Ocad 31052018

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Departamento Nacional de Planeaciรณn www.dnp.gov.co Villavicencio, 31 de mayo de 2018

1


1

Verificación de quórum. Villavicencio 31 de mayo de 2018

Gobernardor RESPECTIVO

8:00 am

OCAD MUNICIPAL

1

DELEGADO

GOBIERNO NACIONAL

ALCALDE DEL MUNICIPIO

La Secretaría Técnica la asumirá la secretaría de Planeación de la entidad territorial

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas

2


1

Verificación de quórum.

Cada nivel de gobierno tiene 1 voto.

Acacías Castilla la Nueva Granada

Las decisiones de Mínimo un miembro los OCAD se adopta de cada nivel de con mínimo 2 gobierno. votos.

Puerto Gaitán Puerto Lleras Puerto López

3


Acacías

Puerto Gaitán

Castilla la Nueva

Puerto Lleras

Granada

Puerto López 4


Acacías

5


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8.

Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad beneficiaria de recursos del SGR. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyecto para: A. Viabilización. B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes. C. Aprobación. D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría. Proposiciones y varios. Cierre


2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8.

Aprobación del orden del día. Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad beneficiaria de recursos del SGR. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyecto para: A. Viabilización. B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes. C. Aprobación. D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría. Proposiciones y varios. Cierre

7


3

Informe del estado de los proyectos aprobados

EN EJECUCIÓN

4 9

Terminados

Proyectos Cerrados

Proyectos

6 1

Proyectos En proceso de contratación

Total proyectos

20

Proyectos

Proyecto

8


4

fuente de financiaciรณn y rendimientos financieros

9


5

Presentaciรณn de indicadores de caja

10


6

Presentación del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) Ciudadela Verde en el Municipio de Acacías BPIN: 2018500060008 Valor total del Proyecto: $ 9.843.643.157,80 Cantidad de Beneficiarios: 180 HOGARES – 720 BENEFICIARIOS DIRECTOS ESTIMADOS

11


6.1

Presentación del Proyecto - Detalle

Proponente: Alcaldía Municipal de Acacias. Sector: Vivienda Ciudad y Territorio. Meta Plan de Desarrollo: Nº de subsidios para compra de vivienda

nueva asignados = 500.

Fase del Proyecto: Fase III. Plazo de Ejecución: 22 meses.

12


6.2

Presentaciรณn del Proyecto - Localizaciรณn

Acacias

13


6.3

Presentación del Proyecto - Detalle fuentes de financiación

Fuentes

Tipo de recurso

ASIGNACIONES DIRECTAS BIENIO 2017 2018 ASIGNACIONES DIRECTAS BIENIO 2019 2020 ASIGNACIONES DIRECTAS BIENIO 2019 2020 MUNICIPIO DE ACACÍAS INCENTIVO A LA PRODUCCION BIENIO 2017 - 2018 ASIGNACIONES ESPECIFICAS (FCR 40% ESPECÍFICAS - MAYOR RECAUDO BIENIO 2015-2016)

FAMILIAS BENEFICIARIAS

RECURSOS PROPIOS

Cronograma MGA

Valor

2017 – 2018

$ 1.671.264.079,00

2019

$ 1.656.820.888,00

2020

$ 374.389.087,19

2017 – 2018

$ 4.726.131.697,00

2017 – 2018

$ 245.037.406,61

2018

$ 1.170.000.000,00

14


6.4

Presentación del Proyecto - Objetivos

Objetivos Generales: Disminuir el numero de hogares con necesidades básicas insatisfechas en vivienda en el área urbana del Municipio de Acacías - Meta.

Objetivos Específicos: Mejorar las condiciones habitacionales de familias ubicadas en la zona urbana del Municipio de Acacías. Incrementar la oferta de VIP en condiciones técnicas y de localización adecuadas. Disminuir los índices de hacinamiento en los hogares del Municipio de Acacias a través de soluciones de Vivienda Nueva de Interés Prioritario.

• • •

15


6.5

Presentación del Proyecto - Justificación

Ante el evidente crecimiento poblacional, fruto del auge de la industria petrolera y la resultante demanda cuantitativa en el sector vivienda, expresada por el DANE de acuerdo a información de su CENSO 2005 en un 15,06% para el Municipio de Acacias; la administración Municipal en el marco de su Plan de Desarrollo “Para Vivir Bien” y atendiendo la prioridad en cuanto al cierre de brechas en el sector Vivienda,

adelanta la estructuración, formulación y tramite del presente proyecto de inversión, mediante el cual se adelantara la construcción de vivienda de interés prioritario, encaminada a la disminución de dicho déficit, a la disminución y cierre de brechas y al alcance de lo planteado en el plan de desarrollo.

16


6.6

Presentación del Proyecto - Solución propuesta Productos

Viviendas de Interés Prioritario urbanas construidas

Resultados

Impacto

180

180 hogares con un potencial estimado de 720 beneficiarios directos

VIP

17


6.7

Presentaciรณn del Proyecto - ANTES / DESPUร S

18


6.8

Presentación del Proyecto - APROBACIÓN

Se somete a consideración del OCAD el proyecto objeto de la presente para la: Viabilización. Priorización. Aprobación. Designación de la Entidad Pública propuesta para ser Ejecutora y la Instancia encargada de contratar la Interventoría.

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas 19


Proposiciones y Varios 7

20


8

CIERRE

21


Castilla la Nueva

22


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8. 9. 10. 11.

Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyectos para: A. Viabilización; B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes. C. Aprobación. D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría, cuando aplique. E. Solicitud de aprobación de vigencias futuras presupuestales o de ejecución para la recepción de bienes y servicio en posteriores bienalidades, cuando aplique. Presentación de solicitudes de ajustes a los proyectos de inversión. Ajustes entidad ejecutora. Presentación de solicitudes de liberaciones de recursos. Otras decisiones Proposiciones y varios. Cierre


2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8. 9. 10. 11.

Aprobación del orden del día. Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyectos para: A. Viabilización; B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes. C. Aprobación. D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría, cuando aplique. E. Solicitud de aprobación de vigencias futuras presupuestales o de ejecución para la recepción de bienes y servicio en posteriores bienalidades, cuando aplique. Presentación de solicitudes de ajustes a los proyectos de inversión. Ajustes entidad ejecutora. Presentación de solicitudes de liberaciones de recursos. Otras decisiones Proposiciones y varios. Cierre 24


3

Informe del estado de los proyectos aprobados EN EJECUCIÓN

16 22 5 1

Proyectos Cerrados

Para cierre

Sin contratar

Proyectos Terminados

Proyecto

Proyectos

Proyecto Liquidados

Proyectos En proceso de contratación

3 1 22 5

Proyectos Terminados No cerrados

Proyectos

Contrardos

46 5 2

Proyectos Terminados sin liquidar

Proyectos Desaprobados

Total proyectos

49

Proyectos

Proyectos

25


4

fuente de financiación y rendimientos financieros

ITEM

Total asignaciones asignacion directa Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET

Asignaciones Directas

rendim ientos directas

Cierre proyectos directas

Total Directas

INCENTIVO

40.531.225.122,89

Fondo de Com pensación Regional 40%

Cierre Proyectos Com pensaciòn

2.238.344.460,00

Total Fondo de Com pensacion

2.238.520.994,00

TOTALES 42.769.746.116,89

33.240.684.711,68

Liberaciones y Cierres Incentivo a la 0 producción Total aprobaciones 29.861.914.136,00 Saldo disponible a 3.378.770.575,68 la fecha de corte

3.927.693.151,21

0,00

3.362.847.260,00

176.534,00 4.090.860.665,00

4.090.860.665,00 32.047.638.511,00

0,00

0,00

29.861.914.136,00

2.185.724.375,00

3.927.693.151,21

3.362.847.260,00

10.669.310.986,89

1.905.136.290,00

2.238.344.460,00

176.534,00

2.238.520.994,00

14.812.968.270,89

26


4

fuente de financiaciรณn y rendimientos financieros DIFERENCIA REPORTE SICODIS Py 2016005500001 vivienda esp

$ 1.315.529.387,18 $ 235.148.350,00

Ajustes de proyectos Diferencia Rendimiento Financieros

$ -131.141.261,21

TOTAL

$ 1.419.536.475,97

27


5

Presentaci贸n de indicadores de caja

Municipio

Fuentes de Financiaci贸n

%de financiaci贸n del %de cumplimiento PBC Fuente de Informaci贸n Presupuesto

Directas

44%

124%

FCR40%

45%

113%

Castilla La Nueva

Tablero de control publicado en la pagina web del MHCP

28


6

Presentación del Proyecto

Nombre del proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce del cruce de carnicerías al cruce de barro blanco desde la abscisa K1 + 820 a la K2+560, en el municipio de Castilla La Nueva BPIN: 2018501500002 Valor total del Proyecto: $ 1.905.171.131 Cantidad de Beneficiarios: 2.965 personas

29


6.1

Presentación del Proyecto - Detalle

Proponente: Alcaldía Municipal de Castilla la Nueva - Meta. Sector: Transito y Transporte. Meta Plan de Desarrollo: Formular e implementar al 100% el Plan Vial y de Movilidad del Municipio. Fase del Proyecto: Fase III. Plazo de Ejecución Física: Cuatro (4) Meses. Plazo de Ejecución Física: Tres (3) Meses de etapa Pre-Contractual, Cuatro (4) Meses de ejecución y cuatro (4) meses para la liquidación.

30


6.2

Presentaciรณn del Proyecto - Localizaciรณn Inicio del proyecto

Lugar de intervenciรณn del proyecto de 740 ml

Castilla La Nueva

Fin del proyecto

31


6.3

Presentación del Proyecto - Detalle fuentes de financiación Costo Directo Obra

1.348.166.787

Costo obra

1.779.580.159 Costo total del proyecto

1.905.171.131

A.I.U. (32%)

431.413.372

Costo Interventoría

125.590.972

Fondos

Incentivo $ •1.905.171.131

Regalías $0

Otros $0 32


6.4

Presentación del Proyecto - Objetivos Objetivos Generales: Mejorar la intercomunicación terrestre entre el municipio de Castilla La Nueva.

Objetivos Específicos: Mejorar las vías secundarias. Mejorar obras hidráulicas. Realizar mantenimiento periódico de la vía a cargo de la entidad territorial.

• • •

33


6.5

Presentación del Proyecto - Justificación Este corredor vial comunica al municipio de Castilla la Nueva con los municipios de Acacias y San Carlos de Guaroa – Meta, su orden es de importancia SECUNDARIA, y se caracteriza por que uso principal es para el transporte de insumos y la producción de actividades agrícolas (palma) y pecuarias (ganadería y avícola). En consecuencia el transito que normalmente se moviliza por esta vía corresponde ha vehículos de carga pesada. Actualmente la vía se encuentran en base estabilizada de crudo de castilla, y debido a esto actualmente presenta fallas estructurales como ahuellamientos, baches, perdida de material, segregación en algunos sectores, grietas, hundimientos, entre otras.

Por esta razón se requiere recuperar el funcionamiento normal de la vía y facilitar la movilidad por este sector, disminuyendo los tiempos de viaje, evitando costos adicionales por daño a los automotores y por consiguiente mejorando las condiciones de vida de los beneficiarios directos. Se hace la aclaración que el tramo que se pretende intervenir es el más deteriorado y ha medida que el municipio cuente con recursos, lo que se pretende a futuro es recuperar todo el corredor vial para lo cual se realizo la consultoría. El municipio se encuentra en la necesidad de fortalecer su infraestructura vial, con la finalidad de cumplir con el Plan de Desarrollo “CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”.

34


6.6

Presentación del Proyecto - Solución propuesta Productos

Vía secundaria mejorada

Resultados

0.74 Km de vías

secundarias a través de Pavimento Flexible.

Impacto

Facilita el acceso y salida de vehículos de carga pesada para transporte de productos Agropecuarios. Aumenta la seguridad en los diferentes sectores rurales permitiendo un transito cómodo y evitando accidentes.

35


6.7

Presentaciรณn del Proyecto - ANTES / DESPUร S ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ESPESORES PULGADAS CENTIMETROS

D1 3,543 9,000

D2 5,906 15,000

D3 15,748 40,000

MDC M D C - 1 9 BASE GRANULAR SUB-BASE GRANULAR CBR SU B RASAN TE =

SN REAL

3,5

3,5

9,0 cm

BG - 38

15,0 cm

SBG - 50

40,0 cm

9,03

SN CALCULADO

64,0 cm

%

36


7

Presentación del Proyecto - APROBACIÓN

Se somete a consideración del OCAD el proyecto objeto de la presente para la: Viabilización. Priorización. Aprobación. Designación de la Entidad Pública propuesta para ser Ejecutora y la Instancia encargada de contratar la Interventoría.

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas 37


8

Proposiciones y varios.

38


9

CIERRE

39


6

Presentación del Proyecto

Nombre del proyecto: Mejoramiento del Polideportivo y Construcción de Obras Complementarias del Complejo Deportivo de la Vereda Violetas en el Municipio de Castilla La Nueva – Meta BPIN: 2018501500003 Valor total del Proyecto: $ 2.965.855.076 Cantidad de Beneficiarios: 921 personas

40


6.1

Presentación del Proyecto - Detalle

Proponente: Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva. Sector: Deporte y Recreación. Meta Plan de Desarrollo: 100% de la población escolar rural vinculadas a actividades deportivas. Fase del Proyecto: Fase III. Plazo de Ejecución Física: seis (6) meses. Plazo de Ejecución Física: Tres (3) Meses de etapa Pre-Contractual, seis (6) Meses de ejecución y cuatro (4) meses para la liquidación.

41


6.2

Presentación del Proyecto - Localización

Castilla La Nueva

El proyecto se encuentra localizado en el departamento del Meta en el municipio de Castilla La Nueva, el sector rural Las Violetas. Por la vía que comunica al municipio de Castilla la Nueva con el municipio de Guamal, por el desvió veredal de la Institución Educativa Las Violetas, aproximadamente a 500 metros de la carretera principal. 42


6.3

Presentación del Proyecto - Detalle fuentes de financiación Costo Directo Obra

2.072.383.560

Costo obra

2.744.959.396 Costo total del proyecto

2.965.855.076

A.I.U. (32%)

665.444.702

Costo Interventoría

220.895.680

Fondos

Incentivo $ 2.965.855.076

Regalías $0

Otros $0 43


6.4

Presentación del Proyecto - Objetivos Objetivos Generales: Incrementar los niveles de práctica deportiva y recreativa en el Municipio de Castilla la Nueva, departamento del Meta.

Objetivos Específicos: Mejorar las condiciones para la práctica deportiva y recreativa. Realizar mantenimiento de los espacios existentes a cargo de la entidad territorial Recuperar los espacios deportivos. Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas.

• • • •

44


6.5

Presentación del Proyecto - Justificación

La apuesta por promover espacios tendientes a generar un desarrollo integral del ser humano, permite forjar oportunidades de vida y establecer formas de cohesión social en el territorio. Por lo cual desde las diferentes instancias de este gobierno se ha planteado la necesidad de realizar más esfuerzos conducentes a fortalecer los sectores del deporte y la cultura, como parte de la estrategia por brindar una oferta institucional que satisfaga las demandas y fortalezca la movilidad social en torno a prácticas lúdicas, recreativas y de desarrollo de la actividad física en espacios apropiados. Como resultado de lo anterior el municipio de Castilla la Nueva quiere emprender acciones que permitan aumentar los niveles de práctica deportiva, generando más

y mejores espacios para la práctica del deporte para toda la comunidad. Teniendo en cuenta lo anterior dentro del plan de desarrollo se contemplo el proyecto “Deporte y recreación para integrar a nuestra gente”. Para el caso que nos ocupa actualmente se presentan las siguientes falencias que se pretenden atacar con la realización del presente proyecto: la placa de piso del polideportivo se encuentra deteriorada con fisuras, dilataciones y desprendimientos de borde; la cubierta presenta daños representados en orificios y fisuras, desprendimientos de sus uniones y depósito de material vegetal en los inicios de las bajantes, lo que ha ocasionado su deterioro y filtraciones de agua al interior, adicionalmente el cerramiento perimetral en malla se encuentra en malas condiciones, pues presenta

desprendimientos en varios sectores, ángulos sueltos y la malla lateral en contacto con el piso expuesta a elementos corrosivos, la batería sanitaria presenta varios tipos de afectaciones en la cubierta, los aparatos sanitarios y lavamanos, paredes, instalaciones hidráulicas y eléctricas y la carpintería se encuentra deteriorada y con corrosión. Por otra parte con el fin de aprovechar y optimizar los espacios existentes se pretende construir una plazoleta biosaludable, una plazoleta de juegos infantiles, un circuito de cicloruta y peatonal, una cafetería y una plazoleta al ingreso.

45


6.6

Presentación del Proyecto - Solución propuesta Productos

Resultados

82,12% personas Una cancha multifuncional

realizan practicas deportivas de manera habitual en espacios adecuados en el municipio de castilla la nueva.

Impacto

Mejora de la infraestructura deportiva. Mejora la calidad de vida y calidad deportiva y recreativa. Se beneficiaran alrededor de 302 niños y niñas. Disminuye el consumo de sustancias psicoactivas.

46


6.7

Presentaciรณn del Proyecto - ANTES / DESPUร S

47


7

Presentación del Proyecto - APROBACIÓN

Se somete a consideración del OCAD el proyecto objeto de la presente para la: Viabilización. Priorización. Aprobación. Designación de la Entidad Pública propuesta para ser Ejecutora y la Instancia encargada de contratar la Interventoría.

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas 48


Proposiciones y varios. 8

49


CIERRE 9

50


6

Presentaciรณn del Proyecto

Nombre del proyecto: Plan Integral de Trรกnsito y Transporte en el Municipio de Castilla La Nueva - Meta BPIN: 2018501500001 Valor total del Proyecto: $ 468.500.000 Cantidad de Beneficiarios: 21.028 personas

51


6.1

Presentación del Proyecto - Detalle

Proponente: Alcaldía Municipal de Castilla La Nueva. Sector: Transporte. Meta Plan de Desarrollo: FORMULAR PLAN VIAL Y DE MOVILIDAD. Fase del Proyecto: Fase II. Plazo de Ejecución: dieciséis (16) meses

52


6.2

Presentación del Proyecto - Localización

Castilla La Nueva La consultoría contempla un estudio sobre los sectores urbanos y rurales del territorio 53


6.3

Presentación del Proyecto - Detalle fuentes de financiación Costo Directo Obra Costo obra

428.500.000 Costo total del proyecto

468.500.000

Fondos

360.084.033

A.I.U. (19%)

68.415.966

Costo Interventoría

40.000.000

Incentivo $o

Regalías $ 468.500.000

Otros $0 54


6.4

Presentación del Proyecto - Objetivos Objetivos Generales: Mejorar la gestión del tránsito de vehículos y peatones en el municipio de Castilla La Nueva, Meta.

Objetivos Específicos: Cumplir la normatividad vigente en términos de instrumentos de tránsito y transporte. Mejorar la planeación y control de la movilidad del municipio de Castilla La Nueva. Aumentar la cultura de movilidad ciudadana.

• • •

55


6.5

Presentación del Proyecto - Justificación

Actualmente el municipio de Castilla La Nueva, no cuenta con un Plan Integral de Tránsito y Transporte lo cual ha propiciado comportamientos no acordes con la ley, que se determinan popularmente como aceptables y contravienen las normas, situación que ha incidido en el aumento de accidentes de transito, donde el número de muertes y lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito para el año 2015 se duplicó.

problemática se evidencia principalmente en los trayectos realizados por los estudiantes de los distintos centros poblados y el casco urbano del municipio, por otro lado, las vías del casco urbano enfrentan un flujo vehicular en altas proporciones y además muchos vehículos usan las vías para estacionarse inadecuadamente causando embotellamiento y pérdida de agilidad en el flujo vehicular.

Esta situación se ve reforzada por la dinámica demográfica que el municipio ha tenido con una alta movilidad de la población debido a la expectativa asociada a un territorio con suficiente oferta de servicios y bienes sociales y una creciente demanda de empleo. Lo cual ha generado que el peatón se vea constantemente afectado debido a que no cuenta con rutas peatonales adecuadas para dirigirse a sus destinos, esta

Aunado a estas condiciones el municipio no cuenta con la señalización adecuada, la actividad económica predominante promueve el transito constante de vehículos pesados que deterioran la red vial rural y el flujo constante de población flotante limitan a movilidad fluida de la población.

56


6.6

Presentación del Proyecto - Solución propuesta Productos

Planes, acciones y estrategias a la movilidad del municipio.

Resultados

Generar el transito ágil, seguro y ordenado de los vehículos y peatones por el territorio municipal.

Impacto

Zonas exclusivas para peatones. Vías más seguras en el municipio. Un municipio organizado en su transito vehicular y peatonal.

57


6.7

Presentación del Proyecto - Estado actual Personas caminando por la vías vehiculares. Persona con discapacidad física sin el debido acceso a la vía peatonal.

Transito permanente de Vehículos de Carga Pesada e insuficiente señalización 58


6.8

Presentación del Proyecto - Estado actual

Vehículos públicos y privados, usando vías urbanas como paraderos 59


7

Presentación del Proyecto - APROBACIÓN

Se somete a consideración del OCAD el proyecto objeto de la presente para la: Viabilización. Priorización. Aprobación. Designación de la Entidad Pública propuesta para ser Ejecutora y la Instancia encargada de contratar la Interventoría.

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas 60


8

Liberaciรณn total de Recursos

61


8

Cierre de proyectos y liberaciones

BPIN

Nombre

IMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTO NUTRICIONAL ESCOLAR CON UN APORTE CALORICO NUTRICIONAL 2012501500002 ENTRE EL 20% Y EL 25% EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GUAMAL EN EL 2015501500005 SECTOR SAN ANTONIO I DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016501500004 Y RECREATIVAS DE LA POBLACIÓN DE CASTILLA LA NUEVA

Valor Proyecto

Saldo por Liberar Resolución No

$ 5.422.536.214,00

$ 0,00

395/2018

$ 2.204.999.960,00

$ 49.019.282,00

393/2018

$ 707.326.035,20

$ 0,00

394/2018

62


Proposiciones y varios. 9

63


CIERRE 10

64


Granada

65


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8.

Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad beneficiaria de recursos del SGR. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyecto para: A. Viabilización. B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes. C. Aprobación. D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría. Proposiciones y varios. Cierre


2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8.

Aprobación del orden del día. Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad beneficiaria de recursos del SGR. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyecto para: A. Viabilización. B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes. C. Aprobación. D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría. Proposiciones y varios. Cierre

67


3

Informe del estado de los proyectos aprobados

EN EJECUCIÓN

2 7

Proyectos Cerrados

Para cierre

2

Proyectos

Total proyectos

11

Proyectos

Proyectos

68


4

fuente de financiación y rendimientos financieros ITEM

Total asignaciones Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET Total aprobaciones 2012-2017 Total Liberaciones Saldo disponible a la fecha de corte

Fondo de Compensación Regional Asignaciones Directas 40% $ 19.938.398,55 $ 382.872,00

$

$ 5.513.806,00 $

$ 8.241.982.711,57

-

$ 14.807.464,55

-

Total $ 8.261.921.110,12 $ 382.872,00

$ 6.121.152.348,00

$ 6.126.666.154,00

$ 21.401.447,28

$ 21.401.447,28

$ 2.142.231.810,85

$ 2.157.039.275,40

Fuente de Información: Secretaria Técnica OCAD y Tesorería Municipal Fecha de corte: Abril de 2018 Nota aclaratoria: La única diferencia encontrada con el saldo SICODIS consultado a 30 de abril de 2018, está dada en la liberación parcial por cierre de proyectos que asciende a $21.401.447,28 de fuente FCR 40% reportada en el informe de rendición de cuentas y los rendimientos. 69


4

Presentación de los saldos disponibles destinación Enfoque Diferencial

Periodo de Recaudo

Valor de Recaudo (IAC) /1

Valor de Inversión Valor de inversión Comunidades Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales indígenas (Hasta 8%) y palenqueras (Hasta 8%) /2 0,00 0,00

Vigencia 2012

$ 1.075.827.657,02

Vigencia Bienio 2013 - 2014

$ 2.514.938.009,53

0,00

0,00

Vigencia Bienio 2015 - 2016

$ 2.057.150.399,01

0,00

0,00

Vigencia Bienio 2017 - 2018

$ 2.618.229.074,00

0,00

0,00

Valor total recaudado

$ 8.266.145.139,56

0,00

0,00

1/ El valor del Recaudo corresponde en la Vigencia 2012 y bienio 2013-2014 a las IAC; para el Bienio 2015-2016 el valor de referencia es el indicado en la Ley 1744 de 2014 menos aplazamiento Decreto 1450 de 2015, correspondiente al Fondo de Compensación Regional FCR-40%. 2/ Parágrafo 1 Artículo 34 de la Ley 1530 de 2012 70


5

Presentaciรณn de indicadores de caja

Municipio

Fuentes de Financiaciรณn

%de financiaciรณn del % de cumplimiento PBC Fuente de Informaciรณn Presupuesto

Directas

84%

140%

FCR40%

68%

120%

Puerto Gaitรกn

Fuente Ministerio de Hacienda Fecha: Febrero 2018

71


6

Presentación del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Vías Urbanas en la Urbanización Palma Real y Makatoa en el Municipio de GranadaMeta BPIN: 2018503130025 Valor total del Proyecto: $ 2.000.000.000 Cantidad de Beneficiarios: 65.952 personas

72


6.1

Presentación del Proyecto - Detalle

Proponente: Municipio de Granada - Meta. Sector: Transporte. Meta Plan de Desarrollo: Construir vías para el desarrollo del Municipio. Fase del Proyecto: Fase III. Plazo de Ejecución: 7,5 meses (siete meses y medio).

73


6.2

Presentaciรณn del Proyecto - Localizaciรณn Barrios Makatoa y Palma Real Municipio de Granada - Meta

GRANADA

Carrera 16 entre calle 3 y 7a, Calles 3, 3A, 3B, y 4 entre carrera 15 y carrera 16 74


6.3

Presentaciรณn del Proyecto - Detalle fuentes de financiaciรณn

Costo total del proyecto

2.000.000.000

FONDO DE COMPENSACIร N REGIONAL FCR 40%

2.000.000.000

75


6.4

Presentación del Proyecto - Objetivos

Objetivos Generales: Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del municipio de Granada Meta.

Objetivos Específicos: Mejorar el estado de las vías urbanas en el municipio. Cumplir las especificaciones técnicas de construcción. Garantizar el uso de los materiales que cumplan las especificaciones técnicas.

• • •

76


6.5

Presentación del Proyecto - Justificación

El mejoramiento de las vías en el municipio tiene el propósito de lograr la integración de los habitantes facilitándoles el acceso a los servicios sociales, a los mercados e incidir favorablemente sobre la valorización de sus inmuebles, contribuye también a disminuir el gasto en intercomunicación terrestre, creando

condiciones de accesibilidad, bienestar y buen vivir para la población, que en en un alto porcentaje en los barrios objeto del proyecto corresponde a población víctima del conflicto y vulnerable.

77


6.6

Presentación del Proyecto - Solución propuesta Productos

Resultados

Impacto

Movilidad mejorada en el sector, disminución de los tiempos y costos de viaje.

Incremento de la competitividad local y el desarrollo económico y la accesibilidad de la población a los servicios

Vía urbana construida Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

0,7787 km

78


6.7

Presentaciรณn del Proyecto - ANTES / DESPUร S

79


6.8

Presentación del Proyecto - APROBACIÓN

Se somete a consideración del OCAD el proyecto objeto de la presente para la: Viabilización. Priorización. Aprobación. Designación de la Entidad Pública propuesta para ser Ejecutora y la Instancia encargada de contratar la Interventoría.

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas 80


Proposiciones y Varios 7

81


8

CIERRE

82


Puerto Gaitรกn

83


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7.

8. 9.

Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad beneficiaria de recursos del SGR. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyecto para: A. Viabilización; B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes; C. Aprobación; D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría, del proyecto “CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN” código BPIN 2018505680014. Informe de liberación total de recursos del proyecto “CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO DE LAS VIAS INTERNAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUENTE ARIMENA, PLANAS Y LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN”, con código BPIN 2017505680002 Proposiciones y varios. Cierre


2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7.

8. 9.

Aprobación del orden del día. Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros por entidad beneficiaria de recursos del SGR. Presentación de los indicadores de caja. Presentación de proyecto para: A. Viabilización; B. Priorización y presentación de los resultados obtenidos en aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes; C. Aprobación; D. La entidad pública propuesta para ser designada como ejecutora y de la instancia propuesta como encargada de contratar la interventoría, del proyecto “CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN” código BPIN 2018505680014. Informe de liberación total de recursos del proyecto “CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO DE LAS VIAS INTERNAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUENTE ARIMENA, PLANAS Y LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN”, con código BPIN 2017505680002 Proposiciones y varios. Cierre

85


3

Informe del estado de los proyectos aprobados EN EJECUCIÓN

7 21 7

Sin contratar

Proyectos

Proyectos Cerrados

Liquidados

Proyectos Terminados

3 3 5 7

Contratados

Proyectos Terminados sin liquidar

Proyectos

Proyectos En licitación

Proyectos

Proyectos Terminados No cerrados

Proyectos

7 7 1

En proceso de contratación

Proyecto

Total proyectos

44

Proyectos

86


4

fuente de financiación y rendimientos financieros Concepto

(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 20152016) (+) Traslados de Saldos (Decreto 1634 de 2017) (+) Mayor recaudo Bienio 2015-2016 (+) Apropiación presupuestal Decreto 2190 de 2016 (-) Restricción de gasto de acuerdo a Decreto 1082 (Art. 2.2.4.1.2.4.2) (+) Exceso de Ahorro FAE - Decreto 1103 de 2017 (+) Desahorro FAE Decreto 2190 de 2016 (+) Rendimientos Financieros - Decreto 2190 de 2016 (+) Compensación de asignaciones directas (+) Incentivo a la producción (+) Rendimientos financieros de asignaciones directas TOTAL ASIGNACIÓN INDICATIVA 20172018 (-) Aprobaciones con recursos 2017-2018 TOTAL RECURSOS INDICATIVOS

Asignaciones Directas

Incentivo A La Producción

Fcr 40% Específicas

Asignación Para La Paz

Total

90.755.301.707

27.762.693.246

1.556.567.768

0

120.074.562.720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64.551.239.961

0

1.481.455.826

0

66.032.695.787

12.910.247.992

0

296.291.165

0

13.206.539.157

10.918.329.050

0

291.429.714

0

11.209.758.765

25.478.389.810

0

0

0

25.478.389.810

0

0

0

0

0

755.317.496

0

0

0

755.317.496

0

20.250.630.034

0

0

20.250.630.034

30.591.776.140

0

0

0

30.591.776.140

210.140.106.172

48.013.323.280

3.033.162.143

0

261.186.591.595

84.072.097.339

13.372.446.908

0

0

97.444.544.247

126.068.008.833

34.640.876.372

3.033.162.143

0

163.742.047.348

Saldo Disponible para aprobación $163.742.047.348

OCAD PUERTO GAITÁN

87


5

Presentación de indicadores de caja

Municipio

Fuentes de Financiación

%de financiación del %de cumplimiento PBC Fuente de Información Presupuesto

Directas

59%

141%

FCR40%

70%

120%

Puerto Gaitán

Tablero de control publicado en la página web del MHCP

88


6

Presentación del Proyecto

Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN BPIN: 2018505680014 Valor total del Proyecto: $ 17.499.820.390,71 Cantidad de Beneficiarios: 1.280 personas

89


6.1

Presentación del Proyecto - Detalle

Proponente: Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán. Sector: VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Meta Plan de Desarrollo: Número de viviendas construidas de VIP y VIS en el Municipio. Fase del Proyecto: Fase Factibilidad. Plazo de Ejecución: 16 meses.

90


6.2

Presentaciรณn del Proyecto - Localizaciรณn

Puerto Gaitรกn

91


6.3

Presentación del Proyecto - Detalle fuentes de financiación Asignaciones directas 2017-2018

Fuentes de financiación obra Costo total del proyecto

15.710.736.929,58 Recursos propios-beneficiario

960.000.000

1.905.171.131

Fuente Financiación interventoría Asignaciones Directas 2017-2018

829.083.461,13

92


6.4

Presentación del Proyecto - Objetivos Objetivos Generales: Mejorar las condiciones habitacionales de familias en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán.

Objetivos Específicos: Construir vivienda nueva para familias del municipio de Puerto Gaitán. Disminuir los niveles de hacinamiento en las viviendas. Mejorar las especificaciones técnicas de las viviendas. Brindar Viviendas con acceso a servicios públicos domiciliarios. Subsidiar vivienda digna a familias del municipio de Puerto Gaitán.

• • • • •

93


6.5

Presentación del Proyecto - Justificación

De acuerdo con las bases poblacionales (SISBEN), del total de la población que reside en el área urbana, el 82,77% no cuenta con vivienda propia, muchas de ellas viven en condiciones habitacionales no aptas como construcciones rudimentarias, sin servicios públicos domiciliarios entre otras carencias.

prestación de servicios públicos básicos y en el espacio privado habitable, generándose hacinamientos, esto teniendo en cuenta que en muchas ocasiones deben convivir varios núcleos familiares en una solo unidad residencial, aspectos que afectan directamente la calidad de vida de cada individuo.

Otro grupo importante son los núcleos familiares que habitan en viviendas arrendadas o de familiares o parientes, pero con deficiencias estructurales, en

94


6.6

Presentación del Proyecto - Solución propuesta Productos

Viviendas de Interés Social urbanas construidas

Resultados

Impacto

Familias del municipio de Puerto Gaitán con vivienda nueva

Mejores condiciones habitacionales de familias en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán.

95


6.7

Presentaciรณn del Proyecto - ANTES / DESPUร S

96


6.8

Presentación del Proyecto - APROBACIÓN

Se somete a consideración del OCAD el proyecto objeto de la presente para la: Viabilización. Priorización. Aprobación. Designación de la Entidad Pública propuesta para ser Ejecutora y la Instancia encargada de contratar la Interventoría.

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas 97


7

Liberaciรณn total de Recursos

98


7

Informe de liberación total de recursos del proyecto “CONSTRUCCION EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO DE LAS VIAS INTERNAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUENTE ARIMENA, PLANAS Y LA VIA DE ACCESO AL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL, ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN” Código BPIN 2017505680002, Aprobado mediante Acuerdo 6 del 27 de octubre de 2017 del OCAD Puerto Gaitán

ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIACIÓN Municipio de Puerto Gaitán - Asignaciones Directas Total general

VALOR INICIAL TOTAL APROBADO POR EL OCAD (1)

VALOR LIBERADO (2)

VALOR TOTAL LUEGO DE REALIZADA LA LIBERACIÓN (3=1-2)

$ 20.585.511.754,65

$ 20.585.511.754,65

$ 0,00

$ 20.585.511.754,65

$ 20.585.511.754,65

$ 0,00

99


8

Proposiciones y Varios

100


9

CIERRE

101


Puerto Lleras

102


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

7. 8. 9.

Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros. Presentación de los indicadores de caja. Presentación del Proyecto “CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CON CANCHAS MULTIPLES, POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS” identificado con BPIN 2018505770002 Detalle del proyecto. Localización. Detalle fuentes de financiación. Objetivos del proyecto. Justificación del proyecto. Solución propuesta Antes & Después. Aprobación Proposiciones y varios. Cierre


2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

7. 8. 9.

Aprobación del orden del día. Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros. Presentación de los indicadores de caja. Presentación del Proyecto “CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CON CANCHAS MULTIPLES, POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS” identificado con BPIN 2018505770002 Detalle del proyecto. Localización. Detalle fuentes de financiación. Objetivos del proyecto. Justificación del proyecto. Solución propuesta Antes & Después. Aprobación Proposiciones y varios. Cierre 104


4

fuente de financiación y rendimientos financieros ITEM Total asignaciones 2012-2018

Asignaciones Directas

Fondo de Compensación Regional 40%

Total

$ 202.685.860,00

$ 2.554.589.102,00

$ 2.757.274.962,00

Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET

$ 699.003,00

$ 0,00

$ 699.003,00

Incentivo a la producción

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Total aprobaciones 2012-2017

$ 202.655.982,00

$ 1.482.985.906,00

$ 1.685.641.888,00

Saldo disponible a la fecha de corte

$ 728.881,00

$ 1.071.603.196,00

$ 1.072.332.077,00

105

Fuente: Secretaria de Planeación y desarrollo Económico – Municipio de Puerto Lleras.


5

Presentación de indicadores de caja

Municipio

Puerto Lleras

Fuentes de Financiación

%de financiación del %de cumplimiento PBC Fuente de Información Presupuesto

Directas

957%

0%

Fondo Compesación Regional 40%

70%

121%

Los datos de indicadores fueron tomados de la página web del Ministerio de Hacienda, el día 21 de mayo de 2018

106


6

Presentación del Proyecto

Nombre del proyecto: Construcción de Unidad Deportiva con Canchas Múltiples, Polideportivo cubierto en el Barrio Gaitán del Municipio de Puerto Lleras BPIN: 2018505770002 Valor total del Proyecto: $ 1.071.602.358 Cantidad de Beneficiarios: 1.184

107


6.1

Presentaciรณn del Proyecto - Detalle

Proponente: Municipio de Puerto Lleras Sector: Deporte y Recreaciรณn Fase del Proyecto: Fase III Plazo de Ejecuciรณn: 11 meses

108


6.2

Presentaciรณn del Proyecto - Localizaciรณn

Puerto Lleras

109


6.3

Presentación del Proyecto - Detalle fuentes de financiación Costo Directo Obra Costo obra

1.011.203.168,00 Costo total del proyecto

1.071.602.358

768.437.533,00 A.I.U. (31%)

238.215.635,00 CERTIFICACIÓN RETIE

4.550.000,00 Fuente: Fondo de Compensación Regional Bienio 2017 - 2018

Costo Interventoría

60.399.190

110


6.4

Presentación del Proyecto - Justificación

Actualmente en el municipio se presentan bajos niveles de práctica deportiva debido a las inadecuadas condiciones a nivel local, las cuales tienen que ver con la deficiencia de escenarios y el uso de los mismos para desarrollar otro tipo de actividades. La deficiencia de escenarios se ve reflejada en que solo se cuenta con cinco (5) escenarios deportivos públicos en el área urbana, los cuales presentan un aforo total de , es decir, el del total personas de la población del área urbana.

35%

1200

Particularmente, el barrio Gaitán, que es uno de los más representativos del municipio, no cuenta con infraestructura deportiva, situación que se asemeja a la de los barrios aledaños como son el Barrio La Esperanza y el Barrio Porvenir. Lo anterior genera que los interesados en la práctica deportiva, tengan que optar por migrar a otros sectores dentro del mismo municipio o a poblaciones vecinas para desarrollar dicha actividad, incrementando los gastos familiares por concepto de transporte. Además, desincentiva la práctica deportiva, forjando mayores niveles de sedentarismo en la población y, por lo tanto, incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.

111


6.5

Presentación del Proyecto - Solución propuesta Productos

PLACA DEPORTIVA CONSTRUIDA

Resultados

1 PLACA DEPORTIVA PARA EL SERVICIO DE LA POBLACION EN UN AREA DE 840 M2.

Impacto Se beneficia principalmente a la población de los Barrios Gaitán, Porvenir y La esperanza, la cual representa el 64% de la población total del área urbana. Estimula la cohesión social. Es un incentivo a la practica deportiva en el municipio. Genera ahorros familiares por traslados evitados para la práctica deportiva. 112


6.6

Presentación del Proyecto - Descripción

Obra física que incluye un polideportivo cubierto con un área de 840 M2, la cual contiene: canchas múltiples, cubierta y graderías.

Las siguientes actividades son necesarias para el desarrollo del polideportivo:

Realizar obras preliminaries. Realizar excavaciones y rellenos. Construir estructuras de concreto para polideportivo. Construir estructuras en concreto para graderías. Construir mampostería. Construir las estructuras en acero. Construir la cubierta. Instalar elementos deportivos. Pintar y demarcar. Instalar iluminación. Instalar cajas y canalizaciones. Instalar sistema de tableros de energía. Obtener certificación RETIE. Realizar interventoría del Proyecto. 113


6.7

Presentaciรณn del Proyecto - ANTES / DESPUร S

114


7

Presentación del Proyecto - APROBACIÓN

Se somete a consideración del OCAD el proyecto objeto de la presente para la: Viabilización. Priorización. Aprobación. Designación de la Entidad Pública propuesta para ser Ejecutora y la Instancia encargada de contratar la Interventoría.

Voto DELEGADO NACIONAL: Dr. Wilson Julian Morales Voto DELEGADO Departamental: Dra. Marcela Amaya García Voto DELEGADO Municipal: Dr. Jhonn Kenyde Triana Osmas 115


Proposiciones y varios. 8

116


CIERRE 9

117


Puerto Lรณpez

118


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8.

Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros. Presentación de los indicadores de caja. Otras decisiones: A. Aprobación de ajuste en el marco de los literales A y B numeral 1 artículo 4.4.2.1 del Acuerdo 045 de 2017 expedido por la Comisión Rectora para el proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO (PARQUE LA CEIBA) Y VÍAS PERIMETRALES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ”, con código BPIN 2018505730001 que no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso contractual. Proposiciones y varios. Cierre


2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Orden del día

7. 8.

Aprobación del orden del día. Verificación de quórum. Aprobación del orden del día. Informe del estado de los proyectos aprobados. Presentación de los saldos disponibles por fuente de financiación y rendimientos financieros. Presentación de los indicadores de caja. Otras decisiones: A. Aprobación de ajuste en el marco de los literales A y B numeral 1 artículo 4.4.2.1 del Acuerdo 045 de 2017 expedido por la Comisión Rectora para el proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO (PARQUE LA CEIBA) Y VÍAS PERIMETRALES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ”, con código BPIN 2018505730001 que no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso contractual. Proposiciones y varios. Cierre

120


3

Informe del estado de los proyectos aprobados

CONTRATADO EN EJECUCIÓN

2 6

CERRADOS

Proyectos TERMINADO

Proyectos

8 2

Proyectos SIN CONTRATAR

Total proyectos

18

Proyectos

Proyectos

121


4

fuente de financiación y rendimientos financieros ITEM

Total asignaciones

Asignaciones Directas

Fondo de Compensación Regional 40%

Incentivo a la producción (Ley 1744 de 2014)

Total

9.587.037.455,53 6.467.141.948,80 1.073.488.235,91 17.127.667.640,24

Rendimientos financieros generados en 343.379.200,51 343.379.200,51 las cuentas maestras de cada ET Total 9.163.727.408,17 6.314.234.207,68 1.073.324.325,71 16.551.285.941,56 aprobaciones Restricciones Decreto 1082 Saldo disponible a la fecha de corte

155.544.039,80 382.269.352,80

Se presenta diferencia con SICODIS por un valor de $14.890.870,51 por una diferencia en los Rendimientos Financieros. Los rendimientos presentados están con corte Abril.

537.813.392,60

611.145.208,07 (229.361.611,68) 163.910,20 381.947.506,59

Fuente: Corte a 21 de Mayo de 2018. Secretaria de Hacienda municipal – Saldo en bancos, SICODIS – Asignaciones presupuestales 2012-2018, Secretaria técnica de OCAD – aprobaciones según Acuerdos

122


5

Presentaciรณn de indicadores de caja Indicadores de Caja Municipio de Puerto Lรณpez, Caja Acumulada al mes de Febrero 2018 Concepto

Promedio mensual caja vigencia actual, ultimo trimestre

% de Cumplimiento % de Financiaciรณn del Plan Bienal de Caja presupuesto vigente Caja corriente / PBC

TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS

56.257.355

83%

142%

TOTAL FCR 40

116.570.740

70%

120%

Fuente: Consultados el 21 de Mayo de 2018. MinHacienda. Tablero de control presupuestal para Asignaciones Directas y FCR 40%

123


6

Otras Disposiciones Ajuste a proyecto por fuente de financiación

Proyecto de inversión “Mejoramiento del espacio público efectivo (parque la Ceiba) y vías perimetrales, zona urbana del municipio de Puerto López”, con código BPIN 2018505730001.

124


6.1

Otras Disposiciones

Aprobación inicial del proyecto VALOR APROBADO EN OCAD FUENTE ASIGNACIONES DIRECTAS FCR (40%)

$ 4.702.379.882 VALOR $ 1.818.393.442 $ 2.883.986.440

Proyecto aprobado mediante Acta Nº 7 del 23 de abril de 2018 125


6.2

Otras Disposiciones

VALOR INICIAL TOTAL ENTIDAD Y FUENTE APROBADO POR EL % DE FINANCIACIÓN OCAD Municipio de Puerto López $ 1.818.393.442 39% Asignaciones directas Municipio de Puerto López $ 2.883.986.440 61% Fondo de Compensación Regional (40%) Municipio de Puerto López $ 0 Recursos Propios Total recursos SGR Total general

$ 4.702.379.882

$ 4.702.379.882

VALOR DE AJUSTE SOLICITADO

VALOR AJUSTADO

%

Ajuste solicitado

$ 79.826.490

$ 1.898.219.931 40%

-$ 229.361.612

$ 2.654.624.829 57%

$ 149.535.122

$ 149.535.122 3%

$ 229.361.612

Ajuste a fuentes de financiación en el marco de los literales a y b numeral 1 artículo 4.4.2.1 del Acuerdo 045 de 2017 expedido por la Comisión Rectora para el proyecto de inversión que no ha expedido el acto administrativo que ordena la apertura del proceso contractual.

$ 4.552.844.760 $ 4.702.379.882 126


Proposiciones y varios. 7

127


CIERRE 8

128


Gracias 129


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