Budget 2013
Budgetoverslag 2014 – 2015 – 2016 - i detaljer
Indledning Hermed foreligger Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2013 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2013 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2013 i detaljer” indeholder: •
Budget- og anlægsoversigt
•
Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt
•
Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o
God læselyst.
Forside Budgetforudsætninger Anlægsoversigt Budgetoversigt
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2013-2016........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2013-2016 ..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision .......................................................................8 2. Renter ................................................................................9 3. Finansforskydninger .............................................................12 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................27 11. Ældreboliger........................................................................35 12. Kommunale ejendomme .......................................................45 13. Brand og Redning.................................................................106 14. Centralfunktioner .................................................................109 15. Fælles formål.......................................................................121 16. Tværgående aktiviteter .........................................................130 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision .......................................................................135 24. Kollektiv Trafik ...................................................................136 25. Veje ..................................................................................139 28. Entreprenøropgaver .............................................................148 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision .......................................................................151 34. Kultur og Fritid.....................................................................152 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision .......................................................................186 41. Skoler ...............................................................................187 43. Børn og Familie....................................................................241 45. Handicap - børn ...................................................................272 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................280 49. Familie – Institutioner ..........................................................286 Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................292 51. Social Service......................................................................293 53. Socialpsykiatrisk Center ........................................................304 55. Handicap.............................................................................315 57. Handicap – sociale overførsler................................................327 58. Handicap – institutioner ........................................................330 59. Social Service – institutioner .................................................343 Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision .......................................................................348 61. Arbejdsmarked - service .......................................................349 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................355 67. Sociale overførsler ...............................................................373 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................394 Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................401 71. Sundhedsområdet ................................................................402 73. Ældreområdet......................................................................408 78. Fritvalgsområdet ..................................................................429 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................432 81. Natur og Miljø ......................................................................433 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................437 Hovedoversigt ...........................................................................................441 Tværgående artsoversigt.............................................................................444 Låneoversigt..............................................................................................446
BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.
1
Budgetopgørelse 2013 - 2016 Mio. kr. - netto Løbende priser 1. Indtægter Skatter Tilskud og udligning Ekstraordinært finansieringstilskud Betinget balancetilskud
Budget 2012
Budget 2013
Overslagsår 2015
3.890,9 1.184,5
48,0
64,1
64,3
64,6
4.947,5
5.095,2
5.139,5
5.263,4
5.379,1
-621,0 -115,1 -135,4 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,7
-694,8 -115,1 -134,9 -1.358,2 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.692,3
-646,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.642,9
-618,6 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.614,8
-585,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.581,9
-22,5 -1.040,8 -15,8 -1.079,1
-21,2 -1.147,5 -0,9 -1.169,6
-21,2 -1.139,1
-21,2 -1.160,8
-21,2 -1.182,5
-4.677,8
-4.861,9
-1.160,3 -86,3 -4.889,4
-1.182,0 -173,9 -4.970,6
-1.203,7 -262,5 -5.048,1
3. Renter m.v.
-21,5
-20,5
-18,8
-18,3
-17,9
Resultat af ordinær drift
248,3
212,9
231,3
274,5
313,0
-55,7 -36,8 -22,9 -50,4 -11,0 -3,0 -30,5
-64,2 -54,6 -3,8 -45,2 -7,7 -2,5 -21,7
-65,0 -54,9 -14,3 -28,7 -3,0 -98,3 -21,5
-65,5 -82,4 -19,7 -24,6 -3,5 -104,3 -16,0
-53,5 -69,6 -31,3 -22,5 -3,5 -80,9 -16,0
-210,2
-199,5
-285,7
-316,0
-277,3
38,1
13,4
-54,4
-41,5
35,8
38,1 67,1
13,4 34,0 48,0 -84,0 -11,3
-41,5 35,3 30,0 76,0 -85,3 -8,3
35,8 23,3
-97,1 -7,0
-54,4 34,2 34,0 76,0 -84,2 -6,0
38,0 -73,3 -8,3
1,1
0,1
-0,4
6,3
15,5
2. Driftsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Driftsudgifter ex. overførselsudgifter Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget (forsikringspulje) Overførselsudgifter i alt Anslået pris- og lønskøn Driftsudgifter i alt
4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefin. område
3.977,6 1.221,5
2016
3.802,2 1.182,1 46,8 64,0
Indtægter i alt
3.608,3 1.291,2
2014
4.053,3 1.261,2
Likviditet Resultat i alt (pkt. B) Låneoptag/ændret afdragsprofil Energiinvestering-låneoptag Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud Afdrag på lån Finansforskydninger (inkl. kursreg.) I alt - ændring af likvide aktiver
Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud
2
SKATTEFINANSIERET ANLÆG
3
Anlægsbudget 2013, og overslagsårene 2014-2016 Ved Økonomiudvalgets fremsendelse af anlægsbudgetforslag til 1. behandling er der blandt partierne enighed om følgende: Der afsættes midler i årene 2014 – senest 2016 til etablering af et plejecenter på 96-120 pladser på Stadiongrunden i Silkeborg, inkl. cafe og daghjem (flyttes fra Remstruplund). Der afsættes midler i 2017 til ombygning og etablering af rehabiliteringscenter på Remstruplund. Indtil Rehabiliteringscentret er færdigbygget (2017), løses kapacitetsproblemerne ved, at det midlertidige træningscenter på det tidligere Kjellerup Sygehus efter behov, udvides med en del af den ambulante dagtræning, der i dag foregår på Remstruplund. Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget færdiggør om- og udbygningsplaner med udgangen af 2012. Heri skal indgå, hvorledes en del af det tidligere Kjellerup Sygehus fremadrettet kan anvendes til sundhedsformål. Når planerne er udarbejdet, tager partierne endelig stilling til anlægsbehovet for og fordeling af plejehjemspladser til de enkelte målgrupper (sindslidende, udviklingshæmmede og demente). Heri tages stilling til, om der skal bygges 96 eller 120 pladser på Stadiongrunden. Beslutning herom har ingen betydning for den aftalte tidsplan for projektet. Derudover tages stilling til geografisk placering af andre nødvendige anlæg, herunder fornyelse af små og utidssvarende boliger under socialudvalgets område, med udgangspunkt i borgernes behov, de faglige synergier, den overordnede økonomi, samt de anbefalinger der i øvrigt fremkommer i om- og udbygningsplanerne.
4
Anlægsoversigt 2013-2016 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser
Budget 2013
2014
Budgetoverslag 2015 2016
Senere
Bevilling 12 Ejendomme
52.000
37.500
33.500
3.500
18.500
Salg Køb Energi-investeringer Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold
-35.000 35.000 48.000
-25.000 25.000 34.000
-25.000 25.000 30.000
-25.000 25.000
-25.000 25.000
4.000
3.500
3.500
3.500
15.000 3.500
4.500
1.000
1.000
1.000
3.000
4.500
1.000
1.000
1.000
3.000
7.650
26.500
31.000
49.000
16.000
1.000 5.000 1.650
11.500 10.000 5.000
16.000 10.000 5.000
16.000 10.000 5.000 18.000
1.000 10.000 5.000
ØKONOMIUDVALGET
64.150
65.000
65.500
53.500
37.500
25 Veje
54.550
54.900
82.400
69.600
331.000
3.500 1.250 2.000
3.000 2.500 15.200
2.500 2.500 7.000
2.000 2.500
6.000 17.500
1.500
500 1.500 1.000
2.000
Bevilling 15 Fælles formål Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Campus Bindslevs Plads Pulje til særlige indsatser / vækstpulje Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter Anlægspulje til senere disponering
Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning. Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet omdannelse til bypark Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej Sejling Hedevej Vest Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV Øster Bordingvej, udbygning og forlægning Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Vej fra rådhus vest til p-kælder Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier Balle Kirkevej, cykelstier Nørrevænget, cykelstier Søndertorv, renovering Vestergade, renovering af gågaden Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan Jernbaneoverskæring i Silkeborg
1.500 2.000 1.500
9.500
5.000
5.000
58.000
8.000
23.000
26.500
4.500 30.000
2.000
10.000 2.000 500
8.000
1.500
1.500
4.000 5.000 1.500
4.000
2.000
1.500
4.500
3.000 22.000 12.000 2.300
6.700 10.000 3.000
10.000 1.000
5.400 3.000
4.600 30.000
3.500
500
20.000 4.000 9.000 3.000 5.000 8.000 8.000 3.000
500
VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 34 Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportscenter Renovering af søbade, generelt
5
3.500
3.500
3.500
3.500
24.500 80.000
54.550
54.900
82.400
69.600
331.000
3.750
14.250
19.650
31.250
85.700
1.500 500
1.500 1.000 500
1.000 1.000 500
500 500
500 500
8.000 500 2.000 30.000 3.000 1.500
ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Jorns fødselsdag Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads
Budget 2013
Budgetoverslag 2015 2016
2014
750
750
750 300
750 300
1.500
1.000 500
200 1.000 1.500
200 1.000 1.500
7.000
7.000
7.000
500
500
500 400
500 12.000 500
1.000
1.000
Senere 3.000 3.000 300 900 3.000 25.000 1.000 500 1.000
3.000
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler
1.500
4.000
4.000
3.750
14.250
19.650
31.250
85.700
42.200
14.500
14.300
20.500
201.000
5.000
29.000
Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. Modernisering, Kjellerup Skole Sorring Skole, 2. etape Modernisering, Thorning Skole Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr Dybkær specialskole Frisholm skole 2. etape Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser Funder skole, udvidelse og modernisering Fårvang Skole, renovering af overbygning
24.000
Bevilling 43 Børn og Familie
1.500
13.200
9.300
1.000
97.730
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000 3.000 4.000
500
12.200
8.300
8.000 500
14.000 1.500
1.500
1.500
1.500
8.700
13.000
12.300
20.000 7.000 10.000 80.000 50.000 5.000
Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg Resenbro børnehave Fårvang børnehave Funder ny daginstitution: 1. etape 2. etape Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup Alderslyst Digitalisering i daginstitutionerne
23.930 30.000 31.000 4.800
Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner
1.500
Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning Modernisering af Regnbuen, Solbo Nyt aflastningstilbud med 10 pladser
1.000
1.000
1.000
12.400
1.000
1.000
1.000
200 12.200
45.200
28.700
24.600
22.500
311.130
7.650
3.000
3.500
3.500
165.400
3.000
3.000 500
3.000 500
67.500 500 5.500 3.700
1.500
BØRN OG UNGEUDVALGET Bevilling 58 Handicap - institutioner Frydenslund Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet Diverse bygningsmæssige ændringer Udbygning af tilbud i STU-regi Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter Plejehjem til ældre handicappede borgere
7.650
Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser
56.100 22.100
Pulje til investeringer i velfærdsteknologi
10.000
SOCIALUDVALGET
7.650
3.000
3.500
3.500
165.400
Bevilling 73 Ældreområdet
2.500
98.340
104.340
80.919
82.393
11.370
11.370
5.685
Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen) Genoptræning Remstruplund Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%
7.580 9.000 76.023 8.447
76.023 8.447
38.011 4.223 50.683 5.630
6
ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Velfærdsteknologi mv. Daghjem Center/cafe Administration
Budget 2013 2.500
2014 2.500
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET
2.500
98.340
104.340
80.919
82.393
Bevilling 81 Natur og Miljø
2.100
3.500
2.000
1.000
3.800
300 300 500
200
300
300
300
300 100 300
300 100 300
Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter Krabbes Grønne Ring Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) Gubsø sti Kjellerupbanen Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Fiskebroer, forbedret adgang Naturhandleplaner Udarb. af vandløbsregulativer
Budgetoverslag 2015 2016 1.000 4.000 22.500 5.000 5.000 2.500 1.500
Senere 7.000 2.500
600
500 1.000 300 300 300 300 300 200 300 1.000
2.500
1.000
19.550
18.000
14.000
15.000
139.000
3.000 500 500
3.000 1.000
3.000 500
2.500 2.000
2.500 2.000
200
Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Forundersøgelser, ad hoc Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them Krondyrvej, Ans Landskronavej - 2. etape Silkeborg Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe Bundgården, Sorring Løgagervej, Gjessø Fårvang (nye områder) Øst for Turkuvej, Silkeborg Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them Hårup Erhverv Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL Kjellerup syd (forbrænding) A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg Dybkærcenteret - 2. etape Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag
1.750
1.000 6.000
1.500 2.800
1.500
1.500
1.500
1.000 2.500 1.000
1.000 3.000
3.000
4.000
5.000
2.000
4.500
1.000
500 1.000 4.000 6.000 17.500 8.000 5.000 24.000 14.000 25.500
2.500 7.500
2.500 7.000 10.000 3.500 1.000
PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT
21.650 199.450
7
21.500 285.690
16.000 315.990
16.000 277.269
142.800 1.155.923
ØKONOMIUDVALGET Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.
8
Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gÌld Renter af langfristet gÌld I alt
Budget 2012 -3.000
Budget 2013 -3.000
Overslag 2014 -3.000
Overslag 2015 -3.000
Overslag 2016 -3.000
-260
-260
-260
-260
-260
-1.340 0 26.066 21.466
-1.340 0 25.061 20.461
-1.340 0 23.360 18.760
-1.340 0 22.944 18.344
-1.340 0 22.527 17.927
9
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
-3.000
-3.000
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-3.000
-3.000
-3.000
På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 150 mio.kr. og med en forrentning på 2 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto
-260
-260
-260
Overslag 2015
Overslag 2016
-260
-260
Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto
-1.340
-1.340
-1.340
Overslag 2015
Overslag 2016
-1.340
-1.340
Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.55 Renter af langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
26.066
25.061
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
23.360
22.944
22.527
Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.
10
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
02 Renter
25.061
4.600
4 Renter
25.061
4.600
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.
25.061
4.600
22 Renter af likvide aktiver
3.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
3.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt
260
14 Tilgodehavender i betalingskontrol
260
32 Renter af langfristede tilgodehavender
1.340
21 Aktier og andelsbeviser m.v.
340
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 55 Renter af langfristet gæld
1.000 25.061
63 Selvejende institutioner med overenskomst
240
68 Realkredit
258
70 Kommunekreditforeningen
24.563
001 Kommunale ældreboliger
6.962
11
Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter I alt
Budget 2012 1.118 7.200
Budget 2013 104 4.250
Overslag 2014 -403 6.250
Overslag 2015 6.270 8.500
Overslag 2016 15.517 8.500
-250
7.050
-250
-250
-250
0 0 0 8.068
0 0 0 11.404
0 0 0 5.597
0 0 0 14.520
0 0 0 23.767
12
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto
Overslag 2015
Overslag 2016
1.118
På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
7.200
4.250
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
6.250
8.500
8.500
Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (10 %) for 25 almene boliger i 2013, 36 boliger i 2014 samt 50 boliger årligt i 2015 og 2016. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto
-250
7.050
-250
-250
Overslag 2016 -250
Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. I 2013 er der afsat 7,3 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto
0
0
0
Overslag 2016
0
0
På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
0
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.
13
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 03 Finansforskydninger
11.404
5 Balanceforskydninger
11.404
08 Balanceforskydninger
11.404
22 Forskydninger i likvide aktiver
104
01 Kontante beholdninger
104
200 Kassebeholdning
104
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.
Indtægter
11.300 4.250
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)
4.250
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 260 Kunstcenter Silkeborg Bad 007 Lån nr. 07 (ydet 2013)
7.050 7.300 7.300
300 Silkeborg Sportscenter
250
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld 852040 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)
6.100
013 Sygedagpenge i øvrigt 132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct. refusion
34.000 34.000
095 Refusion af dagpengeydelser
40.100
097 Refusion af ATPbidrag 010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl. 020 Sygedagpenge og barselsdagpenge
6.800 3.300 3.500
100 ATPbidrag kontanthjælp 152 Bidrag af kontanthjælp
3.300 3.300
101 ATPbidrag sygedagpenge 151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. nyt system
3.500 3.500
852200 PENSION, NYT SYSTEM
298.570
001 Folkepension 010 Skattepligtig
270.000 270.000
14
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 003 Supplerende pensionsydelse (pensionsloven § 72 d) 003 Skattepligtig
Indtægter 9.500 9.500
006 Højeste og mellemste førtidspension 060 Højeste og mellemste
15.000 15.000
007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 070 Skattepligtig
2.400 2.400
008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
770
019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension
900
852210 PENSION IØVRIGT
298.570
015 ATPbidrag førtidspension 155 Bidrag af førtidspension
800 800
018 Delpension 010 Skattepligtig
900 900
090 Refusion af offentlige pensioner 010 Indeværende år
298.700 298.700
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
770
097 Refusion af ATPbidrag 030 Førtidspension
800 800
106 Fleksydelse
26.000
107 Bidrag vedr. fleksydelse
4.000
108 Refusion vedr. fleksydelse 010 Indeværende år
22.000 22.000
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 001 Forskudsbeløb af kirkeskat
109.536
013 Landskirkeskat
17.730
014 Lokale kirkelige kasser 020 Kirkekasser
91.806 91.806
15
Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt
Budget 2012 97.139 -67.139 30.000
16
Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 84.007 84.219 85.283 73.327 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338 2.000 -60.023 -56.023 11.989
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Udgifter 97.139 84.007 Indtægter -67.139 -82.007 Netto 30.000 2.000
Overslag 2014 84.219 -144.242 -60.023
Overslag 2015 85.283 -141.306 -56.023
Overslag 2016 73.327 -61.338 11.989
På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 50 mio. kr. årligt, hvilket reduceres med nedenstående budgetterede låneoptag. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 48 mio. i 2013, 34 mio. i 2014 og 30 mio. i 2015. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 76 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 38 mio. i 2016. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.
17
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
04 Lån
84.007
82.007
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser
84.007
08 Balanceforskydninger
84.007
55 Forskydninger i langfristet gæld
84.007
63 Selvejende institutioner med overenskomst 68 Realkredit
135 1.247
70 Kommunekreditforeningen
73.306
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
9.319
7 Finansiering
82.007
08 Balanceforskydninger
82.007
55 Forskydninger i langfristet gæld
82.007
70 Kommunekreditforeningen
82.007
18
Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt
Budget
Budget
Overslag
Overslag
Overslag
2012
2013
2014
2015
2016
-1.108.785
-1.039.389
-993.469
-1.030.816
-1.070.828
26.368
27.457
28.008
28.664
29.394
10.990
11.123
11.178
11.247
11.325
-269.761
-294.172
-296.299
-296.947
-297.636
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.339.188 -1.292.981 -1.248.582 -1.285.852 -1.325.745
19
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 7.62.80 Udligning og generelle tilskud Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
-1.108.785
-1.039.389
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-993.469
-1.030.816
-1.070.828
Her budgetteres: Generelle statstilskud. Landsudligning. Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget lovforslaget L 191 "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet)" (lov nr. 582). Herudover har en række andre lovændringer betydning for kommunernes økonomi og budgetlægning. Ændret udligning og tilskud Justeringer af lovgrundlaget har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret 2013. De væsentligste ændringer for kommunerne er: Ændringer vedrørende opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov: °
Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov udvides for at gøre opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet.
°
Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov nedsættes fra 2 pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jf. nedenfor.
Ændringer vedrørende opgørelsen af det sociale udgiftsbehov: °
Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt betingede udgiftsbehov ændres.
°
Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige forsørgere" og "Børn som er flyttet".
°
Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen.
°
De enkelte kriteriers vægt, i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov, justeres. 20
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Ændringer vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget: °
Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den lavere skatteværdi af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Endvidere nedsættes - som tidligere nævnt - vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget om justering af udligningssystemet.
°
Der afsættes to "skattepuljer” se budgetforudsætningerne til bevilling 6 Skatter.
Ændringer vedrørende særtilskud: °
Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Basistilskudspuljen er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet.
°
Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget frem for indbyggertallet.
°
Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen finansierers af bloktilskuddet.
Overgangstilskud: °
Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på mere end 0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr.
Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet bl.a. i forhold til likviditetstab i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark. Det betingede balancetilskud Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for 2012. For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2013. Nedsættelsen ved overskridelse af rammen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.
21
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Justering af det betingede bloktilskud Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2014 til 2016 er anvendt KL’s skøn for udviklingen fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010: År 2013 2014 2015 2016
Mio. kr. 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2
Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (Statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 11.991,6 mio. kr., 1.995,2 mio. kr. og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 70.232,5 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. hvoraf 4 mia. kr. er betinget balancetilskud Silkeborg Kommune modtager netto 1.039,4 mio. kr. i 2013. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget Overudligning Udligning af selskabsskat
801,2 160,8 64,0 0,1 13,3
mio. mio. mio. mio. mio.
kr. kr. kr. kr. kr.
Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens 22
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 163.200 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomiog Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9075 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 56.049 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.700 pr. 1. januar 2013 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((163,200* 0,249075) – 56,049) x 0,58 x 89.700= 801,214 mio. kr. i 2013. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud 2013. Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 114 af 13. juni 2012 Tilskud vedr. landsudligningen Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Regulering vedr. forhøjelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemfører en skattenedsættelse for 2013, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. overgangstilskud i 2013 i forbindelse med justeringer i udligningssystemet, jf. L 582 af 18. juni 2012. Statstilskud i alt til fordeling efter indbyggertal Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter Heraf betinget bloktilskud vedr. bruttoanlægsudgifter
70.232,5 -50.572,3 -4.703,1 -221,6 -283,4 -187,5 -223,1 14.041,6 3.000 1.000
Statstilskud der fordeles efter folketal er 14.041,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal er 1,6011 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 14.041,6 * 0,016011 = 224,8 mio. kr., hvor af 64 mio. kr. er betinget balancetilskud.
23
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.700) der svarer til statsgarantien) er 44.004.000/89.700= 491 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 787 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (787-491) * 0,5 * 89.700= 13,3 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto
26.368
27.457
28.008
Overslag 2015
Overslag 2016
28.664
29.394
Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2013 modtager Silkeborg Kommune 32,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 59,5 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto
10.990
11.123
11.178
Overslag 2015
Overslag 2016
11.247
11.325
Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2013 124 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,1 mio. kr. 7.62.86 Særlige tilskud 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto
-269.761
Budget 2012
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
-294.172
-296.299
-296.947
-297.636
Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (10,0 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2013. 24
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 750 mio. kr. i 2013, herunder til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånepuljen er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Endvidere indeholder § 3 i lov nr. 588 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af beskæftigelsestilskuddet) nogle overgangsregler med virkning for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, samt justeringer af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af: •
Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
•
Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret
Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 231,6 mio. kr. i 2013. I første kvartal 2013 afregnes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 med –1,5 mio. kr. Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,68 mio. kr. i 2013. 7.62.87 Refusion af købsmoms Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
2.000
2.000
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.000
2.000
2.000
Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.
25
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
05 Tilskud og udligning
72.644
1.365.625
7 Finansiering
72.644
1.365.625
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.
72.644
1.365.625
62 Tilskud og udligning
70.644
1.365.625
80 Udligning og generelle tilskud
1.039.389
001 Kommunal udligning
801.275
002 Statstilskud til kommuner
224.835
010 Udligning af selskabsskat
13.279
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 001 Udligning vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne
59.521
32.064
59.521
32.064
11.123
002 Kommunalt udviklingsbidrag
11.123
86 Særlige tilskud
294.172
007 Tilskud fra kvalitetsfonden
32.021
008 Beskæftigelsestilskud
231.576
010 Efterreguleringer 008 Beskæftigelsestilskud
1.536 1.536
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
8.680
014 Tilskud til et generelt lødt af ældreplejen
10.013
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
13.418
65 Refusion af købsmoms
2.000
87 Refusion af købsmoms
2.000
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 010 Automatisk bogført tilbagebetaling
2.000 2.000
26
Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt
Budget
Budget
Overslag
Overslag
Overslag
2012
2013
2014
2015
2016
-3.208.648
-3.385.041
-3.459.419
-3.521.589
-3.574.281
-34.735
-44.004
-39.670
-45.973
-50.704
-1.816
-1.985
-1.985
-1.985
-1.985
-337.805
-345.190
-363.830
-382.022
-400.359
-25.331 -25.984 -25.984 -25.984 -25.984 -3.608.335 -3.802.204 -3.890.888 -3.977.553 -4.053.313
27
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
-3.208.648
-3.385.041
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-3.459.419
-3.521.589
-3.574.281
Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. · Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger · Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. I budget 2013 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010, som er opgjort pr. maj 2012 til 11.833 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for to elementer fra genopretningspakken fra maj 2010, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”suspension af pgf. 20 regulering” samt ”loft over fradrag vedr. fagforeningskontingent”. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 bliver således 12.025,3 mio. kr. og fremskrives med den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 13.324,075 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. Effekterne af ”genopretningspakken fra maj 2010” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2010:
Skatteprovenue
Udskrivningsgrundlag
Mio. kr.
2010 pr. maj 2012 Korrektioner: Suspension af pgf. 20-regulering Loft over fradrag for fagforeningskontingenter 2010 Korrigeret
28
3.017,4
11.833,0
39,1
153,3
9,9
39,0
3.066,5
12.025,3
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 3,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5
Med Finansloven for 2012 besluttede Regeringen og Enhedslisten en række skatteændringer. Mest betydningsfuld på kort sigt er udfasningen af Boligjobplanen med udgangen af 2012, sådan at private ikke, som tidligere vedtaget, kan få fradrag for boligistandsættelse mv. i 2013. Det hæver udskrivningsgrundlaget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedjusteret tidligere skøn over renteudviklingen med baggrund i den aktuelt meget lave rente. Nettoeffekten heraf er også et højere udskrivningsgrundlag pga. at boligejernes fradragsberettigede renteudgifter bliver lavere. Det skal bemærkes, at konsekvenserne af Regeringens aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 22. juni 2012 om en skattereform ikke er indarbejdet i KL’s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivningsgrundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer: Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indfases gradvist fra 2013. Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr. Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023. Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases langsomt fra 2013. Forventede udskrivningsgrundlag i silkeborg Kommune: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2013 og frem til 2016 er anvendt KL’s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010. År 2012 2013 2014 2015 2016
Stigning Statsgaranti Statsgaranti 2,2 % 1,8 % 1,5 %
Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) 12.616,1 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2
29
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Efterregulering Efterreguleringen for 2010 opgøres i 2012 og afregnes i 2013 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2010. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010, 2011 og 2012 hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 20112013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfinansieringsgrænsen også i 2013 være 24,86 pct. For 2013 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2013. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2013. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2013 – altså højere end de 24,86 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2013 er 1.968,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.968,5 mio. kr. altså 12,598 mio. kr. Skattesanktion og skattepuljer Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen. Som en del af regeringens aftale med Enhedslisten om en justering af udligningssystemet er der afsat to "skattepuljer" i 2013. Disse uddybes nedenfor. De to puljer (eller rammer) skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne i 2013, uden at den samlede kommunale skatteudskrivning stiger. Ramme på 250 mio. kr. til at hæve skatten Der er afsat en ramme på 250 mio. kr. til, at kommuner kan hæve skatten i 2013. Rammen blev fordelt d. 19. september 2012 efter ansøgning på baggrund af kommunens strukturelle og aktuelle økonomiske behov. Ordningen indebærer, at kommunerne der fik tilsagn om at måtte hæve skatten fritages for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. Ansøgninger kunne fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen har et tab på justeringen af udligningssystemet.
30
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Andre kommuner kunne også komme i betragtning. Der blev ved fordelingen af puljen supplerende lagt vægt på følgende forhold: • •
Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.
•
Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.
•
Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.
•
Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.
Tilskud til at sænke skatten i 2013 inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til at nogle kommuner kan hæve skatten i 2013 inden for en samlet uændret kommuneskat, blev der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 2013. Tilskuddet vil være på 75 pct. af indtægtstabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden. Det fremgår af udligningsaftalen, at tilskuddet kan gives til kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet. Også denne pulje blev af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter ansøgning, med en tilsvarende proces som ovenfor. Nedsættelsen gælder kun kommunal indkomstskat og grundskyld og ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. 07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto
-34.735
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-44.004
-39.670
-45.973
-50.704
Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2013. Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2010 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til 4.492 mio. kr. Provenuvurderingen i 2014-2016 er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i 2011-2013. En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for 2014-16 er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Flere store selskaber har primo 2012 offentliggjort deres regnskaber for indkomståret 2011. 2011 tyder - med undtagelse af banksektoren - på at have været et overraskende positivt år. Skatteministeriet har endnu ikke opjusteret sit skøn over indtægterne i 2011, men det kan ikke udelukkes, at det nuværende skøn for 2014 er for lavt.
31
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Tabel 10.1 Skøn over kommunal andel af selskabsskat
07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto
-1.816
-1.985
-1.985
Overslag 2015
Overslag 2016
-1.985
-1.985
Beløbet i 2013 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2010. 07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto
-337.805
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-345.190
-363.830
-382.022
-400.359
Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2011. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent Skønnet landsudvikling 2012/2013 7,0 6,0 2013/2014 6,2 5,4 2014/2015 5,8 5,0 2015/2016 5,5 4,8 Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.984,5 mio. kr. i 2013, heraf udgør 2.110,5 mio. kr. produktionsjord. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-9,7-5,1=7,2).
32
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Kommunerne blev indtil 2012 kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2. Fra og med 2013 tages der højde for landbrugsjordens lavere skatteværdi ved, at produktionsjord indgår med den lavere faktiske skatteværdi i kommunens beskatningsgrundlag. Det giver kommuner med produktionsjord en gevinst i udligningen. Derfor viderefører man ikke det særlige tilskud til kommuner med produktionsjord. De fordelingsmæssige effekter af ændringen kommunerne imellem er håndteret ved samtidig at løfte grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Ligesom man har nedsat vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 5 mio. kr. Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Kommunerne vil også i 2013 og formentlig også i 2014 kunne få refusion for disse merudgifter. 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto
-25.331
-25.984
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-25.984
-25.984
-25.984
Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Dækningsafgiften opkræves i 2013 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 450,2 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 129,8 mio. kr. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.
33
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
06 Skatter
12.598
3.814.802
7 Finansiering
12.598
3.814.802
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.
12.598
3.814.802
68 Skatter
12.598
3.814.802
90 Kommunal indkomstskat
12.598
3.397.639
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft
3.397.639 12.598
92 Selskabsskat
44.004
001 Afregning af selskabsskat m.v.
44.004
93 Anden skat pålignet visse indkomster
1.985
004 Kommunens andel af skat af dødsboer
1.985
94 Grundskyld
345.190
001 Grundskyld
345.190
95 Anden skat på fast ejendom
25.984
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi
4.473
003 Dækningsafgift af forretningsejendomm es forskelsbeløb
34
21.511
Bevilling 11 Ældreboliger Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ældreboliger I alt
Budget 2012 -10.404 -10.404
35
Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 11 Ældreboliger Bevilling 11 Ældreboliger er en ny bevilling, som er oprettet i forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsdrift. Bevilling 11 Ældreboliger omfatter alle kommunale ældre- og plejeboliger, der tidligere var fordelt på bevilling 55 Handicap og bevilling 73 Ældreområdet. Formålet med at oprette en ny bevilling er, at skabe overblik over økonomien i ældre- og plejeboliger. Boligerne på bevilling 11 Ældreboliger administreres dels af Ejendomme og dels af eksterne administratorer (almene boligorganisationer). 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto
-10.404
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-13.646
-13.646
-13.646
-13.646
* Bevillingsflytninger til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (netto -3.242 t.kr.) er ikke indeholdt. På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger bortset fra ydelser på lån hos Kommunekredit, disse afholdes på bevilling 2 og 3. Til funktionen er knyttet følgende boliger: På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bakkegården, Kjellerup Bakkehuset, Kjellerup H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg Birkebo/Birkely, Bryrup Fredensgade, Kjellerup Fuglemosen, Kjellerup Funder, Silkeborg Fårvang Ældrecenter, Fårvang Grauballelund, Silkeborg Gødvad Plejecenter, Silkeborg Karolinelundscentret, Gjern Klosterhaven, Kjellerup Kragelund Plejecenter, Silkeborg Malmhøj, Kjellerup Multihuset, Kjellerup Horsensvej 7 Præstemarken, Them Resdallund, Silkeborg Sandgårdsparken, Kjellerup Solgården, Kjellerup Sorringhus, Sorring Søvangen, Ans Toftevang, Them Ægrisvej, Silkeborg Østervang, Bryrup
36
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
11 Ældreboliger
15.174
28.820
1 Drift
15.174
28.820
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
15.174
28.820
32 Tilbud til ældre og handicappede
15.174
28.820
30 Ældreboliger
15.174
28.820
15.174
28.820
520
1.395
1 Egne 530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP 092 Lejeindtægter 005 Leje
1.395 1.395
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
66 66
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
454 264 94 4 92
530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP
543
092 Lejeindtægter 005 Leje
1.327 1.327 1.327
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
543 234 225 9 75
530010 H.C.BRANNERSVEJ 1AH og KN, 8600 SILKEBORG
488
092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag
823 823 715 108
400 Personale 401 Løn m.v.
55 55
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
390 180 36 66 8 22
37
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
78
790 Administrationsgebyr
33
530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP
1.130
092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag 020 Indbetalt el
Indtægter
1.666 1.666 1.456 135 45 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
5 5
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1.057 420 70 210 160 60 137
790 Administrationsgebyr
68
530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 5963, 8620 KJELLERUP
366
092 Lejeindtægter 005 Leje
688 688 688
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
40 40
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
326 122 51 30 2 121
530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP
614
092 Lejeindtægter 005 Leje
1.126 1.126 1.126
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
39 39
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
575 349 123 24 79
530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600 SILKEBORG
389
38
800
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag
Indtægter 800 725 75
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
389 153 10 72 21 15 118
530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG
432
092 Lejeindtægter 005 Leje
711 711 711
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
68 68
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
364 152 20 42 85 25 40
530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6 GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG
264
092 Lejeindtægter 005 Leje
360 360 360
400 Personale 401 Løn m.v.
29 29
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
16 16
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
219 55 39 57 68
530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ, 8600 SILKEBORG
2.593
092 Lejeindtægter 005 Leje
5.280 5.280 5.280
400 Personale 401 Løn m.v.
532 532
500 Materiale og aktivitetsudgifter
20
39
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 590 Administrationsudgifter
Indtægter
20
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1.787 406 25 470 152 122 612
790 Administrationsgebyr
254
530037 KAROLINELUND
707
092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag 030 Indbetalt vand/vandafledning
1.403 1.403 1.243 124 36
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
641 42 166 169 81 183
790 Administrationsgebyr
56
530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP
278
092 Lejeindtægter 005 Leje
899 899 899
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
278 103 127 10 38
530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 79, 8600 SILKEBORG
939
092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag
1.883 1.883 1.696 187
400 Personale 401 Løn m.v.
165 165
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer
693 196 58
40
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
198 20 25 196
790 Administrationsgebyr
71
530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620 KJELLERUP
649
092 Lejeindtægter 005 Leje
1.309 1.309 1.309
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
51 51
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
598 423 136 5 34
530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP
174
092 Lejeindtægter 005 Leje
574 574 574
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
174 78 38 27 31
530058 HORSENSVEJ
538
092 Lejeindtægter 005 Leje
560 560 560
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
538 538
530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A 10B 8653 THEM
279
092 Lejeindtægter 005 Leje
542 542 542
400 Personale 401 Løn m.v.
56 56
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 730 Vand og vandafledningsbidrag
183 51 56 51
41
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
25
790 Administrationsgebyr
30
530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600 SILKEBORG
776
092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag
Indtægter
888 888 804 84
400 Personale 401 Løn m.v.
116 116
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
650 254 152 101 35 30 78
530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP
929
092 Lejeindtægter 005 Leje
2.082 2.082 2.082
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
97 97
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
832 558 207 9 58
530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP
585
092 Lejeindtægter 005 Leje
1.266 1.266 1.266
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
49 49
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
536 382 114 40
530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 13, 8641 SORRING
340
092 Lejeindtægter
529 529
42
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 005 Leje
Indtægter 529
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
40 40
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
300 154 15 56 30 15 30
530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS
408
092 Lejeindtægter 005 Leje
977 977 977
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
34 34
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
374 195 90 4 85
530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM
578
092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag
869 869 786 83
400 Personale 401 Løn m.v.
96 96
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
396 102 30 91 81 56 36
790 Administrationsgebyr
76
530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 28, 8600 SILKEBORG
437
092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag
642 642 570 72
500 Materiale og aktivitetsudgifter
10
43
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 590 Administrationsudgifter
Indtægter
10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
391 127 76 76 51 61
790 Administrationsgebyr
36
530095 ØSTERVANG 57, 8654 BRYRUP
218
092 Lejeindtægter 005 Leje
221 221 221
400 Personale 401 Løn m.v.
40 40
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
5 5
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
148 61 25 25 37
790 Administrationsgebyr
25
44
Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Fælles ejendomsdrift Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Ældreboliger I alt Anlæg
Budget 2012 156.101 1.186 3.192 2.837 163.317 42.473
45
Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 190.025 190.525 190.525 190.525 1.200 1.200 1.200 1.200 2.820 2.820 2.820 2.820 2.500 2.500 2.500 2.500 196.545 197.045 197.045 197.045 52.000 37.500 33.500 3.500
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for ejendomsdriften af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Ejendommes opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver, og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver. Fælles Ejendomsdrift 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto
156.102
Budget* 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
190.025
190.525
190.525
190.525
* I løbet af 2012 er opgavesnit i forhold til fælles ejendomsdrift kvalificeret og budgettet er tilrettet i overensstemmelse med de foretagne opgaveflytninger. Ovenstående angiver budget 2013 til drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Budget 2013 for Fælles Ejendomsdrift fordeles ud på driftsområderne, som følger: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Kommunale ejendomme* Brand og redning Kultur og Fritid Skoler Børn og Familie Social Service Handicap Ældreområdet I alt
Budget 2013 13.296 433 15.419 103.455 32.877 1.168 249 23.128 190.025
Overslag 2014 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525
Overslag 2015 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525
Overslag 2016 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525
* Kommunale ejendomme og arealer ejet af Økonomiudvalget. Bevilling 12 Kommunale ejendomme, dækker over to centrale driftsenheder: • Rengøring • Teknisk Service Rengøring Rengøring er inddelt i fem geografiske områder; Nord, Syd, Øst, Vest og Centrum. Hvert område ledes af en serviceleder. Servicelederen har personaleansvar og kontakt til arbejdsstedet. Rengøring er i 2013 budgetteret med i alt 166 fuldtidsstillinger, heraf 156 rengøringsassistenter, en sektionsleder, fem serviceledere, en driftstræner og tre administrativmedarbejdere. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser, telefon, tjenestekørsel og beklædning er budgetteret med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, administrationsbidrag, husleje, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 17 biler • 3,8 mio. kr. til indkøb af rengøringsmidler m.v. • 2,4 mio. kr. til nyanskaffelser.
46
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Timesatsen for Rengøring indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 244 kr./time. Rengøring leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (54,8 mio.kr.), men leverer også ydelser til ejendomme udenfor bevillingen (2,6 mio.kr.). Teknisk Service Teknisk Service er inddelt i tre geografiske områder; Nord, Syd og Øst. Hvert område ledes af en områdeleder, som har personaleansvaret for 3-4 teams á ni medarbejdere. Hvert team har en teamkoordinator til at koordinere opgaverne. Teknisk Service er i 2013 budgetteret med i alt 84,37 fuldtidsstillinger, heraf 79,37 teknisk servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en administrativ medarbejder. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser: Telefon: Tjenestekørsel: Beklædning:
Kursusudgifter til administrativt personale Mobil 1.908 kr. pr. medarbejder og Afaria 600 kr. pr medarbejder 1.200 km. pr. fuldtidsansat. Arbejdstøj 1.500 kr. pr. medarbejder og sikkerhedssko 800 kr. pr. medarbejder.
Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 12 biler • 120.000 kr. pr. team til små indkøb, såsom søm, skruer, værktøj m.v. Timesatsen for Teknisk Service indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 313 kr./time. (Timepris 258 kr./time og overhead 55 kr./time). Teknisk Service leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (28,9 mio. kr.), men leverer også ydelser udenfor bevillingen (4,5 mio. kr.). Bygningsudgifter Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er budgetteret, som angivet nedenfor: Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af Klimaskærm Teknisk service står for de forbyggende vedligeholdelsesopgaver. Ved forebyggende vedligeholdelsesopgaver forstås, de opgaver, som gennemføres inden der opstår skader. Teknisk Service står endvidere for akutte vedligeholdelsesopgaver som for eksempel pludselige nedbrud af tekniske installationer, storm- og vandskader, hærværks- og indbrudsskader med videre. Disse skader skal udbedres straks for at begrænse yderligere skader på bygningerne. Rådgivning og Vedligehold står for den planlagte vedligeholdelse og tekniske installationer, som for eksempel udskiftning af tage, vinduer eller afslibning af gulve. Der foretages årlige bygningssyn som danner grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsesprojekter. Vedligeholdelsesprojekterne prioriteres i forhold til den samlede bygningsmasse i Silkeborg Kommune.
47
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Budget 2013 indeholder udgifter til: • Teknisk Service timer • Materialeindkøb, serviceaftaler fx elevatoreftersyn og Brand & Redning, afregning af eksterne ydelser fx håndværker og lignende. Udenomsarealer Ejendomme har i samarbejde med Entreprenørgården udarbejdet tre plejeplaner for pleje og vedligehold af de grønne arealer. Der er en plejeplan for henholdsvis 1) skoler og SFO, 2) børnehaver og integrerede institutioner og 3) plejecentre. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2012. Tilbuddet for pleje og vedligehold af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner. Vinterbekæmpelse er budgetteret på de forskellige driftsområder. Budget 2013 til vinterbekæmpelse bygger på en opgørelse fra Entreprenørgården baseret på de seneste tre år. Budget 2013 til vinterbekæmpelse fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Kommunale ejendomme Plejecentre og ældreinstitutioner Idrætsfaciliteter
Budget 2013 350 200 90 50 50
Rengøring Rengøring varetager rengøringsopgaver i størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Rengøringsbudgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Rengørings beregnede kontraktsum i 2012 PL-fremskrevet, og budgetlagt på de enkelte ejendomme. Udover den almindelige rengøring, er der i budget 2013 afsat midler til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2013 til måtteservice og vinduespudsning fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Administrationsbygninger m.v. Idrætsfaciliteter
Budget 2013 650 430 980 140
Skatter, afgifter og forsikringer Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til ejendomsskat, hybridnet, licens, rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer, løsøreforsikring og lignende. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Forbrug (El, vand og varme) Forbrugsbudgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af skønnede udgifter for 2012 PLfremskrevet. De skønnede udgifter i 2012 er baseret Ejendommes bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform oplyst af de enkelte forsyningsselskaber.
48
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Specifikation af anvendte enhedspriser: Varme Forsygningsselskab/Brændsler Silkeborg Forsyning Kjellerup Fjernvarme Gjern Varmeværk Ans Kraftvarmeværk Fårvang Varmeværk Naturgas Olie Bio-olie
Enhedspriser 2012 Kr./MWh 446 250 420 620 390 611 950 785
Enhedspris på El: 1.550 Kr./MWh og enhedspris på vand: 35 Kr./m3. Hvis der i løbet af 2013 sker væsentlige ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette forsøges reguleret løbende. Pris- eller mængdeændringer kan specielt påvirke budgettet væsentligt, f.eks. et ekstremt koldt eller varmt år eller en stigning i energipriserne fra forsyningsselskaberne. Der er i årene 2013-2016 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio.kr., finansieret ved låneoptagelse. Energiinvesteringerne etableres i en ”hvile i sig selv” ordning, hvor de afledte besparelser, der indfases i årene 2014 til 2016, giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene. Indleje I forbindelse med indførelsen af Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, er størstedelen af aftaler om indleje af lokaler samlet i Ejendomme. Disse lokaler stilles til rådighed for driftsområderne på samme måde, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune. Budget 2013 for indleje af lokaler er budgetteret med udgangspunkt i de forventede reelle indleje udgifter i 2012 PL-fremskrevet. Nedenstående oversigt angiver de lokaler, der forventes indlejet i 2013: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tandskovvej 15, Silkeborg Lillehøjvej 29, Silkeborg Gjern SFO, Skovvejen 6, Gjern Kragelund SFO - Pavillon, Frederiksdalvej 9A, Silkeborg Sjørslev SFO, Sognegårdsvej 41, Kjellerup Klub Jupiter, Resedavej 105, Silkeborg Silkeborg Ungdomsskole - Pavillon, Oslovej 2, Silkeborg Slugten, Arendalsvej 301, Silkeborg Klokkeblomst, Skærskovvej 12A, Silkeborg Laven Børnehave, Møgeløvej, Silkeborg Børnehuset Ans, Skovareal matr. Nr. 11e, Tange by Granly, Gjessøvej 40D, Silkeborg Dybkærgården, Arendalsvej 270, Silkeborg Gjern Børnegård, Troldbjergvej 4, Gjern Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5, Silkeborg Frederiksberggårdens børnehave, Frederiksberggade 60-62, Silkeborg Kjellerup Genoptræningscenter, Vestergade 23A, Kjellerup Decentral Træning, Borgergade 151, Silkeborg Område Øst – Sygeplejen, Nørretorv, Silkeborg Enghusene, Kejlstrupvej 30, Silkeborg Misbrugscentret, Chr. 8. vej 2, Silkeborg Medborgerhuset Toftebjerg, Rølikevej 3, Them Jobcentret, Drewsensvej 60, Silkeborg
49
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Før indførelsen af Fælles Ejendomsdrift blev der opkrævet leje for nogle interne lejemål. Dette er bragt til ophør, fordi der generelt ikke opkræves leje for driftsområders benyttelse af lokaler. Dette dog med undtagelse af lejemål beliggende udenfor bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvor lejen indgår i takstberegninger eller lignende. Vagtordning på skoler Der er budgetlagt med 1.200 t.kr. til vagtordning på skolerne. Dansikring forventes at skulle varetage denne opgave i 2013, og budget er fastlagt med udgangspunkt i aftalen for 2012 PLfremskrevet. Tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner Der er budgetlagt med 121 t.kr. til tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner. Inventar i administrationsbygninger Der er budgetlagt med 850 t.kr. til inventar i administrationsbygninger, herunder Silkeborg Rådhuset.
Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån
Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kommunalstøtte gives dog stadig i form af anlægstilskud. 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
1.186
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
1.200
1.200
1.200
1.200
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
3.192
2.820
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.820
2.820
2.820
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier. 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
2.837
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.500
2.500
2.500
2.500
Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.
50
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Økonomiudvalget
Bevilling:
12 Kommunale ejendomme
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
00.22.01 Fælles formål Salg
-35.000 -25.000 -25.000
Køb
35.000
25.000
25.000
48.000
34.000
30.000
-25.000
-25.000
-135.000
25.000
25.000
135.000
00.25.10 Fælles formål Energi-investeringer
112.000
Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold
4.000
12 Kommunale ejendomme
51
3.500
15.000
15.000
3.500
3.500
3.500
18.000
52.000 37.500 33.500
3.500
18.500
145.000
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
12 Kommunale ejendomme
295.427
46.882
1 Drift
208.427
11.882
13.727
11.682
22 Jordforsyning
1.344
520
05 Ubestemte formål
1.344
520
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1.344 363 981
900 Indtægter 910 Forpagtningsafgifter m.v.
520 520
25 Faste ejendomme
10.351
10 Fælles formål
765
010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 700 Fast ejendom 700 Puljer
2.200 2.200 2.200
010100 RENGØRING
1.851
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
47.581 47.248 78 20 235
500 Materiale og aktivitetsudgifter 509 Rengøringsmidler 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 591 Administrationsbidrag
4.407 3.800 290 25 292
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
3.539 2.350 1.189
700 Fast ejendom 760 Husleje
60 60
900 Indtægter 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.
57.438 57.438
010110 TEKNISK SERVICE
1.114
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
29.952 28.944 45
52
11.162
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
375 216 193 179
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
118 100 18
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
2.233 1.200
900 Indtægter 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.
33.417 33.417
Indtægter
1.033
11 Beboelse
2.773
011001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
577
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 790 Andet
577 561 16
011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 790 Andet
1.129
3.507
1.770
1.129 395 82 61 162 92 43 170 119 5
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 915 Indbetalt el 920 Indbetalt hybridnet
1.770 1.390 190 110 80
011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG
187
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
187 58 29 6 17 77
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
289
289 236
53
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet
Indtægter 29 24
011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG
98
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
98 40 18 3 12 25
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
89
89 70 19
011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG
75
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
75 30 19 2 10 14
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
86
86 65 21
011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG
51
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
51 30 5 7 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
48
48 42 6
011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG
28
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
28 23 1 4
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
13
13 13
011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG
46
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
46 30 10 2 1
54
48
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
3
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
48 36 12
011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG
38
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
38 30 2 1 5
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 922 Garageleje (momsregistreret)
47
47 36 7 4
011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600 SILKEBORG
86
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
86 56 4 2 9 15
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
93
93 93
011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG
122
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
261 114 59 6 28 51 3
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet 975 Indtægter vedr. vaskepoletter
139 115 13 11
011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG
46
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
48 48
011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN
80
55
252
252 212 24 14 2
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
50 40 10
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
130 130
011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP
55
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
55 30 13 2 2 8
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
30
30 30
011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP
35
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
35 21 5 1 2 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
57
57 57
011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG
21
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
21 15 4 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
22
22 22
011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG
16
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
16 11 5
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
72
72 72
011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG
125
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
125 47 17 3 8 50
56
264
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet 975 Indtægter vedr. vaskepoletter
Indtægter 264 221 23 18 2
011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG
31
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
31 23 8
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
33
33 33
011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG
29
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
29 10 6 1 3 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
32
32 32
011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG
59
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje
59 20 9 2 2 26
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
56
56 46 10
011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG
30
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
17 15 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
47 47
011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM
37
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
37 27 1 2 7
57
45
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 900 Indtægter 905 Lejeindtægt
Indtægter 45 45
011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG
68
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
68 33 11 2 4 18
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag
119
119 103 16
011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG
16
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
16 15 1
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
42
42 42
13 Andre faste ejendomme
4.323
7.655
013001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
549
700 Fast ejendom 790 Andet
549 549
013010 LANDEJENDOMME
324
630
18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG
34
48
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
34 25 4 5
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
48 48
20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP
2
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD
1
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1 1
55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL
1
700 Fast ejendom
1
58
10
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
1
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
10 10
60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING
2
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
35
35 35
67 SORTENBORGVEJ 4
39
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
39 31 2 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
126
126 126
68 SORTENBORGVEJ 8
45
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
45 31 4 1 2 7
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
89
89 89
70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD
68
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
68 31 26 2 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Indbetalt varme
117
117 93 24
75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL
1
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1 1
84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE
30
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
30 10 20
59
35
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 900 Indtægter 905 Lejeindtægt
Indtægter 35 35
85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE
42
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
42 25 2 15
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
62
62 62
87 SORTENBORGVEJ 29
59
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
59 31 17 11
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
108
108 108
013080 ANTENNEMASTER
3
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
3 1 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
53
53 53
013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP
272
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
272 10 30 103 53 7 64 5
013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 SILKEBORG
5
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
5 2 3
013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30, 8620 KJELLERUP
126
01 MUSEUM
55
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
55 45
60
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
10
02 LOKALHISTORISK ARKIV
70
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
70 28 42
03 THORNINGHUS
1
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1 1
013165 BORGERGADE 19 ST.
31
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
31 10 21
013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 SILKEBORG
10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
10 10
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
Indtægter
44
44 44
013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG
10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
10 8 2
013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 SILKEBORG
23
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
23 23
013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP
33
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
33 6 2 3 22
013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG
67
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
67 50 17
013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG
342
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
342 209
61
162
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
115 18
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
162 162
013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG
247
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
247 128 62 37 20
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
479
479 479
013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
43 33 15 6 12
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
76 76
013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN
147
700 Fast ejendom 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
23 14 9
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
170 170
013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620 KJELLERUP
680
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
680 600 80
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
1.220
1.220 1.220
013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG
67
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
67 11 45 2 8 1
013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG
30
62
16
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
30 11 8 5 6
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Indbetalt varme
16 2 14
013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN
275
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring
275 75 33 100 64 3
013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)
30
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
30 30
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
1.652
1.652 1.652
013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG
226
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
226 163 63
013570 VEJLSØVEJ 1123 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG
400
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
400 400
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 907 Lejeindtægt (momsregistreret)
48
48 13 35
013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG
30
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
30 30
900 Indtægter 907 Lejeindtægt (momsregistreret)
2.985
2.985 2.985
013580 VEJLSØVEJ 5153, 8600 SILKEBORG
150
900 Indtægter 907 Lejeindtægt (momsregistreret)
150 150
013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN
63
40
73
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
GAMLE BIOGRAF) 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer
40 38 2
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
73 73
013700 ØSTERGADE 13, 8600 SILKEBORG
429
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
429 49 60 10 14 296
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål (momsregistreret)
143
143 134 9
013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP
105
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
105 17 12 3 4 69
013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG
159
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer
159 45 61 53
15 Byfornyelse
1.200
001 Udgifter til byfornyelse 100 Ydelsesstøtte
1.200 1.200
18 Driftsikring af boligbyggeri
2.820
001 Støtte til opførelse af boliger 020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002 030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger 040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer
2.730 500 600 1.630
002 Ungdomsboligbidrag
90
32 Fritidsfaciliteter
1.599
64
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 31 Stadion og idrætsanlæg
1.333
02 Idrætshaller
1.263
1 Egne
1.263
031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
1.263
1.263 73 481 520 63 126
04 Friluftsbade
70
1 Egne
70
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN
70
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
70 24 10 23 13
35 Andre fritidsfaciliteter
266
01 Campingpladser og vandrerhjem
266
1 Egne
266
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG
266
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
266 95 95 56 20
58 Redningsberedskab
433
95 Redningsberedskab
433
003 Afhjælpende indsats 700 Fast ejendom
433 433
03 Undervisning og kultur
116.555
22 Folkeskolen m.m.
107.910
01 Folkeskoler
72.777
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
33.169
65
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 15 ØVRIGE
33.169
700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 750 Rengøring 793 Pulje til vagtordning
33.169 13.386 17.805 350 428 1.200
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS
1.841
02 ANS SKOLE IØVRIGT
1.841
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.841 40 489 174 47 152 939
301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG
2.288
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT
2.288
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.288 181 505 269 70 173 1.090
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP
1.499
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT
1.499
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.499 98 359 143 26 91 782
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.730 1.730 251 314 237 38 127 763
66
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.756 1.756 35 504 158 35 128 896
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.648 1.648 100 335 190 32 100 891
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.108 1.108 74 217 112 21 74 610
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG
2.010
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT
2.010
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.010 153 490 174 46 117 1.030
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN
719
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
719 84 131 32 12 50 410
67
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG
602
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
602 79 112 64 19 42 286
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG
839
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
839 41 136 70 18 59 515
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.288 1.288 421 203 86 20 53 505
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG
1.704
03 I ØVRIGT
1.704
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.704 75 355 190 33 126 925
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
2.102
01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE
2
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2 2
03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT
2.100
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
2.100 150
68
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
280 237 34 338 1.061
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG
669
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
669 44 205 49 17 39 315
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG
1.538
01 LANGSØ SPECIALKLASSER
90
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
90 52 29 9
03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT
1.448
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.448 166 209 212 28 137 696
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG
521
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
521 72 93 49 17 66 224
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.037 2.037 341 440 224 49 158 825
69
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP
537
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT
537
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
537 114 50 34 14 77 248
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.922 1.922 93 645 270 38 139 737
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
767
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
767 153 105 67 19 65 358
301123 SØLYSTSKOLEN
4.233
03 I ØVRIGT
4.233
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
4.233 189 1.266 402 119 331 1.926
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
1.749
01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE
46
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
46 5 26 10 3
70
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT
1.703
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.703 105 422 184 39 119 834
301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG
232
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
232 34 107 49 13 29
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.776 1.776 42 439 202 35 147 911
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP
742
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
742 63 161 58 17 79 364
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.149 1.149 27 179 129 29 141 644
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG
71
602
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
602 36 112 61 18 49 326
05 Skolefritidsordninger
15.820
305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
3.387
03 ØVRIGT
3.387
700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
3.387 2.910 293 184
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS
737
02 ANS SFO, IØVRIGT
731
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
731 33 92 42 18 546
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP
6
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
6 6
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG
522
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
522 80 56 16 37 333
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP
336
03 BRYRUP SFO IØVRIGT
336
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
336 31 39 13 19 234
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN
747
72
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 5, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
747 116 95 18 6 512
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG
343
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
343 84 35 13 17 194
305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 THEM
274
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
274 84 38 12 32 108
305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG
358
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
358 65 34 16 23 220
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG
340
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
340 19 9 7 305
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN
55
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 760 Husleje
55 26 7 8 14
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG
73
152
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
152 28 10 4 110
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG
114
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
114 12 9 8 5 80
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG
519
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN
89
700 Fast ejendom 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
89 59 5 25
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT
430
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
430 44 62 13 15 22 274
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG
532
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
532 71 70 20 17 354
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
511
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT
511
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
511 42 32 11 7 419
74
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG
220
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
220 31 24 8 8 89 60
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.058 1.058 122 121 19 47 749
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG
271
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
271 59 20 12 7 173
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG
515
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
515 84 49 16 16 350
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP
299
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje
299 38 26 12 189 34
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG
530
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El
530 167 50
75
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
13 17 283
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
411
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
411 112 83 21 5 190
305123 SØLYSTSKOLENS SFO
1.279
01 SFO, KNAST
457
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
457 33 23 10 16 105 270
02 I ØVRIGT
822
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
822 82 42 19 9 670
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
465
01 THORNING SPECIAL SFO
381
700 Fast ejendom 750 Rengøring
381 381
02 THORNING SFO, IVØRIGT
84
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
84 50 23 11
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG
436
700 Fast ejendom 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
436 39 12 20 365
76
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP
226
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
226 38 13 9 166
305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 SILKEBORG
731
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
731 84 55 18 43 531
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG
452
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
452 74 41 14 323
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
2.408
308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
209
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom
209
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP
702
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom
702
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG
981
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom
981
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG
516
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 700 Fast ejendom
516
209
702
981
516
77
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
16.905
1 Egne
16.905
318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 750 Rengøring
6.065 6.065 5.167 778 50 70
318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS
316
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
316 118 49 16 133
318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG
316
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
316 87 49 18 162
318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP
140
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
140 24 17 8 91
318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG
431
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
431 94 158 7 172
318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG
207
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
207 83 32 11 81
78
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM
100
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
100 18 17 8 57
318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG
384
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
384 112 119 24 129
318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG
56
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
56 8 3 7 38
318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN
89
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
89 26 7 8 48
318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG
94
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
94 18 10 9 57
318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG
172
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
172 44 24 13 91
318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG
39
700 Fast ejendom
39
79
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring
7 3 29
318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG
430
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
430 110 56 21 243
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
1.020
08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER
1.020
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
1.020 213 339 77 391
318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG
91
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
91 31 9 8 43
318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG
287
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
287 70 49 15 153
318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG
254
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
254 47 38 12 157
318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG
315
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
315 93 41 24
80
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 750 Rengøring
157
318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP
109
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
109 56 38 15
318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG
498
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
498 143 80 19 256
318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
149
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
149 44 26 12 67
318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER
627
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
627 172 56 22 377
318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
131
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
131 38 17 9 67
318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG
95
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
95 26 13 8 48
318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP
93
700 Fast ejendom
93
81
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
38 13 9 33
318145 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG
149
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
149 68 64 17
318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG
106
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
106 18 12 9 67
318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG
125
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
125 25 27 11 62
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG
794
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
794 189 132 175 40 258
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG
142
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
142 18 10 25 5 84
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG
270
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
270 13 132 72 26
82
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatte, afgifter og forsikringer
27
318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG
562
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
562 11 88 87 26 27 323
318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG
144
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
144 28 13 8 95
318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG
784
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
784 19 137 103 26 38 461
318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 1B + 3, 8600 SILKEBORG
943
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
943 41 155 127 24 26 570
318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG
378
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer
378 10 130 135 53 50
32 Folkebiblioteker
2.353
50 Folkebiblioteker
2.353
83
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE
2.353
01 BIBLIOTEKET
2.351
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
2.351 582 8 244 449 7 161 900
02 SILKEBORG ARKIV
2
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
2 2
35 Kulturel virksomhed
675
63 Musikarrangementer
629
1 Egne
629
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG
629
03 FAST EJENDOM
629
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
629 82 103 15 32 397
64 Andre kulturelle opgaver
46
1 Egne
46
364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)
7
700 Fast ejendom 740 Skatter og afgifter
7 7
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54
39
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og Vandafledningsbidrag 740 Skatter og afgifter
39 7 24 3 5
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
5.617
70 Fælles formål
3.348
1 Egne
3.348
84
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG
41
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
41 14 13 8 6
370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG
38
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
38 10 3 10 6 8 1
370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP
32
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
32 7 13 5 2 5
370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG
29
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
29 8 12 5 4
370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP
22
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
22 7 10 3 2
370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP
91
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
91 7 34 29 10 11
370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP
85
229
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
229 41 34 95 42 17
370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG
20
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
20 7 9 2 2
370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 Kjellerup
15
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
15 7 3 2 3
370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG
32
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
32 7 15 6 2 2
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.197 1.197 156 193 39 70 739
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.028 1.028 222 77 229 19 84 397
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG
120
700 Fast ejendom
120
86
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
14 6 50 17 12 12 9
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD
87
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El
87 10 56 21
370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)
12
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring
12 2 2 1 7
370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP
25
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
25 6 2 10 2 2 3
370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG
24
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
24 7 8 6 2 1
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 8653 THEM
186
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
186 20 59 67 15 25
370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP
37
700 Fast ejendom
37
87
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
4 13 13 2 5
370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP
26
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
26 7 10 3 2 4
370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP
57
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
57 10 16 19 4 8
76 Ungdomsskolevirksomhed
2.269
376001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
482
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
482 470 12
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG
1.558
20 FÆLLES UDGIFTER
1.049
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.049 63 186 195 41 83 481
30 FRITIDSUNDERVISNING
9
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
9 9
35 KLUB
500
700 Fast ejendom 760 Husleje
500 500
376098 HØJMARKSSKOLEN
229
88
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
Indtægter
229 15 82 56 9 67
04 Sundhedsområdet
1.388
62 Sundhedsudgifter m.v.
1.388
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
668
482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET
395
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 700 Fast ejendom
395
482010 TRÆNING LOKALTEAMS
273
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 700 Fast ejendom
273
85 Kommunal tandpleje
720
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE
720
001 Tandpleje for 018 årige opdelt på kommunens egne klinikker 700 Fast ejendom
720
395
273
720
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
60.095
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
32.877
10 Fælles formål
2.651
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.651
08 ØVRIGE
2.651
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 712 Tyverisikring i daginstitutioner 750 Rengøring
2.651 1.900 200 121 430
11 Dagpleje
676
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST
623
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning
623 10 23
89
200
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
18 2 144 426
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD
53
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer
53 9 31 6 7
13 Børnehaver
2.702
1 Egne
2.702
513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
90
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
90 90
513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN
189
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
189 72 59 5 53
513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)
1.101
01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP
417
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
417 39 62 32 30 24 230
02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP
360
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
360 19 199 72 29 41
03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP
324
700 Fast ejendom
324
90
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
39 31 41 18 22 173
513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4)
1.322
01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG
426
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
426 10 41 49 21 17 288
02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG
515
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
515 8 31 35 21 24 247 149
03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG
381
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
381 20 31 42 19 16 253
14 Integrerede daginstitutioner
26.695
1 Egne
26.695
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
1.050 1.050 1.050
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG
430
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
430 19
91
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
56 45 21 19 270
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)
1.380
01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP
310
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
310 29 58 55 31 22 115
02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP
377
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
377 30 105 41 23 28 150
03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP
234
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
234 26 16 24 20 10 138
04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP
459
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
459 41 45 32 23 25 293
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3) 01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS
92
1.376 591
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
591 41 81 80 33 51 270 35
02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG
281
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
281 57 90 56 35 43
03 FÅRVANG BØRNEHAVE, NYLANDSVEJ 49, 8882 FÅRVANG
504
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
504 54 77 49 26 22 276
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5)
2.514
01 GJERN BØRNEGÅRD, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN
712
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
712 82 85 98 31 28 299 89
02 RESENBRO BØRNEHAVE, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG
400
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
400 25 56 41 21 15 242
03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING
766
93
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
766 20 56 56 24 11 599
04 VOEL BØRNEGÅRD, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG
636
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
636 22 87 64 35 25 403
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)
2.131
01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 46, 8600 SILKEBORG
517
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
517 54 52 52 25 23 311
02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG
795
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
795 23 48 49 23 25 627
03 DALHAVEN, DALTOFTEN 68, 8600 SILKEBORG
819
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
819 80 101 72 31 17 518
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)
1.934
94
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
416
700 Fast ejendom 790 Andet
416 416
02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG
498
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
498 55 57 53 23 22 288
03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG
466
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
466 50 67 49 23 12 265
04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG
554
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
554 20 62 67 16 26 363
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)
1.181
01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG
735
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
735 30 93 56 30 31 495
02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG
446
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
446 30 59 10 15
95
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
15 317
514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)
3.169
01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG
1.688
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
1.688 48 70 87 46 5 426 1.006
02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG
202
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
202 8 25 17 14 11 127
03 SKOVBUEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG
623
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
623 23 84 49 31 16 420
04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG
656
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
656 11 91 56 13 25 460
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)
2.994
01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 15, 8600 SILKEBORG
1.905
700 Fast ejendom
1.905
96
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
55 126 72 35 18 535 1.064
02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG
559
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
559 27 71 49 23 32 357
03 VANGEN, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG
209
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
209 10 30 20 7 10 132
04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG
321
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
321 17 49 41 17 19 178
514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN (INSTITUTION 11)
2.309
01 AKACIEN/KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG
535
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
535 20 43 66 19 19 368
02 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG
565
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
565 25
97
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
64 64 18 16 378
03 GRANLY, GJESSØVEJ 40 D, 8600 SILKEBORG
1.209
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
1.209 20 234 76 38 18 386 437
514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 12)
1.992
01 ARNEN/FREDERIKSBERGGÅRDEN, ÅHAVEVEJ 48/FREDERIKSBERGGADE 6062, 8600 SILKEBORG
544
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
544 10 25 38 14 21 288 148
02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 AD, 8600 SILKEBORG
938
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
938 41 148 116 30 39 564
03 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG
510
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
510 41 75 49 19 15 311
514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND (INSTITUTION 13)
992
01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG
541
98
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
541 46 68 49 23 32 323
02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG
451
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
451 30 56 41 24 18 282
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN (INSTITUTION 14)
1.429
01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG
574
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
574 12 84 56 19 33 370
02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG
428
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
428 10 121 27 19 28 196 27
03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG
427
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
427 10 62 52 21 23 259
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEMBRYRUP (INSTITUTION 15)
99
1.814
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG
547
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
547 15 38 90 20 21 363
02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 4143, 8654 BRYRUP
661
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
661 61 80 112 35 22 351
03 FRISHOLM BØRNEHAVE, FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM
275
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
275 10 38 30 19 11 167
04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM
331
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
331 23 41 44 16 11 196
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
153
1 Egne
153
517001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
7
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
7 7
517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 SILKEBORG
146
700 Fast ejendom
146
100
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
Indtægter
8 12 3 7 116
32 Tilbud til ældre og handicappede
25.448
30 Ældreboliger
200
2.500
1 Egne
2.500
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.500
10 ÆLDREOMRÅDET
2.500
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger
2.500
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
18.684
200
4.379
200
08 ØVRIGE
4.379
200
700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 764 Arealtilskud
4.379 4.329 50
200
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
200
1 Egne
14.305
532600 OMRÅDE NORD
5.203
02 INSTITUTIONER PLEJE
2.328
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
2.328
07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER
2.875
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
2.875
2.328
2.875
532700 OMRÅDE SYD
4.270
02 INSTITUTIONER PLEJE
1.493
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
1.493 1.493
101
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 07 fAST EJENDOM SERVICEAREALER
2.777
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
2.777 2.777
532800 OMRÅDE ØST
4.832
02 INSTITUTIONER PLEJE
1.658
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
1.658
07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER
3.174
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
3.174
1.658
3.174
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
1.828
1 Egne
1.828
533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
160
001 Forebyggende hjemmebesøg 700 Fast ejendom
160 160
533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 KJELLERUP
302
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
302
533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG
336
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
336
533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG
564
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
564
533012 SORRINGHUS
338
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79
338
302
336
564
102
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 700 Fast ejendom
338
533014 VOEL SENIORBY
128
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom
128 128
34 Plejehjem og beskyttede boliger
2.436
1 Egne
2.436
534600 OMRÅDE NORD
2.436
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
2.436 396 284 708 576 291 181
35 Rådgivning
353
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
353
540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT
353
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 700 Fast ejendom
353 353
38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.417
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
65
1 Egne
65
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG
65
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 700 Fast ejendom
65 65
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
143
544010 RUSMIDDELCENTRET ALKOHOLRÅDGIVNINGEN
143
003 Ambulant behandling 700 Fast ejendom
143 143
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
960
103
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN
960
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 700 Fast ejendom
960
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
249
1 Egne
249
559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)
249
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 700 Fast ejendom
249
960
249
06 Fællesudgifter og administration m.v.
16.662
45 Administrativ organisation
16.662
50 Administrationsbygninger
13.697
650001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
850
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
850 850
650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET) 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
4.415 4.415 77 142 252 24 22 554 3.344
650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG
7.801
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
7.801 2.921 226 706 1.495 106 219 2.128
650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM
631
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
631 79 36 149 87 14
104
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
Indtægter
16 250
51 Sekretariat og forvaltninger
2.965
651200 STABEN FOR EJENDOMME
2.965
01 RENGØRING
1.851
002 Øvrig administration 400 Personale
1.851 1.851
02 TEKNISK SERVICE
1.114
002 Øvrig administration 400 Personale
1.114 1.114
3 Anlæg
87.000
35.000
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
78.000
35.000
22 Jordforsyning
35.000
35.000
01 Fælles formål
35.000
35.000
001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
35.000
35.000
35.000
35.000
20 RÅDIGHEDSBELØB 25 Faste ejendomme
43.000
10 Fælles formål
43.000
010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
43.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
43.000
03 Undervisning og kultur
5.000
22 Folkeskolen m.m.
5.000
01 Folkeskoler
5.000
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
5.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
5.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
4.000
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
4.000
14 Integrerede daginstitutioner
4.000
1 Egne
4.000
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
4.000 4.000
105
Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt
Budget 2012 12.056 1.385 13.440
106
Budget 2013 11.809 1.622 13.431
Overslag 2014 11.809 1.622 13.431
Overslag 2015 11.809 1.622 13.431
Overslag 2016 11.809 1.622 13.431
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 – Brand og Redning 00.58.95 Redningsberedskab Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
12.056
11.809
06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
1.385
1.622
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
11.809
11.809
11.809
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
1.622
1.622
1.622
107
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
13 Brand og Redning
14.871
1.440
1 Drift
14.871
1.440
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
13.249
1.440
58 Redningsberedskab
13.249
1.440
95 Redningsberedskab
13.249
1.440
001 Fælles formål 400 Personale 500 Materialer og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter
4.280 7.469 1.801 85 5.075
900
002 Forebyggelse 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter
1.158 1.339 69 250
315
003 Afhjælpende indsats 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 900 Indtægter
6.411 4.730 10 1.603 193 125
225
200 Ledelse og administration 400 Personale
1.400 1.400
06 Fællesudgifter og administration m.v.
1.622
52 Lønpuljer
1.622
72 Tjenestemandspension
1.622
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål 096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats
1.622 1.480 142
108
900
315
225
Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Byfornyelse Skorstenfejerbidrag Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbesktyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og voksenområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt
Budget 2012 106 0 291.623 0 44.262 419 2.171 0 0 0
Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 106 106 106 106 -211 -211 -211 -211 207.410 207.410 207.410 207.410 12.332 12.332 12.332 12.332 48.709 48.709 48.709 48.709 919 919 919 919 3.341 3.341 3.341 3.341 555 555 555 555 34.053 26.592
34.053 26.592
34.053 26.592
34.053 26.592
0
6.226
6.226
6.226
6.226
22.180
23.621
23.621
23.621
23.621
-6.001 354.760
-6.001 357.652
-6.001 357.652
-6.001 357.652
-6.001 357.652
109
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
106
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
106
106
106
106
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-211
-211
-211
Der er afsat en ramme på 106 t.kr. til diverse forundersøgelser. 00.55.92 Skorstensfejerarbejde Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
-211
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
291.623
207.410
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
207.410
207.410
207.410
På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. for direktionen og for afdelinger/stabe. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn og ejendomsgebyrer. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
12.332
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
12.332
12.332
12.332
På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen, samt udgifter til personale. 06.45.53 Jobcentre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
44.262
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
48.709
48.709
48.709
48.709
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats.
110
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
419
919
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
919
919
919
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. 06.45.55 Miljøbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
2.171
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
3.341
3.341
3.341
3.341
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. 06.45.56 Byggesagsbehandling Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
555
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
555
555
555
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
34.053
34.053
Overslag 2015
Overslag 2016
34.053
34.053
Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. 06.45.58 Det specialiserede børneområde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
26.592
26.592
Overslag 2015
Overslag 2016
26.592
26.592
Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede børneområde. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.
111
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
6.226
6.226
6.226
Overslag 2016 6.226
På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
22.180
23.621
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
23.621
23.621
23.621
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-6.001
-6.001
-6.001
På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
-6.001
-6.001
Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.
112
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
14 Centralfunktioner
377.127
19.475
1 Drift
377.127
19.475
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
208
313
25 Faste ejendomme
208
102
15 Byfornyelse
208
102
001 Udgifter til byfornyelse 200 Ramme til skimmelsvampsager
208 208
004 Refusion af byfornyelsesudgifter 200 Ramme til skimmelsvampsager
102 102
55 Diverse udgifter og indtægter
211
92 Skorstensfejerarbejde
211
092100 SKORSTENSFEJNING
211
900 Indtægter 970 Administrationsvederlag
211 211
06 Fællesudgifter og administration m.v.
376.919
19.162
45 Administrativ organisation
359.299
19.162
51 Sekretariat og forvaltninger
221.245
13.835
651100 DIREKTIONEN
11.696
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
11.696 6.852 4.844
651160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN
6.715
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN
6.715
001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 600 IT, inventar og materiel
2.267 1.867 400
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
4.448 3.978 310 160
651180 JOB OG BORGERSERVICE
48.514
20 STABEN
26.761
001 Myndighedsudøvelse 400 Personale
940 940
002 Øvrig administration
25.821
113
2.348
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
6.200 4.747 14.874
50 BORGERSERVICE
21.753
2.348
001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter
21.753 21.143 480 130
2.348
651200 STABEN FOR EJENDOMME
17.728
2.348
10 ADMINISTRATION FÆLLES
2.680
002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.680 2.680
12 FORSIKRINGER
571
002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter
571 571
14 KANTINEMOMS
10
002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter
10 10
2.771
15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS
3.913
2.771
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter
3.913 2.285 1.628
2.771 2.771
90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE IØVRIGT 001 Myndighedsudøvelse 400 Personale
10.554 746 746
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter
9.808 12.263 229 739 3.423
651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN
4.100
90 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT
4.100
001 Myndighedsudøvelse 400 Personale
1.790 1.790
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.310 2.132 118
114
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 600 IT, inventar og materiel
Indtægter
60
651280 ORGANISATION OG PERSONALE
49.702
10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER 002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter
4.134
2 2 426 2.930 3.354
20 FÆLLES UDDANNELSE
2.370
002 Øvrig administration 400 Personale
2.370 2.370
40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ
2.785
2.202
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.785 1.190 1.595
2.202
50 TREPARTSMIDLER
2.645
002 Øvrig administration 400 Personale
2.645 2.645
60 FÆLLES I ØVRIGT
4.868
1.886
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
4.868 2.678 2.190
1.886
70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION
1.555
002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.555 1.555
2.202
1.886
72 TRYKKERI OG KONTORBUTIK 002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter
885 885
80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN
35.477
001 Myndighedsudøvelse 400 Personale
46
721 721
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
34.756 24.832 536 9.388
900 Indtægter 930 Lønadministration vedr. eksterne virksomheder (momsregistreret)
46 46
115
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 651300 SKOLEAFDELINGEN
Indtægter
5.620
001 Myndighedsudøvelse 400 Personale
350 350
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
5.270 5.024 96 150
651340 TEKNIK OG MILJØAFDELINGEN
49.836
3.357
10 KORT OG GEODATA
4.590
1.539
002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter
4.590 4.590
808 808
900 Indtægter 985 Indtægter (momsregistreret)
731 731
80 TEKNIKOG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT
45.246
1.818
001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter
34.935 30.829 1.469 2.637
1.818
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
10.311 9.382 126 803
651400 ØKONOMI OG ITSTABEN
27.334
1.225
25.734
1.225
303 1.515
10 ØKONOMI 001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 600 IT, inventar og materiel
1.276 1.260 16
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter
24.458 17.312 2.016 5.130
1.225
1.225
15 ITCENTRET
1.600
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
1.600 1.500 60 40
52 Fælles IT og telefoni
12.382
50
652400 ØKONOMI OG ITSTABEN
12.382
50
116
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
15 ITCENTRET
12.382
50
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 486 Konsulenter
14.160 13.010 480 50 40 580
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder rejser og repræsentation 537 Projekter 540 Kontorhold
1.070 270 700 100
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
21.627 10.325 11.302
900 Indtægter 902 Internt salg 903 Teknologileje, administration 904 Teknologileje, undervisning 905 Teknologileje, nødkald 906 Teknologileje, IPalarmer 908 Øvrigt salg (momsregistreret)
24.475 2.925 17.500 3.000 550 500
53 Jobcentre
48.709
653100 JOBCENTRET
41.837
50
50
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
38.372 37.796 220 203 153
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Virksomhedsrettede aktiviteter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 552 Udgift til anden aktør 592 Andet
1.206 203 151 293 498 61
600 It, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
2.259 2.259
653200 JOBKOMPAGNIET
6.872
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
6.743 6.677 26 18 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter
61
117
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter
18 43
600 It, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
68 68
54 Naturbeskyttelse
919
400 Personale 401 Løn m.v.
905 905
500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Kontorhold
Indtægter
14 14
55 Miljøbeskyttelse
3.553
212
400 Personale 401 Løn m.v.
1.987 1.987
500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Kontorhold 595 Tværgående miljøaktiviteter
1.566 372 1.194
212
5.061
4.506
56 Byggesagsbehandling 400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
212
4.619 4.526 46 32 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
60 44 16
600 IT, inventar og materiel 620 Drift af IT, inventar og materiel
382 382
900 Indtægter 097 Gebyr for byggesagsbehandling
4.506 4.506
57 Voksen, ældre og handicapområdet
34.053
657180 JOB OG BORGERSERVICE
18.184
20 STABEN
5.949
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
5.949 5.949
30 SOCIALSEKTIONEN
12.235
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel
11.428 11.309 77 42
118
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge 540 Kontorhold
Indtægter
807 70 682 55
657260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 898 Takstfinansierede aktiviteter
8.546 213 213
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
8.337 8.099 45 135 58
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 533 Handicaprådet 540 Kontorhold 543 Lægeerklæringer m.v.
242 91 10 85 56
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
180 180
657380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
7.323
80 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT
7.323
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
7.082 6.952 60 50 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
121 75 46
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
120 120
58 Det specialiserede børneområde
27.151
559
658160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN
16.899
559
10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN
1.598
400 Personale 401 Løn m.v.
1.598 1.598
20 FAMILIESEKTIONEN
15.301
091 Administrationsudgifter overført til
152
119
559
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter hovedkonto 5 898 Takstfinansierede aktiviteter
Indtægter
152
400 Personale 401 Løn m.v. 410 Vikarer 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
13.674 13.004
204 204
361 257 52
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 550 Tilsyn og administationsbidrag m.v.
762 396 239 127
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
1.017 1.017
900 Indtægter 936 Lovpligtig tilsyn, private opholdssteder
355 355
658260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
10.252 9.817 9.527 55 164 71
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
216 111 105
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
219 219
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 500 Materiale og aktivitetsudgifter 591 Administrationsbidrag
6.226 6.226 6.226
52 Lønpuljer
17.620
72 Tjenestemandspension
23.621
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 651 Administrativt personale
23.621
74 Interne forsikringspuljer
6.001
23.621
001 Arbejdsskader 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter
6.001 5.630 11.631
120
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg Sekretariat og forvaltninger
Budget 2012 2.819
Budget 2013 2.819
Overslag 2014 2.819
Overslag 2015 2.819
Overslag 2016 2.819
373 541 7.818
360 530 7.750
360 530 8.465
360 530 7.750
360 530 7.750
607
509
509
509
509
1.751
3.420
3.517
3.527
1.669
727
3.757
3.757
3.757
3.757
Fælles IT og telefoni Diverse udgifter og indtægter
0
5.000
5.000
5.000
5.000
3.616
406
806
406
406
Turisme
3.702
3.624
3.624
3.624
3.624
10.242
13.024
13.024
13.024
13.024
2.030 34.226 11.683
2.060 43.259 4.500
2.060 44.471 1.000
2.060 43.366 1.000
2.060 41.508 1.000
Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
121
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
2.819
2.819
2.819
2.819
Overslag 2016 2.819
På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.064.130 kr. Budgetmæssig virkning: 2.819.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
373
360
360
Overslag 2015
Overslag 2016
360
360
På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
541
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
530
530
530
530
Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 6,75 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
7.818
7.750
8.465
Overslag 2015
Overslag 2016
7.750
7.750
Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året og 1 medlem for ½ år. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
607
509
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
509
509
509
122
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v. 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto Der I år I år I år I år
1.751
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
3.420
3.517
3.527
1.669
er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: 2013: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2015: Et folketingsvalg og en folkeafstemning 2016: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
727
3.757
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
3.757
3.757
3.757
Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
5.000
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
5.000
5.000
5.000
På funktionen er der afsat 2,5 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,5 mio. kr. til digitalisering, hjemmeside, ESDH mv. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
3.616
406
806
406
Overslag 2016 406
Udgifterne dækker beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr., er der i 2014 indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
3.702
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
3.624
3.624
3.624
3.624
Der er afsat ca. 3 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat midler til markedsføringsaftaler med SIF, BSV m.fl. samt markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.
123
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
10.242
13.024
13.024
Overslag 2015
Overslag 2016
13.024
13.024
Der er afsat ca. 3.9 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2013 er afsat ca. 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Da der i 2011 og 2012 er igangsat flere større projekter, som strækker sig over flere år, vil der i 2013 kun være få frie midler til nye initiativer. Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. Endeligt er funktionen med ’Budgetaftale for budgetåret 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016’ tilført 3 mio. kr. til styrkelse af indsats for vækst i befolkningen og antal arbejdspladser. Midlerne skal bruges til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
2.030
2.060
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.060
2.060
2.060
Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.
124
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Økonomiudvalget
Bevilling:
15 Fælles formål
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
06.45.51 Sekretariater og Forvaltninger Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel 15 Fælles formål
4.500
1.000
1.000
1.000
3.000
10.500
4.500
1.000
1.000
1.000
3.000
10.500
125
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
15 Fælles formål
47.784
25
1 Drift
43.284
25
03 Undervisning og kultur
2.819
35 Kulturel virksomhed
2.819
64 Andre kulturelle opgaver
2.819
2 Selvejende/private
2.819
364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG
2.819
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
2.819 2.819
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
360
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
360
99 Øvrige sociale formål
360
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 100 Lån til betaling af ejendomsskat
360 360
06 Fællesudgifter og administration m.v.
40.105
25
42 Politisk organisation
12.215
6
40 Fælles formål
530
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Økonomisk støtte til politiske partier 540 Repræsentative aktiviteter
530 304 226
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
7.750
641001 BYRÅD
7.750
400 Personale 401 Løn m.v. 431 Kørselsgodtgørelse 470 Personforsikringer
6.746 6.538 160 48
500 Materiale og aktivitetsudgifter 521 Møder, rejser og kurser 592 Andet
1.004 687 317
42 Kommissioner, råd og nævn
515
642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)
4
400 Personale
4
126
6
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 431 Kørselsgodtgørelse
4
642100 GRUNDLISTEUDVALG
8
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
8 8
642150 HUSLEJENÆVN
109
Indtægter
4
400 Personale 401 Løn m.v.
87 87
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
22 22
4 4
642200 BEBOERKLAGENÆVN
72
2
400 Personale 401 Løn m.v.
67 67
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
5 5
642250 HEGNSYNET
30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
30 30
642300 BEVILLINGSNÆVN
7
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
7 7
642500 NÆRDEMOKRATI
285
10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4
285
500 Materiale og aktivitetsudgifter 513 Tilskud til lokalråd 592 Andet
285 156 129
43 Valg m.v.
3.420
001 Fælles formål 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.710 1.710
002 Folketingsvalg 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.710 1.710
45 Administrativ organisation
8.757
51 Sekretariat og forvaltninger
3.757
651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
309
08 ØVRIGE
309
002 Øvrig administration
309
127
2 2
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter
309
651280 ORGANISATION OG PERSONALE
403
15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER
403
002 Øvrig administration 400 Personale
403 403
651400 ØKONOMI OG ITSTABEN
Indtægter
3.045
10 ØKONOMI
3.045
002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter
3.045 3.045
52 Fælles IT og telefoni
5.000
652400 ØKONOMI OG ITSTABEN
5.000
15 ITCENTRET
5.000
040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel
2.500
041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr
2.500
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
17.073
19
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
425
19
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Diverse tilskud
425 425
900 Indtægter 920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel
19 19
62 Turisme
3.624
662001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
3.624
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg 545 Markedsføringsaftaler
3.624 3.151
67 Erhvervsservice og iværksætteri
13.024
473
001 Væksthuse
1.515
500 Materiale og aktivitetsudgifter 505 Branding 510 Driftstilskud erhvervSilkeborg 550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EUkontor
11.509 3.000 3.960 203
128
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 552 Erhvervspolitiske møder og konferencer 555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling 560 Erhvervspolitisk handleplan
71 115 4.160
52 Lønpuljer
2.060
72 Tjenestemandspension
2.060
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 641 Borgmester og viceborgmester
2.060 2.060
3 Anlæg
4.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.
4.500
45 Administrativ organisation
4.500
51 Sekretariat og forvaltninger
4.500
651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
4.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
4.500
129
Indtægter
Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Sekretariat og forvaltninger I alt Anlæg
Budget 2012 90.001 90.001 2.540
130
Budget 2013 98.464 98.464 7.650
Overslag 2014 47.726 47.726 26.500
Overslag 2015 20.726 20.726 31.000
Overslag 2016 -10.274 -10.274 49.000
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
90.001
98.464
47.726
20.726
-10.274
Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Effektiviseringer og demografi Der budgetteres med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling i overslagsårene med -35 mio. kr. 2014, -65 mio. kr. i 2015 og -97 mio. kr. 2016. Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 2 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Finansieringstilskud og overførselsudgifter Der er 2013 budgetteret med en pulje på 46,8 mio. kr. vedrørende ekstraordinært finansieringstilskud jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne samt en pulje på 0,9 mio. kr. på overførselsudgifter til imødegåelse af udgifter til forsikrede ledige. Øvrige puljer Til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 5,1 mio. kr. Voksen-, ældre- og handicapområdet På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 9,2 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Jobog Borgerservice. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Det specialiserede børneområde På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Børn og Familie. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Pulje, primært KomUdbud Der er budgetteret med udgifter på 0,1 mio. kr. i forbindelse med KomUdbud (eksempelvis advokatbistand). FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.
131
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg: Bevilling:
Økonomiudvalget
1.000 kr. i 2013-prisniveau
16 Tværgående aktiviteter
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
1.000
11.500
16.000
16.000
1.000
45.700
Pulje til særlige indsatser / vækstpulje
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
45.000
Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter
1.650
5.000
5.000
5.000
5.000
21.650
03.35.64 Andre kulturelle opgaver Campus Bindslevs Plads
200
200
06.45.51 Sekretariater og forvaltninger
Anlægspulje til senere disponering 16 Tværgående aktiviteter
18.000 200
132
7.650 26.500
31.000
49.000
18.000 16.000
130.350
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 16 Tværgående aktiviteter
106.114
1 Drift
98.464
10 Konsolidering
50.000
20 Finansieringstilskud
46.800
30 Øvrige puljer
5.391
90 Tværgående aktiviteter iøvrigt
-3.727
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
938
57 kontante ydelser
938
78 Dagpenge til forsikrede ledige
938
06 Fællesudgifter og administration m.v.
-4.665
45 Administrativ organisation
-4.250
51 Sekretariat og forvaltninger
6.850
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 08 ØVRIGE
6.596 6.596
500 Materiale- og aktivitetsudgifter
6.596
651280 ORGANISATION OG PERSONALE
254
60 FÆLLES I ØVRIGT
254
002 Øvrig administration 500 Materiale- og aktivitetsudgifter
254 254
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
-9.176
657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
-9.176 -9.176
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 58 Det specialiserede børneområde
-9.176 -9.176 -1.924
658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
-1.924 -1.924
091 Administrationsudgifter overført til konto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 52 Lønpuljer
-1.924 -1.924 -415
133
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 70 Løn- og barselspuljer
-415
400 Personale 070 Barselspulje
-415 -415
3 Anlæg
7.650
03 Undervisning og kultur
1.000
35 kulturel virksomhed
1.000
64 Andre kulturelle opgaver
1.000
364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
1.000 1.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.
6.650
45 Administrativ organisation
6.650
51 Sekretariat og forvaltninger
6.650
651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
6.650 6.650
134
Indtægter
VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.
135
Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Jernbanedrift Busdrift I alt
Budget 2012 112 43.025 43.137
136
Budget 2013 112 40.685 40.797
Overslag 2014 112 40.685 40.797
Overslag 2015 112 40.685 40.797
Overslag 2016 112 40.685 40.797
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik 02.22.01 Letbane 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
112
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
112
112
112
112
På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet. 02.32.31 Busdrift 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
43.025
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
40.685
40.685
40.685
40.685
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.
137
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 24 Kollektiv trafik
40.797
1 Drift
40.797
02 Transport og infrastruktur
40.797
22 Fælles funktioner
112
01 Fælles formål
112
201030 LETBANE SILKEBORG ÅRHUS
112
500 Materiale og aktivitetsudgifter
112
32 Kollektiv trafik
40.685
31 Busdrift
40.685
231010 BUSDRIFT
32.000
001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter
32.000 32.000
231015 FLEXTURE
500
001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter
500 500
231020 HANDICAPKØRSEL
2.000
001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.000 2.000
231025 TRAFIKSELSKAB
5.200
001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter
5.200 5.200
231090 DIVERSE
985
400 Personale 401 Løn m.v.
180 180
500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Diverse udgifter
805 805
138
Indtægter
Bevilling 25 Veje Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Faste ejendomme Driftsbygninger og pladser Fælles funktioner Vejvedligeholdelse mv. Belægning mv. Vintertjeneste Havne Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
Budget 2012 387 0 -10.633 38.963 26.945 15.332 -331 3.293 73.956 37.334
139
Budget 2013 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.550
Overslag 2014 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.900
Overslag 2015 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 82.400
Overslag 2016 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 69.600
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 00.25.10 Faste ejendomme Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
386
386
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
386
386
386
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter: • Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen 02.22.05 Driftsbygninger og pladser Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
362
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
362
362
362
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drewsensvej m.v. 02.22.07 Parkering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
-10.633
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-9.933
-9.933
-9.933
-9.933
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
38.963
38.507
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
38.507
38.507
38.507
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner m.m.)
140
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 02.28.12 Belægning 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
26.945
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
26.945
26.945
26.945
26.945
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove) Vedligeholdelsen omfatter: • Ca. 1280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme 02.28.14 Vintertjeneste 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
15.332
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
15.032
15.032
15.032
15.032
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. 02.35.40 Havne 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
-331
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-331
-331
-331
-331
På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silkeborg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i havnen. 06.52.72 Lønpulje m.v. Budget 1.000 kr. 2013-priser 2012 Netto
3.293
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
3.293
3.293
3.293
3.293
På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).
141
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Vej- og Trafikudvalget
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
02.28.22 Vejanlæg Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering
3.500
3.000
2.500
2.000
6.000
17.000
2.500
17.500
27.500
2.500
1.250
1.250
2.500
2.500
500
500
2.000
15.200
7.000
1.500
500
2.000
Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup
1.500
1.500
Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen
1.000
Bindslevs Plads, offentlig andel af pkælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup
Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.
24.700
2.000
3.000
1.500
1.500
Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet
1.500
Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej
1.000
1.000
Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej
1.000
1.000
9.500
5.000
5.000
58.000
79.000
8.000
23.000
26.500
4.500
63.000
2.000
10.000
8.000
Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV
Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet
31.000 20.000
2.000
2.000
500
500
5.000
1.000
4.000
5.000
1.000
1.000
5.000
6.000
Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej
2.000
30.000
Sejling Hedevej Vest
Øster Bordingvej, udbygning og forlægning
2.000
1.500 2.000
2.000
Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej
1.500
1.500
4.000
2.000
6.000
1.500
4.500
10.500
3.000
5.000
22.000
22.000
Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej
12.000 2.300
Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning
6.700
12.000 9.000
10.000
10.000
Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning
3.000
1.000
4.000
Vej fra rådhus vest til p-kælder
5.400
4.600
10.000
Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej
3.000
Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder
20.000
3.000 30.000
142
30.000
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Vej- og Trafikudvalget
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej
Senere
I alt
20.000
20.000
4.000
8.000
Balle Kirkevej, cykelstier
9.000
9.000
Nørrevænget, cykelstier
3.000
3.000
Søndertorv, renovering
5.000
5.000
Vestergade, renovering af gågaden
8.000
8.000
Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen
8.000
8.000
Ombygning af kryds i Grønbæk
3.000
3.000
3.500
Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier
500
500
Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan
500
500
3.500
3.500
3.500
3.500
Jernbaneoverskæring i Silkeborg 25 Veje
8.250 54.550 54.900 82.400 69.600
143
500 24.500
39.000
80.000
80.000
331.000
600.700
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
150.176
21.365
95.626
21.365
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
414
28
25 Faste ejendomme
414
28
10 Fælles formål
414
28
010010 OFFENTLIGE TOILETTER
414
28
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
414 76 24 16 84 12 202
25 Veje 1 Drift
900 Indtægter 906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62, Them
28 28
02 Transport og infrastruktur
91.919
21.337
1.931
11.502
05 Driftsbygninger og pladser
491
129
205050 CHAUFFØRLOKALER
491
129
10 DREWSENSVEJ
491
129
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 760 Husleje
491 491
129
22 Fælles funktioner
129
07 Parkering 207010 BETALT PARKERING
1.440
11.373
340
10.403
091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 010 Billetindtægter 020 Periodekort
10.403 8.519 1.884
500 Materiale og aktivitetsudgifter
340
207020 PARKERINGSKONTROL
1.100
970
092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
485
970
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
563 536 12 15
144
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter
Indtægter
52
28 Kommunale veje
89.791
9.307
11 Vejvedligeholdelse m.v.
47.603
9.096
211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Græsslåning på landet 511 Græsslåning i byområde 512 Rabatregulering 514 Øvrige arbejder
5.368 5.368 1.791 523 1.158 1.896
211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE 500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Rensning af brønde 522 Øvrige arbejder
3.233 3.233 737 2.496
211030 BEPLANTNING
3.629
500 Materiale og aktivitetsudgifter
3.629
211040 VEJBELYSNING
15.475
500 Materiale og aktivitetsudgifter 532 Drift og vedligeholdelse
7.871
15.475 15.475
900 Indtægter 937 Leasingydelse vedr. vejbelysningsanlæg (momsregistreret) 988 Øvrige indtægter (momsregistreret)
7.871 7.839 32
211042 SIGNALANLÆG
457
500 Materiale og aktivitetsudgifter
457
211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.832 1.832
211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING
1.737
20
1.737
20
211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER
408
43
500 Materiale og aktivitetsudgifter
408
43
211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.
573
500 Materiale og aktivitetsudgifter
573
500 Materiale og aktivitetsudgifter
211090 RENHOLDELSE 500 Materiale og aktivitetsudgifter
145
4.191
592
4.191
592
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
540 Gågader m.v. 542 Silkeborg by 544 Silkeborg Kommune 546 Arrangementer 548 Midtbyen m.v. (momsregistreret) 211100 VEJTILSYN
Udgifter
Indtægter
875 1.415 902 406 593
592
1.889
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
1.889 1.656 33 200
211110 BROER, TUNNELLER M.V.
750
500 Materiale og aktivitetsudgifter
750
211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG INDTÆGTER 500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Vejes kloakbidrag 592 Andet
8.061
570
8.061 4.844 3.217
900 Indtægter 935 Stadepladsafgifter
570 570
12 Belægninger m.v.
26.945
212010 FÆRDSELSBANER
26.945
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Fornyelse af kørebaner 512 Reparationer af kørebaner m.v. 514 Stier og cykelstier 516 Fortove
26.945 17.612 4.244 1.930 3.159
14 Vintertjeneste
15.243
211
15.243 15.029 214
211
35 Havne
197
528
40 Havne
197
528
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
197 112 42 5 35 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Vintertjeneste 512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)
900 Indtægter 910 Leje af kiosker (momsregistreret)
211
528 528
06 Fællesudgifter og administration m.v.
3.293
146
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 52 Lønpuljer
3.293
72 Tjenestemandspension
3.293
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 211 Vejvæsen
3.293 3.293
3 Anlæg
54.550
02 Transport og infrastruktur
54.550
28 Kommunale veje
54.550
22 Vejanlæg
54.550
222001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
54.550
20 RÅDIGHEDSBELØB
54.550
147
Indtægter
Bevilling 28 Entreprenøropgaver Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Arbejder for fremmed regning Tjenestemandspensioner I alt
Budget 2012 -180 180 0
148
Budget 2013 -166 166 0
Overslag 2014 -166 166 0
Overslag 2015 -166 166 0
Overslag 2016 -166 166 0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
-180
-166
06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
180
166
Overslag 2015
Overslag 2016
-166
-166
-166
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
166
166
166
Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 135 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 138.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 166.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje. hvormed udgifter og indtægter balancerer (0–budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet, og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner, der overstiger reguleringsindekset med op til 5 %, skal godkendes af Teknikog Miljøchefen og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.
149
BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
28 Entreprenøropgaver
10.920
10.920
1 Drift
10.920
10.920
02 Transport og infrastruktur
10.754
10.920
22 Fælles funktioner
10.754
10.920
03 Arbejder for fremmed regning
10.754
10.920
203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG
10.754
10.920
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
49.316 46.175 226 353 856 1.706
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Produktionsomkostninger, interne arbejder 520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder
19.271 18.168
600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
16.852 3.821
1.103
1.252 11.779
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje 900 Indtægter 910 Salg ekstern 920 Salg intern
3.487 778 349 193 201 97 52 1.817
540
78.172
10.380 10.380
78.172
06 Fællesudgifter og administration m.v.
166
52 Lønpuljer
166
72 Tjenestemandspension
166
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 203 Entreprenørsektionen
166 166
150
540
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.
151
Bevilling 34 Kultur og fritid Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne
Budget 2012 4.718
Budget 2013 4.676
Overslag 2014 4.676
Overslag 2015 4.676
Overslag 2016 4.676
11.890 -338 -1.095
10.539 -414 -976
10.539 -414 -976
10.539 -414 -976
10.539 -414 -976
Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
26.083 36.400 7.881 54 871 7.525 13.395 3.645
23.156 35.904 9.306 54 861 7.419 14.865 4.252
23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252
23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252
23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252
1.736
1.536
1.536
1.536
1.536
2.321 19.280
2.325 18.475
2.325 18.475
2.325 18.475
2.325 18.475
537 377 2.151 137.431 23.264
348 377 2.246 134.949 3.750
348 377 2.246 134.136 14.250
348 377 2.246 134.136 19.650
348 377 2.246 134.136 31.250
152
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
4.718
4.676
4.676
Overslag 2015
Overslag 2016
4.676
4.676
Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013.
00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
11.890
10.539
10.539
Overslag 2015
Overslag 2016
10.539
10.539
Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter og -indtægter Robaneanlæg Silkeborg Stadion Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt
Budget 2013 1.600 106 2.905 1.388 284 450 20 3.786 10.539
Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 122.000 kr. i 2013 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen. Udlejning af kommunale haller Retningslinjer for udlejning af kommunale haller, herunder lejebetaling er senest revideret i 2008. Lejebetalingen er løbende pristalsreguleret.
153
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Det foreslås, at retningslinjerne revideres gældende fra 1. januar 2013, og at taksterne i den forbindelse forhøjes med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Den samlede takstforhøjelse er herefter 6,5 %. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Stadion, Silkeborghallerne og Silkeborg Sportscenters driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
-338
-414
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-414
-414
-414
Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket Silkeborg Søcamping, Århusvej Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg I alt
-245 -107 -237 175 -414
Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. Der er i budget 2013 indarbejdet en effektivisering på Varmtvandsbadeanstalten, som betyder at institutionens nettoresultat falder fra 256.000 kr. i 2012 til 175.000 kr. i 2013. 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
-1.095
-976
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-976
-976
-976
Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2013 Budget 2012 30 Indtil 1,70 m 30 1,71 m til 2,30 m 106 106 207 Over 2,30 m 207 343 I alt 343 Bådpladslejen stiger ikke i 2013. Lejen pr. bådplads forbliver den samme som i 2012, hvor den steg med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.
154
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladserne i Havnen er blevet nedlagt i 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
26.083
23.156
23.156
Overslag 2015
Overslag 2016
23.156
23.156
Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2013 819 1.172 11.738 81 575 677 2.964
Idrætshaller og –sale Kjellerup Svømmesal Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Them Hallerne Silkeborg Højskole Arena Midt I alt
2.253 430 2.447 23.156
Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et sted, som nu hedder Idrætshaller og – sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Åbning af Friluftsbadet ved Svømmecenter Nordvest videreføres ikke i 2013. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og – sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Them Hallerne og Arena Midt Kjellerup er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden 1.9.2012 – 30.4.2017.
155
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
36.400
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
35.904
35.904
35.904
35.904
Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2013 drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Silkeborg • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv • Et antal afhentningssteder alt efter evalueringsresultaterne Busbetjeningen i lokalområderne er lukket ned ved udgangen af 2011. Bibliotekets budget blev i 2012 på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Bogbussens udfasning ved udgangen af 2011 betyder, at der i 2012 er blevet introduceret alternative modeller for biblioteksydelser i oplandet. Konkret er der etableret 6 afhentningssteder i kommunen. Ved udgangen af 2012 vurderes på baggrund af en evaluering om disse afhentningssteder nedlægges, eller om driften helt eller delvist fortsættes. Ligeledes afgøres om antallet af afhentningssteder eventuelt skal udvides. Campus Bindslevs Plads vil i 2013 blive konkretiseret af parterne omkring torvet både i forhold til indholdssiden og de fysiske ramme, ligesom den egentlige projektering vil begynde. Hovedbiblioteket vil i 2013 udvikle sit servicekoncept og i den forbindelse stile imod en udvidelse af åbningstiderne. Silkeborg Bibliotekerne tilslutter sig i 2013 ”Danskernes Digitale Bibliotek” også kaldet DDB, som forventes at medføre en årlig driftsudgift på ca. 456.000 kr. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Bibliotekernes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.
156
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.35.60 Museer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
7.881
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
9.306
9.326
9.326
9.326
Der ydes driftstilskud til følgende museer: (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2012: 4.525 3.741 29
Silkeborg Kulturhistoriske Museum Museum Jorn Them Fortidsmindesamling.
2013: 4.781 4.741 29
Silkeborg Byråd godkendte 24. oktober 2011, at Papirmuseet Bikuben ophører som selvstændig institution og fusionerer med Silkeborg Kulturhistoriske Museum 1. januar 2012. Silkeborg Kulturhistoriske Museum omfatter herefter driften af Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet Bikuben. Til styrkelse af Museum Jorns muligheder for at profilere og udvikle museet så det yderligere understøtter Silkeborg Kommunes ønske om ”Jorn som en særlig markør” er der afsat et øget tilskud på 1 mio. kr. På baggrund af den økonomiske tilførsel til Museum Jorn udarbejdes en kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og bestyrelsen i Museum Jorn. Kontrakten udarbejdes med et sigte på at øge antallet af besøgende gennem en forøget markedsføringsindsats og en styrkelse af den forskningsmæssige indsats. Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet Bikuben, er budgetteret til 182.000 kr. i 2013 og 202.000 kr. i 2014. 03.35.61 Biografer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
54
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
54
54
54
54
Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf. 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
871
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
861
861
861
861
Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser)
Budget 2012
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti
157
233 31
Budget 2013
229 30
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter. Silkeborg Teaterkreds, voksne Silkeborg Teaterkreds, børn og unge I alt årlige arrangementer
194 128 586
190 160 609
Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater
51
50
-64
-80
Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret
127
127
Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater Teatre i alt
183 883
183 889
03.35.63 Musikarrangementer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
7.525
7.419
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
7.419
7.419
7.419
Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Primær drift, udgifter Primær drift, indtægter I alt primær drift Indvendig bygningsvedligeholdelse, pedelfunktion Udlejning af lokaler I alt Sekundær drift, udgifter Sekundær drift, indtægter I alt sekundær drift Statstilskud
Budget 2013 11.810 - 4.562 7.248 484 -62 7.801 1.667 -1.568 99 - 1.383
Den Kreative Skole, netto
6.386
Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst, forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Den Kreative Skoles driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.
158
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2012 løn- og prisfremskrevet til 2013. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås forhøjet pr. 1. august 2013 med 5.000 kr. således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Til og med 235.000 kr. Mellem 236.000 kr. og 275.000 kr. 276.000 kr. og derover
Egenbetaling i procent af fuld deltagerbetaling Betalingen udgør 50 % Betalingen udgør 75 % Betalingen udgør 100 %
Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:
Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Skolernes Nytårskoncert Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.) Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter Tilskud årlige arrangementer i alt Tilskud til rytmiske musikforeninger Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Musikarrangementer i alt
20 36
Budgetmæssig virkning 2013
20 35
20 34
35
34
153 153 362
150 135 375
147 132 367
308
308
302
387 1.057
371 1.054
364 1.033
Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
13.395
14.865
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
14.032
14.032
14.032
Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget Budget 2012 2013 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 716 717 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. -252 833
159
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdriften er tilbageført fra Bevilling 12 Ejendomme. ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter. Er nedsat med effektiviseringsgevinst på 2 % Børnekultursamrådet, driftsmidler Riverboat Sekretariat Kunstprojekter Kulturpris Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge Pulje til særlige tiltag Pulje til markedsføring af kulturlivet i første omgang til videreførelse af påbegyndt fælles markedsføring i 2012 af kommunens kulturinstitutioner, som ønskes gennemført i en 3årig projektperiode. Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog Udarbejdelse af planer I alt
127
127
1.252 30 638 30 5
1.227 30 638 30 5
51 123 0
50 0 75
0
175
34 2.754
33 3.940
Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2013-priser) Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Silkeborg Udstillingen 29 28 KK44 20 20 I alt 49 48
Budgetmæssig virkning 2013
26 18 44
Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver I alt
10 10
10 10
9 9
Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune Egnsarkivet for gl. Them Kommune I alt
15 24 20 59
15 23 20 58
14 21 18 53
20 20 10 10 16 76
20 20 10 10 16 76
18 18 9 9 16 70
15 188
15 184
14 169
Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening Foreningen Norden, Silkeborg Foreningen Norden, Kjellerup Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse
160
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd) Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017 Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Øvrige tilskud i alt
290
285
262
453 0 6.950 3.133
453 300 6.950 3.133
417 300 6.394 2.882
345 11.568
338 11.850
311 10.443 14.865
Andre kulturelle opgaver i alt
Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført i henhold til samarbejdsaftale indgået for perioden 2012-2016. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser)
Budget 2012 1.736 2.321 297 19.280 417 24.051
Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt
03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
3.645
Budget 2013 1.536 2.325 349 18.870 417 23.497
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
4.252
4.252
4.252
4.252
Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål
161
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid (i 1.000 kr. i 2012-priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til ”Fest i vand” Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere) Tilskud til Idrætsrådets lokaler Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt
Budget 2012 254 -156 10 52 3 47
Budget 2013 295 -156 10 52 3 47
42
42
0 46 298
10 46 349
Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august 2011. Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til 100.000 kr. i 2013. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes en pulje på 175.000 kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Benyttelse Budget 2013 Adresse: Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 101 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 117 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til 100.000 kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 450.000 kr. til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillingsområdet bl.a. tyveri og hærværk. Budgetbeløbet er overført fra funktion 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter Lemming IF Omklædningsfaciliteter
162
18 216 224
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Laven Linå IF Vejlsø Skovhus
Omklædningsfaciliteter Team Danmarks regionale center for orienteringsløb Klublokaler, Skovvejen
83 105
Gjern IF 38 Medborgerhuse Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Medborgerhusenes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 Mosaikken i Kjellerup ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 Sjørslev Sognegård
1.326 957 230 -115 79 4.077
Fælles formål i alt 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
1.736
1.536
1.536
Overslag 2015
Overslag 2016
1.536
1.536
Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: Budget (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2011 Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.536 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
2.321
2.325
2.325
Budget 2012 1.536
Overslag 2015
Overslag 2016
2.325
2.325
Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:
Budget 2012 103 20
Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år. Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år
Budget 2013 106 22
Budgetgrundlag: Medlemmer 0-17 år 18-25 år I alt
Regnskab 2009 Antal 21.044 2.899 23.943
Regnskab 2010 Antal 21.285 2.678 23.963
Budget 2011 Antal 21.400 3.000 24.400
163
Regnskab 2011 Antal 21.320 2.750 24.070
Regnskab 2012 Antal 21.241 3.026 24.267
Budget 2013 21.300 3.100 24.400
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
19.280
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
18.475
18.475
18.475
18.475
Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler Foreninger, som har stillet kommunal klublokale/klubhus til rådighed og hvortil der ikke anvises andre foreninger opkræves gebyr Gebyr for klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane på Søholt I alt
Budget 2012 417 9.856 1.720 7.793
Budget 2013 417 9.224 1.673 7.646
-218 -145 -142 19.281
-240 -125 -120 18.475
Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Hovedreglen er: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år • Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2012 fremskrevet med ¾ (1,4 %) pris- og lønstigning til 2013. Til nye aktiviteter er afsat 200.000 kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • • • •
Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup
Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:
164
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid • • • •
ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg
Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
537
348
348
348
Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Idrætslederpris Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34. Er overført til Funktion 03.38.70 Folkeuniversitetet Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane AU Elitesport Diverse aktiviteter Disponibel pulje Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget I alt
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
377
377
Overslag 2016 348 Budget 2012
Budget 2013
5
5
408 18 4 0
0 18 4 50
36
36
0
170
65
65
536
348
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
377
377
377
Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest
06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
2.151
2.246
377
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.246
2.246
2.246
Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)
1.750 496
165
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Kultur- og Fritidsudvalget
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup
1.500
1.500
1.000
8.000
12.000
500
1.000
1.000
500
3.000
500
500
Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter
2.000
3.000
30.000
30.000
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Søsportscenter
500
500
3.000
4.000
Renovering af søbade, generelt
500
500
1.500
2.500
3.000
3.000
Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg
750
750
Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej
900
900
1.500
1.000
Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde
500
750
750
3.000
6.000
300
300
300
900
200
200
900
4.700
1.000
1.000
3.000
1.500
1.500
Udbygning af Svømmecenter Nordvest
25.000
Haller
7.000
7.000
7.000
Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring
500
500
500
500
400
12.000
5.000 3.500 25.000 21.000
1.000
1.000
500
2.500
03.32.50 Folkebiblioteker Bibliotek/kulturhus i Them
12.400
03.35.62 Teatre 500
Indretning af lokale til Perronteatret
1.000
1.500
03.35.64 Andre kulturelle opgaver Jorns fødselsdag
1.000
1.000
2.000
Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer
3.000 1.500
Udearealer på Bindslev Plads 34 Kultur og Fritid
900 3.750 14.250
166
4.000
4.000
19.650 31.250
3.000 9.500
85.700
155.500
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
34 Kultur og Fritid
161.813
23.114
1 Drift
158.063
21.651
21.476
6.675
28 Fritidsområder
4.841
165
20 Grønne områder og naturpladser
4.841
165
020010 PARKER OG LEGEPLADSER
4.131
165
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
43 43
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
4.088 58 3.857 46 55 13 10 49
900 Indtægter 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 972 Benyttelse af parker m.v.
30 30
135 10 125
020100 INDELUKKET, PLEJE
391
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
235 224 3 5 3
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
156 156
020115 SPRINGVAND
319
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
177 177
700 Fast ejendom 725 El
142 142
32 Fritidsfaciliteter
16.635
6.510
31 Stadion og idrætsanlæg
12.771
2.232
01 Idrætsanlæg
4.656
45
1 Egne
4.656
45
031001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
167
1.600
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
601 601
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
937 867 4 34 19 13
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
Indtægter
62 62
031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ
106
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
106 106
031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
2.950
45
391 383 8
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
43 43
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel 630 Lysanlæg
591 78
19
513
19
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
1.925 76 1.454 44 120 150 34 47
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster
26 26
02 Idrætshaller
7.230
2.036
1 Egne
3.424
2.036
3.424
2.036
031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
2.933 2.831 15
168
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
10 68 9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
45 30 15
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
153 97
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
303 214 89
900 Indtægter 946 Reklameafgifter (momsregistreret) 948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret) 971 Lejeindtægt 974 Udleje af inventar og betaling for rengøring
10
Indtægter
56
10
2 Selvejende/private
2.036 55 90 1.834 57
3.806
031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS OG FORSAMLINGSHUS,
20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
20 20
031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
3.786 3.786 3.786
03 Svømmehaller
417
133
1 Egne
417
133
031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS
417
133
400 Personale 401 Løn m.v.
54 54
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler
25 25
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag
338 20 67 61 14
169
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
Indtægter
5 171
900 Indtægter 971 Lejeindtægt 972 Salg af badebilletter og abonnementskort
133 109 24
04 Friluftsbade
468
18
1 Egne
468
18
031405 SØBADE HELE KOMMUNEN
468
18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
15 15
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
453 453
900 Indtægter 921 Afgift af kiosk
18 18
35 Andre fritidsfaciliteter
3.864
4.278
01 Campingpladser og vandrerhjem
3.864
4.278
1 Egne
3.864
4.278
035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG
32
277
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
32 32
900 Indtægter 948 Forpagtningsafgift
277 277
035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG
50
700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer
50 50
900 Indtægter 948 Forpagtningsafgift
157
157 157
035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 563 Bidrag til dispositionsfond 592 Andet
1.714 219 164 55
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT,
94 55 39
170
1.951
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
inventar og materiel 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 750 Rengøring
164 71 45 48
900 Indtægter 942 Gebyr for overnatning 035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer 490 Andet
1.237 1.237
1.951 1.951
2.068
1.893
1.456 1.407 8 30 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler 562 Momsregistreret virksomhed 590 Administrationsudgifter 591 Gas
228 48 74 43 63
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
36 36
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
136 136
348 41 58 51 57 135 6
900 Indtægter 972 Salg af badebilletter
1.757 1.757
02 Transport og infrastruktur
961
1.937
35 Havne
961
1.937
41 Lystbådehavne m.v.
961
1.937
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
546 522 10 11 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 563 Betalingsanlæg i Indelukket 592 Andet
37 31 6
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
378 168
171
95 95
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer
Indtægter
3 27 180
900 Indtægter 905 Leje af bådpladser 906 Leje af gæstepladser
1.842 1.792 50
03 Undervisning og kultur
133.003
13.039
22 Folkeskolen m.m.
26.353
3.197
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
26.353
3.197
21.223
3.197
318067 IDRÆTSHALLER OG SALE
910
73
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
596 579 5 4 7 1
1 Egne
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
22 18 4
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
292 292
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster 971 Lejeindtægt
73 31 42
318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP 01 SVØMMESALEN
1.172 1.172
400 Personale 401 Løn m.v.
400 400
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler
10 10
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
10 10
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
752 120 246 140 89 157
172
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
Udgifter
Indtægter
11.824
104
1 1
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 630 Lysanlæg
615 372 243
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
11.208 11.208
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster
104 104
318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG 600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel 630 Lysanlæg
259
178
81 24 57
700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer
178 178
900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster
178 178
318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG
575
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
495 486 5 4
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
8 8
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
15 15
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
57 37 20
318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG
840
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
723 715 3 5
173
163
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
10 10
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
15 15
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
92 50 42
900 Indtægter 971 Lejeindtægt
Indtægter
163 163
318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
5.643
2.679
3.003 2.862 39 16 70 16
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler 562 Momsregistreret virksomhed 586 Cafeteria (momsregistreret) 590 Administrationsudgifter 592 Andet
605 138 35 365 57 10
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
66 66
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
436 55 381
1.969 144 110 460 711 418 67 59
900 Indtægter 971 Lejeindtægt 972 Salg af badebilletter og abonnementskort
2.243 901 1.342
2 Selvejende/private
5.130
318600 THEM HALLERNE
2.253
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
2.253 2.253
318604 ARENA MIDT, KJELLERUP
2.447
174
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
Indtægter
2.447 2.447
318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE, PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG
430
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
430 430
32 Folkebiblioteker
37.280
1.376
50 Folkebiblioteker
37.280
1.376
350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE
37.280
1.376
01 BIBLIOTEKET
35.184
1.376
003 Bøger m.v.
3.131
225
008 Andre udlånsmaterialer
3.021
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
800 800
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
23.209 22.582 405 92 116 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 562 Momsregistreret virksomhed 564 Kulturelle arrangementer 590 Administrationsudgifter
1.594 66 368 1.160
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
3.365 1.323
218 114 104
2.042
700 Fast ejendom 750 Rengøring 760 Husleje
64 26 38
900 Indtægter 910 Betjeningsoverenskomster 912 Bøder m.v.
933 51 882
02 SILKEBORG ARKIV
2.096
003 Bøger m.v.
18
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel
1.913 1.870 17 16
175
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 470 Personforsikringer
10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
33 33
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
Indtægter
132 132
35 Kulturel virksomhed
40.260
60 Museer
9.306
2 Selvejende/private
9.306
360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG
182
700 Fast ejendom 760 Husleje
182 182
360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 79, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
4.554 4.554 4.554
360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
4.542 4.542 4.542
360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING
28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
28 28
61 Biografer
54
361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK
54
400 Personale 401 Løn m.v.
54 54
62 Teatre
941
362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
941
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Årlige arrangementer 521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111) 526 Husleje Perronteatret 528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad) 530 Anden Teatervirksomhed
941 350 229 127 183 52
176
6.292
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
63 Musikarrangementer
Udgifter
Indtægter
14.994
6.192
363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER
315
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
315 315
363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER
351
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
351 351
363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE
367
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
367 367
1 Egne
13.961
6.192
13.961
6.192
01 PRIMÆR DRIFT
11.110
4.562
400 Personale 401 Løn m.v. 402 Løn, ikke refusionsberettiget 403 Løn administration m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
10.447 6.877 969 2.405 52 28 65 51
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
311 148
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
321 136
122 41
102 83
900 Indtægter 964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret) 967 Elevbetalinger under 25 år 969 Andre elever 972 Fripladser 989 Øvrige indtægter
31
4.562 36 3.411 975
31 140
02 SEKUNDÆR DRIFT
1.667
400 Personale
1.517
177
1.568
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
401 Løn m.v. 402 Løn, ikke refusionsberettiget
808 709
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 586 Skolernes Nytårskoncert
150 49
102
101
102
900 Indtægter 960 Musiksalg elver under 25 år 962 Andet salg
1.466 654 812
03 FAST EJENDOM
51
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
51 51
900 Indtægter 905 Lejeindtægter
62
62 62
04 ØVRIGE
1.133
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
700 700
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
433 425 8
64 Andre kulturelle opgaver 1 Egne
14.965
100
3.393
100
364001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
250
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Markedsføring af kulturlivet 504 Pulje til implementering af kulturpolitik
250 75 175
364105 BØRNE OG UNGEKULTUR
717
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
543 537 2 4
500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Projekter 592 Andet
174 142 32
364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE
933
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
13 12 1
500 Materiale og aktivitetsudgifter
9
178
100
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 592 Andet
9
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
5 5
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og Vandafledningsbidrag 740 Skatter og afgifter 750 Rengøring 760 Husleje
Indtægter
906 150 30 15 4 2 5 700
900 Indtægter 971 Lejeindtægt
100 100
364200 ØVRIGE OPGAVER
543
500 Materiale og aktivitetsudgifter 539 Udarbejdelse af planer 589 Driftstilskud
543 33 510
364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD
9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
9 9
364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER
44
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
44 44
364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD
53
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
53 53
364230 KULTURAFTALER
717
500 Materiale og aktivitetsudgifter 552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 2017 553 Østjysk Vækstbånd
717 300
364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54
127
400 Personale 401 Løn m.v.
127 127
417
2 Selvejende/private
11.572
364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
6.394 6.394 6.394
179
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE
431
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
431 431
364400 GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
Indtægter
1.227 1.227 1.227
364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
2.882 2.882 2.882
364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT
638
500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud
638 638
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
29.110
2.174
5.941
1.689
370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2
505
156
500 Materiale og aktivitetsudgifter 549 Transportudgifter vedr. handicappede 550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år 551 Administrationstilskud mv. 553 Fest i vand 573 Andet
210 10 42
800 Betaling andre offentlige myndigheder
295
156
4.752
1.533
370001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
567
100
700 Fast ejendom 750 Rengøring 789 Gebyr for overnatning 790 Andet
567 117
100
370012 UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3
100
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
100 100
370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS, FRITIDS OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK
175
70 Fælles formål
50 52 56
1 Egne
100 450
180
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 505 Pulje til implementering af idræts, fritids og folkeoplysningspolitik
Indtægter
175 175
370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
1.508
551
1.560 1.523 4 12 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
39 39
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
60 8
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse
94 94
24 28
900 Indtægter 905 Lejeindtægt 907 Udlejning af udstyr, momsregistreret 908 Salg af fotokopier, momsregistreret 948 Forpagtningsafgift, cafeteria 989 Øvrige indtægter
245 200
370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
230
400 Personale 401 Løn m.v.
166 166
45
500 Materiale og aktivitetsudgifter 570 Brugerbestyrelse (momsregistreret)
45 45
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
19 15
551 390 5 11 120 25
4
370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG
5
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
5 5
900 Indtægter 905 Lejeindtægt
120
120 120
181
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD
194
115
400 Personale 401 Løn m.v.
170 170
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
24 24
900 Indtægter 971 Lejeindtægt
115 115
370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 8653 THEM 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.973
647
1.375 1.358 4 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 562 Øvrige aktiviter 586 Cafeteria, momsregisreret 590 Administrationsudgifter
493 84 375 34
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
24 24
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring
81 41 40
900 Indtægter 904 Lejeindtægter
517 84 433
130 130
2 Selvejende/private
684
370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG
18
700 Fast ejendom 760 Husleje
18 18
370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJSSVEJBÆK) 8600 SILKEBORG
216
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 760 Husleje
216 5 32 179
370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG
224
700 Fast ejendom 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring
224 40 14 40
182
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 760 Husleje
Indtægter
130
370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600 SILKEBORG
83
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje
83 5 17 5 15 41
370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)
38
700 Fast ejendom 760 Husleje
38 38
370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG OCENTER, 8600 SILKEBORG
105
700 Fast ejendom 760 Husleje
105 105
72 Folkeoplysende voksenundervisning
1.536
372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING
1.536
500 Materiale og aktivitetsudgifter 572 Tilskud til UV
1.536 1.536
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 002 Aktiviteter 500 Materiale og aktivitetstilskud
2.325 2.325 2.325
74 Lokaletilskud
18.960
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning
485
417
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 020 Timer i selvejende svømmehaller 025 Timer i selvejende idrætshaller 030 Andre lokaler
18.543 1.673 7.646 9.224
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane 150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler
485 120 365
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
348
375130 ØVRIGE AKTIVITETER
348
183
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 561 Idrætslederpris 562 AU Elitesport 592 Andet
Indtægter
348 5 50 293
06 Fællesudgifter og administration m.v.
2.623
45 Administrativ organisation
377
51 Sekretariat og forvaltninger
377
651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN
377
20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER
377
002 Øvrig administration 400 Personale
377 377
52 Lønpuljer
2.246
72 Tjenestemandspension
2.246
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 020 Parker og legepladser 350 Biblioteket
2.246 150 2.096
2 Statsrefusion
1.463
03 Undervisning og kultur
1.463
35 Kulturel virksomhed
1.463
62 Teatre
80
362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET
80
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 070 Øvrige
80 80
63 Musikarrangementer
1.383
1 Egne
1.383
363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG
1.383
002 Refusion vedrørende musikskoler
1.383
3 Anlæg
3.750
03 Undervisning og kultur
3.750
22 Folkeskolen m.m.
2.750
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
2.750
184
BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 1 Egne
2.750
318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.750
20 RÅDIGHEDSBELØB
2.750
35 Kulturel virksomhed
1.000
64 Andre kulturelle opgaver
1.000
364001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
1.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
1.000
185
Indtægter
BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.
186
Bevilling 41 Skoler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
Budget 2012 484.293
Budget 2013 496.000
Overslag 2014 495.500
Overslag 2015 495.500
Overslag 2016 495.500
1.449 1.557
1.431 1.300
1.431 1.300
1.431 1.300
1.431 1.300
12.212 86.267
11.005 80.534
11.005 80.534
11.005 80.534
11.005 80.534
7.683
18.547
18.547
18.547
18.547
2.727 65.251
2.232 51.706
2.232 51.706
2.232 51.706
2.232 51.706
49.648
49.965
49.965
49.965
49.965
18.504
18.094
18.094
18.094
18.094
754 143 33.859
754 112 34.430
754 112 34.430
754 112 34.430
754 112 34.430
66 34.059
66 32.360
66 32.360
66 32.360
66 32.360
1.580 10.399 810.451 41.777
1.587 9.732 809.855 42.200
1.587 9.732 809.355 14.500
1.587 9.732 809.355 14.300
1.587 9.732 809.355 20.500
187
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler En lang række af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget 2012 i 13-priser og budget 2013 skyldes bl.a. ændret konteringspraksis i forbindelse med flytning af specialskoler, som tidligere hørte under rammeaftalen, men nu er almindelige specialklasser i folkeskoleregi. 03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
484.293
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
496.000
495.500
495.500
495.500
Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet samt udmøntning af dele af budgetforliget vedr. budget 2013 Der er afsat en pulje på 11.303.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje IT-projekter Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 besparelse på skolerne Finansiering 7/12 besparelse i fritidstilbud I alt Diverse budgetreguleringer Rest
11.303.000 -3.000.000 -1.910.000 -5.256.000 -1.137.000 0 2.000.000 2.000.000
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
De 2.000.000 kr. er reserveret til regulering af budget 2013, når vi kender elevtallene pr. 5. september 2012, og når vi kender de løbende driftsudgifter på nye pavilloner. Skulle der herefter være noget tilbage, forventes det brugt til f.eks. inventar og/eller bygningsmæssige tilpasninger på skolerne. Som et element i budgetforliget for budget 2013, er der tilført skoleområdet 8.000.000 kr., der skal anvendes til: 2 ekstra lektion i 8. og 9. klasse 4.700.000 kr. Lærings- og trivselspolitik, samt inklusion 3.300.000 kr. I alt 8.000.000 kr. De 2 ekstra lektioner er fordelt med 1 lektion indenfor det naturfaglige fagområde og 1 inden for det humanistiske fagområde. De ekstra lektioner indføres med virkning fra 1. august 2013. Beløbene til ekstra lektioner er budgetlagt på det enkelte skoler, de øvrige beløb er konteret her. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.848.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. 01 Central lønpulje Der er afsat 170.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 74.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Budgettet er på 1.910.000 kr. til følgende:
188
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler -
Kompetenceløft vedr. specialpædagogik for medarbejdere ved distriktsskoler og specialafdelinger, som slutter pr. 31. juli 2013. Et aktionsforskningsprojekt i perioden 2012-2015 som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet laves i samarbejde med VIA Silkeborg.
04 Pædagogisk sektion
Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Lønudgift: 807.000 kr. til administration og 2.129.000 kr. til øvrige. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 258.000 kr., heraf anvendes 100.000 kr. til ”Kina på skemaet” og 86.000 kr. til ”Innovativ læring” v/Stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt
23.938 kr. 113 kr. 1.880.000 kr. 51.000 68.000 38.000 23.000 19.000 13.000 20.000 232.000
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for Adfærd, kontakt og trivsel Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Tale-/høreundervisning Læse- og staveretarderede elever
antal stillinger 1,192 0,715 0,795 1,619
En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2013 er der afsat 2.055.000 kr. i alt, heraf 724.000 fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 70 % af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.879.000 kr. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.
189
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 14 Pulje til specialpædagogisk bistand – undervisning
Tildeling til specialpædagogisk bistand Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune A) Pulje til specialpædagogisk bistand – støttelektioner B) Specialklasser/inklusionscentre – inkl. satellitklasser (03.22.01) C) Rejseholdsaktiviteter D) Ledelse satellitklasser Ans, Bryrup og Dybkær E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) F) Pulje til regulering herefter
87.298.947
-15.449.941 -63.258.695 -355.199 -660.000 -6.987.812 587.300
A) Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Der er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013 i ressourcerne til specialpædagogisk bistand. Puljen dækker følgende: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra egen kommune Revisitation af tildelte støttelektioner Nytildelte lektioner i alm. skole Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) Fordeling fra tidligere 30 % pulje I alt lektioner Årlige undervisningstimer Antal stillinger Tildeling i beløb egne elever
Antal lektioner 148 302 10 362 822 24.660 34,979 15.449.941
Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 lektioner ugentligt. i et år. I skoleåret 2012/2013 er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2013 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra andre Antal lekt. kommuner Tildelte støttelektioner 132 Årlige undervisningstimer 3960 Antal stillinger 5,617 Tildeling i beløb udenbys elever 2.473.107 Opkrævning hos andre kommuner -2.473.107 Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 35,04 kr. i 2013. I budget 2013 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12budgettet og i 5/12-budgettet. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning skal implementeres fra skoleåret 2013/2014. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Det betyder, at der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2013.
190
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler B) Specialklasser/inklusionscentre. Pr. 1. januar 2012 er Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser udtrådt af Rammeaftalen. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet nye takster for inklusionscentrene med udgangspunkt i budget 2012, som trådte i kraft 1. august 2012. I forhold til takstfastsættelsen sidestilles alle specialpædagogiske tilbud beregningsmæssigt. Dette betyder blandt andet, at de tidligere ”specialklasser under rammeaftalen” på Langsøskolen, Thorning Skole, samt Skolen i Nørskovlund og Dybkær Specialskole sidestilles med de øvrige specialklasser (de tidligere kommunale specialklasser). Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er tildelt under gruppering 03.22.08. b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser (nu satellitklasser), Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er lagt under gruppering 03.22.08. 4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført 250.000 kr. årligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central konto. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) – I alt 18 helårselever. 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret på Ungdomsskolen. Taksten kan ses under 03.38.76. E-klassen Bryrup – tildelingen fortsætter til Bryrup Skole indtil videre under 03.22.01. Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.
191
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Inklusionscentre 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeaftalen – overgangsordning: Thorning øvrige: Sølystskolen: 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser 4) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder 5) Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder 6) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen
Antal Antal Takst egne udenbys 1.1.2013
Takst 1.8.2013
Øvrige udg.
Inklusionscentre egne elever i alt
64
20
265.042
259.741
16.821
21 27 67
5 2 2
180.264 109.875 109.875
176.782 107.710 107.710
76
3.755 2.942 7.377
99
6
152.228
149.251
76
15.024
33
15
233.863
229.276
7.654
141.798
140.023
2.539
30 1 232.171 227.640 Taksten er vist under funktion 03.38.76 Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen. Budget 2013 er tildelt under 03.22.01 for E-kl. Bryrup. 359 51
6.908
18
152
63.022
Ressourcetildelingen til 51 udenbys elever i 2013 udgør 11.202.107 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner.
192
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2012/2013 er der oprettet satellitklasser på Ans, Bryrup og Dybkær skolerne. C) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2012/2013 Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Rejseholdsakt. I alt
Antal egne
4 4
Antal udenbys
Takst 1.1.2013
Inklusionscentre Egne elever ialt
152.228
355 355
D) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans, Bryrup og Dybkær). I budget 2013 udgør beløbet i alt 660.000 kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen – se under funktion 03.38.76. F) Pulje til regulering Efter visitering forlods til skolerne budgetteres med en restpulje, som anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af tildeling til specialklasser samt reguleringer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Restbeløbet udgør i 2013 587.300 kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling)
5.499.000 kr. 265.000 kr.
Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# Videreuddannelse af lærere¤ Modersmålsundervisning i polsk
3.851.000 kr. 131.000 kr. 56.000 kr.
100.000 kr.
#
Faktoren pr. 1. januar 2013 er på 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august 2013 reduceres faktoren med 2 % til 0,285 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere, herunder vikardækning 193
1.741.000 kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 150.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 448.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.340.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2013 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen
264.000 kr. 567.000 kr. 493.000 kr.
GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2012/13. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 332.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på 50.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet Budgettet på 154.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på 2.791.000 kr. og bruges primært til teknologileje. IT-puljen Administration Puljen er på 934.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. Beløbet indeholder også 164.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. IT-puljen Projekter Puljen er på 3.000.000 kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er afsat en pulje på 315.000 kr. til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v.
194
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pulje vedr. udenomsarealer Der er afsat en pulje på 201.000 kr. til større arbejder, som skolerne ikke selv kan afholde f.eks. asfaltering, kloakrenovering. Pulje vedr. fast ejendom Til større bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, er der i 2013 afsat et ekstraordinært stort puljebeløb på 1.951.000 kr. Beløbet reduceres i 2014 med 500.000 kr. Pulje vedr. specialudstyr Der er afsat en pulje på 155.000 kr. til specialudstyr til elever med specielle behov. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 15 elever fra Silkeborg Kommune i 2013 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 2.721.000 kr. på skoledelen og 1.837.000 kr. på fritidsdelen. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2012 fremskrevet til 2013 på ca. kr. 66.300. Der er budgetteret med 99,5 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr. 215.000. Det samlede budget udgør kr. 3.440.000 16 Naturfagligt Kompetencecenter IT-konsulent Sø- og naturvejleder Pædagogisk konsulent
Stillinger 2,000 1,000 1,000
I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift 1.878.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 177.000 kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2013 Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget 2013 en grundtildeling pr. skole på 259.840 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2013 er forskellige for 7/12 (skoleåret 12/13) og 5/12 (skoleåret 13/14) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august 2013. Faktortallene fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse.
195
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres 8.-9. klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen i skoleåret 2013/2014. For at sikre medbestemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den naturfaglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 259.840 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2013. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2013: Årgang KlasseunTildelingsmoØvrig tildeling dervisning del Klokketimer Faktortal for tilFaktortal for årlige pr. år pr. deling pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårligt den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 3.491 årlig uv-timer tildelte årlige svarende til helåruv-timer pga. ligt 4,951 stilling. mindst 8 frie timer pr. elev Timerne er fordelt 0. – 9. kl. på 8 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 Fase 1: 0 42,6 0 1. til 3. årgang Fase 2: 0 43,3 0 4. til 6. årgang Fase 3: 0 46,6 0 7. til 9. årgang 10. årgang 840 32 - besparelse 3,71
196
Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
0 0 0 0 1,30
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2013: Årgang KlasseunTildelingsØvrig tildeling dervisning model Klokketimer Faktortal for Faktortal for årlige pr. år pr. tildeling pr. klokketimer pr. elev årgang elev i de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårlig den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 8.080,02 årlig uvtildelte årlige timer svarende til uv-timer pga. helårligt 11,461 stilmindst 8 frie ling. timer pr. elev 0. – 9. kl. Timerne er fordelt på 8 skoler. Bh. klassen 0 41,92 0 Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 8. årgang 9. årgang 10. årgang
Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev
0
0
41,92
0
0
0
42,60
0
0
0 60 60 840
45,86 45,86 45,86 32 (- besparelse)
0 0 0 3,71
0 0 0 1,30
Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 35,04 kr. pr. årlig undervisningstime i 2013. Budgettet er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013.
197
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 12/13 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser
Ugt. lekt. 7/12 24 42 92
Årlige uvtimer 7/12 720 1260 2760
Ugt. lekt. 5/12 23,52 41,16 90,16
Årlige uvtimer 5/12 691,20 1209,60 2649.60
Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget 2013 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2013 Kompetencecentret Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer Pulje, supervision I alt Budgettet reduceres med 2 % pr. 1.8.2013
Stillingsantal 1 1 2 1 0,103 0,258
Gennemsnitslønninger 519.520 462.898 880.576 371.721 45.430 113.576 2.393.721 -19.948 2.373.774
Vikardækning: I budgettet for 2013 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2013: Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget 2013: Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til ledelse i alm. skoler Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) Reststillinger til ledelse Antal helårsstillinger i budget 2013 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling
44,543 18,200 26,343 1139,856 0,023 4,560 143,851 0,023
Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til administration Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) Reststillinger til administration Antal helårsstillinger i budget 2013
23,109 5,400 17,709 1139,856
198
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til administration i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling
0,016 2,940 143,851 0,016
Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration
Personlig løn 519.520 516.328 440.288 445.091 406.066 391.632
Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdoms, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: • Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2013 afsat 52,06 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i 2013: Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse
pr. elev pr. elev pr. elev
Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev
Grundbeløb kr. 51.362 1.345 1.708 2.071
4.998
Kurser Til kurser tildeles skolerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.856.000 kr.
199
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ekstra vedligeholdelse Alle bygningsudgifter blev overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, men senere i løbet af 2012 blev det besluttet at tilbageføre budget til de enkelte skoler til aktivitetsændringer. Der er i 2013 afsat i alt 2.498.000 kr. til aktivitetsændringer: ombygning og forbedring af ejendomme, daglig legepladsdrift og genanskaffelse/udvikling samt inventar. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2013 er afsat 260.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
1.449
1.431
1.431
1.431
Overslag 2016 1.431
Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2013. Der er budgetlagt med 551.000 kr. (budget 2011 fremskrevet til 2013.) Der vil i sommeren 2013 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 96.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 784.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
1.557
1.300
1.300
Overslag 2015
Overslag 2016
1.300
1.300
Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2013 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-niveau, i alt 1.000.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca. 1.100 timer årligt, i alt 300.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
12.212
11.005
11.005
Overslag 2015
Overslag 2016
11.005
11.005
Der er budgetlagt med 10.022.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet 724.000 til Specialpædagogiske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2012 til 2013-niveau. Budgettet er reduceret med 2 % i forhold til 2012.
200
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.05 Skolefritidsordninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
86.267
80.534
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
80.534
80.534
80.534
01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 2.242.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.068.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO’er. Puljen er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 1.770.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.777.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Budgettet er inkl. en reduktion på 2 % pr. 1. august 2013. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, som skal implementeres fra skoleåret 2013/14, får også indflydelse på SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er budgetlagt med 174.000 kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk personale. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.468.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 22.435.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat 2.130.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 14.442.000 kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på 255.000 kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling
201
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2013 primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Der er netto afsat 141.000 kr. SpecialSFO Budgettet til specialSFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013. Det samlede nettobudget udgør kr. -3.133.000. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 1.1.2013 1.8.2013 0. – 3. klasse 1,601 1,567 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,574 1,540 4. klasse 1,065 1,031 5. klasse (600 timer årligt) 0,831 0,797 5. klasse (250 timer årligt) 0,423 0,389 6. klasse (600 timer årligt) 0,657 0,623 6. klasse (250 timer årligt) 0,336 0,302 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1.9.2012 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr. 1.8.2013 x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 371.271 kr. Pædagogmedhjælper 284.626 kr. PGU pædagogmedhjælper* 333.645 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2012 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2013 med 1,50 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale.
202
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles følgende: 0. – 3. klasse 4. klasse 5. – 6. klasse
Årligt pr. barn 1.403 kr. 892 kr. 496 kr.
Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 698.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,63 stillinger pr. 1. januar 2013. Pr. 1. august 2013 reduceres normeringen med 2 % til 1,62 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 607.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Special SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen.
203
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Årligt takstbeløb udgør: Special SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO – overgangsordning. 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser I alt
Antal børn Budgettet 03.22.08,
Takstbeløb Takstbeløb 1.1.2013 1.8.2013 er opført under funktion Kommunale specialskoler
64 22
96.145 kr. 105.763 kr.
94.222 kr. 103.648 kr.
84
101.684 kr.
99.650 kr.
43 213
110.791 kr.
108.575 kr.
Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
7.683
18.547
18.547
Overslag 2015
Overslag 2016
18.547
18.547
Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.600.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt 2.400.000 kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 10.785.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Budgettet for 2013 udgør de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt 500.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 107.000 kr. til befordring af midlertidig syge elever, 51.000 kr. til elever med en kronisk lidelse og 2.000 kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 102.000 kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune.
204
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
2.232
2.727
2.232
Overslag 2015
Overslag 2016
2.232
2.232
Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 7 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2013. Samtidig er der budgetteret med 355.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
51.706
65.251
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
51.706
51.706
51.706
001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto 03.22.01. Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under 03.22.08 Specialskoler. Specialklasser 2012/13 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Antal Egne
Antal udenbys
Takst 1.1.2013
Takst 1.8.2013
Inklusionscentre egne elever i alt
64
20
265.042
259.741
16.821
33
15
233.663
229.276
7.654
Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev, do. Samlet udgift 33.000 kr.
23.938 kr. 113 kr.
Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 154.000 kr. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er budgetteret med 26 helårselever, i alt 7.636.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 9.736.000 kr. for 34 elever.
205
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er i øjeblikket 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder, hvoraf de 3 forventes at ophøre med skolegang pr. 31. juli 2013. Budgettet er på 752.500 kr. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder
Antal børn
Takstbeløb 1.1.2013
Takstbeløb 1.8.2013
63
193.147 kr.
189.284 kr.
Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 50.000 kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles 1.403 kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 2.437.000 kr. for 14 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 3.622.000 kr. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.966.000. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 812.000 kr. Derudover er der budgetteret 2.462.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.066.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Firkløverskolen. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 457.000 kr. 206
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Specialskolen (Aktiv week-end) Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
49.648
49.965
49.965
Overslag 2015
Overslag 2016
49.965
49.965
Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 32.350 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 1.416 elever SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Der er brugt KL-takst for 2013: 10.419 kr. ekskl. moms pr. barn. Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 399 SFO-børn 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
18.504
18.094
18.094
Overslag 2015
Overslag 2016
18.094
18.094
Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 33.136 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen på Undervisningsministeriets hjemmeside, har silkeborg Kommune betalingsforpligtigelsen for 537 elever. Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
754
754
754
754
Overslag 2016 754
Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høre-
207
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler områderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.35.62 Teater 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
143
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
112
112
112
112
Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Statsrefusionen indgår i budgettet i ulige kalenderår. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
33.859
34.430
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
34.430
34.430
34.430
Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2013: 10 - GFU 15 – 10. kl. (herunder Læseklasse) 20 – Andet (Administrationen) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 82 ugentlige lektioner i 5/12 budget 2013 pga. reduktion på 2% pr. 1. august 2013. Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser. Modtagelsesklasser Skoleåret 2012/13 GFU under 18-årige
Ugt. lekt. 7/12 2013 84
Årlige uvtimer 7/12 2013 2520
Ugt. lekt. 5/12 2013 82
Årlige uv-timer 5/12 2013 2470
Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2013 tildelt 95 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er indlagt en besparelse i budgettet pr. 1. august 2013.
208
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Budget 2013: 10. årgang Klasseundervisning
UndervisÅrlige uvØvrig tilde- Specialunderningsdiftimer ling visning ferentiering KlokkeFaktortal Faktortal for Faktortal for årlitimer pr. for årlige årlige klokge klokketimer år pr. klokketimer ketimer pr. pr. elev årgang pr. elev elev udover 16 i klassen 7/12 budg. 840 17,49 9413,94 3,71 1,30 5/12 budg. 840 14,30 8904,20 3,71 1,30 Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubområdet er i budget 2013 reduceret med en besparelse pr. 1. august 2013 på 2%. Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer
2013 3.701 1.987 5.628 288
Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2012 fremskrevet til 2013-priser. Herudover er budgettet reduceret med 2%. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. Taksterne i budget 2013 er reduceret med 2% pr. 1. august 2013. Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2013 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Inklusionscenter Ungdomsskolen
Antal elever egne 55 8 2
Antal elever udenbys 0
Takst 2013 7/12 119.527 56.615 119.500
Takst 2013 5/12 117.986 55.482 117.141
Inklusionscenter egne elever ialt
Højmarkskolen 6.539 Ungdomsskolens læseklasse 449 E-kl. Bryrup Skole (er bud237 getlagt under 03.22.01 indtil videre) I alt 65 0 7.225 Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
66
66
66
209
66
Overslag 2016 66
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 61.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Elevtilskud Udgifterne til elever på ungdomshøjskoler er flyttet til Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
34.059
32.360
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
32.360
32.360
32.360
På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
1.580
1.587
1.587
1.587
1.587
Ændrede konteringsregler med virkning fra 1.1.2013 betyder, at der er oprettet nye grupperinger for området: 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 145.000 kr. 002 Sprogstimulering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 1.418.000 kr. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
10.399
9.732
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
9.732
9.732
9.732
Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune
2.375.000 kr.
Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Statens Administration, der fremsender regning til Silkeborg Kommune
4.256.000 kr.
Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere
608.000 kr.
Specialskoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune
250.000 kr.
Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer
2.243.000 kr.
210
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Børne- og Ungeudvalget
Bevilling:
41 Skoler
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2.015
2.016
Senere
I alt
03.22.01 Folkeskoler Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.
63.000
39.000
24.000
63.000 5.000
Modernisering, Kjellerup Skole
500
200
200
1.500
1.500
1.500
8.700
13.000
12.300
14.500
14.000
Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr
34.000 8.000
Modernisering, Thorning Skole
Dybkær specialskole
29.000
8.000
Sorring Skole, 2. etape
1.500
20.000
20.000
7.000
13.000 34.200
Frisholm skole 2. etape
10.000
10.000
Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser
80.000
80.000
Funder skole, udvidelse og modernisering
50.000
50.000
5.000
5.000
201.000
331.700
Fårvang Skole, renovering af overbygning 41 Skoler
39.200
211
42.200 14.500
14.300
20.500
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
41 Skoler
988.913
136.858
1 Drift
946.713
136.816
03 Undervisning og kultur
903.034
136.816
22 Folkeskolen m.m.
868.384
136.816
01 Folkeskoler
512.141
16.141
021 Budgetregulering
6.796
022 Pulje til skævvridning
2.848
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
65.205
01 LØNPULJER
170
400 Personale 400 Central lønpulje
170 170
02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE OG UNGEPOLITIK
74
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
74 74
03 KOMPETENCELØFT OG BYGNINGSTILPASNINGER
1.913
400 Personale 421 Uddannelse
1.913 1.913
04 PÆDAGOGISK SEKTION
3.154
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
807 807
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
2.240 2.129 27 70 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter
75 50 25
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
32 32
06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE
258
400 Personale 401 Løn m.v.
258 258
07 SKOLEBIBLIOTEKET
1.007
212
16.141
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
Indtægter
69 41 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 504 Bøger 506 Kørsel og fragt 508 Kulturtilbud 590 Administrationsudgifter
938 20 121 232 565
08 TALE/HØREUNDERVISNING
6.794
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
6.794 6.586 45 128 35
09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER
2.055
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
2.055 1.968 23 52 12
12 AKUTPULJE
3.879
400 Personale 401 Løn m.v.
3.879 3.879
14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND STØTTETIMER
587
2.473
800 Betaling andre offentlige myndigheder 835 Enkelt integrerede elever
587 587
2.473 2.473
15 ØVRIGE
43.305
13.491
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 470 Personforsikringer 481 Psykologisk krisehjælp 490 Andet
15.184 9.902 1.741 2 150 3.389
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 546 Silkeborglejren Ahl Hage 547 Skolebestyrelsen 548 Betaling til Haller 549 GFU over 18 årige 551 Konsulentbistand 552 Fælles elevråd 592 Andet
1.734 448 1.683 23 1.324 2.280 332 50 154
600 IT, inventar og materiel 644 ITpuljeundervisning
7.040 2.791
213
443 343 100
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 645 ITpuljeadministration 646 ITprojekter 690 Pulje vedr. inventaranskaffelser
934 3.000 315
700 Fast ejendom 791 Pulje vedr. udenomsarealer 797 Pulje til fast ejendom 799 Pulje til specialudstyr
2.307 201 1.951 155
800 Betaling andre offentlige myndigheder 890 Betaling vedr. praktiklærere ved kommunale øvelsesskoler 894 Betaling for undervisning, VRC Silkeborg, Vends. Rådg. Center 895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole 896 Betaling for undervisning, Børne og Familiehuset 898 Betaling for specialundervisning
Indtægter
17.040
13.048 6
1.530
1.530
6.600
7.600
5.470
912
3.440
3.000
16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER
2.009
177
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
1.921 1.878 14 20 9
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter
78 24 54
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
10 10
800 Betaling andre offentlige myndigheder 820 Betaling til/fra staten
177 177
301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 02 ANS SKOLE IØVRIGT
16.660 16.660
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.001 1.001
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
14.662 14.503 73 86
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
861 785
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
136 136
76
214
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG 01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE
26.286 2.694
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
21 21
400 Personale 401 Løn m.v.
2.579 2.579
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
94 94
03 BALLESKOLEN I ØVRIGT
23.592
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.070 1.070
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
21.096 20.863 107 126
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.303 1.201 102
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
123 123
301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP 01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE
14.490 281
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
8 8
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
257 252 2 3
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
16 16
03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT
14.209
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
881 881
400 Personale 401 Løn m.v.
12.576 12.448
215
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 420 Kurser 470 Personforsikringer
59 69
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
669 608 61
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
83 83
301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
16.656 981 981
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
14.610 14.456 71 83
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
963 884
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
102 102
79
301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
15.938 921 921
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
13.998 13.859 64 75
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
904 830
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
115 115
74
301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
19.220 948 948
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
17.160 17.001 73
216
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 470 Personforsikringer
86
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.017 934 83
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
95 95
301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
14.556 941 941
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
12.719 12.591 59 69
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
828 758 70
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
68 68
301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG
15.224
02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE
471
400 Personale 401 Løn m.v.
471 471
03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT
14.753
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
886 886
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
12.891 12.754 63 74
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
880 810 70
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
96 96
301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN
217
5.822
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
748 748
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.700 4.653 22 25
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
330 289 41
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
44 44
301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
6.386 756 756
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.231 5.159 33 39
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
359 316 43
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
40 40
301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
5.448 732 732
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.363 4.313 23 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
304 265 39
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
49 49
301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration
11.712 878
218
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 401 Løn m.v.
878
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
10.118 9.998 55 65
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
642 580 62
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
74 74
301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG 01 INKLUSIONSCENTER SE
35.243 7.634
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
128 128
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
7.224 7.135 41 48
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
282 282
03 I ØVRIGT
27.609
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.232 1.232
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
24.830 24.567 121 142
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.401 1.292 109
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
146 146
301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
26.407
02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE
907
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
829 825 2
219
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 470 Personforsikringer
2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
78 78
03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT
25.500
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.181 1.181
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
22.751 22.492 119 140
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.432 1.325 107
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
136 136
301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
5.373 720 720
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.324 4.263 28 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
290 252 38
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
39 39
301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 01 LANGSØ SPECIALKLASSER
31.434 17.967
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
349 349
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
17.097 16.951 67 79
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/
521 521
220
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter elevaktiviteter 03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT
13.467
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
890 890
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
11.362 11.245 54 63
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.113 1.036 77
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
102 102
301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
7.086 737 737
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.957 5.901 26 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
346 304 42
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
46 46
301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
23.118 1.095 1.095
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
20.606 20.403 93 110
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.302 1.202 100
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
115 115
221
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP
5.356
03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT
5.356
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
720 720
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.297 4.247 23 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
294 255 39
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
45 45
301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
15.406 881 881
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
13.635 13.504 60 71
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
778 711
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
112 112
67
301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
8.238 768 768
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
7.000 6.932 31 37
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
419 372 47
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
51 51
222
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 301123 SØLYSTSKOLEN
36.900
01 SPECIALKLASSER
8.378
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
115 115
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
7.914 7.860 25 29
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
349 349
02 MODTAGERKLASSER
1.968
400 Personale 401 Løn m.v.
1.807 1.807
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
161 161
03 I ØVRIGT
23.898
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.871 1.871
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
20.614 20.300 144 170
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
1.263 1.138 125
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
150 150
04 ELITEIDRÆTSKLASSER
260
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
260 260
05 KOMPETENCECENTER
2.396
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.387 2.374 6 7
500 Materiale og aktivitetsudgifter
9
223
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 520 Møder, rejser og repræsentation
9
301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP 01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE
23.633 8.869
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
209 209
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
8.383 8.302 37 44
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
277 277
02 THORNING SKOLE, IØVRIGT
14.764
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
945 945
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
12.920 12.782 63 75
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
805 731 74
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
94 94
301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
17.472 952 952
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
15.417 15.258 73 86
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
996 915
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
107 107
81
301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP
224
5.620
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
Indtægter
732 732
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.512 4.451 28 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
319 279 40
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
57 57
301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
17.078 936 936
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
15.106 14.958 68 80
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
961 882 79
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
75 75
301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
10.530 814 814
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
9.135 9.041 43 51
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek
531 476 55
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
50 50
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
1.468
225
37
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING
551
500 Materiale og aktivitetsudgifter
551
302020 SOMMERFERIESVØMNING
133
400 Personale 401 Løn m.v.
64 64
500 Materiale og aktivitetsudgifter
69
900 Indtægter 910 Sommerferiesvømning
Indtægter
37
37 37
302030 SSPGRUPPERNE
784
10 SSPDRIFT
784
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
593 491 30 50 20 2
500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter
191 191
03 Syge og hjemmeundervisning
1.300
400 Personale 401 Løn m.v.
300 300
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
1.000 1.000
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 432 Telefongodtgørelse 470 Personforsikringer
11.005 10.574 10.022 126 360 8 58
500 Materiale og aktivitetsudgifter 515 Testmateriale 590 Administrationsudgifter 592 Andet
327 86 119 122
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
104 104
05 Skolefritidsordninger 305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
226
181.871
101.337
52.730
3.858
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 01 INSTITUTIONSPERSONALE
Indtægter
12.560
021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.
2.242
023 Pulje til skævvridning
2.068
400 Personale 410 Vikarer 418 Støttetimer i SFO 420 Kurser
6.721 1.770 4.777 174
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Støtte, privatskole SFO 592 Andet
1.529 1.468 61
03 ØVRIGT
40.170
002 Søskenderabat
22.435
003 Fripladser i skolefritidsordninger 200 Pædagogiske fripladser 210 Økonomiske fripladser
16.572 2.130 14.442
400 Personale 425 Fællestillidsrepræsentant
3.858
255 255
600 IT, inventar og materiel 644 ITpulje
42 42
800 Betaling andre offentlige myndigheder 801 Betaling til/fra andre kommuner 810 Betaling til special sfo'er
866 499 367
305002 FORÆLDREBETALING M.V.
3.858 358 3.500 97.479
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS 010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg 015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup 020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg 025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg 030 Frisholm SFO, Ungpåvej 4, 8653 Them 035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg 040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang 045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern 050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg 055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg 060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkboerg
227
97.479 4.425 5.913 2.598 4.485 4.648 4.551 3.782 2.182 2.065 2.339 1.764 3.236
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg 070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup 075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg 080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg 105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg 110 Sjørslev SFO 115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg 120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring 125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup 135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg 140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup 145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg 150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg 155 Sølystskolens SFO
Indtægter 6.919 5.018 1.702 2.529 361 2.213 6.451 1.374 2.975 2.681 3.053 4.992 1.639 4.728 3.692 5.164
305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS
8.618
02 ANS SFO, IØVRIGT
3.784
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.538 3.492 21 25
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
246 246
04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP
4.834
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.774 4.724 23 27
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
60 60
305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG
228
6.143
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.710 5.645 30 35
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
433 433
305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP
2.976
03 BRYRUP SFO IØVRIGT
2.976
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.789 2.749 18 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
187 187
305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.007 4.672 4.617 25 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
335 335
305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.075 4.736 4.679 26 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
339 339
305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 THEM 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.966 4.620 4.564 26 30
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
346 346
305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v.
4.226 3.948 3.896
229
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 420 Kurser 470 Personforsikringer
24 28
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
278 278
305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.528 2.373 2.339 16 18
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
155 155
305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.451 2.298 2.267 14 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
153 153
305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.687 2.517 2.493 11 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
170 170
305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.233 2.099 2.068 14 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
134 134
305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG
4.194
01 GØDVAD SFO, GÅRDEN
723
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
620 607 6 7
230
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
103 103
02 GØDVAD SFO, IØVRIGT
3.471
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.240 3.209 14 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
231 231
305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
7.553 7.030 6.925 48 57
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
523 523
305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP
5.029
02 KJELLERUP SFO IØVRIGT
5.029
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.681 4.616 30 35
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
348 348
305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.115 1.989 1.963 12 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
126 126
305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.951 2.719 2.682 17 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter
232
231
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 501 Børneudgifter
232
305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
8.684 8.566 8.470 44 52
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
118 118
305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.623 2.460 2.432 13 15
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
163 163
305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
6.789 6.301 6.234 31 36
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
488 488
305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.903 1.803 1.780 10 13
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
100 100
305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.166 2.960 2.923 17 20
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
206 206
305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641
232
3.006
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter SORRING 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.810 2.771 18 21
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
196 196
305123 SØLYSTSKOLENS SFO
9.975
01 SFO, KNAST
4.186
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.126 4.100 12 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
60 60
02 I ØVRIGT
5.789
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.440 5.360 37 43
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
349 349
305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP
7.921
01 THORNING SPECIAL SFO
4.329
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.270 4.205 30 35
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
59 59
02 THORNING SFO, IVØRIGT
2.484
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
2.355 2.320 16 19
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
129 129
03 TROLDHØJ SFO
1.108
400 Personale
1.031
233
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.013 8 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
77 77
305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.226 4.869 4.808 28 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
357 357
305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
1.975 1.860 1.839 10 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
115 115
305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
5.026 4.680 4.619 28 33
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
346 346
305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
4.095 3.816 3.771 21 24
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
279 279
06 Befordring af elever i grundskolen
18.547
306001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
18.547
500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Befordring til og fra kommunens skoler
18.547 18.547
234
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 07 Specialundervisning i regionale tilbud
Indtægter
2.232
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
355
002 Køb af pladser
1.877
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5
71.007
308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
812
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 500 Materiale og aktivitetsudgifter
812
19.301
812
308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE
1.966
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.966 1.966
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
12.315 12.116 89 232
200 Ledelse og administration 400 Personale
199 199
308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom
23.036 21.965 113 503 49
200 Ledelse og administration 400 Personale
1.071 1.071
308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
12.264 12.264 12.176 88
308090 ØVRIGT
11.468
235
14.080
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 800 Betaling andre offentlige myndigheder
8.093
9.736
8.093
9.736
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 800 Betaling andre offentlige myndigheder
753
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.437
3.622
2.437
3.622
185
722
753
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 2 Selvejende/private
5.221
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG
5.221
800 Betaling andre offentlige myndigheder 826 Betaling til Silkeborg kommune
5.221 5.221
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
9.146
308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 541 Betaling for undervisning
5.221 5.221 5.221
308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen
2.462 2.462
308090 ØVRIGT
1.463
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder
397
005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen
1.066
10 Bidrag til statslige og private skoler
49.965
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler
45.808
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler
4.157
236
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler
18.094
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder
17.794 17.794
002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder
300
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
754
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
754
35 Kulturel virksomhed
154
62 Teatre
154
362110 ØVRIGE AFDELINGER
154
500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Skolerne
154 154
300
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
34.496
76 Ungdomsskolevirksomhed
34.430
376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG
27.592
10 GFU
4.134
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer
3.684 3.658 12 14
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
450 450
15 10. KLASSE
8.773
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
8.161 8.109 52
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
612 612
20 FÆLLES UDGIFTER
3.059
237
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.184 1.184
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 490 Andet
1.781 1.598 86 9 88
500 Materiale og aktivitetsudgifter 502 Skolebibliotek
30 30
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
64 64
30 FRITIDSUNDERVISNING
11.604
400 Personale 401 Løn m.v.
9.329 9.329
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 503 Klubudgifter
2.275 1.987 288
35 KLUB
22
400 Personale 470 Personforsikringer
22 22
376098 HØJMARKSSKOLEN
6.838
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer
6.563 6.539 24
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter
275 275
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.
66
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
66
04 Sundhedsområdet
32.360
62 Sundhedsudgifter m.v.
32.360
85 Kommunal tandpleje
32.360
485100 KOMMUNAL TANDPLEJE
32.360
001 Tandpleje for 018 årige opdelt på kommunens egne klinikker
26.131
238
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom
Indtægter
23.389 2.264 443 35
002 Tandpleje 018 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 500 Materiale og aktivitetsudgifter
6.229 6.229
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
1.587
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
1.587
10 Fælles formål
1.587
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
1.587
13 SPROGVURDERING
147
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
147 142 5
14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I FØRSKOLEALDEREN
1.440
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
1.392 1.320 14 36 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 590 Administrationsudgifter
48 24 24
06 Fællesudgifter og administration m.v.
9.732
52 Lønpuljer
9.732
72 Tjenestemandspension
9.732
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 301 Skoler 308 Specialskoler 485 Tandplejen
9.732 7.239 250 2.243
2 Statsrefusion
42
03 Undervisning og kultur
42
35 Kulturel virksomhed
42
62 Teatre
42
239
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
362110 ØVRIGE AFDELINGER
42
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 110 Skoleafdeling
42 42
3 Anlæg
42.200
03 Undervisning og kultur
42.200
22 Folkeskolen m.m.
42.200
01 Folkeskoler
42.200
301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
42.200
20 RÅDIGHEDSBELØB
42.200
240
Bevilling 43 Børn og familie Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Teatre Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål - Dagtilbud Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioenr Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Budget 2012 115 12.733
Budget 2013 111 12.487
Overslag 2014 111 12.487
Overslag 2015 111 12.487
Overslag 2016 111 12.487
-382 42.898 120.049 23.156 181.156
-950 35.022 111.371 20.573 187.688
-950 35.022 111.371 20.573 187.688
-950 35.022 111.371 20.573 187.688
-950 35.022 111.371 20.573 187.688
-198
-553
-553
-553
-553
672
671
671
671
671
2.810
7.764
7.764
7.764
7.764
55.776
53.042
53.042
53.042
53.042
30.118
29.329
29.329
29.329
29.329
Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstituioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Tjenestemandspensioner I alt Anlæg
21.853
21.012
21.012
21.012
21.012
5.581
4.711
4.711
4.711
4.711
2.416
2.684
2.684
2.684
2.684
1.189 1.016 500.955 6.878
1.200 998 487.160 1.500
1.200 998 487.160 13.200
1.200 998 487.160 9.300
1.200 998 487.160 1.000
241
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
115
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
111
111
111
111
Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refusion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Derudover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. Budgetbeløbet er reduceret med 2 % rammebesparelse i 2013. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
12.733
12.487
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
12.487
12.487
12.487
Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspension, pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 246.000 kr. vedr. 2 % rammebesparelse i 2013. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
-382
-950
-950
-950
Overslag 2016 -950
På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidligere afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
42.899
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
35.022
35.022
35.022
35.022
Ændringer i budgettet fra 2012 til 2013 på Fælles formål skyldes primært overførsel af støttemidler til de enkelte daginstitutioner. Der er budgetteret med 2.732.000 kr. til 2 medarbejdere og en leder af Pædagogisk Udviklingssektion samt lederen af Administrativ Sektion. Beløbet omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder og kursus- og kørselsudgifter. Fra 2013 er der oprettet en ny gruppering PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION. Her er der budgetteret følgende: − − − − −
3.500.000 kr. skævvridningsmidler til institutioner med mange børn i udsatte positioner 1.059.000 kr. til 2 faste medarbejdere og dispensationstimer (løse timer) 71.000 kr. til kurser 361.000 kr. til pædagogisk udvikling 172.000 kr. til lederkonference 242
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie − − − −
222.000 kr. til lederkursus 161.000 kr. til årskursus 62.000 kr. til merit efteruddannelse 31.000 kr. til kørsel
Der er budgetteret med 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner. Der er budgetteret med 14.110.000 kr. til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat pasning. Budgettet er afsat på baggrund af det forventede forbrug. Der er budgetteret med 3.196.000 kr. til 59 børn vedr. ”Tilskud til forældre, der vælger privat pasning” og 3 børn vedr. ordningen ”Pasning af egne børn”. Budgettet er afsat på baggrund af børnetallene i 2012 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat budget til følgende: − − − − −
314.000 kr. til tilsyn vedr. privat pasning til 59 børn. Tilsynet er reduceret med 2% rammebesparelse men tilpasset en forventet børnetalsudvidelse. 466.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. 3.500.000 kr. til aflønning af PAU elever 284.000 kr. til personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål 1.195.000 kr. til pulje til driftsoptimering på de decentrale institutioner
Under kontogruppen IT, materiale og aktivitetsudgifter er afsat budget til følgende: − − −
110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser beløbet er reduceret med 2% i 2013 som følge af rammebesparelse 1.400.000 kr. til administrative opgaver og fællesudgifter til administrativt team, som skal hjælpe institutionerne med administrative og økonomiske opgaver 125.000 kr. til tyverisikring og IT
Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet i alt 1.926.000 kr. i indtægter og udgifter på 2.864.000 kr. Beløbet er afsat på baggrund af et gennemsnit af det faktiske forbrug i 2010, 2011 og 2012 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose og pasningsprocenter udarbejdet i foråret 2012. Forudsætninger vedr. børn 0-2 år: − − −
Dækningsgraden er på 69,5 % af aldersgruppen, svarende til et beregnet gennemsnit fra 2012 Der er en ligelig til- og afgang af børn året igennem Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2012 danner grundlag
Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.136 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2013, fordelt på 1.385 dagplejepladser og 668 vuggestuepladser. Derudover forventes 59 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 21 børn i privatinstitutioner. Forudsætninger vedr. børn 3-5 år: −
Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister, befolkningsprognose og pasningsprocenter.
243
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie −
Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med alle institutioner
Der forventes at være behov for i alt 3.678 pladser til børn i 3-5 års alderen i 2013, fordelt på 3.527 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 114 pladser i privat institutioner samt 37 pladser til børn i specialtilbud. Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) Budgettet til løn i daginstitutionerne er i modsætning til øvrige serviceområder forøget med ca. 1,7%. Budgetbeløbet til beskæftigelsesmaterialer og kurser er fastholdt på samme niveau som i 2013. Begge dele skyldes en tilførsel af midler til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i forlængelse af finanslovsaftalen. Midlerne er tildelt kommunerne på baggrund af børnetal. Silkeborg Kommune fik tilført 8,7 mio. kr. Personale Lønbudgettet er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge: − − − −
Vuggestuebørn: Børnehavebørn: De første 20 børn pr. enhed jf. institutionslisterne Efterfølgende Børnehavebørn Børn under 3 år indskrevet i børnehave Derudover tildeles alle børn til inklusion
8,91 timer pr. barn pr. uge 5,27 timer pr. barn pr. uge 4,39 timer pr. barn pr. uge 7,29 timer pr. barn pr. uge 0,159 timer pr. barn pr. uge
Derudover tildeles 2,9 % til vikardækning af korttidsfravær. Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2013 er 382.518 kr. pr. år. for pædagoger og 311.099 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 355.022 kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstraressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter. Der er på central konto til støtte afsat ressourcer til at varetage særlige opgaver i forhold til børn i særligt udsatte positioner. I forbindelse med omstrukturering heraf, vil institutionerne blive tildelt midler til at varetage denne opgave. Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af 2013. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde: − − −
Kurser: Tjenestekørsel: Personforsikringer:
1.263 kr. pr. årsværk 728 kr. pr. årsværk 8.025 kr. pr. årsværk
Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt. Materiale- og aktivitetsudgifter −
Beskæftigelsesmaterialer:
1.719 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.130 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost
244
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie −
Kostordning:
−
Fast ejendom tilbageført fra Fælles Ejendomsdrift
7.832 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.722 kr. pr. barn for de øvrige 20.000 kr. pr. sted og 222 kr. pr. barn
Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.25.11 Dagplejen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
120.048
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
111.371
111.371
111.371
111.371
I forbindelse med en generel rammebesparelse i 2013 på 2 % er dagplejen blevet reduceret med 1,5 mio. kr. svarende til 1 %. Reduktionen udmøntes ved en omlægning af vikardækningen (1 mio. kr.) og en reduktion af den pædagogiske ledelse (0,5 mio. kr.). Den lavere reduktion er finansieret ved, at dagplejen har fået en andel af de centralt tilførte midler til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Endvidere hænger reduktionen i dagplejens budget sammen med et forventet fald i børnetal i dagplejen fra 1.495 børn i 2012 til 1.385 i 2013. På fælles konti er budgetteret med 2.940.000 kr. til fripladser og 36.224.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling. Der er forudsat i budgettet, at der passes 1.385 børn i dagplejen. Antallet af 0–2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestuepladser, er det valgt at nedsætte antallet af pladser begge steder. Der er afsat 571.000 kr. til administrationslønninger og 7.933.000 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet, samt reduceret i forhold til børnetal og den aftalte rammebesparelse. Der er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.404.000 kr. til personforsikringer, 60.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere og 762.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til pædagogiske ledere, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål med 314.000 kr. 05.25.13 Børnehaver 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
23.156
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
20.573
20.573
20.573
20.573
Ændringen i børnehavernes budget fra 2012 til 2013 skyldes følgende: − − − − −
Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyindretning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7% Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge Dr. Louises Børnehave, som frem til 1. januar 2012 var selvejende er blevet privat Børnetallet er faldet med 20 børn
245
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kostordning. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner
Antal børn med alm. normering
Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Blicheregnen • Thorning Børnehus • Krathgården • Troldhøj
157 55 42 60
Dagnstitutionen 3-Høje, Skægkær-Funder-Kragelund • Klokkeblomst • Kragelund Børnehave • Skægkær BH
199 83 43 73
Landsbymodel: • Gjessø Børnehave
61
Selvejende daginstitutioner: Tyttebærhuset Vinderslev Børnegård I alt
53 50 520
05.25.14 Integrerede institutioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
181.156
187.688
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
187.688
187.688
187.688
Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2012 til 2013 skyldes følgende: − − − −
Antallet af børnehavepladser er faldet med 78 og antallet af vuggestuepladser er faldet med 53 fra 2012 Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyindretning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7 % Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge.
Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kostordning. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: Institution Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Kjellerup/Levring • Broparkens børnehave • Storkeredens børnehus
BørnehaveBørn
Vuggestuebørn
197 68 43
24
246
12
Specialtilbud
11 specialpladser
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie • •
Mælkebøtten Levring Børnehus
40 46
12
287
15
71 129 87
15
Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring • Gjern Børnegård • Sorring Børnehus • Voel Børnegård • Resenbro Børnehave
386
44
107 101 118 60
24 20
Daginstitutionen Skovgården, Balle • Balle Børnehus • Balle Naturbørnehave • Dalhaven
227 58 92 77
56 32 24
Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal • Hvinningdal Børnehus • Regnbuen • Kærsgård
206 61 76 69
88 24 40 24
Daginstitutionen Buskelund • Højen • Toften
174 87 87
30 30
Daginstitutionen Gødvad • Dybkærgården • Elverhøjen • Skovbuen • Tumlehøjen
301 84 37 91 89
72 24
Daginstitutionen Alderslyst • Børnegården • Vangen • Børnehuset Søholt • Engen
243 59 33 114 37
Daginstitutionen Midtbyen, • Børnehuset Akacien/Kernehuset • Skolegade Børnehave • Granly
155 65 30 60
30
Daginstitutionen Sydbyen • Frederiksberggården/Arnen • Søfryd • Bakkegården
159 51 41 67
96 30 30 36
Daginstitutionen Virklund • Virklund Børnehave • Troldehøjen
133 70 63
24
Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang • Fårvang Børnehave • Børnehuset Ans • Grauballe Børnegård
247
11 specialpladser
24 24 69 33 24 12 63 33 15 specialpladser
24
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Daginstitutionen Sejs-Laven • Julsøhaven • Lynghøjen • Laven Børnehave
145 54 59 32
39 24 15
Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup • Them Børnehave • Frisholm Børnehave • Bryrup Børnehave • Askehuset
281
12
59 54 93 75
12
76 37
30 16
3.007
678
Selvejende daginstitutioner: • Blæksprutten • Skovstjernen I alt
37 pladser i specialtilbud
Der er i alt afsat budget til 3.527 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børnehaver med 520 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.007 pladser. Dertil kommer 37 børnehavepladser i specialtilbud samt 678 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget Budget 1.000 kr. 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
-198
-553
-553
Overslag 2015
Overslag 2016
-553
-553
Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
672
671
671
Overslag 2015
Overslag 2016
671
671
Der er budgetteret med 574.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 97.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
2.810
7.764
7.764
7.764
7.764
Der er budgetteret med nettodriftstilskud til 135 børn i private institutioner fordelt på 114 børn i aldersgruppen 3–6 år og 21 børn i aldersgruppen 0–2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud. 248
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Private daginstitutioner Lemming Børnehave Stengården Rudolf Steinerskolens Børnehave Dr. Louises Private Børnehave I alt
0-2 årige 0 21 0 0 21
3-5 årige 27 9 12 66 114
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
55.776
53.042
53.042
53.042
Overslag 2016 53.042
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − − − −
Plejefamilier Silkeborg Kommunes Ungecenter Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler
Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Den planlagte besparelse forventes opnået ved at anbringe i billigere anbringelsestyper. Der sker fortsat en lille glidning i den procentvise budgetfordeling mellem udgifter til anbringelser og udgifter til forebyggende foranstaltninger.
Familiepleje Familiepleje § 76 Pl.hjemsforening Netværksanbringelser Kost- og efterskoler Socialpædagogiske opholdssteder
Årspersoner 90 4 1 10 4 9
Døgntakst 950 695 1.080 250 1.495 2.065
Budget 31.208 1.015 394 913 2.183 6.784
Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20–05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 712 familier. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vejledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samtaler. Der er iværksat 670 forebyggende foranstaltninger og 140 antal anbringelser. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
30.117
29.329
29.329
29.329
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − − −
Silkeborg Kommunes Familiecenter Familiebehandling Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud
249
Overslag 2016 29.329
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie − − − − − −
Aflastningsordninger Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien Praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet
Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2012 budgetteret med status quo i forbruget af forebyggende foranstaltninger. Der er i løbet af de sidste par år sket en omplacering af budgetmidler fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger. Denne bevægelse sker fortsat og rammebesparelsen på 2% på familiesektionens område placeres på anbringelsesområdet.
52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn
Årspersoner 0,5
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
21.853
21.012
21.012
Døgntakst 4.000
Budget 730
Overslag 2015
Overslag 2016
21.012
21.012
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: −
Børn og unge anbragt på døgninstitutioner
Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Det samlede antal anbringelser svarer til budget 2012. Der er fortsat omlægning fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse.
Under 18 år Over 18 år Statsrefusion, flygtninge
Årspersoner 25 2 1
Døgntakst 2.295 820 -1. 960
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
5.581
4.711
4.711
Budget 20.942 599 -715
Overslag 2015
Overslag 2016
4.711
4.711
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: −
Børn og unge anbragt på sikrede institutioner
Ved en sikret institution forstås en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institutioner, fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner.
250
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til kommunens forbrug af pladser på de sikrede institutioner og dels en andel af den objektive finansiering. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
2.416
2.684
2.684
Overslag 2015
Overslag 2016
2.684
2.684
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn, unge og familier. Hensigten med rådgivningen er, at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstaltning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratisering, og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
1.188
1.200
1.200
1.200
Overslag 2016 1.200
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto
1.016
998
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
998
998
998
På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2011. Budgettet er nedskrevet som følge af 2 % rammebesparelse.
251
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Børne- og Ungeudvalget
Bevilling:
43 Børn og Familie
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
05.25.13 Børnehaver Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg
1.000
5.000
Resenbro børnehave
1.000
3.000
3.000
Fårvang børnehave
4.000
4.000
2. etape
23.930
23.930
Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup
30.000
30.000
Alderslyst
31.000
31.000
4.800
4.800
97.730
122.730
Funder ny daginstitution: 1. etape
500
1.000
12.200
1.000
1.000
8.300
21.000
Digitalisering i daginstitutionerne 43 Børn og Familie
1.500 13.200
252
9.300
1.000
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
43 Børn og Familie
643.632
154.972
1 Drift
642.132
151.857
03 Undervisning og kultur
111
35 Kulturel virksomhed
111
62 Teatre
111
362100 BØRNE OG FAMILIEAFDELING, BØRNE OG UNGEUDVALG
111
400 Personale 401 Løn m.v. 490 Andet
35 25 10
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Børn
76 76
04 Sundhedsområdet
12.487
62 Sundhedsudgifter m.v.
12.487
89 Kommunal sundhedstjeneste
12.487
489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE
12.487
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
11.815 10.915 60 410 230 200
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Medicin 537 Alarmappetater 540 Instrumenter 590 Administrationsudgifter
172 2 5 30 135
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres
500 500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
628.536
151.857
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
511.502
148.966
10 Fælles formål
36.948
1.926
510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
36.948
1.926
02 LEDELSE
2.732
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser
2.732 2.535 65
253
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 430 Tjenestekørsel 490 Andet
Indtægter
66 66
04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION
5.749
400 Personale 403 Løse timer 404 Trin i belastede institutioner 420 Kurser 421 Pædagogisk Udvikling 422 Lederkonference 423 Lederkursus 424 Årskursus 426 Merit efteruddannelse 430 Tjenestekørsel
5.639 1.059 3.500 71 361 172 222 161 62 31
500 Materiale og aktivitetsudgifter 553 Forældrebestyrelse, kursus
110 110
05 SPROGSCREENING
153
400 Personale 401 Løn m.v.
153 153
08 ØVRIGE
28.314
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 010 Kommunale institutioner
14.110
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)
3.196
14.110
019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven)
60
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.400 1.400
400 Personale 407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven) 425 Fællestillidsrepræsentant 429 PAU 470 Personforsikringer 480 Vippen
5.759 314 466 3.500 284 1.195
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
125 125
700 Fast ejendom 790 Andet
800 800
254
1.926
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
800 Betaling andre offentlige myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner 11 Dagpleje 511001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 24) 001 Økonomiske fripladser
Udgifter
Indtægter
2.864 2.864
1.926 1.926
147.595
36.224
16.795
36.224
2.940 2.940
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142 i dagtilbudsloven)
36.224
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
1.183 1.183
400 Personale 401 Løn m.v. 418 Kursus til dagplejere 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
11.860 7.321 762 60 313 3.404
500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet
685 685
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
127 127
511010 DAGPLEJE, TEAM NORD
35.150
001 Løn til dagplejere 400 Personale
35.133 35.133
400 Personale 430 Tjenestekørsel
17 17
511020 DAGPLEJE, TEAM ØST
34.119
001 Løn til dagplejere 400 Personale
33.821 33.821
400 Personale 430 Tjenestekørsel
17 17
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
281 281
511030 DAGPLEJE, TEAM SYD
25.985
001 Løn til dagplejere 400 Personale
25.968 25.968
400 Personale 430 Tjenestekørsel
17 17
255
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 511040 DAGPLEJE, TEAM VEST
Indtægter
35.546
001 Løn til dagplejere 400 Personale
35.133 35.133
400 Personale 430 Tjenestekørsel
19 19
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter
394 394
13 Børnehaver 1 Egne 513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 24) 001 Økonomiske fripladser
31.800
11.227
24.609
11.227
2.886
11.227
1.677 1.677
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142 i dagtilbudsloven)
8.423
400 Personale 410 Vikarer
1.209 1.209
900 Indtægter 914 Forældrebetaling for kost
2.804 2.804
513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
9.836 9.836
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
136 136
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
8.362 8.141 28 17 176
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
1.263 334 929
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
75 75
513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
11.887 11.887
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
272 272
256
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
9.960 9.693 33 20 214
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
1.551 425 1.126
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
104 104
2 Selvejende/private
7.191
513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.749 2.945 2.869 9 5 62
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
425 113 312
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 706 Ekstra vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
379 21 32 44 50 21 15 7 138 51
513430 VINDERSLEV BØRNE OG FRITIDSGÅRD, HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.442 2.615 2.547 8 5 55
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning
405 107 298
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 706 Ekstra vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning
422 23 31 41 36
257
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
Indtægter
35 15 17 224
14 Integrerede daginstitutioner
281.853
94.165
1 Egne
268.235
94.165
514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
17.900
94.165
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 24, 63, stk. 1, nr. 24 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 001 Økonomiske fripladser
15.479 15.479
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142, 5758 og 6162 samt 7172 og 7475 i dagtilbudsloven) 400 Personale 410 Vikarer
71.055
2.421 2.421
900 Indtægter 914 Forældrebetaling for kost
23.110 23.110
514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.838 3.324 3.239 11 6 68
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
480 130 350
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
34 34
514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
16.941 16.941
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
288 288
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
14.611 14.226 48 28 309
500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.890
258
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
484 1.406
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
152 152
514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
18.436 18.436
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
288 288
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
15.772 15.349 54 31 338
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
2.249 637 1.612
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
127 127
514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
27.019 27.019
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
303 303
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
23.363 22.735 79 45 504
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
3.178 898 2.280
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
175 175
514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
21.286 21.286
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
288 288
259
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
18.694 18.200 63 36 395
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
2.179 604 1.575
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
125 125
514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
21.121 21.121
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
295 295
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
18.454 17.954 64 36 400
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
2.227 590 1.637
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
145 145
514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
13.306 13.306
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
272 272
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
11.439 11.128 39 23 249
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
1.510 422 1.088
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
85 85
260
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
25.190 25.190
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
303 303
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
21.949 21.357 74 43 475
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
2.775 765 2.010
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
163 163
514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
22.141 22.141
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
303 303
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
19.331 18.816 65 37 413
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
2.358 636 1.722
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
149 149
514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN (INSTITUTION 11)
19.333
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
19.333
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
269 269
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
17.195 16.749 56 32 358
261
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
1.757 470 1.287
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
112 112
514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 12) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
19.819 19.819
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
288 288
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
17.519 17.052 58 34 375
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
1.895 504 1.391
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
117 117
514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND (INSTITUTION 13)
10.333
00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
10.333
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
272 272
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
8.796 8.556 30 18 192
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
1.190 324 866
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
75 75
514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN (INSTITUTION 14) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
13.335 13.335
262
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
272 272
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
11.531 11.221 38 23 249
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
1.431 375 1.056
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
101 101
514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEMBRYRUP (INSTITUTION 15) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
18.237 18.237
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
288 288
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
15.460 15.050 52 30 328
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
2.344 619 1.725
700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse
145 145
2 Selvejende/private
13.618
514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
4.634 3.524 3.432 11 7 74
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
418 106
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 706 Ekstra vedligeholdelse
692 19 32
312
263
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
Indtægter
44 27 13 16 8 219 314
514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
8.984 6.661 6.483 23 13 142
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning
776 213 563
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 706 Ekstra vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje
1.456 50 44 88 77 48 31 4 420 694
780 Kasserer og revisionshonorar
91
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Egne
4.871
5.424
4.871
5.424
517200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG UNGEAFDELINGEN
5.424
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
5.424 5.424
517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 SILKEBORG
4.871
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer
3.636 3.496 39 38 63
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 502 Sundhedsmæssige foranstaltninger
1.235 1.147 23
264
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 592 Andet
Indtægter
65
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.
671
518001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
97
500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Tilskud til private legestuer
97 97
518002 FLYGTNINGE
574
500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Lege/mødregruppe
574 574
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger
7.764
519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION
2.348
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)
2.348
519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE
619
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)
619
2 Selvejende/private
4.797
519095 LEMMING BØRNEHAVE
1.393
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)
1.393
519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)
3.404 3.404
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Egne 520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år 205 Opholdsbetaling over 18 år
111.950
2.891
55.957
2.665
45.306
2.665
45.306
2.665
36.078 35.013 1.065
265
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3) 255 Omkostningssted
913
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.
110
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 230 Eget værelse, under 18 år 235 Uledsagede flygtninge eget værelse 250 Eget værelse, over 18 år
4.005
Indtægter
913
110
007 Advokatbistand (§ 72) 265 Advokatbistand
3.646 70 289 200 200
092 Betaling (§§ 159 og 160) 265 Forældrebetaling/egenbetaling 266 Egenbetaling § 76
765 715 50
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
4.000 4.000
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
10.651
520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år
10.651 744 744
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.
6.784
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 220 Kost og efterskoleophold under 18 år
2.503
6.784
2.503
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 230 Eget værelse, under 18 år 250 Eget værelse, over 18 år 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne
620 520 100 29.329 28.569
521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
28.569 1.305 1.305
266
1.900 1.900
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov 260 Rusmiddelbehandling 800 Betaling andre offentlige myndigheder
7.605
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 245 Opholdsbetaling
730
525 555 6.525
730
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 255 Plejevederlag 260 Netværksplejefamilier 270 Kørsel og transport 275 Enkeltudgifter
5.375
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 285 Fast kontaktperson 800 Betaling til/fra andre kommuner 810 Betaling til regioner
9.904
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 285 Fast kontaktperson
150
5.000 75 250 50
2.320 7.434 150
150
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8) 290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8
50
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 330 Anden hjælp
50
50
50
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1) 295 Økonomisk støtte 300 Tabt arbejdsfortjeneste 305 Kost og efterskoler 310 Netværksindsats 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for
267
3.135
510 25 2.000 600 265
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter hjemmet (§ 54 og 54 a) 325 Støttepersoner til forældre
Indtægter
265
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
760
521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN
760
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov
50 50
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 265 Plejehjemsforening 270 Kørsel og transport
200
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 285 Fast kontaktperson
400
100 100
400
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 330 Anden hjælp
50
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1) 295 Økonomisk støtte
60
50
23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Egne 523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Opholdsbetaling under 18 år 215 Opholdsbetaling over 18 år
60 21.953
226
21.928
226
21.928
226
21.928
21.314 614
092 Betaling (§ 159 og 160) 255 Forældrebetaling 266 Egenbetaling
226 200 26
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
25
268
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN
25
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Opholdsbetaling under 18 år
25
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
25 4.711 4.711 4.711
35 Rådgivning
2.684
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
2.684
1 Egne
2.684
540002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 500 Materiale og aktivitetsudgifter 525 Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier 527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2)
2.684 2.684 1.774
910
38 Tilbud til voksne med særlige behov
2.400
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
2.400
1 Egne
2.400
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
2.400
002 Kvindekrisecentre (§ 109) 815 Betaling til kommunale institutioner 817 Psykologbistand til børn og familievejledning
2.400 2.225 175
06 Fællesudgifter og administration m.v.
998
52 Lønpuljer
998
72 Tjenestemandspension
998
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 489 Sundhedsplejen 510 Daginstitutioner 517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18
998 528 380 90
269
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
2 Statsrefusion
3.115
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
3.115
22 Central refusionsordning
950
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
950
002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
200 200
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
700 700
005 Refusion vedr. funktion 05.28.24 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
50 50
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
965
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
250
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
200 200
004 Refusion vedrørende advokatbistand 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
50 50
23 Døgninstitutioner for børn og unge
715
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen
715
38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.200
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
1.200
715
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 200 Børne og Familieafdelingen
1.200 1.200
3 Anlæg
1.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
1.500
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
1.500
270
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 13 Børnehaver
1.500
1 Egne
1.500
513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB
1.500 1.500
271
Indtægter
Bevilling 45 Handicap - børn Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.837
1.630
1.630
1.630
1.630
-1.738
-3.486
-3.486
-3.485
-3.485
13.754
13.889
13.889
13.889
13.889
5.303
3.989
3.989
3.987
3.988
23.716 20.453
18.962 25.253
18.962 25.253
18.963 25.253
18.962 25.253
701 65.026
950 61.187
950 61.187
950 61.187
950 61.187
272
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
2.837
1.630
1.630
1.630
Overslag 2016 1.630
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for personer under 18 år. Der er budgetlagt med 5,7 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter og 0,3 årsperson i regionalt tilbud. I alt 6,0 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
-1.738
-3.486
-3.486
-3.486
Overslag 2016 -3.486
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Udgifterne i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. børn som afholdes på bevilling 57 medtages i beregningsgrundlaget på denne funktion og hvis beløbet derfra overstiger grænsen medtages indtægten på denne funktion. Satsen og beløbsgrænserne for refusion for børn og unge under 18 år er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 720.000 kr. og 1.450.000 kr. Der modtages 50 % refusion af udgiften over 1.450.000 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto På • • •
13.754
13.889
13.889
Overslag 2015
Overslag 2016
13.889
13.889
denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: § 32 børnehaver. § 36 klubtilbud. Socialpædagogisk støtte i eget hjem.
Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 10 børn på Solsikken og yderligere 4 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr. til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Endelig er der budgetteret med 1 barn i klubtilbud.
273
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto På • • • •
5.303
3.989
3.989
3.989
Overslag 2016 3.989
denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: Plejefamilier. Skoleophold. Socialpædagogiske opholdssteder. Eget værelse.
Foranstaltning (bruttoudgifter) Familiepleje Skoleophold Socialpædagogiske opholdssteder Eget værelse Betaling til andre kommuner I alt
Budget 2013 (1.000 kr.) 2.583 240 668 96 402 3.989
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
23.716
18.962
18.962
18.962
Overslag 2016 18.962
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 43 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere er der budgetteret med 12 børn i aflastning på bl.a. Haudal, Kannikegården, Pindstrup. Endelig er der budgetteret med 14 børn i aflastning på Solbo, samt 26 børn i aflastning i andre kommuners tilbud eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Aflastning Aflastning på Solbo m.v. Pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling Haudal, Kannikegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger Praktikløn og lønrefusion Anden hjælp Økonomisk støtte Kontaktperson for barnet Betaling til kommuner Betaling til regioner Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede Støtteperson til forældremyndighedens indehaver I alt
274
Budget 2013 (1.000 kr.) 3.701 3.646 538 62 2.470 180 190 584 410 5.594 1.369 82 136 18.962
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
20.454
25.253
25.253
Overslag 2015
Overslag 2016
25.253
25.253
Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 23,6 årsperson. Institution Solbo Skovbo, Skanderborg Dalgården, Århus Mellerup Skolehjem, Region Midt Fenrishus, Region Midt Oustruplund, Region Midt GOLÅ – Fonden, selvejende Kannikegården, selvejende Diverse I alt
Budget 2013 (1.000 kr.) 6.984 5.224 790 1.893 3.933 4.064 1.596 793 -24 25.253
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
701
950
950
Overslag 2015
Overslag 2016
950
950
Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af § 11 i serviceloven – Familieorienteret rådgivning.
275
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
45 Handicap børn
64.715
3.528
1 Drift
64.715
42
03 Undervisning og kultur
1.630
30 Ungdomsuddannelser
1.630
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
1.630
346002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, HANDICAP BØRN (BEV. 45)
1.630
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Befordring til STU
120 120
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 826 Betaling til Silkeborg Kommune
1.510 64 1.446
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
63.085
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
13.889
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
13.889
1 Egne
42
13.889
517100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem
13.889 600
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 826 Betaling til Silkeborg kommune
13.289 2.416 10.873
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Egne
48.246 3.989 3.573
520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år
3.573 2.523 2.523
002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3) 200 Under 18 år
60 60
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
252
276
42
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 215 Opholdsbetaling over 18 år 220 Lommepenge og beklædning
240 12
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 215 Opholdsbetaling
240 240
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 210 Støttepersoner
96 96
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
402 402
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
416
520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
416
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 200 Socialpædagogiske opholdssteder under 18 år
416 416
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne
18.962 5.883
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 500 Materiale og aktivitetsudgifter
5.801 538 538
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale og aktivitetsudgifter
62 62
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 200 Plejevederlag 220 Kørsel og transport 230 Enkeltudgifter
3.701 3.265 323 113
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)
410
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8) 290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8
180 180
277
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)
190
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1) 225 Kørsel og transport 295 Økonomisk støtte 305 Kost og efterskoler
584
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a)
136
521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE
41
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 400 Personale
41
521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE
41
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 400 Personale
41
Indtægter
5 316 263
41
41
3 Andre offentlige myndigheder
10.609
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til / fra andre kommuner / regioner 826 Betaling til Silkeborg kommune
10.609 10.609 6.963 3.646
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
2.470
521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
2.470
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 220 Kørsel og transport 235 Opholdsbetaling
2.470
23 Døgninstitutioner for børn og unge
25.295
42
22.906
42
22.906
42
343 2.127
1 Egne 523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
278
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 220 Lommepenge/enkeltydelser 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter
22.906
16 22.890
092 Betaling (§ 159 og 160)
42
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
2.389
523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 200 Opholdsbetaling
2.389 2.389
2.389
35 Rådgivning
950
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
950
540021 PGF. 11 BETALINGER
730
800 Betaling andre offentlige myndigheder
730
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
220
540021 PGF. 11 BETALINGER
220
800 Betaling andre offentlige myndigheder
220
2 Statsrefusion
3.486
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
3.486
22 Central refusionsordning
3.486
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
3.486
004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
3.486 3.486
279
Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Særlige dagtilbud og særlige klubber Daginstitutioner for børn og unge I alt Anlæg
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
0
0 0 2.540
0 0 1.500
0 0 1.000
0 0 1.000
0 0 1.000
280
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
0
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 5,0 mio. kr. Sted Solsikken
Normering 10
2012 takst 1.501 kr.
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
Takst pr. dag 1.493 kr.
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 14,0 mio. kr. Sted Solbo
Normering 15,45
2012 takst 2.743 kr.
Takst pr. dag 2.726 kr.
I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.
281
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Børn- og Ungeudvalget
Bevilling:
48 Handicap - børneinstitutioner
ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
05.28.23 Døgninstitutioner for Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning
1.500
Modernisering af Regnbuen, Solbo
1.500 1.000
1.000
1.000
Nyt aflastningstilbud med 10 pladser 48 Handicap børneinstitutioner
1.500
282
1.000
1.000
1.000
200
3.200
12.200
12.200
12.400
16.900
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
48 Handicap børneinstitutioner
6.285
4.785
1 Drift
4.785
4.785
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
4.785
4.785
25 Dagtilbud m.v til børn og unge 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Egne 517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
118 118
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
3.685 3.535 40 10 77 23
500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning 505 Aktiviteter 510 Transport 512 Svømning og fysioterapi 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag 592 Andet
1.154 12 9 694 51 25 274 89
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
94 44 50
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
180 38 24 27 40 14 6 31
800 Betaling andre offentlige myndigheder 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration
5.231 5.339 108
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
4.785
4.785
23 Døgninstitutioner for børn og unge
4.785
4.785
4.785
4.785
1 Egne
283
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
Udgifter
Indtægter
4.785
4.785
248 248
400 Personale 401 Løn m.v. 410 Vikarer 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 431 Kørselsgodtgørelse 470 Personforsikringer 490 Andet
12.237 11.733 28 110 31 1 297 37
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børn og unge 515 Køkken 530 Kvisten 532 Regnbuen 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag 592 Andet
24 24
1.704 357 412 51 51 60 772 1
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
313 122
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
572 166 113 119 43 42 89
1 190
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration
10.289
4.463 4.463
10.603 314
900 Indtægter 909 Salg af mad til personale (momsregistreret) 913 Betaling for ophold 962 Andet salg 963 Salg af Snoezelkurser 964 Snoezelleje
298 88 162 1 16 31
3 Anlæg
1.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
1.500
284
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
1.500
23 Døgninstitutioner for børn og unge
1.500
523001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
1.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
1.500
285
Indtægter
Bevilling 49 Familiesektionen institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud til personer med særlige sociale problemer I alt
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
286
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
0
Overslag 2016 0
På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg, der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. En opgørelse i maj 2012 viser, at Ungecentret de første fire måneder af 2012 har i gennemsnit 86 unge indskrevet fordelt på følgende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjemmet. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældremyndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet henvender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
0
Overslag 2016 0
På denne funktion budgetteres Familiecentret, der er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a., at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien, og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2012 viser, at Familiecentret har 183 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag.
287
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien forud for dette tilbud have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selvhjælp), og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedvarende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kunne komme på tale): • • •
Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse. Intellektuelt svage forældre med svagt netværk
Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i undersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning, at § 50 undersøgelsen viser, at bekymringsgraden er meget stor. Behandling i forbindelse med seksuelle krænkelser § 11.4 Samtaleforløb for forældre og børn/unge. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og behandling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder, at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning, som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et afgrænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge, der har behov for et længerevarende forløb, kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl, om han/hun kan bruge tilbuddet, tilbyder Familiecentret, at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger, herunder unge der er selvmordstruet, er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børne- og Ungeudvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår.
288
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre, der har eller har haft et alkoholproblem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter, tilbydes psykologbehandling. Forsøg med kurser for forældre i dagsilbudsregi i udvalgte områder § 11.4 Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børnehjem, siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk observation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlingsmæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1.000 kr. 2013-priser
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
Netto
0
0
0
0
0
På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold.
289
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
49 Familiesektionen institutioner
5.139
5.139
1 Drift
5.139
5.139
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
5.139
5.139
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
3.775
3.775
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
550
550
1 Egne
550
550
520210 UNGECENTER SILKEBORG
550
550
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 Drift af IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
550
550
9.969 378 145 654 10.596
50 500
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne 521210 FAMILIECENTER SILKEBORG 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
7.712 254 734 8.700
23 Døgninstitutioner for børn og unge
3.225
3.225
3.225
3.225
523225 C. KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 1 3, 8600 SILKEBORG
3.225
3.225
01 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.578
1.075
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.902
1.075
411 220 150 630 4.313
1.075
1 Egne
991 Administrationsbidrag
324
290
BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
02 ALDERSROVEJ (OBS AKUT + UDVIKLINGEN)
3.653
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
3.653
03 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD
2.150
2.150
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.150
2.150
3.912 706 120 646 3.234
2.150
38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.364
1.364
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
1.364
1.364
1.364
1.364
542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14 8600 SILKEBORG
1.364
1.364
002 Kvindekrisecentre (§ 109) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 991 Administrationsbidrag
1.364 1.947 217 40 215 1.199 144
1.254
2 Selvejende/private
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost
3.361 292
56 1.198 110 110
291
SOCIALUDVALGET Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.
292
Bevilling 51 Social service Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Tjenestemandspension I alt Anlæg
Budget 2012 117 216 2.706
Budget 2013 116 112 2.651
Overslag 2014 116 112 2.651
Overslag 2015 116 112 2.651
Overslag 2016 116 112 2.651
5.452
5.331
5.331
5.331
5.331
5.880 13.385
5.033 12.971
5.033 12.971
5.033 12.971
5.033 12.971
1.741 22.960
2.382 24.947
2.382 24.947
2.382 24.947
2.382 24.947
415 1.249 2.227 1.137 0 57.485 5.080
525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0
525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0
525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0
525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0
293
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 0.25.11 Beboelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
116
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
116
116
116
116
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
216
112
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
112
112
112
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Lejetab i almennyttige boliger. Der har hidtil været et mindreforbrug vedr. lejetab, hvorfor budgettet er reduceret med godt 100.000 kr. Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
2.706
2.651
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.651
2.651
2.651
På denne funktion afholdes udgifter til: • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse. Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1. 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 5.331 5.331 Netto 5.452 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene
294
5.331
Overslag 2016 5.331
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service •
Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg Kommune og Region Midtjylland.
Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal personer. Jf. Rammeaftalen skal der ske en takstnedsættelse i 2013 i Region Midtjylland. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etableret efter servicelovens § 110.
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
5.879
5.033
5.033
5.033
Overslag 2016 5.033
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer. Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der forventes i 2013 behandling af 120 borgere. Budgettet er efterfølgende blevet justeret med en generel reduktion på 300 t.kr. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser.
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
13.384
12.971
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
12.971
12.971
12.971
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset er budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret. Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 100.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2012. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse af den udmeldte budgetteringsramme for 2013. Beløbet forventes justeret i en ledig stilling, som ikke er besat.
295
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2012. Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr.
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
2.382
1.741
2.382
Overslag 2015
Overslag 2016
2.382
2.382
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for 6 personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er mellemkommunal refusion på 1 person. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2012.
Antal årspersoner
Gennemsnitspris
5
460.200
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
pr. år (kr.)
22.960
24.947
2.301
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
24.947
24.947
24.947
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer. o
Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede.
Bostøtte – servicelovens § 85 – Interne tilbud Antal årspersoner 95
Gennemsnitspris pr. år kr.) 79.430
296
BUDGET 2013 (1.000 kr.) 7.456
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Bostøtte – servicelovens §85 - Eksterne tilbud Antal årspersoner
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Gennemsnitspris pr. år (kr.)
87
44.390
3.862
Midlertidige ophold – servicelovens § 107 Eksterne tilbud Antal årspersoner
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Gennemsnitspris pr. år (kr.)
18
587.000
10.565
Herudover indeholder budgettet udgifter til: o Betaling til bostøtte Rusmiddelcenter
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
415
525
525
Overslag 2015
Overslag 2016
525
525
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere.
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
1.249
1.223
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
1.223
1.223
1.223
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser. I 2013 forventes at være 14 personer i beskyttet beskæftigelse.
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
2.227
2.180
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.180
2.180
2.180
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
297
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service •
Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Som følge af ændret målgruppe forventes budgettet overholdt. Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune.
5.72.99 Øvrige sociale formål Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
1.137
1.042
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
1.042
1.042
1.042
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Øvrige sociale formål. Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
6.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
0
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter til: • Tjenestemandspension. Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget. I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2011 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.
298
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
51 Social service
65.670
7.157
1 Drift
65.670
2.332
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
262
14
25 Faste ejendomme
262
14
11 Beboelse
150
14
011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE
150
14
002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 700 Fast ejendom
130
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 020 Lejetab (pgf. 71)
20
130
20
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge
14
18 Driftsikring af boligbyggeri
112
004 Lejetab ved fraflytning 290 Øvrige
112 112
04 Sundhedsområdet
2.651
62 Sundhedsudgifter m.v.
2.651
90 Andre sundhedsudgifter
2.651
004 Begravelseshjælp
1.851
005 Befordringsgodtgørelse
8
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
792
005 Befordringsgodtgørelse
792
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
62.757
2.318
38 Tilbud til voksne med særlige behov
61.715
2.318
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
10.136
1 Egne
10.136
542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG
526
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 400 Personale
526 483
299
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Aktivitetsudgifter
Indtægter
43
542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 800 Betaling andre offentlige myndigheder 815 Betaling til kommunale institutioner
9.610 9.610 5.005 4.605
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)
5.033
544010 RUSMIDDELCENTRET ALKOHOLRÅDGIVNINGEN
4.156
003 Ambulant behandling 400 Personale 500 Behandlingsaktiviteter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder
4.156 3.526 271 79 280
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141
150
002 Døgnbehandling 015 Alkohol afgiftning
150 150
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
727
544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141
727
002 Døgnbehandling 010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141
727 727
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
13.358
387
545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN
10.845
387
10.576
387
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
7.594 2.076 274 632
200 Ledelse og administration 400 Personale
269 269
545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET
100
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 400 Personale
100
300
2.404
367 20
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
120 2.424
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
1.031
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 200 Interne ydelser uden moms
1.031
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
1.382
1.031
545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
1.382
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)
1.382
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 1 Egne 550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter
2.887
505
1.411
505
1.411
505
1.411
505
1.142 269
505
2 Selvejende/private
676
550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
676
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer
676
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
800
550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
800
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer
800
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
26.373
1.426
16.930
1.426
16.930
1.426
6.800
1.205
6.800
1.205
1 Egne 552010 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 og 102)
10.130
301
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 201 Personlig og praktisk hjælp (afregning af Handicap og Psykiatriafdelingen) 210 Støttepersoner. Puls 212 Bostøtte. Rusmiddelcentret 240 Bostøtte. Landlyst
Indtægter
3.137 2.300 2.674 2.019
092 Beboeres betaling (§ 163)
221
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
9.443
552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
9.443
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling
4.538
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 og 102) 200 Bostøtte. Personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85 250 Bostøtte fra BoSkoleJob 260 Bostøtte på BoSkoleJob 270 Bostøtte. SUF
4.905
4.538
832 2.427 646 1.000
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)
525
553200 SKPINDSATS, RUSMIDEELCENTER SILKEBORG
525
002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 400 Personale
525 525
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
1.223
1 Egne
1.223
558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFELINGEN 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.223 1.223 1.023
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
2.180
001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.367 1.367
559300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
813
001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer
813
302
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 240 Tilskud til Kirkens Korshær
Indtægter
813
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
1.042
99 Øvrige sociale formål
1.042
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 200 Tilskud til foreninger
1.042 1.042
2 Statsrefusion
4.825
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
20
25 Faste ejendomme
20
11 Beboelse
20
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge
20
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
4.805
38 Tilbud til voksne med særlige behov
4.805
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
4.805
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 100 Job og Borgerserviceafdelingen
303
4.805 4.805
Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Netto Budget 1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 0 Indtægter fra den centrale refusions 0 Forebyggende indsats for ældre og Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt
Budget 2013 -741 20.768
Overslag 2014 -741 20.768
Overslag 2015 -741 20.768
Overslag 2016 -741 20.768
0 0
33.771 8.410
33.771 8.410
33.771 8.410
33.771 8.410
0 0 0 0
578 1.652 8.387 72.825
578 1.652 8.387 72.825
578 1.652 8.387 72.825
578 1.652 8.387 72.825
304
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
-741
-741
Overslag 2016
-741
-741
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
20.768
20.768
20.768
Overslag 2016 20.768
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,384 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 225 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Derudover er der budgetteret med 3 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
33.771
Overslag 2015
Overslag 2016
33.771
33.771
33.771
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse Der er budgetteret med i alt 54 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud. Længerevarende botilbud sindslidende
Budget 2013 1.000kr.
Birkeparken Hinge Bostedet, Kjellerup Sønderparken Botilbud OK-Centret – Enghaven Søhuset, Viborg Urbakken og Jagtvej, Favrskov Andre tilbud I alt
6.408 2.038 7.295 1.987 2.690 1.158 5.331 5.094 32.001
Endvidere er der på denne funktion budgetteret med udgifter til sektionsleder, sekretariatsleder og faglig konsulent til Socialpsykiatrisk Center m.m. i alt 1,770 mio. kr. Derudover afholdes udgifter til drift af følgende botilbud:
305
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Sted Socialpsykiatrisk bosted Botilbud Hinge Birkeparken
Antal pladser 17 15 12
2012 takst/dag 1.815 kr. 1.504 kr. 1.556 kr.
2013 takst/dag 1.812 kr. 1.505 kr. 1.529 kr.
Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
8.410
10,3 mio. kr. 7,6 mio. kr. 5,9 mio. kr.
Overslag 2015
Overslag 2016
8.410
8.410
8.410
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 15 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 9 borgere med en sindslidelse i midlertidige botilbud i andre kommuner eller private opholdssteder. Udgifterne til Akut døgn er ligeledes budgetteret på denne funktion med 4,043 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter)
Budget 2013 1.000 kr.
Fuglemosevænget Andre kommuner Private opholdssteder I alt
1.695 2.116 556 4.367
Endvidere afholdes der udgifter til drift af Bofællesskabet Fuglemosevænget. Sted Bofællesskabet Fuglemosevænget
Antal pladser
2012 takst/dag
2013 takst/dag
911 kr.
8
767 kr.
Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
2,1 mio. kr.
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012
Overslag 2015
Overslag 2016
578
578
Netto
0
578
578
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende – Lov om social service § 99 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
1.652
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
1.652
1.652
1.652
306
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. Der er budgetteret med 11 borgere i Silkeborg kommunes egne tilbud, 7 borgere i andre kommuners tilbud og 6 borgere i regionale tilbud i alt 13 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Rosengårdcentret og anden beskæftigelse i Silkeborg Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre I alt
Budget 2013 1.000 kr. 629 538 485 1.652
Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted Rosengårdcentret
Antal pladser 8
2012 takst/dag 249 kr.
Rosengårdcentret nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
0
8.387
2013 takst/dag 253 kr. 0,7 mio. kr.
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
8.387
8.387
8.387
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Der er budgetteret med i alt 59 borgere i aktivitets- og samværstilbud, heraf 46 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 11 i andre kommuners tilbud og 2 i regionale tilbud. Silkeborg Kommune er driftsherre for PH Aktiv i Psykiatriens hus (tidligere en del af Kastanjehuset) og Dagtilbud Hinge. Større Aktivitets- og samværstilbud (Bruttoudgifter)
Budget 2013 1.000 kr.
PH Aktiv Dagtilbud Hinge Regionale tilbud Andre kommuner I alt
2.932 615 382 1.434 5.363
Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted PH Aktiv Dagtilbuddet i Hinge
Antal pladser 31 12 10
2012 takst/dag 276 kr. 472 kr. 119 kr.
PH Aktiv nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
2013 takst/dag 274 kr. 479 kr. 120 kr. 2,8 mio. kr. 2,3 mio. kr.
Desuden er værestederne i Socialpsykiatrien budgetteret med 3,007 mio. kr. på denne funktion.
307
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
53 Socialpsykiatri
89.692
16.867
1 Drift
89.692
16.126
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
89.692
16.126
32 Tilbud til ældre og handicappede
20.952
184
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
20.952
184
20.952
184
1 Egne 533300 BOSTØTTE OMRÅDE B 01 TEAM PERSONSTØTTE 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.170 1.170
02 TEAM LUPINVEJ 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.715 4 2.719
03 TEAM KJELLERUP 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.840 27 2.867
04 TEAM GJERN 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder 533350 BOSTØTTE OMRÅDE C 01 TEAM THEM
308
2.207 4 2.211
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter
1.504 3 1.507
02 TEAM MØLLEGADE/MIDTBY 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.453 2 2.455
03 TEAM NARVIKVEJ 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder 533400 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D
2.704 262 2.966 20.952
184
01 MYNDIGHEDSOPGAVER
20.952
184
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
20.952
184
20.952
184
38 Tilbud til voksne med særlige behov
68.740
15.942
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
46.533
12.762
550010 FÆLLESPULJE PSYKIATRI OMRÅDE D
1.770
02 FÆLLESUDGIFTER
1.770
200 Ledelse og administration 400 Personale
1.770 1.770
550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG OMRÅDE C
944
944
05 KEJLSTRUPVEJ 32
944
944
003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale
685
622
5.455
309
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
511 120 340 5.741
83
094 Beboeres betaling for husleje
539 280
096 Beboeres betaling for el og varme 020 Varme
42 42
200 Ledelse og administration 400 Personale
259 259
550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
7.092
7.092
6.723
6.293
6.695 1.013 323 507 1.815
6.293
093 Beboeres betaling for service
398
094 Beboeres betaling for husleje
284
096 Beboeres betaling for el og varme 010 El 020 Varme
117 61 56
200 Ledelse og administration 400 Personale
369 369
550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
4.726
4.726
4.213
3.791
8.919 1.056 260 1.018 7.040
3.791
093 Beboeres betaling for service
935
200 Ledelse og administration 400 Personale
513 513
1 Egne
28.000
550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD (§108) OMRÅDE D 01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D
310
28.000 28.000
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter
28.000 28.000
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
4.001
550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD (§108) OMRÅDE D
4.001
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D
4.001
003 Længerevarende botilbud for sindslidende
4.001
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
8.954
544
8.355
544
552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEÆNGET 16, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B
544
544
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
368
544
1.752 173 117 1.674
544
1 Egne
200 Ledelse og administration 400 Personale
176 176
552152 AKUTDØGN, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG OMRÅDE C 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
4.043 3.936 3.835 101
200 Ledelse og administration 400 Personale
107 107
552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD (§107) OMRÅDE D
3.768
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D
3.768
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.768 3.768
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
599
552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD (§107) OMRÅDE D
599
311
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D
599
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)
599
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)
578
553110 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE B
578
002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder
578
Indtægter
534 44
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
1.882
230
558200 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) OMRÅDE A
230
230
01 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG
230
230
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
230
230
655 38 463
230
1 Egne
1.652
558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) OMRÅDE D
1.652
01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D
1.652
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.652 1.652
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
10.793
2.406
4.216
2.406
01 DAGTILBUDDET I PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG
290
290
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
268
290
559200 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) OMRÅDE A
2.310 397 116 191 2.746
312
9 176 105
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Ledelse og administration 400 Personale
Indtægter
22 22
02 VÆRESTEDET MØDESTEDET, HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG
1.810
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 700 Fast ejendom
1.810
03 ANDEN BESKÆFTIGELSE
2.116
2.116
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
1.864
2.116
1.628 182
1.586 538 111 161 532
005 Arbejdsvederlag (§ 105)
118
200 Ledelse og administration 400 Personale
134 134
559250 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) OMRÅDE B
679
01 VÆRESTED KJELLERUP
250
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
250
02 VÆRESTED GJERN
429
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
429
559275 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) OMRÅDE C
517
01 VÆRESTED THEM
517
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
517
152 98
275 154
321 196
1 Egne
5.381
559400 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104)
313
5.381
142 1.924 50
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
OMRÅDE D 01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D
5.381
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
5.381 5.381
2 Statsrefusion
741
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
741
22 Central refusionsordning
741
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
741
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 210 Refusion vedr. Socialpsykiatri
741 741
314
Bevilling 55 Handicap Netto Budget 1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 Specialpædagogiskbistand til voksne 2.269 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 14.778 Kommunal tandpleje 1.079 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.931 Ældreboliger -3.167 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20.665 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 58.983 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 132 3.300 Rådgivning og rådgivningsinstitution Botilbud for længerevarende ophold 122.783 Botilbud til midlertidigt ophold 45.494 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.532 Beskyttet beskæftigelse 18.569 28.826 Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -2.922 I alt 303.391
315
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.797
2.797
2.797
2.797
14.801 1.387
14.801 1.387
14.801 1.387
14.801 1.387
-8.436 76
-8.436 76
-8.436 76
-8.436 76
23.437
23.437
23.437
23.437
35.958
35.958
35.958
35.958
168 3.302
168 3.302
168 3.302
168 3.302
85.348 37.892
85.348 37.892
85.348 37.892
85.348 37.892
3.372 18.235 18.111
3.372 18.235 18.111
3.372 18.235 18.111
3.372 18.235 18.111
124 236.572
124 236.572
124 236.572
124 236.572
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
2.269
2.797
2.797
Overslag 2015
Overslag 2016
2.797
2.797
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2013 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Der er budgetteret med abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,151 mio. kr. samt aftale indgået med CSH (Center for syn og hjælpemidler) om specialrådgivning for børn og unge – i alt 0,426 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
14.778
14.801
14.801
14.801
Overslag 2016 14.801
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er budgetteret med udgifter til 31 årspersoner på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter – 2,8 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktionsskole, 4,8 årspersoner i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 5,4 årspersoner i andre STU tilbud, 7,3 årspersoner i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årspersoner i STU tilbud i andre kommuner. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
1.079
1.387
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
1.387
1.387
1.387
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
-10.931
-8.436
-8.436
-8.436
Overslag 2016 -8.436
Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.
316
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
-3.167
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
76
76
76
76
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til lejetab i almennyttige boliger. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
20.665
23.437
23.437
23.437
Overslag 2016 23.437
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96. Der er budgetteret med 26 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96. Heraf har 2 borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående og 2 borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
58.983
35.958
35.958
35.958
Overslag 2016 35.958
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,9 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 91 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Derudover er der budgetteret med betaling for pædagogisk støtte til 3 personer i regionstilbud, 11 personer i andre kommuner samt 3 personer som får pædagogisk støtte fra private opholdsteder m.v. Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 4 borgere, der ikke kan henføres under ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 26 personer i egne tilbud. Det forudsatte budget fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab (Bruttoudgifter) Bakkehuset Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter Vesterbo Gødvad plejecenter I alt
Budget 2013 1.000 kr. 3.536 8.005 6.512 333 18.386
317
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
132
168
168
168
168
På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 16 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
3.300
3.302
3.302
Overslag 2015
Overslag 2016
3.302
3.302
På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på baggrund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericaskolen, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
122.783
85.348
85.348
Overslag 2015
Overslag 2016
85.348
85.348
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 113 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. På funktionen er budgetlagt 0,8 mio. kr. til udskiftning/nyindkøb af busser eller biler til Handicap- og Psykiatriafdelingens tilbud.
318
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Længerevarende botilbud fysisk/psykisk syge (Bruttoudgifter)
Budget 2013 1.000 kr.
Arendalsvej–bodel 1 + 2 Tulipanvej 1+2 + lejl. Kejlstrupvej
6.818 7.528 728 4.936 2.830 2.162 4.282 982 4.039 2.114 2.326 4.200 5.215 3.027 33.361 84.548
Gr. 2 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 9 Enkeltm. Sødisbakke Solbakkevej – Kernen Klosterhaven Bavnebjerg, Skanderb. Horsensvej 3A Andre tilbud I alt 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
45.494
37.892
37.892
Overslag 2015
Overslag 2016
37.892
37.892
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 99 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2013 har udgifter til 37 borgere i andre kommuner. Større botilbud (Bruttoudgifter)
Budget 2013 1.000 kr.
Tulipanvej Arendalsvej 275-289
226 610 2.473 2.691 705 819 2.438 1.224 1.501 2.427 2.998 925 12.490 3.066 2.747 552 37.892
Bodel 5 Bodel 4
Solbakkevej - H-huset Bredhøjvej Klokbjerghøjen Multihuset Nylandsvej 74 Sandvejen 50 Gormsvej Grønnegade 8 Kernehuset Andre kommuner Regioner Private opholdssteder Plejevederlag – privat pleje I alt
319
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
3.532
3.372
3.372
Overslag 2015
Overslag 2016
3.372
3.372
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - SEL §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - SEL § 98 Der er budgetteret med 157 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter SEL § 97 i Silkeborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2013 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. SEL § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 2 borgere med ordningen under en selvejende institution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
18.569
18.235
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
18.235
18.235
18.235
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 85 borgere i Silkeborg Kommunes tilbud, 42 borgere i andre kommuners tilbud, 17 borgere i regionale tilbud, 4 i andre beskæftigelsessteder og 4 borgere i private tilbud, i alt 152 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Takst 1 Aktivitetscenteret ved søerne Takst 2 Takst 3 Solbakkevej – Aktivitetscenter Blindes Arbejde Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre Andre beskæftigelsessteder I alt 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
28.826
18.111
Budget 2013 1.000 kr. 1.100 6.659 2.194 1.073 311 4.127 1.907 864 18.235
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
18.111
18.111
18.111
På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104.
320
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivitetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 181 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 106 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 60 i andre kommuners tilbud og 15 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2013 1.000 kr.
Aktivitetssted
Kunstkælderen
2.784
Kommunale tilbud
1.327 1.791 2.411 1.094
Dagtilbud i hjemmet Pasnings tilbud Cafe På Vejen Regionale tilbud I alt
Kernen
Takst Takst Takst Takst
1 2 3 4
Budget 2013 1.000 kr.
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
-2.922
124
124
124
På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole.
321
5.501 304 600 123 2.176 18.111
Overslag 2016 124
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
55 Handicap
248.388
11.816
1 Drift
248.388
2.375
03 Undervisning og kultur
17.598
22 Folkeskolen m.m.
2.797
17 Specialpædagogisk bistand til voksne
2.797
317001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.797
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud
2.577
002 Køb af pladser 090 Øvrigt 800 Betaling andre offentlige myndigheder
220 150 70
30 Ungdomsuddannelser
14.801
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
14.801
346001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, HANDICAP (BEV. 55)
14.801
500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Befordring til STU
814 814
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 812 Betaling til skoleophold 814 STU Private institutioner 826 Betaling til Silkeborg Kommune
13.987 2.898 1.008 2.228 7.853
04 Sundhedsområdet
1.587
200
62 Sundhedsudgifter m.v.
1.587
200
85 Kommunal tandpleje
1.587
200
485200 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
1.587
200
003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
788
200
004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
799
788 200
799
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
229.203
2.175
32 Tilbud til ældre og handicappede
61.757
2.118
322
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 30 Ældreboliger
76
1 Egne
76
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
76
05 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
76
005 Lejetab
76
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Egne 532900 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96) 100 Tilskud til personer 200 Løn (mellemregning) 220 Private udbydere 330 Plejeartikler 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
25.555
2.118
25.555
2.118
25.555
2.118
25.555
2.118
158 20.836 2.813 92 1.656
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
35.958
1 Egne
35.958
533100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 020 § 102 udgifter m.v. 800 Betaling andre offentlige myndigheder
35.655 35.655
9 35.646
533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL SENHJERNESKADEDE
303
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale
303
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
168
535020 BEFORDRING, HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
168
011 Støtte til individuel befordring
168
323
Indtægter
303
1.989 129
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
(servicelovens § 117) 35 Rådgivning
3.302
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
3.302
540020 SPECIALISERET LANDS ELLER LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD
3.302
800 Betaling andre offentlige myndigheder 888 Objektiv finansiering
3.302 3.302
38 Tilbud til voksne med særlige behov
164.020
57
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
86.410
57
550100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
86.410
57
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
91.027
57
91.027
57
999 Rammebesparelse
4.617
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
37.892
1 Egne
18.663
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder
18.663 18.663 552 18.111
2 Selvejende/private
3.345
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling
3.345 2.420 2.420
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 800 Betaling andre offentlige myndigheder
925 925
3 Andre offentlige myndigheder
15.557
552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
15.557 15.557 15.557
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte
327
324
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
tjenesteydelser 552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
327
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 200 Opholdsbetaling
327 327
53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)
3.372
553100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
3.372
003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97) 100 Ledsagelse for 1867 årige (pgf. 7 8) 800 Betaling andre offentlige myndigheder 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98) 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.327 2.655 672 45 45
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
18.235
558100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
18.235
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 200 Opholdsbetaling selvejende institutioner 240 Afklaring/udredning 800 Betaling andre offentlige myndigheder
18.235 639 7 17.589
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
18.111
559100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN
18.111
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
18.111 18.111
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
124
99 Øvrige sociale formål
124
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 225 Den Blå Skole
124 124
2 Statsrefusion
9.441
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
9.441
22 Central refusionsordning
8.436
325
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
Indtægter 8.436
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
1.255 1.255
007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
2.246 2.246
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
4.357 4.357
014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen
578 578
38 Tilbud til voksne med særlige behov
1.005
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
1.005
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 205 Handicap og Psykiatriafdelingen
1.005 1.005
326
Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Sociale formül I alt
Budget 2012 22.923 22.923
327
Budget 2013 21.185 21.185
Overslag 2014 21.185 21.185
Overslag 2015 21.185 21.185
Overslag 2016 21.185 21.185
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap – sociale overførsler 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
22.923
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
21.185
21.185
21.185
21.185
Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 790 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Dette inkluderer 2 svært handicappede børn, hvor der er budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 22.000 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 39 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning er ca. 31.700 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 258 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 80.200 kr. Der er en vedtaget en lovændring pr. den 1. juli 2012 hvor maksimumgrænsen ændres fra 19.613 kr. til 27.500 kr. pr. måned. Ændringen er indarbejdet med helårsvirkning i 2013.
328
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
57 Handicap sociale overførsler
42.370
21.185
1 Drift
42.370
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
42.370
57 Kontante ydelser
42.370
72 Sociale formål
42.370
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen
20.450
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen
1.236
20.450
1.236
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen
20.684
20.684
2 Statsrefusion
21.185
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
21.185
57 Kontante ydelser
21.185
72 Sociale formål
21.185
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004015 og 017 205 Handicap og Psykiatriafdelingen
329
21.185 21.185
Bevilling 58 Handicap vokseninstitutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Anlæg
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 6.048
0 0 0 0 0 7.650
0 0 0 0 0 3.000
0 0 0 0 0 3.500
0 0 0 0 0 3.500
330
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner 03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2012-priser 2012 Netto
0
0
0
Overslag 2016
0
0
På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted STU Lysbro
Normering 32
2012 takst/dag 679 kr.
2013 takst/dag 682 kr.
Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,1 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2012-priser 2012 Netto
0
0
0
Overslag 2016
0
0
På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede og hjemmevejledning samt nedenstående botilbud: Sted Bakkehuset Fyrrevænget Vesterbo Bofællesskab Tulipanvej
Normering 16 20 4 1
2012 takst/dag 2.383 kr. Individuel takst 965 kr. 611 kr. 1.411 kr.
Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2012-priser 2012 Netto
0
0
2013 takst/dag 2.422 kr. Individuel takst 978 kr. 618 kr. 1.429 kr. 2,7 13,0 6,7 1,3
mio. mio. mio. mio.
kr. kr. kr. kr.
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse. Sted Arendalsvej bodel 1 + 2 Solbakkevej – Kernen Botilbud Tulipanvej Tulipanvej Demensafsnit Botilbud Kejlstrupvej Botilbud Horsensvej Klosterhaven
Normering 14 7 10,5
2012 takst/dag 1.640 kr. 2.095 kr. 1.742 kr. 1.979 1.965 2.623 1.914
8 8 9 12
331
kr. kr. kr. kr.
2013 takst/dag 1.728 kr. 2.124 kr. 1.744 kr. 2.033 1.994 2.642 1.918
kr. kr. kr. kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2012-priser 2012 Netto
0
0
0
8,1 5,0 11,3 5,2 8,0 7,5
mio. mio. mio. mio. mio. mio.
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
kr. kr. kr. kr. kr. kr.
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sted Bofællesskabet Bredhøjvej
Normering
Bofællesskabet Voel Bofællesskabet Grønnegade Bofællesskabet H-huset Bofællesskabet Klokbjerghøjen Bofællesskabet Multihuset Bofællesskabet Nylandsvej Bofællesskabet Sandvejen Arendalsvej bodel 4 Arendalsvej bodel 5
2 5 6
2012 takst/dag 1.335 kr. 476 kr. 1.091 kr.
2013 takst/dag 1.354 kr. 483 kr. 1.108 kr.
5 8
Individuel 1.185 kr.
Individuel 1.201 kr.
4
1.375 kr.
1.394 kr.
10
764 kr.
776 kr.
10
552 kr.
559 kr.
10 8 8
508 kr. 1.629 kr. 823 kr.
514 kr. 1.692 kr. 923 kr.
Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
1,8 2,3 3,3 1,9 2,7 1,9 1,8 4,6 2,5
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2012-priser 2012 Netto
0
0
mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio.
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for handicappede.
332
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner Sted Aktivitetscentret Ahuset
Normering
Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøjvej
2012 takst/dag
2013 takst/dag
7 21 43
623 kr. 193 kr. 356 kr.
621 kr. 193 kr. 357 kr.
16
474 kr.
475 kr.
Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
8,8 mio. kr.
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2012-priser 2012 Netto
0
0
1,4 mio. kr.
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aktivitets- og samværstilbud til handicappede. Sted Kernen Cafe på Vejen Dagtilbud til hjemmeboende Kunstkælderen
Normering 10 33 22 4 30
2012 takst/dag 246 kr. 423 kr. 456 kr. 596 kr. 14 kr.
2013 takst/dag 259 kr. 446 kr. 482 kr. 598 kr. 14 kr.
18 25
164 kr. 372 kr.
166 kr. 380 kr.
Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)
333
9,9 mio. kr. 0,1 mio. kr. 3,0 mio. kr.
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Socialudvalget
Bevilling: 58 Handicap - institutioner ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
1.000 kr. i 2013-prisniveau Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Frydenslund
7.650
Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet
7.650 3.000
3.000
3.000
500
500
67.500
76.500
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 500
1.500
Udbygning af tilbud i STU-regi
5.500
5.500
Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter
3.700
3.700
Plejehjem til ældre handicappede borgere
56.100
56.100
Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser
22.100
22.100
Pulje til investeringer i velfærdsteknologi
10.000
10.000
165.400
183.050
Diverse bygningsmæssige ændringer
7.650
58 Handicap - institutioner
334
3.000
3.500
3.500
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
58 Handicap vokseninstitutioner
70.048
62.398
1 Drift
62.398
62.398
03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet
6.177 6.094 31 17 24 11
500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 510 Elevbefordring 514 Elevfester 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag
521 34
600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
335 335
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring
235 50 98 54 10 18 5
3 3 73 408
800 Betaling andre offentlige myndigheder 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration
7.268 7.969 701
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
62.398
62.398
32 Tilbud til ældre og handicappede
13.020
13.020
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
13.020
13.020
13.020
13.020
11.184
11.184
10.948
10.609
1 Egne 533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat
335
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
12.319 1.136 261 327 3.095
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning
Indtægter
10.579 30 575
200 Ledelse og administration 400 Personale
236 236
533130 NEUROFAGLIGT TEAM 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale
97
2.593 2.690 97 97
533140 HJEMMEVEJLEDERE 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
246
6.065 209 6.520
200 Ledelse og administration 400 Personale
246 246
533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG
628
628
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
462
628
6.493 366 6.397
628
200 Ledelse og administration 400 Personale
166 166
533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat
336
1.208
1.208
1.208
1.208
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
1.291 103 17 10 213
1.208
533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale
110
3.150 3.260 110 110
38 Tilbud til voksne med særlige behov
49.378
49.378
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
30.045
30.045
3.448
3.448
3.250
3.009
550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
7.867 1.201 355 335 6.508
682 241 2.010 76
093 Beboeres betaling for service
43
094 Beboeres betaling for husleje
291
096 Beboeres betaling for el og varme 010 El 020 Varme
105 57 48
200 Ledelse og administration 400 Personale
198 198
550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG
3.601
3.601
02 KERNEN
3.601
3.601
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.469
3.127
4.570 575 76 379 2.131
3.099
337
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 900 Indtægter
Indtægter 28
093 Beboeres betaling for service
237
094 Beboeres betaling for husleje
163
096 Beboeres betaling for el og varme
74
200 Ledelse og administration 400 Personale
132 132
550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
6.700
6.700
6.423
5.427
10.387 1.167 320 1.054 6.505
5.427
093 Beboeres betaling for service
711
094 Beboeres betaling for husleje
413
096 Beboeres betaling for el og varme
149
200 Ledelse og administration 400 Personale
277 277
550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
5.693
5.693
5.527
5.094
4.557 620 85 687 422
5.094
093 Beboeres betaling for service
352
094 Beboeres betaling for husleje
176
096 Beboeres betaling for el og varme
71
200 Ledelse og administration 400 Personale
166 166
550150 BOTILBUD HORSENSVEJ 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom
5.992
5.992
5.862
5.752
7.047 1.086 288 230
338
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
800 Betaling andre offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
2.789
5.752
093 Beboeres betaling for service
240
200 Ledelse og administration 400 Personale
130 130
550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620 KJELLERUP 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
4.611
4.611
4.444
4.202
6.509 1.374 93 149 3.681
4.202
093 Beboeres betaling for service
409
200 Ledelse og administration 400 Personale
167 167
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
10.489
10.489
10.489
10.489
552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ
1.165
1.165
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.068
1.165
1.659 96 687
1.165
1 Egne
200 Ledelse og administration 400 Personale
97 97
552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
97 2.152 155 2.404
200 Ledelse og administration 400 Personale
97 97
552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder
113 3.652 3.765
339
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 200 Ledelse og administration 400 Personale
Indtægter
113 113
552108 BOFÆLLESSKABET HHUSET SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
1.197
1.197
1.116
1.197
3.108 446 22 107 2.567
200 Ledelse og administration 400 Personale
876 321
81 81
552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, THEM
1.217
1.217
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
1.217
1.217
1.907 104 5 799
1.217
552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET
406
406
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
236
406
1.831 345 15 457 2.412
14 392
200 Ledelse og administration 400 Personale
170 170
552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74
818
818
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
721
818
1.809 116 1.204
818
200 Ledelse og administration 400 Personale
97 97
552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN
376
340
376
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale
Udgifter
Indtægter
279
376
1.655 107 1.483
376
97 97
552130 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale
2.472
2.472
2.368
2.472
4.473 281 28 2.414
2.472
104 104
552132 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 5 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale
2.838
2.838
2.751
2.838
3.132 166 28 575
2.838
87 87
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
4.019
4.019
558103 AKTIVITETSCENTER AHUSET SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG
513
513
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
513
513
1.163 142 28 144 964
513
3.506
3.506
01 LILLEHØJVEJ
3.506
3.506
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn
3.506
3.506
558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE, LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG
7.269
341
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.121 346 482 6.712
893 2.613
59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)
4.825
4.825
559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2, 8620 KJELLERUP
4.143
4.143
01 AKTIVITETSHUSET KERNEN
4.143
4.143
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
3.714
4.143
7.283 1.544 559 391 6.063
200 Ledelse og administration 400 Personale
57 4.086
429 429
559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600 SILKEBORG 002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
143 8 151
559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG
682
682
002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
614
682
2.923 178 2.487
682
200 Ledelse og administration 400 Personale
68 68
3 Anlæg
7.650
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
7.650
32 Tilbud til ældre og handicappede
7.650
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
7.650
533001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
7.650
20 RÅDIGHEDSBELØB
7.650
342
Bevilling 59 Social service institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Pleje og omsorg m.v. af ĂŚldre og handicappede Botilbud for personer med sĂŚrlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud til lĂŚngerevarende ophold I alt
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
343
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
0
Overslag 2016 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er målrettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilbyde, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og borgerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
0
Overslag 2015 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro. De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2012. Budgettet er jfr. politisk beslutning i 2011 tillagt merudgiften ved overgang til betaling af fast husleje. Merudgiften er indregnet i døgntaksten. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice bruger 11 pladser og de resterende 10 pladser afsættes til andre kommuner. Forudsætningen er begrundet i det faktiske forbrug de seneste år. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år.
344
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kommuner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbrugere. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes, at kommunen gør brug af 5 pladser i ”Halvvejshuset, og at 1 plads sælges til andre kommuner.
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
Overslag 2015
Overslag 2015
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.
345
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
59 Social service institutioner
11.200
11.200
1 Drift
11.200
11.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
11.200
11.200
32 Tilbud til ældre og handicappede
2.151
2.151
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
2.151
2.151
2.151
2.151
2.151
2.151
2 Selvejende/private 532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM, HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom
8 8
400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision 490 Andet
3.440 3.332 37 7 25 27 12
500 Materiale og aktivitetsudgifter 560 Medicin 579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 590 Administrationsudgifter
78 8 19 51
700 Fast ejendom 790 Andet
6 6
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 880 Overhead
1.381
2.151 2.151
38 Tilbud til voksne med særlige behov
9.049
9.049
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)
8.313
8.313
8.313
8.313
6.170
6.170
6.170
5.322
7.106 1.449 145
601
1.612 231
2 Selvejende/private 542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 A,7362 HAMPEN 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 400 Personale 500 Aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
346
BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Udgifter
Indtægter
2.076 4.606
4.721
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost 210 Logi
848 481 367
542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO, HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG
2.143
2.143
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 400 Personale 500 Aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
2.143
1.834
2.460 301 47 688 1.353
1.834
092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost 210 Logi
309 193 116
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)
273
273
545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG
273
273
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
273
273
909 131 14 131 912
248 25
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
463
463
2 Selvejende/private
463
463
550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 A,7362 HAMPEN
463
463
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 400 Personale 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder
463
434
816 23 376
434
094 Beboeres betaling for husleje
29
347
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.
348
Bevilling 61 Arbejdsmarked serviceudgifter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskÌftigelse Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Sekretariat og forvaltninger I alt
Budget 2012
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
9.673 6.737 0
9.767 6.737 0
8.390 6.737 0
8.390 6.737 0
8.390 6.737 0
6.932 -1.002 235 22.574
5.247 -900 230 21.081
6.624 -900 230 21.081
6.624 -900 230 21.081
6.624 -900 230 21.081
349
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
9.767
9.673
8.390
Overslag 2015
Overslag 2016
8.390
8.390
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7.–9. klasse, og til elever, der følger 10. klasse. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. Vi forventer, at Folketinget til efteråret 2012 endeligt har besluttet om aftalen igen skal forlænges yderligere set i lyset af, at der fortsat er stor fokus på de unge. De to ting tilsammen medfører, at vi forventer at beløbet som er budgetlagt på de kommende års budgetter modsvarer de opgaver, der skal udføres i UU regi. Der er ved budgetlægningen taget højde for, at kommunen reguleres negativt i forbindelse med bortfald af tilskud til ”Unge-pakkerne”. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
6.737
6.737
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
6.737
6.737
6.737
På denne funktion afholdes udgifter til: • Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011. Silkeborg Kommune forventes at skulle betale for i alt: Takst pr. år Årspersoner (kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
Elever under 18 år
57
34.577
1.971
Elever over 18 år
80
59.542
4.763
350
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Budgettet for 2013 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2011 samt forventningerne for 2012. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
6.932
5.247
6.624
6.624
6.624
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2013 endnu ikke udmeldt. Men der forventes for 2013 en uændret kvote i forhold til 2012 (258 årspladser). Der er for 2013 budgetteret med at Silkeborg Kommune benytter ca. 68 % af kvoten – svarende til godt 176 årspladser. For 2014 forventes et stigende antal personer i ordningen. Kommunens nettoudgift pr. årsplads er knap 30.000 kr. Derudover forventer Job- og Borgerserviceafdelingen at afsætte en pulje på to mio. kr. til beskæftigelsesrettede aktiviteter på bevillingen. 05.68.96 Servicejob 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
-1.002
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-900
-900
-900
-900
På denne funktion afholdes indtægter til: • Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. Servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforholdet ophører. Der forventes for 2013 at være ca. 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
234
230
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
230
230
230
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune.
351
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet. LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målrettet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående: • LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats – f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær • LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Jobcenters beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på bestemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.
352
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
61 Arbejdsmarked service
24.055
2.974
1 Drift
24.055
2.074
03 Undervisning og kultur
16.504
22 Folkeskolen m.m.
9.767
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
9.767
314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING SILKEBORG
9.767
200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.
252 252
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 482 Lov om almen voksenuddannelse unge under 18 år
7.737 7.329 142 93 173
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Elevaktiviteter 590 Administrationsudgifter 592 Andet
1.778 1.020 646 112
30 Ungdomsuddannelser
6.737
44 Produktionsskoler
6.737
001 Produktionsskoler
6.737
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
5.247
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
5.247
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud
5.247
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)
5.247
06 Fællesudgifter og administration m.v.
2.304
2.074
45 Administrativ organisation
2.304
2.074
51 Sekretariat og forvaltninger
2.304
2.074
651320 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN
2.304
2.074
10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD
2.304
2.074
002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
2.304 335 1.969
2.074
353
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder
Indtægter 2.074
2 Statsrefusion
900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
900
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
900
96 Servicejob
900
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)
900
354
Bevilling 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v. Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsordninger I alt
Budget 2012 6.226 -7.926 187.143 2.660
Budget 2013 6.227 -4.105 200.829 2.660
Overslag 2014 6.227 -4.105 200.829 2.660
Overslag 2015 6.227 -4.105 200.829 2.660
Overslag 2016 6.227 -4.105 200.829 2.660
54.609
50.431
50.431
50.431
50.431
96.711
83.740
83.740
83.740
83.740
30.746 2.580 3.427 376.176
29.809 5.743 3.989 379.323
29.809 5.743 3.989 379.323
29.809 5.743 3.989 379.323
29.809 5.743 3.989 379.323
355
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
6.227
6.227
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
6.227
6.227
6.227
På denne funktion afholdes udgifter til: • Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m. Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til praktikforløb. Antallet af elever er pt. omkring 40 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010, og vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
-7.926
-4.105
-4.105
-4.105
Overslag 2016 -4.105
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Der er indgået nye kontrakter med sprogcenteret, gældende fra 2012. • Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får opholdstilladelse her i landet. • Resultattilskud fra staten for hver udlænding, - der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, - der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, - der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau - der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.
356
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Tilskud: Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
220
30.397
1
101.042
Grundtilskud Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere
Udlændingestyrelsen har 16. april 2012 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2013, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2013 er fastsat til 3000 personer. Regionskvoterne og kommunekvoterne er endnu ikke fastsat - endelig fordeling forhandles mellem regionerne og kommunerne i den kommende tid. Landstallet er det samme som i 2012 men det forventes pt., at Silkeborg Kommune vil få tildelt 78 i 2013 mod 60 personer i 2012. Der beregnes ikke yderligere tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere, da Silkeborg Kommune i 2011 kun har modtaget 1 person. Det forventes, at 6 personer vil blive familiesammenført og at 28 personer vil indrejse til Silkeborg Kommune i forbindelse med arbejde, uddannelse eller ægteskab. I forbindelse med lovændring er der sket en omlægning af grundtilskuddet efter integrationsloven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 pct. svarende til den del af tilskuddet, som vedrørte introduktionsydelsen. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budgetgarantien. Resultattilskud
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
Ordinær beskæftigelse
10
47.111
Studie- /kompetencegivende uddannelse
46
47.111
Bestået danskprøve
25
35.334
Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2013 udgør rådighedsbeløbet 82.446 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i introduktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af antallet i 2011 (143) og forventes 150 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2013. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktivbeskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
187.143
200.829
200.829
På denne funktion afholdes udgifter til:
357
Overslag 2015
Overslag 2016
200.829
200.829
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler • •
arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct. befordringsudgifter til forsikrede ledige.
Udvikling i nettoudgift fra budget 2012 til 2013 begrundes med: • Budget 2012 er væsentligt for lavt bl.a. på grund af, at begrænsning af dagpengeperiode til 2 år først træder i kraft pr. 1. januar 2013 og ikke som tidl. vedtaget 01.07.2012 • Forventet ledighedsudvikling • Karensperiode falder fra 8 uger i 2012 til 4 uger i 2012 • Udvikling i rettidighed. Budgettet tager afsæt i opnåelse af rettidighed på 95 %. Det skønnes i maj 2012, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.900 helårspersoner i 2013, hvilket er en reduktion på 268 årspersoner i forhold til det seneste skøn for 2012. Heri er medregnet, at ændringen af dagpengeperioden til 2 års varighed træder i kraft ved årsskiftet 2013. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 195.000 kr. pr. helårsperson. I 2013 er karensperioden, dvs. antallet af uger, hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 4 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2013 skønnes at blive 95 fuldtidspersoner (5 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, uddannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 226 i 2013, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for, at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en opnåelse af rettidighed på 95 %, hvilket svaret til at 54 fuldtidspersoner er ikke-rettidige, svarende til en udgift på 10,5 mio. kr. Der er i budget 2013 indarbejdet forventet effekt af business case, 3,3 mio. kr., som effekt af øget rettidighed. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 200,1 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,7 mio. kr.
Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag Befordring til forsikrede ledige
Antal årspersoner
Budget 2013 (1.000 kr.)
54
10.530
175
17.063
110
14.333
1.159
158.203
150
358
700
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
2.660
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.660
2.660
2.660
2.660
Udgifter til bostøtte jfr. servicelovens § 85 og løn til støttepersoner er historisk betinget budgetteret på denne funktion. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
54.610
50.431
50.431
50.431
50.431
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob. Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgiveren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på enten 1/2 eller 2/3 tilskud. Løntilskud til fleksjob
Årspersoner
Gennemsnitstakst (kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
1/3 tilskud til lønmodtagere
4
107.056
428
1/2 tilskud til lønmodtagere
174
146.792
25.542
2/3 tilskud til lønmodtagere
550
195.215
107.368
46
48.422
2.227
Skånejob
Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.
359
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
96.711
83.740
83.740
83.740
Overslag 2016 83.740
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. 5.90 er reduceret med 1.4 mio. kr. i henhold til business casen godkendt af Økonomiudvalget den 4. juni 2012 og 1.1 mio. kr. i forbindelse med budgetseminaret. Forsikrede ledige: Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I budgettet er der taget højde for, at ordinære uddannelses- og kursusaktiviteter prioriteres højt i 2013. Den ændrede lovgivning primo 2012, hvorefter kravet om ret & pligt aktivering er blevet mindre intensiv, betyder færre udgifter til øvrig uddannelse (jobsøgnings- og vejledningsforløb). I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det obligatoriske LVU-udbud er ophævet medio 2012 og der planlægges ikke med at udlægge ledige til anden aktør i 2013, hvorfor der ikke er budgetlagt udgifter på området. Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Prisloftet på 3.500 kr. pr. uge er ophævet pr. 1. april 2012. hvorfor der forventes en stigning i udgifterne på området. Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kommune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontraktforløb m.v. Der er etableret projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagsbehandlingskvalitet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder.
360
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Sygedagpenge: Budgettet er fordelt mellem Jobcentret (myndighedsdel) og Jobkompagniet (udførersektion). Jobcentret (myndighedsdel) - i alt 53 årspersoner forventes at være i aktivitet/afprøvning. Jobkompagniet (udførersektion) - 321 årspersoner forventes at være i aktivitet, heraf 132 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resterende 189 årspersoner er i aktiviteter i henhold til reglerne for vejledning og opkvalificering. Gennem sygedagpengestrategien arbejdes der målrettet efter, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter, dvs. delvis raskmelding og praktik. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansieringsomlægning gældende fra 2011.
Antal årspersoner
Budget (1.000 kr.)
Driftsudgifter dagpengemodtagere inkl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse
1.854
23.012
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere
1.880
55.160
235
18.182
1.429
26.866
284
3.725
5.682
-40.891
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender Driftsudgifter sygedagpengemodtagere Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
30.746
29.809
29.809
Overslag 2015
Overslag 2016
29.809
29.809
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 010). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbundne med budgettet for funktion 5.57.78. Der kan være betydelige udsving for de enkelte redskaber mellem de enkelte år. Således vil jobrotationsydelse udgøre et betydeligt større beløb i 2013 end i tidligere år. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. Det forudsættes ved budgetlægningen, at antallet af kommunale løntilskud kan øges fra 90 til 176 fuldtidspersoner, svarende til udnyttelsesgrad på 68 % af den kommunale løntilskudskvote for 2012.
361
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed. I det omfang jobrotationsprojekter vedrører personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse forudsætter aktiviteten, at Jobcenter Silkeborg får del i den regionale pulje til formålet. Dette vil gælde for en lille del af jobrotationsprojekter. Antal årspersoner
Budget (1.000 kr.)
196
42.336
70
9.180
120
7.502
Løntilskud til offentlige arbejdsgivere Løntilskud til private arbejdsgivere Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år
600 75
3.900
Jobrotation
31
8.680
Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgivere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgøre i alt 20.52 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 12,58 mio. kr. og modsvares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
2.580
5.743
5.743
Overslag 2015
Overslag 2016
5.743
5.743
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der er ultimo april 2012 ansat godt 6 årspersoner i seniorjob ved kommunen.
362
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Der budgetteres for 2013 med 40 årspersoner ansat i seniorjob. Dette har baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2013. Den overvejende del af tilgangen forventes i første del af året, da ændringen af dagpengeperioden træder i kraft ved årsskiftet 2012/2013.
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
40
275.694
11.027
Seniorjob
Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 132.000 kr. pr. årsperson. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
3.427
3.989
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
3.989
3.989
3.989
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende: • Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf. LAS § 82 • Udgifter til mentorer Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsørgere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.
363
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
66 Arbejdsmarked overførsler
580.201
200.878
1 Drift
580.201
8.330
03 Undervisning og kultur
6.331
30 Ungdomsuddannelser
6.331
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
6.331
001 Skoleydelse
3.041
040 Praktik
3.277
045 Kørsel
13
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
573.870
8.330
46 Tilbud til udlændinge
13.539
8.330
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.
13.539
8.330
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a 210 Aktiveringsudgifter
1.401
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21
3.001
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21
2.278
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d
1.401
366
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. 010 Øvrige kursister 014 Tolkeudgifter
6.263 6.263 230
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere
101 101
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven
364
6.687
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7
188
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7
883
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7
471
57 Kontante ydelser
200.829
78 Dagpenge til forsikrede ledige
200.829
003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
10.530 700
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag
17.063
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
14.333
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag
158.203
58 Revalidering
144.013
80 Revalidering
2.660
580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT
2.660
030 Bostøtte m.v. 220 Bostøtte
2.660 2.660
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( § 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i
141.353
250
2.227
365
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
968 1.259
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 7677 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat s. 200 Driftsudgifter
755
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
428
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
25.541
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige
107.368
755
214 214
6.018 19.523
29.282 78.086
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
734
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
3.514
199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i forbindelse med kommunale fleks og skånejob
536
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
215.489
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
124.631
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse
10.275
366
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter for dagpengemodtagere 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter andre uddannelser
4.335 1.080 3.830 395 635
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 020 Driftsudgifter til vejledningsforløb og opkvalificering af forsikrede ledige jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg. 060 Driftsudgifter forsikringer m.v.
6.203
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter i.f.m. andre uddannelser 060 HF & VUC kompetencegivende uddannelser 070 Højskoler/efterskoler m.m.
5.816
4.795 1.408
520 312 834 417 1.042 1.042 1.649
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 020 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannlsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 030 Administrationsudgifter v/partnerskabsaftaler og opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99 040 Driftsudgifter diverse projekter 050 Driftsudgifter diverse vejlednings og afklarende forløb samt Oustruplund 060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 070 Driftsudgifter aktivering/afklaring Jobkompagniet 080 Udbud/licitation 090 Driftsudgifter afklaring Hartsmanns 110 Driftsudgifter AOF kurser 120 Driftsudgifter øvrige kursusforløb 125 Quickcare 127 BoSkoleJob 130 Driftsudgifter straksaktivering TUC 140 Driftsudgifter Jysk Kompetencecenter 150 Driftsudgifter Servicelinien 160 Driftsudgifter PROKOM
47.194 205 916
305 500 4.678 2.950 6.770 11.778 4.232 1.100 2.033 1.785 1.286 60 2.733 1.500 1.042
367
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 170 Fokuscenter 200 Driftsudgifter ikke refusionsberettigede udgifter
3.119 202
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter i.f.m. andre uddannelser
7.718 149 261 2.005 5.034 269
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 030 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr æningsforløb på BoSkoleJob og lign. institutioner 200 Køb af revalideringspladser Silkeborg Kommune 210 Køb af revalideringspladser andre offentlige myndigheder
10.464
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 020 Jobkompagniets sygedagpengeafdeling
9.281
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 020 Jobcompagniets sygedagpengeafdeling
17.585
1.495 473
354 7.451 691
331 8.950
4.083 13.502
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 030 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannlsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 040 Seks uger selvvalgt uddannelse og opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 73b og 99
3.725
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 010 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2 i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse
6.370
20 3.500
205
6.300
368
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 020 Kost og logi
70
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
72.198 600
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 45 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
7.378
008 Personlig assistance til handicappede under efter og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
124
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa ts
900
014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
3.000
016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
7.840
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
840
102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
4.320
103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion privale arbejdsgivere, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
6.930
104 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
2.250
369
Indtægter
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Indtægter
38.016
97 Seniorjob for personer over 55 år
11.050
001 Løn til personer i seniorjob 400 Personale
11.050 11.050
98 Beskæftigelsesordninger
7.610
598001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
7.610
003 Godgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)
102
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa ts § 55)
458
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77) 200 Udgifter til hjælpemidler
620
012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7881 190 Udgifter til mentor til de 1517 årige 200 Udgifter til mentor for øvrige 220 Mentor til Fokuscenter 320 Virksomhedsindsats for de svageste ledige
620 5.843 305 3.149 1.169 1.220
017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7881 (§ 80, stk. 2.2. punktum)
402
090 Jobpræmie til enlige forsørgere 010 Jobpræmie enlige forsørgere
185 185
2 Statsrefusion
192.548
03 Undervisning og kultur
104
30 Ungdomsuddannelser
104
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
104
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001
104
370
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Indtægter 192.444
46 Tilbud til udlændinge
9.314
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.
9.314
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001011 + 015016
6.183
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013
3.131
58 Revalidering
90.922
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse
90.922
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 010 Arbejdsmarkedsoverførsler
1.492
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013017 og 108) 010 Arbejdsmarkedsoverførsler
89.430
1.492
89.430
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
92.208
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
40.891
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
40.891
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014,015,016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010
371
42.389 12.580
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)
Indtægter 4.051
006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102 106) fra 2011
25.758
97 Seniorjob for personer over 55 år
5.307
002 Tilskud til kommunale seniorjob
5.307
98 Beskæftigelsesordninger
3.621
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 1517 årige med 50 % refusion 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen
3.436
185
372
Bevilling 67 Sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg mv.
Budget 2012 5.567 0 9.051
Budget 2013 10.017 0 9.052
Overslag 2014 10.017 0 9.052
Overslag 2015 10.017 0 9.052
Overslag 2016 10.017 0 9.052
Førtidspension med 50 % refusion
32.193
27.700
24.700
21.700
18.700
Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)
69.014
62.300
61.300
60.300
59.300
176.521 143.028 5.469 80.027
199.381 146.128 4.827 115.143
199.381 146.128 4.827 108.726
222.964 146.128 4.827 108.726
246.547 146.128 4.827 108.726
0
0
0
0
0
44.843 34.851 28.373 24.417
60.719 35.350 30.045 24.418
60.719 36.450 31.005 24.418
60.719 37.550 31.965 24.418
60.719 38.675 32.975 24.418
30.589 683.943
43.076 768.156
43.076 759.799
43.076 781.442
43.076 803.160
Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse I alt
373
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 05.46.61 Introduktionsydelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
5.567
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
10.017
10.017
10.017
10.017
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter Integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten. De øgede udgifter skyldes primært, at fra 1. januar 2012 modtager alle udlændinge omfattet af Integrationsloven kontanthjælp i stedet for introduktionsydelse, som blev afskaffet ved lovændring 28.12.2011. Der udover betyder det øgede antal flygtninge, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i 2010 og 2011 og forventet samme antal i 2012 og 2013, at der er flere udlændinge omfattet af Integrationsloven, der modtager kontanthjælp end tidligere. Det er et krav, at alle som modtager kontanthjælp, skal deltage i danskuddannelse, dog ikke under sygdom eller barsel. Integrationspersoner, der ikke er i aktivering: Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Forsørgere
58
168.240
9.716
Ej forsørgere
28
126.624
3.464
8
39.372
299
Unge hjemmeboende
Unge Udeboende 10 81.600 806 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Integrationspersoner, der er i aktivering: Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Forsørgere
12
168.240
2.074
Ej forsørgere
12
126.624
1.561
4
39.372
162
Unge hjemmeboende
Unge Udeboende 8 81.600 671 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.
374
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 05.46.65 Repatriering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
0
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2012. Med virkning fra 1. juni 2011 blev indført en bestemmelse om, at kommuner kunne hjemtage et særligt resultattilskud på 25.000 kr. for hver udlænding, der repatrierer. I 2011 blev hjemtaget tilskud for 17 repatrierede personer, 425.000 kr. I første halvdel af 2012 er der ingen personer, der er repatrieret, og heller ikke oplysninger om personer, der ønsker at repatriere i resten af 2012 eller i 2013. Endvidere fremgår det af KL’s budgetvejledning, at regeringen har haft et lovforslag i høring, hvori det foreslås, at de nævnte bestemmelser atter ophæves. Der budgetteres derfor ikke med tilskud i 2013. Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto På denne • • •
9.051
9.052
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
9.052
9.052
9.052
funktion afholdes udgifter og indtægter til: Helbredstillæg Personlige tillæg Varmetillæg.
Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv. Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 77.700 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.
375
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 36.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 458 kr. henholdsvis 923 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser. Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1.maj 2012. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
32.193
27.700
24.700
Overslag 2015
Overslag 2016
21.700
18.700
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997 • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998. Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et mindre forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 398 til en gennemsnitsudgift på 69.590 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes udgiften at være faldende i de kommende år. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003) Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
69.014
62.300
61.300
60.300
59.300
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. december 2002. Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et uændret forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 806 til en gennemsnitsudgift på 77.290 kr. netto.
376
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Da alle nye pensionstilkendelser er 35 % pensioner og udgiften på 50 % førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
177.005
199.381
199.381
222.964
246.547
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003. Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf. Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pensionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et merforbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 1674 til en gennemsnitsudgift på 119.100 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år. Der er afsat en pulje i 2014, 2015 og 2016 på 23.5 mio. kr. som ikke er indregnet i oversagslåene. 5.57.71 Sygedagpenge 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
143.028
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
146.128
146.128
146.128
146.128
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til sygedagpengemodtagere i afprøvning/aktivering. Antallet af dagpengeuger med refusion er beregnet efter forbruget i januar kvartal 2013 skønnet til 1.025 årspersoner og ligger i forlængelse af sygedagpengestrategien. I budget 2012 blev der afsat 12 mio. kr. i en central pulje til området. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 175 årspersoner. Sygedagpengesager til forældre med alvorligt syge børn forventes at overgå til Udbetaling Danmark fra 1.12.2012.
377
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger: Årspersoner Med 50% statsrefusion (varighed 5 - 8 uger) Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger) Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger) Uden statsrefusion (varighed over 52 uger) Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn) I alt 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto På denne • • • • •
5.469
Antal dagpengeuger
Budget 2013 (1.000 kr.)
225
11.700
40.026
200
10.400
28.455
595
30.940
109.262
175
9.100
35.500
5
260
889
1200
62.400
214.132
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
4.827
4.827
4.827
4.827
funktion afholdes udgifter og indtægter til: Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn Hjælp til sygebehandling Enkeltudgifter og flytning Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp.
Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 230 modtagere af standardbeløb for merudgifter til voksne med handicap. (Socialsektionens målgruppe). Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i regnskab 2011. Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.73 Kontanthjælp 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
80.028
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
115.143
108.726
108.726
108.726
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. • Særlig støtte • Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.
378
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år. De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo april 2012. I 2013 forventes rettidigheden forbedret til 95 pct. så tabet af refusion minimeres jf. business casen godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget juni 2012. Der forventes væsentlige flere passive kontanthjælpsmodtagere, fra 839 i budget 2012 til 982 i 2013. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventes at stige til 1.850 årspersoner (jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens prognose), og da aktiveringsfristerne overholdes, vil stigningen også være på passive modtagere. Kontanthjælp: Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2012 (1.000 kr.)
Forsørger
460
168.244
77.392
Ej forsørger
360
126.624
45.585
Unge udeboende
122
69.371
8.463
Unge hjemmeboende 40 34.489 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler
1.380
Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. Der er i 2014, 2015 og 2016 afsat en pulje på 6,5 mio. kr. som ikke er indregnet i overslagsårene. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
Overslag 2016
0
0
Overslag 2015
Overslag 2016
60.719
60.719
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 % refusion af udgifterne. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Overslag Budget Budget 1.000 kr. 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
44.842
60.719
60.719
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • • •
Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger Løntilskud til personer i aktivering Godtgørelse 379
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Udgifter vedrørende kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 1.590 årspersoner i 2012 til 1.880 årspersoner i 2013 (Jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering pr. maj 2012), svarende til 290 årspersoner. De 1.880 årspersoner er fordelt således: 5.61 ”Introduktionsydelse ” 5.73 ”Kontanthjælp ” 5.75 ”Aktiverede kontantshjælpsmodtagere ”
138 årspersoner 1.092 årspersoner 650 årspersoner.
På aktiveringssiden forventes en stigning fra 459 årspersoner i 2012 til 650 årspersoner i 2013. Takst pr. år er fra effektivindsats.dk. Stigningen i aktiveringen skyldes, at der i større grad strakshenvises unge til f.eks. Fokuscenteret. Årspersoner Aktiveringsydelse Løntilskud Kontanthjælp under forrevalidering Forrevalidering – unge I alt
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
Refusion
619
129.649
80.252
-27.965
15
143.530
2.153
-1.077
1
129.649
130
-39
15
129.649
1.945
-973
84.056
-30.054
650
Statsrefusion: Staten yder henholdsvis 30 % og 50 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion 5.57.76 Boligydelse til pensionister Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
34.851
35.350
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
36.450
37.550
38.675
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2011 modtager 4.363 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2013 på 32.600 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 30.360 kr. og 31.000 kr. Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune.
380
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 5.57.77 Boligsikring 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
30.045
Budget 2013
Overslag 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
30.045
31.005
31.965
32.975
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2012 modtager 4.185 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på 100 pr. år. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2013 på 14.700 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2010 og 2011 været på henholdsvis 13.300 kr. og 13.600 kr. Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune. 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
24.418
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
24.418
24.418
24.418
24.418
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender. Årspersoner
Budget 2013 (1.000 kr.)
Revalideringsydelse
160
32.946
Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik
755
14.678
Befordringsgodtgørelse og hjælpemidler er følgeudgifter til personer på revalideringsydelse til revalidender i løntilskud ydes tilskud med fast timesats Statsrefusion: Der er 30 % statsrefusion på grp. 002 revalideringsydelse Der er 50 % statsrefusion på grp. 012 revalideringsydelse Der er 65 % statsrefusion på grp. 011 revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
30.589
43.076
43.076
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledighedsydelse 381
43.076
43.076
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler •
Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledighedsydelse.
Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob. Ved budgetlægningen for 2013 er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 samt det aktuelle forbrug for de fire første måneder for 2012. Der budgetteres for 2013 med i alt 284 årspersoner, der modtager ledighedsydelse. I forhold til budgettet for 2012 forventes der således 64 flere årspersoner på ledighedsydelse. Endvidere er der budgetteret med, at en større andel af modtagerne vil oppebære ledighedsydelse, hvor kommunen ikke er berettiget til at modtage statsrefusion af udgiften. Der er tale om situationer, hvor personer visiteret til fleksjob har oppebåret ledighedsydelse i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder, eller hvor kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.
Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob Ledighedsydelse i aktive tilbud Ledighedsydelse uden statsrefusion Øvrige
Årspersoner
Takst pr. år (kr.)
BUDGET 2013 (1.000 kr.)
45
190.334
8.565
81
190.334
15.417
45
190.334
8.565
100
190.334
19.033
13
190.334
2.474
Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse). Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse).
382
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
67 Sociale overførsler
1.321.790
553.634
1 Drift
1.321.790
34.323
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
1.321.790
34.323
46 Tilbud til udlændinge
20.525
52
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
20.062
52
004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 300 Kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion 350 Kontanthjælp til udlændinge under aktivering med 50 pct. refusion
18.803 14.335 4.468
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 210 Udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 220 Enkeltudgifter 230 Sygebehandling m.v. 250 Flytteudgifter
1.259 193 775 281 10
090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion
32
092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion
20
65 Repatriering
463
001 Hjælp til repatriering
463
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v.
506.620 21.747
001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1031)
10
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1051)
20
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1021)
41
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1041)
26
10
20
41
383
26
23.589
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1081)
271
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1071)
133
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1030)
327 327
Indtægter
271
133
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1050)
6.228 6.228
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 220 Nyt system (kode 1020)
2.757
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 220 Nyt system (kode 1020)
2.144
2.757
2.144
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1040)
929 929
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 220 Nyt system (kode 1060)
1.571
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 220 Nyt system (kode 1011)
7.290
68 Førtidspension med 50 pct. refusion
57.939
2.234
568200 NYT SYSTEM
57.939
2.234
1.571
7.290
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb 230 Invaliditetsydelse, skattefri
43.510
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb
12.500
35.010 8.000 500
10.500 2.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
384
1.929 1.929
2.234 2.234
96.861
1.513
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
569200 NYT SYSTEM
Udgifter
Indtægter
96.861
1.513
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb 230 Invaliditetsydelse, skattefri
76.924
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb
17.500
60.000 16.000 924
15.500 2.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder 835 Før 1.1.2003 70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 001 Førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb
2.437 2.437
1.513 1.513
330.073
19.842
316.714 316.714
800 Betaling andre offentlige myndigheder
13.359
19.842
57 Kontante ydelser
687.458
10.682
71 Sygedagpenge
216.910
3.857
571010 SYGEDAGPENGE FORSØRGELSE
216.910
3.857
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion
35.500
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion
42.574
004 Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
889
005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge
28.455
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 010 Befordringsgodtgørelse 020 Hjælpemidler 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge
109.262
230 155 75 3.857
385
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 72 Sociale formål
Indtægter
9.655
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84) 200 Job og Borgerserviceafdelingen
121 121
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) 200 Job og Borgerserviceafdelingen 220 Borgerservice
1.500
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 200 Job og Borgerserviceafdelingen 220 Borgerservice
3.806
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 200 Job og Borgerserviceafdelingen
4.228
1.300 200
3.686 120
4.228
73 Kontanthjælp
163.327
002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp
6.000
013 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp
92.314
6.000
92.314
016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp
2.870 2.870
018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp 210 Modtagere af starthjælp
49.973
49.963 10
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Skattepligtig 210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig 020 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pct.
754
724 30 10.590
386
1.755
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp
Indtægter
10.590
022 Diverse udbetalinger ikke refusionsberettiget
200
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 200 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattefri 210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig
600
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 200 Skattepligtig 210 Skattefri
600
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik
32
200 400
300 300
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
626 626
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
91.336
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Boliger
450
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Særlig støtte
1.045
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 230 Ikke tilbagebetalingspligtig godtgørelse
5.310
450
1.045
5.310
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 200 Aktiveringsydelse
60.805 60.805
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats§ 51) 200 Løntilskud
2.153 2.153
387
523 523
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100 ) 210 Hjælpemidler uden løntilskud, skattefri
51
51
014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (§§ 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp
130
015 Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 100 Forrevalidering kontanthjælpsmodtagere
1.945
016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering med 50 pct. refusion
Indtægter
130
1.945 19.447 19.447
76 Boligydelse til pensionister
143.000
001 Tilskud til lejere
1.800
99.000
002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse
200
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 200 Tilskud 210 Lån
4.900 3.500 1.400
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
38.400
091 Efterreguleringer
700
093 Tilbagebetaling af lån og renter
500
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 77 Boligsikring 003 Boligsikring som tilskud og lån 200 Tilskud 210 Lån
1.200 1.200
1.300 1.300
63.230
3.270
40 10 30
005 Boligsikring som tilskud
9.200
006 Almindelig boligsikring
53.800
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion
50
388
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 091 Efterreguleringer 200 Førtidspensionister efter 01.01.2003 210 Øvrige modtagere
Indtægter 3.210 110 3.100
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
140 140
58 Revalidering
107.187
80 Revalidering
52.897
580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER
52.897
002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 i love om aktiv socialpolitik) 200 Revalideringsydelse vejl/opk
2.092
003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion 010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82 020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og 77) 250 Befordringsgodtgørelse vedrørende virksomhedspraktik
3.623
008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 210 Skattefri
1.650
2.092
1.535 272 1.816
1.650
011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 020 Revalideringsydelse virksomheder
14.678
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52) 200 Revalideringsydelse ord.udd
30.854
14.678
30.854
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat s. 010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr.
389
54.290
235
180
60 60
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter LAB §82 020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og 77 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 12 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik) 010 Pga af 18 mdr. varighed 020 Pga af manglende grundlag
Indtægter
55
19.033
18.843 190
007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§100, stk. 1, § 104, stk. 12 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik)
571
010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)
381
011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§ 74 i) 010 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf. 74 i)
952
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 010 Skattepligtig
952
8.565
8.565
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 24 i Lov om aktiv socialpolitik) 010 Skattepligtig
15.417
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)
190
15.417
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik
4.758
104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik
381
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 010 Ledighedsydelse i aktivering i visitationsperiode
3.807 3.807
2 Statsrefusion
519.311
390
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Indtægter 519.311
46 Tilbud til udlændinge
10.456
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge
9.993 9.378
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge
615
65 Repatriering
463
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion
463
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v.
184.598 12.695
002 Refusion af varmetillæg
5.467
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg
7.228
68 Førtidspension med 50 pct. refusion
28.005
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion
21.755
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion
6.250
33.048
26.923
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion
6.125
110.850
110.850
57 Kontante ydelser
284.564
391
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 71 Sygedagpenge
Indtægter 66.925
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003,005, 008 og 009)
33.701
004 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 42, stk 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
445
009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010)
32.779
72 Sociale formål
4.828
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004015 og 017 100 Job og Borgerserviceafdelingen 73 Kontanthjælp
4.828 4.828 46.429
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094
300
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020 minus grp. 097
46.950
004 Refusion af kontanthjælp m.v. grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
221
30.617
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093
12.023
004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097
18.594
76 Boligydelse til pensionister
105.850
002 Refusion af boligydelse
105.850
77 Boligsikring
29.915
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b
29.915
58 Revalidering
39.693
80 Revalidering
28.479
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001,003,006 og 012
392
17.238
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
minus 091 og 093 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus 092 005 Sociale overførsler 009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002 minus 094
10.613 10.613 628
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse
11.214
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 005 Sociale overførsler
2.021
008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0 20,103 og 104 minus grp. 109) 005 Sociale overførsler
9.193
393
2.021
9.193
Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Jobkompagniet Virksomheden I alt
Budget 2012
Budget 2013 0 0 0
394
0 0 0
Overslag 2014 0 0 0
Overslag 2015 0 0 0
Overslag 2016 0 0 0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.58.80 Jobkompagniet 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
0
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission: • At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompetencer. • At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet • At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder. Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 75 ansatte og gennemfører hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1550 borgere. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Jobkompagniet har i forbindelse med udflytning af dele af sygedagpengeområdet fået selvstændigt budget på bevilling 14 og 66. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicinske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomheder, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet. Jobkompagniet forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 35.985.000.
Antal borgere som gennemfører et forløb
Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)
Specialiserede forløb på Jobkompagniet og i offentlige og private virksomheder
520
42.926
22.322
Kurser og ambulante ydelser
399
10.288
4.105
Aktiviteter sygemeldte
370
13.328
4.931
Forsikrede ledige
275
4.000
1.100
I alt
Budget 2013 (1.000 kr.)
32.458
1.564
395
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse
Årspersoner
Årspris pr. plads (kr.)
5
108.040
Budget 2013 (1.000 kr.) 540
Budget 2013 (1.000 kr.) Produktionssalg på værkstederne samt Cafe Bindslev
2.500
Andet salg til private og offentlige virksomheder
487
35.985
I alt
396
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.68.98 Virksomheden 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
0
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede aktiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Jobcenter Silkeborg. ”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UDVIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansatte og en belægning på ca. 235 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kompetenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.560.000 Antal borgere som gennemfører et forløb
Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)
Budget 2013 (1.000 kr.)
Joblinje
612
10.962
6.713
Kompetencelinje
276
20.319
5.608
Konsulentydelser
416
2.390
994
95
7.414
701
Fleks Klar I alt
1.399
397
14.016
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Budget 2013 (1.000 kr.) Produktionssalg på værksteder
1.408
Refusion vedr. Fokuscenter
136
I alt
1.544
I alt
15.560
398
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
69 Arbejdsmarked institutioner
21.060
21.060
1 Drift
21.060
21.060
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
21.060
21.060
58 Revalidering
5.500
5.500
80 Revalidering
5.500
5.500
580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600 SILKEBORG (UDFØRER)
5.500
5.500
400 Personale 401 Løn m.v. 406 Beskyttede medarbejdere 419 Kurser og uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision 489 Møder, rejser og repræsentation 490 Andet
29.795 27.700 370 450 150 500 250 275 100
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Konsulenter 525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere 540 Produktion 590 Administrationsudgifter
3.382 1.675 400 1.062 245
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
1.128 320
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje 790 Andet
1.680 400 305 380 45 70 50 400 30
2.500 2.500
50 758
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune
30.485
2.500 2.500
30.485
900 Indtægter 925 Salg af produkter og ydelser 940 Salg af øvrige ydelser (momsregistreret)
500 50 450
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
15.560
399
15.560
BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
98 Beskæftigelsesordninger
15.560
15.560
598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG
15.560
15.560
400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
11.775 11.185 45 30 60 105 290 60
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 570 Aktivering 590 Administrationsudgifter
905 75 605 225
600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
865 75
8 8
790
700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje
2.090 550 160 190 80 230 880
900 Indtægter 920 Salg af aktiveringspladser 925 Salg af produkter og ydelser 935 Produktion til private (momsregistreret)
75 75
400
15.552 14.152 100 1.300
ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.
401
Bevilling 71 Sundhedsområdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Idræt om dagen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter I alt
Budget 2012 415
Budget 2013 415
Overslag 2014 415
Overslag 2015 415
Overslag 2016 415
304.818
302.041
302.041
302.041
302.041
5.860
5.860
5.860
5.860
5.860
14.583 4.471 3.145 333.293
14.409 4.471 2.750 329.946
14.409 4.471 2.750 329.946
14.409 4.471 2.750 329.946
14.409 4.471 2.750 329.946
402
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 03.38.75 Idræt om Dagen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
415
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
415
415
415
415
Idræt om Dagen er et motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed og med særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er over 2.000 deltagere årligt og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommune samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
306.541
302.041
302.041
302.041
Overslag 2016 302.041
Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2013, som indgår i regionernes økonomiaftale for 2013. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger: • Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse
Stationær behandling Ambulant behandling
Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse
Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling Ambulant behandling 403
Medfinansieringens størrelse 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl) 70 % af genoptræningstakst 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 30 % af besøgstakst
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet Aktivitet i praksissektoren
Speciallægebehandling Almen lægebehandling Øvrig sygesikring
34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr. ydelse (12 pl) 10 % af honorar på grundydelser 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)
Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
5.860
5.860
5.860
5.860
Overslag 2016 5.860
Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den almindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 37 % fra 2008 til 2011 (årets priser). Antallet af specialiserede genoptræningsplaner er derimod faldet med 143 fra 766 i 2008 til 623 i 2011. Udgiften pr. plan var således cirka 4.500 kr. i 2008, hvorimod den er cirka 7.600 kr. i 2011, svarende til en stigning på 68 % (årets priser). 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
14.409 14.409 14.409 14.409 Netto 14.583 Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. 2 % reduktionen på bevilling 71 eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering er foreløbigt foretaget på vederlagsfri fysioterapi uden specificering. Der budgetlægges inden for rammen, idet det bemærkes, at budgettet ikke vil være tilstrækkeligt, såfremt den udvikling i forbruget, som budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 viste, fortsætter.
404
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
4.471
4.471
4.471
Overslag 2015
Overslag 2016
4.471
4.471
Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift og indsatser i sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 04.62.90 Andre kommunale sundhedsudgifter Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
3.145
2.750
2.750
Overslag 2015
Overslag 2016
2.750
2.750
På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Taksten for 2013 er endnu ikke kendt. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2010 og 2011 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2013, svarende til cirka 1.000 døgn. I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. På baggrund af forbrugstal for 2009-2011 estimeres en udgift på 750.000 kr. svarende til knap 400 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatri.
405
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
71 Sundhedsområdet
330.561
615
1 Drift
330.561
615
03 Undervisning og kultur
1.030
615
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
1.030
615
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
1.030
615
375500 IDRÆT OM DAGEN FRA 01.01.11
1.030
615
400 Personale 401 Løn m.v.
1.030 1.030
900 Indtægter 973 Deltagerbetaling
615 615
04 Sundhedsområdet
329.531
62 Sundhedsudgifter m.v.
329.531
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet
302.041
006 Praksissektoren (Sygesikring) 100 Almen læge 110 Fodterapi 120 Fysioterapi 130 Kiropraktor 140 Psykolog 150 Speciallæge 160 Tandlæge 170 Anden behandling
302.041 7.802 242 568 302 377 13.940 3.013 275.797
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5.860
482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
5.860
002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 210 Sundhedsområdet
5.860 5.860
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 500 Materiale og aktivitetsudgifter 572 Fysioterapi
14.409 14.409 14.409
88 Sundhedsfremme og forebyggelse
4.471
1 Egne
4.471
488001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 10 BUDGETRAMMER
4.471 4.471
406
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 021 Sundhedsfremmende tiltag
4.471
90 Andre sundhedsudgifter
2.750
001 Kommunale udgifter til hospiceophold
2.000
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter
750
407
Indtægter
Bevilling 73 Ældreområdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Genoptræning Kommunal tandpleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Hjælpemiddeldepot Botilbud for længerevarende ophold Sekretariater og forvaltning Tjenestemandspension I alt Anlæg
Budget 2012 33.740 1.266
Budget 2013 41.211 1.148
Overslag 2014 41.211 1.148
Overslag 2015 41.211 1.148
Overslag 2016 41.211 1.148
-1.968 2.121 521.879 3.668 0 46.729
-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929
-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929
-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929
-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929
3.577 5.088
3.512 5.310
3.512 5.310
3.512 5.310
3.512 5.310
14.048 0 4.365 634.511 3.048
13.791 26.086 4.350 661.484 2.500
13.791 26.086 4.350 661.484 98.340
13.791 26.086 4.350 661.484 104.340
13.791 26.086 4.350 661.484 80.919
408
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 04.62.82 Genoptræning 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
33.740
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
41.211
41.211
41.211
41.211
Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører: - Til betaling for Shared Care Teamet er afsat 529.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes forventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter på 322.000 kr. (jf. sundhedsaftalen). - Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. - Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup - Døgngenoptræningspladser med døgnpleje - Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær - Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning - Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne. - Tilbud om kommunal rehabilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2), som i 2010 til 2012 har været finansieret af eksterne puljemidler fortsætter. - Rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan lll). - Der forventes implementeret forløbsprogram for lænderygsmerter i 2013. 04.62.85 Omsorgstandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
1.266
1.148
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
1.148
1.148
1.148
Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 338, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2012. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2012. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
-1.969
-2.997
-2.997
-2.997
Overslag 2016 -2.997
Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.
409
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.32.30 Ældre- og plejeboliger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.100
2.100
2.100
2.100
2.121
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Udgifterne dækker over huslejetab til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
519.268
521.880
519.268
Overslag 2016
519.268
519.268
Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: -
Betaling for ydelser på plejecentre Betaling for ydelser omfattet af frit valg Betaling for ydelser madservice Områdernes fastdelsbudget Mellemkommunale betalinger Tilskud til pensionistforeninger m.v. Drift og anskaffelse af biler og radioer Diverse udgifter og indtægter Tilskud efter § 95 Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse
Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 160.291 t.kr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 594 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser: P1 Total antal pakker Kr. pr. pakke
P2
P3
P4
P5
P6
I alt 442.295
207.621
4.372
94.496
65.786
43.160
26.858
369,49
342,12
270,27
506,33
410,54
205,27
Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1
P2
P3
P4
P5
2.545
1.706
1.163
P6
Nord Bakkegården
5.592
118
410
723
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Ballelund
17.127
361
7.795
5.224
3.560
2.216
Fuglemosen
6.292
132
2.864
1.919
1.308
814
Kragelund
8.389
177
3.818
2.559
1.744
1.085
Lysbro
16.078
339
7.318
4.904
3.342
2.080
Malmhøj
8.389
177
3.818
2.559
1.744
1.085
Sandgårdsparken
13.981
294
6.363
4.264
2.906
1.809
Solgården
8.039
169
3.659
2.452
1.671
1.040
Søvangen
5.592
118
2.545 Syd
1.706
1.163
723
Birkebo
5.243
110
2.386
1.708
1.090
678
Funder
14.331
302
6.522
4.670
2.979
1.854
Remstruplund
9.088
191
4.136
2.961
1.889
1.176
Skovly
3.495
74
1.591
1.139
727
452
Toftevang
8.738
184
3.977
2.847
1.817
1.130
Virklund
8.389
177
3.818 Øst
2.733
1.744
1.085
Fårvang
9.787
206
4.454
3.189
2.034
1.266
Gødvad
23.768
500
10.818
7.745
4.941
3.075
Karolinelundcenteret 12.933
272
5.886
4.214
2.688
1.673
Rødegård
11.534
243
5.250
3.758
2.398
1.492
Sejs
10.835
228
4.932
3.531
2.252
1.402
I alt
207.621 4.372
94.496
65.786
43.160
26.858
Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 366 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2012. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsikringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for april måned 2012, hvor der var 2.308 brugere. 411
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv udgifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb KommuPrivate nale i 1.000 i kr. 1.000 kr.
Timer Timer komprivamunale te
Timer i alt
10.332
13.200
23.533
3.895
4.683
8.578
4,8
3.153
4.961
8.113
1.189
1.760
2.948
1,6
472
983
1.455
178
349
527
0,3
1.076
1.638
2.714
406
581
987
0,6
554
1.136
1.691
209
403
612
0,3
B3 Udvidet tøjvask
994
2.864
3.858
375
1.016
1.391
0,8
C1 Indkøb
453
1.755
2.208
171
622
793
0,4
D1 Pleje bad
1.912
8.177
10.090
740
2.993
3.734
2,1
D2 Let pleje
10.524
57.841
68.365
4.207
21.82 6
26.033
14,5
D3 Almindelig pleje
18.173
71.599
89.772
7.268
27.04 2
34.310
19,1
D4 Udvidet pleje
17.061
64.085
81.147
6.820
24.21 1
31.031
17,3
7.925
35.853
43.778
3.758
16.15 1
19.909
11,1
12.487
41.684
54.171
5.916
18.77 6
24.692
13,8
D7 Nat pleje
260
13.610
13.870
148
7.368
7.516
4,2
E Psykisk pleje og omsorg
701
4.074
4.776
273
1.534
1.807
1,0
-
117
117
-
49
49
0,0
4.758
13.145
17.903
1.980
5.318
7.299
4,1
6.071
9.398
15.469
2.527
3.698
6.225
3,5
265
2.038
2.303
103
743
845
0,5
Pakker
A2 Hver 3. uges rengøring A3 Ugentlig rengøring A4 Udvidet rengøring B1 Hver 3. uges tøjvask i egen bolig B2 Hver 3. uges tøjvask i vaskeri
D5 Almindelig pleje aften
D6 Udvidet pleje aften
G Observationsbesøg J1 Situationsbestemt pleje/omsorg - Lille J2 Situationsbestemt pleje/omsorg - Stor K Afløsning i eget hjem Pakker i alt
412
I alt i 1.000 kr.
Fordeling
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 97.172 348.159 445.331
40.163
Fast vagt
139.1 25
179.287
100
Uopsættelige behov
50
Vareudbringning Åbning af demensdaghjem, implementering af mestering og forenkling af prisberegning mm. Pris- og lønfremskrivning (prisniveau 2012 forventes fastholdt)
1.550
(3.448)
Demografi
4.470 181.309
I alt
100,0
Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2012. Der forventes at være 758 brugere af madservice. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 606 kostportioner pr. dag i 2013. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag: -
Hovedret – 392 portioner Diæter – 156 portioner Biretter – 58 portioner
Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2013: -
Normale kostportioner Diæter Biret Leverancer pr. gang (varm mad) Leverancer pr. gang (kold mad)
48,67 74,73 13,34 26,07 40,68
De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive Brugernes betaling forventes at blive Nettoudgifter i alt
kr. kr. kr. kr. kr. 15.335 -9.967 5.368
Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2013 priser og bliver følgende: -
Hovedret Biret Diæter (normal og superkost)
48,00 kr. 16,00 kr. 48,00 kr.
Drift af områderne – fastdelsbudget Lønbudget fast del Indtægter for forplejning Fast ejendom
138.895 -27.483 2.637
413
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Øvrigt I alt
23.955 138.004
Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på Statsrefusion flygtninge
18.412 -24.484 -519
I alt
-6.591
Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2011, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2012. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforeninger, og Ældrerådets udgifter. I 2013 er der afsat midler til afholdelse af valg til Ældrerådet.
1.055
Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 90 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og reservedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 15 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Radioerne udfases i løbet af 2012 og omlægges til PDA/Mobiltelefon. Der er afsat et beløb på 50.000 kr. i budget 2013 til dækning af midlertidige mobilabonnementer, indtil det nye styringssystem er fuldt implementeret. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler Drift og anskaffelser af radioer Udgifter i alt
5.987 50 6.037
IT drift: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab og drift af PDA’er Diverse – dækker udgifter til: Sygeplejedepot
3.406
508
Fællestillidsrepræsentant. Div. Indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer Pulje til sundhedsinvesteringer I alt
447 2.540 7.400 10.895
Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende.
414
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 500
Tilskud efter Servicelovens § 95
Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere, samt projekter. 4.702
I 2013 er afsat Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 62 ugers varighed svarer dette til 143 årsværk. SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 86,5 ugers varighed svarer dette til 38,3 årsværk. Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk. AER Personaleforsikringer Sygedagpenge refusion for elever Forventet elevfrafald på 9,5 % Anden uddannelse I alt 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
3.667
3.601
3.601
3.601
19.152 5.407 1.049 -10.892 1.607 -151 -2.600 720 14.292
Overslag 2016 3.601
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger. Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 2,6 årsværk, hvilket er en opnormering på godt en halv stilling i forhold til 2012. Forebyggende hjemmebesøg Al-Huset Rosengårdscentret Sorringhus Voel Seniorby I alt 05.32.34 Plejehjem 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
0
1.200 373 1.821 162 45 3.601
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
-1.825
-1.825
-1.825
-1.825
415
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet
Beboeres betaling for husleje m.v. Huslejerne er i forhold til § 140 plejehjem indtægtsbestemt og dermed er størrelsen bestemt af beboernes økonomi. Budgetbeløbet dækker de forventede husleje indtægter for ballelund plejehjem 05.32.35 Hjælpemidler 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
46.729
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
45.929
45.929
45.929
45.929
Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. Optiske hjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Betaling andre offentlige myndigheder I alt
4.550 1.000 2.200 9.000 3.800 10.700 14.325 600 225 1.980 10 -3.000 539 45.929
Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjælpemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto
3.577
3.512
3.512
3.512
3.512
På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennemsnitudgiften for 2010 og 2011, som så er fremskrevet til 2013 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepot Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
5.088
5.310
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
5.310
5.310
5.310
Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m.
416
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto
14.048
13.791
13.791
Overslag 2015
Overslag 2016
13.791
13.791
Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. 06.45.57 Sekretariater og forvaltning Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
26.620
26.086
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
26.086
26.086
26.086
På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og administration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række generalist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektionen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen dækker over det samlede budget. Myndighedssektionen
10.618
Hjælpemiddelsektionen
15.468
I alt
26.086
06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
4.365
4.350
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
4.350
4.350
4.350
Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.
417
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Ældre- og Sundhedsudvalget
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 73 Ældreområdet ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede Nyt plejecenter i Silkeborg skitse/servicearealer/inventar
11.370
11.370
5.685
Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningen)
28.425 7.580
7.580
9.000
9.000
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning Remstruplund 05.32.30 Ældreboliger Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 88%/beboerind 2%
76.023
76.023
38.011
190.057
Nyt plejecenter i Silkeborg -
8.447
8.447
4.223
21.116
Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2%
50.683
50.683
Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%
5.630
5.630
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Velfærdsteknologi mv.
2.500
2.500
1.000
Daghjem
4.000
7.000
17.000
22.500
2.500
25.000
Center/cafe
5.000
5.000
10.000
Administration
2.500
1.500
4.000
104.340
80.919
73 Ældreområdet
2.500
418
98.340
82.393
368.491
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
73 Ældreområdet
738.684
74.700
1 Drift
736.184
71.703
04 Sundhedsområdet
43.552
1.193
62 Sundhedsudgifter m.v.
43.552
1.193
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
42.242
1.031
5.209
322
529
322
529
322
482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 200 Ældreomådet 023 Sundhedsindsats på baggrund af økonomiaftalen 2013
4.680
482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
10.624 10.013 9.217 593 203
003 Personbefordring 500 Materiale og aktivitetsudgifter
100 100
200 Ledelse og administration 400 Personale
511 511
482010 TRÆNING LOKALTEAMS
11.847
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom
10.855 10.242 454 159
200 Ledelse og administration 400 Personale
992 992
482011 TRÆNING FORLØBSPROGRAMMER 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale
1.457 1.457 1.457
482012 TRÆNING TEAM MESTRING
2.176
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
2.176 2.124 30 22
419
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
8.456
709
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 093 Beboeres betaling for service 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
8.456
709
4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser
2.473
482050 TRÆNING DØGNAFDELINGEN
709 7.901 392 163
482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET
2.473
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.073
003 Personbefordring 500 Materiale og aktivitetsudgifter
1.400 1.400
1.073
85 Kommunal tandpleje
1.310
162
485300 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
1.310
162
1.310
162
003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter
1.310 162
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
662.196
70.510
32 Tilbud til ældre og handicappede
643.095
70.510
30 Ældreboliger
2.100
1 Egne
2.100
530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.100
10 ÆLDREOMRÅDET
2.100
005 Lejetab
2.100
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
582.071
62.803
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
397.090
35.320
01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER
160.291
500 Materiale og aktivitetsudgifter 547 Indepakker
160.291 160.291
02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER
181.309
420
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92) 567 Vareudlevering
Indtægter
1.550 1.550
400 Personale 401 Løn m.v.
180.459 180.459
500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Afregning for leverede ydelser til kommunale leverandører
700 700
03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE
15.335
500 Materiale og aktivitetsudgifter 576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører
15.335 15.335
900 Indtægter 980 Brugerbetaling
9.967
9.967 9.967
04 SYGEPLEJEDEPOT
508
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
508 480 10 18
07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER
447
400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet
447 431 8 8
08 ØVRIGE
39.200
400 Personale 400 Central lønpulje 480 Syge og fraværspolitik
7.650 7.400 250
500 Materiale og aktivitetsudgifter 570 Tilskud til ældreorganisationer 572 Hoplaklubben, Hjejlevej
1.055 990 65
600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel
12.083 1.900
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
18.412 18.412
25.353
750 9.433
421
25.003 25.003
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service
Indtægter 350 350
532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION
18.994
01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION
4.540
200 Ledelse og administration 400 Personale
2.075 2.075
400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 460 Anden uddannelse 470 Personforsikringer 490 Andet
2.415 2.108 62 22 10 55 158
600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel
50 50
02 PROJEKTER
162
500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Projekt
162 162
03 UDDANNELSE
13.572
400 Personale 401 Løn m.v. 435 Beklædning 450 Elevuddannelse og refusion 470 Personforsikringer 490 Andet
13.572 22.117 740 10.892 1.485 122
04 UDDANNELSE
720
400 Personale 460 Anden uddannelse
720 720
1 Egne
165.987
532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER
500
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 94b og 95) 400 Personale
500
532600 OMRÅDE NORD
27.483
500 58.913
11.245
02 INSTITUTIONER PLEJE
58.913
11.245
004 Hjemmesygepleje 400 Personale
11.800 11.800
422
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
Indtægter
43.981 35.566 7.229 1.186
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost
11.245 11.245
200 Ledelse og administration 400 Personale
3.132 3.132
532700 OMRÅDE SYD
46.787
7.242
02 INSTITUTIONER PLEJE
46.787
7.242
004 Hjemmesygepleje 400 Personale
11.803 11.803
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
32.447 24.045 8.133 269
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost
7.242 7.242
200 Ledelse og administration 400 Personale
2.537 2.537
532800 OMRÅDE ØST
59.787
8.996
02 INSTITUTIONER PLEJE
59.787
8.996
004 Hjemmesygepleje 400 Personale
11.520 11.520
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
45.341 35.566 9.490 285
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost
8.996 8.996
200 Ledelse og administration 400 Personale
2.926 2.926
423
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Egne 533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
Udgifter
Indtægter
5.767
2.166
5.767
2.166
1.200
001 Forebyggende hjemmebesøg 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
1.200 1.150 20 30
533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 KJELLERUP
425
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
425
52
250 100 75
900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service
52 52
533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel
3.935
2.114
3.935
609
2.559 1.249 127
609
900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service
1.505 1.505
533012 SORRINGHUS
162
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter
162 91 71
533014 VOEL SENIORBY
45
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale
45 45
34 Plejehjem og beskyttede boliger
1.825
534001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
1.825
094 Beboeres betaling for husleje 010 Ballelund
1.000 1.000
096 Beboeres betaling for el og varme
375
424
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
010 Ballelund
375
900 Indtægter 001 Bevilling 73
450 450
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
49.645
3.716
535010 HJÆLPEMIDLER
49.645
3.716
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) 110 Tilskud til særlig indretning 120 Lån 130 Diverse udgifter og indtægter
4.550
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)
1.000
003 Arm og benproteser (servicelovens § 112)
2.200
004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112) 110 Offentlige leverandører 120 Private leverandører
9.000
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 110 Fodtøj 120 Brystproteser 130 Andet
3.800
2.015 2.500 35
2.900 6.100
1.500 500 1.800
006 Inkontinens og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 110 Kateter, stomi 120 Bleer
10.700
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker 120 Parykker 130 Diabetes 140 Førerhunde 150 Taxi 160 Andet
14.325
008 IThjælpemidler og ITforbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)
600
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)
225
8.200 2.500
1.200 300 5.000 170 100 7.555
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)
1.980
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)
10
425
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114)
Indtægter 3.000
800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner
1.255 1.255
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119 400 Personale
3.512 3.512 3.512
35 Rådgivning
5.310
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
5.310
540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT
5.310
001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet 600 IT, inventar og materiel
5.310 4.650 20 70 170 400
38 Tilbud til voksne med særlige behov
13.791
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
13.791
550300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
13.791
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder
13.791 13.791
06 Fællesudgifter og administration m.v.
30.436
45 Administrativ organisation
26.086
57 Voksen, ældre og handicapområdet
26.086
651380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
10.618
10 VISITATIONEN
10.618
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
10.253 9.887 70 158 90 34 14
426
716 716
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre
225 35 40 150
600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel
140 140
657380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN
15.468
60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN
15.468
400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet
14.940 14.403 160 214 85 56 22
500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold
208 78 130
600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel
320 320
52 Lønpuljer
4.350
72 Tjenestemandspension
4.350
022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 532 Integrerede plejeordninger
Indtægter
4.350 4.350
2 Statsrefusion
2.997
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
2.997
22 Central refusionsordning
2.997
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
2.997
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 120 Refusion vedr. Sundheds og Omsorgsafdelingen
2.550 2.550
013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 120 Refusion vedr. Sundheds og Omsorgsafdelingen
447 447
3 Anlæg
2.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
2.500
32 Tilbud til ældre og handicappede
2.500
427
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
2.500
532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
2.500
428
Indtægter
Bevilling 78 FritvalgsomrĂĽdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Pleje og omsorg mv. af ĂŚldre og handicappede - netto I alt
Budget 2012
Budget 2013 0 0
429
Overslag 2014 0 0
0 0
Overslag 2015 0 0
Overslag 2016 0 0
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Frit valg 4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto
0
0
0
0
Overslag 2016 0
På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til • Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb) Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2013 er afsat 139.810.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af brugerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.
430
BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 78 FRITVALGSOMRÅDET
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 78 Fritvalgsområdet 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Egne 532600 OMRÅDE NORD 04 FRIT VALGSORDNIGNEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) 400 Personale 900 Indtægter
54.241
54.241 54.241
532700 OMRÅDE SYD 04 FRIT VALGSORDNINGEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) 400 Personale 900 Indtægter
46.986
46.986 46.986
532800 OMRÅDE ØST 04 FRIT VALGSORDNINGEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) 400 Personale 900 Indtægter
38.583
38.583 38.583
431
Indtægter
PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Mission: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.
432
Bevilling 81 Natur og miljø Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter I alt Anlæg
Budget 2012 6.281 2.768 4 9.052 508
433
Budget 2013 6.103 2.768 0 8.871 2.100
Overslag 2014 6.103 2.768 0 8.871 3.500
Overslag 2015 6.103 2.768 0 8.871 2.000
Overslag 2016 6.103 2.768 0 8.871 1.000
BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø 00.38 Naturbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
6.281
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
6.103
6.103
6.103
6.103
Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto
2.768
Budget 2013
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
2.768
2.768
2.768
2.768
Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale vandhandleplaner er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.
00.55 Diverse udgifter og indtægter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto
4
0
Overslag 2014
Overslag 2015
Overslag 2016
0
0
0
Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.
434
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 81 Natur og Miljø ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2.016
Senere
I alt
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter
300
Krabbes Grønne Ring
300
Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFEprojekt)
500
200
300
300
1.100 300
300
300
De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)
100
100
200
Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)
300
300
600
Gubsø sti
300
600
500
2.000
500
Kjellerupbanen
1.000
1.000
Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)
300
300
Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme
300
300
Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)
300
300
Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang
300
300
Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge
300
300
Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage
200
200
Fiskebroer, forbedret adgang
300
300
Naturhandleplaner
1.000
2.500
1.000
4.500
Udarb. af vandløbsregulativer
200
81 Natur og Miljø
2.100
435
3.500
2.000
1.000
200
3.800 12.400
BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
81 Natur og Miljø
14.335
3.364
1 Drift
12.235
3.364
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
12.235
3.364
38 Naturbeskyttelse
6.632
529
50 Naturforvaltningsprojekter
2.498
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Drift af naturarealer
2.498 2.498
53 Skove 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Drift af grønne områder 550 Drift af skove (momsregistreret) 551 Drift af skove iøvrigt
4.134
529
4.134 2.445 689 1.000
183
900 Indtægter 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 920 Jagtleje m.v. 930 Lejeindtægt vedr. grønne områder
346 50 121 175
48 Vandløbsvæsen
2.768
71 Vedligeholdelse af vandløb
2.768
071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER
2.768
500 Materiale og aktivitetsudgifter
183
2.768
55 Diverse udgifter og indtægter
2.835
2.835
91 Skadedyrsbekæmpelse
2.835
2.835
500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Rottebekæmpelse
2.835 2.835
900 Indtægter 910 Rottebekæmpelse 912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret)
2.835 2.825 10
3 Anlæg
2.100
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
2.100
38 Naturbeskyttelse
2.100
50 Naturforvaltningsprojekter
2.100
050001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
2.100
20 RÅDIGHEDSBELØB
2.100
436
Bevilling 82 PlanlĂŚgning og byggemodning Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau AnlĂŚg
Budget 2012 30.477
437
Budget 2013 19.550
Overslag 2014 18.000
Overslag 2015 14.000
Overslag 2016 15.000
Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
1.000 kr. i 2013-prisniveau
Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion
Samlet bevilling givet før 2013
Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013
2013
2014
2015
2016
Senere
I alt
00.22.01 Fælles formål Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Forundersøgelser, ad hoc
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
14.000
500
1.000
500
2.000
2.000
6.000
00.22.02 Boligformål Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them
4.800
4.300
Krondyrvej, Ans
3.000
2.000
Landskronavej - 2. etape Silkeborg
500
4.800 1.000
1.750
6.000
Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe
1.500 6.300
3.500
1.500
3.000 1.000
8.750
2.500
2.500
1.000
4.000
2.800
6.300 500
Bundgården, Sorring 1.500
1.000
4.000
Fårvang (nye områder)
4.000
4.000
Øst for Turkuvej, Silkeborg
6.000
6.000
17.500
18.500
8.000
8.000
Løgagervej, Gjessø
1.500
500
1.000
Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them 00.22.03 Erhvervsformål 3.000
Hårup Erhverv Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket
3.000
4.000
5.000
1.000
Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)
13.800
11.300
19.200
14.000
15.000
25.500
25.500 13.800
2.000 21.700
20.000 24.000
2.500
Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL
5.000 24.000
4.500
7.500
2.500
14.000 21.700
Kjellerup syd (forbrænding)
7.000
7.000
A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg
10.000
10.000
Dybkærcenteret - 2. etape
3.500
3.500
1.000
1.000
139.000
245.850
00.22.04 Offentligt formål Gødvad Bygade, Silkeborg Tilslutningsbidrag 82 Planlægning og Byggemodning
40.300 19.550
438
18.000
14.000
15.000
BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING
BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.
Udgifter 82 Planlægning og Byggemodning
19.550
3 Anlæg
19.550
00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger
19.550
22 Jordforsyning
19.550
01 Fælles formål
3.500
001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
3.500
20 RÅDIGHEDSBELØB
3.500
02 Boligformål
8.050
002001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
8.050
20 RÅDIGHEDSBELØB
8.050
03 Erhvervsformål
8.000
003001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER
8.000
20 RÅDIGHEDSBELØB
8.000
439
Indtægter
DIVERSE OVERSIGTER
440
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. B. C. D. E. F.
Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering
Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.
441
BUDGET 2013 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion
61.571 169.314 1.226.615 423.556 3.896.482 494.503
BUDGET 2014
Indtægter
Udgifter
-23.536 -20 -34.194 -152.079 -1.609 -1.393 -1.177.708 -758.425 -21.261
6.272.041 -1.410.171 -760.054
B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt
99.650 54.550 51.950 0 17.150 11.150 234.450
-35.000
-35.000
P/L hovedkonto 0 - 6
61.571 169.514 1.222.325 423.556 3.876.451 458.715
Indtægter
-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.176.595 -757.212 -21.261
6.212.132 -1.408.958 -758.841
93.870 54.900 38.250 0 107.670 16.000 310.690
-25.000
-25.000
116.272
-30.000
C) RENTER
25.061
-4.600
23.360
-4.600
D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt
104 11.300 11.404
0 0
6.000 6.000
0 0
E) AFDRAG PÅ LÅN
84.007
Sum (A+B+C+D+E)
6.626.963 -1.449.771
6.752.673 -1.468.558
-82.007 -1.365.625
-403 -144.242 -1.322.377
F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE
84.219
70.644 2.000 12.598 -3.814.802 85.242 -5.262.434
71.795 2.000 12.968 -3.903.856 86.763 -5.370.878
6.712.205 -6.712.205
6.839.436 -6.839.436
442
BUDGET 2015 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion
61.571 169.514 1.222.325 423.556 3.911.603 430.610
BUDGET 2016
Indtægter
Udgifter
-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.190.104 -770.621 -21.261
6.219.179 -1.422.467 -772.250
B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt
86.370 82.400 45.950 0 110.270 16.000 340.990
P/L hovedkonto 0 - 6
169.514 1.222.325 423.556 3.946.957 397.752
-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.203.740 -784.157 -21.261
6.221.675 -1.436.103 -785.786
-25.000
50.185 69.600 64.250 0 84.234 34.000 302.269
-25.000
233.862
-60.000
352.534
-90.000
C) RENTER
22.944
-4.600
22.527
-4.600
D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt
6.270 8.250 14.520
0 0
15.517 8.250 23.767
0
E) AFDRAG PÅ LÅN
85.283
Sum (A+B+C+D+E)
-25.000
73.327
6.916.778 -1.512.067
6.996.099 -1.555.703
-141.306 73.075 -1.360.927 2.000 13.301 -3.990.854 88.376 -5.493.087
-61.338 74.447 -1.402.192 2.000 13.633 -4.066.946 90.080 -5.530.476
7.005.154 -7.005.154
7.086.179 -7.086.179
F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE
-25.000
61.571
Indtægter
443
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.
444
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT hele 1000 kr. Udgifter
BALANCE
6.712.205
1. Lønninger 1 Lønninger
2.589.100 2.589.100
2 Varekøb 2 Fødevarer 3 Brændsel og drivmidler 6 Køb af jord og bygninger 7 Anskaffelser 9 Øvrige varekøb
Indtægter
-6.712.205
297.637 44.943 56.504 35.000 11.959 149.231
4 Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 6 Betalinger til staten 7 Betalinger til kommuner 8 Betaling til regioner 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
1.871.228 459.401 324.243 284.124 213.179 397.776 192.505
5 Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v. 2 Overførsler til personer 9 Øvrige tilskud og overførsler
1.747.326 40.043 1.570.426 136.857
206.914
6 Finansudgifter
-674.207 -40.341 -332.717 -40 -228 -192.119 -2.311 -106.451
7 Indtægter 1 Egne huslejeindtægter 2 Salg af produkter og ydelser 4 Tilskud fra fonde m.v. 6 Betalinger fra staten 7 Betalinger fra kommuner 8 Betalinger fra regioner 9 Øvrige indtægter
-6.037.998 -1.659.141
8 Finansindtægter 6 Statstilskud
445
LÅNEOVERSIGT
446
Låneoversigt
Gæld ultimo
1000 kr. Øvrige lån Almindelig Realkredit Kommunekredit Låneoptag/afdragsprofil Øvrige lån ialt Ældreboliglån Kommunekredit Låneoptag Ældreboliger ialt Lån ialt
Lån uden støtte Lånenr. Almindelig Realkredit 19260396001 19262770001 19330751001 19381273002 19381273003 19381273007 19781122001 19781122002 16577760002 17239975009 17239975010 1065004972 1096001821 9.68 I alt Kommunekredit 200326836 200630622 200630683 200731678 200732202 200732289 200934921 201035207 201136935 201035208 201137600 201239110 låneoptag 2012 låneoptag/afdragsprofil 9.70 i alt
2012 9.650 480.579 490.229 282.938
Rente 2013
2013 8.403 407.275 82.007 497.685
498 17.601 18.099
282.938
272.921 0 272.921
6.962 6.962
773.167
770.607
25.061
udløbsår
Rente
Restgæld ultimo 2012 ultimo 2013
2014 2014 2015 2014 2016 2037 2025 2040 2029 2029 2041 2013 2016
2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 8,00% 2,50% 6,00% 6,00% 2,50% 6,50% 7,00%
187 187 210 343 1147 3470 1388 208 1652 206 640 7 5 9.650
62 62 104 155 784 3309 1327 199 1585 198 614 0 4 8.403
2012 2014 2016 2021 2017 2017 2017 2015 2023 2026 2028 2020 2022
4,11% 4,08% 4,44% 4,23% 4,67% 4,48% 2,71% 3,70% 3,43% var. var. var.
3.571 8.394 6.390 8.325 64.359 5.750 44.578 6.420 26.753 34.070 165.781 39.188 67.000
1.190 6.421 5.680 6.475 51.487 4.600 29.718 5.837 23.605 31.546 143.677 36.738 60.300 82.007 489.282
480.579
447
Lån med støtte lånenr. 17617 17682 17683 17845 17927 17931 17941 17942 17943 17944 18019 18057 18355 18356 188 18963 688 888 9721558 9821981 9821982 9822760 9822769 9923730 9923732 200024248 200226137 200226138 200226141 201124193 201124247 200024174 200124683 200630764 200630787 200630788 200731532 200731895 200731909 200833665 200933681 200933842 200933843 200934130 200934424 200934783 200934784 201031895 201034424 201035305 201035312 201137266 201137431 201137432 9.77 i alt
Udløbsår 18.12.2014 18.06.2014 18.06.2014 18.12.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.12.2015 20.06.2016 18.06.2037 18.06.2037 18.06.2013 18.12.2017 18.12.2013 18.12.2013 18.06.2042 18.12.2041 18.12.2041 18.06.2041 18.06.2041 18.06.2042 18.06.2042 18.09.2030 20.09.2032 20.09.2032 20.09.2032 18.06.2030 18.06.2030 01.01.2030 01.01.2031 01.01.2036 01.01.2036 01.01.2036 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2040 01.01.2040 01.01.2041 01.01.2041 01.01.2041
Restgæld Rente d.d. ultimo 2012 ultimo 2013 2,66% 264 103 9,68% 184 62 9,68% 356 120 15,27% 922 575 13,29% 935 534 13,53% 672 383 13,63% 13 7 13,63% 4 2 13,64% 2 1 13,63% 2 1 9,57% 2.410 1.603 6,62% 627 458 4,74% 4.456 4.386 4,74% 42 42 21,31% 37 0 3,52% 107 88 13,20% 219 0 12,93% 92 0 2,95% 6.242 6.188 2,96% 187 185 2,96% 635 629 2,74% 16.368 16.212 2,74% 3.227 3.196 4,20% 287 284 4,20% 299 297 6,71% 461 447 5,56% 219 213 5,56% 516 502 5,62% 10 10 4,76% 12.317 11.854 4,76% 12.155 11.698 3,34% 4.097 3.915 3,34% 58 56 3,34% 13.346 12.953 3,34% 6.137 5.957 3,34% 4.597 4.462 3,34% 12.485 12.139 3,34% 243 236 3,34% 1.317 1.281 3,34% 12.965 12.646 3,34% 4.951 4.829 3,34% 28.517 27.816 3,34% 21.158 20.638 3,34% 8.478 8.269 3,34% 237 231 3,34% 6.290 6.136 3,34% 4.125 4.024 3,34% 2.740 2.665 3,34% 12.927 12.569 2,95% 194 189 2,95% 15.398 15.019 1,90% 51.473 50.067 1,90% 2.758 2.683 1,90% 4.178 4.063 282.938 272.921
448
· ØKONOMI&IT.4000· 12.2013
Forsiden: Billedet er skænket af institutionen Kernen i Kjellerup 2009, som tak Prismes indførelse. Malet af Stine og Anna, som var brugere af aktivitetshuset.
Layout og tryk:
for “gode råd og tålmodighed ved