17 minute read

REGNSKAP

Next Article
ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING

Regnskap 2019

Morselskap Konsern 2018 2019 Tall i mill. kr. Note 2019 2018

2 849,4 2 854,3

Salgsinntekter og andre driftsinntekter

1 3 264,2 3 256,9

2 128,9 2 103,4 318,5 323,2 47,2 69,7 279,6 287,5

75,2 70,5

Varekostnad Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader

Driftsresultat

0,7 0,0 75,9 70,5

1,1 1,2 0,0 0,2 4,5 1,5 4,5 0,0 8,2 8,1 1,6 2,1 0,1 0,0 0,2 -7,3

76,1 63,2 11,6 10,5 64,5 52,7

27,0 20,0 37,5 32,7

64,5 52,7

Gevinst ved avgang anleggsmidler Resultat før finans

Inntekt på investering i datterselskap Resultat fra investering i tilknyttede selskap Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Andre nedskrivninger Resultat av finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat/Resultat før min.int

Anvendelse av årsresultatet: Kjøpsutbytte til medlemmer Annen egenkapital

Sum anvendelse

7 2 354,4 2 378,6 2 382,4 371,6 3 84,7 60,9 2 350,1 346,6

92,6 99,2

0,5 0,7 93,1 99,9

1,2 3,4 8,0 4,7 15,4 8,1 25,6 15,1 14,5 5,9 5 0,0 6,0 -15,5 -10,8

77,6 89,1 13 9,0 14,3 68,6 74,8

4 20,0 27,0 4 48,6 47,8

68,6 74,8

Majoritetens andel av resultat Minoritetens andel av resultat

69,1 76,3 -0,5 -1,5

Morselskap Konsern 31.12.2018 31.12.2019 Eiendeler Note 31.12.2019 31.12.2018 Anleggsmidler

339,7 342,6 279,2 261,7 22,2 28,3 641,1 632,6

162,1 162,1 0,2 0,2 0,4 0,4 13,0 18,5 175,7 181,2

816,8 813,8

514,9 554,7

336,0 318,6 1,3 1,5 337,3 320,1

18,4 19,0

870,6 893,8

1 687,4 1 707,6

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner og lastebiler Sum varige driftsmidler

3,8 538,7 540,0 3,8 290,8 309,7 3,8 35,2 22,5 864,7 872,2

Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5 0,0 0,0 Investeringer i tilknyttet selskap 5 32,5 31,3 Investeringer i aksjer og andeler 6 39,8 39,3 Utlån og langsiktige fordringer 9,1 21,2 13,0 Sum finansielle anleggsmidler 93,5 83,6

Sum anleggsmidler

958,2 955,8

Omløpsmidler Varer

Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

7,8 627,9 576,0

8,10 385,9 404,4 10 5,8 4,3 391,7 408,7

11 50,3 50,2

1 069,9 1 034,9

2 028,1 1 990,7

Sveinung Svebestad Styrets leder

Marianne Nordhus Nestleder

Tarald Magne Oma

Anna Henriette V. Eikje Mari Eidså Roar Lima Grødeland

Morselskap Konsern 31.12.2018 31.12.2019 Egenkapital og gjeld Note 31.12.2019 31.12.2018

4,3 4,4 4,3 4,4

Innskutt egenkapital Andelskapital medlemmer Sum innskutt egenkapital

0,0 0,0 699,4 731,9 699,4 731,9

703,7 736,3

12,6 10,9 12,6 10,9

232,7 216,3 8,0 8,0 240,7 224,3

253,3 235,2

41,6 93,8 244,9 242,6 3,5 12,1 85,3 65,0 27,0 20,0 328,1 302,6 730,4 736,1

983,7 971,3

1 687,4 1 707,6

Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Fond Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld

Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kjøpsutbytte til medlemmer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

4 4,4 4,3 4,4 4,3

4 -1,5 0,2 4 733,4 685,9 731,9 686,1

736,3 690,4

13 9,3 15,1 9,3 15,1

8 314,1 336,5 8,0 8,0 322,1 344,5

331,4 359,6

8,11 244,2 186,4 10 290,0 295,6 13 14,7 8,6 69,5 90,0 21,2 28,0 320,8 332,1 960,4 940,7

1 291,8 1 300,3

2 028,1 1 990,7

Stavanger 19. februar 2020

Per Harald Vabø Frank Solheim Adm. dir. Øk. dir.

NOTER TIL REGNSKAPET Generelt om regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er medtatt etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap er medtatt etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp.

Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid.

Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen.

Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varelager Lagerbeholdningene av råvarer er vurdert til laveste verdi av historisk innkjøpspris og virkelig verdi etter FIFO-prinsippet. Egenproduserte varer er vurdert til variabel tilvirkningskost, med påslag for indirekte produksjonskostnader. Innkjøpte handelsvarer er vurdert til laveste verdi av historisk innkjøpspris og virkelig verdi. Lagerbeholdningene er justert for ukurans.

Andre omløpsmidler Andre omløpsmidler er oppført til den laveste av historisk innkjøpspris og virkelig verdi. Kundefordringer er nedskrevet med risiko for tap.

Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Gjeld og fordringer i utenlandsk valuta er omregnet til kurs pr. 31.12.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler er oppført til historisk kostpris der lineære avskrivninger er trukket fra. Avskrivningene er beregnet med bakgrunn i driftsmidlenes antatte levetid. Ordinære avskrivninger er belastet driftsresultatet.

Pensjonsytelser Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning og er tilsluttet AFP-ordningen. Det vises til note 2. Pensjonskostnadene er beregnet i samsvar med ”Norsk RegnskapsStandard” for pensjonskostnader.

Aksjer Aksjer klassifisert som anleggsmidler er oppført til kostpris, med mindre forhold som ikke antas å være forbigående krever en nedskrivning.

Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende.

Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Skatt Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger.

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

Tall i mill. kr. Kraftfôr Råvarer Gjødsel Såvarer Maskinvarer Diverse varer Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Gevinst salg anleggsmidler Sum Morselskap Konsern 2019 2018 2019 2018 1 463,1 1 490,3 1 463,1 1 490,3 21,4 48,2 178,8 209,2 176,1 166,5 178,5 170,7 34,7 34,5 34,7 34,5 955,1 920,4 955,1 920,4 76,8 73,8 320,5 321,7 127,1 115,7 133,5 110,1 2 854,3 2 849,4 3 264,2 3 256,9 0,0 0,7 0,5 0,7 2 854,3 2 850,1 3 264,7 3 257,6

2. Lønn og pensjon, ytelser til ledende personer etc.

Tall i mill. kr. Lønn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Morselskap Konsern 2019 2018 2019 2018 256,7 253,3 303,6 292,2 38,5 38,5 44,6 44,1 15,4 14,7 16,7 16,6 2,4 2,0 6,7 4,6 10,2 10,0 10,8 14,1 323,2 318,5 382,4 371,6

Antall årsverk pr. 31.12.

402 406 490 492

Administrerende direktør har fått lønnsgodtgjørelse på kr 1 839 111. I tillegg til dette har han fri bil og fri telefon. Administrerende direktør har rett til å gå over på avtalefestet pensjonsordning etter fylte 64 år. Ytelsen vilvære 70% av pensjonsgrunnlaget. Administrerende direktør har rett til 12 måneders lønn dersom han blir oppsagt av styret. Premie til OTP for daglig leder utgjør kr 130 857.

Styret har fått styrehonorar på kr 700 000.

Revisjonshonorar Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon 373 381 711 785 Andre attestasjonstjenester 36 950 79 400 Skatterådgivning Assistanse årsregnskap og ligningspapir 63 653 183 757 Andre tjenester utenfor revisjon Sum honorarer 473 984 974 942

Pensjoner og pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter loven om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Tall i mill. kr

Ansk.kost 01.01 Tilgang Avgang Ansk.kost 31.12 Akk. avskr. 31.12 Bokf.verdi 31.12 Årets avskrivning Årets nedskrivning Driftsløsøre, inventar og lignende Maskiner og anlegg Lastebiler Forretningsbygg Øvrige bygg Tomter Totalt 124,9 809,4 65,5 3,5 530,6 29,5 1 563,4 15,0 28,8 0,0 0,0 13,3 4,2 61,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,9 838,2 65,5 3,5 543,9 33,7 1 624,7 114,0 575,4 63,7 3,5 235,5 0,0 992,1 26,0 262,7 1,8 0,0 308,4 33,7 632,6 7,7 45,9 1,1 0,0 15,0 0,0 69,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Økonomisk levetid i antall år Prosentsats avskrivning

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

3-5 5-10 5 33 33 20%-30% 10-20% 20% 1-3% 1-5%

0,7 0,2 8,7

Konsern

Tall i mill. kr Goodwill Driftsløsøre, inventar ol. Maskiner og anlegg Lastebiler Forretningsbygg Øvrige bygg Tomter Totalt

Ansk.kost 01.01 Tilgang Avgang Ansk.kost 31.12 Akk. Avskr/Nedskr. 31.12 Bokf.verdi 31.12 Årets avskrivning Årets nedskrivninger

28,4 149,1 975,2 65,5 3,5 704,6 78,1 2 004,4 0,0 15,6 40,8 0,0 0,0 17,4 4,7 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 164,7 1 016,0 65,5 3,5 722,0 82,8 2 082,9 28,4 136,5 721,1 65,0 3,5 265,7 0,0 1 220,2 0,0 28,1 295,0 0,5 0,0 456,3 82,8 862,7 0,0 8,4 53,7 1,1 0,0 21,5 0,0 84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Økonomisk levetid i antall år Prosentsats avskrivning

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

5 3-5 5-10 5 33 33 20% 20%-30% 10-20% 20% 1-3% 1-5%

0,8 0,5 8,7

4. Egenkapital

Tall i mill. kr

Årets endring i egenkapital:

Egenkapital pr 31.12.18 Egenkapital pr 01.01.19

Kjøpsutbytte til medlemmer Endring andelskapital

Fra årets resultat Utdeling til minoritet Omregningsdifferanse

Egenkapital 31.12.19 Andelskapital medlemmer Morselskap Konsern Annen egenkapital Sum Andelskapital medlemmer Minoritetsinteresser Annen egenkapital Sum

4,3 699,4 703,7 4,3 0,2 685,9 690,4 4,3 699,4 703,7 4,3 0,2 685,9 690,4

-20,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,1

52,7 52,7 -0,5 69,1 68,6 0,0 -1,2 -1,2 -1,6 -1,6

4,4 731,9 736,3 4,4 -1,5 733,4 736,3

5. Datterselskap og tilknyttede selskap i konsernet Felleskjøpet Rogaland Agder SA er morselskapet i konsernet. Konsernet eier et underkonsern; Felleskjøpet AS. Det er ikke utarbeidet et eget konsernregnskap for Felleskjøpet AS. Felleskjøpet AS er 100% eid av Felleskjøpet Rogaland Agder SA, slik at alle indirekte eierandeler i underkonsernet tilsvarer underkonsernets mor, Felleskjøpet AS’, eierandeler.

Datterselskap Tall i mill kr

Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor

Eierandel Andel av stemmeberettiget kapital Felleskjøpet AS Vekstmiljø AS Norsk Naturgjødsel AS Flintegaten Eiendom AS Marinpet AS AM Nutrition AS Hillevåg Næringspark AS FKRA Eiendom AS Fish4- dogs Ltd GBT AS 20.02.06 03.07.03 26.10.07 15.11.16 09.12.99 15.12.04 14.06.10 22.03.10 2005-2015 09.12.15 Stavanger direkte eid Sandnes direkte eid Klepp indirekte eid Stavanger indirekte eid Stavanger indirekte eid Stavanger indirekte eid Stavanger indirekte eid Stavanger indirekte eid Birmingham indirekte eid Stavanger indirekte eid 100 % 50,2 % 99,8 % 100 % 100 % 100% 100,0 % 100,0 % 95,0 % 100,0 % 100 % 50,2 % 99,8 % 100 % 100 % 100% 100,0 % 100,0 % 95,0 % 100,0 %

Egenkapital pr. 31.12. Resultat i 2019 Bokført verdi i eierselskapet

Mottatt konsernbidrag/utbytte i 2019

176,5 7,9 24,4 2,5 19,6 40,4 46,9 14,7 15,2 0,1 15,4 2,4 -1,4 0,3 -4,3 14,6 1,4 0,9 -1,7 -0,1 159,1 2,9 20,9 23,0 19,6 44,4 42,6 17,6 0,6 2,9

21,4 0,0 2,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Tilknyttede selskap

Direkte eid Eid via Felleskjøpet AS Tall i 1000 kr Formelle opplysninger Bondevennen SA Felleskjøpet Fôrutvikling AS Fjordkjøkken AS Biogass Konsortium AS Anskaffelsestidspunkt 27.08.93 08.03.12 14.12.15 15.01.15 Forretningskontor Stavanger Trondheim Hå Stavanger Eierandel 33,3 % 34 % 20 % 22 % Andel av stemmeberettiget kapital 33,3 % 34 % 20 % 22 % Egenkapital pr. 31.12.2019 6 753 17 109 141 848 -140 Resultat i 2019 1 000 122 22 000 -1 219 Bokført verdi i morselskapet 225 25 18 200 1

Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet (i anskaffelsesåret) Anskaffelseskost Andel balanseført EK på anskaffelsestidspunkt Goodwill på anskaffelsestidspunktet

225 25 18 200 660 225 0 20 440 660 0 0 0 0

Bokført verdi i konsernregnskapet 01.01 herav uavskrevet goodwill + tilgang goodwill nyemisjon +/- andel årets resultat - avskrevet goodwill +/- eliminering av interngevinster +/-justeringer fra tidligere år +/- innbetalt/tilbakebetalt EK i perioden Bokført verdi i konsernregnskapet 31.12

1 990 2 640 26 887 1 0 0 0 0 0 0 4 400 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 600 0 1 990 2 640 28 687 1 13

Nordic Garden AS Prima Protein AS Norwegian Cargoservey AS Andre aksjer og andeler Pollinering AS Investering China Sum aksjer og andeler Eierandel Pålydende verdi Bokført verdi 10,5% 1 500 1 500 15 000 15 000 8,0% 120 120 550 550 411 411 22 200 22 200 39 781 39 781

7. Varebeholdninger Tall i mill kr. Morselskap Konsern 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Råvarer 183,8 165,5 204,8 181,6 Handelsvarer 350,8 329,8 376,8 350,5 Ferdigvarer 20,1 19,6 46,3 43,9 Sum 554,7 514,9 627,9 576,0

8. Sikkerhetsstillelse gjeld Tall i mill kr. Morselskap Konsern 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Pantelån og annen langsiktig lånegjeld 216,3 232,7 314,1 336,5 Kassekreditt 93,8 41,6 244,2 186,4 Beløp som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt 0,0 0,0 0,0 0,0

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Morselskap Konsern Maskiner og driftsløsøre 632,6 862,7 Kundefordringer 318,6 385,9 Varebeholdning 554,7 627,9 Sum 1 505,9 1 876,5

9. Fordringer Balanseført verdi av fordringer som forfaller senere enn ett år: Tall i mill kr. Morselskap Konsern 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Traktorlån til kunder 17,2 11,9 17,2 11,9 Andre lån 1,0 0,7 3,7 0,7 Lån til Landbrukssenteret 0,3 0,4 0,3 0,4 Sum 18,5 13,0 21,2 13,0

10. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap Tall i mill kr. Fordringer Gjeld 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Vekstmiljø AS 1,2 1,1 0,0 0,0 GBT AS 0,3 0,1 0,0 0,0 Felleskjøpet AS 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 1,5 1,2 0,0 0,0

11. Kontanter, bank, postgiro Av totale bankinnskudd er kr 10,7 mill. bundet til skyldig skattetrekk. For konsernet er bankinnskudd på kr 11,8 mill bundet til skyldig skattetrekk.

Selskapet har en kassekredittgrense på kr 350 mill.

12. Garantiforpliktelser FKRA er medlem av driftskredittgarantiordningen for jordbruket. Det har ikke vært tap i denne sammenheng.

Felleskjøpet AS har pr. 31.12.2019 et trekk på kassekreditt på kr 40,8 mill. FKRA har kausjonert for dette trekket.

I posten annen kortsiktig gjeld inngår innlån fra medlemmer. Dette utgjør kr 213,1 mill og har en rente på 1,5%-2,3%. Selskapet har også følgende bankgarantier: Rogaland Fylkeskommune kr 0,7 mill

13. Behandling av skatt i regnskapet Tall i mill kr Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Avsatt kjøpsutbytte til medlemmer herav ikke fradragsberettiget Avgitt konsernbidrag SkatteFunn Nedskrivning av aksjer Regnskapsmessig gevinst aksjer Aksjeutbytte og gevinst avgang aksjer Endring midlertidige forskjeller* Grunnlag betalbar skatt Skatt 22%/23%

Betalbar skatt på årets resultat

Betalbar formuesskatt Betalbar skatt fra tidligere år Balanseført betalbar skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Formuesskatt Skatt på konsernbidrag For mye/lite betalt tidligere år Brutto endring utsatt skattefordel Endring utsatt skattefordel knyttet til implementering datter Årets totale skattekostnad

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Anleggsmidler Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessige avsetninger Fordringsreserver Varer Andre forskjeller Netto pensjonsforpliktelse Sum midlertidige forskjeller Framførbare underskudd Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel Grunnlag utsatt skatt / (skattefordel)

Utsatt skatt / (skattefordel) 22%/23% Bokført utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt / (skattefordel) Bokført utsatt skatt/skattefordel

Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 22%/23 % av resultat før skatt For mye betalt tidligere år Formuesskatt Effekt av forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel Avsatt kjøpsutbytte medlemmer Effekt av permanente forskjeller knyttet til aksjer Effekt av endring skattesats 22%/23% Effekt av permanente forskjeller Skattekostnad i henhold til resultatregnskap Morselskap Konsern 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 63,2 76,1 1,3 1,0 -20,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,4 -1,1 7,5 -37,2 50,6 11,7 11,1 2,7

11,1 2,7 13,7 7,8

1,0 0,8 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 3,5 14,7 8,6

11,1 2,7 13,7 7,8 1,0 0,8 1,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 8,0 -5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 11,6 9,0 14,3

89,5 84,1 105,1 98,3 28,0 34,9 28,4 34,9 -21,2 -19,4 -21,2 -19,4 -12,1 -8,9 -25,9 -10,0 -26,6 -25,5 -30,4 -26,8 0,0 0,0 -5,9 -0,5 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 49,6 57,2 42,1 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6 57,2 42,1 68,5

10,9 12,6 9,3 15,1 10,9 12,6 9,3 15,1

10,9 12,6 9,3 15,1 10,9 12,6 9,3 15,1

13,9 17,5 0,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,0 -4,4 -6,2 -0,3 0,0 0,0 -0,7 0,3 0,2 10,5 11,6

Morselskap Konsern 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018

76,1 63,2 -1,6 -3,5 -0,7 0,0 47,2 69,7 0,0 0,0 -25,7 -39,8 29,9 17,4 -65,1 -2,3 -5,9 -5,5 0,0 0,0 8,9 -46,2 63,1 53,0

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Betalt skatt for perioden Tap / gevinst ved salg av anleggsmidler og aksjer Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Inntektsføring fra tilknyttet selskap Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i utlån og mellomværende Endring pensjoner Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter

0,7 0,0 -244,0 -61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -243,3 -61,2

-15,1 -16,4 145,0 0,0 -32,0 -27,0 41,6 52,2 -15,0 0,0 124,5 8,8

-55,7 0,6

74,1 18,4

18,4 19,0

Kontantstøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og aksjer Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Tilbakebetaling av kapital fra datterselskaper/tilknyttet selskap Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av lån Utbetalt kjøpsutbytte (avsatt forrige år) Netto endring i kassekreditt Avgitt netto konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

77,6 89,1 -8,6 -9,4 0,0 -0,7 84,7 60,9 -1,2 -3,4 -51,9 -22,3 18,5 9,1 -5,6 -50,6 -8,2 -5,8 0,0 0,0 -34,9 12,1 70,4 79,0

0,0 0,7 -77,2 -264,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -22,4 -77,7 -285,8

-22,4 -18,8 0,0 165,0 -28,0 -33,0 57,8 34,4 0,0 0,0 7,4 147,6

0,1 -59,2

50,2 109,4

50,3 50,2

Årsmelding for Kontrollkomiteen FKRA 2019

Kontrollkomiteen har halde 5 møter sidan sist årsmøte. Vi har ført tilsyn ved verksemda til FKRA, med styrepapir og referat frå årsmøta. Vi har hatt møter med leiinga og tillitsvalde på alle plan i FKRA. I oktober var vi på tur rundt på avdelingane i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Vi har gjennom året blitt orientert om drifta i dotterselskapa til FKRA, spesielt F4D i Kina, pga. stort prosjekt.

Vi har hatt møte med revisor. Der har vi blitt informert om rekneskap og resultat, og meldinga frå revisor.

Kontrollkomiteen har gått igjennom årsmeldinga, årsrekneskap og melding frå revisor, og tilrår årsmøte å godkjenna desse.

Olav Bjarte Nese Torleif Stople Geir Apeland Leiar

This article is from: