No. 33
la inversión social
cómo va
Ejecución presupuestaria en el sector social durante el período enero – diciembre 2011
MINISTERIO DE FINANZAS: Dirección: 10 de Agosto 1661 y Bolivia, Quito - Ecuador Teléfonos: (593-2) 3998300 / 3998400 Ext: 1300, 1301 www.finanzas.gob.ec Consultas dirigirse a la Subsecretaría de Política Fiscal.
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Diseño Gráfico: Manthra Editores Fotografía: ©UNICEF Ministerio Coordinador de Desarrollo Social Manthra Editores Portada: ©UNICEF/ECU/2008/niños saraguros (15)/Aviles
© ARCHIVO MCDS
PRESENTACIÓN La trigésima tercera entrega del Boletín “Cómo va la inversión social” expone información relacionada con la ejecución del Presupuesto General del Estado del Sector Social durante el período enero-diciembre 20111 y los avances en la ejecución de algunos programas o proyectos sociales. Conjuntamente con el Boletín se entrega una cartilla anexa con información complementaria. El Gobierno ecuatoriano ratificó durante el período enero-diciembre 2011 el compromiso de transferir los recursos financieros para cumplir con las metas establecidas, tanto en el Plan Nacional del Buen Vivir, como en la planificación que los Ministerios en línea realizan en conjunto con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, presentada en la Agenda Social. En ambos conceptos se recogen políticas y acciones que buscan mejorar las condiciones socio – económicas de la población ecuatoriana, en particular de la niñez y la adolescencia. En este contexto, la inversión social2 constituye una herramienta fundamental de política económica para influir en las condiciones de bienestar de la población y en el desarrollo social.
La inversión social representa los esfuerzos fiscales del Estado, orientados a mejorar las condiciones para el desarrollo, promoción y creación de capital humano y social, para elevar los estándares de vida y reducir los niveles de pobreza y desigualdad. En este sentido la composición de los sectores que integran el sector social está fuertemente influenciado por el gasto en personal, el mismo que se considera como gasto de inversión para el buen funcionamiento del mismo, pues, sin profesores, médicos, enfermeras, odontólogos no se podría dar el mismo nivel de atención a la población ecuatoriana. Esta publicación de los ministerios de Finanzas y Coordinador de Desarrollo Social, y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es un aporte a la sociedad, mediante la entrega de información para el seguimiento de la inversión social, profundiza el objetivo común para que las asignaciones presupuestarias al sector social se transfieran con oportunidad y transparencia. En este sentido, el seguimiento oportuno y permanente de la evolución y ejecución3 del gasto constituye una parte esencial de la gestión pública.
1. La información presentada correspondiente al período enero – diciembre 2011 fue generada el día 06 de febrero de 2012. 2. Se entiende a la “Inversión Social” como el total del gasto corriente y de inversión asignado a los sectoriales Educación, Salud, Trabajo, Bienestar Social, y Desarrollo Urbano y Vivienda. 3. Por “ejecutado” se entiende el gasto “devengado”, es decir, el monto que se convierte en una obligación de pago una vez recibidos los bienes o servicios contratados, independientemente si este pago se realizó o no.
Cómo va la inversión social
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO4: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y EJECUCIÓN DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2011, CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2010 En el Gráfico 1 se muestra el Presupuesto General del Estado (PGE) en tres instancias diferentes: inicial, codificado y devengado del 2010 y 2011.
La ejecución mejoró, ya que el presupuesto devengado, durante enero-diciembre 2011, fue superior en USD 3,893.4 millones (18.4%), a la ejecución del mismo período en 2010, mostrando una tendencia positiva en la gestión presupuestaria frente a la asignación de recursos. En este sentido, hasta diciembre de 2011 se ejecutó el 93.2% de la asignación presupuestaria.
El presupuesto inicial, que corresponde al aprobado por la Asamblea Nacional, incluye el valor correspondiente al financiamiento de importación de derivados, tanto en ingresos como en gastos. El presupuesto detalla los rubros y montos asignados para cada institución, programa o actividad del presupuesto. Al inicio del ejercicio fiscal, este aumentó en un 12.5% (USD 2,668.1 millones) en 2011 respecto al del año 2010.
El nivel de la ejecución presupuestaria, es fundamental para contar con un mayor impacto potencial en las actividades que el Gobierno Nacional busca incidir a través del presupuesto. No obstante, no sólo es importante contar con la cantidad de recursos suficientes para ejecutar las obras, programas y proyectos, sino que es imprescindible disponer de una capacidad administrativa adecuada en el sector público, que permita direccionar dichos recursos hacia los beneficiarios.
El presupuesto codificado, que incorpora las reformas realizadas al presupuesto al 31 de diciembre de 2011 en función de aspectos coyunturales, aumentó al mes de diciembre de 2011 en un 12.9% (USD 3,028.3 millones) frente a su similar del año 2010.
Gráfico1: Presupuesto General del Estado, consolidado (inicial, codificado y devengado) enero – diciembre, 2010/2011 (millones de dólares y porcentajes)
millones de dólares
2,668.1(12.5%)
3,028.3 (12.9%)
3,893.4 (18.4%)
31,000.0 26,000.0
23,950.2 21,282.1
26,551.3 23,523.0
21,000.0
24,749.2 20,894.5
16,000.0 11,000.0 6,000.0 1,000.0 Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre) 2010
2011
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: El devengado total del PGE incluye información de ejecución presupuestaria obtenida a través del sistema de reportes e-Sigef.5
4 Ver Nota Técnica i al final del documento 5 El e-SIGEF es el Sistema de Gestión Financiera implementado por el Ministerio de Finanzas desde 2008. La versión implementada previamente se denominó SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera).
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Cómo va la inversión social
¿CÓMO EVOLUCIONÓ LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS HACIA LOS DIFERENTES SECTORES DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2011, RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2010? (Ver Nota Técnica al final del documento) La ejecución presupuestaria (devengado) por sectores demuestra un crecimiento, destacándose en primer lugar el sector Administrativo, que creció en un 28.1% durante enero-diciembre de 2011, frente a su ejecución en el mismo período de 2010; le sigue el Tesoro Nacional, que creció en 23.6%. Agrupando a los 21 sectoriales en 5 categorías de análisis (Tesoro Nacional, Sector Productivo, Sector Administrativo, Sector Defensa y Sector Social), se observa que el Sector Administrativo, muestra el mayor crecimiento en la ejecución de recursos durante enerodiciembre de 2011, frente a lo ejecutado en el mismo período de 2010 (+28.1%) (Ver Tabla 1). El Sector Productivo aumentó su ejecución en 14.0%, mas no su participación, la cual pasó de 12.5% a 12.0%, período de enero a diciembre de los años 2010
Tabla 1:
y 2011. Por su parte, el Tesoro Nacional incrementó su importancia relativa en la ejecución al pasar de 40.0% a 41.9%, presentando un aumento de 23.6% en el monto ejecutado. El Sector Defensa disminuyó su participación de 14.5% a 13.5%, y el monto ejecutado se incrementó en 11.1% (USD 334.8 millones). Adicionalmente, en el período analizado, el Sector Social ejecutó USD 797.9 millones más que lo ejecutado el año anterior, lo que representa un crecimiento de 14.4% (ver Tabla 1). Sin embargo, su participación se redujo de 26.6% a 25.6%.
Evolución de la ejecución presupuestaria por sectores enero - diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010
SECTOR
Monto (millones de USD)
2011 % part.
Monto (millones de USD)
Diferencia (millones USD)
% part.
% crec.
Tesoro Nacional
8,349.7
40.0%
10,369.2
41.9%
1,980.9
23.6%
Productivo
2,613.7
12.5%
2,979.2
12.0%
365.5
14.0%
Administrativo
1,335.4
6.4%
1,711.0
6.9%
375.5
28.1%
Defensa
3,014.2
14.5%
3,349.1
13.5%
334.8
11.1%
Social
5,542.8
26.6%
6,340.7
25.6%
797.9
14.4%
20,855.8
100.0%
24,749.2
100.0%
3,854.7
18.4%
TOTAL
© ARCHIVO MCDS
Fuente: MF (2010, 2011) Notas: Dentro del Tesoro Nacional se encuentra la ejecución de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).
Cómo va la inversión social
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Gráfico 2: Composición (%) de la ejecución presupuestaria por sectores enero – diciembre, 2010/2011
2010
2011 Administrativo 6.9%
Administrativo 6.4% Productivo 12.5%
Productivo 12.0% Tesoro Nacional 40.0%
Defensa 14.5%
Social 25.6%
Social 26.6%
El Sector Social está conformado por cinco sectoriales6: Educación, Salud, Trabajo, Bienestar Social, y Desarrollo Urbano y Vivienda. La Tabla 2 expone el detalle de la asignación de recursos presupuestarios del Sector Social y su nivel de ejecución. Adicionalmente, el monto ejecutado (devengado) hasta diciembre de 2011 en todo el Sector Social es mayor en USD 797.9 millones que el ejecutado durante el mismo período de 2010, como se anotó con anterioridad.
6 El presente documento recoge los cambios en la nomenclatura oficial de los registros presupuestarios, por lo cual se llama “sectoriales” a aquellos que en publicaciones anteriores se denominaban “sectores”: Educación, Salud, Bienestar Social, Trabajo, Desarrollo Urbano y Vivienda. Por otro lado, al conjunto de estos cinco sectoriales se le denomina “Sector Social”.
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Cómo va la inversión social
© UNICEF /Ecuador/2011/5666/Aviles
Fuente: MF (2010, 2011)
¿CÓMO EVOLUCIONÓ LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL SECTOR SOCIAL DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2011, RESPECTO AL MISMO PERÍODO 2010?
Tesoro Nacional 41.9%
Defensa 13.5%
Gráfico 3: Presupuesto inicial, codificado y devengado en el Sector Social enero – diciembre, 2010/2011/ (millones de dólares y porcentajes)
millones de dólares
8,000.0
2010
6,954.8
797.9 (14.4%) 6,340.7
2011
689.3 (12.0%) 6,415.4
7,000.0 6,000.0
770.4 (12.5%)
6,184.4
5,726.1
5,542.8
5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
Fuente: MF (2010, 2011)
Tabla 2:
Presupuesto inicial, codificado y devengado en el Sector Social enero – diciembre, 2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Descripción Sectorial
Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero diciembre)
% de ejecución
EDUCACIÓN 1./
3,640.1
3,858.6
3,568.0
92.5%
SALUD
1,414.7
1,475.7
1,307.8
88.6%
BIENESTAR SOCIAL
1,141.7
1,197.5
1,162.6
97.1%
144.3
326.5
217.4
66.6%
74.6
96.6
84.9
87.9%
6,415.4
6,954.8
6,340.7
91.2%
23,950.2
26,551.3
24,749.2
93.2%
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA TRABAJO TOTAL SECTOR SOCIAL TOTAL PGE Fuente: MF (2011) Nota: Análisis realizado sobre la base del Presupuesto Sectorial
1./ En el Sectorial de Educación, incluye a los sectores de “Deportes” y “Cultura”
El sectorial que ejecutó una mayor cantidad de recursos respecto a su asignación (codificado a diciembre de 2011), fue Bienestar Social, alcanzando un 97.1%, debido a que la mayor parte de su presupuesto se concentra en el Bono de Desarrollo Humano (BDH) el cual se ejecuta automáticamente una vez hecha la trans-
ferencia a los beneficiarios, y el de menor ejecución fue el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda, con un 66.6%. Hay que destacar que el nivel de ejecución total del Sector Social fue del 91.2% de lo codificado al mes de diciembre, lo que representa 2 puntos porcentuales menos que la ejecución del PGE.
Cómo va la inversión social
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Tabla 3:
Ejecución presupuestaria (devengado) en el Sector Social enero – diciembre, 2010–2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010
2011
Monto (millones USD)
% part.
Monto (millones USD)
% part.
Diferencia (millones USD)
EDUCACIÓN
3,049.0
55.0%
3,568.0
56.3%
519.0
17.0%
SALUD
1,153.3
20.8%
1,307.8
20.6%
154.5
13.4%
BIENESTAR SOCIAL
1,067.9
19.3%
1,162.6
18.3%
94.7
8.9%
213.7
3.9%
217.4
3.4%
3.7
1.7%
58.9
1.1%
84.9
1.3%
26.0
44.1%
5,542.8
100.0%
6,340.7
100.0%
797.9
14.4%
Descripción Sectorial
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA TRABAJO TOTAL SECTOR SOCIAL
% crecimiento
Fuente: MF (2010, 2011)
La mayor participación en la ejecución de recursos en el año 2011, al interior del Sector Social fue del Sectorial Educación (56.3%). Para este sector los lineamientos estratégicos en 2011 se enfocaron principalmente en la reducción de barreras de demanda por ciclo educativo concentrándose su accionar en el incremento paulatino de cobertura para el desarrollo infantil; seguido por Salud (20.6%), donde el Ministerio de Salud fijó cuatro ejes principales de gestión: institucional, modelo de atención, recursos humanos e informática; y de Bienestar Social (18.3%), cuya líneas de acción se orientaron a mejorar el sistema de protección social. El sectorial Educación, ejecutó USD 519.0 millones adicionales al período enero-diciembre 2010, lo que representa un incremento del 17.0%. Le siguen Salud,
con USD 154.5 millones de incremento, Bienestar Social con USD 94.7 millones y Trabajo con USD 26.0 millones. Finalmente, la ejecución del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda varió ligeramente en USD 3.7 millones, es decir, en 1.7%. Acompañando al aumento en el monto de recursos ejecutados por el Sector Social, una mayor proporción de su presupuesto se canalizó hacia Inversión Pública7 durante el período analizado. En este rubro, se ejecutaron USD 797.9 millones más respecto al período enero-diciembre 2010. Este incremento ha permitido avanzar con los fundamentos establecidos en la Agenda Social, que se construye en el marco de la nueva Constitución de la República emitida en el año 2008, y del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 -2013.
La ejecución de la Inversión Pública en el Sector Social, durante el período enero-diciembre de 2011, ascendió a USD 1549.4 millones, lo que representó un 41.38% más que lo ejecutado en similar período de 2010 (USD 969.7 millones). La participación en la Inversión Pública aumentó, pasando de 19.8% entre enero y diciembre de 2010 a 25.6%, en el mismo período de 2011.
7 El concepto de “Inversión Pública” comprende los grupos de gasto denominados: Gastos de Inversión (Grupo de Gasto 7), que corresponden a gastos destinados al incremento patrimonial del Estado mediante actividades de inversión; y, Gastos de Capital (Grupo de Gasto 8), que comprenden los gastos para la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo. Cifras incluyen fuente de financiamiento 998.
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Gráfico 4: Composición (%) del presupuesto ejecutado en el Sector Social, según la naturaleza del gasto / enero – diciembre 2010-2011
2010
2011 Aplicación del
Aplicación del Financiamiento
Financiamiento 0.9%
1.7% Inversión Pública 19.8%
Inversión Pública 25.6%
Gasto Corriente 78.5%
Gasto Corriente 73.5%
Fuente: MF (2010-2011) Nota: El concepto de “Financiamiento” comprende los recursos destinados al pago de Deuda Pública. Están conformados por la amortización de la deuda y los saldos de ejercicios anteriores, estos saldos están relacionados con la deuda flotante y otros pasivos.
Programas Sociales específicos Existen varios programas sociales específicos que son tratados dentro de cada sectorial por ser fundamentales en la gestión gubernamental. El total de recursos asignados (codificado a diciembre de 2011) a dichos programas abarcó el 18.2% (USD 1265.8 millones)
Tabla 4:
del presupuesto del Sector Social. Su nivel de ejecución alcanzó el 86.5% (USD 1,095.2 millones) del total de los recursos asignados y participó del 17.3% de la ejecución total del Sector Social.
Ejecución presupuestaria de Programas Sociales Específicos enero-diciembre 2011 (millones de dólares y porcentajes)
DESCRIPCIÓN TOTAL PROGRAMAS TOTAL SECTOR SOCIAL PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Inical
Codificado (diciembre)
Devengado (enero-diciembre)
%de ejecución (Devengado/ Codificado)
931.6
999.9
838.2
83.8%
6,415.4
6,954.8
6,340.7
91.2%
14.5%
14.4%
13.2%
Fuente: MF / MCDS (2011)
Se incluyeron los 20 programas y proyectos que representan el mayor porcentaje del gasto total en el sector social. Principalmente el flujo de los recursos en el sector social se destinó al fortalecimiento de las capa-
cidades docentes y al desarrollo infantil al igual que a los programas de alimentación infantiles, entre otros, mencionados a continuación:
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1. FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DOCENTE Y RECURSOS HUMANOS 2. DESARROLLO INFANTIL 3. PROGRAMA DE APOYO A LA EXTENSIÓN EN LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD 5. INMUNIZACIONES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA 6. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 7. PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 8. MICRONUTRIENTES PIM 9. VIVIENDA URBANA 10. MI ATENCIÓN DE EMERGENCIA 11. RED DE PROTECCIÓN SOLIDARIA 12. EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 13. NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 14. TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS 15. EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ 16. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SIAN 17. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 18. MI HOSPITAL 19. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS 20. PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL
La ejecución de los Programas Sociales específicos durante el período enero-diciembre 2011, alcanzó USD 838.2 millones, representando el 13.2% del total de recursos ejecutados en el Sector Social.
Gráfico 5: Presupuesto inicial, codificado y devengado de los Programas Sociales Específicos / enero-diciembre 2011 / (millones de dólares)
millones de dólares
TOTAL PROGRAMAS 8,000
6,954.8
6,415.4
7,000
TOTAL SECTOR SOCIAL
6,340.7
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
931.6
999.9
838.2
0 Inicial
Fuente: MF / MCDS (2011)
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Cómo va la inversión social
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
© ARCHIVO MCDS
SECTORIAL EDUCACIÓN Durante enero-diciembre 2011, la ejecución del sectorial Educación se incrementó en USD 519.0 millones, equivalente a un 17.0% más que el total ejecutado en el mismo período de 2010. Entre enero y diciembre de 2011 se ejecutaron USD 3,568.0 millones, lo que representó un 17.0% adicional a los USD 3,049.0 millones ejecutados durante 2010. Adicionalmente a este incremento, la relación entre lo
asignado y lo ejecutado (devengado/codificado), pasó de un 88.4%, en el período enero-diciembre de 2010, a 92.5% en similar período de 2011.
Gráfico 6: Presupuesto inicial, codificado y devengado en el Sectorial Educación enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
2010 424.5 (13.2%)
410.7 (11.9%) 519.0 (17.0%)
millones de dólares
4,500 4,000 3,500
2011
3,858.6 3,215.6
3,640.1
3,568.0
3,447.9 3,049.0
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
Fuente: MF (2010, 2011)
El Gráfico 7 contiene la ejecución presupuestaria por grupo de gasto en Educación. El rubro Gastos en Personal obtuvo la mayor participación con el 69%. En este
grupo se registran los sueldos, salarios, y compensaciones laborales, entre otros. Su ejecución durante enerodiciembre 2011, fue mayor en USD 145.7 millones, con
Cómo va la inversión social
11
relación al correspondiente período de 2010. Esto se debe a la contratación de nuevos docentes, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa. Los Bienes y Servicios de Consumo, que corresponden a servicios educativos para la educación básica y bachillerato, servicios docentes, administración de la DINSE y actividades de educación técnica y superior, aumentaron en 5.7% (USD 12.5 millones). La ejecución de este grupo de gastos permite el normal funcionamiento operacional de las actividades institucionales. El gasto en Obras Públicas, que es el gasto en infraestructura educativa, construcciones y mantenimiento de la misma, decreció en 8.3% (USD 8.4 millones), debido al registro en el devengado de la culminación de obras que iniciaron en 2010 y habían recibido únicamente anticipos, de manera adicional a las nuevas edificaciones construidas. Las obras más destacadas en este período fueron: Mantenimiento e infraestruc-
tura educativa para educación inicial, básica, bachillerato, superior; ejecución y terminación de proyectos de infraestructura deportiva, ejecución de obras menores y mantenimiento. Los Bienes y Servicios para Inversión, compuestos por los recursos destinados a servicios de educación inicial, provisión de materiales didácticos para educación inicial y básica y actividades de integración social y valores, aumentaron en 23.9% (USD 20.9 millones). Las Transferencias y Donaciones Corrientes, que engloban a la administración y a los servicios administrativos del sectorial, decrecieron en 20.7% (USD 27.3 millones). Las Transferencias y Donaciones para Inversión aumentaron en 21.6% (USD 5.4 millones), la más importante esta relacionada con los servicios de administración de alimentación y nutrición para el segmento de la educación básica (de primero a décimo).
En términos de la inversión social, es importante recalcar que en los sectoriales de Educación y Salud el rubro más representativo es el Gasto en Personal, por el número de personas vinculadas a la oferta de estos servicios. Este grupo de gasto corresponde al pago de personal administrativo y operativo, el cual incluye a maestros y/o profesores, médicos, enfermeras y auxiliares. El Gasto en Personal es una parte fundamental de la inversión en estos sectores, ya que el personal docente y el personal de salud cumplen con las funciones de oferta directa de los servicios, garantizan la inversión en el sector y promueven condiciones de acceso y calidad.
Gráfico 7: Presupuesto ejecutado en el Sectorial Educación por grupo de gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
millones de dólares
145.7(6.3%)
2010
3,000
2,500
2,317.2
2011
2,462.9
2,000
1,500
1,000
12.5(5.7%)
-27.3(-20.7%)
-8.4(-8.3%)
20.9(23.9%)
20.2(34.0%)
5.4(21.6%)
357.1(554.9%)
500
421.4 219.3
231.8 131.6 104.3
101.8 93.4
87.7 108.6
59.5 79.7
25.3 30.7
Bienes y servicios para inversión
Bienes de larga duración
Transferencias y donaciones para inversión
0 Gastos en personal
-7.1(-16.8%)
Bienes y servicios de consumo
Transferencias y donaciones corrientes
Obras públicas
64.3
Gastos en personal para inversión
42.3
35.2
Otros grupos
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: En “otros grupos” se incluyen amortización de la deuda pública, bienes de larga duración, gastos financieros, inversiones financieras, otros pasivos, otros gastos corrientes, otros gastos de inversión, pasivo circulante, y transferencias y donaciones de capital.
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El análisis de los recursos destinados exclusivamente al grupo de Gastos en Personal (ver Tabla 5), permite observar que el 82.4% (USD 2,028.4 millones) de dicho grupo se destinó al pago de docentes, que representa el 93.1% del total del personal que forma parte del Sectorial Educación. Una mayor parte del gasto se destinó al pago de docentes primarios, correspondiendo al 45.2% del gasto en personal docente.
•
Universalización de la Educación Inicial para asegurar el desarrollo infantil integral.
•
Universalización de la cobertura de servicios educativos.
•
Mejoramiento de la calidad de la educación con un enfoque transversal: de género, generacional, intercultural, de inclusión y ambiental.
El conjunto de actividades desarrolladas a través de los recursos ejecutados en cada uno de los grupos de gastos analizados, han permitido al sector educación fortalecer las siguientes líneas de acción:
•
Fortalecimiento del cuerpo docente.
•
Evaluación educativa de autoridades, docentes, estudiantes y establecimientos educativos.
•
Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la interculturalización del sistema educativo.
Tabla 5: Detalle del gasto en personal / Docentes por nivel educativo
DETALLE DOCENTES / PRIMARIA
Personal (número)
Gasto Total enero - diciembre 2011 (millones de USD)
113,274
916.5
DOCENTES / SECUNDARIA
91,948
807.5
DOCENTES / UNIVERSIDADES
23,326
304.4
TOTAL DOCENTES - SECTORIAL EDUCACIÓN
228,548
2,028.4
TOTAL PERSONAL SECTORIAL
245,388
2,462.9
93.1%
82.4%
DOCENTES RESPECTO AL PERSONAL
Fuente: MF (2011), e-SIPREN Nota: Estimaciones sujetas a revisión. Aunque ya no se utilizan las definiciones de primaria y secundaria, siendo actualmente básica y bachillerato, es la distinción que se maneja en el Ministerio de Finanzas.
Por otro lado, la distribución del gasto por su naturaleza registró un aumento de la Inversión Pública en la composición relativa presupuestaria. Además se aprecia que la participación del Gasto Corriente, en la ejecución del presupuesto, disminuyó desde un
87.7% en enero-diciembre 2010 a 78.7%, en igual período de 2011. La participación de la Inversión Pública, por su parte, aumentó en 9.5 puntos porcentuales entre los dos períodos, al pasar de 11.1% a 20.6% (ver Gráfico 8). Cómo va la inversión social
13
Gráfico 8: Distribución del gasto (%) en el Sectorial Educación, por su naturaleza enero – diciembre, 2010–2011
2010 Inversión Pública 11.1%
2011
Aplicación del Financiamiento
Aplicación del Financiamiento
1.1%
0.7% Inversión Pública 20.6%
Gasto Corriente 87.7%
Gasto Corriente 78.7%
Fuente: MF (2010, 2011)
Tabla 6:
Ejecución en el Sectorial Educación por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Naturaleza del gasto
2010
2011
Monto (millones USD)
Monto (millones USD)
Aplicación del Financiamiento Gasto Corriente
% part.
35.0
1.1%
24.6
0.7%
-29.7%
2,675.4
87.7%
2,809.6
78.7%
5.0%
338.6
11.1%
733.8
20.6%
116.7%
3,049.0
100.0%
3,568.0
100.0%
17.0%
Inversión Pública Total
% part.
Crec. (en %)
Fuente: MF (2010, 2011)
En forma adicional al aumento en la participación de la Inversión Pública en el total, existe un incremento en términos absolutos (USD 395.2 millones) en la ejecución, al pasar de USD 338.6 millones, durante enero-diciembre de 2010, a USD 733.8 millones en el mismo período de 2011, lo que representa un crecimiento de 116.7%. Por su parte, el Gasto Corriente registró un incremento en su monto de ejecución del 5.0% (USD 134.2 millones), siendo, como se anotó con anterioridad, el Gasto en Personal el de mayor peso. Cabe indicar que el gasto en el personal educativo favorece la formación, reproducción y desarrollo del talento humano y social, en la etapa formativa, factor clave para promover la igualdad de oportunidades, la equidad y para mejorar las condiciones de vida de la familia, por lo que constituye un componente fundamental de la Inversión Social en educación.
14
Cómo va la inversión social
En cuanto al gasto sectorial por nivel educativo, el Gráfico 9 muestra información relativa a los niveles Inicial, Básico, Medio y Superior. En la Educación Básica, el nivel de recursos ejecutados (presupuesto devengado), durante el período analizado, fue de USD 980.5 millones, lo que representó un incremento de USD 26.5 millones (2.8%), frente al correspondiente período de 2010 (USD 954.0 millones). La Educación Media aumentó el nivel de recursos ejecutados en un 12.1% (USD 79.4 millones), al pasar de USD 657.9 millones, en enerodiciembre 2010, a USD 737.3 millones en similar período del presente año. En cuanto a la Educación Inicial, su ejecución presupuestaria registró un decremento en el período analizado de 3.7% (USD 0.5 millones). Finalmente, la Educación Superior disminuyó su ejecución en USD 25.3 millones (2.9%) respecto a 2010. En este grupo se incluyen los recursos asignados para tercer y cuarto nivel de educación superior.
Gráfico 9: Ejecución presupuestaria del Sectorial Educación, por nivel educativo enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010
26.5 (2.8%) millones de dólares
980.5
-25.3 (2.9%)
954.0
1,000
79.4 (12.1%)
900
2011
859.2
833.9
737.3
800 657.9
700 600 500 400 300 200
-0.5 (-3.7%)
100 0
13.4
12.9
Educación Inicial
Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: Para el nivel de educación inicial, la cobertura es compartida con el MIES a través del INFA. Existe aprox.$ 1 000 millones que no se encuentran asignados a ningún nivel ya que son recursos que se comparten entre todos los niveles.
Como parte de los recursos destinados a los niveles educativos en el período enero-diciembre 2011, alrededor de USD 105.3 millones correspondieron a las Redes Educativas y Redes Escolares (Autónomas) Rurales. Esta categoría educativa incrementó su presupuesto ejecutado (devengado) en 28.3% (USD 23.2 millones) frente al total ejecutado en el mismo período de 2010 (USD 82.1 millones). Las Redes Escolares Autónomas Rurales y las Redes Educativas son un
programa creado con la finalidad de desarrollar procesos de desconcentración administrativa, financiera y educativa, a fin de mejorar la calidad de la educación fiscal, principalmente del sector rural del país. Finalmente, de los recursos ejecutados en Educación Básica (USD ,568.0 millones), el 97.6% se destinó a Educación Básica Hispana, ejecutando USD 498.5 millones más que en 2010. El 2.4% de los recursos restantes se orientó a Educación Básica Intercultural Bilingüe, ejecutándose USD 86 millones y registrando un crecimiento del 31.3% (USD 20.5 millones).
© UNICEF /Ecuador/2011/214/Olivares
Es importante anotar que para estimar cada una de las etapas de educación se utilizan los funcionales registrados en el PGE.
Cómo va la inversión social
15
Tabla 7:
Ejecución en educación básica hispana y bilingüe enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010 EDUCACIÓN BÁSICA
Presupuesto Devengado
Educación Básica Intercultural Bilingüe
2011 % part. part.%
Presupuesto Devengado
% part.
Crec.(%)
65.50
2.1%
86.00
2.4%
31.3%
Educación Básica Hispana
2,983.50
97.9%
3,482.00
97.6%
16.7%
TOTAL
3,049.0
100.0%
3,568.0
100.0%
17.0%
Fuente: MF (2010, 2011)
Programas Sociales Específicos en Educación El Sectorial Educación incluye los siguientes programas: “Hilando el Desarrollo”, “Textos Escolares Gratuitos” y “Eliminación del Aporte Voluntario”, como parte de la Política de Universalización de la Educación Básica. Adicionalmente se incluyen los progra-
Tabla 8:
mas “Educación Inicial” y “Programa de Alimentación Escolar-PAE”. En su conjunto participaron del 3.7% de los recursos devengados, al mes de diciembre de 2011, del total de dicho sectorial (ver Tabla 8).
Ejecución presupuestaria de Programas Sociales Específicos en Educación enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes)
POLÍTICA/ PROGRAMA Universalización de la Educación Básica
PROYECTO
Inical
Hilando el Desarrollo
Codificado (diciembre)
Devengado (enerodiciembre)
%de ejecución (Devengado/ Codificado)
1.7
27.5
26.3
95.5%
Textos Escolares Gratuitos
16.9
25.6
18.6
72.8%
Total UEB
18.6
53.1
44.9
84.6%
4.5
7.2
3.1
43.1%
16.9
12.2
11.9
97.5%
0.0
76.6
72.7
94.9%
40.0
149.1
132.6
88.9%
3,640.1
3,858.6
3,568.0
92.5%
Capacitación Docente
Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SIPROFE)
Universalización de la Educación Inicial
Educación Inicial de Calidad y con Calidez
Incremento de la retención escolar
Programa de Alimentación Escolar - PAE 1./
TOTAL DE PROGRAMAS ANALIZADOS TOTAL SECTOR
Fuente: MF / MCDS (2011) Nota: 1./ El presupuesto del PAE incluye los recursos asignados tanto al Sectorial Educación como al sectorial Bienestar Social. La administración del Programa está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
El programa “Hilando al Desarrollo” es un proyecto conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social que busca contribuir a la eliminación de barreras en la matrícula escolar y generar un modelo de inclusión económica enfocado al sector artesanal. El programa consiste en la contratación de microempresarios para la confección de uniformes escolares y la entrega gratuita de los mismos a los estudiantes. El programa tuvo un presupuesto
16
Cómo va la inversión social
codificado de USD 27.5 millones en el período enerodiciembre de 2011, ejecutándose el 95.5% (USD 26.3 millones). Con los recursos ejecutados, el programa cumplió con la entrega de uniformes escolares gratuitos a alrededor de 1.012.032 estudiantes de Educación General Básica (EGB) y Educación Inicial. El “Programa de Textos Escolares Gratuitos” consiste en la entrega en forma gratuita de textos escolares a
© ARCHIVO MCDS
estudiantes de primero a décimo de EGB de las zonas rurales y urbanas marginales del país. Este programa tiene como objetivo contribuir a la permanencia escolar, mejorar la calidad de la enseñanza y eliminar las barreras de acceso a la educación. El programa tuvo un presupuesto codificado a diciembre de 2011 de USD 25.6 millones, alcanzando una ejecución del 72.8% (USD 18.6 millones). El programa cumplió con la entrega de textos a casi 2.791.035 estudiantes de EGB. El Programa de “Educación Inicial” tiene como objetivo fomentar el desarrollo integral de niñas y niños menores de 5 años, a través de la educación temprana de calidad, que respete sus derechos, la diversidad, y el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje, incorporando a la familia y a la comunidad en el marco de una concepción inclusiva. El programa tiene un presupuesto codificado de USD 12.2 millones de los cuales se ejecutaron el 97.5% (USD 11.9 millones) en el período de enero-diciembre de 2011. El programa atendió a cerca de 88.120 niños y niñas en los Centros de Educación Inicial del Ministerio de Educación y a 34.903 niños y niñas en centros del MIES.
El “Programa de Alimentación Escolar –PAE” tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación básica mediante la entrega de alimentos a estudiantes de establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales y comunitarios, durante 200 días, en las zonas rurales y urbano marginales del país. El objetivo del PAE, de acuerdo a la política de impulso a la permanencia escolar, es contribuir al mejoramiento de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, y de las tasas de asistencia escolar, y contribuir a la disminución de las tasas de repetición y deserción escolar en las escuelas beneficiarias. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 76.6 millones en el período enero-diciembre de 2011, ejecutándose el 94.9% (USD 72.7 millones). El programa atendió a cerca de 1.788.414 estudiantes y a casi 15 mil escuelas. En lo que respecta al programa “Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SIPROFE)”, se observa un porcentaje de ejecución de 43.3%; esto es producto del cociente entre el presupuesto devengado a diciembre 2011 de USD 3.1 millones y el presupuesto codificado en el mismo período de USD 7.2 millones.
Cómo va la inversión social
17
ARCHIVO MANTHRA EDITORES
SECTORIAL SALUD Durante enero – diciembre 2011, el Sectorial Salud aumentó su ejecución en un 13.4% frente a similar período de 2010, lo que equivale a un incremento de USD 154.5 millones. El presupuesto asignado (codificado) a diciembre de 2011 registró un incremento de USD 235.8 millones (19.0%), respecto a igual período de 2010. La ejecución (presupuesto devengado) del Sectorial Salud alcanzó los USD 1,307.8 millones durante el 2011, lo que significó un incremento de USD 154.5 millo-
nes, frente a los USD 1,153.3 millones del mismo período del año anterior. El nivel de ejecución, es decir, la relación entre los recursos ejecutados y los recursos codificados, descendió significativamente ubicándose en el 88.6%, frente al 93.0% del período enero-diciembre 2010.
Gráfico 10: Presupuesto inicial, codificado y devengado en el Sectorial Salud enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
2010
millones de dólares
170.2(13.7%)
1,475.7
1,600.0 1,400.0
235.8 (19.0%)
154.5 (13.4%)
1,414.7 1,244.5
2011
1,307.8
1,239.9 1,153.3
1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 Inicial
Fuente: MF (2010, 2011)
18
Cómo va la inversión social
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
Según la Tabla 9, el 51.1% de los recursos destinados a Gasto en Personal correspondió a remuneraciones de médicos y odontólogos, quienes representan el 54.6% del total del personal del Sectorial Salud. De este total, el 45.6% de los médicos y odontólogos corresponde a contratación colectiva y directa. Por otro lado, el 13.4% del personal tiene nombramiento y el 41.0% son contratos temporales. Como se puede
apreciar, los médicos y odontólogos por contrato son más costosos que los que están bajo contratación colectiva y directa. Sin embargo la contratación de este grupo de profesionales permitirá cumplir con la política social referente a “Garantizar la atención integral de salud gratuita y oportuna para los usuarios en cada ciclo de vida”.
Tabla 9: Detalle del gasto en personal / médicos y odontólogos según régimen laboral Personal (número)
DETALLE MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS (con nombramiento)
Gasto total enero - diciembre 2011 (millones de dólares)
4,373
77.2
MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS (contratación colectiva y directa)
14,917
111.7
MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS A CONTRATO
13,414
163.9
TOTAL MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS - SECTORIAL SALUD
32,704
352.8
TOTAL PERSONAL SECTORIAL
59,886
689.8
MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS RESPECTO AL PERSONAL
54.6%
51.1%
Fuente: MF (2011), e-SIPREM Nota: Estimaciones sujetas a revisión
Por la naturaleza del servicio que ofrece, el Sectorial Salud destina la mayor parte de sus recursos hacia el grupo Gastos en Personal8 , que en el período enero-diciembre 2011 ejecutó un monto de USD 689.8 millones (52.7% del total de los gastos del sectorial), registrando un incremento de USD 17.5 millones con relación a 2010 (ver Gráfico 11). El incremento en el personal de salud, garantiza la ejecución del Programa de Extensión de la Protección Social en Salud en el marco del cumplimiento de las líneas de acción establecidas en la Agenda Social 2009-2011. En cuanto a los otros grupos de gasto, la ejecución de Bienes y Servicios de Consumo, que incluye recursos humanos, farmacia, laboratorios, rayos X, lavandería, transporte y otros, así como el acceso a medicamentos gratuitos en la red del Ministerio de Salud Pública9, representó el 14.4% del total de los gastos del sectorial, con un incremento de USD 13.7 millones respecto del ejecutado a diciembre de 2010.
Los Bienes y Servicios para Inversión, que corresponden a la adquisición de insumos y equipamiento para la red de frío de los hospitales, administración de la alimentación y nutrición (SIAN), prestación de servicios de salud en hospitales y provisión de medicamentos genéricos, entre otros, ejecutó recursos por un total de USD 149.6 millones, registrando un incremento de USD 50.6 millones entre el período analizado de 2010 y 2011. En el grupo de Bienes de Larga Duración, que agrupan recursos destinados a la rehabilitación y equipamiento de hospitales e infraestructura física, entre otros, se ejecutaron USD 54.1 millones en el período enero-diciembre 2011, USD 26.8 millones más que en el período correspondiente de 2010, debido a que el mayor grado de equipamiento para la nueva infraestructura construida fue realizada por la emergencia.
8 Ver sectorial Educación, página 11 9 Programa financiado originalmente con fondos FAC, Decreto Ejecutivo 951-R.O. 301 del 25 de marzo de 2008
Cómo va la inversión social
19
Gráfico 11: Presupuesto ejecutado en el Sectorial Salud por grupo de gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
millones de dólares
17.5 (2.6%) 800.0 700.0
672.3
2010
2011
689.8
600.0 500.0 400.0 13.7 (7.9%)
300.0
174.4
200.0
188.1
65.7 (56.9%)
50.6 (51.1%) 149.6
26.8 (98.2%)
99.0
100.0
54.1
27.3
-4.3 (16.8%) 25.6
21.3
0 Gastos en personal
Bienes y servicios de consumo
Bienes y servicios para inversión
Bienes de larga duración
Obras públicas
-15.5 (-39.4%) 39.3
181.1 115.4
23.8
Transferencias y donaciones para inversión
Otros grupos
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: “Otros Grupos” incluye: gasto en personal para inversión, gastos financieros, otros gastos corrientes, otros gastos de inversión, pasivo circulante, otros pasivos, previsiones para reasignaciones, y transferencias y donaciones corrientes.
Las Transferencias y Donaciones para Inversión, que corresponden principalmente al Aseguramiento Universal de Salud; mitigación, prevención y atención de desastres; y, atención integral a los servicios de salud, ejecutaron entre enero y diciembre de 2011 un total de USD 23.8 millones, siendo un 39.4% (USD 15.5 millones) menor al mismo período de 2010, explicado principalmente por la cantidad de recursos destinados al programa de extensión de la protección social en Salud, que brinda servicios de salud a nivel comunitario y domiciliario; y apoya la rehabilitación integral de personas con enfermedades catastróficas.
•
Fortalecer el modelo de salud integral, familiar, comunitaria e intercultural, con base en la atención primaria de salud, prevención de enfermedades y promoción de la salud.
•
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en salud.
•
Fomentar la prevención de la enfermedad, vigilancia epidemiológica y la intervención inmediata sobre la morbilidad y mortalidad de procesos prevalentes.
En lo que respecta a la naturaleza del gasto (ver Tabla 10), el nivel de ejecución de la Inversión Pública se incrementó en un 40.4%, entre los períodos de enero a diciembre de 2010 y 2011; de igual manera, su participación en el Sectorial Salud se elevó, pasando de 20.5% del total (USD 236.6 millones) en enero-diciembre de 2010, a 25.4% (USD 332.1 millones), en similar período de 2011.
•
Promover estilos de vida y ambientes saludables
Los recursos ejecutados por estos grupos de gasto contribuyen al normal desarrollo de varios programas y proyectos, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales del Ministerio de Salud enmarcados en cuatro grandes líneas de acción:
20
Cómo va la inversión social
El Gasto Corriente, que en el período enero-diciembre 2010, representó el 74.4% de la ejecución del gasto total, en el mismo lapso de 2011 disminuyó su participación al 72.0%, con un crecimiento de los recursos ejecutados en 9.7% (USD 82.9 millones). Un decrecimiento significativo se encuentra en el Financiamiento (41.0% equivalentes a USD 23.9 millones), operado en el período de análisis, alcanzando una participación del 2.6%, debido a pasivos relacionados con administración, gestión, servicios y apoyo a los servicios de salud.
Tabla 10: Ejecución en el Sectorial Salud por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010 Naturaleza del gasto
2011
Monto (millones USD)
% part.
Monto (millones USD)
% part.
Crec. (en %)
Gasto Corriente
858.4
74.4%
941.3
72.0%
9.7%
Inversión Pública
236.6
20.5%
332.1
25.4%
40.4%
58.3
5.1%
34.4
2.6%
-41.0%
1,153.3
100%
1,307.8
100%
13.4%
Aplicación de financiamiento TOTAL Fuente: MF (2010, 2011)
Gráfico 12: Ejecución (%) en el Sectorial Salud por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011
2010
2011
Aplicación de Financiamiento 5.1% Aplicación de Financiamiento 2.6%
Inversión Pública
Gasto Corriente 72.0%
20.5% Inversión Pública Gasto Corriente 74.4%
25.4%
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: El concepto de “Financiamiento” comprende los recursos destinados al pago de Deuda Pública. Están conformados por la amortización de la deuda y los saldos de ejercicios anteriores, estos saldos están relacionados con la deuda flotante y otros pasivos.
Respecto a las Unidades Ejecutoras del Sectorial Salud, en conjunto ejecutaron mayores recursos durante enero-diciembre de 2011, que en el mismo período de 2010 (ver Gráfico 13). En el caso de los Hospitales, incrementaron su participación relativa con respecto al total de ejecución desde un 32.8% a un 33.6% entre ambos períodos (USD 60.7 millones de incremento). Las Áreas de Salud ejecutaron el 23.5% del total de recursos del Sectorial Salud (USD 307.3 millones). Las Direcciones Provinciales, encargadas de la administración desconcentrada de las políticas de salud, ejecutaron el 20.6% (USD 269.5 millones) del total de recur-
sos de dicho sectorial, siendo 7.2% superior al nivel de ejecución del período enero-diciembre 2010. La Planta Central del Ministerio de Salud Pública ejecutó USD 225.8 millones, registrando un crecimiento del 40.0% (USD 64.5 millones) respecto al año 2010. La participación relativa de esta unidad ejecutora alcanzó el 17.3% en el período enero-diciembre de 2011. Este Ministerio ejerce la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud pública, donde uno de los pilares de su modelo de gestión es ampliar las puertas de entrada a los usuarios cimentando la Red Integral de Salud.
Cómo va la inversión social
21
Gráfico 13: Ejecución en el Sectorial Salud por Unidad Ejecutora - UE enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
2010
millones de dólares
60.7 (16.0%)
2011
500.0
439.3
437.5
378.6
375.0
1.3 (0.4%) 18.0 (17.2%)
306.0 307.3
312.5
251.5
250.0
269.5
64.5 (40.0%)
225.8
187.5
10.0 (17.9%)
161.3
125.0
55.9
62.5
65.9
0
Hospitales
Áreas de Salud
Direcciones Provinciales
Ministerio de Salud Pública
Otras Instituciones
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: La categoría “Otras Instituciones” incluye: Asistencia Social, Orfelinatos, Ancianatos, Casas Cuna, Consejo Nacional de Salud (CONASA), Instituto Izquieta Pérez, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria y Control de Vectores (SNEM), Subsecretaría Regional de Salud Costa-Insular, Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia (UEPGM).
Tabla 11: Ejecución en el Sectorial Salud por Unidad Ejecutora - UE enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010 Unidad Ejecutora
Monto (millones USD)
2011 % part.
Monto (millones USD)
% part.
Crec. (en %)
Hospitales
378.6
32.8%
439.3
33.6%
16.0%
Áreas de Salud
306.0
26.5%
307.3
23.5%
0.4%
Direcciones Provinciales
251.5
21.8%
269.5
20.6%
7.2%
Ministerio de Salud PúblicaPlanta Central
161.3
14.0%
225.8
17.3%
40.0%
55.9
4.8%
65.9
5.0%
17.9%
1,153.3
100%
1,307.8
100%
13.4%
Otras Instituciones Total Fuente: MF (2010, 2011)
22
Cómo va la inversión social
Programas Sociales Específicos en Salud En el Sectorial Salud se analizan siete programas: “Alimentación y Nutrición- SIAN”, “Programa de Maternidad Gratuita”, “Atención Integral por ciclos de vida”, “Control de Enfermedades”, “Extensión en la protección social en salud”, “Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones – PAI” y “Prevención, Control y Tratamiento del VIH/SIDA/ITS”. A estos programas se asignó (codificado a diciembre de 2011) el 19.2% de los recursos del sectorial y, durante el período enero-diciembre 2011, se ejecutaron un 60.3% de los mismos (ver Tabla 12).
Tabla 12: Ejecución presupuestaria de Programas Sociales Específicos en Salud Enero- diciembre 2011 / (Millones de dólares y porcentajes)
SECTORIAL
PROGRAMA
Devengado (enerodiciembre)
%de ejecución (Devengado/ Codificado)
Alimentación y Nutrición (SIAN)1./
15.9
8.4
8.0
95.2%
Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia
7.5
6.8
6.8
100.0%
Atención Integral por ciclos de vida SALUD
Codificado (diciembre)
Inicial
1.4
0.4
0.3
75.0%
Control de enfermedades 2./
13.6
13.5
12.1
89.6%
Extensión protección social en Salud
27.2
13.1
12.1
92.4%
Programa ampliado de inmunizaciones 3./
52.0
53.5
52.7
98.5%
Prevención , control y tratamiento del VIH/ SIDA/ITS
12.1
7.3
7.2
98.6%
7.8
179.2
71.2
39.7%
137.5
283.2
170.8
60.3%
1,414.7
1,475.7
1,307.8
88.6%
Emergencia en Salud TOTAL DE PROGRAMAS ANALIZADOS TOTAL SECTOR
Fuente: MF / MCDS (2011) Nota: 1./ En publicaciones anteriores se identificó como PANN 2000. 2./ Incluye el control de las siguientes enfermedades: Oncocercosis, Tuberculosis, Rabia, Chagas, Dengue, Paludismo-Malaria, Fiebre amarrilla y Leishmaniasis. 3./ Se refiere a inmunizaciones de enfermedades inmuno prevenibles por vacuna.
El “Programa de Alimentación y Nutrición – SIAN” tiene como objetivo disminuir la desnutrición y anemia de los niños y niñas de hasta 36 meses. El presupuesto codificado al mes de diciembre alcanzó USD 8.4 millones, ejecutándose el 95.2% (USD 8.0 millones) en los 2 semestres del año 2011. El programa logró atender a cerca de 130 mil mujeres embarazadas, a alrededor de 76 mil mujeres en período de lactancia y a casi 220 mil niños y niñas entre 6 y 36 meses, quienes recibieron complementación y suplementación alimentaria. El programa “Maternidad Gratuita” tiene como objetivo contribuir a garantizar la atención integral de salud de la mujer y el niño, con calidad, calidez y oportunidad. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 6.8 millones en el período enero-diciembre del año 2011, este se ejecutó en el 100%. Con los recursos ejecutados, el programa cubrió un porcentaje importante de prestaciones realizadas a los niños y niñas, y las atenciones de salud sexual y reproductiva de la mujer. El programa “Atención integral por ciclos de vida” tiene como objeto contribuir a garantizar la atención integral de salud. El programa se divide en subcomponentes específicos que incluyen los proyectos de “Atención
Integral a la Infancia”, “Atención Integral a la Adolescencia” , “Salud Sexual y Reproductiva”, “Adulto, Enfermedades Crónicas no Transmisibles”, y “Atención Integral al Adulto Mayor”. El Programa “Atención integral por ciclos de vida” en conjunto tuvo un presupuesto codificado de USD 0.4 millones en diciembre del año 2011, registrando una ejecución del 75.0% (USD 0.3 millones). El programa realizó alrededor de 880 mil consultas a niños menores de 1 año, cerca de 1.5 millones de consultas a niños en edad preescolar y de 1 millón de atenciones a niños en edad escolar. Adicionalmente, en 2011, el programa atendió a casi 1 millón de adolescentes y se realizaron cerca de 4 millones de atenciones en el programa de “Salud Sexual y Reproductiva”. Finalmente, se atendieron a alrededor de 1.2 millones de adultos mayores. El programa “Control de Enfermedades” agrupa a los programas de Control de la Rabia, Influenza, Tuberculosis, Paludismo, Dengue, Fiebre Amarilla, Chagas, Leishmaniasis, y Oncocercosis. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 13.5 millones en el período enero-diciembre de 2011, ejecutándose el 89.6% (USD 12.1 millones). Dentro del avance de sus metas se destacan que el 99% de los casos
Cómo va la inversión social
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diagnosticados con paludismo recibieron tratamiento, además se fumigaron cerca de 1 millón de casas con el propósito de reducir vectores de dengue y se realizaron tratamientos de tuberculosis a alrededor de 5 mil personas bajo la estrategia de medicación directamente observada DOTS.
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El Programa de “Extensión de la Protección en Salud Social” tiene como objetivo garantizar a las familias y comunidades, el acceso a los servicios en salud y resolver los problemas que afectan la calidad de vida de la población. Este programa se apoya en la conformación y funcionamiento de Equipos Básicos de Salud (EBAS), los mismos que están compuestos por médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos, promotores de la salud, entre otros. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 13.1 millones, registrando un nivel de ejecución del 92.4% (USD 12.1 millones), en el período enero-diciembre de 2011. Con los recursos ejecutados, se realizaron alrededor de 53 mil cirugías de cataratas y se atendieron a cerca de 220 pacientes con enfermedades catastróficas. Adicionalmente, se realizaron casi 220 mil atenciones en prevención y 210 mil en morbilidad a través de actividades extramurales.
24
Cómo va la inversión social
El “Programa Ampliado de Inmunizaciones” (PAI) busca controlar, eliminar y erradicar las enfermedades prevenibles por vacunación y contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad infantil y otros grupos de riesgo. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 53.5 millones, en el período enero-diciembre de 2011, ejecutándose un 98.5% (USD 52.7 millones). Respecto a las metas planteadas para el período de estudio, se cumplió con casi 1.5 millones de vacunas de OPV3, BCG, Pentavalente 3, sarampión, rubéola, parotiditis, y rotavirus para inmunizar a niños y niñas, y se inmunizó a casi 170 mil adolescentes contra Hepatitis B. El “Programa Nacional de VIH/SIDA” tiene como objetivo disminuir la velocidad de la progresión de la epidemia y el impacto de la infección por VIH. Este programa tuvo un presupuesto codificado de USD 7.3 millones hasta diciembre de 2011, y se ejecutó el 98.6% (USD 7.2 millones) de ellos. Con los recursos ejecutados se atendieron a cerca de 300 mil pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y se ha entregado tratamiento antirretroviral a casi 6 mil personas que viven con VIH/SIDA.
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SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL Durante el período enero-diciembre de 2011, la ejecución del Sectorial Bienestar Social se incrementó en USD 94.7 millones, es decir, 8.9% más que lo registrado en igual período de 2010. Al sectorial Bienestar Social se asignó un total de USD 1,197.5 millones en el año 2011 (codificado a diciembre), esto es un 5.9% más que en 2010. Del total asignado, se ejecutó (devengó), el 97.1% durante el período enero-diciembre 2011, frente al 94.4% ejecutado en
el mismo período de 2010. Esto significa que en el año 2011, hubo un incremento de USD 94.7 millones (8.9%), en el monto ejecutado respecto del correspondiente período en 2010.
millones de dólares
Gráfico 14: Presupuesto inicial, codificado y devengado en el Sectorial Bienestar Social enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010
1,250 1,200
2011
66.5 (5.9%) 1,197.5
108.3 (10.5%)
94.7 (8.9%) 1,162.6
1,141.7
1,150
1,131.0
1,100 1,067.9 1,050
1,033.4
1,000 950 Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
Fuente: MF (2010, 2011)
El Gráfico 15 muestra la distribución del presupuesto devengado por grupo de gasto. Las Transferencias y Donaciones Corrientes, que incluyen los USD 711.2 millones del Bono de Desarrollo Humano (BDH), que constituye la principal herramienta del Gobierno Nacional para la lucha contra la pobreza, representaron el 61.9% del total de recursos ejecutados en el período enero-diciembre 2011, registrando un aumento de USD
60.4 millones frente al mismo período de 2010, explicado principalmente por el incremento en el número de perceptores del BDH y en el monto transferido a cada beneficiario que se dio a partir de mediados de ese año. Este se constituye en un instrumento clave de política, orientado a la protección de ingresos del consumo, la generación de capacidades y la protección de grupos de atención prioritaria. Cómo va la inversión social
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Las Transferencias y Donaciones para Inversión, donde se registran los recursos destinados al Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), las acciones de desarrollo rural territorial e infraestructura para servicios públicos comunitarios, muestran una ejecución de USD 157.4 millones, monto superior en USD 2.4 millones (1.5%), al ejecutado en el período enero-diciembre 2010, debido, principalmente, a que se han asignado al INFA una mayor cantidad de recursos como resultado del énfasis otorgado al proyecto de Desarrollo Infantil, cuyo objetivo se enmarca en garantizar la protección integral de los derechos de los niños y niñas de 0 a 5 años, en menor escala se asignaron recursos para el proyecto Gestión de Desarrollo Productivo, a efectos de promover la creación de micro y pequeñas unidades productivas para sectores vulnerables. La ejecución del Gasto en Personal en el período analizado, alcanzó los USD 56.2 millones, con un incremento de USD 2.7 millones (5.0%), respecto del año anterior. El grupo Bienes y Servicios de Consumo, que incluye recursos para el pago de servicios básicos, ejecutó USD 72.3 millones, monto superior en 19.1% a lo ejecutado durante enero-diciembre de 2010. El grupo Bienes y Servicios para Inversión, compuesto por recursos para seguridad alimentaria y aportes para la administración y funcionamiento del INFA y del Programa de Protección Social (PPS), ejecutó un
total de USD 125.2 millones, frente a los USD 114.8 millones ejecutados entre enero y diciembre de 2010. Por último, la ejecución del grupo Obras Públicas, que son recursos destinados a la construcción, reparación y mantenimiento de centros artesanales, albergues, centros de formación juvenil, centros infantiles y centros odontológicos, ascendió a USD 6.6 millones, esto es, USD 2.6 millones (-28.3%), menos que en 2010, obras que permiten que las residencias y centros del día de adultos mayores del MIES sean funcionales. Los recursos ejecutados por estos grupos de gasto contribuyen al normal desarrollo de varios programas y proyectos, con el propósito de promover la inclusión económica y social de la población, de forma tal que se asegure el logro del buen vivir para todos los ciudadanos y ciudadanas, llevados a cabo a través de tres líneas de acción: •
Protección social integral de la población a lo largo de la vida con principios de igualdad, justicia y dignidad.
•
Estrategias y acciones que reduzcan la pobreza, protejan el consumo de hogares, desarrollen capacidades y generen activos productivos.
•
Desarrollo y fomento a la economía popular y solidaria.
Gráfico 15: Presupuesto ejecutado en el Sectorial Bienestar Social por grupo de gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
millones de dólares
60.4 (9.2%) 800 686
2010
2011
719.6 659.2
571 457 343
2.4 (1.5%) 2.7 (5.0%)
229 155.0
11.6 (19.1%)
10.4 (9.1%)
157.4 114.8
114
53.5
56.2
125.2
60.7 72.3
9.8(63.2%) -2.6 (-28.3%)
9.2 6.6
15.5 25.3
0 Transferencias y donaciones corrientes
Transferencias y donaciones para inversión
Gastos en personal
Bienes y servicios de consumo
Bienes y servicios para inversión
Obras públicas
Otros grupos
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: “Otros Grupos” incluye: Amortización de la deuda pública, bienes de larga duración, gasto en personal para inversión, gastos financieros, otros pasivos, otros gastos corrientes y otros gastos de inversión.
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Cómo va la inversión social
Agrupando los gastos por su naturaleza, se observa que la ejecución del Gasto Corriente del sectorial Bienestar Social, alcanzó los USD 860.0 millones en el período enero-diciembre 2011, lo que representa una participación del 74.0%, aumentado en una leve proporción respecto del 73.4% que correspondió al mismo período de 2010. En lo que respecta a la ejecu-
ción de la Inversión Pública, pasó de USD 284.0 millones a USD 302.4 millones en los respectivos períodos de enero-diciembre de 2010 y 2011, registrando un incremento de USD 18.4 millones (ver Gráfico 16), aunque su participación relativa disminuyó en 0.6 centésimas, para ubicarse en 26.0%.
Gráfico 16: Distribución del gasto ejecutado (%) en el Sectorial Bienestar Social por su naturaleza /enero – junio, 2010/2011 Aplicación del Financiamiento 0%
Aplicación del Financiamiento 0%
2010
2011
Inversión Pública 26.6%
Inversión Pública 26.0%
Gasto Corriente 73.4%
Gasto Corriente 74%
Fuente: MF (2010, 2011)
Tabla 13: Ejecución en el Sectorial Bienestar Social por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Naturaleza del gasto
2010
2011
Monto (millones USD)
Monto (millones USD)
Aplicación del Financiamiento
% part.
% part.
Crec. (en %)
0.3
0.0%
0.2
0.0%
-33.3%
Gasto Corriente
783.6
73.4%
860.0
74.0%
9.7%
Inversión Pública
284.0
26.6%
302.4
26.0%
6.5%
Total general
1,067.9
100.0%
1,162.6
100.0%
8.9%
Fuente: MF (2010, 2011)
Programas Sociales Específicos en Bienestar Social Dentro del Sectorial Bienestar Social se incluyen cinco programas: “Desarrollo infantil” y “Protección social a niños, niñas y adolescentes” (como parte del Instituto de la Niñez y la Familia – INFA), “Protección Social” y “Bono de Desarrollo Humano (BDH)” (como parte del Programa de Protección Social – PPS) y el “Programa
Aliméntate Ecuador (AE)”. En conjunto, su presupuesto asignado (codificado a diciembre de 2011) fue de USD 924.7 millones, representando el 77.2% del total sectorial y registrando una ejecución del 98.7% (ver Tabla 14).
Cómo va la inversión social
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Tabla 14: Ejecución presupuestaria de Programas Sociales Específicos en Bienestar Social enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes)
INSTITUCIÓN
PROGRAMA Desarrollo Infantil
Instituto de la Niñez y la Familia (INFA)
Programa de Protección Social (PPS)
Codificado (diciembre)
Devengado (enerodiciembre)
%de ejecución (Devengado/ Codificado)
170.1
144.3
137.8
95.5%
4.6
37.3
34.8
93.3%
174.7
181.6
172.6
95.0%
Protección Alimentaria, Aliméntate Ecuador
9.3
2.4
2.4
100.0%
Red de Protección Solidaria
0.0
26.1
26.1
100.0%
756.3
714.6
711.2
99.5%
Protección Social a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad Total INFA 1./
MIES
Inical
Bono de Desarrollo Humano (BDH) Total PPS 2./
TOTAL PROGRAMAS - SECTOR TOTAL SECTOR PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS
756.3
740.7
737.3
99.5%
940.3
924.7
912.3
98.7%
1,141.7
1,197.5
1,162.6
97.1%
82.4%
77.2%
78.5%
Fuente: MF/MCDS (2011) Nota: 1./ En las publicaciones anteriores se presentó dentro del Sectorial Bienestar Social a los programas Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) y Operación de Rescate Infantil (ORI). Sin embargo, a partir de enero de 2009 dichos programas forman parte del INFA público. El monto Total INFA corresponde a la sumatoria de los programas aquí descritos, mas no se refiere al total presupuestario de la institución como tal. 2/. El monto Total PPS corresponde a la sumatoria de los programas aquí descritos, mas no se refiere al total presupuestario de la institución como tal.
El Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) tiene como objetivos: garantizar acciones para la promoción y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia, y mejorar el desarrollo integral de los niños menores de cinco años, bajo la línea de pobreza y en situación de riesgo y vulnerabilidad. El programa contó con un presupuesto de USD 181.6 millones, para los componentes de desarrollo infantil y de protección social a niños, niñas y adolescentes, en el período enero-diciembre 2011 del cual ejecutó el 95.0% (USD 172.6 millones). Con el presupuesto ejecutado, el INFA atendió a alrededor de 520 mil niños y niñas en servicios de desarrollo infantil, capacitó al 90% de madres y padres comunitarios. Adicionalmente, se atendió a casi 180 mil niños, niñas y adolescentes bajo la modalidad de protección especial. El programa “Aliméntate Ecuador” busca promover, proteger y restituir el derecho de la población al acceso y consumo de una alimentación saludable, culturalmente aceptada en calidad y cantidad. El programa tuvo un presupuesto codificado a diciembre de USD
28
Cómo va la inversión social
2.4 millones, ejecutándose el 100% (USD 2.4 millones). Este programa entregó raciones alimenticias a alrededor de 170 mil niños y niñas de entre 3 a 5 años 11 meses, a casi 215 mil adultos mayores y a cerca de 75 mil personas con discapacidad. Dentro del Programa de Protección Social (PPS), el Bono de Desarrollo Humano (BDH) tiene como objetivo garantizar un ingreso mínimo a las personas que viven en condiciones de riesgo y pobreza en el Ecuador, contribuyendo a promoción, protección y fortalecimiento del capital humano. El PPS, entre sus componentes de transferencias del Bono de Desarrollo Humano y la Red de Protección Solidaria, tuvo un presupuesto codificado de USD 740.7 millones en el período enerodiciembre de 2011, y registrando una ejecución del 99.5% (USD 737.3 millones) de ellos. Con los recursos ejecutados, 1,854,054 madres, adultos mayores y personas con discapacidad estuvieron habilitadas al cobro del BDH, o pensión asistencial. Adicionalmente, la Red de Protección Solidaria atendió cerca de 8 mil casos ante emergencias individuales.
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SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Durante enero-diciembre de 2011, el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda aumentó su ejecución en USD 3.7 millones (1.7%), respecto al mismo período del año anterior. Para el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se asignaron inicialmente USD 144.3 millones en 2011, que aumentaron a USD 326.5 millones en diciembre, puesto que el Gobierno Nacional dio mayor énfasis a la entrega de servicios que a la construcción de
viviendas nuevas, debido a compromisos adquiridos con la sociedad. Durante el 2011, se ejecutaron USD 217.4 millones, es decir, el 66.6% de su presupuesto cuando en el mismo período de 2010 se ejecutó el 73.8%.
millones de dólares
Gráfico 17: Presupuesto inicial, codificado y devengado en el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / enero – diciembre, 2010/2011/ (millones de dólares y porcentajes)
400.0
-18.1 (-11.1%)
2010 326.5
350.0
3.7 (1.7%)
289.6
300.0 250.0 200.0
2011
36.9 (12.7%)
213.7 162.4
150.0
217.4
144.3
100.0 50.0 Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
Fuente: MF (2010, 2011)
Cómo va la inversión social
29
El gasto del sectorial durante el período enero-diciembre 2011, se destinó principalmente hacia las Transferencias y Donaciones para Inversión, rubro que contempla el Programa Bono de la Vivienda. Su ejecución fue de USD 119.8 millones, significando una reducción del 19.0% frente a lo registrado en 2010. A su vez, representó el 55.1% del total devengado (ver Gráfico 18). En cuanto a Bienes y Servicios para Inversión, la ejecución de recursos aumentó en un 46.7% (USD 5.8 millones), llegando a USD 18.1 millones, asociado a que fue necesario incurrir en los costos adicionales a los bonos de vivienda como fiscalizaciones, viáticos y servicios básicos, que incluyen costos de las viviendas que se culminaron durante 2011, pero cuyos bonos fueron emitidos durante 2010. Adicionalmente se registra en este rubro el apoyo técnico a las juntas parroquiales de agua potable. El grupo de gasto Obras Públicas, registra entre enerodiciembre de 2011, un incremento en su ejecución de 38.4% (USD 13.7 millones), respecto a lo ejecutado durante el correspondiente período de 2010, alcanzando un monto total de USD 49.4 millones. En este rubro se registran los programas para el incremento en la cobertura de agua potable y saneamiento, programas de reasentamientos por emergencias, el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMIB) y parte de los recursos del Programa Socio Vivienda. La ejecución de estos recursos, permiten que el conjunto de acciones contribuyan al mejoramiento de la
calidad habitacional de la población con énfasis en la de mayor vulnerabilidad, y de igual forma permite cubrir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el área urbana, mediante la entrega de un bono para adquirir, construir o mejorar una vivienda, priorizando las familias con un nivel de ingreso de hasta 5 salarios básicos unificados, así como para el área urbano marginal, priorizando las familias en los quintiles 1, 2 y 3; familias consideradas pobres, con un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas; y aquella población que se encuentra en condiciones de extrema pobreza. Las principales líneas de acción de este sector son: •
Facilitar los mecanismos para el acceso universal a la vivienda adecuada y servicios básicos con énfasis en grupos de atención prioritaria.
•
Facilitar diversos mecanismos focalizados de financiamientos para vivienda urbana que estimulen el desarrollo del sector económico-social.
•
Ampliar la cobertura y acceso a agua de calidad para consumo humano y a servicios de infraestructura sanitaria.
•
Impulsar programas de titulación y regularización de la tierra, para asegurar la legalización de la propiedad.
•
Fomentar la gestión pública participativa y la corresponsabilidad.
Gráfico 18: Ejecución en el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por grupo de gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) millones de dólares
-28.1(-19.0%) 160
2010
147.9
2011
140 119.8
120 100 80
13.7 (38.4%)
60
49.4
40
35.7
20
5.8 (46.7%) 1.6 (14.5%) 11.3
12.9
10.8 (168.8%) 17.2
18.1 12.4
6.4
0 Transferencias y donaciones para inversión
Obras públicas
Gastos en personal
Bienes y servicios para inversión
Otros grupos
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: La categoría “Otros Grupos” incluye: bienes de larga duración, bienes y servicios de consumo, gasto en personal para inversión, otros gastos corrientes, otros gastos de inversión y transferencias y donaciones corrientes.
30
Cómo va la inversión social
Analizando los egresos por su naturaleza, se observa que el Gasto Corriente participó con el 6.8% (USD 14.8 millones) y la Inversión Pública con el 93.1% (USD 202.5 millones), del total del gasto ejecutado en el año 2011. En el Gasto Corriente existió un crecimiento del 20.3% en la ejecución, respecto al año anterior. En la Inversión, un ligero incremento del
0.8%. Esto significa que la Inversión Pública creció en términos absolutos en USD 1.7 millones durante el período enero-diciembre 2011, pero redujo su participación en el total del presupuesto devengado al sector, comparado con el mismo período del año anterior. Esta situación se originó en la reducción de la asignación al Programa del Bono de la Vivienda.
Gráfico 19: Ejecución (%) en el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda, por naturaleza del gasto enero – dciembre, 2010/2011
2010
2011
Aplicación del Financiamiento 0.3%
Aplicación del Financiamiento 0.0%
Gasto Corriente 5.7%
Gasto Corriente 6.8%
Inversión Pública 94.0%
Inversión Pública 93.1%
Fuente: MF (2010, 2011)
Durante el período enero-diciembre 2011, la Inversión Pública del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda aumentó en USD 1.7 millones (0.8%) con relación a similar período de 2010.
Tabla 15: Ejecución en el Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010 Naturaleza del gasto Aplicación del financiamiento
Monto (millones USD)
2011 % part.
Monto (millones USD)
% part.
Crec. (en%)
0.6
0.3%
0.1
0.0%
-83.3%
Gasto Corriente
12.3
5.8%
14.8
6.8%
20.3%
Inversión Pública
200.8
94.0%
202.5
93.1%
0.8%
213.7
100%
217.4
100%
1.7%
TOTAL Fuente: MF (2010, 2011)
Cómo va la inversión social
31
Programas Sociales Específicos en Desarrollo Urbano y Vivienda Dentro del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se consideran los siguientes programas: “Bono de la Vivienda10”, “Bono de Titulación” y “Agua Potable y Saneamiento Rural (Socio Agua y Saneamiento)”. A este conjunto de programas se asignaron (codificado a
diciembre de 2011) USD 155.0 millones, ejecutándose (devengándose) durante el período enero-diciembre 2011 el 91.8%, es decir, USD 142.3 millones. Este nivel de ejecución representa el 65.5% de la ejecución total sectorial (ver Tabla 16).
Tabla 16: Ejecución presupuestaria de Programas Sociales Específicos en Desarrollo Urbano y Vivienda / enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes)
SECTORIAL
PROGRAMA Programa Bono de la Vivienda 1./
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Bono de Titulación Agua Potable y Saneamiento Rural
TOTAL PROGRAMAS - SECTOR
Codificado (diciembre)
Inical
Devengado (enerodiciembre)
%de ejecución (Devengado/ Codificado)
59.3
135.4
130.4
96.3%
1.4
0.5
0.4
80.0%
13.9
19.1
11.5
60.2%
74.6
155.0
142.3
91.8% 66.6%
TOTAL SECTOR
144.3
326.5
217.4
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS
51.7%
47.5%
65.5%
Fuente: MF / MCDS (2011) Nota: 1./ Este Programa incluye los bonos urbanos, rurales, urbano-marginales, Socio Vivienda, vivienda urbana SIV magisterio y viviendas de maestros de escuelas unidocentes.
El programa “Bono de la Vivienda” busca reducir el déficit habitacional en las áreas rural (con atención prioritaria), urbana y urbano-marginal, entregando bonos para la construcción o mejoramiento de viviendas. Durante el período enero-diciembre de 2011, el Programa tuvo un presupuesto codificado de USD 135.4 millones, ejecutándose el 96.3% (USD 130.4 millones). Con el presupuesto ejecutado se pagaron alrededor de 7 mil bonos de vivienda nueva rural, 700 bonos de vivienda nueva urbano-marginal y 3 mil bonos de vivienda nueva urbana. El programa “Bono de Titulación” tiene como objetivo financiar a los beneficiarios para legalizar la tenencia de la tierra en la que habitan ellos y sus familias, además de encontrarse en situación de pobreza, ya
sea en áreas urbanas, rurales o urbano-marginales. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 0.5 millones en el período enero-diciembre de 2011, y una ejecución del 80.0%. Con los recursos ejecutados, se entregaron casi 6 mil bonos de titulación. El “Programa de Agua Potable y Saneamiento” tiene como objetivo impulsar el desarrollo armónico sustentable de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento básico para mejorar el nivel de vida de la población. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 19.1 millones en el período enero-diciembre de 2011, registrando un nivel de ejecución del 60.2% (USD 11.5 millones). Con los recursos ejecutados, alrededor de 40 mil familias fueron atendidas con mejoramiento de sistemas de agua potable.
10 Para efectos de la presente publicación, se consolida los programas Bono de la Vivienda Urbana, Bono de la Vivienda Urbana Marginal, Bono de la Vivienda Rural y Socio Vivienda. Las partidas presupuestarias a las cuales pertenecen estos programas son: Fideicomisos – Sistema de Incentivos de Vivienda, Programa de Vivienda Rural y Urbano Marginal, Programas de Vivienda de Interés Social, Socio Vivienda, Vivienda Urbana, Vivienda Urbana – SIV, Vivienda Urbano Marginal, Vivienda Urbana SIV Magisterio y Viviendas de Maestros – Escuelas Unidocentes.
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Cómo va la inversión social
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SECTORIAL TRABAJO Durante el período enero-diciembre 2011, el sectorial Trabajo aumentó su ejecución en USD 26.0 millones, lo que significa un 44.1% más que lo ejecutado en el mismo período de 2010. La asignación (codificado), de recursos en diciembre de 2011 para el sectorial Trabajo, ascendió a USD 96.6 millones, ejecutándose el 87.9%, cuando en el mismo período de un año atrás, la ejecución fue del 77.5%
respecto al presupuesto devengado. Esto representó USD 26.0 millones (44.1%) más de lo ejecutado en el mismo período de 2010.
millones de dólares
Gráfico 20: Presupuesto inicial, codificado y devengado en el Sectorial Trabajo enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
120.0
20.6 (27.1%) 4.3 (6.1%)
96.6
100.0 80.0
2010
2011
26.0 (44.1%) 84.9
70.3
76.0
74.6
58.9
60.0 40.0 20.0 Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
Fuente: MF (2010, 2011)
El grupo de gasto con mayor participación en la ejecución del sectorial Trabajo es Bienes y Servicios
para Inversión, que participa en un 45.9% del total de recursos. Aquí se registran los gastos destinados
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a la prestación de servicios de los Centros de Capacitación Profesional, y parte de los recursos para los programas “Erradicación del trabajo infantil” y “Mi Primer Empleo”. Su ejecución fue de USD 39.0 millones, lo que significa un incremento de USD 12.4 millones (46.6%) respecto al período enero-diciembre 2010.
Gasto en Personal, representa el 26.0% (USD 22.1 millones) de la ejecución total y constituye el segundo grupo de gasto con mayor participación. La fracción más importante de estos recursos, se orientaron a la administración de los programas de Formación y Capacitación Profesional, a través del SECAP11, y a las actividades de mediación laboral.
Gráfico 21: Ejecución en el Sectorial Trabajo por grupo de gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
millones de dólares
2010 45
2011
12.4 (46.6%) 39.0
40 35 30 25
7.1 (47.3%)
26.6
22.1
20 15
4.9 (44.1%)
15.0
11.8
1.6 (48.5%)
10 5
3.3
4.9
6.9
0.8 (13.6%) 5.9
6.7
1.2
0
Gastos en personal
Bienes y servicios para inversión
Bienes de larga duración
-0.8 (44.1%)
Bienes y servicios de consumo
Gastos en personal para inversión
0.4
Otros grupos
Fuente: MF (2010, 2011) Nota: La categoría “Otros Grupos” incluye: otros gastos corrientes, otros gastos de inversión, otros pasivos, y transferencias y donaciones para inversión.
El grupo Bienes y Servicios de Consumo ejecutó un total de USD 11.8 millones, que es un 44.1% más que en el período enero-diciembre 2010 (USD 4.9 millones) y representa el 13.9% del total de recursos ejecutados. Aquí se incluyen recursos para actividades de mediación laboral y para la administración del Ministerio de Relaciones Laborales y del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional, CNCF.
talento humano y a la promoción de empleo y mediación laboral.
El grupo Gasto en Personal para Inversión, representa el 7.9% de la ejecución total de recursos y evidencia un crecimiento, para 2011, del 13.6% (USD 0.8 millones) respecto a la ejecución entre enero y diciembre de 2010 (USD 5.9 millones).
Otras líneas de acción, son las encaminadas a mejorar las condiciones de búsqueda de empleo de los trabajadores registrados en la Red Socio Empleo, así como la implementación del sistema de pasantías pagadas concretada a través del Proyecto Mi Primer Empleo, además se persigue establecer alianzas estratégicas con instituciones que tienen a cargo los diferentes programas y proyectos sociales para identificar necesidades reales de capacitación.
El grupo de gasto Bienes de Larga Duración, con una ejecución total de USD 4.9 millones, creció en 48.5% con respecto al año anterior, incluye, principalmente, actividades relativas al fortalecimiento del
La ejecución de los recursos de los grupos de gastos anotados, permiten la realización de un conjunto de actividades que aportan al desarrollo de proyectos relacionados con la erradicación del trabajo infantil que se constituye en uno de los pilares esenciales de la política social.
11 “Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional”. El Decreto No. 1976, del 24 de octubre de 2001, establece que el SECAP, se mantiene como una entidad de derecho público, eminentemente técnica, con autonomía administrativa y financiera, con patrimonio y fondos propios, autogestionaria, desconcentrada y especializada, y sujeta a su Ley Constitutiva.
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En cuanto a la naturaleza del gasto, en el 2011, existe un incremento en la ejecución de la Inversión Pública de USD 14.5 millones (40.2%), respecto a enerodiciembre 2010, pese a su disminución en su importancia relativa en el conjunto del gasto sectorial (59.5%).
Por su parte, la ejecución del Gasto Corriente aumentó en 53.1% al pasar de USD 22.4 millones en el período enero-diciembre 2010 a USD 34.3 millones en el mismo período de 2011; incrementó su peso relativo de 38.0% del 2010 a 40.4% en el 2011.
Los recursos ejecutados en Inversión Pública en el sectorial Trabajo crecieron en 40.2% en el período de análisis respecto al año anterior, mientras su participación relativa fue de 61.3% en 2010 y de 59.5% en 2011.
Gráfico 22: Ejecución (%) en el Sectorial Trabajo por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011
2010 Aplicación
2011
del Financiamiento 0.7%
Aplicación del Financiamiento 0.0%
Gasto Corriente 38%
Gasto Corriente 40,4% Inversión Pública 59.6%
Inversión Pública 61.3%
Fuente: MF (2010, 2011)
Tabla 17: Ejecución en el Sectorial Trabajo por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011/ (Millones de dólares y porcentajes) 2010 Naturaleza del gasto
Monto (millones USD)
Aplicación del financiamiento
2011 % part.
Monto (millones USD)
% part.
Crec. (%)
0.4
0.7%
0.0
0.0%
-100.0%
Gasto Corriente
22.4
38.0%
34.3
40.4%
53.1%
Inversión Pública
36.1
61.3%
50.6
59.6%
40.2%
58.9
100%
84.9
100%
44.1%
TOTAL Fuente: MF (2010, 2011)
Programas Sociales Específicos en Trabajo Dentro del Sectorial Trabajo se consideran cuatro programas para el análisis: “Erradicación del Trabajo Infantil”, “Mi Primer Empleo”, “Fortalecimiento del Diálogo Social Laboral” y “Fortalecimiento del Servicio Público de
Empleo”. Dichos programas suman el 3.5% de los recursos asignados (codificado) al Sectorial en diciembre de 2011, y presentan una ejecución, en conjunto, del 94.1% durante los doce meses del año (ver Tabla 18).
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Tabla 18: Ejecución presupuestaria de Programas Sociales Específicos en Trabajo enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes)
SECTORIAL
TRABAJO
PROGRAMA
Inical
Codificado (diciembre)
Devengado (enerodiciembre)
%de ejecución (Devengado/ Codificado)
Erradicación del Trabajo Infantil
0.4
0.1
0.1
100.0%
Mi Primer Empleo
3.5
2.2
2.1
95.5%
Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo (Red Socio Empleo)
0.3
1.1
1.0
90.9%
4.2
3.4
3.2
94.1%
74.6
96.6
84.9
87.9%
TOTAL DE PROGRAMAS ANALIZADOS TOTAL SECTOR Fuente: MF / Ministerio de Relaciones Laborales (2011)
El programa “Erradicación del Trabajo Infantil” busca prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil. El objetivo principal es controlar el cumplimiento de los derechos laborales de los adolescentes mayores de 15 años y eliminar progresivamente la contratación y utilización de niños, niñas o adolescentes menores de 15 años en actividades laborales, con un enfoque de derechos. Se estima que en el Ecuador existen 775,753 niños y niñas y adolescentes trabajadores, lo que significa que un 24.9% de la población menor a los 18 años de edad se encuentra en situación económicamente activa en el país. El programa tuvo un presupuesto codificado en diciembre de 2011 de USD 0.1 millones, ejecutándose el 100%. El programa de pasantías “Mi Primer Empleo” busca mejorar el acceso al mundo laboral para las y los jóvenes que cursen estudios en un centro de educación superior reconocido por el la SENACYT, proporcionándoles una primera experiencia a través de pasantías remuneradas en el sector público. El programa tuvo un presupuesto codificado a diciembre de 2011 de
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USD 2.2 millones y una ejecución del 95.5% (USD 2.1 millones) de ellos. Con los recursos ejecutados se han colocado a casi 2 mil pasantes en las instituciones participantes. Actualmente son casi 120 instituciones públicas que participan en el programa. El Programa “Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo” busca modernizar los servicios públicos de empleo realizados por el Ministerio Relaciones Laborales, para ampliar la cobertura de atención a la población, mediante la incorporación de herramientas informáticas, telefónicas e internet, a fin de lograr una mayor inserción laboral. El programa tuvo un presupuesto codificado a diciembre de 2011 de USD 1.1 millones, ejecutando el 90.9% (USD 1.0 millones). Con esos recursos se han colocado a más de 300 trabajadores de la construcción registrados en la Red Socio Empleo en trabajos de condiciones dignas. Adicionalmente, se ha capacitado al 85% de los trabajadores de la construcción registrados, así como al 19.5% de las trabajadoras de servicios domésticos, realizándose más de 100 cursos.
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SECRETARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE – SENAMI Como un elemento adicional al análisis de la Inversión Social en el Ecuador, se incluye a la Secretaría Nacional del Migrante – SENAMI, por formar parte del Consejo Sectorial de Desarrollo Social, presidido por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Esta institución, adscrita a la Presidencia de la República, fue creada en marzo de 200712 y tiene como mandato la “definición y ejecución de las políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus acto-
res, que servirá de enlace en todas las acciones de atención, protección y desarrollo del migrante, conforme a los objetivos del Estado ecuatoriano”. En este marco, la SENAMI elaboró el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010, dentro del cual se han implementado varios proyectos, entre ellos: “Comunicación y Cultura Fortaleciendo Vínculos”, “Ayuda, ahorro e inversión del migrante y sus familias”, y el “Fondo para el Retorno Digno (El Cucayo)”.
millones de dólares
Gráfico 23: Presupuesto inicial, codificado y devengado de la SENAMI enero – diciembre, 2010/2011/ (millones de dólares)
20.0 18.0
17.3
-8.9 (-51.4%)
2010 2.4 (25.8%)
3.0 (27.3%)
18.0 16.2
2011
14.0
16.0 14.4 14.0 12.6
11.7
11.0
12.0 10.8 10.0 9.0
9.3
8.4
8.0 7.2 6.0 5.4 4.0 3.6 2.0 1.8 0 Inicial
Codificado (diciembre)
Devengado (enero - diciembre)
Fuente: MF (2010, 2011)
12 Decreto Ejecutivo No. 150 del 12 de marzo de 2007.
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La SENAMI ejecutó, durante el período enero-diciembre 2011, un total de USD 11.7 millones, USD 2.4 millones (25.8%) más que el total de recursos ejecutados en el mismo período de 2010. Esto representa un nivel de ejecución del 83.6% del total de los recursos asignados (codificado) a esta institución.
El presupuesto codificado ascendió a USD 14 millones, esto es USD 3 millones más que el presupuesto codificado del período anterior; mostrando un crecimiento porcentual de 27.3%. En cuanto al presupuesto inicial, este decreció entre 2010 y 2011 en 51.4% (USD 8.9 millones), ya que a mediados del año 2010 se asignaron USD 10 millones adicionales para el funcionamiento del Banco del Migrante.
Gráfico 24: Ejecución (%) en SENAMI por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011
2011
2010
Gasto Corriente 24.7%
Gasto Corriente 39.6% Inversión Pública 60.4%
Inversión Pública 75.3%
Fuente: MF (2010, 2011)
En cuanto a la naturaleza del gasto, el monto ejecutado de Inversión Pública aumentó en 0.2%, pasando de USD 7 millones en el período enero-diciembre 2010, a USD 7.1 millones en el correspondiente período de
2011. Del mismo modo, su participación disminuyó de un 75.0% en 2010 a 60.4% en similar período de 2011. De su parte, el Gasto Corriente se incrementó en 99.5%.
Tabla 19: Ejecución en SENAMI por naturaleza del gasto enero – diciembre, 2010/2011 / (millones de dólares y porcentajes)
2010 Naturaleza del gasto
Monto (millones USD)
2011 % part.
Monto (millones USD)
% part.
Crec. (%)
Gasto Corriente
2.3
24.7%
4.6
39.3%
100.0%
Inversión Pública
7.0
75.3%
7.1
60.7%
1.4%
TOTAL
9.3
100%
11.7
100%
25.8%
Fuente: MF (2010, 2011)
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Cómo va la inversión social
Vale destacar que el 36.4% (USD 5.1 millones) de los recursos del período enero-diciembre 2011 asignados (codificado) a la SENAMI se destinaron a tres
programas de inversión. En su conjunto, ejecutaron un monto total de USD 4.1 millones, siendo un 80.4% de dicho presupuesto codificado (ver Tabla 20).
Tabla 20: Ejecución presupuestaria de Programas Sociales Específicos en la SENAMI Enero-Diciembre 2011 / (Millones de dólares y porcentajes)
ENTIDAD
PROGRAMA
Inical
Codificado (diciembre)
Devengado (enerodiciembre)
%de ejecución (Devengado/ Codificado)
Comunicación y Cultura Fortaleciendo Vínculos
0.7
0.5
0.3
60.0%
Fondo para el Retorno Digno (El Cucayo)
1.0
0.9
0.7
77.8%
Red Casas en el Exterior
1.5
3.7
3.1
83.8%
TOTAL PROGRAMAS - ENTIDAD
3.2
5.1
4.1
80.4%
TOTAL ENTIDAD
8.4
14.0
11.7
83.6%
38.1%
36.4%
35.0%
SENAMI
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS Fuente: MF / MCDS (2011)
El programa “Comunicación y Cultura Fortaleciendo Vínculos”, devengó en el período enero-diciembre de 2011 el 60.0% (USD 0.3 millones) de su presupuesto codificado, que alcanzó los USD 0.5 millones. Con el presupuesto ejecutado, se realizaron cerca de 100 eventos de la campaña “Todos somos migrantes” a los que asistieron y participaron más de 40 mil personas. Adicionalmente, se capacitaron a cerca de 3 mil personas sobre la realidad migratoria y se registraron a más de 6 mil personas en las redes virtuales de la SENAMI. El programa “Fondo para el Retorno Digno (El Cucayo)” pretende generar condiciones de seguridad, de información y asesoramiento a las personas migrantes con el fin de estimular la canalización del ahorro de estas familias hacia la generación de negocios en sectores de actividad estratégicos para
la economía nacional. El programa tuvo un presupuesto codificado de USD 0.9 millones en el período enero-diciembre de 2011, ejecutándose el 77.8% hasta el mes de diciembre. Con los recursos ejecutados se elaboraron más de 200 perfiles de proyectos productivos, se capacitaron a más de 2 mil personas sobre inversiones sociales productivas, y se financiaron más de 100 emprendimientos productivos. Finalmente, del programa “Red de Casas en el Exterior”, el porcentaje de ejecución al término del año 2011 ascendió a 83.8%. Este programa presentó en una primera instancia un presupuesto inicial de USD 1.5 millones, el mismo que se codificó a diciembre en USD 3.7 millones, de los cuales fueron devengados USD 11.7 millones.
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CONCLUSIONES: •
La política social ha dado un giro sustancial, pasando de ser social residual, focalizada y asistencial a ser social integral universal e incluyente, promoviendo el desarrollo de capacidades.
•
Las principales líneas de acción, programas proyectos, metas y recursos asignados, han sido orientados al cumplimiento de los grandes objetivos de política social: equidad, calidad y eficiencia.
•
La ejecución del Sector Social de enero a diciembre de 2011 fue superior al 2010 en USD 797.9 millones, alcanzando un total de USD 6,340.7 millones (91.2% del presupuesto codificado).
•
Los sectoriales que aportaron con mayor cantidad de recursos a la ejecución del presupuesto devengado del Sector Social, en el período enero-diciembre 2011, fueron: Educación (56.3%), Bienestar Social (18.3%) y Salud (20.6%). Adicionalmente, los sectoriales Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo aportaron a la ejecución con el 3.4% y el 1.3%, respectivamente.
•
En el sectorial Educación los programas y proyectos ejecutados contribuyeron a la ampliación de la cobertura y eliminación de barreras económicas de acceso, garantizando la gratuidad a través de la implementación de cuatro programas: 1) Hilando al Desarrollo, que a diciembre del 2011 benefició a cerca de 1 millón de estudiantes; 2) Textos Escolares Gratuitos entregados a casi 2.5 millones de estudiantes de EGB;3) Educación Inicial este pro-
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Cómo va la inversión social
grama atendió a casi 70 mil niños y niñas;4) Programa de Alimentación Escolar cuyos beneficiarios alcanzaron casi los 1.5 millones de estudiantes y alrededor de 15 mil escuelas. •
Las acciones institucionales llevadas a cabo por el Ministerio de Educación fortalecen las políticas públicas de este sector, referente a “Universalizar la cobertura de los servicios educativos” y “Mejorar progresivamente la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades”.
•
El conjunto de programas ejecutados en el sectorial Salud, se constituyen en el pilar fundamental para la consolidación de la política de la Agenda Social 2009-2011, en lo concerniente a “Garantizar la atención integral de salud gratuita y oportuna para los usuarios en cada ciclo de vida “, “Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de enfermedades” y “Fomentar entornos Saludables”, promoviendo prácticas de vida saludable en la población y manteniendo estricta vigilancia de los productos de consumo humano.
•
Los programas más destacados en el Sectorial Salud fueron: el Programa Ampliado de Inmunizaciones que alcanzó una ejecución del 98.5%. El Programa de Extensión de la Protección Social en Salud presentó un nivel de ejecución del 92.4% donde se realizaron más de 5 mil cirugías de cataratas y se atendieron a más de 200 pacientes con enfermedades catastróficas. Adicionalmente, se realizaron alrededor de 200 mil atenciones en pre-
y para conseguir este fin se otorga un subsidio único, directo y no reembolsable a familias de medianos y bajos recursos, que junto con el ahorro y crédito, complete el financiamiento para la compra o construcción de viviendas nuevas o para el mejoramiento de las existentes. Con el presupuesto ejecutado se pagaron alrededor de 6 mil bonos de vivienda nueva rural, 700 bonos de vivienda nueva urbano-marginal y casi 3 mil bonos de vivienda nueva urbana. Además con el desarrollo del “Programa de Agua Potable y Saneamiento”, alrededor de 40 mil familias fueron atendidas con mejoramiento de sistemas de agua potable.
vención y casi 210 mil atenciones en morbilidad a través de actividades extramurales. El incremento presupuestario no se limitó al área de infraestructura, ya que permitió también una expansión significativa de los recursos humanos empleados para la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la calidad y calidez de los servicios de salud sigue siendo un reto.
•
La protección social y la ampliación de capacidades son estrategias que apuntan a una mayor inclusión social y equidad, el Bono de Desarrollo Humano es uno de los programas orientados a la protección de ingresos del consumo, generación de capacidades y la protección de grupos de atención prioritaria, en el ejercicio fiscal 2011 estuvieron habilitadas al cobro del BDH o pensión asistencial más de 1.8 millones de madres, adultos mayores y personas con discapacidad. Adicionalmente, la Red de Protección Solidaria atendió a más de 8 mil casos ante emergencias individuales; pero estas estrategias deberían ir acompañadas de la generación de oportunidades para incorporar procesos productivos, oportunidades de empleo o la autogeneración del mismo.
•
Los esfuerzos realizados para reducir el déficit habitacional, en las áreas rural, urbana y urbano marginal se concretaron con la ejecución de dos programas: Bono de Vivienda y Socio Vivienda,
•
Dentro del Sector Trabajo se ha priorizado el programa que “ Erradicación del trabajo infantil”, pues se evidencia un alto grado de vulnerabilidad en la situación de niños y adolescentes, que laboran en actividades peligrosas tales como basurales, minas, ladrilleras, agroindustriales y mendicidad, situación que viola los derechos humanos fundamentales de la infancia.
•
Es fundamental avanzar en la construcción de un modelo de protección social integral y articulada, que permita pasar de la asistencia a la inclusión económica y social, con el propósito de generar corresponsabilidades mediante la participación de la población como actores fundamentales de su propio desarrollo.
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•
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GLOSARIO APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO: Comprende los recursos destinados al pago de deuda pública. Estos están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD): Es una cuenta de ingresos y egresos a la vez: por el lado de los egresos se refiere al pago que realiza el Estado ecuatoriano para la importación de derivados de petróleo, y por el lado de los ingresos, para financiar dichas importaciones, se nutre de deducciones a las exportaciones petroleras y de la venta interna de derivados. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Por ejecución se entiende el gasto “devengado”. La ejecución presupuestaria en general comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. GASTOS DE CAPITAL: Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital. GASTOS CORRIENTES: Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. GASTOS DE INVERSIÓN: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión. GASTOS PERMANENTES: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos.
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Cómo va la inversión social
GASTOS NO PERMANENTES: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. INGRESOS CORRIENTES: Provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos. INGRESOS DE CAPITAL: Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de capital. INGRESOS PERMANENTES: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. INGRESOS NO PERMANENTES: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público. INVERSIÓN PÚBLICA: Incluye los Gastos de Capital y los Gastos de Inversión. PRESUPUESTO CODIFICADO: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o disminuciones), a un período de corte.
PRESUPUESTO DEVENGADO (EJECUTADO): Es el monto de las obras, bienes o servicios adquiridos por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago se realizó o no. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL: Es el instrumento contable dentro del cual se registra la gestión de los ingresos y egresos de los 19 sectoriales que componen el Gobierno Central y de otros organismos del Estado. Dejó de existir con la aprobación de la Constitución del Ecuador en 2008. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE): Es el instrumento para la determinación y gestión de los
ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. PRESUPUESTO INICIAL: Es el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, para un ejercicio financiero anual. UNIDAD EJECUTORA: Es la organización o institución del Gobierno encargada de la ejecución del presupuesto a través de la entrega de bienes o servicios a la sociedad.
NOTA TÉCNICA i Estos sectores agrupan al esquema sectorial en base a la siguiente estructura. Tesoro Nacional: Sectorial Tesoro Nacional. Productivo: Sectorial Ambiente; Sectorial Comunicaciones; Sectorial Agropecuario; Sectorial Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad; Sectorial Recursos Naturales; y, Sectorial Turismo. Administrativo: Sectorial Administrativo; Sectorial Asuntos del Exterior; Sectorial Finanzas; Sectorial Jurisdiccional; Sectorial Legislativo; Sectorial Otros Organismos del Estado; Sectorial Electoral; y, Sectorial Transparencia y Control Social. Defensa: Sectorial Defensa Nacional y Sectorial Asuntos Internos. Social: Sectorial Educación; Sectorial Salud; Sectorial Trabajo; Sectorial Inclusión Económica y Social (Bienestar Social); y, Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda. A partir de esta publicación, debido al cambio de estructura presupuestaria definida en la Constitución aprobada en 2008, se presenta la información correspondiente al Presupuesto General del Estado. Como aclaraciones se debe señalar que el Sectorial Tesoro Nacional adoptó el nombre de Sectorial Gobierno Central durante 2009; y que el Sectorial Otros Organismos del Estado no existe para 2010 ya que las instituciones que lo componen se reclasificaron dentro de otros sectoriales ya existentes.
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¿POR QUÉ UNA CARTILLA ANEXA AL BOLETÍN? La trigésima tercera entrega del Boletín “Cómo va la inversión social” expone información sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado, con énfasis en el Sector Social, durante el período enero – diciembre 201113. Como un elemento adicional a la publicación del Boletín, se incluye una cartilla anexa con datos presupuestarios trimestrales, los mismos que en el Boletín se presentan de manera acumulada La presente cartilla contiene información relativa a la ejecución trimestral con corte a diciembre, del Presupuesto General del Estado 2011, los saldos de anticipos de Inversión Pública otorgados y la evolución
histórica de la inversión social a partir del año 2000. Adicionalmente, se incluyen tablas estadísticas sobre la ejecución del presupuesto del Sector Social, desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento y de los usos. Con base en lo expuesto anteriormente, se espera que esta cartilla anexa contribuya a un análisis detallado, permita ampliar la información presentada en el Boletín, e indagar con mayor profundidad en la evolución y gestión de recursos del PGE, fomentando el seguimiento de la inversión social y un manejo más eficiente, transparente y efectivo de la misma.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR AÑO 2010 Y 2011 Para hacer un seguimiento de la información publicada en la serie “Cómo va la inversión social”, en referencia al año 2011, a continuación se presentan datos de los principales resultados anuales de la gestión presupuestaria del Presupuesto General del Estado (PGE),
13
44
La diferencia en la gestión del año 2011, respecto a 2010, es significativa. Para el período enero-diciembre de 2011, la ejecución fue de USD 24,749.2 millones, mayor en USD 3,854.7 millones a la del mismo período del año 2010.
La información presentada correspondiente al período enero – diciembre 2011 fue generada el día 06 de febrero de 2012.
Cómo va la inversión social
Gráfico 1: Ejecución presupuestaria (devengado) del Presupuesto General del Estado, años 2010 y 2011 (Millones de dólares y porcentajes) PGE
Sector Social
35,000.0 millones de dólares
30,000.0
6,340.7
25,000.0
5,542.8
20,000.0 15,000.0 24,749.2
10,000.0
20,894.5
5,000.0 0 2011 2010
Fuente: MF (2010-2011) Nota: El Presupuesto Devengado total del Presupuesto General del Estado incluye información de ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Presupuestos obtenida a través del sistema de reportes e-Sigef.
Del total de recursos ejecutados en el PGE en 2011, al Sector Social le corresponden USD 6,340.7 millones; monto superior en USD 797.9 millones a la ejecución
en el mismo período de 2010 (USD 5,542.8 millones) (ver Gráfico 1). Esto representa una inversión de un cuarto del total del PGE (25.6%).
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SOCIAL POR SECTORIALES 2010-2011 Gráfico 2: Ejecución presupuestaria del Sector Social, por sectoriales 2010-2011 (millones de dólares y porcentajes)
2010
2011
millones de dólares
797.9 (14.4%)
7,000.0
6,340.7 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0
5,542.8
519.0 (17%)
3,568.0 3,049.0
154.5 (13.4%)
94.7 (8.9%) 3.7 (1.7%)
26.0 (44.1%)
2,000.0 1,153.3
1,000.0
1,307.8
1,067.9 1,162.6 213.7
217.4
58.9 84.9
0 EDUCACIÓN
SALUD
BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
TRABAJO
TOTAL
Fuente: MF (2010-2011)
Cómo va la inversión social
45
La ejecución del sector social (presupuesto devengado) durante los años 2010 es superior al comprendido de enero a diciembre de 2011 en USD 797.9 millones, esto representa un crecimiento porcentual de 14.4%. Todos los sectoriales del sector Social se incrementaron en un promedio de 17% siendo el sectorial Trabajo el que mayor crecimiento porcentual presentó, el cual pasó de USD 58.9 millones en 2010 a USD 84.9 millones en 2011, es decir se incrementó en 44.1% y presentó un incremento nominal de USD 26 millones. En lo que respecta a los crecimientos nominales, el sectorial que más creció fue educación al pasar de USD 3,049 millones en 2010 a USD 3,568.0 millones en 2011; esto representa un crecimiento de 17%.
El sectorial salud, es el segundo que presentó mayor crecimiento nominal, al pasar de USD 1,153.3 millones en 2010 a USD 1,307.8 millones en 2011, lo que equivale a un incremento porcentual de 13.4%. Finalmente, el sectorial Bienestar Social y el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda se incrementaron en USD 94.7 millones y USD 3.7 millones respectivamente. En lo que respecta a la naturaleza del gasto del Sector Social, se puede observar que la participación tanto del gasto corriente como del financiamiento se contraen en 5%, y 0.8% respectivamente. Por el contrario, el porcentaje de participación de la categoría de gasto de inversión se incrementó en 5.8 puntos porcentuales al pasar de 19.8% en 2010 a 25.6% en 2011.
Gráfico 3: Composición porcentual del presupuesto ejecutado, según la naturaleza del gasto del Sector Social 2010-2011
2010
Aplicación del Financiamiento 1.7%
Inversión Pública 19.8%
2011 Aplicación del Financiamiento 0.9%
Inversión Pública 25.6%
Gasto Corriente 78.5%
Gasto Corriente 73.5%
Fuente: MF (2010-2011) Nota: El concepto de “Aplicación del Financiamiento” comprende los recursos destinados al pago de deuda pública. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN SOCIAL: PERÍODO 2000-2011 La Inversión Social entre los años 2000 y 2011 en el Ecuador, muestra un comportamiento marcadamente creciente (ver Gráfico 4), considerando tanto los montos asignados como los ejecutados, a través del presupuesto inicial, presupuesto codificado y presupuesto devengado. Mientras que para el año 2000 los recursos del Sector Social devengados ascendieron a USD 467 millones, para 2011 alcanzaron los USD 6,341 millones.
46
Cómo va la inversión social
El permanente incremento de las asignaciones de recursos al Sector Social demuestra un compromiso claro del Gobierno Central frente a los retos de protección de la Inversión Social, constituyendo un factor importante para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana.
9,000
30 27.5
8,000
28 26.6
26.9
25.6
7,000
26
25.8 24
6,000
21.8
5,000
19.8
22 20.6
20
19.1
4,000 18.6
18
17.3
3,000
2,000
%
millones de dólares
Gráfico 4: Evolución de la Inversión Social 2000-2011 Presupuesto inicial, codificado y devengado (millones de dólares y porcentajes)
16 13.9
14
1,000
12
0
10 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
INICIAL
451
854
1,314
1,369
1,471
1,783
2,161
2,698
3,270
8,038
5,726
6,415
CODIFICADO
562
1,043
1,255
1,304
1,486
1,831
2,233
2,996
4,264
5,244
6,184
6,955
DEVENGADO
467
949
1,091
1,151
1,400
1,729
1,976
2,696
3,892
4,864
5,543
6,341
PSS-Devengado /PGE (ejer der.)
14%
17%
20%
19%
19%
22%
21%
27%
28%
26%
27%
26%
Fuente: MF/MCDS (2000-2011) Nota: PSS/PGC=Presupuesto del Sector Social / Presupuesto del Gobierno Central (eje derecho del gráfico). Para el periodo 2000-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el periodo 2010-2011 corresponden al Presupuesto General del Estado. El presupuesto inicial de 2009 corresponde al presupuesto programado de agosto de 2008 donde se incluía todavía, a nivel de PGE, la seguridad social, que fue eliminada del PGE por la Constitución aprobada en septiembre de 2008.
En promedio, en los 12 años de análisis, el sector social incrementó su ejecución en 22%, el pico en gasto social se da en el período 2006-2007, donde el gasto social se incrementó de 21% a 27%, y el de menor
crecimiento o contracción se registra en el período 2002-2003 y en el período 2005-2006 donde se contraen en 1.2 puntos porcentuales respectivamente.
Evolución histórica de la ejecución del gasto social 2000-2011, por sectoriales Entre los años 2000 y 2011, el sectorial con mayor participación en la ejecución del Sector Social fue Educación, que representó en promedio el 55.2% de los recursos devengados, seguido del Sectorial Salud, con un promedio histórico de 21.9%, y del Sectorial
Bienestar Social, con un 16.3% en promedio. Los sectoriales Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo son aquellos con menores participaciones en la ejecución y representan el 5.7% y el 0. 9%, respectivamente.
Cómo va la inversión social
47
Gráfico 6: Evolución de la ejecución presupuestaria (devengado) en el Sector Social por sectoriales 2000 – 2011 (Millones de dólares y porcentajes)
6.0% 5.4%
5.4%
5.3%
5.0%
4.0% 3.4% 3.0% 3.0%
2.8%
2.0%
2.6%
2.6%
2.6%
2.4%
2.3%
1.8%
1.7%
1.8%
1.6% 1.1%
1.2%
1.0% 0.7%
0.6% 0.3%
0.3%
0.4%
0.7%
0.3%
0% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2010
Bienestar Social
0.3%
0.6%
0.3%
0.4%
0.3%
0.7%
0.7%
1.1%
1.2%
1.6%
1.8%
1.8%
Desarrollo Urbano y Vivienda
0.1%
0.6%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.4%
0.9%
0.5%
0.4%
0.3%
Educación
1.7%
2.3%
2.8%
2.4%
2.6%
2.6%
2.6%
3.0%
3.4%
5.4%
5.3%
5.4%
Salud
0.6%
0.9%
1.0%
1.1%
1.1%
1.1%
1.2%
1.3%
1.6%
1.8%
2.0%
2.0%
Trabajo
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Fuente: MF/MCDS (2000-2011) Nota: Para el período 2000-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el período 2009-2011 corresponden al Presupuesto General del Estado.
Comportamiento del Presupuesto del Sector Social medido en relación al Producto Interno Bruto (PIB) Examinando el comportamiento de la Inversión Social durante los últimos doce años (2000-2011), y tomando como referencia el indicador que relaciona la participación de la Inversión Social frente al tamaño de la economía (evaluado a través del PIB)14, se observa que, en promedio, la participación de la ejecución de recursos del Sector (presupuesto devengado) alcanzó el 5.9%. Vale anotar que, tomando como referencia el presupuesto devengado, el indicador alcanzó en el período de análisis su menor nivel de participación en el año
2000 (2.9%) y su valor máximo en los años 2010 y 2011 (9.6%), confirmando así la tendencia creciente de la Inversión Social (ver Gráfico 7) y el claro compromiso del Gobierno Central. Los niveles del indicador expuestos, a pesar de los esfuerzos realizados y la clara tendencia a considerar un mayor monto de recursos en este Sector, son aún muy bajos si se los compara con el promedio de América Latina y el Caribe que es de alrededor del 18.8%15.
14 Inversión Social / Producto Interno Bruto (PIB). 15 CEPAL, “Panorama Social de América Latina 2010”, corresponde al promedio ponderado de los países de América Latina y el Caribe con datos hasta 2008
48
Cómo va la inversión social
Si bien la tendencia de la Inversión Social, tanto en relación al PIB como al total del Presupuesto General del Estado, en el período analizado, muestra una tendencia creciente, la evolución histórica marca algunos hitos, ya que luego de una evidente desaceleración
entre los años 2001 y 2003, ambos indicadores son persistentes en su crecimiento, con especial énfasis a partir de 2006, por lo que es necesario promover que el compromiso estatal, en esta materia, mantenga su dinámica positiva.
Gráfico 7: Ejecución de la Inversión Social y Saldo de la Deuda Pública Total como porcentaje del PIB 2000-2011
Inversión Social / PIB 10.0 9.2
Saldo Deuda Pública/PIB 9.6
9.3
9.6 100.00
86.3
90.00
8.4
80.00
Porcentaje
7.6
7.2
66.6
6.8
70.00 57.2
44.6 5.2
4.5
4.4 4.1
4.4 3.6
60.00
5.9
51.1
6.0
4.3
39.4 4.7
50.00
4.7 32.4
40.00 30.5 25.3
2.9
19.7
23.0
30.00 22.1 20.00
2.8 2.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
10.00
Fuente: MF/MCDS/BCE (2000-2011) Nota: Para el período 2000-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el período 2009-2011 corresponden al Presupuesto General del Estado.
Comportamiento del Presupuesto del Sector Social medido en relación al servicio de la Deuda Pública Si se comparan los niveles de Inversión Social en relación al pago del servicio de la Deuda Pública (amortizaciones más intereses anuales), se puede apreciar una evolución positiva de la relación. Se estima que para 2011 la Inversión Social fue 2.6 veces el monto total del servicio de la Deuda Pública, mientras que hasta
el año 2006 los niveles eran muy distintos: la Inversión Social fue alrededor del 35% del total de los recursos destinados al servicio de la deuda. El peso de la Deuda Pública en el PIB alcanzó el 22.1% a fines de 2011, disminuyendo ligeramente después de ubicarse en un 23% en 2010.
Cómo va la inversión social
49
Gráfico 8 : Relación Inversión Social sobre el servicio de la Deuda Pública 2001-2011 Inversión Social (millones de USD)
Servicio de la deuda pública total (millones de USD)
7,000
Relación - inversión social/ servicio de la deuda (eje derecho) 4.0 3.61
3.5
3.48
3.0
5,000 2.64
2.5
4,000 2.0 3,000 1.5 1.27
2,000 1,000
unidades
millones de dólares
6,000
1.0 0.74 0.44
0.45
0.46
2001
2002
2003
0.5
0.36
0.42
0.35
2004
2005
2006
0
0 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: MF (2001-2011) Nota: La información del Servicio de la Deuda Pública Total corresponde a Base Devengado. Para efectos de comparabilidad, no se encuentran incorporadas las amortizaciones que provienen de los bonos a corto plazo (CETES). Adicionalmente, las cifras para 2008 y 2009 son provisionales debido a que se continúan los procesos de renegociación de los bonos Global 12 y Global 30 por lo que las cifras podrían cambiar en el futuro. Para el período 2001-2008 los datos corresponden al Presupuesto del Gobierno Central mientras que para el período 2009-2011 corresponden al Presupuesto General del Estado.
Gráfico 9: Deuda Pública Total 1990-2011 (millones de dólares y porcentajes) 140%
18,000 16,000
119.1% 113.5%
120%
111.6%
14,000 99.3%
12,000
100%
94.0% 86.3%
10,000
80.2%
80% 8,000
67.2%
67.2% 65.6%
66.6%
58.6%
57.2%
6,000
40%
51.1% 44.6%
4,000
39.3% 32.4%
2,000
20%
30.5% 23.0%
25.3% 19.7%
22.1%
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Deuda Externa
Deuda Interna
Deuda Pública Total/PIB
Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Financiamiento Público. Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo. Base Devengado.
50
Cómo va la inversión social
0
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA La evolución del saldo de la deuda pública total muestra un decremento en el peso de la deuda respecto al PIB entre diciembre de 2010 (23.0%) y diciembre de 2011 (22.1%), explicado principalmente por la expectativa de crecimiento del PIB más que por reducciones significativas en los saldos de deuda. En este sentido, la Deuda Pública total alcanzó en diciembre del
año 2010 un monto de USD 13,336.8 millones y, para diciembre, se incrementó a un valor de USD 14,561.8 millones. Hasta dicho mes, la deuda externa significó el 69.1% (USD 10,055.3 millones) del total, mientras que el 30.9% (USD 4,506.5 millones) restante corresponde a la deuda interna (ver Gráfico 12).
Gráfico 10: Saldos de Deuda Pública Total 2000-2011 (millones de dólares y porcentajes)
Deuda Externa
Deuda Interna
Saldo Deuda/PIB
16,000
57.2%
8,000
79%
69%
2,842.2
66.6%
4,506.5
3,645.1
3,239.9
3,686.2
3,489.0
3,016.2
2,771.4
3,277.6
4,665.1
10,000
2,801.4
12,000
89%
86.3% 2,823.9
14,000
99%
59%
51.1% 6,000
49%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
10,055.3
8,671.7
30.5% 25.3%
0 2000
7,392.5
10,088.9
32.4% 10,214.9
10,850.3
11,060.4
11,491.1
11,377.4
11,366.9
2,000
11,228.8
39.3% 4,000
10,632.7
44.6%
2007
2008
23.0% 19.7% 2009
39%
29%
22.1% 19%
2010
2011
Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Financiamiento Público. Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo. Base Devengado.
En cuanto a la ejecución presupuestaria de la deuda pública por trimestres (del año 2011 (Ver gráfico 11), se puede observar que para el año de análisis, la deuda interna presenta incrementos y decrementos, en el primer trimestre muestra un saldo de USD 4,552.70 millones, monto que decrece en USD 181.4 millones para el segundo trimestre, por el contrario, en los dos últimos trimestres del año, la deuda interna presenta
un incremento de USD 111.2 millones y USD 24 millones respectivamente. La deuda externa al primer trimestre de 2011, presenta un saldo de USD 8,848.6 millones, monto que decreció hasta el tercer trimestre y aumentó en el último en USD 1,402.4 millones, lo que representa un crecimiento de 16.2%.
Cómo va la inversión social
51
Gráfico 11: Ejecución presupuestaria del Servicio de la Deuda Pública por trimestres EneroDiciembre 2011 (millones de dólares)
Deuda Externa
Deuda Interna
Total
16,000.00
2,000.00
14,561.80
13,135.40 8,652.90
10,055.30 4,506.50
4,552.70
4,000.00
4,371.30
6,000.00
8,725.60
8,000.00
8,848.60
10,000.00
4,482.50
12,000.00
13,096.90
13,401.30
14,000.00
1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
Fuente: Ejecución Presupuestaria de Crédito Público. Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo. Base Devengado.
© ARCHIVO MCDS
En lo que respecta a la Deuda Pública Total, se observa que en la mayor parte del año se mantuvo en niveles similares, aumentando únicamente en el último
52
Cómo va la inversión social
trimestre debido a las necesidades de financiamiento propias de la estacionalidad del gasto.
TABLAS DE DATOS - SECTOR SOCIAL Tabla 1:
Nivel de ejecución del presupuesto del Sector Social, por instituciones. Enero –diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Descripción Sectorial
Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF) MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (1) Aplicación del Financiamiento
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
% de ejecución
1,153.2 0.1
97.6% 50.0% 99.2%
874.3
859.6
852.6
321.3
300.5
93.5%
COMISIÓN DE TRANSICIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
2.4
2.5
1.4
56.0%
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR
2.1
2.7
1.7
63.0%
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGIÓN LITORAL (CODEPMOC)
2.6
3.3
1.2
36.4%
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS
2.6
2.3
2.3
100.0% 100.0%
CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
2.4
2.5
2.5
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE
3.2
3.2
0.4
12.5%
1,141.7
1,197.5
1,162.6
97.1%
144.3
223.6
202.9
90.7%
0.0
0.1
0.1
100.0%
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (1) Aplicación del Financiamiento Gasto Corriente Inversión Pública
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (1) Aplicación del Financiamiento Gasto Corriente Inversión Pública
13.7
13.3
12.9
97.0%
130.6
210.2
189.9
90.3%
0.0
102.9
14.5
14.1%
144.3
326.5
217.4
66.6%
2,419.8
2,556.4
2,492.8
97.5%
13.7
19.0
18.2
95.8%
1,992.0
1,946.7
1,938.6
99.6%
414.1
590.7
536.0
90.7%
MINISTERIO DE CULTURA
30.8
41.6
37.4
89.9%
MINISTERIO DEL DEPORTE
97.5
94.9
90.7
95.6%
0.0
1.4
1.2
85.7%
15.8
21.8
19.9
91.3%
0.2
0.2
0.2
100.0% 100.0%
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO CASA DE LA CULTURA (2) CASA JUAN MONTALVO (2) CONJUNTO NACIONAL DE DANZA CONSEJO DE EVALUACIÓN ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CEAACES CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA
0.6
0.6
0.6
0.0
0.9
0.6
66.7%
1.6
1.6
1.6
100.0%
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA
0.5
0.5
0.5
100.0%
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONESUP) (2)
7.7
0.0
0.0
N.A.
13.5
1.6
0.9
56.3% 100.0%
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (CONEA) (2) CORPORACIÓN CIUDAD ALFARO
1.2
3.0
3.0
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
9.1
9.5
8.7
91.6%
12.9
11.8
7.5
63.6%
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR
0.0
0.9
0.8
88.9%
MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES
0.5
0.6
0.6
100.0% 95.5%
ORQUESTA SINFÓNICA (2) SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SENACYT) SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
8.3
8.8
8.4
55.2
0.0
0.0
N.A.
0.0
30.1
26.9
89.4%
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL
0.4
0.5
0.5
100.0%
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
0.4
1.5
1.5
100.0% 80.7%
UNIVERSIDADES, ESCUELAS SUPERIORES Y POLITÉCNICAS (2) Total SECTORIAL EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (1) Aplicación del Financiamiento SECTORIAL SALUD
1,070.2
863.7
3,858.6
3,568.0
92.5%
1,413.9
1,474.9
1,307.0
88.6%
1.5
37.5
34.4
91.7%
913.5
957.2
940.6
98.3%
Inversión Pública
498.9
480.2
332.1
69.2%
0.8 1,414.7 19.5
0.8 1,475.7 37.1
0.7 1,307.8 34.9
87.5% 88.6% 94.1%
Total SECTORIAL SALUD MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES1./ Aplicación del Financiamiento
0.0
0.0
0.0
N.A.
Gasto Corriente
13.4
22.3
20.5
91.9%
Inversión Pública
6.1 45.7 0.0 0.0 0.0 9.5
14.8 10.0 1.1 1.4 20.9 26.0
14.3 10.0 0.9 1.3 18.0 19.9
96.6% 100.0% 81.8% 92.9% 86.1% 76.5%
CONSEJO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (CNCF) (2) INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO SECRETARÍA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL - SECAP
Total SECTORIAL TRABAJO
964.1 3,640.1
Gasto Corriente CONSEJO NACIONAL DE SALUD, CONASA
TOTAL SECTOR SOCIAL TOTAL PGE
diciembre)
250.7
INSTITUTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
SECTORIAL TRABAJO
Devengado (enero-
Gasto Corriente
Total SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECTORIAL EDUCACIÓN
1,126.4 1.3
Codificado diciembre 1,181.1 0.2
Inversión Pública
Total SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Inicial
74.6
96.6
84.9
87.9%
6,415.4 23,950.2
6,954.8 26,551.3
6,340.7 24,749.2
91.2% 93.2%
Fuente: MF (2011) Nota: 1./ El Ministerio de Trabajo y Empleo cambió de nombre a Ministerio de Relaciones Laborales. (1) Estas instituciones identificadas en el cuadro anterior forman parte del Consejo Sectorial de Desarrollo Social, coordinado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (2) Estas instituciones forman parte de las entidades descentralizadas que se incluyen en el Presupuesto General del Estado mientras que quedaban excluidas del Presupuesto del Gobierno Central.
Cómo va la inversión social
53
SECTORIAL EDUCACIÓN Tabla 2:
Fuentes de financiamiento del sectorial Educación, presupuesto devengado. Enero-diciembre 2010-2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Educación Crédito Externo Crédito Interno
2010 Monto (millones USD) 49.8 12.7
1.6% 0.4%
2011 Monto (millones USD) 0.0 0.0
% part.
Crec. (en %)
% part. 0.0% 0.0%
-100.0% -100.0%
Fiscales (Gobierno Central) 1./
2,972.2
97.5%
3,559.2
99.8%
19.7%
Asistencia Técnica y Donaciones Total general
14.3 3,049.0
0.5% 100.0%
8.8 3,568.0
0.2% 100.0%
-38.5% 17.0%
Fuente: MF (2010,2011)
Tabla 3:
Descripción Sectorial
Nivel de ejecución del sectorial Educación, por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto. Enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes) Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF)
INICIAL
CODIF. DICIEMBRE
DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Aplic. Financ.
Gasto Inversión Corriente Pública
TOTAL
Ministerio de Educación Ministerio de Cultura Ministerio del Deporte Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano Casa de la Cultura Casa Juan Montalvo Conjunto Nacional de Danza Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Ceaaces Consejo Nacional de Cinematografía Consejo Nacional de Cultura Consejo Nacional de Educación Superior (conesup) Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (conea) EDUCACIÓN Corporación Cudad Alfaro Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Instituto de Altos Estudios Nacionales (iaen) Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales Orquesta Sinfónica Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (senacyt) Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación Sistema Nacional de Archivos y Archivo Nacional Sistema Nacional de Bibliotecas Universidades, escuelas superiores, politécnicas e institutos
2,419.8 30.8 97.5
2,556.4 41.6 94.9
18.2 0.0 0.1
1,938.6 18.4 75.3
0.0
1.4
0.0
0.9
0.3
1.2
22.7%
15.8 0.2 0.6
21.8 0.2 0.6
0.2 0.0 0.0
16.7 0.2 0.5
2.9 0.0 0.1
19.9 0.2 0.6
14.8% 0.7% 10.2%
0.0
0.9
0.0
0.5
0.2
0.6
27.7%
1.6 0.5
1.6 0.5
0.0 0.0
0.4 0.5
1.2 0.0
1.6 0.5
74.0% 0.6%
7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
N.A.
13.5
1.6
0.0
0.9
0.0
0.9
0.3%
1.2 9.1
3.0 9.5
0.0 0.0
1.4 5.2
1.6 3.5
3.0 8.7
52.4% 40.6%
12.9
11.8
0.0
5.0
2.4
7.5
32.3%
0.0
0.9
0.0
0.6
0.2
0.8
27.3%
0.5
0.6
0.0
0.4
0.2
0.6
30.0%
8.3
8.8
0.0
8.0
0.4
8.4
4.5%
55.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
N.A.
0.0
30.1
0.0
5.3
21.6
26.9
80.2%
0.4
0.5
0.0
0.4
0.1
0.5
15.6%
0.4
1.5
0.0
0.4
1.1
1.5
75.7%
964.1
1,070.2
6.1
729.7
127.9
863.7
14.8%
SECTORIAL EDUCACION - Total
3,640.1
3,858.6
24.6
2,809.6
733.8 3,568.0
20.6%
Fuente: MF (2011)
54
Cómo va la inversión social
536.0 2,492.8 19.0 37.4 15.2 90.7
Inversión Pública/ TOTAL
21.5% 50.8% 16.8%
SECTORIAL SALUD Tabla 4:
Fuentes de financiamiento del sectorial Salud, presupuesto devengado. Enero-diciembre 2010-2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010
Fuentes de Financiamiento Salud
2011
Monto (millones USD)
Monto (millones USD)
% part.
Crec. (en %)
% part.
Crédito Externo
123.7
10.7%
0.0
0.0%
-100.0%
Crédito Interno
24.6
2.1%
0.0
0.0%
-100.0%
1,003.6
87.0%
1,306.8
99.9%
30.2%
1.3
0.1%
0.9
0.1%
-30.8%
Fiscales (Gobierno Central) 1./ Asistencia Técnica y Donaciones TOTAL
1,153.2
100.0%
1,307.7
100.0%
13.4%
Fuente: MF (2010,2011)
Tabla 5:
Descripción Sectorial
Nivel de ejecución sectorial Salud, por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto. Enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes) Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF)
Descripción Unidad Ejecutora
Hospitales Áreas De Salud Direcciones Provinciales Ministerio de Salud Pública - Planta Central Asistencia Social, Orfelinatos y Ancianatos Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez (Inh) MINISTERIO DE Servicio Nacional de SALUD PUBLICA Erradicación de la Malaria y Control de Vectores (Snem) SALUD Subsecretaria Regional de Salud Costa-Insular Organismo Nacional de Transplantes de Organos y Tejidos Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia - Uepgm Total MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Consejo Nacional Consejo Nacional de de Salud Salud, Conasa (Conasa) Total Consejo Nacional de Salud, Conasa SECTORIAL SALUD-Total
INICIAL
CODIF. DICIEMBRE
DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Aplic. Financ.
Gasto Corriente
Inversión Pública
TOTAL
Inversión Pública/ TOTAL
313.3 246.2
450.1 312.8
14.6 12.6
326.8 259.5
97.9 35.3
439.3 307.3
22.3% 11.5%
229.6
272.8
1.2
234.4
33.9
269.5
12.6%
569.6
365.2
1.5
85.9
138.3
225.8
61.3%
2.2
2.8
0.1
2.4
0.4
2.8
13.2%
19.5
25.6
2.2
17.7
1.9
21.7
8.7%
8.7
23.3
2.1
8.3
12.2
22.6
53.9%
2.7
4.8
0.1
3.0
1.5
4.6
33.4%
0.4
0.5
0.0
0.4
0.0
0.5
8.1%
21.8
17.0
0.0
2.2
10.6
12.9
82.6%
1,413.9
1,474.9
34.4
940.6
332.1
1,307.0
25.4%
0.8
0.8
0.0
0.7
0.0
0.7
3.3%
0.8
0.8
0.0
0.7
0.0
0.7
3.3%
1,414.7
1,475.7
34.4
941.3
332.1
1,307.8
25.4%
Fuente: MF (2011)
Cómo va la inversión social
55
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL Tabla 6:
Fuentes de financiamiento del sectorial Bienestar Social, presupuesto devengado. Enero-diciembre 2010-2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Bienestar Social
2010
2011
Monto (millones USD)
Monto (millones USD)
% part.
% part.
Crec. (en %)
Crédito Externo
22.4
2.1%
0.0
0.0%
-100.0%
Crédito Interno
6.8
0.6%
0.0
0.0%
-100.0%
1,037.6
97.2%
1,161.9
99.9%
12.0%
1.1
0.1%
0.7
0.1%
-36.4%
1067.9
100.0%
1162.6
100.0%
8.9%
Fiscales (Gobierno Central) 1./ Asistencia Técnica y Donaciones Total general Fuente: MF (2010,2011)
Tabla 7:
Descripción Sectorial
BIENESTAR SOCIAL
Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones y naturaleza del gasto. Enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF)
Ministerio de Inclusión Económica y Social Comisión de Transición para la definición de la Institucionalidad que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (Codepmoc ) Consejo Nacional de Discapacidades -Conadis
DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Aplic. Financ.
Gasto Corriente
Inversión Pública
TOTAL
Inversión Pública/ TOTAL
1,126.4
1,181.1
0.1
852.6
300.5
1,153.2
26.1%
2.4
2.5
0.0
1.1
0.3
1.4
20.4%
2.1
2.7
0.0
1.1
0.6
1.7
33.7%
2.6
3.3
0.0
0.6
0.6
1.2
48.4%
2.6
2.3
0.0
1.8
0.4
2.3
19.2%
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
2.4
2.5
0.0
2.5
0.0
2.5
0.6%
Corporación de Desarrollo Afro - Ecuatoriano- Codae
3.2
3.2
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0%
1,141.7
1,197.5
0.2
860.0
302.4
1,162.6
26.0%
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL -Total Fuente: MF (2011)
56
INICIAL
CODIF. DICIEMBRE
Cómo va la inversión social
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Tabla 8:
Fuentes de financiamiento del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda, presupuesto devengado. Enero-diciembre 2010-2011 / (millones de dólares y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Desarrollo Urbano y Vivienda
2010 Monto (millones USD)
2011 Monto (millones USD)
% part.
Crec. (en %)
% part.
Crédito Externo
27.5
12.9%
0.0
0.0%
-100.0%
Crédito Interno
125.0
58.5%
0.0
0.0%
-100.0%
61.2
28.6%
217.4
100.0%
255.2%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0%
213.7
100.0%
217.4
100.0%
1.7%
Fiscales (Gobierno Central) Asistencia Técnica y Donaciones TOTAL Fuente: MF (2010,2011)
Tabla 9:
Descripción Sectorial
Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto. Enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes) Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF)
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Descripción Unidad Ejecutora
Direcciones Provinciales
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Planta Central Total MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Instituto de INSTITUTO DE Contratación CONTRATACIÓN de Obras - Ico DE OBRAS - ICO (Planta Central) SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA-Total SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) INICIAL
CODIF. DICIEMBRE
Aplic. Financ.
Gasto Corriente
Inversión Pública
TOTAL
Inversión Pública/ TOTAL
9.1
170.9
0.1
7.9
151.8
159.8
95.0%
135.2
52.7
0.0
5.0
38.1
43.1
88.4%
144.3
223.6
0.1
12.9
189.9
202.9
93.6%
0.0
102.9
0.0
1.9
12.6
14.5
86.7%
144.3
326.5
0.1
14.8
202.5
217.4
93.1%
Fuente: MF (2011)
Cómo va la inversión social
57
SECTORIAL TRABAJO Tabla 10: Fuentes de financiamiento del sectorial Trabajo, presupuesto devengado. Enero-diciembre 2010-2011 / (millones de dólares y porcentajes) 2010 Fuentes de Financiamiento Trabajo
2011
Monto (millones USD)
% part.
Monto (millones USD)
Crec.(%)
% part.
Crédito Externo
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0%
Crédito Interno
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0%
Fiscales (Gobierno Central) 1./
58.9
100.0%
84.9
100.0%
44.1%
Asistencia Técnica y Donaciones
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0%
TOTAL
58.9
100.0%
84.9
100.0%
44.1%
Fuente: MF (2010,2011)
Tabla 11: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto. Enero-diciembre 2011 / (millones de dólares y porcentajes) Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF)
Descripción Sectorial
Descripción Unidad Ejecutora
Regionales MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES
SECTORIAL TRABAJO
Ministerio de Relaciones Laborales- Planta Central
Total MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES CONSEJO Consejo Nacional NACIONAL DE de Capacitación CAPACITACIÓN y Formación Y FORMACIÓN Profesional -Cncf PROFESIONAL -CNCF (1) SERVICIO ECUATORIANO DE Servicio Ecuatoriano CAPACITACIÓN de Capacitación PROFESIONAL Profesional -Secap -SECAP SECRETARÍA Secretaría Técnica TECNICA DE de Capacitación CAPACITACIÓN y Formación Y FORMACIÓN Profesional PROFESIONAL Total CENTROS DE CAPACITACIÓN JUNTA NACIONAL Junta Nacional DE DEFENSA DEL de Defensa del ARTESANO Artesano INSTITUTO Instituto Nacional de NACIONAL DE LA la Meritocracia MERITOCRACIA SECTORIAL TRABAJO-Total
Fuente: MF (2011)
58
Cómo va la inversión social
INICIAL
CODIF. DICIEMBRE
DEVENGADO (ENERO-DICIEMBRE) Aplic. Financ.
Gasto Corriente
Inversión Pública
TOTAL
Inversión Pública/ TOTAL
0.2
0.8
0.0
0.7
0.0
0.7
1.2%
19.3
36.4
0.0
19.8
14.3
34.1
41.9%
19.5
37.1
0.0
20.5
14.3
34.9
41.1%
45.7
10.0
0.0
0.5
9.5
10.0
95.1%
9.5
26.0
0.0
10.9
8.9
19.9
44.9%
0.0
20.9
0.0
0.5
17.5
18.0
97.0%
55.1
56.9
0.0
12.0
35.9
47.9
75.0%
0.0
1.4
0.0
1.2
0.1
1.3
10.4%
0.0
1.1
0.0
0.6
0.2
0.9
26.6%
74.6
96.6
0.1
34.3
50.6
84.9
59.6%
Tabla 12: Presupuesto Inical, Codificado y Devengado de los Programas Sociales Específicos.
PROGRAMA
Presupuesto Inicial
Presupuesto Codificado
Presupuesto Devengado
1
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DOCENTE Y RECURSO HUMANO
200.0
330.1
329.4
2
DESARROLLO INFANTIL
170.1
144.3
137.8
100.0
8.6
0.2
67.2
24.3
18.7
3
4
PROGRAMA DE APOYO A LA EXTENSIÓN EN LA PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN EN SALUD
5
INMUNIZACIÓNES-ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA
52.0
53.5
52.7
6
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
40.0
41.4
35.3
7
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA
40.0
32.0
31.1
8
MICRONUTRIENTES PIM
28.9
0.9
0.9
9
VIVIENDA URBANA
28.7
8.5
7.5
10
MI ATENCIÓN DE EMERGENCIA
28.6
0.1
0.1
11
RED DE PROTECCIÓN SOLIDARIA
27.9
26.1
26.1
12
EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
27.2
13.1
12.1
13
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
20.2
26.3
24.4
14
TEXTOS ESCOLARES GRATUITOS
16.9
25.6
18.6
15
EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD Y CON CALIDEZ
16.9
12.2
11.9
16
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SIAN
15.9
8.4
8.0
17
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
13.9
19.1
11.5
18
MI HOSPITAL
13.4
179.4
68.4
19
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS
12.1
7.3
7.2
20
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL Y URBANO MARGINAL
11.6
38.6
36.4
931.6
999.9
838.2
Total
Cómo va la inversión social
59
60
C贸mo va la inversi贸n social