Xvi dict ccaa

Page 1


SAAD ANDALUCIA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN ANDALUCÍA Solicitudes a 01/01/2015

376.169

Solicitudes a 31/12/2015

376.694

dif anual (nº)

525

dif anual (%)

0,14%

Personas valoradas a 01/01/2015

350.583

Personas valoradas a 31/12/2015

347.229

dif anual (nº)

-3.354

dif anual (%)

-0,96%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

213.740

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

275.423

dif anual (nº)

61.683

dif anual (%)

28,86%

Personas atendidas a 01/01/2015

163.348

Personas atendidas a 31/12/2015

179.239

dif anual (nº)

15.891

dif anual (%)

9,73%

Servicios a 01/01/2015

136.480

Servicios a 31/12/2015

156.500

dif anual (nº)

20.020

dif anual (%)

14,67%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

83.661

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

76.821

dif anual (nº)

-6.840

dif anual (%)

-8,18%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: -

-

-

-

Andalucía ha cambiado su tendencia negativa de los últimos años en los principales indicadores de volumen de gestión del Sistema, especialmente en el número de atendidos, lo que se ha traducido en incremento de atendidos (9,7%) y en incremento de servicios prestados (14,7%)frente a prestaciones económicas (-8,2%). La generación de empleos por millón de gasto público (31). Ha generado en el último año casi 2.000 empleos directos y unos retornos económicos de 393M.€ (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). El nivel de desatención en Andalucía se encuentra en un porcentaje similar a la media nacional (34,9%). En el caso de Andalucía se debe al retraso, por mandato nacional, en la incorporación de personas valoradas con Grado I y su acumulación durante este periodo. 428 M.€ ha dejado de recibir Andalucía en los cuatro últimos años como consecuencia de los recortes estatales. La Junta de Andalucía aporta el 77% de la financiación pública.


ANDALUCÍA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

Personas atendidas

3,5% población CA

Dictámenes realizados

450.000 400.000 350.000 300.000 250.000

200.000 150.000

100.000 50.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Andalucía diciembre 2011 diciembre 2015) 450.000 400.000

32.281

350.000

54.507

300.000

57.780

38.036 50.283

25.586

29.465

58.595

67.105

71.806

60.451

69.738

51.042

70.889

250.000

74.920 200.000

96.184

57.251

53.981

50.392

167.717

163.348

31/12/2013

31/12/2014

150.000 100.000

194.877

187.912

31/12/2011

31/12/2012

179.239

50.000

0

Atendidos

Desatendidos

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en ANDALUCÍA (jun 2008-dic 2015) 120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

PECEF

PE A P

Crecimiento neto por tipo de atención ANDALUCÍA (últimos 12 meses) Total = 13.180 atenciones 20.000 15.952 15.000

10.000

5.000

2.455 1.104

197

0

312

0

0

-5.000 -6.840 -10.000

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

ANDALUCÍA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

29,5%

46,8%

8,0%

13,8% 1,9%

PECEF

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Andalucía =

1.321.268.453 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 19,3%

total AGE; 243.882.04 7,43 € ; 23%

total AGE 18,5%

Total CA 62,3%

Total CA; 823.020.05 3,05 € ; 77%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR RECORTE ESTATAL: 13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

70.679.673,00 €

Nivel ACORDADO

44.966.013,13 €

115.645.686,13 €

2013

70.679.673,00 €

35.376.490,50 €

106.056.163,50 €

2014

70.679.673,00 €

32.780.287,78 €

103.459.960,78 €

2015

70.679.673,00 €

31.704.666,17 €

102.384.339,17 €

282.718.692,00 €

144.827.457,58 €

427.546.149,58 €

TOTAL

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15 % . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 194,4 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 233,1 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido ANDALUCÍA €9.000 €8.000

7.898 7.687 € €

€ 7.415 7.518 €

7.437 € 7.065 €

€7.000

7.029 € 6.702 €

6.811 € 6.137 €

6.978 € 6.956 € 6.404 € 6.318 €

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000

€2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante ANDALUCÍA 180,00 € 159,01 €

160,00 €

146,89 €

154,84 €

140,00 €

128,48 €

120,00 €

114,18 €

107,28 €

127,03 € 120,60 € 113,15 € 109,60 € 108,18 €

113,97 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

61,05 €

60,00 € 40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 35.000

32.494

32.003

30.000

100

32.542

30.847

28.904

90

28.394

80

25.000

70

22.268

60

20.000

50 15.000

40 30

10.000 25

5.000

25

24

24

31

30

26

20 10

0

2009

2010

2011

2012

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 450

400 350

300 250

200

323,3

150

100

361,6

387,6

360,9

347,5

2013

2014

391,7

249,3

50 2009

2010

2011

2012

2015


SAAD ARAGON Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN ARAGÓN Solicitudes a 01/01/2015

43.070

Solicitudes a 31/12/2015

43.141

dif anual (nº)

71

dif anual (%)

0,16%

Personas valoradas a 01/01/2015

40.608

Personas valoradas a 31/12/2015

39.011

dif anual (nº)

-1.597

dif anual (%)

-3,93%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

24.099

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

32.130

dif anual (nº)

8.031

dif anual (%)

33,33%

Personas atendidas a 01/01/2015

17.076

Personas atendidas a 31/12/2015

17.828

dif anual (nº)

752

dif anual (%)

4,40%

Servicios a 01/01/2015

8.268

Servicios a 31/12/2015

8.373

dif anual (nº)

105

dif anual (%)

1,27%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

8.815

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

9.601

dif anual (nº)

786

dif anual (%)

8,92%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Aragón ha presentado datos negativos durante los últimos cuatro años, siendo la Comunidad que mayor retroceso ha sufrido en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia. En el año 2015 se frena el retroceso y se cambia la tendencia. - Aragón partía de una situación dramática por lo que ha sido incapaz de absorber la atención de de las personas con grado I. Su lista de espera es la segunda mayor de España está en el 44,5%.Tardará mucho tiempo para poder regularizar la situación. - Su inversión pública es de 83,07 € por habitante muy por debajo de la media nacional situada en 113,15€ - La generación de empleos por millón de gasto público (27), es de la más bajas de España y un retorno de 43 M.€ por debajo de la media. Esto se debe, entre otros factores, al sobredimensionamiento de la prestación cuidador familiar.


ARAGÓN Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Aragón, diciembre 2011 diciembre 2015) 60.000

50.000 2.637

950

6.235

1.240

6.428

2.462

7.730

40.000

6.914

4.130

7.438

10.223

6.881

9.551

30.000

9.071

11.443 9.339

14.302

8.323

7.023

20.000

22.207

10.000

20.527

18.502

17.076

17.828

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

0 31/12/2011

Atendidos

31/12/2012

Desatendidos

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS ARAGÓN / MEDIA ESTATAL 100,0%

90,0% 80,0% 70,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

ARAGÓN

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en ARAGÓN (jun 2008-dic 2015) 20.000

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000

4.000 2.000 0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

Crecimiento neto por tipo de atención ARAGÓN Total = 900 atenciones

PEVS

PECEF

PE A P

(últimos 12 meses)

900 786

800 700 600

500 400 300 200

98

100 20

9

7

0

0 -1

-19

-100

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

ARAGÓN distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día Ayuda domicilio 0,5%

Residencia

PEVS

Centro día 6,4%

Residencia 19,1%

PECEF 53,5% PEVS 20,5%

PECEF

∆ PE VS

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Aragón =

148.255.848,53 € Distribución gasto público SAAD 2015

Distribución gasto total neto SAAD 2015

copago 15,1%

total AGE; 30.960.40 6,70 € ; 25%

total AGE 20,9%

Total CA; 94.864.78 4,13 € ; 75%

Total CA 64,0%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

11.372.760,00 €

5.335.378,21 €

16.708.138,21 €

2013

11.372.760,00 €

3.331.521,31 €

14.704.281,31 €

2014

11.372.760,00 €

3.677.787,68 €

15.050.547,68 €

2015

11.372.760,00 €

4.024.852,87 €

15.397.612,87 €

TOTAL

45.491.040,00 €

16.369.540,06 €

61.860.580,06 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares de más del 15%. Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 23,1 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 38,7 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO:

Gasto público anual promedio por dependiente atendido ARAGÓN 9.000,00 € 8.000,00 €

7.687 €

7.518 €

7.437 €

7.031 €

7.029 €

7.000,00 € 6.046 €

5.958 €

6.000,00 €

5.854 €

6.811 € 5.938 €

6.978 € 6.275 €

6.956 € 6.449 €

5.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante ARAGÓN 120,00 €

114,18 € 110,31 € 101,81 € 94,39 €

100,00 €

113,97 € 96,89 € 84,78 €

80,00 €

113,15 €

109,60 €

108,18 €

83,54 €

83,07 €

70,79 € 61,05 €

60,00 € 40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 4.000

100

3.571

3.500

3.273

3.123

3.146

90

3.365

3.299

80

2.891

3.000

70

2.500

60

2.000

50

1.500

40 30

1.000

27

500

20

21

22

24

2010

2011

2012

2013

20

27

26

10

0

2009

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 50 45

40 35 30

25

40,1

20 15

45,8

42,0

40,4

42,3

43,2

2012

2013

2014

2015

29,7

10 5 2009

2010

2011


SAAD ASTURIAS Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN ASTURIAS Solicitudes a 01/01/2015

33.390

Solicitudes a 31/12/2015

33.308

dif anual (nº)

-82

dif anual (%)

-0,25%

Personas valoradas a 01/01/2015

31.376

Personas valoradas a 31/12/2015

30.055

dif anual (nº)

-1.321

dif anual (%)

-4,21%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

16.559

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

21.952

dif anual (nº)

5.393

dif anual (%)

32,57%

Personas atendidas a 01/01/2015

15.354

Personas atendidas a 31/12/2015

17.828

dif anual (nº)

2.474

dif anual (%)

16,11%

Servicios a 01/01/2015

9.091

Servicios a 31/12/2015

10.536

dif anual (nº)

1.445

dif anual (%)

15,89%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

7.399

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

7.481

dif anual (nº)

82

dif anual (%)

1,11%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Asturias ha incrementado los atendidos en el último año, lo que resulta plausible considerando que las personas pendientes de atención ya están en el 20%. - La diferencia entre valoraciones y personas dictaminadas como dependientes hace que sea el territorio en el que se ha aplicado el baremo con una dureza inusual. - La generación de empleos por millón de gasto público (31), y un retorno económico de 44,9 millones de euros en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). - Es preocupante que no se mantenga la tasa de reposición de solicitudes y dictámenes.


ASTURIAS Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

40.000 35.000

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Asturias,diciembre 2011 diciembre 2015) 40.000

35.000

1.997

5.080

1.788

2.014

30.000

6.952

3.253

8.053

5.847

8.178

8.103

25.000 7.072

4.643

6.755

20.000

4.428

6.639

5.751

4.727

2.432

14.261

14.208

15.561

1.205

15.000

10.000

17.524

15.354

5.000

0 31/12/2011

Atendidos

31/12/2012

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

31/12/2015

No dependientes

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS ASTURIAS/ MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

ASTURIAS

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en ASTURIAS (jun 2008 - dic 2015) 10.000

9.000 8.000

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

2.000 1.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

PECEF

PE A P

Crecimiento neto por tipo de atención ASTURIAS (últimos 12 meses) Total = 2.240 atenciones 1.000 898 800

713

600 447

400

154

200

73

82 0

0

-127

-200

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

ASTURIAS distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

Ayuda domicilio 15,8% PECEF 43,7%

Centro día 12,8%

Residencia 16,2% PEVS 11,5%

PECEF

∆ PE VS

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Asturias = 141.116.507,85 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015 total AGE; 22.546.7 44,63 € ; 19%

copago 16,5%

total AGE 16,0%

Total CA; 95.269.3 90,50 € ; 81%

Total CA 67,5%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

7.535.198,00 €

3.425.219,51 €

10.960.417,51 €

2013

7.535.198,00 €

3.035.755,71 €

10.570.953,71 €

2014

7.535.198,00 €

3.237.331,39 €

10.772.529,39 €

2015

7.535.198,00 €

2.931.076,80 €

10.466.274,80 €

TOTAL

30.140.792,00 €

12.629.383,41 €

42.770.175,41 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15% . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 14 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 28,7 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público anual promedio por dependiente atendido ASTURIAS €9.000 €8.000

8.469 € 7.687 € 7.6017.518 € €

€ 7.295 7.437 €

7.033 7.029 € €

€7.000

€ 6.956 € 6.811 € 6.678 6.978 € 6.465 € 6.366 €

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante ASTURIAS 120,00 €

114,18 €

113,97 €

100,00 €

94,39 €

97,28 €

93,88 €

91,96 €

113,15 €

109,60 €

108,18 €

95,76 €

97,50 €

86,66 €

80,00 €

70,70 € 61,05 €

60,00 € 40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 4.000

100

3.629

3.500

3.194

3.201

3.194

90

3.253

3.199

80

3.000

70

2.356

2.500

60

2.000

50

1.500

40 30

1.000

30

28

28

28

27

31

28

20

500

10

0

2009

2010

2011

2012

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 50 45 40 35 30

25 20 15

38,4

43,3

41,9

40,8

2011

2012

2013

43,9

44,9

2014

2015

31,7

10 5 -

2009

2010


SAAD BALEARES Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN BALEARES Solicitudes a 01/01/2015

24.278

Solicitudes a 31/12/2015

23.741

dif anual (nº)

-537

dif anual (%)

-2,21%

Personas valoradas a 01/01/2015

22.845

Personas valoradas a 31/12/2015

21.893

dif anual (nº)

-952

dif anual (%)

-4,17%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

13.815

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

17.303

dif anual (nº)

3.488

dif anual (%)

25,24%

Personas atendidas a 01/01/2015

11.483

Personas atendidas a 31/12/2015

11.630

dif anual (nº)

147

dif anual (%)

1,28%

Servicios a 01/01/2015

3.649

Servicios a 31/12/2015

3.644

dif anual (nº)

-5

dif anual (%)

-0,14%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

7.950

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

7.997

dif anual (nº)

47

dif anual (%)

0,59%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Presenta un estancamiento en el último año con tan solo un 1,2% de incremento en atendidos. Y sin mantener la tasa de reposición de Dictámenes y Solicitudes - A pesar de los bajos porcentajes que presenta en los indicadores de gestión y cobertura además tiene uno de cada tres dependientes en lista de espera. - Hay un 69% de prestaciones económicas de cuidadores familiares, el más alto de toda España. No existe capacidad para prestar servicios de proximidad. - El gasto público por habitante es de 61,40 € año muy por debajo de la media nacional que es de 113,15 € - La generación de empleos por millón de gasto público (19,4), es la más baja de España y el retorno económico en 2015 es de 40,6 M.€ (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). - -


BALEARES Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

15.000 10.000

5.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Baleares, diciembre 2011 diciembre 2015) 30.000

25.000 2.215

637

613

3.733

4.191

2.457

20.000

1.433

1.848

4.499 4.590

2.877

3.990

4.493

4.531 15.000

5.673

6.542

6.704

4.120

2.332

10.770

11.483

11.630

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

10.000

5.000

10.311

9.375

31/12/2011

31/12/2012

0

Atendidos

Desatendidos

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS BALEARES/ MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0%

80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

BALEARES

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en BALEARES (jun 2008-dic 2015) 9.000 8.000 7.000

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000

1.000 0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

PECEF

PE A P

Crecimiento neto por tipo de atención BALEARES (últimos 12 meses) Total = 116 atenciones 120 101 100 80

74

60

47

40 20 0

0

0 -20

-14

-40 -41 -51

-60

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

∆ PE CEF

BALEARES distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Prom aut y prev

Teleasist Ayuda domicilio Prom aut y prev 0,8%

Centro día

Residencia

PECEF

Ayuda domicilio 0,8%

Centro día 7,6% Residencia 16,8%

PEVS 5,8% PECEF 68,1%

PEVS

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Baleares =

91.981.915,58 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 15,3%

total AGE; 16.748.520 ,18 € ; 21%

total AGE 18,2% Total CA; 61.194.834 ,48 € ; 79%

Total CA 66,5%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

5.515.497,00 €

2.439.084,46 €

7.954.581,46 €

2013

5.515.497,00 €

2.664.236,25 €

8.179.733,25 €

2014

5.515.497,00 €

2.500.739,06 €

8.016.236,06 €

2015

5.515.497,00 €

2.177.307,62 €

7.692.804,62 €

TOTAL

22.061.988,00 €

9.781.367,40 €

31.843.355,40 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15 %. Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 14,4 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 17,4 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público anual promedio por dependiente atendido BALEARES €9.000 €8.000

€ 7.576 7.687 €

7.518 € 7.151 €

€7.000

7.437 € 7.029 € 6.827 € 6.703 €

6.811 € 6.315 €

€6.000

6.978 € 5.939 €

6.956 € 5.893 €

€5.000

€4.000 €3.000 €2.000 €1.000

€2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


EMPLEO GENERADO Y RETORNOS:

Gasto público anual promedio por habitante BALEARES 114,18 €

120,00 €

113,97 € 108,18 €

113,15 €

109,60 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

62,98 €

61,05 €

60,00 € 40,00 €

59,41 €

51,06 €

61,40 €

60,62 €

56,52 €

28,47 €

20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 1.600

1.513

1.506 1.310

1.400

100 90

1.335

1.319

1.221

80

1.200

70

1.000

60

833

800

50

600

40 30

400 24

200

20 19

16

17

18

2011

2012

2013

20

19

2014

2015

10

0

2009

2010

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 30 25 20 15 10 5

22,6

23,2

22,5

23,8

24,6

2011

2012

2013

2014

2015

18,2

10,2

2009

2010


SAAD CANARIAS Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CANARIAS Solicitudes a 01/01/2015

40.508

Solicitudes a 31/12/2015

42.352

dif anual (nº)

1.844

dif anual (%)

4,55%

Personas valoradas a 01/01/2015

31.875

Personas valoradas a 31/12/2015

35.526

dif anual (nº)

3.651

dif anual (%)

11,45%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

25.627

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

30.011

dif anual (nº)

4.384

dif anual (%)

17,1%

Personas atendidas a 01/01/2015

13.743

Personas atendidas a 31/12/2015

13.885

dif anual (nº)

142

dif anual (%)

1,03%

Servicios a 01/01/2015

8.671

Servicios a 31/12/2015

8.662

dif anual (nº)

-9

dif anual (%)

-0,1%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

5.656

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

5.504

dif anual (nº)

-152

dif anual (%)

-2,69%

* Se ha regularizado los datos que de manera inadecuada se incluyeron en las estadísticas de diciembre de 2014 y que ha rectificado la estadística oficial con el nuevo gobierno canario. La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Una vez regularizada la “trampa estadística” de las más de 9.000 ayudas a domicilio de enero de 2015” Canarias vuelve a ocupar el triste puesto de la peor gestión (es la que menos personas atiende) de la atención a la dependencia en España. - Lo más preocupante es el limbo de la dependencia que asciende al 53,7%. - Canarias solo invierte 48,59 € por habitante y año menos de la media estatal (113€) - La generación de empleos por millón de gasto público (26), y sus retornos económicos es de 45,9 M€ ( cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…) - El quebranto económico del Gobierno Nacional ha supuesto en estos cuatro años, más de 42 M € lo que hace que la Comunidad aporte el 76% del gasto público en Dependencia.


CANARIAS Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

80.000 70.000 60.000 50.000

40.000 30.000 20.000

10.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Canarias, diciembre 2011 diciembre 2015) 45.000 40.000

6.826

35.000

9.641

6.931

8.633

10.936

5.515 30.000 25.000

3.559

3.112

3.146

2.585

2.737

2.635

14.134

12.808

12.739

11.009

11.755

11.414

2.615

2.689

16.126 20.000

11.884

15.000 10.000 5.000

13.885

13.743

0 31/12/2011

Atendidos

31/12/2012

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS CANARIAS/ MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%

10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

CANARIAS

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en CANARIAS (jun 2008-dic 2015) 8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

PECEF

Crecimiento neto por tipo de atención CANARIAS (últimos 12 meses) Total = -167 atenciones 1.000 761

800 600 400 200

30

0

0

-6 -93

-200

-152

-206 -400 -501

-600

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

CANARIAS distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS PECEF Ayuda domicilio 0,2%

Centro día 24,1%

PECEF 40,0%

Residencia 21,4% PEVS 14,3%

∆ PE VS

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Canarias = Distribución gasto total neto SAAD 2015

141.161.115,98 € Distribución gasto público SAAD 2015

copago 16,9%

total AGE; 27.893.009 ,59 € ; 24% total AGE 19,8%

Total CA; 89.414.003 ,69 € ; 76%

Total CA 63,3%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

7.170.745,00 €

3.752.739,37 €

10.923.484,37 €

2013

7.170.745,00 €

3.006.172,91 €

10.176.917,91 €

2014

7.170.745,00 €

3.261.108,21 €

10.431.853,21 €

2015

7.170.745,00 €

3.626.091,25 €

10.796.836,25 €

TOTAL

28.682.980,00 €

13.646.111,74 €

42.329.091,74 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15 %. Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 12,4 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 30 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público anual promedio por dependiente atendido CANARIAS €10.000 €9.000 €8.000

8.656 €

8.233 € 7.687 €

7.518 €

7.711 € 7.437 €

€7.000

7.148 7.029 € 7.054 6.978 € € 7.179 € € 6.811 €

7.390 € 6.956 €

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Gasto público anual promedio por habitante CANARIAS 120,00 €

114,18 €

113,97 €

108,18 €

100,00 €

113,15 €

109,60 €

94,39 €

80,00 € 61,05 €

60,00 € 48,59 € 37,01 €

40,00 €

20,00 €

38,91 €

39,08 €

40,15 €

30,00 € 14,27 €

- € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 3.500

100

3.103

3.092

90

3.000

80

2.500 2.000

1.726

1.500

1.861

70

2.207

2.037

60 50 40

1.155

1.000

35

30

32 24

500

21

21

23

2011

2012

2013

20

26

10

0

2009

2010

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 50

45 40 35 30 25

45,9

20 15

32,2

34,2

2011

2012

2013

2014

24,2

10 5

30,9

36,0

10,7

-

2009

2010

2015


SAAD CANTABRIA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CANTABRIA Solicitudes a 01/01/2015

23.245

Solicitudes a 31/12/2015

23.022

dif anual (nº)

-223

dif anual (%)

-0,96%

Personas valoradas a 01/01/2015

31.875

Personas valoradas a 31/12/2015

35.526

dif anual (nº)

3.651

dif anual (%)

11,45%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

16.304

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

18.978

dif anual (nº)

2.674

dif anual (%)

16,40%

Personas atendidas a 01/01/2015

13.774

Personas atendidas a 31/12/2015

13.945

dif anual (nº)

171

dif anual (%)

1,24%

Servicios a 01/01/2015

7.126

Servicios a 31/12/2015

7.787

dif anual (nº)

661

dif anual (%)

9,28%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

7.940

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

7.799

dif anual (nº)

259

dif anual (%)

3,26%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Cantabria es la Comunidad que mayor gasto público realiza por habitante y año, 182,7 euros. Sin embargo los datos en algunos indicadores señalan algunas debilidades del Sistema. Es la comunidad que menos porcentaje presenta en el saldo interanual de atendidos (solo 1,2%) y que más dependientes Grado III pierde (el 14,4%) . Su lista de espera es del 26,5%. - El quebranto económico de los recortes del Gobierno de España es de 33 M€ y la aportación del Gobierno de Cantabria al gasto público es del 85% - La generación de empleos por millón de gasto público (22,6), de las más bajas de España y los retornos son de 46 M€ (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). Esto se debe, entre otros factores, al sobredimensionamiento de la prestación de cuidadores familiares (56%)


CANTABRIA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Cantabria, diciembre 2011 diciembre 2015) 30.000

25.000

99 43

1.900

3.397

3.605

2.481

20.000

503

432

3.776

3.612

3.147 4.265

2.728 15.000

1.666

3.823

2.662

1.074

2.530

14.789

13.774

13.945

31/12/2014

31/12/2015

5.033

10.000

15.133

13.504

5.000

0 31/12/2011

31/12/2012

Atendidos

Desatendidos

31/12/2013

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS CANTABRIA/ MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%

10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

CANTABRIA

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en CANTABRIA (jun 2008-dic 2015) 12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

Crecimiento neto por tipo de atención CANTABRIA Total = 520 atenciones

PECEF

PE A P

(últimos 12 meses)

400 351 300

271

200

100

43 0

0

0 -1

-3 -100 -141 -200

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

CANTABRIA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

Ayuda domicilio 6,4% Centro día 11,0%

PECEF 54,0%

Residencia 28,5%

PECEF

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Cantabria =

146.774.030,19 € Distribución gasto público SAAD 2015

Distribución gasto total neto SAAD 2015

total AGE; 18.200.476,05 € ; 15%

copago 16,3%

total AGE 12,4%

Total CA; 104.695.425,60 € ; 85%

Total CA 71,3%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

5.637.616,00 €

2.529.559,88 €

8.167.175,88 €

2013

5.637.616,00 €

3.137.716,01 €

8.775.332,01 €

2014

5.637.616,00 €

2.348.428,64 €

7.986.044,64 €

2015

5.637.616,00 €

2.366.061,89 €

8.003.677,89 €

TOTAL

22.550.464,00 €

10.381.766,41 €

32.932.230,41 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15% . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 16 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 16,9 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público anual promedio por dependiente atendido CANTABRIA €9.000

€8.000

8.401 € 7.687 €

7.518 € 7.437 € 7.199 € 7.028 €

€7.000

7.281 € 7.029 € 6.811 € 6.643 €

7.667 € 6.978 €

7.905 € 6.956 €

€6.000 €5.000

€4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante CANTABRIA 200,00 €

179,95 €

176,04 €

180,00 €

184,30 €

182,71 €

162,56 € 151,88 €

160,00 € 140,00 €

114,18 €

111,54 €

120,00 €

113,97 €

108,18 €

113,15 €

109,60 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

61,05 €

60,00 € 40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 3.000

2.746

100

2.772

2.689

90

2.500

2.239

80

2.077

2.027

70

2.000 1.648

60

1.500

50 40

1.000

30

500

23

20

19

19

2009

2010

2011

2012

22

22

23

2013

2014

2015

20 10

0

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 50 45 40 35 30 25 20 15 10

31,7

37,4

35,7

2011

2012

43,7

45,8

46,0

2013

2014

2015

24,7

5 2009

2010


SAAD CASTILLA Y LEÓN Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CASTILLA Y LEÓN Solicitudes a 01/01/2015

109.060

Solicitudes a 31/12/2015

111.890

dif anual (nº)

2.830

dif anual (%)

2,59%

Personas valoradas a 01/01/2015

104.522

Personas valoradas a 31/12/2015

105.835

dif anual (nº)

1.313

dif anual (%)

1,26%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

62.601

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

81.610

dif anual (nº)

19.009

dif anual (%)

30,37%

Personas atendidas a 01/01/2015

62.047

Personas atendidas a 31/12/2015

73.546

dif anual (nº)

11.499

dif anual (%)

18,53%

Servicios a 01/01/2015

47.487

Servicios a 31/12/2015

61.226

dif anual (nº)

13.739

dif anual (%)

28,93%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

21.893

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

21.043

dif anual (nº)

-850

dif anual (%)

-3,88%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Castilla y León partía de una situación de atención plena por lo que ha sido capaz de absorber la atención de buena parte de las personas con grado I de forma muy rápida. Su lista de espera ya está por debajo del 10%. - La generación de empleos por millón de gasto público (50), es la más alta de España y una tasa de retorno del 40,4% (por cada 100 euros de gasto público se recuperan 40 euros en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). Esto se debe, entre otros factores, al impulso de la atención vinculada (incrementada en cuantía en la medida en que se ha rebajado la PECEF) y a basar la atención en los servicios.


CASTILLA Y LEÓN Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Castilla y León, diciembre 2011 diciembre 2015) 120.000

5.953 80.000

60.000

6.055

4.538

5.717

5.699

100.000

24.225

22.789

17.035

20.351

10.077

17.104

17.612

19.132

5.584

2.697

1.046

554

60.493

60.650

61.827

62.047

14.169

8.064

40.000

73.546

20.000

0 31/12/2011

Atendidos

31/12/2012

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS CASTILLA Y LEÓN / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene.-09

jul.-09

ene.-10

jul.-10

ene.-11

jul.-11

ene.-12

jul.-12

CASTILLA Y LEÓN

ene.-13

ESPAÑA

jul.-13

ene.-14

jul.-14

ene.-15

jul.-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en Castilla y León (jun 2008-dic 2015) 30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PEVS

PECEF

Crecimiento neto por tipo de atención C y L (últimos 12 meses) Total = 16.402 atenciones 9.000 7.734

8.000 7.000 6.000

5.000 4.000

3.513 2.603

3.000 1.844

1.797

2.000 1.000

76 0

-315

-1.000

-850

-2.000

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

CASTILLA Y LEÓN distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día PE A P 0,3%

PECEF 27,5%

Residencia

PEVS

PECEF

Ayuda domicilio 24,0%

Centro día 10,5%

PEVS 28,4%

Residencia 9,4%

PE A P

∆ PE CEF

∆ PE AP

PE A P


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Castilla y León =

512.896.054,69 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 19%

total AGE; 95.306.712,88 € ; 23%

total AGE 18%

Total CA 63%

Total CA; 321.386.806,2 1 € ; 77%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

22.535.200,00 €

6.706.450,00 €

29.241.650,00 €

2013

22.535.200,00 €

10.869.373,97 €

33.404.573,97 €

2014

22.535.200,00 €

11.658.149,07 €

34.193.349,07 €

2015

22.535.200,00 €

12.389.872,67 €

34.925.072,67 €

TOTAL

90.140.800,00 €

41.623.845,72 €

131.764.645,72 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares de más del 20% en el caso Castilla y León. Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 59,4 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 72,3 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público anual promedio por habitante CASTILLA Y LEÓN 160,00 € 144,97 €

148,00 € 140,12 €

140,00 € 117,21 €

120,00 €

114,18 €

113,97 €

138,64 €

108,18 €

143,28 €

109,60 €

113,15 €

94,39 €

100,00 € 82,27 €

80,00 € 61,05 €

60,00 € 40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público promedio por dependiente atendido CASTILLA Y LEÓN €10.000 8.752 €

€9.000

7.687 €

€8.000 €7.000

7.518 € 7.437 € 6.964 € 6.814 €

7.029 €

6.978 €

6.811 €

6.956 €

6.244 € 5.864 €

€6.000

5.729 €

5.517 €

€5.000 €4.000

€3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 25.000

100 90

20.651

20.000

80 14.741

15.000

15.377

16.660

16.034

70

60

11.478

50 50

8.692

10.000

37

36

34

35

40

41

39

30

5.000

20 10

0

2009

2010

2011

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2012

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SAAD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 180 160 140 120 100 80

144,4

60 40

163,4

162,5

161,5

168,4

2012

2013

2014

2015

113,3 86,3

20 2009

2010

2011


SAAD CASTILLA-LA MANCHA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CASTILLA-LA MANCHA Solicitudes a 01/01/2015

84.650

Solicitudes a 31/12/2015

84.774

dif anual (nº)

124

dif anual (%)

0,15%

Personas valoradas a 01/01/2015

80.473

Personas valoradas a 31/12/2015

80.273

dif anual (nº)

-200

dif anual (%)

-0,25%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

43.882

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

63.613

dif anual (nº)

19.731

dif anual (%)

44,96%

Personas atendidas a 01/01/2015

36.322

Personas atendidas a 31/12/2015

36.796

dif anual (nº)

474

dif anual (%)

1,30%

Servicios a 01/01/2015

26.557

Servicios a 31/12/2015

29.484

dif anual (nº)

2.927

dif anual (%)

11,02%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

19.348

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

15.565

dif anual (nº)

-3.783

dif anual (%)

-19,55%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Castilla – La Mancha ha cambiado la tendencia negativa de los últimos años. - Su lista de espera es la tercera mayor de España está en el 42,2%.Tardará mucho tiempo para poder regularizar la situación. - Su inversión pública es de 135,39 € por habitante muy por encima de la media nacional situada en 113,15€ - La generación de empleos por millón de gasto público (31), y un retorno de 124,4 M.€ (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). - El recorte acumulado de los últimos cuatro años del Gobierno Central ha supuesto un quebranto económico para Castilla-La Mancha de 99, 8 millones de euros.


CASTILLA - LA MANCHA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Castilla -La Mancha, diciembre 2011 - diciembre 2015) 100.000 90.000 80.000

4.585

3.965

15.424

5.117

15.819

17.504

70.000

4.177

4.501

17.184

16.660

14.860 60.000

18.680 19.172

50.000

17.305

12.674

40.000

19.407

10.766

7.560

36.294

36.322

26.817

30.000 20.000

38.876

37.957

36.796

10.000 0 31/12/2011

Atendidos

31/12/2012

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS CASTILLA - LA MANCHA / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0%

20,0% 10,0%

0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

jul-12

CASTILLA -LA MANCHA

ene-13

jul-13

ESPAÑA

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en CASTILLA - LA MANCHA (jun 2008-dic 2015) 30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

PE A P

Crecimiento neto por tipo de atención C - LM (últimos 12 meses) Total = 482 atenciones 2.000 1.358

1.181

1.000

743

707

393 0 0 -117 -1.000

-2.000

-3.000

-4.000

-3.783

-5.000

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

CASTILLA LA MANCHA distribución PIAS 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

Ayuda domicilio 20,5% PE C E F 39,1% Centro día 6,4%

PE VS 7,7%

Residencia 26,3%

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Castilla-La Mancha = 391.563.850,90 € Distribución gasto público SAAD 2015

Distribución gasto total neto SAAD 2015

copago 18,2%

total AGE; 57.847.452 ,85 € ; 18%

total AGE 14,8%

Total CA; 262.603.26 1,25 € ; 82%

Total CA 67,1%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

16.891.887,00 €

8.732.283,23 €

25.624.170,23 €

2013

16.891.887,00 €

8.171.001,15 €

25.062.888,15 €

2014

16.891.887,00 €

7.858.842,59 €

24.750.729,59 €

2015

16.891.887,00 €

7.520.168,87 €

24.412.055,87 €

TOTAL

67.567.548,00 €

32.282.295,84 €

99.849.843,84 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15%Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 45,6 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 54,2millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido CASTILLA-LM €10.000 €9.000 €8.000

8.930 € 7.687 €

€7.000

7.952 € 7.767 € 7.664 € € 7.528 € 7.518 € 7.6457.437 € 7.374 € 7.029 € 6.978 € 6.956 € 6.811 €

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante CASTILLA -LM 160,00 € 143,33 € 135,11 €

140,00 €

132,38 €

131,74 €

135,39 €

122,17 € 114,18 €

120,00 €

108,18 €

113,15 €

109,60 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

113,97 €

78,07 € 61,05 €

60,00 € 40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 12.000

100 90

9.863

10.000 8.000

80

8.721

8.247

8.068

70

7.403

7.152

60 6.000

50

4.918

40 4.000

30 27

2.000

25

25

22

31

28

26

20 10

0

2009

2010

2011

2012

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SAAD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 140 120 100 80

60

87,4

40 20

102,7

100,8

108,4

114,9

2011

2012

2013

2014

124,4

57,7

2009

2010

2015


SAAD CATALUNYA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CATALUNYA Solicitudes a 01/01/2015

273.535

Solicitudes a 31/12/2015

281.036

dif anual (nº)

7.501

dif anual (%)

2,74%

Personas valoradas a 01/01/2015

266.000

Personas valoradas a 31/12/2015

265.412

dif anual (nº)

-588

dif anual (%)

-0,22%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

145.690

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

207.721

dif anual (nº)

62.031

dif anual (%)

42,58%

Personas atendidas a 01/01/2015

125.821

Personas atendidas a 31/12/2015

126.450

dif anual (nº)

629

dif anual (%)

0,50%

Servicios a 01/01/2015

73.064

Servicios a 31/12/2015

92.368

dif anual (nº)

19.304

dif anual (%)

26,42%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

90.486

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

86.909

dif anual (nº)

-3.577

dif anual (%)

-3,95%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - El sistema de la dependencia en Catalunya está paralizado desde julio de 2012 de hecho tiene los mismos beneficiarios actualmente que en esa fecha. - El quebranto económico para las arcas de la Generalitat por los recortes del Gobierno de España es de 303,5 millones de euros. - La generación de empleos por millón de gasto público (27,2), inferior a la media española por el sobredimensionamiento de la prestación de cuidadores familiares (68,7% la segunda más alta de España)). Y los retornos económicos son de 297,5 millones de euros (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…).


CATALUÑA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Cataluña, diciembre 2011 diciembre 2015) 300.000

20.990

250.000

7.541

6.750

43.500

49.204

33.077

200.000

42.988

60.188

7.535

15.624

51.098

57.691

64.876 69.212

81.271 150.000

32.678

61.502

20.077 19.869

100.000

50.000

118.359

135.797

139.391

31/12/2012

31/12/2013

126.450

125.821

0 31/12/2011

Atendidos

Desatendidos

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS CATALUÑA / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%

10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

CATALUÑA

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en CATALUÑA (jun 2008-dic 2015) 120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

Crecimiento neto por tipo de atención Cataluña Total = 14.484 atenciones

PE C E F

PE A P

(últimos 12 meses)

10.000 8.298 8.000 6.000 4.466

4.295 4.000

1.438

2.000 809 0

-2 -2.000

-1.243

-4.000

-3.577

-6.000

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

CATALUÑA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

Ayuda domicilio 13,5% Centro día 8,1%

PE C E F 53,2%

Residencia 17,7%

PE VS 7,5%

∆ PE VS

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Catalunya =

1.358.090.632,00 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 18,4%

total AGE; 210.888.882,76 € ; 19%

total AGE 15,5%

Total CA; 897.625.367,76 € ; 81%

Total CA 66,1%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

48.194.978,00 €

31.660.612,33 €

79.855.590,33 €

2013

48.194.978,00 €

27.561.138,28 €

75.756.116,28 €

2014

48.194.978,00 €

24.118.567,17 €

72.313.545,17 €

2015

48.194.978,00 €

27.415.554,76 €

75.610.532,76 €

TOTAL

192.779.912,00 €

110.755.872,54 €

303.535.784,54 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15 % . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 182,5 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 121,1 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido CATALUÑA €9.000 €8.000

7.687 € 7.644 7.518 € € 7.238 €

6.703 €

€7.000

7.573 €

7.437 € 7.029 €

6.190 €

6.978 €

6.811 € 6.349 € 6.241 €

6.956 €

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante CATALUÑA 140,00 €

128,45 € 114,18 € 113,97 €113,09 € 111,79 € 109,60 € 108,40 € 108,18 € 103,49 € 98,89 € 94,39 €

120,00 € 100,00 €

113,15 €

80,00 € 60,00 €

61,05 € 52,22 €

40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 35.000

100 30.108

30.000 24.462

25.000

21.240 18.676

20.000

80 22.844

70 60

18.567

50

13.496

15.000

40 30

10.000

31

5.000

22

21

23

25

2010

2011

2012

2013

20

27

24

10

0

2009

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€

Millones

90

350 300

250 200 150

295,7

100 50

184,8

185,0

195,3

2010

2011

2012

222,2

233,9

2013

2014

96,7

2009

2015


SAAD C. VALENCIANA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN C. VALENCIANA Solicitudes a 01/01/2015

95.831

Solicitudes a 31/12/2015

107.000

dif anual (nº)

11.169

dif anual (%)

11,65%

Personas valoradas a 01/01/2015

92.349

Personas valoradas a 31/12/2015

87.153

dif anual (nº)

-5.196

dif anual (%)

-5,63%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

54.212

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

67.601

dif anual (nº)

13.389

dif anual (%)

24,70%

Personas atendidas a 01/01/2015

41.809

Personas atendidas a 31/12/2015

43.239

dif anual (nº)

1.430

dif anual (%)

3,42%

Servicios a 01/01/2015

26.869

Servicios a 31/12/2015

27.370

dif anual (nº)

501

dif anual (%)

1,86%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

21.518

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

21.211

dif anual (nº)

-307

dif anual (%)

-1,46%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - La Comunidad Valenciana es la que peores datos ha presentado en todos los indicadores oficiales de gestión. En este periodo aunque sigue siendo la Comunidad peor valorada, se evidencia un cambio de tendencia en algunos indicadores, aunque la nefasta gestión y falta de inversión durante estos nueve años lastra claramente las posibilidades reales de atención del sistema en la Comunitat Valenciana. - El quebranto económico acumulado para las arcas autonómicas de esta comunidad durante la última legislatura del Gobierno de España ha sido de 117,4 M € - La generación de empleos por millón de gasto público (22,6),en el último año se han generado 1.100 empleos directos nuevos y el retorno de 92,5 millones de euros (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…)


COMUNIDAD VALENCIANA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

200.000 180.000 160.000 140.000

120.000 100.000 80.000 60.000

40.000 20.000 0

+ Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Comunidad Valenciana, diciembre 2011 - diciembre 2015) 120.000 1.240

100.000

2.700

17.282

457

80.000

19.754

16.188

19.552 16.863

60.000

19.847

3.482

20.805

14.401

19.466 18.383

29.754 21.334

18.213

41.802

41.752

24.362 12.403

40.000

20.000

43.762

43.239

41.809

0 31/12/2011

Atendidos

31/12/2012

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

31/12/2015

No dependientes

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS VALENCIA / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

VALENCIA

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en VALENCIA (jun 2008-dic 2015) 30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Centro día

Residencia

PE VS

Crecimiento neto por tipo de atención Valencia Total = 175 atenciones

PE C E F

(últimos 12 meses)

1.500 970

939

924

1.000 500 0

0

0 -19

-307

-500 -1.000 -1.500

-2.000 -2.500

-2.332

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

VALENCIA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio PE A P 0,0%

Centro día

Residencia PE VS Prom aut y prev 0,5%

Teleasist 12,1%

PE C E F 43,4%

Centro día 12,5%

Residencia 21,9%

PE VS 9,5%

PE C E F

PE A P

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en C. Valenciana =

411.207.975,00 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 17,4%

total AGE; 63.525.472 ,97 € ; 19%

total AGE 15,4%

Total CA; 276.133.51 7,93 € ; 81%

Total CA 67,2%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

20.721.873,00 €

10.627.544,36 €

31.349.417,36 €

2013

20.721.873,00 €

7.794.533,76 €

28.516.406,76 €

2014

20.721.873,00 €

7.834.483,63 €

28.556.356,63 €

2015

20.721.873,00 €

8.258.311,49 €

28.980.184,49 €

TOTAL

82.887.492,00 €

34.514.873,23 €

117.402.365,23 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares de más del 15%. Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 45,8 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 71,6 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido C.VALENCIANA €14.000 12.246 €

€12.000 9.927 €

€10.000

8.565 €

€8.000

7.687 €

7.518 €

7.437 €

8.065 €

7.863 €

7.029 €

€ € € 7.106 6.956 € 6.811 € 7.012 6.978

€6.000 €4.000 €2.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante C.VALENCIANA 120,00 €

114,18 €

113,97 € 108,18 €

100,00 €

109,60 €

113,15 €

94,39 €

80,00 €

71,77 € 61,05 €

64,20 €

68,83 €

62,21 €

60,00 €

57,93 €

59,33 €

44,17 €

40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 10.000

100 8.457

9.000

8.532

8.790

8.566 7.789

8.000

90

7.725

80

7.000

70 5.694

6.000

60

5.000

50

4.000

40

3.000

30

2.000 1.000

23

23

2009

2010

20

21

21

23

2011

2012

2013

2014

20

26

10

0

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

120 100 80 60 40

100,9

106,8

105,9

99,9

2010

2011

2012

2013

92,0

92,5

2014

2015

72,6

20 2009


SAAD EXTREMADURA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN EXTREMADURA Solicitudes a 01/01/2015

48.254

Solicitudes a 31/12/2015

51.391

dif anual (nº)

3.137

dif anual (%)

6,5%

Personas valoradas a 01/01/2015

45.328

Personas valoradas a 31/12/2015

46.770

dif anual (nº)

1.442

dif anual (%)

3,18%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

24.372

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

34.286

dif anual (nº)

9.914

dif anual (%)

40,68%

Personas atendidas a 01/01/2015

21.697

Personas atendidas a 31/12/2015

22.242

dif anual (nº)

545

dif anual (%)

2,51%

Servicios a 01/01/2015

15.585

Servicios a 31/12/2015

16.593

dif anual (nº)

1.008

dif anual (%)

6,07%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

7.691

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

7.309

dif anual (nº)

-382

dif anual (%)

-5,23%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Su lista de espera está en 35,1 % del total de personas en situación de dependencia. - La opción ha sido la Prestación Vinculada en detrimento de los cuidados familiares con el peligro de caer en el “cheque servicio” adjudicando a los usuarios (además del descuento por copago) el sobrecoste del servicio contratado si no se intervienen los precios. - Mantiene el grave lastre del escaso desarrollo de una red pública de servicios sociales coordinada (local-autonómica) y presenta una utilización mínima de los servicios de proximidad - La generación de empleos por millón de gasto público (42), es la segunda más alta de España y ha creado 400 nuevos empleos directos en el último año. Y un retorno de 44,2 millones de euros (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…) -


EXTREMADURA Solicitantes acumulados 3,5% población CA

Personas con derecho reconocido Dictámenes realizados

Personas atendidas

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Extremadura, diciembre 2011 diciembre 2015) 60.000

50.000

4.621

2.510

2.106

2.926

9.986

10.487

10.949

12.484

5.995

8.051

9.513

10.007

12.044

8.889

7.549

4.274

2.675

18.593

19.223

20.860

21.697

5.128 40.000 6.538

30.000

20.000

10.000

22.242

0 31/12/2011

31/12/2012

Atendidos

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS EXTREMADURA / MEDIA ESTATAL 100,0%

90,0% 80,0% 70,0% 60,0%

50,0% 40,0% 30,0%

20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

jul-12

EXTREMADURA

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en EXTREMADURA (jun 2008-dic 2015) 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

Crecimiento neto por tipo de atención Extremadura Total = 530 atenciones

PE VS

PE C E F

(últimos 12 meses)

1.400 1.197

1.200 1.000 800

600 400 200

91 0

0 -200

-96

-29

-61

-190 -400

-382

-600

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

EXTREMADURA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

Ayuda domicilio 2,4% Centro día 6,2%

PE C E F 32,3%

Residencia 17,9%

PE VS 41,2%

PE C E F

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Extremadura =

181.803.466,89 € Distribución gasto público SAAD 2015

Distribución gasto total neto SAAD 2015 copago 17,1%

total AGE; 37.505.733 € ; 27%

total AGE 19,6%

Total CA 63,3%

Total CA; 99.455.117 € ; 73%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO 2012 2013 2014 2015 TOTAL

13% Nivel MÍNIMO

8.482.178,00 €

TOTAL quebranto

4.734.319,94 €

13.216.497,94 €

8.482.178,00 €

4.928.274,52 €

13.410.452,52 €

8.482.178,00 €

4.806.929,20 €

13.289.107,20 €

8.482.178,00 €

4.638.420,23 €

13.120.598,23 €

33.928.712,00 €

19.107.943,89 €

53.036.655,89 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15% . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 15,4 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 37,7millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido EXTREMADURA €10.000

9.275 €

€9.000 €8.000

7.687 €

7.518 € 6.989 €

€7.000

7.437 € 6.339 €

€6.000

7.029 € 5.957 €

6.811 € 5.995 €

6.978 € 6.097 €

6.956 € 6.068 €

€5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000

€2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante EXTREMADURA 140,00 € 119,99 € 117,01 € 114,18 € 113,97 € 113,15 € 109,60 € 108,18 € 107,93 € 104,68 € 101,96 €

120,00 €

96,2594,39 € €

100,00 € 80,00 € 62,2161,05 € €

60,00 € 40,00 € 20,00 €

- € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 7.000

100

6.292 5.896

6.000

90

5.377

5.000

4.242

80

4.509

4.248

70 60

4.000 3.135

50

3.000

40 41

2.000

35

35

32

42

40

39

30 20

1.000

10

0

2009

2010

2011

2012

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2013

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

50

45 40 35 30 25 20 15

10

31,5

33,5

33,7

2010

2011

2012

38,0

42,5

44,2

2014

2015

22,8

5 2009

2013


SAAD GALICIA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN GALICIA Solicitudes a 01/01/2015

81.101

Solicitudes a 31/12/2015

79.244

dif anual (nº)

-1.857

dif anual (%)

-2,29%

Personas valoradas a 01/01/2015

79.262

Personas valoradas a 31/12/2015

76.654

dif anual (nº)

-2.608

dif anual (%)

-3,29%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

53.881

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

65.495

dif anual (nº)

11.614

dif anual (%)

21,55%

Personas atendidas a 01/01/2015

39.004

Personas atendidas a 31/12/2015

41.823

dif anual (nº)

2.819

dif anual (%)

7,23%

Servicios a 01/01/2015

30.506

Servicios a 31/12/2015

32.673

dif anual (nº)

2.167

dif anual (%)

7,1%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

10.865

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

10.989

dif anual (nº)

124

dif anual (%)

1,14%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: -

-

La lista de espera está por encima del 36%. Es cierto que ha optado por la prestación de servicios (ayuda a domicilio en el último año) en detrimento de las prestaciones por cuidados familiares pero eso dificulta un mayor ritmo lo que genera bajas de personas con derecho de las que seguramente un buen número fallece sin atención. El gasto por habitante 91,4 € al año está muy por debajo de la media (113€) El quebranto económico para Xunta de Galicia por los recortes de esta legislatura del Gobierno Central en Dependencia han supuesto recibir 107,4 M.€ menos. La generación de empleos por millón de gasto público (40), es la tercera mas alta de España y el retorno económico es de 88,9 m. € (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). Esto se debe, entre otros factores, al impulso de la atención vinculada y a basar la atención en los servicios.


GALICIA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

10.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Galicia, diciembre 2011 diciembre 2015) 100.000 90.000 3.835

9.828

80.000 70.000

1.764

8.852

8.189

1.839

9.969

11.159

13.415

8.432

0

13.832

14.904

60.000 50.000

2.590

10.477

23.672 27.977

22.916

18.106

14.877

35.199

38.080

38.729

39.004

41.823

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

40.000 30.000 20.000 10.000 0

Atendidos

Desatendidos

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS GALICIA / MEDIA ESTATAL 100,0%

90,0% 80,0% 70,0% 60,0%

50,0% 40,0% 30,0%

20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

GALICIA

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en GALICIA (jun 2008-dic 2015) 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

Crecimiento neto por tipo de atención Galicia Total = 3.704 atenciones

PE C E F

PE A P

(últimos 12 meses)

1.600 1.413

1.400 1.233 1.200

1.000 800 600

442

381

400

330 124

200

5 0 -200

-224 -400

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

GALICIA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

PE A P 0,2%

PE C E F 26,2% Ayuda domicilio 29,4%

PE VS 11,5% Centro día 14,6% Residencia 18,2%

PE A P

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 349.588.153,86 €

Coste global estimado del SAAD en Galicia = Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 17,9%

total AGE; 73.257.699,75 € ; 26%

total AGE 21,0%

Total CA 61,2%

Total CA; 213.843.242,8 4 € ; 74%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

17.630.023,00 €

10.261.916,35 €

27.891.939,35 €

2013

17.630.023,00 €

8.723.844,74 €

26.353.867,74 €

2014

17.630.023,00 €

8.419.754,37 €

26.049.777,37 €

2015

17.630.023,00 €

9.523.500,97 €

27.153.523,97 €

TOTAL

70.520.092,00 €

36.929.016,42 €

107.449.108,42 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15% . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 23 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 84,4 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido GALICIA €9.000 €8.000 €7.000

7.687 € 6.459 €

7.518 €

6.143 €

7.437 € 6.423 €

7.029 € 6.978 € 6.956 € 6.811 € 6.701 € 6.516 € 6.444 € 6.345 €

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante GALICIA 120,00 €

114,18 €

113,97 € 108,18 €

100,00 €

94,39 € 88,75 €

91,92 €

109,60 €

113,15 €

91,42 €

88,71 €

75,48 €

80,00 € 68,17 €

60,00 €

61,05 € 57,77 €

40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 14.000

100

12.000 10.344

10.867

10.602

90

11.454

80

10.000

70

8.235

60

8.000

50

5.794

6.000

4.928

40

4.000

36

34 27

40

39

36

30 20

27

2.000

10

0

2009

2010

2011

2012

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

100 90 80 70

60 50

80,4

40

85,1

88,9

2013

2014

2015

59,8

30 20

87,5

38,5

47,7

10 2009

2010

2011

2012


SAAD MADRID (Comunidad de) Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN MADRID (Comunidad de) Solicitudes a 01/01/2015

181.626

Solicitudes a 31/12/2015

179.352

dif anual (nº)

-2.274

dif anual (%)

-1,25%

Personas valoradas a 01/01/2015

179.419

Personas valoradas a 31/12/2015

177.048

dif anual (nº)

-2.371

dif anual (%)

-1,32%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

95.518

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

128.481

dif anual (nº)

32.963

dif anual (%)

34,51%

Personas atendidas a 01/01/2015

90.038

Personas atendidas a 31/12/2015

101.304

dif anual (nº)

11.266

dif anual (%)

12,51%

Servicios a 01/01/2015

83.260

Servicios a 31/12/2015

96.314

dif anual (nº)

13.054

dif anual (%)

15,68%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

28.937

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

27.022

dif anual (nº)

-1.915

dif anual (%)

-6,62%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: -

-

-

El gobierno de la Comunidad de Madrid por primera vez desde que se elabora el Dictamen, hace nueve años, aprueba la Escala de Valoración. Madrid modificó su estrategia ya en 2013 y ha mantenido las pautas de mejora en muchos sentidos durante el último año. Ha sido capaz de absorber la atención de buena parte de las personas con grado I de forma muy rápida. Su lista de espera es del 21,2%. aunque cabe destacar que en el caso de Madrid la demanda de valoraciones y servicios se sitúa muy por debajo de la media esperable. Tanto los recortes de la AGE -185 millones de euros de quebranto económico- como el sistema de financiación fueron especialmente perjudiciales para esta Comunidad Autónoma por infrafinanciación y para las personas dependientes dados los elevados precios de mercado de los servicios en la misma.

- La generación de empleos por millón de gasto público (34) y el retorno económico se cifra en 263,8 millones de euros (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…).


COMUNIDAD DE MADRID Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

Personas atendidas

3,5% población CA

Dictámenes realizados

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Madrid, diciembre 2011 diciembre 2015) 200.000 2.207

2.304

49.926

48.567

29.482

33.975

27.177

10.455

5.480

89.098

90.038

31/12/2013

31/12/2014

180.000

2.956

7.147 160.000 6.447

43.564

39.056

140.000 33.507 120.000

25.894 100.000

13.771

16.750

19.689

79.745

79.441

31/12/2011

31/12/2012

80.000 60.000 40.000

101.304

20.000 0

Atendidos

Desatendidos

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS MADRID / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

MADRID

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en MADRID (jun 2008-dic 2015) 35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

Crecimiento neto por tipo de atención Madrid Total = 12.841 atenciones 8.000

PE C E F

PE A P

(últimos 12 meses)

7.254

6.000 4.278 4.000

2.000

1.596

1.326

580 20 0

-298 -2.000

-1.915

-4.000

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

MADRID distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE C E F 27,4%

PE VS

Ayuda domicilio 24,2%

Centro día 14,3%

PE VS 11,4%

Residencia 22,7%

PE C E F

∆ PE VS

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Comunidad de Madrid =

1.024.179.710,67 €

Distribución gasto público SAAD 2015

Distribución gasto total neto SAAD 2015

copago 19,9%

total AGE; 161.292.872,2 3 € ; 20%

total AGE 15,7% Total CA 64,3%

Total CA; 658.845.953,2 3 € ; 80%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

27.073.197,00 €

18.457.038,42 €

45.530.235,42 €

2013

27.073.197,00 €

18.623.091,63 €

45.696.288,63 €

2014

27.073.197,00 €

18.750.047,66 €

45.823.244,66 €

2015

27.073.197,00 €

20.968.073,39 €

48.041.270,39 €

TOTAL

108.292.788,00 €

76.798.251,11 €

185.091.039,11 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15 % . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 47,6 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 137,5 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido MADRID €18.000 16.826 € €16.000 €14.000

12.715 €

€12.000 €10.000 €8.000

9.137 € 7.687 €

7.518 €

7.437 €

8.085 € 7.751 € 7.645 € 7.338 6.978 € 7.029 € € 6.956 € 6.811 €

€6.000 €4.000 €2.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante MADRID 120,00 €

114,18 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

99,43 €

113,97 €

100,21 €

113,15 € 109,60 €110,85 € 108,18 € 100,88 € 96,40 €

71,36 € 61,05 €

60,00 € 46,67 €

40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 30.000

100

27.372

25.000

22.360

22.633

23.260

90

24.607

80

70

20.000

60

16.040

15.000

50 40

9.484

10.000

29

5.000

31

31

30

33

33

32

30

20 10

0

2009

2010

2011

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2012

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Millones

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) M€ 300

250 200 150 100 50

236,1

237,6

227,9

235,7

2011

2012

2013

2014

263,8

172,3

114,0

2009

2010

2015


SAAD MURCIA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN MURCIA Solicitudes a 01/01/2015

54.662

Solicitudes a 31/12/2015

45.057

dif anual (nº)

-9.605

dif anual (%)

-17,57%

Personas valoradas a 01/01/2015

53.959

Personas valoradas a 31/12/2015

44.086

dif anual (nº)

-9.873

dif anual (%)

-18,30%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

39.076

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

39.962

dif anual (nº)

886

dif anual (%)

2,27%

Personas atendidas a 01/01/2015

27.029

Personas atendidas a 31/12/2015

27.485

dif anual (nº)

459

dif anual (%)

1,70%

Servicios a 01/01/2015

12.703

Servicios a 31/12/2015

12.660

dif anual (nº)

-43

dif anual (%)

-0,34%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

18.671

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

18.678

dif anual (nº)

7

dif anual (%)

0,04%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: -

-

Los datos existentes en el SISAAD no presentan coherencia por lo que cualquier análisis debe ser tomado con cautela. En un año presenta una pérdida del 18% de solicitudes y dictámenes, habiendo incorporado a los dependientes grado I solo suben un 2% las personas que tienen derecho y el año pasado perdió un 26% de personas con derecho a atención aunque mantiene el nº de atendidos. O existían expedientes no depurados (duplicados) o se ha producido gran número de fallecimientos en espera o ambas razones unidas. Sigue siendo mayoritaria la prestación económica por cuidados (69%) y la capacidad de esta Comunidad Autónoma (4 últimos años) no consigue superar la atención a 27.000 personas. La generación de empleos por millón de gasto público (19,7), es la segunda más baja de España y un retorno de 39 M € (en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…).

- Es la Comunidad donde más aporta el gobierno central el 32% de la financiación pública.


MURCIA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Murcia, diciembre 2011 diciembre 2015) 90.000 80.000 70.000

18.892

60.000

4.220

50.000

3.379

6.661

40.000

7.187

10.705

30.000

703 5.137

9.409

10.502

1.399 4.349

9.746

971 4.124

12.047

12.477

18.076

8.906

20.000

27.616

25.890

27.951

27.029

27.485

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

10.000

0

Atendidos

Desatendidos

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS MURCIA / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0%

80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0%

30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

MURCIA

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en MURCIA (jun 2008-dic 2015) 25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

Crecimiento neto por tipo de atención Murcia Total = 262 atenciones

PE VS

PE C E F

(último 12 meses)

400

300

298

286

200

100

50 7

0

∆ PE CEF

∆ PE AP

0

-100

-94

-200

-100

-185

-300

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

MURCIA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

Centro día 11,9%

Residencia 12,7%

PE VS 5,5% PE C E F 69,4%

Ayuda domicilio 0,5%


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Murcia =

185.575.520,29 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 12,9%

total AGE; 51.099.745,43 € ; 32% total AGE 27,5%

Total CA 59,6%

Total CA; 110.538.968,8 0 € ; 68%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

9.832.844,00 €

7.038.617,13 €

16.871.461,13 €

2013

9.832.844,00 €

6.518.283,98 €

16.351.127,98 €

2014

9.832.844,00 €

6.945.309,81 €

16.778.153,81 €

2015

9.832.844,00 €

6.642.966,91 €

16.475.810,91 €

TOTAL

39.331.376,00 €

27.145.177,83 €

66.476.553,83 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15% . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 38,8 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 27,6 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido MURCIA €9.000 €8.000

7.687 €

7.518 €

7.437 € 7.029 €

€7.000

6.811 €

€6.000 €5.000

4.939 €

5.093 €

5.221 €

6.978 €

5.250 € 4.900 €

6.956 €

5.236 €

4.840 €

€4.000 €3.000

€2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante MURCIA 120,00 €

114,18 €

113,97 € 108,18 €

100,00 €

94,39 € 92,56 €

109,60 €

94,48 €

113,15 €

95,84 €

89,04 € 84,33 €

80,00 € 66,35 € 61,05 €

60,00 €

40,00 € 27,63 €

20,00 €

- € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 3.325

3.500

100

3.190

3.134

90

3.000

80

2.500 2.090

70

2.193

60

1.859

2.000

50 1.500

40

1.000

30

728

20

23

500

16

17

2009

2010

14

15

2011

2012

20

20

2014

2015

10

0

EMPLEOS VINCULADOS (esc. Izda.)

2013

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

40 35 30 25 20 15 10

21,6

22,9

25,2

2011

2012

2013

28,9

34,0

12,8

5

3,7 2009

2010

2014

2015


SAAD NAVARRA C. FORAL Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN NAVARRA C.FORAL Solicitudes a 01/01/2015

17.104

Solicitudes a 31/12/2015

17.457

dif anual (nº)

353

dif anual (%)

2,06%

Personas valoradas a 01/01/2015

16.730

Personas valoradas a 31/12/2015

17.036

dif anual (nº)

306

dif anual (%)

1,83%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

9.167

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

13.406

dif anual (nº)

4.239

dif anual (%)

46,24%

Personas atendidas a 01/01/2015

8.454

Personas atendidas a 31/12/2015

9.038

dif anual (nº)

584

dif anual (%)

6,91%

Servicios a 01/01/2015

4.590

Servicios a 31/12/2015

4.873

dif anual (nº)

283

dif anual (%)

6,17%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

5.302

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

5.689

dif anual (nº)

387

dif anual (%)

7,3%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Navarra mantiene los niveles de atención mejorando atenciones con servicios y con aumento del 7% de nº atendidos. - Sigue teniendo exceso de prestaciones económicas por cuidados familiares frente a servicios aunque ha incrementado atención residencial. - A pesar de su bajo volumen de gestión su lista de espera afecta a uno de cada tres dependientes que se les ha reconocido el derecho. - La generación de empleos por millón de gasto público (26), y los retornos económicos ascendieron a 16,5 millones de euros que se recuperan en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…


COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 25.000

Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Navarra, diciembre 2011 diciembre 2015) 20.000 18.000

543

16.000

2.916

492

573

421

374

3.037

3.664

3.535

3.630

4.293

4.048

4.028

4.368

1.086

914

713

8.126

8.410

8.454

14.000 3.804 12.000 10.000

2.655

8.000 6.000

8.131

4.000

9.038

2.000 0 31/12/2011

31/12/2012

Atendidos

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS NAVARRA / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0%

10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

NAVARRA

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en NAVARRA (jun 2008-dic 2015) 7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

PE A P

Crecimiento neto por tipo de atención Navarra (últimos 12 meses) Total = 757 atenciones 450 387

400 350 300 250 200 143

150

100

87

85

50

33

18

4

0

0

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

NAVARRA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

Ayuda domicilio 5,9%

PE VS

PE C E F

Centro día 2,9%

Residencia 20,2%

PE C E F 59,3% PE VS 11,7%

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA = Distribución gasto total neto SAAD 2015

76.554.887,24 €

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 16,6%

total AGE; 11.336.635,31 € ; 18% total AGE 14,8%

Total CA; 52.482.247,94 € ; 82%

Total CA 68,6%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

- €

1.491.328,97 €

1.491.328,97 €

2013

- €

1.502.080,58 €

1.502.080,58 €

2014

- €

1.588.512,25 €

1.588.512,25 €

2015

- €

1.473.762,59 €

1.473.762,59 €

TOTAL

- €

6.055.684,38 €

6.055.684,38 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15% . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 10,4 millones, lo que arrojaría un impacto de +4,3 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido NAVARRA €9.000 €8.000

7.687 €

7.518 €

7.437 € 7.029 €

€7.000 €6.000

6.439 € 5.925 €

6.098 €

6.323 €

6.978 € 6.956 € 6.811 € 6.598 € 6.529 € 6.423 €

€5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013

ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante NAVARRA 120,00 €

114,18 €

113,97 € 108,18 €

100,00 €

113,15 €

94,39 € 84,87 €

80,00 €

109,60 €

84,53 €

84,47 €

86,69 €

83,71 €

79,08 €

75,39 € 61,05 €

60,00 €

40,00 €

20,00 €

- € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 1.800 1.600

100

1.684

1.593

1.507

1.491

1.480

90

1.383

1.400

80

1.167

1.200

70 60

1.000

50

800

40

600

30

400

26

22

200

22

24

2011

2012

20

26

26

24

10

0

2009

2010

EMPLEOS VINCULADOS

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

18 16 14 12 10 8 6 4

9,9

11,5

13,4

14,0

2011

2012

15,2

15,5

2013

2014

16,5

2 -

2009

2010

2015


SAAD PAIS VASCO Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN PAIS VASCO Solicitudes a 01/01/2015

90.041

Solicitudes a 31/12/2015

92.676

dif anual (nº)

2.635

dif anual (%)

2,93%

Personas valoradas a 01/01/2015

87.499

Personas valoradas a 31/12/2015

92.676

dif anual (nº)

5.177

dif anual (%)

5,92%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

46.260

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

69.643

dif anual (nº)

23.383

dif anual (%)

50,55%

Personas atendidas a 01/01/2015

41.049

Personas atendidas a 31/12/2015

51.044

dif anual (nº)

9.995

dif anual (%)

24,34%

Servicios a 01/01/2015

24.124

Servicios a 31/12/2015

31.365

dif anual (nº)

7.241

dif anual (%)

30,01%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

23.808

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

26.793

dif anual (nº)

2.985

dif anual (%)

12,54%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Todos los parámetros de gestión presentan datos positivos en el último año. Ha incrementado personas atendidas en más de un 24% (mejor dato de España). - Incrementó sensiblemente atenciones residenciales (1.973) y el Servicio de Ayuda a Domicilio (2.098) y Asistentes personales (1.459) lo que ha contribuido a generar casi 4.000 empleos nuevos en 2015. Sigue potenciando la fórmula del asistente personal. - Tiene excesivas PECEF el 46% - Su lista de espera está en el 27%. - La generación de empleos por millón de gasto público es de 31 y el retorno económico supone 125 millones euros (cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…).


PAÍS VASCO Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000

40.000 30.000 20.000 10.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (País Vasco, diciembre 2011 diciembre 2015) 100.000 90.000 80.000

3.421

70.000

15.186

4.984

19.921

18.914

17.770

60.000

3.112

2.542

2.552

17.533

12.385

19.626

22.325

5.293

5.211

42.080

41.049

18.599

14.707 50.000

7.843 8.401

40.000 30.000 20.000

51.044

43.821

38.004

10.000 0 31/12/2011

31/12/2012

Atendidos

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS PAÍS VASCO / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0%

50,0% 40,0% 30,0% 20,0%

10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

PAÍS VASCO

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en PAÍS VASCO (jun 2008-dic 2015) 30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

Crecimiento neto por tipo de atención País Vasco Total = 10.230 atenciones

PE C E F

PE A P

(últimos 12 meses)

3.500 2.985

3.000

2.500 2.098

1.973

2.000

1.459

1.500 1.037 1.000

397

500

277

4

0

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

PAÍS VASCO distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

PE A P 5,2% Ayuda domicilio 12,0%

Centro día 11,6%

PE C E F 46,3%

Residencia 21,9%

PE VS 3,1%

PE A P

∆ PE VS

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 525.955.330,88 €

Coste global estimado del SAAD en Pais Vasco = Distribución gasto total neto SAAD 2015

Distribución gasto público SAAD 2015

copago 16,6%

total AGE; 62.512.776,81 € ; 14%

total AGE 11,9%

Total CA 71,5%

Total CA; 376.019.377,9 0 € ; 86%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO 2012 2013 2014 2015 TOTAL

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

- €

11.960.780,00 €

11.960.780,00 €

- €

10.255.934,78 €

10.255.934,78 €

- €

7.106.264,01 €

7.106.264,01 €

- €

8.126.660,98 €

8.126.660,98 €

- €

37.449.639,77 €

37.449.639,77 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15%. Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 45,92millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 8,47 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO: Gasto público promedio por dependiente atendido PAÍS VASCO €12.000 €10.000

9.530 €

8.599 €

€8.000

7.687 €

€ 7.518 € 7.683 7.437 € 7.629 € 7.029 €

8.057 € 6.811 €

8.497 € 6.978 €

8.325 € 6.956 €

€6.000 €4.000

€2.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante PAÍS VASCO 200,00 € 174,27 €

180,00 € 159,76 €

160,00 € 140,00 €

130,54 €

144,55 €

136,37 €

149,44 € 140,46 €

114,18 €

120,00 €

113,97 €

113,15 €

109,60 €

108,18 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

61,05 €

60,00 € 40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 16.000

100 13.716

14.000

90 80

12.000

10.391

10.000

8.802 7.893

8.000

7.907

70

10.204

8.714

60 50 40

6.000

30

4.000 25

2.000

28

25

25

24

31

20

25

10

0

2009

2010

2011

EMPLEOS VINCULADOS

2012

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

140 120 100 80 60

40

92,6

92,4

94,4

92,7

2009

2010

2011

2012

103,4

112,4

124,3

20 2013

2014

2015


SAAD LA RIOJA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN LA RIOJA Solicitudes a 01/01/2015

14.160

Solicitudes a 31/12/2015

14.547

dif anual (nº)

387

dif anual (%)

2,73%

Personas valoradas a 01/01/2015

14.140

Personas valoradas a 31/12/2015

14.536

dif anual (nº)

396

dif anual (%)

2,80%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

6.932

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

10.162

dif anual (nº)

3.230

dif anual (%)

46,60%

Personas atendidas a 01/01/2015

6.320

Personas atendidas a 31/12/2015

6.743

dif anual (nº)

423

dif anual (%)

6,69%

Servicios a 01/01/2015

5.845

Servicios a 31/12/2015

6.289

dif anual (nº)

444

dif anual (%)

7,60%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

3.196

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

2.714

dif anual (nº)

-482

dif anual (%)

-15,08%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Ha cambiado la tendencia y los parámetros de gestión presentan datos positivos en el último año. - La Rioja tiene una lista de espera de 3.419 lo que representa uno de cada tres dependientes que tienen derecho a ser atendidos se encuentra en el “limbo de la dependencia”. - La generación de empleos por millón de gasto público (36), lo que supone que se han creado 150 empleos nuevos en este último año y el retorno es de 15,5 Millones de euros (cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…). Esto se debe, entre otros factores, a basar la atención en los servicios.


LA RIOJA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

16.000 14.000

12.000 10.000 8.000 6.000

4.000 2.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (La Rioja, diciembre 2011 diciembre 2015) 16.000

14.000

3

0

3.740

3.074

12.000

10.000

2.003

8.000

1.275

2

20

4.153

4.214

11

4.374

2.736 2.827

556

3.419

2.994

525

612

6.000

4.000

7.675

7.376

6.788

6.743

6.320

2.000

0 31/12/2011

Atendidos

31/12/2012

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS LA RIOJA / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0%

70,0% 60,0% 50,0%

40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

LA RIOJA

jul-12

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en LA RIOJA (jun 2008-dicv 2015) 6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

Crecimiento neto por tipo de atención La Rioja Total = 178 atenciones

PE VS

PE C E F

(últimos 12 meses)

300 216 200

148 103

114

94

100

0 0 -15 -100

-200 -300 -400 -500

-482

-600

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

LA RIOJA distribución PIAS a 31 de diciembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE C E F 35,0%

PE VS

Ayuda domicilio 27,4%

Centro día 11,5% PE VS 8,0% Residencia 18,0%

PE C E F

∆ PE VS

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en La Rioja =

64.761.916,52 € Distribución gasto público SAAD 2015

Distribución gasto total neto SAAD 2015

total AGE; 9.206.109,37 € ; 17%

copago 18,4%

total AGE 14,2% Total CA 67,4%

Total CA; 43.619.748,61 € ; 83%

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: Nivel ACORDADO

13% Nivel MÍNIMO

TOTAL quebranto

2012

3.525.556,00 €

1.744.655,94 €

5.270.211,94 €

2013

3.525.556,00 €

1.383.137,21 €

4.908.693,21 €

2014

3.525.556,00 €

1.316.357,01 €

4.841.913,01 €

2015

3.525.556,00 €

1.196.794,22 €

4.722.350,22 €

TOTAL

14.102.224,00 €

5.640.944,38 €

19.743.168,38 €

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías prestaciones económicas que perciben las personas con cuidados familiares del 15% . Esto habría supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 6,9 millones, lo que arrojaría un impacto negativo de 12,9 millones de euros.

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO:

Gasto público promedio por dependiente atendido LA RIOJA €9.000 €8.000

8.300 € 7.687 € 7.501 €7.518 € 7.494 € 7.437 €

€7.000

7.142 €6.978 € 7.273 €6.956 € 7.107 €7.029 € 7.061 € 6.811 €

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013 ESPAÑA

2014

2015


Gasto público anual promedio por habitante LA RIOJA 200,00 €

180,84 €

180,00 €

166,85 €

158,36 €

160,00 €

153,68 €

144,79 €

144,96 €

140,00 € 120,00 €

114,18 €

105,07 €

113,97 €

108,18 €

113,15 €

109,60 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

61,05 €

60,00 €

40,00 € 20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013

2014

2015

ESPAÑA

EMPLEO GENERADO Y RETORNOS: Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 1.884

2.000 1.698

1.800

1.760

1.752

100

1.760

1.730

90

1.600

80

1.400

70

1.281

1.200

60

1.000

50

800

40

600

34

30

400

27

30

36

33

30

28

20

200

10

0

2009

2010

2011

2012

EMPLEOS VINCULADOS

2013

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

18 16 14 12 10

8 6 4

16,3

15,6

15,2

14,9

15,4

2011

2012

2013

2014

2015

13,6 9,8

2 2009

2010


SAAD CEUTA Y MELILLA Evolución anual de los datos básicos de gestión del SAAD. Se ha considerado el intervalo que va desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

ATENDIDOS CON P.E CUIDADOS FAMILIARES

SERVICIOS* ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS CON DERECHO

PERSONAS VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CEUTA Y MELILLA Solicitudes a 01/01/2015

4.008

Solicitudes a 31/12/2015

4.032

dif anual (nº)

24

dif anual (%)

0,60%

Personas valoradas a 01/01/2015

3.784

Personas valoradas a 31/12/2015

3.879

dif anual (nº)

95

dif anual (%)

2,51%

Personas con derecho a prestación a 01/01/2015

1.987

Personas con derecho a prestación a 31/12/2015

2.658

dif anual (nº)

671

dif anual (%)

33,77%

Personas atendidas a 01/01/2015

1.899

Personas atendidas a 31/12/2015

2.348

dif anual (nº)

449

dif anual (%)

23,64%

Servicios a 01/01/2015

977

Servicios a 31/12/2015

1.301

dif anual (nº)

324

dif anual (%)

33,16%

Reciben P.E. por cuidado familiar a 01/01/2015

1.212

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2015

1.380

dif anual (nº)

168

dif anual (%)

13,86%

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención.

A DESTACAR: - Dadas las dimensiones de las Ciudades Autónomas y considerando que el sistema depende directamente del IMSERSO en estos territorios, tiene mayor significado los resultados de los indicadores y sobre todo que suspenda con 3,2 en la aplicación de la Escala de Valoración. Se evidencia mejores datos globales de gestión en 2015. - Son los territorios donde mayor rigor se aplica el baremo, casi uno de cada tres valorados no obtiene grado (31,5%) cuando la media española es del 21,5%. - Adolece de falta de servicios o –dicho de otra forma- más del 60% de las personas reciben como atención una prestación económica por cuidados en el entorno. - La generación de empleos por millón de gasto público (32) y un retorno de más de 2 millones de euros en cotizaciones, IRPF, IVA, impuesto de sociedades, etc…


CEUTA Y MELILLA Solicitantes acumulados

Personas con derecho reconocido

3,5% población CA

Dictámenes realizados

Personas atendidas

7.000 6.000

5.000 4.000 3.000 2.000

1.000 0

Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Ceuta y Melilla, diciembre 2011 diciembre 2015) 4.500 4.000

143

224

153

137

1.074

1.140

1.126

1.221

498

604

654

671

184

138

89

88

1.937

1.924

1.909

1.899

194

3.500

938

3.000

0

2.500 2.000

310

1.500

2.348 1.000 500

0 31/12/2011

31/12/2012

Atendidos

Desatendidos

31/12/2013

31/12/2014

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2015

Ptes de valoración

EVOL % DESATENDIDOS CEUTA Y MELILLA / MEDIA ESTATAL 100,0% 90,0% 80,0%

70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

jul-12

CEUTA Y MELILLA

ene-13

ESPAÑA

jul-13

ene-14

jul-14

ene-15

jul-15


Evolución PIAS por tipo de servicio/prestación en CEUTA Y MELILLA (jun 2008-nov 2015) 1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Prom aut y prev

Teleasist

Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

Crecimiento neto por tipo de atención Ceuta y Melilla Total = 620 atenciones 180

PE VS

PE C E F

(últimos 12 meses)

168

160

140

129

128

120

106

100

80 63 60 40 24 20 2

0

0

∆Prevención

∆Teleasist

∆ Ayuda domicilio

∆ Centro de ∆ Residencias día

∆ PE VS

CEUTA Y MELILLA distribución PIAS a 30 de noviembre de 2015 Ayuda domicilio

Centro día

Residencia

PE VS

PE C E F

Ayuda domicilio 27,2%

Centro día 3,2%

PE C E F 60,0%

Residencia 9,3%

PE VS 0,3%

∆ PE CEF

∆ PE AP


FINANCIACIÓN DEL SISTEMA 2015 Coste global estimado del SAAD en Ceuta y Melilla =

12.031.464,32 €

Distribución gasto total neto SAAD 2015

copago; 1.424.834 € ; 12%

total AGE; 10.545.334 € ; 88%

GASTO POR HABITANTE Y GASTO POR DEPENDIENTE ATENDIDO:

Gasto público promedio por dependiente atendido CEUTA Y MELILLA €9.000 €8.000

7.687 €

7.518 €

7.437 €

7.029 €

€6.000

5.446 €

5.437 €

5.212 €

€5.000

4.762 €

6.978 €

6.811 €

€7.000

4.786 €

4.353 €

6.956 €

4.411 €

€4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/DEP

2013

2014

2015

ESPAÑA

Gasto público anual promedio por habitante CEUTA Y MELILLA 114,18 €

120,00 €

61,05 €

60,00 €

40,00 €

108,18 €

109,60 €

113,15 €

94,39 €

100,00 € 80,00 €

113,97 €

54,22 €

61,27 €

57,24 €

54,66 €

49,04 €

53,18 €

39,65 €

20,00 € - € 2009

2010

2011

2012

GASTO PÚBLICO/HAB

2013 ESPAÑA

2014

2015


EMPLEO GENERADO Y RETORNOS:

Estimación empleos directos asociados al SAAD y empleos por millón de euros de gasto público 333

350

100 90

300 243

250 200

257

243

80

251

70 60

176

50

146

150

40

100

30

32

50

22

22

23

24

2011

2012

2013

18

20

26

10

0

2009

2010

EMPLEOS VINCULADOS

2014

2015

Empleos por millón de € de gasto público (esc. dcha.)

Retornos estimados por el SADD (Seguridad Social, IRPF, IVA...) Millones

M€

2,50

2,00

1,50

1,00

2,0

2,0

2,0

1,9

2011

2012

2013

2014

2,1

1,5 0,50

1,0

2009

2010

2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.