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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
Número del informe
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
NO EXISTE
Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría
http://www.contraloria.gob.ec/consultas.asp?id_SubSeccion=59&opcion=1&txtPalabraClave=&periodo Informe=.&unidadDeControl=.&nombreEntidad=servicio+de+rentas+internas&listaTipoDeExamen=.&tx tNumeroDeInforme=&btnSend.x=0&btnSend.y=0
Informe de cumplimiento de recomendaciones
(31/05/2018)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y FINANCIERA ING. JOSSEF CORONEL/ DR. MIGUEL SANTANA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
1 de 1
Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna)
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
mjehova71@hotmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(03) 2650-851
Nombre de la institución pública
literal_h-resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales(1)