Presupuesto
ยกEl presupuesto es tuyo, conocelo! HONDURAS 2019
Presupuesto Aprobado
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Presupuesto
Contenido Introducción 5 PRESUPUESTO CIUDADANO 6 ¿Qué es un Presupuesto Ciudadano? 6 ¿Para qué sirve? 6 ¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA?
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¿Por qué es importante conocerlo? 9 Marco legal del Presupuesto General de la República
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Calendario Presupuestario y Ciclo Presupuestario
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MARCO MACROECONÓMICO 14 Principales Metas Macroeconómicas 2019 15 Riesgos Fiscales 17 Reglas Fiscales 18 VISIÓN DE PAÍS A 2038 21 Visión de País 2010–2038 y Plan de Nación 2010‐2022
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Plan Estratégico de Gobierno 23 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 26 Ingresos Tributarios 27 Ingresos no Tributarios 28 Préstamos y Títulos de Deuda 28 EGRESOS PRESUPUESTARIOS 30 ¿Cuánto se gasta? 30 ¿En qué se gasta? 30 ¿Para qué se gasta? 32 ¿Quién gasta? 34 Transferencias a Municipalidades 55
INVERSIÓN PÚBLICA 57 ¿Cuánto dinero se invertirá en carreteras?
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¿Qué proyectos y programas se realizarán en salud?
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¿Qué proyectos y programas se realizarán en protección social?
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Otra modalidad de ejecución de proyectos: Alianzas Público Privadas (APP) 67 ¿QUÉ ES EL DÉFICIT FISCAL? 70 SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO PÚBLICO 73 ¿Qué es la Gestión por Resultados? 73 El Modelo de Gestión Por Resultados actualmente en Honduras
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GLOSARIO 76
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Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Introducción El Presupuesto Ciudadano es una presentación sencilla y resumida del Presupuesto General de Ingresos y Egresos la República que anualmente aprueba el Congreso Nacional. Tiene como propósito facilitar la comprensión o entendimiento, por parte de la mayor parte de la población, de dónde provienen los ingresos y el respectivo monto con que cuenta el gobierno en un determinado año o ejercicio fiscal. A la vez, señalar cómo se utilizan esos ingresos en la entrega de bienes y servicios a la población. Además, el presupuesto ciudadano permite conocer cuándo se elabora, aprueba, gasta y liquida el presupuesto público, quién es el responsable de cada una de esas etapas, cuándo puede participar la población y cuáles son las leyes consideradas en el ciclo de vida del presupuesto. Para cada hondureño es conveniente conocer el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ya que éste es el instrumento de política económica y social más importante de un Gobierno, ya sea nacional o local. El objetivo más importante de un presupuesto es social puesto que es la manera en que se distribuyen los recursos para propiciar el bienestar de la población. Es por esa razón, que el interés en temas presupuestarios debe ser generalizado, es decir, cada hondureño tiene el derecho y, a la vez, el deber de conocer el ciclo de vida del Presupuesto General de la República y como éste afecta la vida cotidiana o diaria de los pobladores. Sin embargo, esta tarea se torna compleja por el tecnicismo empleado alrededor del presupuesto público, lo cual crea barreras de acceso e interés en la población, especialmente aquella no familiarizada con temas fiscales y económicos. En este sentido, en los últimos años, desde la Secretaría de Finanzas, se han adoptado medidas para propiciar la transparencia y participación ciudadana en temas presupuestarios. Una de ellas es la elaboración y divulgación del “Presupuesto Ciudadano”, este documento se viene elaborando desde el año 2011 hasta la fecha. Asimismo, con esta herramienta se busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el destino y uso de los recursos del Estado, brindando a la población información oportuna y fácil de entender. En este documento se presenta de manera simplificada, y en la medida de lo posible, los principales elementos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República aprobado para el año 2019.
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PRESUPUESTO CIUDADANO ¿Qué es un Presupuesto Ciudadano? Es la presentación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos la República de manera sencilla; su propósito es la comprensión de los ciudadanos sobre el origen de los ingresos del gobierno, su distribución y como se utilizan para la entrega de bienes y servicios a la población. Permite conocer cuándo se elabora, aprueba, gasta y liquida el presupuesto público, quién es el responsable de cada una de esas etapas; cuándo puede participar la población y cuáles son las leyes consideradas en el ciclo de vida del presupuesto.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
El presupuesto ciudadano se apoya en el uso de imágenes, lenguaje sencillo y amigable, e información presupuestaria presentada en gráficos y tablas sencillas.
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Preguntas claves para entender el presupuesto público: Para entender el presupuesto público debemos preguntarnos: ¿Quién elabora el presupuesto?, ¿Quién lo aprueba?, ¿Cuándo se elabora y se aprueba?, ¿Por qué es importante el presupuesto?, ¿Quién gasta el presupuesto?, ¿En qué se gasta?, ¿Cómo afecta la vida de los ciudadanos?
¿Para qué sirve? El Presupuesto Ciudadano es una herramienta útil para el empoderamiento de la población y ayuda a la transparencia y rendición de cuentas sobre el destino y uso de los recursos del gobierno, brindando a la población información oportuna y fácil de entender.
QUÉ ES EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA
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¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA?
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El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República es el instrumento de política económica y social más importante de un Gobierno, ya sea nacional o local. Asimismo, es una Ley que aprueba anualmente el Congreso Nacional. El objetivo más importante de un presupuesto es social puesto que es la manera en que se distribuyen los recursos para propiciar el bienestar de la población. El presupuesto público permite garantizar a la ciudadanía derechos humanos básicos, tales como: la protección a la salud de la población y un medio ambiente sano (artículo 145 de la Constitución de la República), derecho a la educación y cultura (artículo 151 de la Constitución de la República) y derecho a la seguridad social (artículo 142 de la Constitución de la República).
El objetivo más importante de un presupuesto es social puesto que es la manera en que se distribuyen los recursos para propiciar el bienestar de la población.
El presupuesto determina, por ejemplo: cuantos medicamentos se comprarán en los hospitales públicos, cuantas escuelas y colegios públicos se construirán o repararán, que carreteras se pavimentarán, que proyectos sociales se realizarán a nivel nacional, pago de sueldos y salarios a funcionarios públicos, cuanto se asigna para la protección del medio ambiente, en proyectos dirigidos a mujeres, jóvenes y niños, proyectos de alcantarillado, etc. El presupuesto concentra diversas áreas de necesidad cotidiana para la población. El presupuesto público al igual que el presupuesto de un hogar, se compone de ingresos y gastos. Los ingresos del Estado provienen principalmente de: recaudación de impuestos y préstamos que le realizan los bancos comerciales (deuda interna) u otros países y organismos internacionales (deuda externa). Estos ingresos se distribuyen entre las distintas instituciones públicas, con el objetivo de que utilicen esos recursos para entregar servicios a la ciudadanía.
¿Por qué es importante conocerlo? Porque en él se reflejan los principales objetivos y prioridades que el Gobierno pretende alcanzar en un periodo de tiempo, generalmente un año. El Presupuesto no es solamente un instrumento económico, su esencia es social, ya que influye en la vida diaria de las personas y empresas. El presupuesto es financiado con los impuestos que todos y todas pagamos. Es un derecho y un deber conocer en que se está gastando tu dinero.
Marco legal del Presupuesto General de la República El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras está sujeto a una serie de regulaciones legales que indican algunos lineamientos generales para considerarse al momento de formularlo. Ese orden legislativo es el siguiente: 1. Constitución de la República de Honduras de 1982 • Artículo 266. • Artículo 267. • Artículo 277. • Artículo 361-372. 2. Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 3. Ley de Responsabilidad Fiscal 4. Presupuesto General de la República 5. Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 6. Normas de Cierre Contable Cabe destacar que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras está limitado –salvo un caso especial– a un año corriente, es decir, su vigencia comienza el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año.
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Calendario Presupuestario y Ciclo Presupuestario
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Comprende un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera y presupuestal del sector público.
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El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras contempla 5 etapas (formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, liquidación) cada una de ellas diferenciada por una serie de actividades que realizan las distintas instituciones públicas del Estado. Estas etapas de presupuesto deben ser vistas como un proceso continuo de toma de decisiones sobre cómo definir, utilizar los recursos públicos, razón por la cual ninguna de ellas es más importante que otra.
Para la etapa de elaboración del presupuesto, se detalla un cronograma de trabajo que establece tiempos y responsabilidades para las unidades involucradas al interior de la Secretaría de Finanzas, así como otras instituciones participantes como la Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG), el Banco Central de Honduras (BCH), el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y demás instituciones del sector público. La toma de decisiones en este proceso corresponde al Poder Ejecutivo específicamente al presidente de la República y a su Consejo de Ministros, quienes envían la propuesta de presupuesto para su aprobación final al Congreso Nacional. El presupuesto que se envía al Congreso Nacional es una propuesta de Ley, por tanto, para ser aprobada por los diputados tienen que realizarse tres debates en distintos días, según el artículo 214 de la Constitución de la República. La etapa de aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República inicia el 15 de septiembre y finaliza en el mes de diciembre. El ciclo presupuestario no es un proceso lineal, todo lo contrario, funciona en varios planos de forma simultánea, ya que a la vez que se está ejecutando el presupuesto del año vigente, se formula el del año próximo. En otras palabras, las etapas del presupuesto para un año especifico se desarrollan en tres años. Ejemplo: El presupuesto correspondiente al año 2019, se formuló y aprobó en el año 2018, comenzó a ejecutarse en enero de 2019 y hasta la fecha continúa ejecutándose, se brinda seguimiento y evaluación al mismo desde que empezó a ejecutarse y finalmente la liquidación se realizará entre los meses de enero a abril del año 2020.
Ciclo Presupuestario en Honduras Etapas en donde la ciudadanía puede participar
Etapa propicia para la rendición de cuentas
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Etapas en donde la ciudadanía vigilar y monitorear el gasto público
¿Qué significa cada etapa? ¿Quiénes son los responsables? La Formulación del presupuesto público es el momento en que se planifican los ingresos y gastos que se tendrán dentro de un periodo de tiempo, generalmente un año. El presupuesto es elaborado por las instituciones del sector público. Siendo, según mandato del Poder Ejecutivo la Secretaría de Finanzas junto a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno quienes rectoran este proceso. La Aprobación del presupuesto público sucede cuando la mayoría de los diputados votan en el Congreso Nacional, para aprobar la propuesta de presupuesto enviada por la Secretaría de Finanzas. La Ejecución del presupuesto público es la etapa en donde se gastan los recursos aprobados por el Congreso Nacional en programas, proyectos y actividades del sector público. Cada institución del sector público ejecuta los recursos que le fueron asignados. La ejecución del presupuesto de las instituciones se puede observar en los portales de transparencia de cada una, en la plataforma de inteligencia de negocios y en la sección datos abiertos de la Secretaría de Finanzas.
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El Seguimiento y Evaluación es el momento en que se evalúa los niveles de ejecución del gasto de las instituciones públicas del sector público. La Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas es la encargada de evaluar la ejecución del presupuesto público (artículo 45 de la Ley Orgánica del Presupuesto) Asimismo, el Congreso Nacional realiza audiencias públicas (convocatorias selectivas) para dar seguimiento a los niveles de ejecución presupuestaria de algunas instituciones públicas. Generalmente realizan estas audiencias entre octubre y noviembre
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Y la Liquidación y Rendición de Cuentas es la etapa de cierre del gasto público. En esta etapa se presenta el comportamiento de los ingresos y gastos de cada institución del sector público durante un año. La presentación de la liquidación del presupuesto la realiza la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional. El Tribunal Superior de Cuentas se pronuncia sobre la liquidación del Presupuesto y resume su visión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión del Sector Público.
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MARCO MACROECONÓMICO Es el conjunto de las estimaciones que sustentan las proyecciones del Marco Macrofiscal de Mediano Plazo para un año especifico que es presupuestado.
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República de Honduras
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MARCO MACROECONÓMICO Es importante conocer cuáles son las perspectivas o comportamiento futuro en la economía del país al momento de formular el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, pues de esta forma se prioriza áreas relevantes para poder cumplir tales metas.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Ejemplos: sí antes de formular el presupuesto se estima que el sector agrícola es uno de los principales sectores a apoyar o fomentar para lograr mayor crecimiento económico, entonces desde el presupuesto público se puede apoyar el agro a través de la asignación de recursos a sistemas de riego, a nuevas tecnologías, semillas, etc.
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O si, por ejemplo; se estima que se dará un aumento general de precios en bienes (maquinaria, materiales de oficina, etc.) y servicios (comunicaciones, energía, limpieza, etc.), implicaría tener en cuenta esta situación al momento de asignar el presupuesto, pues el Estado también adquiere bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones de las distintas instituciones públicas. Y así como estos ejemplos, hay muchos efectos más del comportamiento de la economía en el presupuesto público. En general, para formular el presupuesto público intervienen; la política monetaria, fiscal y cambiaria [1].
De esta forma las perspectivas económicas determinan por un lado los ingresos máximos que el gobierno puede recaudar mediante los impuestos, es decir que determina el presupuesto de ingresos de la república. Asimismo, el comportamiento de los precios en la economía determina en gran medida los gastos que enfrentará el gobierno en una parte significativa de su presupuesto. Como se observa, los montos globales de Ingresos y Egresos contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica surgen del comportamiento esperado de las principales variables macroeconómicas. En referencia a los instrumentos en los que se reflejan las metas macroeconómicas y fiscales, y que son consideradas al momento de definir los recursos resalta que: El Banco Central de Honduras elabora el Programa Monetario (instrumento que orienta y divulga el horizonte de la economía a corto y mediano plazo), que contiene la evolución y las perspectivas de las principales variables macroeconómicas, así como los lineamientos y medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria a implementarse en un horizonte de dos años, contribuyendo así en la formación de las expectativas de diversos sectores. La Secretaría de Finanzas, Banco Central de Honduras y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno actualizan el instrumento; Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo, lineamientos de política económica y fiscal, así como el compor1
Ver definiciones en el Glosario Presupuesto del Ciudadano
tamiento futuro de las principales variables macroeconómicas y resultados fiscales esperados para el periodo siguiente, siendo este el documento en el cual se consolidan las perspectivas económicas del país y por ende los montos máximos de recursos disponibles para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica.
Principales Metas Macroeconómicas 2019 Crecimiento Económico El crecimiento económico es el aumento de bienes (productos agrícolas; hortalizas, frutas, café, etc., lácteos, madera, ropa, entre otros) y servicios (comunicaciones, transporte, seguros, servicios bancarios, etc.) producidos en un país, medido habitualmente en forma de porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, es el aumento o disminución de la producción de bienes y servicios de un país de un año a otro.
Para lograr que los países alcancen altos niveles de crecimiento económico se necesita la combinación de varios factores, entre ellos; capital humano (mano de obra), tecnología, recursos naturales.
Para lograr que los países alcancen altos niveles de crecimiento económico se necesita la combinación de varios factores, entre ellos; capital humano (mano de obra), tecnología, recursos naturales. En este sentido, es importante mejorar o fortalecer estos factores, de tal forma lograr mayor nivel de crecimiento económico en el país. Para alcanzar esto, el presupuesto público juega un papel importante. En el caso de la especialización del capital humano las asignaciones presupuestarias a la Secretaría de Educación y a las Universidades Públicas son determinantes para tal fin, en cuanto a las tecnologías y recursos naturales las asignaciones de presupuesto a instituciones como la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, así como los proyectos de inversión encaminados a desarrollo económico e infraestructura productiva son relevantes para mejorar dichos factores. La importancia de que los países tengan mayor crecimiento económico es porque genera más oportunidades de empleo, por tanto, más ingresos para la población. A la vez contribuye a aumentar el consumo de bienes y servicios de los ciudadanos, implicando mayor recaudación de impuestos para el Estado, mismos que se distribuyen entre las diversas instituciones del sector público para la entrega de servicios a los ciudadanos (educación, salud, protección social, proyectos de pavimentación de carreteras, proyectos de riego, etc. Es importante señalar que el crecimiento económico es un elemento fundamental, más no el único, para alcanzar desarrollo económico. El Programa Monetario, señala que en el año 2018 la economía hondureña creció en 3.7% impulsado especialmente por: el consumo y la inversión privada; la producción de productos nacio-
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nales, principalmente prendas de vestir, maquinaria y equipo; el sistema financiero; la industria manufacturera; sector agropecuario; comercio y comunicaciones. Para los años 2019 y 2020 en el Programa Monetario se estima que el crecimiento económico será de 3.3 y 3.7% respectivamente siempre y cuando el contexto económico, social y político nacional e internacional no se vean afectados drásticamente y que el déficit de la Administración Central no supere el 2.1 % del Producto Interno Bruto. Inflación
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
La inflación se refiere al aumento generalizado de precios en una economía. Si, por ejemplo, en el año 2018 podía comprar una galleta con dos lempiras, pero en el año 2019 esa misma galleta tiene un precio de cinco lempiras, estamos frente a un caso de inflación.
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En el caso de Honduras, durante 2018 la inflación observada se mantuvo dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Honduras (4.0% ± 1.0 puntos porcentuales). Según proyecciones establecidas en el Programa Monetario, para los años 2019 y 2020 la inflación se ubicará en el intervalo (4.0 ± 1.0 puntos porcentuales)
Inflación: Es un proceso caracterizado por el alza continua y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en una economía.
Tipo de Cambio El tipo de cambio es la relación que existe entre un lempira y la moneda de otro país, por ejemplo, el dólar estadunidense. Este concepto refleja de manera monetaria cuantos lempiras se necesitan para poder obtener un dólar estadunidense. El Programa Monetario 2019-2020 registro que, al cierre del 2018, el tipo de cambio del dólar estadounidense tuvo una variación interanual de 3.18 % superior a la mostrada en el 2017; estableciendo este en 24.3388 lempiras por dólar estadunidense. El tipo de cambio juega un papel relevante para la implementación y ejecución de la política fiscal a través de reglas fiscales. Por ejemplo, a 2018, Honduras tenía una deuda equivalente a 11,474.3 millones de dólares, de los cuales 6,961.1 millones de dólares corresponden a deuda externa; debiéndose destinar 486.8 millones de dólares al pago de capital, intereses y comisiones de la deuda externa, frente a ello, cuando se presenta una devaluación del lempira, se modifica el servicio de deuda externa (en lempiras), es decir, una devaluación del lempira de un 5% implicaría que el servicio de la deuda se incrementaría en un 5%.
El Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo indica que para el periodo 2023-2038 se proyecta que el déficit deberá irse disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un superávit promedio de 2.4%. de igual forma, los nuevos préstamos del Gobierno deberán disminuirse paulatinamente. Todas estas proyecciones están en consonancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que contempla una meta máxima de déficit del Sector Público No Financiero de 1.0% del PIB a partir del 2019
Riesgos Fiscales Algunas circunstancias o eventualidades conducen a la posibilidad de que no se cumplan las proyecciones de ingresos fiscales y la ejecución de gastos públicos. Por ejemplo, que no se recaude lo programado o que se gaste dinero para atender casos de emergencia, demandas judiciales y otros eventos que implican realizar gasto público bajo la responsabilidad del Gobierno. Es por ello, que el Gobierno a cargo debe considerar esta probabilidad al momento de formular el presupuesto público y establecer medidas que hagan frente a los posibles riesgos. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece identificar, valorar y evaluar los riesgos fiscales, asimismo indica que para el año 2019 se debe presentar un informe de riesgos incluyendo los planes de mitigación de estos. Fuentes de Riesgo Fiscal (Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo) 1. Riesgo de las garantías otorgadas por el Estado en respaldo de operaciones de crédito público contratadas por entidades del sector público 2. Riesgos relacionados con los contratos de las Alianzas Público Privadas, APP 3. Riesgos por demandas judiciales promovidas contra el Estado 4. Riesgos por endeudamiento de las Municipalidades 5. Riesgos por desastres naturales 6. Riesgos de las empresas públicas (ENEE, HONDUTEL, SANAA y ENP) por déficits en las finanzas.
Adicional a lo anterior, se pueden presentar riesgos fiscales por la influencia de otros factores, como: el tamaño de la economía, su relación con otros países en términos de exportaciones e importaciones, su marco legal y contractual e incluso de su posición geográfica.
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Reglas Fiscales Las reglas fiscales son principios adoptados en la política presupuestaria del Estado. La mayoría están relacionadas con metas de déficit público y sostenibilidad de la deuda pública. Las reglas fiscales buscan contribuir a mantener disciplina en las finanzas públicas, así como la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda externa. En Honduras, las reglas fiscales están contenidas principalmente en la Ley de Responsabilidad Fiscal que tiene por objeto establecer lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas asegurando la consistencia en el tiempo de la política presupuestaria y garantizar la consolidación fiscal, sostenibilidad de la deuda y reducción de la pobreza con responsabilidad, prudencia y transparencia.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Las reglas fiscales de Honduras se resumen en:
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Déficit fiscal del balance global del Sector Público No Financiero*
Gasto Corriente de la Administración Central
Deuda Flotante**
Se establece un techo anual para el déficit fiscal del balance global del Sector Público No Financiero igual a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se aplicará gradualmente de la siguiente forma: No podrá ser mayor a 1.6% en el 2016 No podrá ser mayor a 1.5% en el 2017 No podrá ser mayor a 1.2 % en el 2018 No podrá ser mayor a 1.0 % del 2019 en adelante
El incremento en el gasto corriente
La deuda flotante al cierre del año
nominal de la Administración
no podrá ser en ningún caso
Central no puede ser mayor al
superior al 0.5% del PIB del país.
promedio anual de los últimos diez años del crecimiento real del PIB más la proyección de la inflación promedio para el siguiente año.
*Cuando se habla del déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) consolidado se está haciendo referencia al déficit del conjunto de los diferentes niveles de Gobierno de un país. Así, por ejemplo, si nos referimos al caso hondureño, dentro del déficit del Sector Público No Financiero se encontraría una parte originada por la Administración Central, otra por los Gobiernos Locales o municipalidades y otra por las Empresas Públicas No Financieras, siendo el déficit público la suma de todas ellas. ** El Artículo 68 de la Ley Orgánica de Presupuesto (LOP). Considera como deuda flotante el conjunto de obligaciones de pago por transacciones económicas ordinarias del sector público que no se alcanzan a liquidar al cierre del ejercicio fiscal correspondiente y se transfieren al siguiente. Estas obligaciones no forman parte de la deuda pública consolidada porque son de corto plazo y no se originan de préstamos, son deudas a favor de contratistas y proveedores de la administración pública que deben liquidarse conforme transcurre el ejercicio fiscal.
Resultados de las reglas fiscales 2017-2018
Años
Techo anual del déficit fiscal del SPNF (% PIB)
Aumento del Gasto Corriente nominal de la Administración Central (%)
Atrasos de pago de la administración Central
Observaciones
2017
0.8
7.8
0.2
Cumplida
2018
0.9
-0.2
0.0
Cumplida
Una vez definidos los montos máximos de recursos disponibles de acuerdo al Marco Macrofiscal de Mediano Plazo y al cumplimiento de las reglas fiscales mencionadas, se debe decidir en qué gastarlos, para lo que se requiere de la planificación.
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VISIÓN DE PAÍS A 2038
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Son el conjunto de objetivos, metas e indicadores que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se proponen alcanzar en Honduras para el año 2038, asegurando que el país logre el crecimiento económico, el orden jurídico y la participación ciudadana.
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VISIÓN DE PAÍS A 2038 Los dos principales instrumentos que tiene el Estado de Honduras para la planificación de largo plazo es el Plan de Nación y Visión de País aprobado en el 2010 con un horizonte de planificación para 7 periodos gubernamentales, es decir, hasta 2038. De manera complementaria de corto plazo se dispone del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2018-2022, que es la versión que servirá de herramienta de planificación de mediano plazo para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales de la Visión de País (2010-2038) y los lineamientos e indicadores del Plan de Nación (2010-2022). Estos dos importantes instrumentos se vinculan política y presupuestariamente con la planificación estatal. El Plan de Nación y Visión de País manda que se instalen Consejos Regionales de Desarrollo (para trabajar las diferentes regiones del país), estos son concebidos como espacios de toma de decisión sobre programas y presupuesto a través de promover y facilitar procesos participativos de formulación, presupuestación y ejecución de la planificación sectorial de corto, mediano y largo plazo, bajo el principio de abordaje integral dentro y entre los sectores temáticos de desarrollo. En cuanto al Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 se instruye a la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, la responsabilidad de asignar techos presupuestarios de gasto, previo a la emisión de la Política Presupuestaria Anual para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Es importante mencionar que, a través de la política pública en el área de género, el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 manda a incorporar este tema transversal en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República, además de incluir este mismo enfoque en el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y presupuesto de la Administración Pública incluyendo la información desagregada por género.
Visión de País 2010–2038 y Plan de Nación 2010‐2022 Está constituido por un conjunto de objetivos, metas e indicadores que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se proponen alcanzar en Honduras para el año 2038, asegurando que el país logre el crecimiento económico, el orden jurídico y la participación ciudadana. A continuación, se muestran los objetivos estratégicos y metas de la Ley Visión de País 2010 2038 y Plan de Nación 2010‐ 2022:
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Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Objetivos y Metas de la Ley Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010‐ 2022 Objetivos
Metas
Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social
Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 años Meta 1.4: Alcanzar 90% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema Meta 1.5: Universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los asalariados del país y 50% de los ocupados no asalariados
Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia
Meta 2.1: Siete procesos electorales democráticos continuos y transparentes celebrados a partir de 2009 Meta 2.2: Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del promedio internacional Meta 2.3: Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6. Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el índice de ocupación extralegal de tierras Meta 2.5: Mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y aumento de la confianza interna
Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país Una Honduras productiva, Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% generadora de oportunidades de la demanda alimentaria nacional y empleo digno, que aproveMeta 3.5: Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico al 25% cha de manera sostenible sus Meta 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación forestal en recursos y reduce la vulnerabiproceso de restauración ecológica y productiva accediendo al mercado internalidad ambiental cional de bonos de carbono Meta 3.7: Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50
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Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo
Meta 4.1: Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la posición 50. Meta 4.2: Haber alcanzado una descentralización de la inversión pública del 40% hacia el nivel municipal Meta 4.3: Llegar a una proporción de 90% de los funcionarios públicos acogidos a un régimen estable de servicio civil que premie la competencia, capacidad y desempeño Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones del Estado por medios electrónicos. Meta 4.5 Llevar a la posición de Honduras en el Índice de Control de la Corrupción, de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial al percentil 90-100.
Plan Estratégico de Gobierno El Plan de Gobierno es el instrumento formulado y aprobado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), con base a la propuesta de la Presidencia General de la República. El mismo es discutido y aprobado por el Consejo de Ministros, para el cumplimiento de los correspondientes objetivos estratégicos y las medidas de acción para la administración del Sector Público durante el periodo presidencial. A continuación, se muestran las áreas de trabajo y resultados esperados en el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 “Avanzando con Paso Firme”: Objetivos y Resultados Esperados del Plan de Gobierno 2018-2022
Resultados Esperados
Área
•Ampliada la cobertura de la Estrategia Plataforma de Gestión Vida Mejor (EVM), con
Bienestar y Desarrollo Social
mayor efectividad y focalización. •Fortalecidos los regímenes de protección y previsión social. •Mejorada la educación de la población. •Ampliadas las tasas de cobertura en los diversos niveles de educación. •Mejorada la calidad de la educación, especialmente en educación básica. •Incrementada la esperanza de vida de la población hondureña, mediante la •Reducción de la morbilidad y mortalidad, con énfasis en los sectores más vulnerables y priorizados. •Reducido el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo de viviendas. •Ampliada la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, saneamiento básico y electricidad.
Crecimiento Económico, Incluyente y Sostenible
•Mantenida la estabilidad de las variables macroeconómicas. •Mejorada la competitividad y el ambiente de negocios para la atracción de inversiones. •Generada mayor cantidad de empleo, de calidad, especialmente para los más jóvenes. •Incrementada la oferta y las exportaciones de sectores con mayor potencial. •Mejorada la competitividad y productividad de las Mipymes. •Aumentado el acceso y uso de la población y productores a los servicios de las instituciones financieras
•Modernizada y ampliada la red de carreteras primarias y secundarias.
Infraestructura y Desarrollo Logístico
•Mejorado el mantenimiento de la red de carreteras y caminos. •Modernizadas y ampliadas las instalaciones de Puerto Cortés. •Mejorada y ampliada la infraestructura portuaria, a nivel nacional. •Construido el nuevo aeropuerto de Palmerola, con los mejores estándares. •Incrementado el tráfico aéreo en los aeropuertos, a nivel nacional. •Incrementada la generación de energía, principalmente renovable. •Mejorada la situación financiera de la ENEE. •Incrementada la cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil.
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•Incrementada la oferta y las exportaciones de sectores con mayor potencial. •Mejorada la competitividad y productividad de las Mipymes. •Aumentado el acceso y uso de la población y productores a los servicios de las instituciones financieras
•Modernizada y ampliada la red de carreteras primarias y secundarias.
Infraestructura y Desarrollo Logístico
•Mejorado el mantenimiento de la red de carreteras y caminos. •Modernizadas y ampliadas las instalaciones de Puerto Cortés. •Mejorada y ampliada la infraestructura portuaria, a nivel nacional. •Construido el nuevo aeropuerto de Palmerola, con los mejores estándares. •Incrementado el tráfico aéreo en los aeropuertos, a nivel nacional. •Incrementada la generación de energía, principalmente renovable. •Mejorada la situación financiera de la ENEE. •Incrementada la cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil.
•Disminuida la incidencia de actividades delictivas, especialmente en niños
Sociedad Más Justa, Pacífica e Inclusiva
y adolescentes. •Reducir sustancialmente el número de homicidios y los delitos de extorsión. •Construidas y mejoradas las instalaciones físicas de los centros penitenciarios. •Incrementados los programas de rehabilitación y reinserción social. •Incrementada la calidad, eficiencia y transparencia de las instituciones públicas.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
•Fortalecido el Estado de Derecho.
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A continuación, se presentan los ingresos y egresos de la administración pública (Administración Central y Descentralizada) para el año 2019. La administración centralizada está compuesta por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Su financiamiento proviene principalmente de la recaudación de impuestos. Y la administración descentralizada está compuesta por instituciones que tienen la capacidad de generar sus propios ingresos, por ejemplo: los institutos de seguridad social, las universidades nacionales, las empresas públicas y las instituciones financieras. Estas tienen cierta autonomía al Poder Ejecutivo.
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
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PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Para el ejercicio fiscal 2019, en el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo se estima que los ingresos para la Administración Central serán de L. 152,356.8 millones.
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Así como los hogares obtienen ingresos a través de un salario, sueldo u otro ingreso por realizar determinado trabajo, oficio, ocupación o por remesas, el Estado recibe ingresos a través del cobro de impuestos a la ciudadanía y empresas. Asimismo, por préstamos y donaciones de otros países u organismos internacionales, principalmente.
A continuación, se presentan los ingresos aprobados para la administración pública (Administración Central y Descentralizada) para el año 2019. La Administración Central está compuesta por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Su financiamiento proviene principalmente de la recaudación de impuestos. Y la Administración Descentralizada está compuesta por instituciones que tienen la capacidad de generar sus propios ingresos, por ejemplo: los institutos de seguridad social, las universidades nacionales, las empresas públicas y las instituciones financieras. Estas tienen cierta autonomía al Poder Ejecutivo. Los Ingresos Públicos, son la estimación de los recursos financieros que el Estado espera percibir durante un ejercicio fiscal, por ejemplo, todos aquellos impuestos, tasas, contribuciones, regalías, donaciones o recursos financieros provenientes de empresas estatales. Para el ejercicio fiscal 2019, en el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo se estima que los ingresos para la Administración Central serán de L. 152,356.8 millones.
Fuentes de Financiamiento Aprobadas para la Administración Central (Año 2019) Valores en millones de lempiras 108,414.3
21,549.3 3,803.0
1,185.6 742.3
12,373.1
4,164.2 105.00 20.0
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
Ventas de Bienes Rentas de la Propiedad y Servicios del Gobierno General
Activos Transferencias y Transferencias y Donaciones de Financieros Donaciones Capital Corrientes a Instituciones Públicas
Titulos de Deuda
Préstamos
En el caso de la Administración Descentralizada, sus fuentes de ingresos se diferencian de la Administración Central porque la integran instituciones que además del presupuesto que les asigna el Gobierno Central también generan recursos propios por la venta de servicios a la ciudadanía.
Para el año 2019, las fuentes de financiamiento de la Administración Descentralizada suman L 109,321.7 millones
Para el año 2019, las fuentes de financiamiento de la Administración Descentralizada suman L 109,321.7 millones distribuidos de la siguiente manera:
Fuentes de Financiamiento Aprobadas para la Administración Descentralizada (Año 2019) Valores en millones de lempiras
40,865.50 Ingresos de Operación
18,385.10
15,168.00
Activos Financieros
Rentas de la Propiedad
18,721.90
Contribuciones a la Seguridad Social
8,940.80
1,023.40
Contribuciones a otros Sistemas
651
Ingresos No Tributarios
1,116.60
Transferencias y donaciones corrientes a instituciones públicas
Transferencias y Donaciones de Capital
3,495.00
945.7
Ventas de Bienes y Servicios del Gobierno General
Obtención de Préstamos
8.9
Recursos Propios de Capital
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Ingresos Tributarios La principal fuente para financiar el presupuesto son los impuestos que paga la ciudadanía (impuesto sobre ventas) y las empresas (impuesto sobre la renta). Para el año 2019 el Gobierno estima recaudar por impuestos L 108,414.3 millones detallados así: Recaudación de Ingresos por Impuestos (Administración Central)
Para el año 2019 el Gobierno estima recaudar por impuestos L 108,414.3 millones
Recaudación de Ingresos por Impuestos (Administración Central) Valores en millones de lempiras
3,808.1 4%
18.02 0%
18,893.1 17%
37,093.3 34%
Impuesto sobre la renta Impuesto sobre la propiedad Impuesto sobre la producción, consumo y ventas Impuesto sobre servicios y actividades específicas Impuesto sobre las importaciones
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
47,972.9 44%
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Impuesto a los beneficios eventuales y juegos de azar 628.7 1%
Ingresos no Tributarios Adicional al dinero recaudado por impuestos y préstamos, el Estado también tiene ingresos que provienen de otras fuentes, como: donaciones, tasas, multas, transferencias, etc., pero en una menor cantidad.
Préstamos y Títulos de Deuda Tal como sucede en un hogar, cuando el ingreso percibido no cubre todas sus necesidades recurren a solicitar préstamos en bancos, cooperativas u otros presPara el año 2019, los tamistas. El Gobierno utiliza esta misma dinámica, cuando los títulos de deuda (recursos ingresos por impuestos son insuficientes para cubrir todos los provenientes de la cologastos de las instituciones, busca préstamos ya sea con bancos cación de bonos de deuda privados nacionales u otros países y organismos internacionapública a corto y largo les. plazo) se estiman en Para el año 2019, los títulos de deuda (recursos provenientes de L 21,549.3. millones la colocación de bonos de deuda pública a corto y largo plazo) se estiman en L 21,549.3. Asimismo, se estima L 12,373.1 en obtención de préstamos provenientes principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es importante, tener en cuenta que los préstamos o deuda pública, son compromisos que se tendrán que cumplir en periodos de tiempo determinados y los pagos se realizarán con impuestos que se recaudarán a futuro. Por tanto “El presupuesto público lo pagamos todos y todas”
EGRESOS PRESUPUESTARIOS
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EGRESOS PRESUPUESTARIOS El presupuesto general de la República tiene varias formas para presentarse (por institución, grupo de gasto y finalidad), en este sentido, en esta sección se presentará el presupuesto de acuerdo con las tres clasificaciones principales:
¿Cuánto se gasta? El presupuesto aprobado para el año 2019 asciende a L 261,678.7 millones.
El presupuesto aprobado para el año 2019 asciende a L 261,678.7 millones. De los cuales L 152,356.8 millones son para la Administración Central y L 109,321.7 para la Administración Descentralizada.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
¿En qué se gasta?
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(Clasificación Económica o por Grupo de Gasto) La clasificación por grupo de gasto permite agrupar el gasto público en gasto corriente o de capital. El gasto corriente comprende el pago de salarios de personal permanente y temporal, pago de préstamos y adquisición de material y mobiliario para funcionamiento operativo de instituciones públicas. Los gastos de capital comprenden las inversiones para adquirir bienes, equipo, maquinaria para la producción de otros bienes y servicios (construcciones de edificios, puentes, escuelas, hospitales, etc.) de instituciones públicas. Asimismo, incluye, por ejemplo: estudios, la contratación de servicios técnicos especializados que contribuyen a dar más valor a las inversiones públicas. A continuación, se muestra el presupuesto aprobado por grupo de gasto 2019 de la administración pública (Administración Central más Administración Descentralizada):
Clasificación Económica: Es la agrupación de gastos por la naturaleza de estos (servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, bienes capitalizables, servicio de deuda pública, entre otros). Esta clasificación permite ver cuánto gasta el Estado para realizar sus funciones y cumplir con obligaciones como el pago de salarios, pensiones y jubilaciones, entre otras.
Presupuesto Aprobado de la Administración Pública (administración centralizada más la administración descentralizada) por Grupo de Gasto (Año 2019)
Gasto para la operacion de
incluidos en las cuentas
A este grupo se le llama
anteriores. A este grupo se
Materiales y Suministros.
le llama otros gastos.
4% del 3% del Presupuesto Aprobado Presupuesto Aprobado
Bienes físicos, construcciones de obras por terceros y/o adquisición de
5% del presupuesto aprobado
maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios. A este grupo se le llama bienes capitalizables.
Asignaciones para gastos no
las instituciones públicas.
15% del Presupuesto Aprobado
Pago de sueldos y salarios de personal permanente y no permanente y beneficios
26% del Presupuesto Aprobado
laborales en instituciones del sector público. A este grupo se le llama Servicios Personales.
Ingresos provenientes de la venta de títulos valores y acciones y participaciones de capital en empresas. A
15% del Presupuesto Aprobado
este grupo se le llama activos financieros.
15% del Presupuesto Aprobado Pago de servicios públicos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos, servicios
Traslado de recursos del sector público a sectores nacionales y exteriores, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello
comerciales y financieros, impuestos tasas y derechos, pasajes y viaticos e intereses de instituciones financieras. A este grupo se le llama servicios no personales.
compensación alguna. A este grupo se le llama transferencias y donaciones.
El grupo servicios personales tiene la mayor asignación de recursos, pues de aquí se destina el pago de sueldos y salarios a 156,255 funcionarios públicos, incluyendo docentes, médicos, enfermeras, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, empleados del Ministerio Público, diputados, etc. Las funciones de los empleados públicos se orientan a brindar diversos servicios a la ciudadanía (salud, educación, seguridad, protección social, etc.) En cuanto al segundo grupo de mayor peso en el presupuesto público se encuentra el pago de capital e intereses de deuda pública que indica cuánto dinero destina el Estado para pagar préstamos solicitados tanto a bancos privados nacionales como a organismos internacionales u otros países.
31
Los dos grupos anteriores representan el 44% del presupuesto público 2019. El 57% restante se distribuye en los grupos servicios no personales (15%), transferencias y donaciones (15%), activos financieros (15%), bienes capitalizables (5%), materiales y suministros (4%) y otros gastos (3%). Dentro del grupo servicios no personales se incluyen gastos operativos de las instituciones públicas como, por ejemplo: el pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica, telefonía fija, gas, entre otros (L 1,014.4 millones), alquileres y otros derechos (L 340.7 millones), mantenimiento, reparaciones y limpieza (L 527.5 millones), etc.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
En el grupo transferencias y donaciones se incluyen líneas como transferencias de capital a instituciones del sector público (L 7,225.5 millones); estas incluyen transferencias a municipalidades, a universidades, instituciones descentralizadas y otras instituciones del sector público, transferencias a instituciones del sector privado (L 850.5 millones), entre otras.
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Los activos financieros incluyen algunos fideicomisos, entre ellos: Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de Empleo) (L 4,500.0 millones), Fideicomiso: Aeropuerto Internacional de Palmerola (L 500.0 millones), Fondo de Protección y Seguridad Poblacional; conocido como “Tasa de Seguridad” (L 2,943.5 millones), Fideicomiso: Centro Cívico Gubernamental (L 170.0 millones), entre otros. El grupo bienes capitalizables incluye líneas como construcciones (L 7,468.5 millones) maquinaria y equipo (L 1,075.7 millones), equipo militar y de seguridad (L 87.5 millones), etc. Materiales y suministros incluye productos de papel y cartón (L 179.3 millones), productos químicos, farmacéuticos, combustible y lubricantes (1,573.9 millones), textiles y vestuario (174.5 millones), entre otros.
¿Para qué se gasta? (Clasificación Funcional) Retomando el ejemplo del presupuesto de un hogar, generalmente el ingreso de un hogar se destina a diferentes áreas; alimentación, salud, educación, pago de deudas, servicios públicos, etc. Y de igual manera sucede con el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. El presupuesto público también se agrupa de acuerdo con los objetivos o finalidad que persiguen las instituciones públicas. A través de esta clasificación se presenta la distribución de los recursos públicos de conformidad a las funciones que realizan las instituciones del Estado en los ámbitos de
Clasificación Funcional: Presenta la distribución de los recursos públicos de conformidad a las funciones que realizan las instituciones del Estado en los ámbitos de atención del gobierno, por ejemplo: servicios públicos generales, seguridad y defensa,asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, servicios de salud, protección social, educación, investigación y cultura, etc.
atención del gobierno, por ejemplo: servicios públicos generales, seguridad y defensa, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, servicios de salud, protección social, educación, investigación y cultura, etc. Para el año 2019, el área que tiene mayor asignación de recursos es asuntos económicos en donde se encuentra asignaciones de presupuesto relacionadas a diversos sectores productivos (energía y combustible, minería, comunicaciones, transporte y almacenaje, agricultura y ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca y caza, industria, comercio y turismo), esta área representa un 25.8% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Seguidamente protección social que agrupa acciones dirigidas a programas sociales (previsión y asistencia social, seguridad social que brinda el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y los Institutos de jubilaciones. Este representa un 16.1% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. El servicio de la deuda pública representa un 14.8% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019 y educación, investigación, cultura y actividades recreativas (corresponde a las acciones y servicios de enseñanza preescolar, primaria, secundaria, superior, formación profesional, actividades deportivas y recreativas, entre otras) representan un 14.4%.
Presupuesto Público Aprobado por Finalidad (Año 2019) Valores en millones de lempiras 37,581.5
42,030.0 67,447.1
Asuntos Económicos
Protección Social
38,825.0
Deuda Pública
Educación, Investigación, Cultura y Actividades Recreativas
21,830.5
29,888.9 Servicios Públicos Generales
Servicios de Salud
22,042.6 Defensa y Seguridad
1,155.3
Vivienda y Servicios Comunitarios
877.6
Protección del Medio Ambiente
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¿Quién gasta? (Clasificación por Institución/Gabinete)
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
El presupuesto público permite financiar servicios públicos para la ciudadanía (salud, educación, vivienda, protección social, energía, seguridad ciudadana, etc.). El Presupuesto público es la herramienta que permite cumplir los objetivos y metas de las políticas públicas del Estado y planes del Gobierno.
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El Presupuesto público es la herramienta que permite cumplir los objetivos y metas de las políticas públicas del Estado y planes del Gobierno.
Las distintas instituciones que conforman el sector público, en base a su presupuesto aprobado, son las responsables de realizar funciones y acciones que contribuyan a la entrega de servicios a la ciudadanía y al cumplimiento de objetivos de Estado. Por ejemplo; la Secretaría de Educación es la responsable de ejecutar la política educativa nacional; por tanto, es la encargada de garantizar el acceso a la educación a niños, niñas y jóvenes. La Secretaría de Salud es la responsable de formular, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, planes y programas nacionales de salud: ejercer la rectoría del sector y orientar los recursos del sistema nacional de salud; garantizando el acceso a la salud de la ciudadanía. Cada institución pública tiene establecidas sus funciones para garantizar un servicio específico a la población. Actualmente las instituciones públicas están clasificadas por Gabinetes Sectoriales, pues en el año 2014, mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2014 se realizó una modificación en la estructura de la administración pública. Estos cambios consistieron en la creación de Gabinetes Sectoriales (cada gabinete se compone de un grupo específico de instituciones públicas) con el fin de mejorar el funcionamiento de la administración pública. Cada gabinete cuenta con un coordinador, quienes tienen la responsabilidad de alinear las instituciones públicas de acuerdo con la planificación estratégica y presupuesto asignado a las mismas. Para ello deben realizar un seguimiento a los objetivos, metas e indicadores plasmados en los planes estratégicos y operativos de las instituciones públicas. Los Gabinetes Sectoriales realizarán reuniones periódicas en donde presentaran sus análisis y propuestas al Secretario Coordinador General de Gobierno, quien evaluará dichos elementos, y trasladará esa información al presidente de la República, y en caso de ser autorizadas por el presidente de la República se procede a su aprobación en consejo de ministros. A continuación, se muestra el presupuesto aprobado por gabinetes sectoriales para el año 2019, así como detalles relevantes de la distribución del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019: áreas con mayor asignación presupuestaria, asignaciones presupuestarias a instituciones con funciones que implican un importante impacto social, económico y político, y otras áreas relevantes.
Presupuesto de Egresos Aprobado para la Administración Pública (Administración Central y Descentralizada) Valores en millones de Lempiras
Gabinete de Gobernabilidad
Gabinete Social
Gabinete Económico
Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa
Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas
7,983.2
55,011.9
Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo
70,145.7
Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia Entes sin Adscripción a un Gabinete
18,564.60
Total Aprobado
49,987.90
7,285.10
725.70
51,974.60
261,678.70
Áreas con mayor Asignación Presupuestaria 2019
Deuda Pública
15%
Empresa Nacional de Energía Electrica (ENEE)
13%
35
Secretaría
Secretaría
de Educación
de Salud
11%
6%
Presupuesto Aprobado del Sector Público L.261,678.7 millones
Deuda Pública La deuda pública (suma de los préstamos adquiridos por el gobierno para financiar el déficit fiscal y para el desarrollo de proyectos del gobierno) representa el 15% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2019. En el presupuesto aprobado para el año 2019, la deuda pública es de L 38,513.2 millones. De los cuales L 23,135.5 millones son para pago de intereses y capital de deuda interna y L 15,377.7 para pago de intereses y capital de deuda externa.
En el presupuesto aprobado para el año 2019, la deuda pública es de L 38,513.2 millones.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa un 13% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 33,500.1 millones.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 33,500.1 millones
Los objetivos de la ENEE, según su plan operativo anual son: 1) Aumentar la disponibilidad de generación de energía eléctrica con fuentes renovables para revertir la matriz energética, 2) Ampliar el suministro de energía eléctrica en horas de demanda máxima, 3) Optimizar el Sistema de Transmisión para mantener las condiciones de operación y disponibilidad de la red eléctrica, 4) Garantizar los servicios de electricidad con calidad y confiabilidad en el suministro, 5) Mejorar la situación financiera del grupo empresarial ENEE, e 6) Incrementar la distribución de energía eléctrica para abastecer la demanda a nivel nacional. La ENEE es una empresa pública que aparte de las asignaciones que tiene en el presupuesto general de la República también genera recursos propios por la venta del servicio de energía eléctrica que brinda a la población (L 29, 269.7 millones) siendo este el principal ingreso de esta institución.
Ingresos de la Empresa de Energía Eléctrica (Año 2019) Valores en millones de Lempiras Fuentes de Financiamiento Externas
Fuentes de Financiamiento Internas
Descripción
Total
Tesoro Nacional
Recursos Propios
Crédito Interno
Crédito Externo
Donaciones
INGRESOS DE OPERACIÓN
0.0
29,528.7
0.0
0.0
0.0
29,268.7
Venta Energía Eléctrica
0.0
29,268.7
0
0.0
0.0
29,268.7
Ingresos de no operación
0.0
260.0
0
0.0
0.0
260.0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
15.0
0.0
0
792.0
4.3
811.3
Transferencias financieras de la Administración Central
15.0
0.0
0
792.0
0.0
807.0
Transferencias y donaciones de capital del sector externo
0.0
0.0
0
0.0
4.3
4.3
PRÉSTAMOS
0.0
0.0
3,420.0
0.0
0.0
3,420.0
Obtención de préstamos internos del sector privado a largo plazo
0.0
0.0
3,420.0
0.0
0.0
3,420.0
Total
15.0
29,528.7
3,420.0
792.0
4.3
33,760.0
Nota: Tesoro nacional se refiere a los ingresos recaudados por impuestos.
Los egresos que realizará la ENEE en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera: Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Año 2019) Valores en millones de Lempiras
6,096.2
2,151.6
1,255.1 37
Actividades centrales o de apoyo
Generación de Energía Eléctrica
23,997.2 Distribución de Energía
Total
Transmisión de Energía Eléctrica
33,500.1
Secretaría de Educación La Secretaría de Educación representa un 11% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 29,905.8 millones.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 29,905.8 millones.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Los objetivos de la Secretaría de Educación, según su plan operativo anual son: 1) Incrementar el acceso de niñas y niños al año obligatorio de educación prebásica en la edad de referencia de cinco años, para promoverlos al primer grado de educación básica. 2) Incrementar el acceso de niñas y niños a la educación básica (primero a noveno grado) para promoverlos al nivel de educación media.3) Incrementar el acceso de estudiantes en edad oportuna a la educación media para su habilitación laboral y/o promoverlos al nivel superior 4) Incrementar el acceso de la población de jóvenes y adultos de 15 años y más a los servicios de modalidades alternativas en educación básica y media. 5) Mejorar la calidad educativa en los niveles de prebásica, básica y media del sistema nacional de educación.
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Los egresos que tendrá la Secretaría de Educación en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera:
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Secretaría de Educación (Año 2019) Valores en millones de Lempiras Descripción
Monto
Actividades administrativas centrales
2,020.2
Servicios técnico pedagógico
149.5
Actividades comunes a los programas 19, 20, 21 y 22
751.8
Proyectos comunes a los programas 19, 20 y 21
282.9
Servicios estudiantiles
21.2
Educación pre básica
1,904.3
Educación básica
12,712.5
Educación media
6,576.0
Educación alternativa de jóvenes y adultos
76.3
Transferencias
5,411.1
Total
29,905.8
Cada programa de la Secretaría de Educación contiene diversos elementos; en el caso de actividades centrales incluye el pago de sueldos y salarios de 12,929 funcionarios de servicio civil, pago de servicios de agua, energía, teléfono, pasajes nacionales, viáticos, productos, material de oficina, etc. Los servicios técnico pedagógico incluyen gastos operativos de diversas Subdirecciones Generales de Educación (para personas con capacidades diferentes o talentos excepcionales, para pueblos indígenas y afro hondureños, educación para jóvenes y adultos, educación en casa, para la prevención y rehabilitación social, educación física y deportes), innovación tecnológica y educativa, formación e investigación educativa, etc. Las actividades comunes a los programas 19, 20, 21 y 22 se refieren a actividades relacionadas a la educación prebásica, básica y media. Los servicios estudiantiles incluyen gastos operativos de la Subdirección General de Programas Sociales y Beneficios al Educando. La Secretaría de Educación a través de sus programas presupuestarios educación prebásica, básica y media paga el sueldo de 63,817 docentes a nivel nacional, asimismo estima brindar los siguientes servicios a la población: Básica
Prebásica
Al finalizar el año 2019 se estima tener 95,139 estudiantes egresados del 9no. grado de educación básica a nivel nacional. Se estima tener 6,299 estudiantes egresados del noveno grado de 15 años y más en modalidades alternativas de jóvenes y adultos en educación básica a nivel nacional.
Al finalizar el año 2019 se estima tener 146,396 estudiantes egresados del tercer grado de educación prebásica a nivel nacional.
Básica Al finalizar el año 2019 se estima tener 95,139 estudiantes egresados del 9no. grado de educación básica a nivel nacional. Se estima tener 6,299 estudiantes egresados del noveno grado de 15 años y más en modalidades alternativas de jóvenes y adultos en educación básica a nivel nacional.
Media
Al finalizar el año 2019 se estima tener 54,877 estudiantes graduados en las diferentes carreras a nivel nacional.
Adicionalmente, la Secretaría de Educación en su objetivo estratégico “Mejorar la Calidad Educativa en los Niveles de Prebásica, Básica y Media del Sistema Nacional de Educación” al finalizar el año 2019 estima mejorar el rendimiento académico de 2 millones 200 mil estudiantes de prebásica, básica y media. Las transferencias incluyen, por ejemplo; transferencias a universidades públicas (Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán) y a otras instituciones educativas públicas y privadas.
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6.4.1.4. Secretaría de Salud La Secretaría de Salud representa un 6% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 14,742.0 millones.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 14,742.0 millones.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Los objetivos de la Secretaría de Salud, según su plan operativo anual son: 1) Conducir en todas sus fases el sistema nacional de salud hacia la integración y pluralidad, 2) Mejorar la seguridad y calidad de los bienes y servicios que recibe la población para incidir en el riesgo de enfermar y morir de los usuarios del sistema, 3) Disminuir los riesgos y daños colectivos a la salud de la población, 4) Mejorar las condiciones de salud de la mujer en condición de embarazo, 5) Mejorar las condiciones de salud del niño menor de cinco años, 6) Mejorar el control y manejo de enfermedades vectoriales priorizadas, 7) Mejorar el control y manejo de enfermedades infecciosas priorizadas, 8) Mejorar el control y manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles priorizadas, 9) Implementar intervenciones por curso de vida con énfasis en los grupos vulnerables para mitigar el riesgo de enfermar y morir en la población.
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Los egresos que tendrá la Secretaría de Salud en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera:
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Secretaría de Salud (Año 2019) Valores en millones de Lempiras Descripción
Monto
Actividades centrales
1,864.2
Rectoría de salud
1,031.0
Provisión de servicios de salud del primer nivel de atención
3,447.0
Provisión de servicios de salud del segundo nivel de atención (servicios hospitalarios)
5,742.5
Transferencias y asignaciones globales
2,657.3
Total
14,742.0
El programa de actividades centrales incluye sueldos y salarios, pago de servicios de agua, energía, teléfono, pasajes nacionales, viáticos, productos, material de oficina, etc.
La rectoría de salud incluye gastos de planificación estratégica y evaluación institucional, gestión de la información, vigilancia de la salud, rectoría de salud en las regiones sanitarias, desarrollo de recurso humano, coordinación superior de regulación, coordinación superior de redes integradas de salud (transferencias a gobiernos locales), coordinación superior de proyectos e inversiones, entre otros. La provisión de servicios de salud de primer nivel de atención incluye gasto en medicamentos, materiales médicos quirúrgico-menores, materiales de oficina, materiales y suministros odontológicos, etc. Las transferencias incluyen transferencias a instituciones públicas, privadas y externas, dentro de esta partida aparece las becas a estudiantes de ciencias médicas (L 310.0 millones), Cruz Roja Hondureña, Fundación Operación Sonrisa, Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, Teletón de Honduras, Fundación de Niño Quemado, etc. La Secretaria de Salud a través de sus programas presupuestarios “Provisión de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención” (el primer nivel de atención se refiere a las atenciones recibidas por la población en centros de salud [CESAR] y centros de salud con médico y odontólogo [CESAMO], principalmente), y “Provisión de Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención (servicios hospitalarios)” estima metas referentes a las atenciones que se brindarán a la población. ¿Qué servicios de salud brindará la Secretaría de Salud en el primer nivel de atención? La Secretaría de Salud, a través de su Plan Operativo Anual 2019 estima cuantas atenciones de primer nivel brindará a la población a nivel nacional, Las atenciones están clasificadas por enfermedades. Ver cuadro referencial en la siguiente página ¿Qué servicios de salud brindará la Secretaría de Salud en el segundo nivel de atención? Cuando se habla de segundo nivel de atención, se hace referencia a los servicios de salud en los hospitales. Dentro de los hospitales comprendidos en el segundo nivel de atención se encuentran: La Secretaría de Salud, a través de su Plan Operativo Anual realiza una estimación de cuantas, y para que enfermedades se brindará el segundo nivel de atención. ver cuadro referencial en página 43.
41
Servicios de Salud en el Primer Nivel de Atención (Año 2019) Secretaría de Salud Atenciones a la Población Atenciones integrales a la mujer en condición de embarazo en el primer nivel de atención
216,555
Atenciones integrales a niños menores de cinco años
354,325
Atenciones integrales por dengue a la población y al ambiente
67,410
Atenciones integrales por chikungunya a la población y al ambiente
2,437
Atenciones integrales por zica a la población y al ambiente Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Promedio Mensual
Atenciones integrales por malaria a la población y al ambiente
2,464 5,871
Atenciones integrales por enfermedad de chagas a la población y al ambiente
2,901
Atenciones integrales por enfermedad de leishmaniasis a la población y al ambiente
1,087
Atenciones integrales por VIH/SIDA a la población
16,195
Atenciones integrales por tuberculosis a la población
15,201
Atenciones integrales por hipertensión arterial a la población
45,169
Atenciones integrales por diabetes mellitus a la población
17,765
Atenciones integrales por enfermedad oncológica priorizada a la población
21,241
42
Atenciones integrales por enfermedad renal crónica a la población Intervenciones de provisión de servicios de salud del primer nivel de atención a nivel nacional
710
1,697,356
Fuente: Portal Único de Transparencia de la Secretaria de Salud. Plan Operativo Anual
Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención (Año 2019) Secretaría de Salud Atenciones a la Población
Promedio Mensual
Atenciones integrales a la mujer en condición de embarazo
30,060
Atenciones integrales a niños menores de cinco años
16,670
Atenciones integrales por dengue a la población
168
Atenciones integrales por chikungunya a la población
16
Atenciones integrales por zica a la población
9
Atenciones integrales por malaria a la población
46
Atenciones integrales por enfermedad de chagas a la población
73
Atenciones integrales por enfermedad de leishmaniasis a la población
16
Atenciones integrales por VIH/SIDA a la población Atenciones integrales por tuberculosis a la población
4,009 242
Atenciones integrales por hipertensión arterial a la población
59,055
Atenciones integrales por diabetes mellitus a la población
11,537
Atenciones integrales por enfermedad oncológica priorizada a la población
1,799
Atenciones integrales por enfermedad renal crónica a la población
1,408
Atenciones integrales no priorizada a la población Intervenciones de provisión de servicios de salud del segundo nivel de atención a nivel nacional
168,426
168,426
Fuente: Portal Único de Transparencia de la Secretaria de Salud. Plan Operativo Anual
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Otras Instituciones con funciones que implican un importante impacto social, económico y político En el marco del gasto público, es fundamental tomar en cuenta las asignaciones presupuestarias que definen las principales prioridades nacionales relacionadas con el desarrollo y la gobernabilidad de Honduras. En tal sentido se presentan a continuación Otras Instituciones con funciones que implican un importante impacto social, económico y político. Secretaría de Seguridad
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
La Secretaría de Seguridad representa un 2.5% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 6,569.5 millones.
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Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 6,569.5 millones.
Los objetivos de la Secretaría de Seguridad, según su plan operativo anual son: 1) Mejorar la capacidad de prevención, disuasión y control de la delincuencia, 2) Mejorar los controles fronterizos, seguridad portuaria y aeroportuaria, 3) Mejorar la capacidad de respuesta en los servicios de investigación criminal, 4) Mejorar el servicio, control y registro de armas de fuego, 5) Mejorar la capacidad de prevención y respuesta de la accidentalidad vial, 6) Mejorar los procesos de formación, capacitación y especialización en los centros de estudios, a fin de que el policía responda eficazmente a las necesidades institucionales y de la sociedad, 7) Fortalecer los procesos de prevención, disuasión y control para la reducción del narcotráfico y delitos conexos.
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Secretaría de Seguridad (Año 2019) Valores en millones de Lempiras Descripción
Monto
Actividades centrales
92.0
Actividades de dirección de la policía nacional
1,477.8
Proyectos comunes a los programas Servicios policiales de prevención, protección y control, y el Programa Servicios educativos policiales
199.4
Servicios policiales de prevención, protección y control
2,955.4
Servicios de investigación delictiva
660.2
Servicios policiales de vialidad y transporte
590.8
Servicios educativos policiales
593.9
Total
6,569.5
Nota: Actividades centrales incluye sueldos y salarios, pago de servicios de agua, energía, teléfono, pasajes nacionales, viáticos, productos, material de oficina, etc.
Los egresos que tendrá la Secretaría de Seguridad en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera: Secretaría de Defensa La Secretaría de Defensa representa un 3.3% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 8,530.3 millones.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 8,530.3 millones.
Los objetivos de la Secretaría de Defensa, según su plan operativo anual son: 1) Defender la integridad territorial y la soberanía nacional, 2) Mejorar los servicios de apoyo requeridos por las instituciones del sector público y privado, 3) Mejorar la formación y capacitación de miembros militares en centros de estudios y unidades militares a fin de cumplir con la misión constitucional, 4) Mejorar la atención médica a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, a fin de contar con un personal militar en óptimas condiciones para el apresto operacional, 5) Conservar y proteger los ecosistemas y ambiente, a fin de mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la población hondureña.
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Secretaría de Defensa(Año 2019) Valores en millones de Lempiras Descripción
Monto
Actividades centrales
476.0
Sistema estratégico de la defensa nacional
276.2
Defensa de la soberanía nacional e integridad territorial
6,315.7
Sistemas operativos en materia de seguridad nacional
434.0
Sistema de salud militar
194.0
Operaciones de apoyo a la sostenibilidad de ecosistemas y ambiente
69.9
Servicio de docencia en educación superior
67.0
Producción industrial de las fuerzas armadas de Honduras
196.6
Transferencias a organismos nacionales e internacionales
501.0
Total
8,530.3
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Los egresos que tendrá la Secretaría de Defensa en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera: Ministerio Público El Ministerio Público representa un 0.8 % del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 2,105.5 millones. El objetivo del Ministerio Público, según su plan operativo anual es mejorar la investigación de los delitos, proporcionando a los órganos competentes las pruebas necesarias para la aplicación de la Ley.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 2,105.5 millones
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado del Ministerio Público (Año 2019) Valores en millones de Lempiras
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Defensa y protección de los intereses generales de la sociedad
Monto total 2,105.5
Los egresos que tendrá el Ministerio Público en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera: Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado del Ministerio Público (Año 2019) El Ministerio Público presenta un único programa: “Defensa y Protección de los Intereses Generales de la Sociedad”; el cual incluye pago de sueldos y salarios, y gastos operativos de la unidad de casos sensibles, servicios forenses, investigaciones y acciones contra el narcotráfico, ejercicio de la acción penal pública e investigación criminal. Poder Judicial El Poder Judicial representa un 1.0% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 2,739.4 millones.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 2,739.4 millones.
Los objetivos del Poder Judicial según su plan operativo anual son: 1) Propiciar una gestión judicial con excelencia, calidad y transparencia, para generar servicios de justicia eficaces, eficientes y expeditos, 2) Fortalecer la defensa pública como mecanismo de acceso a la justicia en la prestación de sus servicios.
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado del del Poder Judicial (Año 2019) Valores en millones de Lempiras
Administración de Justicia
Monto total 2,739.4
Los egresos que tendrá el Poder Judicial en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera: El Poder Judicial también presenta un solo programa; “Administración de Justicia”, el cual incluye pago de sueldos y salarios, y el proyecto promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras (Proyecto EUROJUSTICIA de la Unión Europea); este último incluye actividades como la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños, acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano, Fortalecer los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia, gastos de funcionamiento y asistencia técnica y auditoria. 47
Congreso Nacional El Congreso Nacional representa un 0.4% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 1,043.0 millones. El objetivo del Congreso Nacional según su plan operativo anual es: 1) Legislar para contribuir con el bienestar de la población hondureña y generar cambios sustanciales en el País. Los egresos que tendrá el Congreso Nacional en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera:
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 1,043.0 millones.
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado del del Congreso Nacional (Año 2019) Valores en millones de Lempiras
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Regulación del sistema legislativo
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Monto total 1,043.0
El Congreso Nacional presenta un único programa; “Regulación del Sistema Legislativo”, el cual incluye pago de sueldos y salarios de diputados, pago de servicios públicos (agua, teléfono, energía, etc.) del Congreso Nacional de la República de Honduras, combustible de vehículos, materiales de oficina, etc. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social representa un 0.4% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 1,094.6 millones.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 1,094.6 millones
Los objetivos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, según su plan operativo anual son: 1) Formular, coordinar y evaluar las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y pobreza extrema, ejecutando medidas de atención e inclusión para la población vulnerable y fortaleciendo los instrumentos y espacios que permitan la articulación de la oferta pública de las políticas priorizadas en el marco de la Visión de país y plan de nación, 2) Generar acceso a las medidas de protección y compensación social para contribuir a reducir la pobreza extrema, desigualdades, vulnerabilidad y riesgo social de las familias focalizadas.3) Generar las oportunidades de bienestar y la potenciación de habilidades y capacidades para mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza extrema y relativa, vulnerabilidad, exclusión y riesgo social, logrando su inclusión activa en la sociedad. Los egresos que tendrá la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera:
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Año 2019) Valores en millones de Lempiras Descripción
Monto
Actividades centrales
176.8
Estrategias e instrumentos de política social
210.2
Integración y protección social
53.3
Programas de compensación social
576.6
Infraestructura social productiva para una vida mejor
34.5
Generación de oportunidades productivas y de negocios sostenibles
33.5
Programa nacional de alimentación escolar
9.7 1,094.6
Total
En referencia a los programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social; las actividades centrales incluyen sueldos y salarios, pago de servicios de agua, energía, teléfono, pasajes nacionales, viáticos, productos, material de oficina, etc. Los programas de compensación social incluyen el bono 10,000, viviendas, pisos, techos, pilas, etc. En la generación de oportunidades productivas y de negocios sostenibles se promueven proyectos de aves ponedoras y crianza de cerdos. Dentro de los servicios que brindará a la población la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social a través de sus programas de compensación social e integración y protección social; por ejemplo, se encuentran los siguientes: Servicios enfocados en el área educativa:
Al finalizar el año 2019 se habrán entregado 30,187 bolsones y útiles escolares a niños (as) en los niveles prebásico y básico del sistema educativo público
Al finalizar el año 2019 se habrán entregado 30,562 zapatos escolares a niños (as) de centros educativos de los niveles prebásico y básico del sistema educativo público.
Al finalizar el año 2019 se habrán entregado 91,903 uniformes escolares a niños (as) de centros educativos de los niveles prebásico y básico del sistema educativo público.
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Servicios enfocados en hogares o familias: Al finalizar el año 2019, parte de los productos que entregará la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social a la población, son los siguientes:
138,313
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Familias beneficiadas con los componentes de la Plataforma Vida Mejor (bono vida mejor, viviendas, ecofogones, techos, bolsa solidaria, etc.)
660,000 Entrega de ración de alimento solidario a sectores vulnerables (Bolsa Solidaria)
50
76,780 Ecofogones
660,000 Entrega de ración de alimento solidario a sectores vulnerables (Bolsa Solidaria)
76,780 Ecofogones
3,032 Vivienda Completa
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas representa un 0.09% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 240.4 millones.
Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 240.4 millones.
Los objetivos de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, según su plan operativo anual son: 1) Fomentar la protección y conservación de la biodiversidad en el país promoviendo su uso sostenible en beneficio equitativo de las familias y las comunidades, 2) Facilitar la protección y conservación de la fauna silvestre del país, mediante las experiencias de conservación ex situ, 3) Promover el desarrollo económico del Valle de Nacaome con el suministro de agua para usos múltiples, 4) Promover el desarrollo económico del Valle de Comayagua con el suministro de agua para usos múltiples, 5) Fomentar el uso sostenible de los recursos hídricos, 6) Incrementar
las acciones para el monitoreo y control de la contaminación ambiental en el país, 7) Armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente en el área de influencia de los proyectos que aplican la normativa de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional, 8) Fortalecer la gestión ambiental en el país para la conservación eficiente, eficaz y sostenible de los recursos naturales, 9) Reducir la vulnerabilidad ambiental provocada por actividades antropogénicas a nivel nacional aminorando el impacto del cambio climático en el ambiente y en los sectores social y económico. Los egresos que tendrá la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera:
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Año 2019). Valores en millones de Lempiras Descripción
Monto
Actividades centrales
111.1
Manejo de los recursos hídricos
14.5
Adaptación y mitigación al cambio climático
3.0
Evaluación y control del impacto ambiental
8.1
Promoción, desarrollo y capacitación en la gestión ambiental
16.5
Protección y conservación de la diversidad biológica
6.6
Estudio y control de contaminantes
14.0
Servicios de agua potable, electricidad y riego en Nacaome
20.0
Servicios de agua potable, electricidad y riego en Coyolar
14.9
Conservación y recuperación de especies
12.5
Transferencias al sector público, privado y externo
19.2
Total
240.4
Servicios Financieros de la Administración Central (Cuenta 0449) Servicios Financieros de la Administración Central (Cuenta 0449) representa un 4.3% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 11,295.7 millones.
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Las principales líneas presupuestarias de la cuenta Servicios Financieros de la Administración Central se encuentran los Fideicomisos: Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) y el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (conocido popularmente como la Tasa de Seguridad Poblacional). El Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) tiene como propósito contribuir al mejoramiento de las condiciones de población en condición de pobreza extrema a nivel nacional. Los recursos del Fideicomiso buscan garantizar la continuidad y ampliación del Programa Bono 10,000 y otros proyectos y programas sociales impulsados por la Presidencia de la República o la Secretaría de Estado que designe el Consejo de Ministros. Y el Fondo de Protección y Seguridad Poblacional que tiene como finalidad establecer mecanismos de fortalecimiento a los operadores de justicia a efecto de combatir eficientemente toda amenaza a la convivencia pacífica y de seguridad personal y material de los habitantes y personas que se encuentran dentro del territorio nacional (Decreto Legislativo No. 105-2011)
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Además de incluir algunos fideicomisos, Servicios Financieros de la Administración Central incluye cuentas y líneas presupuestarias orientadas a cubrir imprevistos y contingencias.
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Otras Áreas Relevantes Presupuesto Enfocado en Atención a Mujeres: Dirección General del Programa Ciudad Mujer La Dirección General del Programa Ciudad Mujer representa un 0.03% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 86.0 millones.
Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado de la Dirección General del Programa Ciudad Mujer Valores en millones de Lempiras
El objetivo de la Dirección General del Programa Ciudad Mujer según su plan operativo anual es: facilitar la operación, funcionamiento, regulación y sostenibilidad del programa presidencial ciudad mujer Honduras. Los egresos que tendrá la Dirección General del Programa Ciudad Mujer en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera:
Ciudad mujer - atención integral para las mujeres en Honduras
Monto total 86.0
Instituto Nacional de la Mujer El Instituto Nacional de la Mujer representa un 0.02% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2019. Su presupuesto aprobado para el año 2019 es de L 42.3 millones. El objetivo del Instituto Nacional de la Mujer, según su plan operativo anual es: Implementar gradualmente la política pública de equidad de género, desde las entidades responsables de su ejecución para el desarrollo integral de las mujeres como titulares de sus derechos humanos. Los egresos que tendrá el Instituto Nacional de la Mujer en el año 2019, para cumplir con estos objetivos, se distribuyen de la siguiente manera: Presupuesto de Egresos por Programa Aprobado del Instituto Nacional de la Mujer Valores en millones de Lempiras
Rectoría de políticas públicas de igualdad y equidad de género
Monto total 42.3
El Instituto Nacional de la Mujer, presenta un único programa; “Rectoría de políticas Públicas de Igualdad y Equidad de Género”, el cual incluye pagos de sueldos y salarios gastos operativos por la implementación gradual de la Política Nacional de la Mujer, II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras 2010-2022, tambien incluye recursos para el programa Ciudad Mujer formación y atención integral para la prevención de la violencia contra las mujeres. Presupuesto Enfocado en Cambio Climático Honduras, por su situación geográfica y características socioeconómicas, es considerado uno de los países más vulnerables del mundo a los impactos adversos del cambio climático. Esta condición se muestra por la creciente exposición de sus montañas y costas a huracanes e inundaciones en la época lluviosa y sequías extremas en época de verano, fenómenos que son cada vez más frecuentes y difíciles de pronosticar. Efectos que impactan sobre la disponibilidad los diversos ecosistemas como lo es en la calidad y cantidad, de agua para consumo humano, agrícola, industrial y de generación eléctrica. Frente a esta situación, en el Presupuesto General de la República se ha considerado este elemento.
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El presupuesto asignado para el cambio climático está en consonancia a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (Decreto Ejecutivo PCM046-2010) y el artículo 98 de las Disposiciones Generales del Presupuesto (del año 2018 establece que todas las instituciones del Sector Público que ejecuten Programas y Proyectos que contribuyan a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático con base a criterios técnicos clasificadores presupuestarios y metodología, deberá identificarse y marcarse en la estructura programática a nivel de actividad u obra en la formulación presupuestaria plurianual (2018-2021)) A continuación, se muestra la distribución de presupuesto para cambio climático por sector y categoría, aprobado para el año 2019:
Presupuesto para Cambio Climático por Sector 2019 Valores en millones de Lempiras Sector
Monto
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Agricultura y Seguridad Alimentaria
54
2,046.7
Bosque Ambiente y Biodiversidad
872.3
Educación e Investigación
18,473.8
Energía
26,954.0
Gestión de Riesgo
974.4
Ordenamiento Territorial, Infraestructura y Vivienda
512.3
Recursos Hídricos
591.7
Salud Humana
10,881.0
Turismo y Sector Marino-Costero
19.3
Total
61,325.7
Presupuesto para Cambio Climático por Categoría 2019 Valores en millones de Lempiras Adaptación 13,339.71
Adaptación, Mitigación, Gestión de Desastres relacionados al Clima 18,645.35
Adaptación, Mitigación 6,414.78 Adaptación, Gestión de Desastres relacionados al Clima 1,003.53
Mitigación 21,394.62
Gestión de Desastres relacionados al Clima 527.79
Total 61,325.78
Transferencias a Municipalidades Las municipalidades con fundamento en la Constitución de la República se rigen por la Ley de Municipalidades y su Reglamento creado mediante Decreto No. 143-90. Por medio de este sustento legal las municipalidades se constituyen como entes autónomos con potestades administrativas, operativas y ejecutivas propias (Artículo 12, 12A y 13 Ley de Municipalidades).
Para el año 2019 se aprobó aproximadamente L 5,663.3 millones para transferencias a las 298 municipalidades del país
El Gobierno destinará anualmente por partidas trimestrales a las Municipalidades, el 5% de los Ingresos Tributarios del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Este porcentaje será asignado así [2]. 1) El 20% de las transferencias se distribuirá en partes iguales a las Municipalidades, y; 2) El 80% de las transferencias se asignará en proporción al número de habitantes. De estos ingresos las Municipalidades podrán destinar hasta el 10% para gastos de administración. Es importante señalar que las transferencias realizadas a las municipalidades representan una de sus fuentes de financiamiento, pues las mismas generan ingresos propios mediante recaudación de ingresos establecidos en la Ley de Municipalidades. Para el año 2019 se aprobó aproximadamente L 5,663.3 millones para transferencias a las 298 municipalidades del país. En el siguiente gráfico se resume a nivel de departamento los fondos destinados por concepto transferencias a municipalidades: Transferencias Aprobadas a Municipalidades (Año 2019) Valores en millones de Lempiras Cortés
589.1
Francisco Morazán
588.8
Lempira
471.6
Santa Bárbara
451.8
Olancho
404.6 379.7 362.6 333.7
Copán Comayagua El Paraiso La Paz Choluteca Intibuca Ocotepeque Yoro Valle Colón
Gracias a Dios
162.6 110.3
Islas de la Bahia
58.7
Atlántida
Nota: Para simplificar la información se presenta las transferencias por departamento.
2
307.2 290.5 279.6 242.9 232.6 217.7 179.3
Artículo 91 de la Ley de Municipalidades
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Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
INVERSIÓN PÚBLICA
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Es la utilización de los impuestos por parte del gobierno, para reinvertirlo, para beneficiar a la población mediante obras de infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales (salud, educación, protección social, etc.), y mejoramiento de la calidad de vida.
INVERSIÓN PÚBLICA La inversión pública se refiere al dinero que se utiliza en programas y proyectos de infraestructura, servicios públicos (energía, agua, etc.), promoción y protección humana (salud, educación, vivienda, etc.), así como en la modernización de los sectores productivos que propician el empleo y la garantía de los derechos fundamentales para la población (salud, educación, carreteras en buen estado, etc.) La inversión pública en Honduras se puede observar en el Programa Anual de Inversión Pública (PIP), el cual está conformado por los programas y proyectos que las instituciones incluyen en sus presupuestos.
La inversión pública para el año 2019 contempla la ejecución de 75 programas y proyectos. 65 proyectos (contenidos en el Programa de Inversión Pública), 8 proyectos de Alianzas Publico Privadas 2 programas estratégicos de Gobierno (Vida Mejor y Programa Vial)
Inversión Pública para el año 2019 de L25,020.0 millones.
La inversión pública para el año 2019 contempla la ejecución de 65 proyectos (contenidos en el Programa de Inversión Pública), 8 proyectos de Alianzas Publico Privadas (APP) (esquema de colaboración entre el sector público y privado para brindar un servicio a la ciudadanía) y 2 programas estratégicos de Gobierno (Vida Mejor y Programa Vial) para un total de 75 programas y proyectos, concentrados principalmente en instituciones de la Administración Central. El Congreso Nacional aprobó un monto de L12,011.0 millones para el Programa de Inversión Pública en el año 2019, más la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada por un monto de L6,509.0 millones, así como el Programa de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que asciende a L4,500.0 millones, y L2,000.0 millones para proyectos de infraestructura vial, totalizando un monto de Inversión Pública para el año 2019 de L25,020.0 millones. A continuación, se muestra en detalle la inversión pública aprobada para el año 2019 por sectores, y algunos proyectos aprobados en áreas específicas como: carreteras, salud, educación y protección social:
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Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Inversión Pública por Sectores (año 2019) Valores en millones de Lempiras
Carreteras 9,821.30
Protección Social 5,643.00
Trasporte y obras públicas 4,569.40
Desarrollo productivo y riego 1,579.60
Salud 1,167.30
Energía 946.80
58
Recursos forestales y ambiente 473.60
Educación 427.10
Otros sectores 391.90
corredor de Occidente: La Entrada Copán Ruinas el Florido y La Entrada Santa Rosa de Copán
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Usuarios de estos tramos carreteros.
¿CuántoTramos dinero se invertirá en carreteras? Carreteros: La Entrada – Aduana El Florido (Carretera CA-11): Tramos
Carreteros: La Entrada-Aduana El Florido (Carretera CA11) y La Entrada- Santa Rosa de Copán (Carretera CA-4). Para el sector carreteras se destinará L. 9,821.3 millones Inversión en carreteras del total de laCA-4): inversión pública Entrada – Santa Rosa de Copán (Carretera Carretera de una2019 sola que representa un L. 9,La821.3 millones calzada de 43 km que comunica La Entrada Santa Rosa de Copán. En total los 39.3% de lacon misma. tramos carreteros suman 116km.
Dentro de los principales proyectos se encuentran los siguientes:
Construcción del Corredor Logístico Inversión enVilla Carreteras de San Antonio Valores en millones de Lempiras - Goascorán Sección II Y III
Monto 1,372.3 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras
Usuarios de estos tramos carreteros.
Monto cerca 55.0 de las comunidades de tales como Se desarrollará de norte a sur, pasan Construcción y Aguanqueterique, El Tabloncito, El Tejar, El Rodeo, San Juan, El Quebrachal, Pavimentación La Laguna, El Platanar, Nance Dulce, El Tablón, Mercedes de Oriente, Barrancaray, Departamento Carretera Secretaría de Matapalo, Las Joyitas, Caridad, Lauterique, entre otras, hasta de terminar en la Olancho Catacamas-Cuevas Infraestructura estación. de Talgua y Servicios Públicos Monto 858.6 Corredor PacíficoBeneficiará a los pobladores del municipio de Catacamas. Usuarios de estos Programa de tramos carreteros. Integración Vial Cuenta del Desafío Regional del Milenio-Honduras Monto 55.4 Departamento Reconstrucción y de Comayagua Pavimentación Los municipios por donde pasan las obras son: Goascorán, Nacaome y San Lorenzo, Carretera la Libertadde Valle; y,Secretaría en el departamento Choluteca,de Namasigüe y El Triunfo, en el a 35,000 Beneficiará Infraestructura departamento de Choluteca. personas y se estima y Servicios Públicos la generación de 576 empleos Monto 485.3 La población objetivo Programa de son los 3,925,210 Construcción y Monto 220.0 Departamento Integración Vial usuarios del Corredor Pavimentación con Cuenta del Desafío de Lempira Regional II Logístico y Turístico Concreto Hidráulico del Milenio-Honduras anualmente. del Tramo Carretero Secretaría de Beneficiará a 14,637 Valladolid -La Virtud Infraestructura personas y se estima Departamento de Cortés entre los municipios de Potrerillos Mapulaca, con una y Servicios Públicos lalageneración ylongitud Pimienta en el Valle de Sula y en el departamento de Yoro en ciudad de de El 330 aproximada empleos Progreso. de 30 km Ampliación y Mejoramiento Rehabilitación vial del de Carretera CA-5 Norte corredor de Occidente: Segmentos I y II (Sección 2A), La Entrada Tramo Las MercedesCopán Ruinas Empalme Villa de San Antonio el Florido y La Entrada Santa Rosa de Copán
MontoMonto 2,010.5 351.2
Usuarios de estos tramos carreteros.
Secretaría de Desafío Cuenta del Infraestructura del Milenio-Honduras y Servicios Públicos
Usuarios de estos Departamento tramos carreteros. de Comayagua
Tramos Carreteros: La Entrada – Aduana El Florido (Carretera CA-11): Tramos Carreteros: La Entrada-Aduana El Florido (Carretera CA11) y La Entrada- Santa Rosa
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del Tramo Carretero Valladolid -La Virtud Mapulaca, con una longitud aproximada de 30 km
Rehabilitación vial del corredor de Occidente: La Entrada Copán Ruinas el Florido y La Entrada Santa Rosa de Copán
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Beneficiará a 14,637 personas y se estima la generación de 330 empleos
Monto 2,010.5 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Usuarios de estos tramos carreteros.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Tramos Carreteros: La Entrada – Aduana El Florido (Carretera CA-11): Tramos Carreteros: La Entrada-Aduana El Florido (Carretera CA11) y La Entrada- Santa Rosa de Copán (Carretera CA-4). La Entrada – Santa Rosa de Copán (Carretera CA-4): Carretera de una sola calzada de 43 km que comunica La Entrada con Santa Rosa de Copán. En total los tramos carreteros suman 116km.
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Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán Sección II Y III
Monto 1,372.3 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras
Usuarios de estos tramos carreteros.
Se desarrollará de norte a sur, pasan cerca de las comunidades de tales como Aguanqueterique, El Tabloncito, El Tejar, El Rodeo, San Juan, El Quebrachal, La Laguna, El Platanar, Nance Dulce, El Tablón, Mercedes de Oriente, Barrancaray, Matapalo, Las Joyitas, Caridad, Lauterique, entre otras, hasta terminar en la estación.
Corredor PacíficoPrograma de Integración Vial Regional
Monto 858.6 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras
Usuarios de estos tramos carreteros.
Los municipios por donde pasan las obras son: Goascorán, Nacaome y San Lorenzo, en el departamento de Valle; y, Choluteca, Namasigüe y El Triunfo, en el departamento de Choluteca.
Programa de Integración Vial Regional II
Monto 485.3 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras
La población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.
Departamento de Cortés entre los municipios de Potrerillos y Pimienta en el Valle de Sula y en el departamento de Yoro en la ciudad de El Progreso. Ampliación y Mejoramiento
Monto 351.2
Usuarios de estos tramos carreteros.
¿Qué proyectos y programas se realizarán en educación? Inversión en educación L 427.1 millones
Para el sector de educación se destinará L 427.1 millones del total de la inversión pública 2019 que representa un 1.7% de la misma. Dentro de los principales proyectos y programas se encuentran los siguientes:
Inversión en Educación (2019) Valores en millones de Lempiras
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven
Monto 202.4 Secretaría de Educación Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán
Beneficiará a 41,335 (21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.
El objetivo es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente
Monto 68.0 Secretaría de Educación Francisco Morazán, D.C.; La Paz y Intibucá, La Esperanza.
El objetivo es transformar la formación de los docentes en los centros de desarrollo profesional, unificados bajo el Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD). Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)
Monto 127.1 Secretaría de Educación y Fondo Hondureño de Inversión Social
Departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz. Para la fase IV se extenderá la cobertura departamental.
766 estudiantes 3 Cohortes Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y 873 docentes en servicio Dirección General de Desarrollo Profesional para un total de 1,629 personas
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.
El objetivo es fortalecer la rectoría sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaria de Educación (SE) y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro
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La Esperanza. El objetivo es transformar la formación de los docentes en los centros de desarrollo profesional, unificados bajo el Sistema Nacional de Formación Docente (SINAFOD). Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)
Monto 127.1 Secretaría de Educación y Fondo Hondureño de Inversión Social
Departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá y La Paz. Para la fase IV se extenderá la cobertura departamental.
servicio Dirección General de Desarrollo Profesional para un total de 1,629 personas
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
El objetivo es fortalecer la rectoría sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaria de Educación (SE) y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible.
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Proyecto Inclusión Social a la Educación Superior e impulso de la producción sustentable (UNA/PINPROS)
Monto 29.3 Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Catacamas, Olancho.
Población universitaria, aproximadamente 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.
El objetivo es facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la Universidad Nacional de Agricultura para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.
¿Qué proyectos y programas se realizarán en salud? Para el sector de salud se destinará L 1,167.3 millones del total de la inversión pública 2019 que representa un 4.7% de la misma.
Inversión en salud L 1,167.3 millones
Dentro de los principales proyectos y programas se encuentran los siguientes: Inversión en Salud Valores en millones de Lempiras Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca
Departamento de Choluteca, municipio de Choluteca, Ciudad de Choluteca, Honduras.
Monto 250.0
Beneficiará a la población de la zona Sur del país (Hospital Regional). Beneficiarios directos: 300,978 mujeres de las cuales el 45% está en edad reproductiva.
El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población a través de la construcción de un centro hospitalario moderno, brindando atención con calidad, mejorando el acceso de la población a los servicios de salud
Reequipamiento Biomédico Hospital María Especialidades Pediátricas (HMEP)
Tegucigalpa. M.D.C Departamento de Francisco Morazán
Monto 93.6
Beneficiará a 153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años
El objetivo es el reequipamiento hospitalario, se prevé proporcionar atención médico -quirúrgico de calidad, a fin de contribuir con el bienestar de los niños y niñas en un ambiente integral de salud. El objetivo es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y Monto 339.4 mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los La Paz: Aguanterique, Guajiquiro; Camasca. Intibucá: Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, municipios más pobres del San Juan, San Marcos de la Sierra, San Miguelito, Yamaranguila, Occidente de Honduras. San Francisco de Opalaca. Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente
Beneficiará a 153,920 niños(as) en las edades comprendidas de 0-18 años
Copán: Cabañas, Copán Ruinas, San Jerónimo, Santa Rita; Lempira: Candelaria, Cololaca, La Virtud, San Juan Guarita, Tambla, Tomalá, Valladolid, Virginia; Olancho: Dulce Nombre de Culmi, Ocotepeque: Belén Gualcho, Choluteca: Concepción de María, Duyure
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¿Qué proyectos y programas se realizarán en protección social? Inversión en salud L 5,643.0 millones
Para el sector de protección social se destinará L 5,643.0 millones del total de la inversión pública 2019. que representa un 22.6% de la misma. La protección social son acciones dirigidas a la reducción de pobreza, especialmente de aquellos grupos de población en situación de pobreza extrema o en situación de vulnerabilidad.
Dentro de los principales proyectos y programas se encuentran los siguientes: Inversión en Protección Social Valores en millones de Lempiras
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Oportunidades para Madres y Jóvenes como Estrategia de Salida del Bono Vida Mejor
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Monto 34.9
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.
El objetivo es desarrollar capacidades productivas de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias.
Centros de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad Monto 72.9
El objetivo es mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.
Beneficiará a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales.
Bolsón Escolar y Equipo de Útiles
El objetivo es dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.
Monto 7.0
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.
Beneficiará a 70,000 niños del 1er grado a 6to grado de los recursos educativos básicos.
Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social
Monto 29.9
El objetivo es proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Beneficiará 15,000 personas.
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula
Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono Vida
El objetivo es mejorar la capacidad institucional del receptor para administrar el
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula
Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono Vida Mejor) Banco Mundial
El objetivo es mejorar la capacidad institucional del receptor para administrar el Programa de transferencias monetarias condicionadas (bono vida mejor).
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Monto 20.7 Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Cortés, Copán, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Islas de la Bahía, Ocotepeque, Olancho, El Paraíso, Valle y Yoro
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor) BID 3371/BL - HO
Monto 213.2
El objetivo es apoyar el desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras
La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente.
Monto 252.9
El objetivo es Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Beneficiará con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atenderá y capacitará a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Beneficiará a178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas.
La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.
Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) Monto 19.2
El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.
Francisco Morazán, La Ceiba y Juticalpa
Proyecto de Infraestructura Rural (BCIE)
Monto 15.8
El objetivo es contribuir a la reducción de la pobreza rural (mediante el acceso a los servicios de infraestructura básica (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) en áreas rurales pobres y la Descentralización (a través del desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales en la provisión de servicios de infraestructura).
Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Beneficiará a un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos. Fondo Hondureño de Inversión Social
65 Beneficiará a un aproximado de 79,399 personas
Cobertura de 6 mancomunidades: Chorti (10), CRA (6), Guisayote (5), Mambocaure (9), Mamno (12) y Mamcepaz (8), integrados por 50 municipios, que abarcan una extensión territorial de 10,454 Km² y son habitados por aproximadamente 734,920 mil personas
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social
Monto 109.9
El objetivo es Fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país
Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.
Programa de Asignación Familiar (PRAF)
Beneficiará a 80,000.00 hogares
Dentro del sector protección social se incluye el Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor; creado mediante Decreto Legislativo 278-2013), que asciende a L 4,500.0 millones, mediante este fideicomiso se realizan proyectos como: Vivienda Saludable (L 900.0), Guías de Familia (L 880.0), Ecofogones (L 150.0), Programa Nacional de Merienda Escolar (L 475.0), Mejores Familias (L 300.0), Capacitación de Guías de Familia (L 10.0), Prevención de Embarazos en Adolescentes (L 15.0), Uniformes (L 80.0), Bolsa Solidaria Adulto Mayor (L 250.0), Bono Vida Mejor (L 450.0), entre otros.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
El propósito del Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) es contribuir al mejoramiento de las condiciones de población en condición de pobreza extrema a nivel nacional. Los recursos del Fideicomiso buscan garantizar la continuidad y ampliación del Programa Bono 10,000 y otros proyectos y programas sociales impulsados por la Presidencia de la República o la Secretaría de Estado que designe el Consejo de Ministros (artículo 45 del Decreto Legislativo No. 278-2013).
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Otra modalidad de ejecución de proyectos: Alianzas Público Privadas (APP) Bajo la modalidad de Asociación Público - Privada (APP) (esquema de colaboración entre el sector público y privado para brindar un servicio a la ciudadanía) se aprobó un monto de L6,509.0 millones, que representa un 26.0% de la inversión pública 2019. Dentro de los principales proyectos y programas se encuentran los siguientes: Proyectos de Inversión Bajo la Modalidad de Alianzas Público - Privada (APP) – Año 2019 Valores en millones de Lempiras Sector / Subsector / Institución
Monto Formulado
Promoción y Protección Humana
484.4
Salud
484.4
Medicamentos
484.4
Comunicaciones y Energía
6,024.5
Carreteras
1,587.2
Corredor Lenca
154.8
Corredor Logístico
95.5
Corredor de Occidente
1,336.9
Transporte y Obras Públicas
4,437.3
Centro Cívico Gubernamental
1,377.8
Palmerola
1,607.4
Pasaportes
405.3
Registro Vehicular
1,046.8
Total
6,508.9
Fuente: El presupuesto para APP, corresponden a proyecciones proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales y Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)
Las Alianzas Público - Privadas (APP) tienen características que la diferencian de proyectos de inversión netamente públicos, entre ellos; la forma de su financiamiento, el tipo de contrato (largo plazo, generalmente), y la forma en que se cobra el servicio.
67
A continuación, se muestra algunas de las características de los proyectos bajo la modalidad APP implementados en el país: Proyectos
Años de Concesión
Inversionista
Servicio Cobrado a
Modalidad de Cobro
Infraestructura Vial Corredor Logístico
Corredor Turístico
22
Hidalgo e Hidalgo S.A. (H&H) / Construcción y Administración del Perú (CASA)
Usuarios
Peaje en Lempiras
30
El Grodco de Colombia CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (PRODECON) de Honduras
Usuarios
Peaje en Lempiras
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Corredor Lenca Etapa I
5.4
William y Molina S.A.
Estado
Cuota anual en Lempiras
Etapa II
4.3
William y Molina S.A.
Estado
Cuota anual en Lempiras
Etapa III
10
ETERNA S.A.
Estado
Cuota anual en Lempiras
Infraestructura Urbana Siglo XXI
15
Constructora William y Molina/ Inmobiliaria del Valle S.A. de C.V.
Vecinos de San Pedro Tasa vehicular en Sula Lempiras
Centro Cívico Gubernamental
27
Constructora y Edificadora GIA+A
Estado
Cuota anual en dólares
La Lima
16
Empresa Grupo MC S.A. de C.V. y Equipos y Desarrollos de Honduras S.A.
Municipalidad de la Lima
Cuota anual en Lempiras
Terminal Danlí
1
Celaque S.A.
Locatarios
Compra de locales en Lempiras
Usuarios
Cobro por uso del aeropuerto en dólares
Aeropuertos
68
Palmerola
30
EMCO/PIA Puertos
Terminal de Contene30 dores y Carga
International Container Terminal Usuarios Services Incorporated (ICTSI)
Cobro en dólares
Terminal de Gráneles y Solidos
Multisur S.A. de C.V./ Grupo Naviero Peninsular S.A. de C.V.
Usuarios
Cobro en dólares
Estado
El pago es mensual, fijado en dólares, pero se paga en Lempiras, al tipo de cambio del día de pago
20
Energía
Reducción de Perdidas en Energía
7.5
Eléctrica de Medellín Ingeniería y Servicios S.A./Enterprise Consulting S.A.
QUÉ ES EL DÉFICIT FISCAL?
?
Déficit Fiscal: Sucede cuando los gastos del Estado son superiores a los ingresos recaudados. Esta diferencia se cubre con préstamos, bonos donaciones, que el Estado solicita a bancos privados del país (deuda interna) y a otros países u organismos internacionales (deuda externa).
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¿QUÉ ES EL DÉFICIT FISCAL?
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Cuando los ingresos recaudados por impuestos no alcanzan para cubrir los gastos públicos, se produce un déficit fiscal. El déficit se mide generalmente durante un año.
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El déficit fiscal se puede presentar en los diferentes niveles de Gobierno: Administración Central (incluye las operaciones que realizan las distintas Secretarías de Estado que pertenecen al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, entre otras), gobiernos locales, empresas públicas, institutos de pensiones, y la unión de todos los déficits, se le denomina déficit del sector público no financiero. Para enfrentar el déficit fiscal el Gobierno solicita préstamos. Estos préstamos los toma a través de la emisión de títulos valores, también llamados Bonos de Gobierno que pueden ser vendidos en el país o en el exterior. Otra forma de financiar ese déficit es a través de préstamos con organismos de financiamiento internacional, por ejemplo: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entre otros. La sumatoria de todos los déficits a lo largo de varios años es lo que llamamos Deuda Pública. No es recomendable para un país, acumular déficits permanentemente porque conllevaría a que la deuda pública alcance niveles impagables. Por tanto, se requiere que los Gobiernos manejen las finanzas públicas en marcos de planificación y disciplina, el que se refleja en la meta de déficit contenida en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La situación fiscal de un Estado se mide comparando sus ingresos con sus gastos. Cuando en un año ese gobierno gasta más de lo que le ingresa se dice que tiene déficit fiscal , mientras que cuando el gasto es menor a los ingresos que obtiene se considera que tiene superávit. El déficit fiscal se refleja en la cuenta financiera y no en el presupuesto general de ingresos y egresos. Según la metodología definida por el Manual de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), los ingresos que se incluyen en la cuenta financiera corresponden a los ingresos tributarios y no tributarios, mientras que los ingresos por desembolsos de préstamos y colocación de bonos se consideran como parte del financiamiento del déficit. Similarmente, desde la perspectiva de la cuenta financiera, los gastos por servicio de deuda se consideran como gasto, mientras que la cuenta financiera los considera como parte del financiamiento del déficit. Desde la perspectiva presupuestaria, los ingresos por desembolsos de préstamos y colocación de bonos se consideran parte de los ingresos totales, al igual que el servicio de deuda se considera parte de los gastos. Esta diferencia metodológica conlleva a que el total de ingresos y gastos que muestra la cuenta financiera difiera del total de ingresos y gastos desde la perspectiva presupuestaria.
Para el año 2019 se estima ingresos para la Administración Central, L 118,001.9 millones, y en cuanto a gastos totales se estima un monto de L 130,970.4 millones, reflejando un déficit fiscal para la Administración Central de L12, 968.5 millones. Para el Sector Público No Financiero se estiman ingresos totales por L186,304.9 millones, gastos totales por un monto de L192,515.5 millones, reflejando un déficit fiscal para Sector Público No Financiero de L6,210.6 millones. Déficit Fiscal Presupuesto Público 2019 Valores en millones de Lempiras
Administración Central
Sector Público no Financiero
Ingresos Totales
118,001.9
186,304.9
(-) Gastos Totales
130,970.4
192,515.5
Déficit Fiscal
-12,968.5
-6,210.6
Descripción
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Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO PÚBLICO
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SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO PÚBLICO La importancia política, económica y social del presupuesto público requiere de sistemas estratégicos de seguimiento y evaluación, para observar los niveles de cumplimiento y resultados (impactos) del gasto público en diversas áreas estratégicas. Es por ello que desde el Gobierno se busca adoptar medidas que se aproximen a tal fin, una de ellas es el modelo de gestión por resultados.
¿Qué es la Gestión por Resultados? La Gestión por Resultados (GpR) es el enfoque de la administración pública que orienta sus esfuerzos a dirigir los recursos, sean estos; humanos, financieros y tecnológicos, hacia obtención de resultados que lleguen al desarrollo integral y sostenible de las personas y del país en su conjunto [3]. Por tanto, es necesario en materia de la política fiscal, un presupuesto por resultados. Pues de esta forma los recursos públicos se asignan prioritariamente a los programas y proyectos que generan más beneficios e impacto a la población y, se corrige el diseño de aquellos que no están funcionando de manera correcta [4]. Para Honduras la GpR se encuentra en la Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación [5] En el Artículo 6 menciona que se debe; aprobar la Visión de País al año 2038 que consiste en el logro de los Objetivos Nacionales y las Metas de Prioridad Nacional, ejemplo: Objetivo 1: Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social… Para tener ciertos logros, en el desafío de reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades; es necesario, impulsar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Visión de País y el Plan de Nación con un enfoque en resultados. Esperando como resultados; dirigir una política integral de acceso a los activos, verificar el impacto de distintas acciones, garantizar su impacto sobre las condiciones de vida de la población y mejorar la eficiencia y la asignación de recursos en la gestión pública.
3
Gobierno de la República de Guatemala, Ministerio de Finanzas. (2019). Presupuesto Ciudadano 2019.
4
Gobierno del Estado de México. (2019). Presupuesto Ciudadano 2019.
5
Decreto Legislativo No. 286-2009. Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.
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Por tanto, el Gobierno de Honduras desarrollará la administración por resultados basados en Sistemas de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (SSME). Debe indicarse que el sistema de monitoreo y evaluación tendrá dos grandes componentes: (1) El componente gerencial; y, (2) el componente de auditoría social. Existen algunos Principios Orientadores del Desarrollo; … Planeación para el Desarrollo. El Gobierno basará su accionar en un sistema de planeación estratégica conformado de manera coherente y eficiente, con apego a los principios de liderazgo y apropiación ciudadana, gestión basada en resultados y responsabilidad compartida con el resto de los poderes del Estado.
Presupuesto Ciudadano de Honduras // Aprobado
Plan Estratégico de Gobierno (PEG) de Honduras 2018-2022
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En el Plan Estratégico de Gobierno (PEG [6]), existe un monitoreo de los avances en los resultados, indicadores, metas y medidas de política definidas, así como la evaluación de los programas y proyectos institucionales que son relevantes para el logro de los objetivos del PEG, está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) PCM 009-2018[7], a través de la Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación (DPME) y sus dos Direcciones Nacionales: de Monitoreo; y de Evaluación. En este sentido, los diferentes procesos requeridos para el monitoreo y evaluación del PEG, así como otros relacionados, se llevarán a cabo en el marco de Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Planificación de Honduras (SNME), enmarcado en la Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación. El SNME, tienen como principal herramienta, la Plataforma del Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SGPR), a través de la cual se gestiona la información necesaria para los diferentes procesos orientados al monitoreo de la planificación en todos sus niveles. El SGPR, también constituye una herramienta de gestión y programación para las instituciones del sector público, mediante la cual pueden programar la ejecución de sus intervenciones, dar seguimiento a las mismas, monitorear sus resultados, metas, y la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía. Actualmente, el SGPR cuenta con diferentes desarrollos informáticos, donde se gestiona la información necesaria para el monitoreo de los resultados de la planificación nacional, los cuales deben estar definidos en los respectivos instrumentos. En este sentido, en el SGPR se cuenta actualmente, entre otros, con los desarrollos relacionados al monitoreo de la Visión de País y Plan de Nación, Plan Estratégico de Gobierno (PEG), Agenda Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y la Planificación Institucional.
6
Secretaría Coordinación General de Gobierno. (2019). Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022; Avanzando con Paso Firme.
Actualizado en abril del 2019
7
La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras. 23 de marzo 2018. Numero 34,600
El Modelo de Gestión Por Resultados actualmente en Honduras [8] Se implementa sobre objetivos y metas prioritarias, definidas en el Sistema Nacional de Planificación. Bajo los pilares sobre Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados y Seguimiento y Evaluación; y se agregaron dos nuevos pilares: Modernización Organizacional y Transparencia y Rendición de Cuentas, para; • Articular la contribución de las instituciones del sector público a los objetivos y resultados planteados en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación. • Estructurar programas presupuestales a partir de la cadena de valor resultante del proceso de planificación estratégica y operativa, para lograr una consistencia entre la planificación y el presupuesto. • Establecer un proceso continuo y sistemático para determinar el grado de avance físico y financiero de las metas institucionales, a fin de favorecer la toma de decisiones oportuna. • Modernizar y simplificar la administración del Estado y los procesos de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y físicos. • Establecer procesos y una práctica continua de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
75
8
Secretaría Coordinación General de Gobierno. (2019). Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022; Avanzando con Paso Firme.
Actualizado en abril del 2019.
1
RepĂşblica de Honduras
1
1
1
GLOSARIO 1
Del Presupuesto Ciudadano de Honduras
2
Glosario del Presupuesto Ciudadano
Este Glosario les explicará de manera amigable el significado de los términos técnicos que se usan en el Presupuesto Ciudadano
3
Activos Financieros: Es el dinero que el Estado ingresa por la colocación de bonos, acciones y participaciones de capital en empresas públicas como por ejemplo: Institutos de previsión Social, y empresas privadas como banca comercial.
Administración Central: Es el sector que está compuesto por la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Su financiamiento proviene principalmente de la recaudación de impuestos.
Glosario del Presupuesto Ciudadano
Administración Descentralizada: Sus entes tienen la capacidad de generar sus propios ingresos, por ejemplo: los institutos de seguridad social, las universidades nacionales, las empresas públicas y las instituciones financieras. Estas tienen cierta autonomía al Poder Ejecutivo.
Bono: Son instrumentos financieros que indican una deuda. Esta deuda es adquirida por el Gobierno para financiar el déficit fiscal.
4
Ciclo Presupuestario: Comprende un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera y presupuestal del sector público. Se divide en cinco etapas; formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y liquidación del presupuesto público.
Clasificación Administrativa: Nos indica quién gasta los recursos públicos y presenta los gastos por institución encargada de ejecutarlos. El objetivo de esta clasificación es facilitar el manejo y control administrativo de los recursos públicos.
Clasificación Económica: Es la agrupación de gastos por la naturaleza de estos (servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, bienes capitalizables, servicio de deuda pública, entre otros). Esta clasificación permite ver cuánto gasta el Estado para realizar sus funciones y cumplir con obligaciones como el pago de salarios, pensiones y jubilaciones, entre otras. Clasificación Funcional: Presenta la distribución de los recursos públicos de conformidad a las funciones que realizan las instituciones del Estado en los ámbitos de atención del gobierno, por ejemplo: servicios públicos generales, seguridad y defensa, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, servicios de salud, protección social, educación, investigación y cultura, etc. Déficit Fiscal: Sucede cuando los gastos del Estado son superiores a los ingresos recaudados. Esta diferencia se cubre con préstamos, bonos donaciones, que el Estado solicita a bancos privados del país (deuda interna) y a otros países u organismos internacionales (deuda externa).
Deuda Pública: Es la suma de los préstamos adquiridos por el gobierno para financiar el déficit fiscal y para el desarrollo de proyectos del gobierno. Esta deuda se adquiere de bancos u organismos financieros internacionales y nacionales.
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República: Son las normas de ejecución presupuestaria aprobadas cada año por el Congreso Nacional. Estas normas deben de ser cumplidas por los tres poderes del Estado, el incumplimiento de estás será sancionada por las diferentes leyes regulatorias. Las disposiciones generales brindan lineamientos detallados para la ejecución del presupuesto público (en este documento se encuentra por ejemplo: los ingresos y gastos aprobados para un año especifico, indica que la Secretaría de Coordinación General de Gobierno es la responsable de monitorear los resultados de las instituciones públicas, cuantas modificaciones presupuestarias se pueden realizar en un año, responsabilidades del Tribunal Superior de Cuentas, quien maneja la publicidad del Gobierno, etc.)
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Donaciones: Son las transferencias de recursos provenientes de personas y/o instituciones que desarrollan sus actividades en el territorio nacional (donaciones internas); o por gobiernos extranjeros y organismos internacionales que realizan las transferencias para la inversión o para financiar gastos de operación o de consumo (donaciones externas).
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Empresas Públicas: Son instituciones que funcionan con presupuesto que proviene de los ingresos gubernamentales y recursos propios generados por venta de servicios a la ciudadanía. Por ejemplo: la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) o el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), entre otros.
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Exoneraciones, Exenciones, Dispensas y Franquicias Tributarias: Es la anulación parcial o total del pago de los impuestos nacionales o aduaneros que tienen por objetivo incentivar determinadas políticas públicas. Se otorgan principalmente a personas jurídicas (empresas nacionales y extranjeras, ONG´s, iglesias, entre otras) para actividades productivas y/o del consumo de bienes y servicios determinados por una autoridad. Las exoneraciones, las dispensas y las franquicias tributarias incentivan la inversión, la producción y la generación de empleo; mientras las exenciones liberan del pago de impuestos al obligado tributario en el consumo de bienes y servicios previamente determinados. Fideicomiso Público: Contratos jurídicos por medio de los cuales la administración pública entrega a un fiduciario (instituciones financieras o bancos) la titularidad de activos para que ésta los administre en beneficio de un tercero, o limitado a ciertos objetivos ya definidos.
Gasto Corriente: Comprende el pago de salarios de personal permanente y temporal, deuda y adquisición de material y mobiliario para funcionamiento operativo de instituciones públicas.
Gasto en Bienes de Capital: Son las inversiones (simplificado el concepto) inversiones para adquirir bienes, equipo, maquinaria para la producción de otros bienes y servicios (construcciones de edificios, puentes, escuelas, hospitales, etc.) de instituciones públicas. Asimismo, incluye, por ejemplo: estudios, la contratación de servicios técnicos especializados que contribuyen a dar más valor a las inversiones públicas. Gasto Público: Es toda aquella salida de recursos financieros, ejecutados por una institución pública en un periodo de tiempo determinado. Estos se pueden dividir en corrientes o en bienes de capital.
Gasto Social: Es el conjunto de recursos del Estado destinados a sectores como la salud, la educación, la vivienda, el saneamiento, la seguridad social, los programas y los proyectos orientados a la reducción de la pobreza, a favor de la niñez, de la juventud, de los pueblos indígenas, de las personas con necesidades especiales o de los adultos mayores, entre otros.
Gasto Tributario: Son los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar exoneraciones, exenciones, dispensas y franquicias tributarias, que benefician de manera particular en algunos contribuyentes, actividades o sectores. En general el objetivo del gasto tributario es generar inversión y empleo para fomentar el crecimiento económico. 7
Impuesto o Tributo:Es el dinero con que todos los individuos o empresas contribuyen al Estado de forma obligatoria de acuerdo con lo fijado por la ley. Estos son devueltos a la ciudadanía a través de bienes y servicios públicos.
Inflación: Es un proceso caracterizado por el alza continua y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se comercializan en una economía. La medición está bajo la responsabilidad del Banco Central de Honduras, sobre una base que mide el comportamiento de los precios de 282 productos y servicios.
Ingresos Públicos: Es el dinero que el Estado obtiene a través del cobro de impuestos, producción de bienes, prestación de servicios o de asumir una deuda pública. Estos se dividen en corrientes y de capital.
Ingresos corrientes: Es el dinero que el Estado ingresa de forma permanente mediante la recaudación de impuestos y por el cobro de los bienes y servicios a través de las empresas públicas. Se dividen en tributarios y no tributarios.
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Ingresos de capital: Es el dinero que el Estado percibe por el retorno de las inversiones financieras, de la venta de bienes inmuebles y de activos fijos, transferencias y donaciones.
Ingresos no Tributarios: Es el dinero que el Estado adquiere por el cobro de tasas, derechos, cánones y regalías, multas y otros ingresos.
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Ingresos Tributarios: Es el dinero que el Estado adquiere por el cobro del impuesto sobre la renta, del impuesto a la propiedad, del impuesto sobre la producción, del impuesto de consumo y ventas, del impuesto sobre servicios y actividades específicas, del impuesto sobre las importaciones, del impuesto a los beneficios eventuales.
Instituciones Publicas Financieras: Entes que brindan servicios financieros. Está conformado por el Banco Central e instituciones como; Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Institutos de Seguridad Social: Son las entidades que se dedican a la prestación de servicios de protección a los ciudadanos para asegurar el acceso a asistencia médica y garantizar pagos en beneficios por vejez, invalidez, separación del sistema y muerte.
Inversión Pública: Es la utilización de los impuestos por parte del gobierno, para reinvertirlo, para beneficiar a la población mediante obras de infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales (salud, educación, protección social, etc.), y mejoramiento de la calidad de vida. Ley de Responsabilidad Fiscal: Es la normativa legal regulatoria que establece los lineamientos para mejorar la gestión de las finanzas públicas, asegurando su estabilidad y reduciendo los riesgos de sobrendeudamiento; especialmente en periodos con eventos políticos, económicos y sociales complejos. Establece niveles máximos permitidos de déficit fiscal y demás variables de ingreso y gasto público para asegurar la estabilidad fiscal y macroeconómica. Mediante esta Ley se busca propiciar y fortalecer una cultura de disciplina en el manejo de las finanzas públicas.
Ley Orgánica del Presupuesto: Es el instrumento jurídico que regula el diseño, aprobación, seguimiento, ejecución y liquidación presupuestaria del Sector Público, estableciendo criterios de evaluación y control del conjunto de los recursos financieros disponibles.
Marco Macroeconómico: Es el conjunto de las estimaciones que sustentan las proyecciones del Marco Macrofiscal de Mediano Plazo para un año especifico que es presupuestado.
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Marco Macrofiscal de Mediano Plazo: Es una herramienta dinámica de gestión, que orienta la toma de decisiones estratégicas de la política fiscal. Incluye, las proyecciones fiscales plurianuales de ingresos, gastos y financiamiento de los recursos públicos.
Plan de Gobierno: Es el instrumento formulado y aprobado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), en base a la propuesta de la Presidencia General de la República y discutido en Consejo de Ministros, el cual refleja los objetivos estratégicos y las medidas de acción para la administración del Sector Público durante el periodo presidencial.
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Plan de Nación y Visión de País: Son el conjunto de objetivos, metas e indicadores que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se proponen alcanzar en Honduras para el año 2038, asegurando que el país logre el crecimiento económico, el orden jurídico y la participación ciudadana.
Plan Operativo Anual (POA): Representa la planificación operativa durante un año de las entidades públicas. Contiene objetivos específicos a alcanzar, así como las actividades y los proyectos a ejecutar, relacionados con metas y resultados, incluyendo la estimación de los recursos requeridos.
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Política Cambiaria: Bajo la responsabilidad del Banco Central de Honduras, se refiere al manejo del tipo de cambio del Lempira, respecto a otras monedas.
Política Fiscal: Bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, está centrada en la gestión de los ingresos y los gastos del Estado, orientado a mejorar el bienestar de la población y favorecer el desarrollo económico social del país. La política fiscal se ve reflejada en su sistema de recaudación de ingresos y el presupuesto general de la República. La política fiscal se hace pública a través del Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo.
Política Monetaria: Bajo la responsabilidad del Banco Central de Honduras, se concentra en propiciar estabilidad en las tasas de interés (costo del dinero) y evitar desequilibrios prolongados de pagos en las importaciones de bienes y servicios. En buena medida se refiere al manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras, como las que se refieren a tasas de interés, volúmenes de crédito, tasas de redescuento de encajes, y otras. La política monetaria se hace pública a través del Programa Monetario.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República: Es una Ley de política económica, por su función es el instrumento más importante del país. Asimismo, es un instrumento de planificación en el cual el Estado define la estimación del monto total de sus ingresos y, en función de estos, determina el gasto que puede asumir en un año específico dando cumplimiento a los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El presupuesto general de ingresos y egresos de la República permite garantizar a la ciudadanía su derecho a la salud, educación, protección social, vivienda, seguridad ciudadana, etc.
Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor total de los bienes y de los servicios producidos por un país durante un año. Los cambios en el PIB de un año al otro reflejan el comportamiento creciente o decreciente de la economía de una nación.
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Programa Monetario: Es el instrumento de orientación y divulgación de las medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria del Banco Central con un horizonte de mediano plazo, con el propósito de cumplir con los objetivos de la política económica.
Sector Público: Son todas las entidades cuya fuente de financiamiento proviene de los recursos públicos, y que tienen como principal objetivo entregar bienes y servicios a la ciudadanía. Esta funciona a través de dos tipos de administración, la Central y la Descentralizada.
Servicio de la Deuda: Es el dinero que destinan las instituciones públicas para el pago de los intereses, del capital y de las comisiones de los préstamos que han adquirido.
Servicios No Personales: Es el dinero destinado para cubrir el uso de los servicios básicos, de los arrendamientos, del mantenimiento y de las reparaciones, de los servicios profesionales y técnicos, de los servicios comerciales y financieros, de los impuestos, tasas, derechos, pasajes, viáticos e intereses utilizados por las instituciones del Estado.
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Servicios Personales: Es el pago de los sueldos y los salarios de los funcionarios del sector público, de las asignaciones familiares, de los servicios extraordinarios y de las contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.
Subsidio: Se trata de la ayuda que el Estado proporciona a las y los ciudadanos de un país, con el objetivo de facilitar el acceso generalizado a los bienes y servicios fundamentales.
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Superávit Fiscal: Sucede cuando los ingresos recaudados son superiores a los gastos del Estado dentro de un periodo de tiempo. A diferencia del déficit fiscal, esta diferencia puede ser parte del ahorro público.
Transferencias: Es el traslado de recursos del sector público a sectores nacionales y exteriores, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello compensación alguna y condicionando su asignación a determinados objetivos de política económica y social.
Universidades Públicas: Son las instituciones que prestan educación superior, cuyo financiamiento proviene en su mayoría de los ingresos nacionales, pero que tienen cierta autonomía del Poder Ejecutivo. Las cuatro universidades públicas con que cuenta el país son: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad Nacional Agrícola y la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.
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“Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). El contenido de esta publicación es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y FOSDEH y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos el trabajo de la Secretaría de Finanzas y de FOSDEH en promover la participación ciudadana para la formulación y aprobación del Presupuesto de la República”.