Budget 2011
Budget 2011
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as
Omslag Budget2011.indd 1
22/11/10 08.36
Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget 2011 Odder Kommunes styringskoncept
Sidetal 1 3 - 16
Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse Politik for børn og unge Politik for fritid og kultur Politik for teknik og miljø Sundhedspolitik Udviklingspolitik
5 6 7 8 9 - 10 11 - 16
Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger Anvendte skøn over pris- og lønudvikling Likvide aktiver
17 - 30 31 - 33 34 34
Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinier for lønsumsbudgettering
35 36 - 38 39 - 40 41
Hovedoversigt 2011-2014 Sammendrag af budget 2011-2014 Budget 2011 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.)
43 45 - 48 49
Budget 2011
Bemærkninger
Serviceudgifter(områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Driftscentret Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Grønne områder ved Spektrum Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn
51 - 52 52 52 52 - 53 53 54 54 54 54 - 55 55 55 55 55 55 - 56
105 - 106 107 108 108 - 110 110 111 111 112 112 - 114 114 115 115 - 116 116 - 117 117
Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ungdomsklubber/ Klub 10 - 14 Ungdomsskole Tilskud til idrætshaller Bibliotek
57 - 59 57 57 57 57 - 58
119 - 127 120 120 121 122
Indholdsfortegnelse Musikskole Folkeoplysning Museum Diverse tilskud indenfor kultur og fritid Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse af tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel Tildeling af budget til de enkelte skoler – undervisning og skolefritidsordning Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Ungepakken Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Fælles vuggestue Fælles børnehave Tildeling af budget til de enkelte børnehaver og vuggestuer Budgetteringsforudsætninger Fælles integrerede institutioner Tildeling af budget til integrerede institutioner Klubber - Forældrebetaling Børne- og Familiecentret PPR To-sprogskonsulent Sundhedspleje SSP Familieterapeuter, Egeknasten Budgetbeløb Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler
Sidetal 58 58 58 - 59 59 59 - 66 59 59 59 59 - 60
60 - 66 66 66 66 66 - 72 66 - 67 67 67 67 67 - 72 72 72 72 72 - 75 72 - 73 73 73 73 73 73 73 - 74 74 74 74 74 - 75 75
76 76 - 77 76 76 - 77 77 77 - 78 77 78 78 78
122 - 123 123 - 124 124 124 - 127 128 - 140 129 - 130 130 130 130 - 137 138 - 139 139 137 & 140 137 137 - 138 138 141 - 150 141 - 146 146 - 148 148 148 149 149 - 150 148 149 150 151 - 157 152 152 153 153 153 154 154 154 - 155 155 155 156 - 157 158 - 159
161 162 - 166 162 - 164 164 164 - 166 166 166 - 168 167 - 168 168 168 168
Indholdsfortegnelse Visitationsteamet, administration Voksen handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Genoptræning Diverse boligudgifter og indtægter Produktionshøjskole Økonomiudvalget: Børne- og Familiecenter - administration Redningsberedskab Byråd og Administration Fælles udgifter Byråd Folketingsvalg Administration Budgetpuljer Kollektiv Trafik – Hou Havn Sundhed Erhvervsfremme og Turisme Arbejdsmarked
Sidetal 78 79 - 81 79 - 80 80 - 81 81 81 81 - 82 82 82 82 82 82 82 82 82
168 169 - 180 169 - 177 178 - 179 179 180 181 - 182 181 181 181 182 182 182 183 184
83 83 83 - 85 83 83 - 84 84 84 - 85 85 85 85 85 - 86 86
187 188 189 - 194 189 189 - 190 190 190 - 193 194 195 196 197 198
Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste
87
199
Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg
87 87 87 87
201 201 - 202 202 202 - 203
87 - 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 - 90
205 - 206 206 - 207 207 - 209 209 - 210 210 - 211 211 - 212 212 - 214 214 - 215 215 215 - 216
Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer):
Økonomiudvalget: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram
Indholdsfortegnelse Introduktionsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter 2011 - 2014 Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Skatteprognose Kommunale takster
Sidetal 90 90 91 93 – 94 95 97 - 103
216 - 217 217 - 218 219 - 221 223 - 227
13,6 42,8
202,6 369,5 184,7 131,1 114,3 124,3 69,3 51,6 59,0 27,7 24,1 16,9 4,8 7,0 3,0 2,4 1.392,3 9,4 29,0 1.473,5
Drift: Skoler Indkomstoverførsler Ældre Byråd og administration 3) Børnepasning Voksne handicappede og udsatte grupper Børne- og Familiecentret Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) Forsikrede ledige og arbejdsmarked Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Kollektiv trafik og havne Beredskabstjeneste Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm Erhvervsfremme og turisme Miljø Drift i alt Renter på lån Bidrag til Region Midtjylland Resultat af ordinær driftsvirksomhed
29,2
Skatter, tilskud og udligning: Indkomstskatter (25,1 pct.) 1) Ejendomskatter (30,32/12,3 promille) 2) Selskabsskat Generelle tilskud fra staten og udligning Skatter, tilskud og udligning i alt
1.494,4
0,7 330,3
15,2 3,1 0,3 10,4 1,2 3,7
18,0 187,9 16,3 2,2 27,2 39,5 4,6
748,4 110,3 5,5 299,9 1.164,1
184,6 181,6 168,4 128,9 87,1 84,8 64,7 51,6 43,8 24,6 23,8 6,5 3,6 3,3 3,0 1,7 1.062,0 9,4 29,0 -20,9
-719,2 -110,3 -5,5 -286,3 -1.121,3
(Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Udgift
7,7 19,6 1.543,5 12,8 1.556,3
21,8
5,7
16,1
indtægt
2,7 -5,7 6,1 5,4 15,9 5,0 29,4 4,7 1,2 -0,4 13,3 -7,7 -19,6 0,0 0,0 0,0
Netto
1) Personskatten er fra 2011 forhøjet med 0,2 procent. 2) Grundskyldspromillen er fra 2011 forhøjet med 2,92 promille. 3) Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio.kr. Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune
Anlæg: Vedligeholdelse af veje 2,7 Køb af bygninger/salg af bygninger 10,4 Specialklasser på Parkvejens skole 6,1 Læringscenter på Parkvejens skole 5,4 Ældreboliger ved Ålykkecentret 21,6 Ombygning af Ålykkecentret 5,0 Anlæg i alt 51,2 Kommunalt bidrag til støttet boligbyggeri 4,7 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,2 Beboerindskud i ældreboliger -0,4 Afdrag på lån 13,3 Låneoptagelse til anlæg Låneoptagelse til ældreboligbyggeri ved Ålykkecentret Resultat før jordforsyning 1.543,5 Jordforsyning, byggemodning og salg 12,8 Samlet budgetresultat 1.556,3
Beløb i mio.kr.
Odder Kommunes budget for 2011
1
3
Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et nyt styringskoncept, som betyder, at der nu gælder en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og –strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne.
Byrådets Styringsværktøj
Direktionens styringsværktøj
Vision
Ledelsesgrundlag
Politikker
Organisationspolitikker
Strategier og handleplaner
Organisationsstrategier
Ledelsesaftale
Institutionernes styringsværktøj
Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kultur og Fritid Børn og Unge Voksenservice Teknik og Miljø Borgerservice og forvaltning Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme Sundhed og forebyggelse Kommunikation og borgerinddragelse
I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling – og ændringer i beslutningsgrundlaget – såvel lokalt som nationalt. Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne.
4 Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det serviceniveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. Politikskabelonen indføres i takt med, at politikkerne tilrettes/nyformuleres. Således er sundhedspolitikken 2007-2010 og udviklingspolitikken i det følgende ikke udarbejdet efter den nye én sides skabelon som de andre politikker, da de blev udarbejdet før det nye styringskoncept. Politik for Voksenservice er p.t. under udarbejdelse og forventes vedtaget af Byrådet i 2011. Politik for Borgerservice og forvaltning samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme vil blive udarbejdet i indeværende Byrådsperiode. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx Odder Kommunes turismestrategi, mad- og måltidspolitik og servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk.
5
Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse Vision
vedtaget af Byrådet den 20. april 2009
Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne
Indsatsområder
Pejlemærker
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser
Dialog
Åbenhed
Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer.
Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende
Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet.
Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat.
Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.
Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden.
Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder.
Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat.
Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.
Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.
Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.
Resultatmål
Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger.
At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser
6
Politik for Børn og Unge
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet.
Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan – frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser.
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende Forældrelæringsmiljøer samarbejde
Der skal være plads til alle – men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder.
Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø.
Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde.
Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program).
Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge
Resultatmål
Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud.
Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt.
Effektmål:
Aktivitetsmål:
At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015
At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder:
2008 - ”Krop og bevægelse og sproglig udvikling” 2009 - ” Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer” 2010 – ”Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier”
At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen
7
Politik for Fritid og Kultur
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister.
Dialog og samarbejde
- mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv.
Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web.
Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning.
Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud.
Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk.
Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere.
Aktivt fritidsliv
Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne.
Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse
Nærhed
Resultatmål
Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig.
Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne.
Læring
Branding
Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid.
Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres
Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet.
Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter.
Sammenhæng i kulturtilbud
Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i ”Kulturring Østjylland”.
Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes.
Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet.
Rugekasse Aktiv talentudvikling.
Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører.
Foreningsby Odder brandes som foreningsby.
At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.
8
Politik for Teknik og Miljø
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv
Rent vand til alle – også de næste generationer
Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030
Byrådet vil have rent vand – både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand
Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi
For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser – fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning
Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet
Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes
Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen – fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning
Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen – med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv
Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere – derfor skal den i særlig grad beskyttes
Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle
Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd
Resultatmål
Byerne skal udvikles med grønt, blåt – og liv
At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: ”udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland rapporten, 1987)
9
Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne i kommunen og relativt få mennesker i Odder Kommune, som bliver ramt af livsstilssygdomme. Grundstenen for bedre sundhed i Odder Kommune Det er dit eget ansvar at få et sundt liv, men Odder Kommune vil gøre det lettere for dig at træffe de sunde valg. Værdier - hvilken vej vil vi gå? Vi vil satse på forebyggelse Vi vil styrke indsatsen tæt på borgerne Vi vil gøre det sunde valg lettere Vi vil støtte borgere som ønsker at leve sundere Vi vil have fokus på at styrke borgernes egne ressourcer Vi vil minimere uligheden i sundhed Vi vil tænke sundhed ind i alle kommunale beslutninger På kort sigt vil vi reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved livsstilssygdommene På lang sigt vil indsatsen sikre, at færre borgere overhovedet bliver syge Fokus på kost og bevægelse i 2007-2010 Det Nationale Råd for Folkesundhed anbefaler, at kommunen bør prioritere og have en plan for: Kost Rygning Alkohol Motion Giv borgerne et KRAM. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at usund kost, tobaksrygning, for meget alkohol og fysisk inaktivitet er medvirkende årsager til langt de fleste af de sygdomme, vi dør for tidligt af. Odder Kommunes sundhedspolitik bygger på princippet om, at fokus skaber resultater. Vi vil fokusere på de vigtigste indsatsområder i to år, frem for at ville lidt af det hele på en gang. Det betyder ikke en nedprioritering af den eksisterende kommunale sundhedsindsats. Odder Kommune vil derfor i 2007 og 2010 fokusere på: kost bevægelse Indsatsen skal bygges på dokumenteret viden og indsatsen skal have en langsigtet effekt. Mål der batter Vi skal sikre, at vores indsats virker. Derfor skal der i forbindelse med initiering af alle kommende projekter i videst mulige omfang defineres SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) mål. Dette indebærer, at der ved projektstart skal defineres, hvad der betragtes som succeskriterier, og hvorledes projektets resultater skal evalueres i forhold til de opstillede mål.
10 Indsatsen omkring sunde kost og motionsvaner retter sig mod alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedstilstand mv. Vi vil tænke sunde kostvaner og fysisk aktivitet ind på alle niveauer i vores daglige liv: I hjemmene, på arbejdspladserne, når vi transporterer os rundt, i daginstitutionerne, i skolerne, i skolefritidsordningerne, i klubberne og også i de frivillige organisationer. Børnene Sunde kost og motionsvaner grundlægges allerede i barndommen. For at lave en langsigtet indsats skal de kommunale tilbud derfor være med til at grundlægge en sund livsstil for alle kommunens børn. Vi vil sikre, at børnene indtager sunde måltider, når de er i kommunens varetægt - i dagplejen, daginstitutioner, skoler eller lignende Vi vil tænke i utraditionelle baner i planlægning af børnenes hverdag, så bevægelse bliver en naturlig del af indlæring Vi vil skabe lige vilkår for gode kost - og motionsvaner – og bryde den socialt ulighed. Personer med kroniske lidelser Usunde kostvaner og/eller for lidt motion fører til overvægt – så enkelt er det. Og overvægt øger risikoen for/og forværrer en lang række kroniske lidelser såsom hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, visse kræftformer og knogleskørhed. Og det har store omkostninger for kronikkerne selv og for samfundet som helhed. Vi har derfor ekstra fokus på personer med kroniske lidelser. Vi vil give målrettet støtte og særlig vejledning til denne gruppe i samarbejde med de praktiserende læger. Vi vil udvikle forebyggende tilbud som er attraktive for mennesker med kroniske lidelser og sikre at de er let tilgængelige. Nåede vi det så? Der skal handlinger bag – ellers når vi ingen vegne. Vi vil derfor i samarbejde med arbejdspladser, foreninger, råd og nævn, kommunale institutioner, de praktiserende læger og resten af byens borgere udarbejde et katalog med konkrete sundhedstiltag og oplysningskampagner. Tiltag, der udspringer fra politikkens retningslinier. Samtidig vil vi bruge den kommende sundhedsprofil, der udarbejdes af Region Midt, til at følge sundhedsudviklingen for kommunens borgere og på den baggrund vurdere, hvordan den fremtidige indsats skal tilrettelægges.
11
Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre. De seneste år har Odder Kommune haft stor succes med at vægte bosætningspolitikken højt. Odder Kommune har udviklet sig til en af de østjyske kommuner, der har haft flest tilflyttere. Bosætning er fortsat en væsentlig del af Udviklingspolitikken, og indsatsen skal fastholdes. Men i de kommende år vil styrkelse af områdets erhvervsliv gennem etablering af nye iværksætter-virksomheder, udvikling i eksisterende virksomheder samt tiltrækning af nye virksomheder også blive prioriteret højt. Detailhandel og turisme samt profilering af området på forskellig vis bliver også væsentlige indsatsområder. Politikken er i tre niveauer. Der er 5 overordnede hovedområder. Fordelt på de 5 hovedområder er der udvalgt 12 indsatsområder, som kort er beskrevet med mål og mulige midler. Der skal udarbejdes konkrete operationelle handlingsplaner for hvert af indsatsområderne, efterhånden som arbejdet med disse sættes i gang. Sidst i politikken er en tabel til illustration af, hvilke effekter de enkelte indsatsområder kan forventes at have. Formålet er at kvalificere prioriteringen af arbejdet, som - med løbende justeringer - tænkes udført over 3-4 år.
Odder Kommunes styrker og svagheder Udviklingspolitikken skal hovedsageligt udnytte og udvikle områdets stærke sider. Men det er naturligvis også væsentligt at kende de svage sider, og i nogen grad arbejde for at udbedre disse, hvor det vurderes muligt og hensigtsmæssigt. Styrker - bl.a.: Store herlighedsværdier fra naturens side Rigt og velfungerende handelsliv med godt opland Et sted folk gerne vil bo (stigende befolkningstal) - godt image som bosætningssted Rimeligt varieret erhvervsliv (f.eks. ikke afhængig af én branche eller én virksomhed) Gode og billige erhvervsarealer Lavt skattetryk Nærhed til Århus (og god offentlig transport til Århus) Vækst i turisme Idræts- og foreningsliv Stærkt landbrug Sygehus o.s.v. Svagheder - f.eks.: Geografisk beliggenhed i fht. hovedfærdselsårerne (primært motorvejen) Infrastrukturen - gennem byen og mod vest Erhvervsstruktur uden store virksomheder (/lokomotiver) Erhvervsstruktur ikke præget af væksterhverv (konjunkturfølsom) For få iværksættere? Mangler måske iværksætter-/udviklingsmiljøer? Erhvervsmæssigt image som område med stagnation/tilbagegang
12 Ikke kendt nok Manglende butikslokaler - specielt i den rigtige størrelse Manglende arbejdspladser til ufaglærte kvinder Grim/slidt midtby o.s.v.
Hoved- og indsatsområder Nedenfor er kort beskrevet de 5 hovedområder med tilhørende indsatsområder. Der skal senere foretages en nøje gennemgang og prioritering af midlerne, hvorefter der skal laves operationelle handlingsplaner for de udvalgte initiativer.
1. Flere virksomheder og arbejdspladser Flere virksomheder og/eller større omsætning og aktivitet i vores eksisterende virksomheder øger den lokale beskæftigelse, som i de senere år er steget mindre end på amts- og landsplan. Ud over at have indflydelse på befolkningens beskæftigelse, vil flere lokale arbejdspladser også kunne mindske udpendlingen, som belaster vejnet og miljø. Endelig er det håbet at kunne skabe flere arbejdspladser for i sær ufaglærte, som de senere år har været hårdest ramt af ledighed.
1.1. Pleje af / vækst i eksisterende virksomheder Hovedmål: øget lokal beskæftigelse og omsætning Midler: rådgivning og service til virksomheder, herunder vækstinitiativer som f.eks. lokale netværk af forskellig art, vækstgrupper, professionelle bestyrelser/sparringpartnere, eksportinitiativer osv. gode rammebetingelser som f.eks. infrastruktur, grunde, kvalificeret arbejdskraft o.s.v. optimal kommunal service, herunder synliggørelse/udnyttelse af viden undersøge muligheden for kommerciel udnyttelse af venskabsby-forbindelserne
1.2. Iværksættere Hovedmål: øget lokal beskæftigelse mindre konjunkturfølsom erhvervsstruktur (f.eks. mere forretningsservice, IT osv.) flere virksomheder, der er mindre afhængige af geografi og derfor f.eks. kan lokaliseres i landsbyer o.l. (f.eks. nye IT-baserede og/eller kreative virksomheder) Midler: større synlighed omkring iværksættere og mulighederne for at få hjælp iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennem øget samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser undersøge behov og muligheder for særlige iværksætterfaciliteter (Væksthus e.l.) - og i det hele taget at matche virksomheder med erhvervsmiljøer finansiering (lokale muligheder?)
13 1.3. Tiltrækning af nye virksomheder Hovedmål: øget lokal beskæftigelse og omsætning større variation i erhvervsstrukturen, herunder gerne flere vækstvirksomheder Midler: fortsat fælles markedsføring m.v. gennem 10-Kommune-samarbejdet bruge eksisterende virksomheder som ”ambassadører” over for deres egne underleverandører og øvrige forretningsforbindelser profilering og ”branding” af Odder jf. indsatsområde 3.2 og 4.2.
1.4. Infrastruktur Hovedmål: sikre optimal infrastruktur m.h.p. mere hensigtsmæssig afvikling af nuværende trafik samt gøre området mere attraktivt for tilflyttere og (nye) virksomheder Midler: pres på Århus Amt m.h.t. omfartsvej støtte til hurtig etablering af nordlig forbindelsesvej til motorvejen arbejde videre med forbindelsesvej via Grobshulevej
1.5. Udliciteringsplan / Outsourcing Hovedmål: at få ”mere for pengene”, hvilket enten kan udnyttes til besparelser eller til øget service- og aktivitetsniveau at flytte aktivitet og beskæftigelse fra offentlig til privat regi, hvor øget aktivitetsniveau og udvikling af kompetencer bedre kan bruges som afsæt for generel vækst Midler: plan for hvilke kommunale driftsområder/funktioner, der helt eller delvis kan udliciteres og hvordan det i givet fald kan ske jf. Odder Kommunes kommunale servicestrategi
2. Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet Flere indbyggere vil ikke alene være med til at øge skattegrundlaget, men også betyde øget aktivitetsniveau på områder som fritid og kultur, detailhandel osv. Med øget indbyggertal vil der f.eks. skabes basis for foreninger, aktiviteter eller butikker, der ikke p.t. er basis for. Dette gælder såvel i Odder by som i oplandet. De nye indbyggere udgør i øvrigt et stort erhvervsmæssigt potentiale - dels som kvalificeret arbejdskraft for eksisterende virksomheder og dels som potentielle iværksættere eller ledere af potentielle tilflyttervirksomheder.
14 2.1. Bosætning Hovedmål: fastholde og evt. øge tilflytningen af nye borgere Midler: et rigeligt og varieret udbud af gode byggegrunde markedsføring af Odder som bosætningssted Bomesse eller lignende aktivitet (f.eks. Byg & Bo 2004) 2.2. Oplandsbyerne Hovedmål: styrke udviklingen i oplandsbyerne for at fastholde/øge indbyggertallene og derved forsøge at fastholde/udbygge grundlag for lokale faciliteter, aktiviteter osv. Midler: understøtte lokalt funderede udviklingsprojekter via sparring, hjælp til søgning af finansiel støtte osv. (synliggøre nuværende tilbud om hjælp..!) undersøge behov og muligheder for etablering af lokale faciliteter til iværksættere o.a.
3. Udvikling af Odder som handelsby Udvikling og markedsføring af handelsbyen Odder vil betyde øget omsætning, beskæftigelse og aktivitetsniveau, ligesom det er med til gøre byen attraktiv for såvel nuværende borgere som tilflyttere og turister. 3.1. Odder Bymidte Hovedmål: en attraktiv og tidssvarende bymidte for borgere, besøgende og handlende Midler: belægninger og udstyr m.v. i henhold til projekt Helhedsorienteret Byfornyelse attraktive butikslokaler (beliggenhed og størrelse) tiltrække interessante kædebutikker, som kan supplere det nuværende handelsliv detailhandelsudvikling i øvrigt, herunder ”Branding” og bymarkedsføring 3.2. Øget samarbejde om markedsføring (Odder-branding) Hovedmål: samle kræfterne om massiv markering af Odder gennem markedsføring og aktiviteter Midler: finde en fælles bærende idé, som alle kan slutte op om samlet markedsføringspulje fælles design flere markante aktiviteter
15
4. Idræt-, fritids- og kulturområdet Idræt-, fritids- og kulturområdet får stadig større betydning i vores hverdag, og er derfor ikke alene væsentligt for kommunens nuværende borgeres aktivitetsniveau og velbefindende, men har også stor betydning for vores muligheder for at tiltrække nye borgere. Odder Kommune har en velbeskrevet fritids- og kulturpolitik, og bortset fra etablering af ny multihal, skal de områder, der er omfattet af denne, derfor ikke berøres her. 4.1. Idræts-, fritids- og kulturfaciliteter Hovedmål: at give Kommunens borgere gode kulturelle oplevelser Midler: etablering af ny multihal i tilknytning til Odderhallerne arbejdsgruppe m.h.p. afklaring af behov, udnyttelsesmuligheder, økonomi m.m. 4.2. Eliteidrætspolitik Hovedmål: markere Odder på landkortet styrke breddeidrætten gennem øget interesse for idræt give kommunens borgere gode oplevelser Midler: sikre tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter engagere erhvervslivet yderligere i lokalidrætten Kommunalt engagement - pulje, fond, ”Team Odder”
5. Udvikling af Odder Kommune som turistområde Odder Kommune har stort potentiale for turisme, og iflg. de officielle forbrugstal bidrager de turister, der besøger Odder, med omkring 80-100 mio. årligt i omsætning. Vi har gode grundlæggende forudsætninger for turisme og en erhvervspolitisk indsats vil derfor være koncentreret om at udnytte disse forudsætninger gennem markedsføring og ”produktudvikling”.
5.1. Turisme Hovedmål: øget lokal omsætning og dermed beskæftigelse og udvikling i f.eks. detailhandel, hotel og restauration samt erhverv rettet mod fritidsbeskæftigelse Midler: samle turisterhvervene til en fælles indsats i turistforeningen øget markedsføring Østjyllands Turistudviklingsfond arbejde for udstykning af nye attraktive sommerhusgrunde sikre at grundlæggende fysiske forhold som faciliteter, skiltning osv. er i orden
16
Effekter af Udviklingspolitikkens enkelte områder: Nedenfor er angivet de forventede effekter af de forskellige indsatsområder. Man skal imidlertid være opmærksom på, at tingene ofte er uløseligt forbundet, og at en indsats på et af områderne meget ofte har afsmittende effekt på flere andre områder. Der vil således kunne sættes langt flere krydser end tilfældet er nedenfor, ligesom der kan findes flere ”effekter”. Af hensyn til overskueligheden har det imidlertid været nødvendig at foretage et valg. X = mere eller mindre direkte effekt (x) = mere indirekte effekt
Effekter:
Beskæftigelse
Skattegrundlag
X X X
(x)
(x)
(x)
”Branding”
Liv og Aktivitet
Erhvervsstruktur
”besparelser” *
Indsatsområder: 1.1. Pleje af / vækst i eksisterende virksomheder 1.2. Iværksættere 1.3. Tiltrækning af nye virksomheder 1.4. Infrastruktur
(x)
X
(x)
X X
X
1.5. Udliciteringsplan / Outsourcing 2.1. Bosætning
(x)
X (x)
X X
3.1. Odder Bymidte
(x)
(x)
3.2. Øget samarbejde om markedsføring
(x)
(x)
2.2. Oplandsbyerne
4.1. Idræts, fritids- og kulturfaciliteter
(x)
4.2. Eliteidrætspolitik
(x)
5.1. Turisme
(x)
X
X
* ”besparelser” skal også opfattes som en mulighed for at ”få mere for pengene”
X X X X X X
(x)
X
(x)
(x)
(x)
17
Generelle bemærkninger til budget 2011 – 2014. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 13. september og 11. oktober 2010 behandlet og godkendt budgettet for 2011, samt overslag for årene 2012 til 2014. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for 2011. Budgettet for 2010 blev vedtaget den 11. oktober 2010, og indeholder en forhøjelse af person 0,2 procent til 25,1 procent, og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 til 30,32 promille. Skatteforhøjelsen medføre ikke sanktion som følge af skattestoppet, idet Odder Kommune har fået dispensation til at forhøje skatteprovenuet med 14,9 mio. kr. fra 2011. Byrådet vedtog den 10. maj 2010 en lang række besparelser på tilsammen 42,0 mio. kr. i 2011 stigende til 55,7 mio. kr. i 2014. Besparelserne er gennemført for at skabe balance i Odder Kommunes budget for perioden 2011 – 2014. Besparelserne svarer til en reduktion af serviceudgifterne fra 2010 til 2011 på 5 pct. i 2011 stigende til 6,2 procent i 2014. Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2011 udgør puljen 25 mio. kr. Endvidere er der indarbejdet en pulje på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet er budgetteret udgiftsneutral hvilket betyder, at udgifterne til byggemodning af nye parcelhusgrunde forudsættes finansieret gennem salgsindtægter. Endvidere er der budgetteret 16,1 mio. kr. i forbindelse med salg af en række ejendomme. Salget af ejendommen er gennemført i 2010 men betalingen forfalder i 2011. Anlægsinvesteringerne udgør 64 mio. kr. i 2011 og omfatter: 2,7 mio.kr. til veje, 10,4 mio. kr. til køb af bygninger. 11,5 mio. kr. til renovering af skoler og etablering af specialklasser. 21,6 mio. kr. til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. 5 mio. kr. til ombygning af Ålykkecentret. 12,8 mio. kr. til byggemodning af nye parcelhusgrunde.
18
Den strukturelle budgetbalance.
19
Budget 2011 Hovedoversigt (netto) Udgifter ( + ) Indtægter ( - )
2010 mio. kr.
2011 mio. kr.
Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Låneoptagelse Ændringer i kommunens mellemværende med andre Udligningsordninger og tilskud fra staten Skatter Kasseforbrug Balance
1.038,1 31,0 12,1 8,9 -27,8 -0,3 -235,0 -825,5 -1,5 0
1.061,9 29,4 9,4 13,3 -27,4 5,5 -257,1 -835,0 0 0
Udgifter
2010 mio.kr.
2011 mio. kr.
Driftsudgifter Anlægsudgifter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på lån Udligningsordninger Skatter Styrkelse af kassebeholdningen Udgifter i alt
1.353,6 45,4 12,7 0,0 8,9 40,8 0,5 0,0 1.461,9
1.392,2 64,0 9,4 5,5 13,3 42,7 29,2 0 1.556,3
Indtægter
2010 mio. kr.
2011 mio. kr.
Drifts- og anlægsindtægter Renteindtægter Generelle tilskud Låneoptagelse Refusioner Skatter Finansforskydninger Kasseforbrug Indtægter i alt
148,2 0,6 275,8 27,8 181,7 826,0 0,3 1,5 1.461,9
167,4 0 299,9 27,4 197,3 864,3 0 0 1.556,2
20 Serviceudgifter fra budget 2010 til budget 2011 Serviceudgifter i 2010 Pris- og lønudvikling fra 2010 til 2011 på 0,83 % Serviceudgifter i 2010 i 2011 pris- og lønniveau Folkeskolen. Forventet tilvækst i 2011 på 31 helårselever Børnepasning 0-5 årige. Forventet fald i antal pladser på 59 i 2010-2011 Skolefritidsordninger. Forventet stigning i antal pladser på 29 Børne- og Familiecentret. Fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-17 år på 44 Børnetandplejen. Fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-17 år på 44 Voksen handicap. Stigning i antallet af personer i aldersgruppen 18-66 år på 101 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. Tilvækst i den samlede befolkning på 99 Ældreområdet Forventet tilvækst i antal ældre over 66 år på 122 Tilvækst i bygningskvadratmeter og grønne områder. Lægeerklæringer, stigende udgifter i forbindelse med vurdering af arbejdsevne mm. Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse og sygesikring) Odder NetTv, udgiftsstigning i henhold til fastlagt plan Tilskud til Ålekvasen udgår. Tilskuddet var tidsbestemt til 2009 og 2010 Opsigelse af lejemål på Nørregade, besparelse ved flytning af funktioner til Rådhuset Endelig fastlæggelse af husleje på Brandstationen på 164.000 kr. (budget 125.000 kr.) Energisparepulje oprettet ved genåbning af budget 2006, er ikke effektueret Engangsbeløb til radioterminaler hos Beredskab udgår af budget Rettelse af tilskud til Erhvervsråd, resultat af lønaftale medtaget 2 gange Indtægter fra nødfærgeleje (svarende til ydelser på lån) DIADEM, bortfald af indtægter fra ejendomsoplysningsskemaer fra medio 2011 Borgmesterpension til borgmester i perioden 2006-2009 Tjenestemandspensioner, regulering i forhold til faktiske antal Tjenestemandsforsikringer, regulering af forsikring i forhold til antal tjenestemænd Valg til folketinget, ordinært valg Yderligere to timer på de humanistiske fag i folkeskolen på mellemtrin Låneydelser fra stat og amt vedr. Tunø Havn blev ikke fjerne ved kommunalreformen Nye låneregler for ældreboliger betyder fald i huslejeindtægter Afledt drift af IT-plan mm Tunø færgen, Tunø havn og Tunø teltplads Løntilskud i forbindelse med jobtræning i offentlige tilbud Flytning af udgifter til løntilskud fra service til overførsler Fald i indtægter ved udlejning af bygninger og grunde Lov- og cirkulæreprogramsmidler afsat i pulje som ikke er ansøgt frigivet Produktionsskoler (beløb finansieret af beskæftigelsestilskuddet) Flytteomkostninger boliger ved Ålykkecentret Tabt beboerindskud boliger ved Ålykkecentret Investeringsplan for beredskabet (600.000 kr. fra 2012) Husleje vuggestue i Ørting Konsekvenser af lovændringer (se punkt om lovændringer) Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune (engangsbeløb i 2011) Budgetforbedringspulje (styrkelse af kassebeholdningen) Vedtagne besparelser 10. maj 2010 Serviceudgifter i 2011
1.000 kr. 835.909 6.901 842.810 1.359 -2.973 537 -432 -62 287 203 5.374 122 836 2.700 43 -187 -350 -39 455 -514 -47 -355 175 100 284 -172 300 442 267 524 304 900 2.079 -1.588 756 -160 500 100 160 450 250 2.796 3.041 20.000 -42.040 839.235
21
Indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler er i 2011 budgetteret til 181,6 mio. kr. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra regnskab 2009 til aftale 2011 på 6,1 mia. kr. svarende til en stigning på 13,2 pct. I Odder Kommunes budgetoplæg er der fra regnskab 2009 til budget 2011 indregnet en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler på 20,2 mio. kr., svarende til en vækst på 12,5 pct. Odder Kommunes skøn er således 0,7 pct. under den forventede landsgennemsnitlige vækstprocent. Det lavere skøn svarer til 1,2 mio. kr. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler udgør 17,2 pct. af de samlede nettodriftsudgifter, svarende til 8.358 kr. pr. indbygger. Indkomstoverførsler 2007 - 2011 Nettoudgifter: Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v. Personlige tillæg m.v. Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Beskæftigelsesordninger I alt Kroner pr. indbygger
R2007
R2008
68 -28 1.715 48.104 22.179 5.388 10.339 2.759 7.028 3.846 9.582 19.750 2.320 133.05 1 6.197
27 1.156 1.738 52.149 25.300 6.810 8.609 3.888 7.116 3.801 9.420 23.240 5.818 149.072 6.914
R2009 1.000 kr. 49 3.108 1.791 54.867 25.398 7.594 9.646 4.898 8.041 3.989 9.827 27.533 4.786 161.46 6 7.185
B2010
B2011
375 1.077 2.148 61.009 27.261 6.986 10.472 5.235 7.999 4.851 10.664 25.904 5.893
375 3.915 1.904 62.560 29.783 7.163 12.109 5.623 8.584 4.588 10.375 29.323 5.327
169.852
181.629
7.819
8.358
22 Forsikrede ledige. Kommunerne overtog den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats og dermed også ansvaret for de forsikrede ledige. Ud over at overtage udgifterne til administration af den statslige del af jobcentret overtog kommunerne også udgifterne til: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Dagpenge. Drift af aktivering af forsikrede ledige. Hjælpemidler. Befordringsgodtgørelse. Løntilskud til forsikrede ledige. Isbryderordning. Handicappede i erhverv. Handicappede under efter- og videreuddannelse.
De samlede udgifter til de forsikrede ledige er i økonomiaftalen skønnet til 11.015 mio. kr. Heraf udgør udgifterne til dagpenge langt størstedelen med 9.147 mio. kr. Kommunens udgifter dækkes via statslige refusioner og et beskæftigelsestilskud. Odder Kommunes udgift skønnes i 2011 at svare til størrelsen af beskæftigelsestilskuddet fratrukket stigende udgifter til personer i kommunale jobtilbud (løntilskudspladser). Udgifter til forsikrede ledige 1.000 kr. Udgift til dagpenge Statsrefusion af dagpenge Staten fremsender regning til Odder Kommune på Øvrige udgifter (transport, løntilskud, drift, hjælpemidler mm) Statsrefusion af øvrige udgifter I alt Beskæftigelsestilskud fra Staten Budgetvirkning – forventet overskud
B2010 86.787 -59.424 27.353
B2011 94.140 -60.640 33.500
12.708
21.991
-7.775 32.286 -32.286 0
-14.423 41.068 -42.060 -992
Statsrefusionen er afhængig af, hvorvidt dagpengemodtageren er aktiv eller passiv modtager. Således er refusionen på dagpenge 75 pct. for en aktiv modtager, og 50 pct. for en passiv modtager. Refusionen på dagpengene er i praksis ikke en refusion, idet det er a-kasserne og ikke kommunen, der udbetaler dagpengene. Derimod er medfinansieringsordningen udformet således, at kommunen indbetaler til Staten et medfinansieringsbidrag på 50 % i passivperioden og 25 % i aktivperioden. Beskæftigelsestilskuddet for 2011 midtvejsreguleres i maj 2011 og efterreguleres i juni 2012. I 2010 medfinansierer kommunerne ikke arbejdsløshedsdagpengene de første 18 uger. Fra 2011 nedsættes denne periode til de første 12 uger, hvilket er en af årsagerne til de stigende udgifter til dagpenge fra 2010 til 2011.
23 I aftalen om genopretning af dansk økonomi indgår en afkortning af dagpengeperioden til 2 år med virkning fra den 1. juli 2010. Der forventes i den forbindelse en mindreudgift til dagpenge på 450 mio. kr. i 2012, 2,5 mia. kr. i 2013 og 3,0 mia. kr. i 2014. De ændrede regler har ikke kommunaløkonomiske konsekvenser for budget 2011. Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2011 til 2014 er der budgetteret med udgifter til byggemodning på 42,8 mio. kr. Indtægter fra salg er grunde er tilsvarende budgetteret til 42,8 mio. kr. i samme periode. Den kommunale skatteudskrivning i 2011 Kommunal indkomstskat 25,1 pct. Skatteprocent forhøjet med 0,2 fra 2011 Kommunal grundskyld 30,32 prom. Grundskyldspromille forhøjet med 2,92 fra 2011 Kommunal grundskyld for 7,2 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. Uændret i forhold til 2010 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,9 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,05 56 % af kommunens indtægter kommer fra skat. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbig tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 2009 foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de forudsætninger om udskrivningsgrundlaget, afgiftspligtige grundværdier og folketal, som kommunen har valgt at lægge til grund for budgettet. I 2013 opgøres en efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2011.
24 Efterreguleringen for tilskudsåret 2011 afregnes i de første 3 måneder af 2014. Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I 2009, 2010 og 2011 er valgt statsgaranti, idet Odder Kommune ”tjener” ca. 0,6 mio.kr. ved valg af statsgarantien frem for selvbudgetteringen. Der foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud ved valg af statsgarantien. Ved fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2008 til 2011 niveau anvendes det forventede slutligningsresultat for indkomståret 2008, tillagt KL og regeringens skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skatteyder samt forventet vækst i antallet af skatteydere fra 2008 til 2011. Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 Faktisk udskrivningsgrundlag i 2008 Korrektion for ”lavere skat på arbejde” Korrektion for ”forårspakken 2.0” Korrektion for genopretningsplanen I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2008 Vækst fra 2008 til 2011 på 8,2 % incl. vækst i antallet af skatteydere Skønnet udskrivningsgrundlag for 2011 Skatteprovenu ved 25,1 %
Mio.kr. 2.682,2 -14,7 +64,9 +23,2 2.755,6 226,0 2.981,6 748,4
25
Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 % således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.
Skatteprocenter 1995 - 2011 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet 19,2 19,8 7,0 11,8 19,7 19,9 7,0 11,8 20,1 20,2 10,5 12,1 20,1 20,4 10,5 12,3 20,1 20,5 13,5 13,1 20,1 20,6 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,1 20,7 13,5 13,2 20,1 20,7 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,4 20,8 13,5 13,6 20,4 20,8 13,5 13,6 24,12 24,58 23,5 23,6 24,9 24,8 27,5 25,5 24,9 24,8 27,4 25,6 24,9 24,9 27,4 25,9 25,1 24,9 30,32 26,05
Kirkeskatteprocent
2006 1,0
2007 1,0
2008 1,0
2009 1,0
2010 1,0
2011 1,0
26 Skatteloft 2011 I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Det skrå skattelofts betydning for 2008 Odder Kommune Kommuneskat 24,90 Bundskat 5,48 Mellemskat 6,00 Topskat 15,00 Sundhedsskat 8,00 I alt 59,38 Topskattegrænse 59,00 Afvigelse fra topskattegrænse +0,38 Provenutab 1.360.000 kr.
2009
2010
2011
24,90 24,90 25,10 5,04 3,76 3,67 6,00 15,00 15,00 15,00 8,00 8,00 8,00 58,94 51,66 51,77 59,00 51,50 51,50 -0,06 +0,16 +0,27 0 kr. 204.000 kr. 843.000 kr.
Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Kommunernes grundskyldspromille kan fra 2008 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet. Odder Kommunes grundskyldspromille udgør 30,32. Grundskyldspromillen blev i 2008 forhøjet med 4,0 promille, nedsat i 2009 med 0,1 og forhøjet fra 2011 med 2,92. Grundskylden på produktionsjord (landbrug, skove, gartneri, planteskole, frugtplantage), er fastsat ved lov til 12,3 promille i 2010 og 7,2 fra 2011, og dermed fritaget for eventuelle forhøjelser af grundskyldspromillen. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct., i 2009 til 4,7 pct., i 2010 til 7,0 pct. og i 2011 til 7,0 pct.
27
Grundskyld i 2011
Produktionsjord 7,2 582 1.809 863 6,2 6,8
Grundskyldspromille Antal grunde Grundværdier – mio. kr. (før skattestop) Afgiftspligtige grundværdier (skattestop) – mio. kr. Grundskyld – mio. kr. Rabat som følge af skattestoppet – mio. kr.
Øvrige grunde 30,32 9.212 4.694 3.256 98,7 43,6
Selskabsskatter. Selskabsskatterne i 2011 udbetales på grundlag af de faktisk opgjorte skatteindtægter for indkomståret 2008. Der er således 100 pct. budgetsikkerhed for disse indtægter. Udviklingen i selskabsskatter i mio. kr. Regnskabsår………………………………… Udbetalingsår………………………………..
Selskabsskat i mio. kr.
2004 2007
5,4
200 5 200 8 6,4
200 6 200 9 7,4
200 7 201 0 8,2
200 8 201 1 5,4
Låneoptagelse i 2011 – 2014. I 2011 optages lån på 27,3 mio.kr. som anvendes til finansiering af investeringer på folkeskoleområdet og ældreområdet. Låneoptagelsen indeholder 19,6 mio. kr. til finansiering af etablering af 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler. I 2011 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 5,2 mio. kr. til investeringer på folkeskoleområdet og ældreområdet svarende til 31,5 % af investeringsudgifterne på 16,5 mio.kr. Endvidere påtages lån på 2,5 mio.kr. til dækning af indtægtstab ved ”indfrosne” ejendomsskatter, og 19,6 mio. kr. til finansiering af 91 % af udgifterne til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. I budgetoverslagsårene 2012 – 2014 budgetteres med låneoptagelse på 6,5 mio. kr. årligt.
28
Langfristet gæld ultimo i mio.kr. 450
Ældreboliglån
400
Gæld på jordkøbslån 350
91,8
Gæld øvrige lån
110,2
108,9
107,6
106,1
93,8
300 81,6
250
99,9
98,4
97,0
95,5
93,6
200,3
199,4
196,9
194,0
190,8
101,8
200
101,8
150 8,3
23,9
100 166,3
50
84,9
90,2
106,9
114,0
115,1
123,9
122,6
141,2 115,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Afvikling af gæld til Odder spildevand A/S. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand A/S var ultimo 2009 på 13,8 mio. kr. Gælden afvikles over 10 år og skal afvikles som et annuitetslån. Gælden forrentes med markedsrenten som p.t. udgør 3,22 pct. Gældsafviklingen i budgetperioden 2011 – 2014 fremgår af nedenstående tabel. Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S
Rente
Afdrag
Gæld ultimo
2011
445.583
1.194.917
12.643.072
2012
407.107
1.233.393
11.409.678
2013
367.392
1.273.109
10.136.570
2014
326.398
1.314.103
8.822.467
29
Nøgltal
Skatteprocenter:
2005 20,4 1,0 11,6 5,5
2006 20,4 1,0 11,6 5,5
2007 24,12 1,0
2008 24,9 1,0
2009 24,9 1,0
2010 24,9 1,0
2011 25,1 1,0
5,5 8,0
5,5 8,0
5,04 8,0
3,76 8,0
3,67 8,0
Kommunen
13,5
13,5
23,5
27,5
27,4
24,7
30,32
Amtet
10,0
10,0
Kommunen Kirken Amtet Staten (bundskat) Sundhedsskat
Grundskyldspromille
Befolkningstal pr. 1.1. (11 = skøn)
20.863 21.133 21.332 21.562 21.593 21.721 21.870
Indvandrere og efterkommere pr. 1.1.
560
547
576
598
644
457 20 153 799 885 193 259
430 45 153 824 890 206 259
400 61 148 800 898 183 259
380 64 145 774 904 184 259
144 14 40 2 918 9
143 12 40 2 899 9
7
2 244 2.067 566
2 265 2.101 550
2 243 2.093 571
Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue(0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser
462
482
486
40 787 872 160 259
58 818 882 170 259
58 840 874 184 259
Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler
156 19 2
154 17 30 2
152 16 30 2
10
10
10
151 16 30 2 925 10
2 247 2.192 531
2 245 2.151 552
2 247 2.095 574
2 236 2.076 580
Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i privat skoler
30
Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2009) Befolkningsprognose fra 2009 (befolkningstal pr. 1.1.) Alder Serviceudgiftsområde 2008 2009 2010 Faktiske tal 0-2 Dagplejen 779 741 725 3-5 Børnehaver 867 871 836 6 Børnehaveklasse 300 285 314 6-9 Skolefritidsordninger 1.169 1.177 1.203 7-12 Skoler, 1. – 6. klasse 1.757 1.751 1.769 13-16 Skoler, 7 - 10. klasse 1.259 1.252 1.232 0-17 Børnetandplejen og 5.285 5.211 5.173 Børne- og Familiecent. 18-66 Voksen handicappede 13.236 13.297 13.298 67-79 Ældreområdet 2.181 2.225 2.311 80-+ Ældreområdet 860 860 869 Hele befolkningen 21.562 21.593 21.651 Tilvækst i forhold til 2008 +31 +58
2011 2012 2013 2014 Prognose fra foråret 2009 721 704 692 688 812 787 775 782 278 298 281 261 1.190 1.189 1.188 1.139 1.796 1.802 1.816 1.814 1.220 1.187 1.174 1.200 5.133 5.096 5.050 5.083
2021 798 828 281 1.138 1.757 1.240 5.237
13.284 13.257 13.238 13.186 13.198 2.362 2.475 2.574 2.721 3.285 912 920 946 949 1.173 21.692 21.748 21.808 21.880 22.894 +59 +56 +60 +72 +1.014
31 Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. Budgettet er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 66,7 mia. kr. og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal ............................... 2) Udligningstilskud (nettoudligning) ........................... 3) Tilskud til ugunstigt stillede kommuner ................... I alt ............................................................................. ..
17,7 mia. kr. 44,6 mia. kr. 4,4 mia. kr. 66,7 mia. kr.
(17,3 mia. kr. i 2009) (41,5 mia. kr. i 2009) ( 4,2 mia. kr. i 2009) (53,6 mia. kr. i 2009)
Odder Kommune modtager 213,0 mio.kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommuner er ikke ugunstigt stillet, og modtager derfor ikke tilskud fra denne del af bloktilskuddet. Tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner finansieres af det øvrige tilskud, og dermed er Odder kommune med til at finansierer tilskuddet til de ugunstigt stillede kommuner. Tilskud fra staten og kommunal udligning. Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 71,4 mia. kr. og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal 21,3 mia. kr. 2) Udligningstilskud (nettoudligning) 45,7 mia. kr. 3) Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 4,4 mia. kr. I alt 71,4 mia. kr. Odder Kommune modtager 226,6 mio. kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommuner modtager ikke tilskud fra pkt. 3 – tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres af det øvrige tilskud, og dermed er Odder
32 kommune med til at finansierer tilskuddet til de kommuner som har højt strukturelt underskud (tidligere kaldet tilskud til ugunstigt stillede kommuner). Samlet set modtager Odder Kommune 257,2 mio. kr. i tilskud fra Staten i 2011, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Tilskud og udligning i 2011 i 1.000 kr. Bloktilskud på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal: 0,3915 % af 21,3 mia. kr. Nettoudlingningstilskud efter objektive udgiftsbehov: 0,3137 % af 45,7 mia. kr. I alt Udligning vedrørende selskabsskatter Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Tilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud fra Kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Efterregulering af bloktilskud fra 2009 I alt Udligning af udgifter til flygtninge og indvandrere – nettoudgift for Odder Kommune Grundbidrag til sygehusene på 1.214 kr. pr. indbygger Grundbidrag til regional udvikling på 121 kr. pr. indbygger I alt
1.000 kr. -83.367 -143.263 -226.630 -6.060 -2.052 -6.132 -7.824 -42.060 -3.600 -294.358 8.153 26.396 2.631 -257.187
Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3915%, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til 21.729, og befolkningstallet i hele landet er skønnet til 5.550.895. Statstilskud = 21.729 x 100 / 5.550.895 = 0,3915% x 21.296.247.000 kr. = 83.367.000 kr. Ifølge Odder Kommunes befolkningsprognose skønnes folketallet at udgøre 21.743. Det statsgaranterede bloktilskud er således beregnet på et lidt lavere indbyggertal. Ved valg af statsgarantien foretages ikke efterregulering af tilskuddet. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til 50.118 kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier (landsgennemsnit 54.029 kr. pr. indbygger og 52.574 i gennemsnit i Region Midtjylland) Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør 38.751 kr. (landsgennemsnit 39.845 pr. indbygger og 37.245 i Region Midtjylland). Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune Skatteindtægt pr. indbygger Underskud Underskud i alt = 11.367 kr. x 21.729 indbygger Udligningsprocent Udligningstilskud til Odder Kommune
50.118 kr. 38.751 kr. 11.367 kr. 246.993.000 kr. 58 pct. 143.263.000 kr.
33 Odder Kommune modtager ikke tilskud som kommune med stort strukturelt underskud, idet Odder Kommunes underskud ikke overstiger 13.668 kr. pr. indbygger. Udligning af selskabsskat. Ved udligningsreformen fra 2007, blev der indført en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = 4.485.123.000 / 5.550.895 = 808 kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = 5.454.000 / 21.729 = 251 kr. Forskel pr. indbygger 557 kr. Tilskud til Odder Kommune: 557 kr. x 21.729 x 50 % 6.060.000 kr.
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af levererandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1.1.2003. Tilskudspuljen til samtlige kommuner udgør 640,9 mio. kr. for 2011. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør 2.622.000 kr. i 2011. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev ved finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. og udgør 858,8 mio. kr. i 2011. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør 3.513.000 kr. i 2011 Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både Staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør 2.052.000 kr. i 2011. 22 kommuner modtager dette tilskud.
34 Den kommunale pris- og lønudvikling. Ved budgetlægningen er anvendt de pris- og lønskøn som indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2011. Den kommunale pris- og lønudvikling Løn Brændsel Varer og anskaffelser Tjenesteydelser I alt
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
0,34 3,19 0,95 1,98 0,83
2,00 1,43 1,43 1,98 2,00
2,00 1,43 1,43 1,98 2,00
2,00 1,43 1,43 1,98 2,00
Likvide aktiver Kassebeholdning 2002-2011 2002 - regnskab 2003 - regnskab 2004 - regnskab 2005 - regnskab 2006 - regnskab 2007 – regnskab 2008 – regnskab 2009 – regnskab 2010 – forventet regnskab 2011
Gennemsnitlig kassebeholdning 27,2 28,9 24,1 37,4 45,0 107,8 129,7 43,7 30,0 35,0
Kassebeholdning ved regnskabsafslutningen 8,9 11,6 6,3 23,8 73,5 100,8 59,3 -7,2 13,0 23,0
35 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2011. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til.
Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6. For 2011 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra overførselsindkomster til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning via kontrakter. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.
36 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Generelle regler for Odder kommunes budget for 2011. 1.
Bevillingsmyndighed
1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr. 2.
Bevillingsoversigt
37 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3.
Drifts- og anlægsposter
Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. 2. 3. 4.
Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. Afdrag på lån på hovedkonto 8.
Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter
38 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
39 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. 1. Overførselsadgang Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, ind- og udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Budget 0 - 4 mio. kr. 4 - 20 mio. kr. 20 - 40 mio. kr. over 40 mio. kr. Ældreservice Visitationsteamet Børne- og Familiecentret
Overskud 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
Underskud 200.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000
Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget. I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto.
40 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks sponsoraftaler. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet. Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen. Bygningsvedligeholdelse. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold og er derfor ikke udlagt til institutionerne. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Driftscentret eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger 2. frihed i forhold til personalesammensætning 3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte 4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.
41 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.
Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader. Se punktet personaleadministration under selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i selvforvaltningsvilkår og overførselsadgang.
00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Heraf refusion 06 Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION 00 Byudvikl, bolig og miljø 01 Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Social og sundhedsvæsen 06 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 0822 Forskyd af likv.aktiv 0825-52 Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT 0822 Forbrug af likvide aktiver 0762 Tilskud og udligning 0765 Refusion af købsmoms. 0768 Skatter 0855 Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT Balance
Hovedoversigt budget 2011 - 2014 i 1.000 kroner
-10.189 -24.309 -27 -287.486 -197.344 -2.204 -330.228 -197.400 -28.891
33.429 255.516 60.164 888.906
1.392.161
-34.591
-364.819 -299.866 -864.215 -27.350 -1.191.431 -1.556.250
63.968
9.422 0 5.509 5.509 13.326 1.484.386 42.688 29.176
71.864 1.556.250
-5.700
26.545
2.700 11.491
23.232
135.023
-6.013 -56
Indtægter
19.122
Udgifter
2011
44.357 1.532.789
675
-893.618 -6.500 -1.185.275 -1.532.789
-285.157
-347.519
1.015 1.015 12.862 1.488.432 43.682
-10.828 -6.561 -96
-330.034 -197.400 -10.828
-27 -287.486 -197.344 -2.204
-9.994 -24.309
-6.013 -56
Indtægter
47.101 27.910 9.443
2.795 21.715
22.592
1.390.101
133.056
60.559 897.854
33.429 246.136
19.067
Udgifter
2012
43
45.199 1.563.785
512
44.687
-3.024 -3.024 13.458 1.518.586
43.647 56.550 9.389
2.885 29.143
11.619
1.398.565
133.363
61.155 907.640
33.429 243.910
19.069
Udgifter
2013
-927.036 -6.500 -1.208.647 -1.563.785
-275.111
-355.143
-11.626 -13.281 -199
-330.037 -197.400 -11.626
-27 -287.486 -197.344 -2.204
-9.998 -24.309
-6.013 -56
Indtægter
46.096 1.597.632
356
45.740
1.005 1.005 14.041 1.551.537
35.968 85.609 9.202
2.970 23.572
9.426
1.405.712
133.065
61.752 913.884
33.429 244.512
19.070
Udgifter
2014
-964.152 -6.500 -1.237.977 -1.597.632
-267.325
-359.659
-9.434 -19.982 -201
-330.041 -197.400 -9.434
-27 -287.486 -197.344 -2.204
-10.002 -24.309
-6.013 -56
Indtægter
*
*
*
*
*
0022 Jordforsyning 0025 Faste ejendomme 0028 Fritidsområder 0032 Fritidsfaciliteter 0038 Naturbeskyttelse 0048 Vandløbsvæsen 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 0055 Diverse udgifter og indtægter 0058 Redningsberedskab 00 By, bolig og miljø 00 Refusion i alt 0222 Fælles funktioner 0228 Kommunale veje 0232 Kollektiv trafik 0235 Havne 02 Transport og infrastruktur 032201 Folkeskoler 032203 Syge- og hjemmeundervisning 032204 Pædagogisk psykologisk rådgi 032205 Skolefritidsordninger 032206 Befordring af elever i grund 032207 Specialundervisning i region 032208 Kommunale specialskoler, jf. 032209 Sprogstimulering for tosprog 032210 Bidrag til statslige og priv 032212 Efterskoler og ungdomskostsk 032214 Ungdommens Uddannelsesvejled 032216 Specialpædagogisk bistand ti 032217 Specialpædagogisk bistand ti 0322 Folkeskolen m.m. 033044 Produktionsskoler 033045 Erhvervsgrunduddannelser 033046 Ungdomsuddannelse for unge m 0330 Ungdomsuddannelser 033250 Folkebiblioteker 0332 Folkebiblioteker
Budgetsammendrag
10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 127.153 135 1.819 37.636 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.442 696 500 231.306 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756
2.631 2.306 770 6.178 578 614 910 324 4.811 19.122
Udgift
2011
2727567567-
22.272-
32-
1.293-
16.856371-
3463741.1655.95756101414.1945.85310.1893.721-
8932.77777325-
Indtægt
10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 117.989 135 1.450 37.612 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.618 696 500 221.925 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756
2.631 2.306 770 5.975 578 614 910 324 4.959 19.067
2727567567-
22.272-
32-
1.293-
16.856371-
3463741.1655.95756101413.9995.8539.9943.721-
8932.77777325-
2012 Udgift Indtægt
45
10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 117.320 135 1.007 36.754 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.162 696 500 219.499 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756
2.631 2.306 770 5.979 578 614 910 324 4.957 19.069
2727567567-
22.272-
32-
1.293-
16.856371-
3463741.1655.95756101414.0035.8539.9983.721-
8932.77777325-
2013 Udgift Indtægt
10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 118.052 135 763 36.861 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.168 696 500 220.101 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756
2.631 2.306 770 5.982 578 614 910 324 4.955 19.070
2727567567-
22.272-
32-
1.293-
16.856371-
3463741.1655.95756101414.0065.85310.0023.721-
8932.77777325-
2014 Udgift Indtægt
*
*
*
* **
*
033560 Museer 033562 Teatre 033563 Musikarrangementer 033564 Andre kulturelle opgaver 0335 Kulturel virksomhed 033870 Fælles formål 033872 Folkeoplysende voksenundervi 033873 Frivilligt folkeoplysende fo 033874 Lokaletilskud 033875 Fritidsaktiviteter uden for 033876 Ungdomsskolevirksomhed 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv 03 Undervisning og kultur 0462 Sundhedsudgifter m.v. 04 Sundhedsområdet 052510 Fælles formål 052511 Dagpleje 052512 Vuggestuer 052513 Børnehaver 052514 Integrerede daginstitutioner 052516 Klubber og andre socialpædag 052517 Særlige dagtilbud og særlige 0525 Dagtilbud til børn og unge 052820 Plejefamilier og opholdssted 052821 Forebyggende foranstaltninge 052823 Døgninstitutioner for børn o 052824 Sikrede døgninstitutioner fo 0528 Tilbud til børn og unge med sæ 053230 Ældreboliger 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 053233 Forebyggende indsats for æld 053234 Plejehjem og beskyttede boli 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 053237 Plejevederlag og hjælp til s
Budgetsammendrag 1.658 49 2.827 221 4.755 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 255.516 60.164 60.164 6.945 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 117.633 28.409 12.971 11.807 1.282 54.468 2.109 157.447 22.075 868 13.910 499
Udgift
2011
357-
2.5974.77912.6201.823-
27.9692.40018314-
1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-
112-
1.318-
241.294-
Indtægt 1.658 49 2.827 221 4.755 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 246.136 60.559 60.559 5.499 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 116.187 30.860 12.971 11.807 1.282 56.920 2.109 161.250 22.075 868 13.910 499 357-
2.5974.77912.6201.823-
27.9692.40018314-
1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-
112-
1.318-
241.294-
2012 Udgift Indtægt
46
1.858 49 2.827 221 4.955 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 243.910 61.155 61.155 5.005 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 115.693 30.813 12.971 11.807 1.282 56.872 2.109 165.348 22.075 868 13.910 499 357-
2.5974.77912.6201.823-
27.9692.40018314-
1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-
112-
1.318-
241.294-
2013 Udgift Indtægt 1.858 49 2.827 221 4.955 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 244.512 61.752 61.752 5.156 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 115.844 30.766 12.971 11.807 1.282 56.825 2.109 168.250 22.075 868 13.910 499 357-
2.5974.77912.6201.823-
27.9692.40018314-
1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-
112-
1.318-
241.294-
2014 Udgift Indtægt
*
*
*
*
*
*
*
0532 Tilbud til ældre og handicappe 053540 Rådgivning og rådgivningsins 0535 Rådgivning 053842 Botilbud for personer med sæ 053844 Alkoholbehandling og behandl 053845 Behandling af stofmisbruger 053850 Botilbud til længerevarende 053852 Botilbud til midlertidigt op 053853 Kontaktperson- og ledsageord 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf 053859 Aktivitets- og samværstilbud 0538 Tilbud til voksne med særlige 054660 Introduktionsprogram m.v. 054661 Introduktionsydelse 0546 Tilbud til udlændinge 054867 Personlige tillæg m.v. 054868 Førtidspension med 50 pct. r 054869 Førtidspension med 35 pct. r 054870 Førtidspension med 35 pct. r 0548 Førtidspensioner og personlige 055771 Sygedagpenge 055772 Sociale formål 055773 Kontanthjælp 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodt 055776 Boligydelser til pensioniste 055777 Boligsikring 055778 Dagpenge til forsikrede ledi 0557 Kontante ydelser 055880 Revalidering 055881 Løntilskud m.v. til personer 0558 Revalidering 056891 Beskæftigelsesindsats for fo 056893 Jobcentre 056895 Løn til forsikrede ledige an 056898 Beskæftigelsesordninger
Budgetsammendrag 196.907 1.893 1.893 614 1.247 2.209 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.788 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 20.600 67.700 113.783 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602
Udgift
2011
231-
765-
300 300
1.751-
491724-
200-
1.7001.4004.3007.400336-
1.971-
4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-
19.579-
Indtægt 200.711 1.893 1.893 614 1.247 2.035 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.614 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 24.913 67.700 118.096 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602 231-
765-
300 300
1.751-
491724-
200-
1.7001.4004.3007.400336-
1.971-
4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-
19.579-
2012 Udgift Indtægt
47
204.808 1.893 1.893 614 1.247 1.916 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.495 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 31.261 67.700 124.444 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602 231-
765-
300 300
1.751-
491724-
200-
1.7001.4004.3007.400336-
1.971-
4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-
19.579-
2013 Udgift Indtægt 207.711 1.893 1.893 614 1.247 1.603 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.182 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 34.811 67.700 127.994 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602 231-
765-
300 300
1.751-
491724-
200-
1.7001.4004.3007.400336-
1.971-
4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-
19.579-
2014 Udgift Indtægt
1.556.250
9.422 71.864 81.286 18.835 100.121
**** Pris- lønstigninger hkt0-6 4 Renter 7 Finansiering * 07 Renter m.v. 08 Finansforskydninger ** C. Finansiering
***** Balance
63.968
21.594 4.951 26.545 26.545
12.832 10.400 23.232 2.700 2.700 11.491 11.491
1.392.161
4.623 97.176 5.748 27.476 135.023
33.258 430 430 888.906
Udgift
2011
*** B. Anlægsvirksomhed
* **
*
*
*
*
0022 Jordforsyning 0025 Faste ejendomme 00 By, bolig og miljø 0228 Kommunale veje 02 Transport og infrastruktur 0322 Folkeskolen m.m. 03 Undervisning og kultur 052510 Fælles formål 0525 Dagtilbud til børn og unge 053230 Ældreboliger 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 0532 Tilbud til ældre og handicappe 05. Sociale opgaver og beskæftigelse
*** A. Driftsvirksomhed
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 057299 Øvrige sociale formål * 0572 Støtte til frivilligt socialt ** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 05 Refusion i alt 0642 Politisk organisation 0645 Administrativ organisation 0648 Erhvervsudvikling, turisme og 0652 Lønpuljer m.v. * 06 Fællesudgifter og administration
*
Budgetsammendrag
4.329 97.176 2.766 28.785 133.056
33.258 430 430 897.854
27.910 9.443 44.357 53.800 13.877 67.677
47.101
00-
10.825 11.767 22.592 2.795 2.795 21.715 21.715 000-
4.671 97.176 2.824 28.692 133.363
33.258 430 430 907.640
6.561961.178.7751.178.8716.5001.185.371-
10.828-
00-
0-
10.828-
10.828-
56.550 9.389 45.199 54.588 10.434 65.022
43.647
0 0
0
11.619 2.885 2.885 29.143 29.143
11.619
330.034- 1.398.565
2.204-
2.1995-
90.142197.344-
996-
4.340 97.176 2.881 28.668 133.065
33.258 430 430 913.884
13.2811991.202.1471.202.3466.5001.208.846-
11.626-
00-
0-
11.626-
11.626-
85.609 9.202 46.096 55.298 15.046 70.344
35.968
9.426 2.970 2.970 23.572 23.572
9.426
19.9822011.231.4771.231.6786.5001.238.178-
9.434-
9.434-
9.434-
330.041-
2.204-
2.1995-
90.142197.344-
996-
2014 Udgift Indtægt
330.037- 1.405.712
2.204-
2.1995-
90.142197.344-
996-
2013 Udgift Indtægt
1.556.250- 1.532.789 1.532.794- 1.563.785 1.563.790- 1.597.632 1.597.636-
1.164.0811.164.08127.3501.191.431-
34.591-
5.7005.700-
5.700-
12.83216.05928.891-
330.228- 1.390.101
2.204-
2.1995-
90.142197.344-
996-
Indtægt
2012 Udgift Indtægt
48
49 Budget 2011
Artsoversigt Udgifter I alt
1.556.250.200
Indtægter -1.556.250.200
I alt 0
1
Lønninger
587.011.200
587.011.200
22
Fødevarer
573.300
573.300
23
Energi
13.250.400
13.250.400
27
Anskaffelser
450.000
450.000
29
Øvrige varekøb
30.334.800
30.334.800
40
Tjenesteydelser uden moms
124.102.600
124.102.600
45
Entreprenør- og håndværkerydelser
63.512.000
63.512.000
46
Betalinger til staten
59.220.300
59.220.300
47
Betalinger til kommuner
67.031.300
67.031.300
48
Betalinger til regioner
75.767.400
75.767.400
49
Øvrige tjenesteydelser
52.360.200
52.360.200
51
Tjenestemandspension
5.024.300
5.024.300
52
Overførsler til personer
362.206.300
362.206.300
59
Øvrige tilskud og overførsler
15.284.700
15.284.700
6
Finansudgifter
100.121.400
100.121.400
71
Egne huslejeindtægter
72
Salg af produkter og ydelser
76
Betalinger fra staten
77
-7.508.400
-7.508.400
-64.483.100
-64.483.100
-1.562.200
-1.562.200
Betalinger fra kommuner
-49.783.700
-49.783.700
79
Øvrige indtægter
-42.211.500
-42.211.500
8
Finansindtægter
-1.502.601.800
-1.502.601.800
86
Statstilskud
111.900.500
111.900.500
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
51 Budget 2011
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeholde og byggemodninger Udlejning af egne boliger Boligformål
1100000001 002202
Dyngbyvej 7 - ubebygget areal
Udgifter
Indtægter
Netto
47.462.700 5.209.800
-10.823.300 -3.669.600
36.639.400 1.540.200
1.077.400
-2.761.000
-1.683.600
141.100
-25.000
116.100
700
700
Maltheseje, Rørthvej 180
65.300
0
65.300
Snærildvej 178 og 228
63.700
-25.000
38.700
Ballevej 132
3.200
0
3.200
Nygaard Tværvej 4
8.100
0
8.100
Bondesvadvej 202 Ubestemte formål
002205
Stampmøllevej 57
100
0
100
102.700
-75.300
27.400
59.900
Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen) Mejerivej 3
40.800
Violvej 2 Fælles formål
002510
Fælles formål Beboelse
002511
59.900 -6.500
-6.500
-68.800
-28.000
2.000
2.000
381.600
381.600
381.600
381.600
291.800
-710.000
146.900
-134.400
12.500
Havrevænget 9
36.200
-113.100
-76.900
Kirkevang 37-45, Hundslund
82.700
-276.000
-193.300
9.000
-87.600
-78.600
Rosensgade 10, 2.sal
15.000
-74.600
-59.600
Tunø Hovedgade 10
1.600
-24.200
-22.600
Tunø Hovedgade 3, a, b, c
Kildegade 6
Åbygade 7 Erhvervsejendomme
002512
Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter
-418.200
400
-100
300
150.500
-1.721.600
-1.571.100
1.000
-1.352.100
-1.351.100
Biografforeningen Fotorama
82.500
-74.400
8.100
Rosensgade 10 (lejemål over biogfraf)
12.300
-72.900
-60.600
Responce
54.700
-140.600
-85.900
-71.400
-71.400
Politi Driftscenteret
-10.200
-10.200
9.700
-229.100
-219.400
4.900
-153.100
-148.200
-76.000
-76.000
1100000002
-908.600
-908.600
002202
-715.100
-715.100
-12.500
-12.500
Maltheseje, Rørthvej 180
-292.500
-292.500
Snærildvej 178 og 228
-246.400
-246.400
-15.800
-15.800
Nygaard Tværvej 4
-7.900
-7.900
Bondesvadvej 202
-8.600
-8.600
Hovvej 202
-59.200
-59.200
Halling by, Halling
-66.700
-66.700
-5.500
-5.500
-7.500
-7.500
Andre faste ejendomme
002513
Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum Balshavevej 50, Randlev Blichergården Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål
4.800
Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B
Ballevej 132
Søbyvej 2, Gylling Erhvervsformål
002203
Gamle udstykninger
4.800
-7.500
-7.500
-69.600
-69.600
Ankjær
-9.800
-9.800
Skoleparken, Odder
-9.800
-9.800
-45.200
-45.200
Ubestemte formål
Egholmvej 15, (Brd. Mortensen)
002205
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
52 Budget 2011 Udgifter
Indtægter
Netto
Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund
-1.700
-1.700
Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupv
-3.100
-3.100
-116.400
-116.400
Beboelse
002511
Nølevvej 6 - Rathlousgade 3 (Mast)
-116.400
-116.400
Udvendig bygningsvedligehold - rammebeløb
1200000001
2.224.300
2.224.300
Redningsberedskab
1220000030
19.200
19.200
Ølykkecentret
1220000034
9.500
9.500
Driftscenter
1300000001
15.000
15.000
Gylling skole
3102000001
60.000
60.000
Hou Skole
3103000001
60.000
60.000
Tunø skole
3103000004
10.100
10.100
Vestermarkskolen
3104000001
170.100
170.100
Hundslund skole
3105000001
60.000
60.000
Parkvejens skole
3106000001
265.500
265.500
Randlev skole
3107000001
48.700
48.700
Saksild-Nølev skole
3108000001
60.000
60.000
Skovbakkeskolen
3109000001
237.800
237.800
Ørting skole
3110000001
38.800
38.800
Randlev børnehave
3204020001
21.000
21.000
Krible Krable huset
3204030001
31.000
31.000
Hou børnehave
3204040001
23.500
23.500
Børneinstitutionen Skovbakken
3204050001
34.000
34.000
Børnehuset Saksild
3204060001
32.500
32.500
Egholmgård
3204071001
88.000
88.000
Børnehaven Vennelund
3204080001
54.300
54.300
Blæksprutten, børnehave afdeling
3204091001
26.100
26.100
Stjernehuset
3204100001
22.400
22.400
Parkvejens Børnehave
3204110001
28.700
28.700
Børnehuset Gylling
3204120001
19.500
19.500
Børnehaven Solstrålen
3204130001
25.700
25.700
Den integrerede institution Bifrost
3205300001
59.600
59.600
Folkebiblioteker
3502000001
36.700
36.700
PPR
3901010001
9.900
9.900
Fabos, boliger Lundevej
5440400000
61.200
61.200
Åhusene, hjælp efter § 85 i SL
5444100000
5.500
5.500
Plejehjem
5610200601
90.000
90.000
Kildegade 6
5610307001
4.500
4.500
Administrationsbygninger
6501001001
179.300
179.300
Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter
156.900
-299.300
-142.400
1500000003
156.900
-299.300
-142.400
003235
156.900
-299.300
-142.400
Personale
88.300
88.300
88.300
88.300
68.600
68.600
31.000
31.000
5.100
5.100
Skatter og afgifter
22.400
22.400
Rengøring
10.100
Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Veje og Grønne områder Driftscenter - skatmoms Driftsbygninger og -pladser Bygninger, grunde og udenomsarealer
10.100
0
-299.300
-299.300
24.147.100
-245.800
23.901.300
1300000000
-26.200
-41.400
-67.600
022205
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
53 Budget 2011 Udgifter
El Vejvedligeholdelse m.v.
-26.200 022811
Boligformål
-41.400 1300000001 002202
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Fælles formål
002510
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Netto
-26.200 -41.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Driftscenter - Fælles formål
Indtægter
-41.400 -41.400
8.757.300
8.757.300
14.800
14.800
14.800
14.800
14.800
14.800
182.700
182.700
182.700
182.700
5.200
5.200
El
23.000
23.000
Vand
40.500
40.500
Skatter og afgifter
35.100
35.100
Bygningsdrift iøvrigt Fælles formål
022201
Personale Løn
78.900
78.900
8.294.300
8.294.300
9.255.400
9.255.400
9.033.300
9.033.300
Dagpengerefusion
-32.000
-32.000
Øvrige personaleudgifter
254.100
254.100
49.800
49.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser
022205
Personale Løn
66.400
66.400
-1.077.300
-1.077.300
265.500
265.500
50.200
50.200
50.200
50.200
215.300
215.300
Opvarmning
48.600
48.600
El
76.400
76.400
Vand
10.100
10.100
Skatter og afgifter
19.200
19.200
Bygningsdrift iøvrigt
61.000
61.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser
1300000002 002820
Bygninger, grunde og udenomsarealer
5.821.700
-204.400
5.617.300
740.300
-77.100
663.200
740.300
-77.100
663.200
El
16.900
16.900
Vand
18.300
18.300
Skatter og afgifter
73.800
Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg
631.300 003231
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Udenomsarealer
-25.900
201.600
-25.900
201.600
-25.900
-25.900
-101.400
-101.400
-101.400
-101.400
-101.400
-101.400
227.500 022205
Husleje og leje af grunde 022811
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Belægninger m.v.
022812
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vintertjeneste Vintertjeneste
631.300
227.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vejvedligeholdelse m.v.
-77.100
227.500
Husleje og leje af grunde
Driftsbygninger og -pladser
73.800 -77.100
227.500
3.955.200
3.955.200
3.955.200
3.955.200
3.955.200
3.955.200
898.700
898.700
898.700
898.700
1300000003
3.518.400
3.518.400
022814
3.518.400
3.518.400
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
54 Budget 2011 Udgifter
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder
Fælles formål
Vejvedligeholdelse m.v.
1.876.100
1.876.100
1.876.100
1.876.100
1.876.100
1.876.100
1300000007
3.307.900
3.307.900
022811
3.307.900
3.307.900
3.060.700
3.060.700
2.270.200
2.270.200
790.500
790.500
247.200
247.200
2100000001
346.000
346.000
022811
346.000
346.000
347.200
347.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer
28.000
28.000
319.200
319.200
-1.200
-1.200
338.600
338.600
29.800
29.800
29.800
29.800
29.800
29.800
308.800
308.800
308.800
308.800
308.800
308.800
2200000010
207.300
207.300
002510
207.300
207.300
208.900
208.900
208.900
208.900
Bygningsdrift iøvrigt Budgetpuljer og overførte over/underskud 2200000001 002820
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg
003231
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Energimærkning Fælles formål
2.628.500
022201
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Grønne områder og naturpladser
2.628.500
1300000006
Udenomsarealer
Teknik - Fælles
1.893.200
30.300
El
Vejvedligeholdelse m.v.
1.893.200
1.893.200
-1.033.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Trafiksikkerhedsudvalg
1.893.200
-1.033.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejbelysning
Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Budgetpuljer og overførte over/underskud
-1.600
Miljø
2.426.500
Veje og grønne områder Skove
Naturforvaltningsprojekter
59.200
003853
59.200
59.200
59.200
59.200
1701000001
518.900
518.900
003850
308.000
308.000
308.000
308.000
210.900
210.900
003851
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøbeskyttelse Fælles formål
210.900 1702000001
19.000
005280
19.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jordforurening
Fælles formål
005281
1702000003 005280
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøtilsyn - virksomheder
005287
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
210.900 -95.500
19.000 -95.500
-95.500
-95.500
-95.500
635.200
-250.100
385.100
43.200
-43.200
0
43.200
-43.200
0
113.700
113.700
113.700 005289
-76.500 19.000
19.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv
1.706.800
59.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Natura 2000
-1.600
-719.700
1300000002
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Naturbeskyttelse
Netto
30.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud Maskiner og materiel
Indtægter
113.700
478.300
-206.900
271.400
479.300
-206.900
272.400
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
55 Budget 2011 Udgifter
Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb
-1.000
-1.000
870.100
870.100
004871
614.400
614.400
615.500
615.500
-1.100
-1.100
14.900
14.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud 005286
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
005289
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse
240.800 -374.100
-50.000
-374.100
-50.000
323.000
-374.100
-51.100
1.100
15.522.400
60.800
60.800
60.800
60.800
60.800
1400000001
8.096.000
-438.100
7.657.900
023231
2.139.800
-67.500
2.072.300
2.139.800
-67.500
2.072.300
698.600
-45.500
653.100
1.447.600
-22.000
1.425.600
5.956.200
-370.600
5.585.600
5.956.400
-334.700
5.621.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud
-6.400 032206
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere
-6.400
5.908.800
Øvrige udgifter og indtægter
47.600
Administrationsudgifter
5.908.800 -334.700
13.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud
-287.100 13.800
-35.900
-35.900
-14.000
-14.000
1500000001
6.510.300
-877.300
5.633.000
023233
6.510.300
-877.300
5.633.000
Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer
3.255.400
3.255.400
3.184.500
3.184.500
27.000
27.000
43.900
43.900
270.300
270.300
1.367.200
1.367.200
El
118.700
118.700
Skatter og afgifter
408.000
408.000
Rengøring
178.500
178.500
Bygningsdrift iøvrigt
662.000
662.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.523.000
Fødevarer og forplejning af brugere
1.330.900
Møder, rejser og repræsentation
Færgedrift
453.600 18.200
76.200
76.200
1510000000
-3.248.800
-3.248.800
023233
-3.248.800
-3.248.800
-3.124.800
-3.124.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Havn
645.700 192.100
-877.300
18.200
Administrationsudgifter Tunø Færgen
-877.300
192.100
Øvrige udgifter og indtægter
Havne
9.633.500
023230
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Færgedrift
-5.888.900
60.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Tunø Færgen skat moms
1.100
1300000005
I alt
Befordring af elever i grundskolen
240.800
324.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Busdrift
240.800
324.100
Kollektiv trafik og havne
Busdrift
14.900
240.800
005591
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Fælles formål
14.900
1704000001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Kollektiv trafik - Læskure
Netto
1703000001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Vandindvinding
Indtægter
-124.000
-124.000
1500000002
855.300
-1.324.700
-469.400
023540
855.300
-1.324.700
-469.400
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
56 Budget 2011 Udgifter
Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer
Indtægter
Netto
441.300
441.300
441.300
441.300
169.400
-86.800
104.200
-35.300
68.900
Vand
32.600
-50.400
-17.800
Skatter og afgifter
11.900
El
Husleje og leje af grunde Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter
82.600
11.900 -1.100
-1.100
8.100
8.100
12.600
12.600
240.700 3.900
-1.237.900
-997.200 3.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
57 Budget 2011 Udgifter
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og Kultur Ungdomsklubber
Indtægter
417.307.900 27.309.500
-52.576.900 -2.773.500
Netto
364.731.000 24.536.000
3111000004
324.200
324.200
033876
324.200
324.200
135.300
135.300
135.300
135.300
144.100
144.100
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
80.100
80.100
Øvrige udgifter og indtægter
64.000
64.000
Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Klub 10 - 14 årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
4.300
4.300
40.500
40.500
3111000005
1.040.700
-762.900
277.800
052516
1.040.700
-762.900
277.800
Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter
820.800
820.800
820.800
820.800
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
36.700
36.700
36.000
36.000
700
700
190.100
-37.700
36.400
-37.700
Ungdomsskolevirksomhed
-1.300
100.900
100.900
52.800
52.800
Brugerbetalinger Ungdomsskolen - Fritidsundervisning
152.400
-725.200
-725.200
3111000006
2.696.600
-13.400
2.683.200
033876
2.696.600
-13.400
2.683.200
Personale Løn
2.546.900
2.546.900
2.501.200
2.501.200
Kurser og uddannelse
32.800
32.800
Befordringsgodtgørelse
12.900
12.900
Forsikringer
-1.500
-1.500
-13.300
-13.300
Bygninger og løsøre
1.900
1.900
Øvrige forsikringer
9.900
9.900
345.300
345.300
Arbejdsskade
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
27.800
27.800
228.500
228.500
Transport af brugere og til brugere
22.600
22.600
Øvrige udgifter og indtægter
66.400
66.400
47.200
47.200
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
1.400
1.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder
7.700
Undervisningsmidler
Administrationsudgifter
Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg
-250.400
-250.400
5.439.100
5.439.100
003231
5.439.100
5.439.100
168.100
168.100
Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000 Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud
Folkebiblioteker
6.400 -12.100
3501000001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Folkebiblioteker
-1.300 -12.100
168.100
168.100
5.288.700
5.288.700
-17.700
-17.700
3502000001
6.768.300
-591.400
6.176.900
033250
6.719.700
-567.000
6.152.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
58 Budget 2011 Udgifter
Personale
Indtægter
Netto
4.470.100
4.470.100
4.400.300
4.400.300
Kurser og uddannelse
55.900
55.900
Befordringsgodtgørelse
13.900
13.900
-11.700
-11.700
Løn
Forsikringer Bygninger og løsøre
-11.700
-11.700
186.200
186.200
Opvarmning
67.300
67.300
El
69.600
69.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
3.200
3.200
11.700
11.700
Husleje og leje af grunde
3.600
3.600
Rengøring
5.400
5.400
Skatter og afgifter
Udenomsarealer
25.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.497.200
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
25.400 -48.200
1.458.700
Beskæftigelsesmaterialer
1.449.000 1.458.700
-8.500
-8.500
-39.700
-1.200
Øvrige udgifter og indtægter
38.500
Møder, rejser og repræsentation
7.700
7.700
703.800
703.800
Administrationsudgifter Brugerbetalinger
-518.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud Teatre
-133.600 033562
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
48.600
Musikarrangementer
-133.600 -24.400
48.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder Musikskole
-518.800
24.200 48.600
-24.400
-24.400
3503000001
2.827.000
-1.293.500
1.533.500
033563
2.827.000
-1.293.500
1.533.500
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
2.769.700
2.769.700
2.764.900
2.764.900
4.800
4.800
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
25.300
25.300
17.000
17.000
Undervisningsmidler
8.300
8.300
Administrationsudgifter
40.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning
-112.300
6.017.200
1.182.100
-112.300
1.069.800
398.400
033873
Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud
787.300 -112.300
286.100
-3.600
-3.600
733.400
733.400
735.600
735.600
-2.200
-2.200
4.214.000
4.214.000
4.227.700
4.227.700
-13.700
-13.700
3505000001
1.658.000
1.658.000
033560
1.658.000
1.658.000
1.663.900
1.663.900
033874
Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud
Kommunale tilskud og overførsler
-5.500
6.129.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Museer
-930.200
033872
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Odder Museum
-930.200
3504000001
787.300
Lokaletilskud
-363.300
-5.500
Kommunale tilskud og overførsler
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
40.700 -363.300
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
59 Budget 2011 Udgifter
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Indtægter
Netto
-5.900
-5.900
Øvrige kulturelle tiltag
3506000001
426.100
426.100
Offentlige formål
002204
147.800
147.800
6.400
6.400
6.400
6.400
Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
141.400
141.400
Opvarmning
65.000
65.000
El
76.400
76.400
45.600
45.600
Stadion og idrætsanlæg
003231
Bygninger, grunde og udenomsarealer
45.600
45.600
Opvarmning
25.000
25.000
El
18.100
18.100
2.500
2.500
221.400
221.400
Vand Andre kulturelle opgaver
033564
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler Fælles formål
033870
Forsikringer Bygninger og løsøre Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
033875
Forsikringer
Folkeskoler
64.400
157.000
157.000
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
2.600
2.600
2.600
Folkeskoler Fælles skole
64.400
3101100001 032201
Personale
2.600
202.646.900
-17.968.700
184.678.200
23.853.100
-1.631.700
22.221.400
-710.100
-1.600.000
-2.310.100
42.600
Kurser og uddannelse
42.600
42.600
42.600
Leasingudgifter
606.600
606.600
Leasing, IT
606.600
606.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
966.700
966.700
Drift af IT-systemer
605.300
605.300
Undervisningsmidler
348.300
348.300
Øvrige udgifter og indtægter
13.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.442.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen
-3.768.000
-3.768.000
686.200
686.200
032210
18.112.000
-31.700
18.080.300
18.112.000
-31.700
18.080.300
5.765.000
0
5.765.000
0
5.751.700
686.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler
032212
Kommunale tilskud og overførsler
Folkeskoler
5.751.700
Folkeskoler
158.700
158.700
032201
158.700
158.700
158.700
158.700
3101100004
185.100
185.100
032201
185.100
185.100
Løn Fælles SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder
13.300
3101100002
Løn Modersmål - undervisning
686.200
13.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent
-158.000
032206
Transport af brugere og til brugere Bidrag til statslige og private skoler
13.100 -1.600.000
185.100
185.100
3101200001
6.222.600
-16.329.800
-10.107.200
032205
4.363.300
-16.329.800
-11.966.500
41.900
41.900
41.900
41.900
5.633.100
5.633.100
289.600
-97.800
191.800
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
60 Budget 2011 Udgifter
Indtægter
Brugerbetalinger
-16.232.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler
Folkeskoler
-16.232.000
-1.601.300
-1.601.300
1.859.300
1.859.300
1.859.300
1.859.300
3102000001
6.199.100
6.199.100
032201
6.199.100
6.199.100
5.533.500
5.533.500
5.490.400
5.490.400
39.800
39.800
3.000
3.000
032210
Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole
Netto
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
300
300
28.200
28.200
28.200
28.200
513.300
513.300
Opvarmning
251.600
251.600
El
102.800
102.800
6.800
6.800
Skatter og afgifter
45.300
45.300
Rengøring
29.900
29.900
Udenomsarealer
76.900
76.900
143.800
143.800
143.800
143.800
Vand
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Gylling skole Skolefritidsordninger
-19.700
-19.700
3102000002
1.620.700
1.620.700
032205
1.620.700
1.620.700
1.572.900
1.572.900
1.545.500
1.545.500
23.800
23.800
Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou Skole Folkeskoler
3.600
3.600
53.000
53.000
53.000
53.000
-5.200
-5.200
3103000001
7.959.700
7.959.700
032201
7.959.700
7.959.700
7.079.800
7.079.800
7.027.400
7.027.400
47.900
47.900
4.300
4.300
200
200
24.300
24.300
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
24.300
24.300
671.500
671.500
395.600
395.600
El
97.200
97.200
Vand
14.200
14.200
Skatter og afgifter
45.500
45.500
Rengøring
40.300
40.300
Udenomsarealer
78.700
78.700
211.700
211.700
211.700
211.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger
-27.600
-27.600
3103000002
3.175.000
3.175.000
032205
3.175.000
3.175.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
61 Budget 2011 Udgifter
Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou skole specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2
3.103.500
3.103.500
3.067.100
3.067.100
30.000
30.000
6.400
6.400
80.900
80.900
80.900
80.900 -9.400
3103000003
1.316.200
1.316.200
032208
1.316.200
1.316.200
1.308.800
1.308.800
1.295.900
1.295.900
12.900
12.900
11.300
11.300
11.300
11.300
Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud
Folkeskoler
Netto
-9.400
Personale
Tunø skole
Indtægter
-3.900
-3.900
3103000004
816.200
816.200
032201
816.200
816.200
671.700
671.700
665.600
665.600
6.100
6.100
3.100
3.100
3.100
3.100
107.700
107.700
63.500
63.500
8.800
8.800
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
1.400
1.400
10.900
10.900
4.900
4.900
18.200
18.200
29.800
29.800
4.900
4.900
Undervisningsmidler
14.500
14.500
Øvrige udgifter og indtægter
10.400
10.400
6.100
6.100
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
6.100
6.100
-2.200
-2.200
3104000001
20.577.800
20.577.800
032201
20.577.800
20.577.800
17.814.600
17.814.600
17.683.900
17.683.900
130.700
130.700
168.900
168.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud Vestermarkskolen Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre
168.900
168.900
2.175.100
2.175.100
Opvarmning
433.500
433.500
El
284.700
284.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud
13.900
13.900
1.213.200
1.213.200
229.800
229.800
480.100
480.100
480.100
480.100
-60.900
-60.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
62 Budget 2011 Udgifter
SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger
Indtægter
Netto
3104000002
838.800
838.800
032205
838.800
838.800
677.800
677.800
637.600
637.600
40.200
40.200
163.700
163.700
163.700
163.700
Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud
-2.700
-2.700
Hundslund skole
3105000001
6.154.100
6.154.100
Folkeskoler
032201
6.154.100
6.154.100
5.484.300
5.484.300
5.442.100
5.442.100
39.600
39.600
2.400
2.400
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
200
200
30.000
30.000
30.000
30.000
514.000
514.000
250.400
250.400
94.800
94.800
7.400
7.400
Skatter og afgifter
50.800
50.800
Rengøring
33.600
33.600
Udenomsarealer
77.000
77.000
146.500
146.500
146.500
146.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger
-20.700
-20.700
3105000002
1.687.300
1.687.300
032205
1.687.300
1.687.300
1.635.900
1.635.900
1.618.200
1.618.200
17.700
17.700
56.800
56.800
56.800
56.800
-5.400
-5.400
Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole
3106000001
30.751.800
30.751.800
Folkeskoler
032201
30.751.800
30.751.800
26.152.600
26.152.600
25.906.100
25.906.100
Personale Løn Honorar og vederlag Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
13.400
13.400
218.300
218.300
13.300
13.300
1.500
1.500
77.900
77.900
77.900
77.900
3.667.700
3.667.700
1.050.600
1.050.600
393.800
393.800
60.200
60.200
189.900
189.900
1.772.200
1.772.200
201.000
201.000
951.200
951.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
63 Budget 2011 Udgifter
Undervisningsmidler
Skolefritidsordninger
951.200
-97.600
-97.600
3106000002
5.368.400
5.368.400
032205
5.368.400
5.368.400
5.208.800
5.208.800
5.159.700
5.159.700
44.900
44.900
Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2
Netto
951.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole SFO
Indtægter
4.200
4.200
173.300
173.300
173.300
173.300
-13.700
-13.700
3106000004
7.886.000
7.886.000
032208
7.886.000
7.886.000
7.501.000
7.501.000
7.501.000
7.501.000
368.100
368.100
301.600
301.600
66.500
66.500
40.700
40.700
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
40.700
40.700
-23.800
-23.800
3106000005
3.703.000
3.703.000
032205
3.703.000
3.703.000
3.496.900
3.496.900
3.449.700
3.449.700
47.200
47.200
47.600
47.600
47.600
47.600
Leasingudgifter
74.100
74.100
Leasing, biler
74.100
74.100
57.300
57.300
Beskæftigelsesmaterialer
43.600
43.600
Øvrige udgifter og indtægter
13.700
13.700
38.300
38.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
38.300
38.300
-11.200
-11.200
3107000001
5.635.500
5.635.500
032201
5.635.500
5.635.500
5.110.100
5.110.100
5.069.800
5.069.800
37.100
37.100
3.000
3.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
200
200
19.000
19.000
19.000
19.000
387.200
387.200
184.100
184.100
64.200
64.200
8.400
8.400
Skatter og afgifter
16.800
16.800
Rengøring
36.700
36.700
Udenomsarealer
77.000
77.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
64 Budget 2011 Udgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole, SFO Skolefritidsordninger
138.000
138.000
138.000
138.000
-18.800
-18.800
1.571.500
1.571.500
032205
1.571.500
1.571.500
1.525.500
1.525.500
1.504.600
1.504.600
18.200
18.200
2.700
2.700
51.000
51.000
51.000
51.000
Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud
Folkeskoler
Netto
3107000002
Personale
Saksild-Nølev skole
Indtægter
-5.000
-5.000
3108000001
6.836.900
6.836.900
032201
6.836.900
6.836.900
6.131.200
6.131.200
6.082.600
6.082.600
44.900
44.900
3.500
3.500
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
200
200
23.400
23.400
23.400
23.400
503.100
503.100
248.800
248.800
El
89.800
89.800
Vand
15.300
15.300
Skatter og afgifter
52.700
52.700
-13.500
-13.500
31.300
31.300
Husleje og leje af grunde Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger
-22.500 2.308.500
032205
2.308.500
2.308.500
2.232.100
2.232.100
2.211.200
2.211.200
20.900
20.900
83.800
83.800
83.800
83.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud
Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre
201.700
-22.500
Kurser og uddannelse
Personale
201.700
2.308.500
Løn
Folkeskoler
78.700 201.700
3108000002
Personale
Skovbakkeskolen
78.700 201.700
-7.400
-7.400
3109000001
29.542.500
29.542.500
032201
29.542.500
29.542.500
24.886.600
24.886.600
24.657.400
24.657.400
207.900
207.900
19.800
19.800
1.500
1.500
117.100
117.100
117.100
117.100
3.717.000
3.717.000
Opvarmning
906.100
906.100
El
529.400
529.400
30.700
30.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
65 Budget 2011 Udgifter
Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger
152.600
152.600
914.600
914.600
914.600
914.600 -92.800 5.673.500
032205
5.673.500
5.673.500
5.527.200
5.527.200
5.457.900
5.457.900
63.200
63.200
Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud
6.100
6.100
163.700
163.700
163.700
163.700
-17.400
-17.400
3109000003
6.398.900
6.398.900
032208
6.398.900
6.398.900
6.288.000
6.288.000
6.226.000
6.226.000
Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud
Folkeskoler
128.900 1.969.300
-92.800
Kurser og uddannelse
Ørting skole
128.900 1.969.300
5.673.500
Løn
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2
Netto
3109000002
Personale
Skovbakkeskolen, Specialklasser
Indtægter
62.000
62.000
133.500
133.500
133.500
133.500
-22.600
-22.600
3110000001
5.629.700
5.629.700
032201
5.629.700
5.629.700
5.031.800
5.031.800
4.992.200
4.992.200
36.400
36.400
3.000
3.000
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre
200
200
21.200
21.200
21.200
21.200
456.900
456.900
265.000
265.000
48.200
48.200
9.000
9.000
Skatter og afgifter
26.100
26.100
Rengøring
29.900
29.900
Udenomsarealer
78.700
78.700
137.800
137.800
137.800
137.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Ørting Skolefritidsordninger
-18.000
-18.000
3110000002
1.472.500
1.472.500
032205
1.472.500
1.472.500
1.433.300
1.433.300
1.419.800
1.419.800
13.500
13.500
44.300
44.300
44.300
44.300
Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud 10. Klasse Center Folkeskoler
-5.100
-5.100
3111000001
3.528.000
3.528.000
032201
3.528.000
3.528.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
66 Budget 2011 Udgifter
Personale Løn Kurser og uddannelse
3.101.600
3.101.600
3.071.400
3.071.400
30.200
30.200 426.400
426.400
426.400
3111000002
1.438.500
1.438.500
032208
1.438.500
1.438.500
1.389.000
1.389.000
1.389.000
1.389.000
Undervisningsmidler
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
Netto
426.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
E-klassen
Indtægter
Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer
64.200
64.200
Opvarmning
18.800
18.800
El
11.200
11.200
1.000
1.000
33.200
33.200
57.600
57.600
50.100
50.100
7.500
7.500
Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud U-Klasse Folkeskoler
-72.300
-72.300
3111000007
777.400
777.400
032201
777.400
777.400
Løn
777.400
777.400
Skolebiblioteker
3112000001
917.600
-7.200
910.400
Folkeskoler
032201
917.600
-7.200
910.400
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
176.800
176.800
133.800
133.800
5.900
5.900
37.100
37.100
736.400
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
-7.200
637.100
729.200 637.100
Undervisningsmidler
81.300
Øvrige udgifter og indtægter
18.000
Møder, rejser og repræsentation
2.900
Administrationsudgifter
4.300
4.300
-2.800
-2.800
3113000001
2.139.300
2.139.300
032214
2.139.300
2.139.300
277.600
277.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Unge-pakken Ungdommens Uddannelsesvejledning
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder
277.600
277.600
1.868.100
1.868.100
-6.400
-6.400 303.000
032214
303.000
303.000
303.000
303.000
114.341.100
-27.206.200
87.134.900
3201000001
6.356.800
-543.800
5.813.000
052510
5.694.500
-543.800
5.150.700
142.000
142.000
142.000
142.000
32.900
32.900
4.701.200
4.701.200
652.000
Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud
2.900
303.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Fælles formål
10.800
3113000002
Børnepasning Fælles børnepasning før skole, Egest.
81.300 -7.200
166.400
-402.900
249.100
-140.900
-140.900 166.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
67 Budget 2011 Udgifter
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
052821
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje Dagpleje
Indtægter
662.300
662.300
662.300
662.300
3202000001
1.037.300
-10.264.800
-9.227.500
052511
1.037.300
-10.264.800
-9.227.500
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
1.037.300
Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsførende Dagpleje
-10.264.800
3.293.100
052511
3.293.100
3.293.100
3.304.400
3.304.400
3.236.000
3.236.000
Befordringsgodtgørelse
68.400
68.400
-11.300
-11.300
3202000003
36.885.700
36.885.700
052511
36.885.700
36.885.700
36.576.100
36.576.100
36.353.300
36.353.300
222.800
222.800
-84.300
-84.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles vuggestue Vuggestuer
-84.300
-84.300
471.500
471.500
11.700
11.700
459.800
459.800
40.100
40.100
-117.700
-117.700
3203000001
78.600
-609.300
-530.700
052512
78.600
-609.300
-530.700
-609.300
-609.300
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
78.600
Brugerbetalinger Fælles børnehave Børnehaver
2.191.000
-12.700.000
-10.509.000
052513
2.191.000
-12.700.000
-10.509.000
2.191.000
Brugerbetalinger
Børnehaver
78.600
3204010001
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Randlev børnehave
-10.264.800
3.293.100
Løn
Dagpleje
1.037.300
3202000002
Personale
Dagpleje - øvrige
Netto
2.191.000 -12.700.000
-12.700.000
3204020001
2.658.700
2.658.700
052513
2.658.700
2.658.700
2.486.000
2.486.000
2.455.700
2.455.700
30.300
30.300
13.400
13.400
-4.700
-4.700
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
18.100
18.100
100.100
100.100
Opvarmning
23.600
23.600
El
19.300
19.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter
Børnehaver Personale
4.400
52.800
52.800
68.600
68.600
91.900
91.900
-23.300
-23.300
-300
-300
-9.100
-9.100
3204030001
3.297.300
3.297.300
052513
3.297.300
3.297.300
3.022.900
3.022.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud Krible Krable huset
4.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
68 Budget 2011 Udgifter
Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
Indtægter
Netto
2.968.100
2.968.100
54.800
54.800
18.400
18.400
14.200
14.200
4.200
4.200
182.200
182.200
Opvarmning
59.800
59.800
El
58.900
58.900
2.400
2.400
Vand Skatter og afgifter
8.300
8.300
Udenomsarealer
52.800
52.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
85.800
85.800
Beskæftigelsesmaterialer
108.600
108.600
Øvrige udgifter og indtægter
-22.800
-22.800
Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud
-700
-700
-11.300
-11.300
Hou børnehave
3204040001
3.255.400
3.255.400
Børnehaver
052513
3.255.400
3.255.400
3.039.600
3.039.600
3.006.900
3.006.900
32.700
32.700
12.400
12.400
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
2.000
2.000
10.400
10.400
138.500
138.500
Opvarmning
49.900
49.900
El
24.300
24.300
4.700
4.700
Vand Skatter og afgifter
6.800
6.800
Udenomsarealer
52.800
52.800
77.000
77.000
Beskæftigelsesmaterialer
116.900
116.900
Øvrige udgifter og indtægter
-39.900
-39.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administrationsudgifter
-500
-500
-11.600
-11.600
3204050001
3.398.200
3.398.200
052513
3.398.200
3.398.200
3.180.000
3.180.000
3.140.500
3.140.500
39.500
39.500
12.300
12.300
5.800
5.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
6.500
6.500
122.300
122.300
Opvarmning
34.000
34.000
El
28.100
28.100
Vand
4.700
4.700
Skatter og afgifter
2.700
2.700
Udenomsarealer
52.800
52.800
95.600
95.600
Beskæftigelsesmaterialer
118.500
118.500
Øvrige udgifter og indtægter
-22.900
-22.900
-600
-600
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administrationsudgifter
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
69 Budget 2011 Udgifter
Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Saksild Børnehaver
Indtægter
Netto
-11.400
-11.400
3204060001
3.857.100
3.857.100
052513
3.857.100
3.857.100
3.659.500
3.659.500
3.611.400
3.611.400
48.100
48.100
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
-500
-500
-4.300
-4.300
3.800
3.800
119.000
119.000
Opvarmning
27.400
27.400
El
35.500
35.500
2.900
2.900
53.200
53.200
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
93.900
93.900
Beskæftigelsesmaterialer
142.000
142.000
Øvrige udgifter og indtægter
-48.100
-48.100
Administrationsudgifter
-300
-300
-14.500
-14.500
3204071001
6.539.400
6.539.400
052513
6.539.400
6.539.400
5.928.800
5.928.800
5.839.300
5.839.300
89.500
89.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud Egholmgård Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
67.600
67.600
Arbejdsskade
11.500
11.500
Bygninger og løsøre
56.100
56.100
298.400
298.400
Opvarmning
98.100
98.100
El
84.700
84.700
9.400
9.400
106.200
106.200
269.300
269.300
201.400
201.400
67.900
67.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter
-900
-900
-23.800
-23.800
3204072001
2.812.500
2.812.500
052516
2.812.500
2.812.500
2.596.500
2.596.500
2.570.400
2.570.400
26.100
26.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
69.400
69.400
Arbejdsskade
16.600
16.600
Bygninger og løsøre
52.800
52.800
71.300
71.300
Opvarmning
47.900
47.900
El
17.900
17.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud
5.500
5.500
85.400
85.400
85.600
85.600
-200
-200
-10.100
-10.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
70 Budget 2011 Udgifter
Børnehaven Vennelund Børnehaver
Indtægter
Netto
3204080001
10.575.400
10.575.400
052513
10.575.400
10.575.400
10.008.600
10.008.600
9.891.200
9.891.200
117.400
117.400
32.400
32.400
30.400
30.400
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
2.000
2.000
356.700
356.700
86.000
86.000
110.900
110.900
5.500
5.500
Skatter og afgifter
47.800
47.800
Udenomsarealer
106.500
106.500
212.300
212.300
212.300
212.300
-600
-600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud
-34.000
-34.000
3204091001
3.120.800
3.120.800
052513
3.120.800
3.120.800
2.918.600
2.918.600
2.885.900
2.885.900
32.700
32.700
4.100
4.100
Arbejdsskade
1.000
1.000
Bygninger og løsøre
3.100
3.100
121.600
121.600
Opvarmning
36.000
36.000
El
15.000
15.000
Blæksprutten, børnehave afdeling Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
3.800
3.800
Skatter og afgifter
13.700
13.700
Udenomsarealer
53.100
53.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
87.600
87.600
Beskæftigelsesmaterialer
110.700
110.700
Øvrige udgifter og indtægter
-23.100
-23.100
Administrationsudgifter
-200
-200
-10.900
-10.900
3204092001
2.680.900
2.680.900
052512
2.680.900
2.680.900
2.262.900
2.262.900
2.238.300
2.238.300
24.600
24.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud Blæksprutten, vuggestue afdeling Vuggestuer Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
7.000
7.000
-11.300
-11.300
18.300
18.300
361.500
361.500
Opvarmning
31.300
31.300
El
23.600
23.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer
3.800
3.800
250.000
250.000
52.800
52.800
58.100
58.100
58.100
58.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
71 Budget 2011 Udgifter
Administrationsudgifter
Børnehaver
Netto
-300
-300
-8.300
-8.300
3204100001
2.763.000
2.763.000
052513
2.763.000
2.763.000
2.561.300
2.561.300
2.525.300
2.525.300
36.000
36.000
30.200
30.200
-9.900
-9.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud Stjernehuset
Indtægter
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
40.100
40.100
131.000
131.000
Opvarmning
42.000
42.000
El
23.800
23.800
Vand
12.400
12.400
Udenomsarealer
52.800
52.800
50.000
50.000
88.800
88.800
-38.800
-38.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter
-100
-100
-9.400
-9.400
3204110001
3.619.200
3.619.200
052513
3.619.200
3.619.200
3.338.500
3.338.500
3.292.400
3.292.400
46.100
46.100
61.300
61.300
55.900
55.900
5.400
5.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
159.100
159.100
Opvarmning
52.400
52.400
El
21.700
21.700
Vand
6.100
6.100
Skatter og afgifter
26.100
26.100
Udenomsarealer
52.800
52.800
74.000
74.000
Beskæftigelsesmaterialer
122.400
122.400
Øvrige udgifter og indtægter
-48.400
-48.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administrationsudgifter
-400
-400
-13.300
-13.300
3204120001
3.275.900
3.275.900
052513
3.275.900
3.275.900
3.010.600
3.010.600
2.971.700
2.971.700
38.900
38.900
52.500
52.500
22.700
22.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Gylling Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
29.800
29.800
157.800
157.800
Opvarmning
63.900
63.900
El
21.500
21.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
4.200
4.200
Skatter og afgifter
15.400
15.400
Udenomsarealer
52.800
52.800
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
72 Budget 2011 Udgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Indtægter
66.500
66.500
Beskæftigelsesmaterialer
114.800
114.800
Øvrige udgifter og indtægter
-48.300
-48.300
Administrationsudgifter
-300
-300
-11.200
-11.200
3204130001
3.024.000
3.024.000
052513
3.024.000
3.024.000
2.781.900
2.781.900
2.745.900
2.745.900
36.000
36.000
62.900
62.900
Arbejdsskade
42.500
42.500
Bygninger og løsøre
20.400
20.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaven Solstrålen Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
129.400
129.400
Opvarmning
40.500
40.500
El
24.300
24.300
4.000
4.000
60.600
60.600
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
60.700
60.700
Beskæftigelsesmaterialer
104.400
104.400
Øvrige udgifter og indtægter
-43.700
-43.700
Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles integrerede daginst. Integrerede daginstitutioner
-600
-600
-10.300
-10.300
3205100001
426.800
-2.514.900
-2.088.100
052514
426.800
-2.514.900
-2.088.100
-2.514.900
-2.514.900
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
426.800
Brugerbetalinger Den integrerede institution Bifrost
426.800
3205300001
9.030.100
9.030.100
052514
9.030.100
9.030.100
8.365.600
8.365.600
8.261.800
8.261.800
103.800
103.800
12.000
12.000
Arbejdsskade
5.300
5.300
Bygninger og løsøre
6.700
6.700
328.800
328.800
103.000
103.000
El
77.000
77.000
Vand
11.300
11.300
Skatter og afgifter
45.300
45.300
Udenomsarealer
92.200
92.200
Leasingudgifter
179.900
179.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
175.700
175.700
Integrerede daginstitutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
277.500
277.500
-101.800
-101.800
-500
-500
-31.400
-31.400
3206000001
163.900
-573.400
-409.500
052516
163.900
-573.400
-409.500
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
163.900
Brugerbetalinger
Børne- og familiecenter PPR
Netto
64.555.500 3901010001
5.492.500
163.900 -573.400
-573.400
-4.601.800
59.953.700 5.492.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
73 Budget 2011 Udgifter
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
032204
Personale Løn
Indtægter
Netto
5.492.500
5.492.500
5.291.500
5.291.500
5.141.300
5.141.300
Kurser og uddannelse
62.500
62.500
Befordringsgodtgørelse
87.700
87.700
-39.000
-39.000
Forsikringer Arbejdsskade
-39.000
-39.000
127.500
127.500
32.900
32.900
El
6.500
6.500
Vand
6.500
6.500
81.600
81.600
32.500
32.500
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
10.500
10.500
Undervisningsmidler
22.000
22.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Møder, rejser og repræsentation
1.400
1.400
78.600
78.600
3901010002
41.100
41.100
032209
41.100
41.100
Administrationsudgifter To-sproget konsulent Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Løn
41.100
41.100
3901010003
2.794.500
2.794.500
046289
2.794.500
2.794.500
2.717.700
2.717.700
2.570.300
2.570.300
Kurser og uddannelse
38.200
38.200
Befordringsgodtgørelse
93.400
93.400
Øvrige personaleudgifter
15.800
15.800
21.700
21.700
18.600
18.600
Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Pleje, sygeartikler og medicin
3.100
3.100
55.100
55.100
3901010005
459.800
459.800
052516
459.800
459.800
423.900
423.900
415.300
415.300
8.600
8.600
Administrationsudgifter SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Familieterapeuter Egeknasten Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
35.900
35.900
3901010006
1.799.700
1.799.700
052821
1.799.700
1.799.700
1.380.000
1.380.000
1.380.000
1.380.000
419.700
419.700
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Budgetbeløb Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
419.700
419.700
3901010009
-3.683.600
-3.683.600
032204
-3.683.600
-3.683.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler
-3.683.600 1.317.100
-2.113.400
-796.300
032201
1.181.900
-2.113.400
-931.500
Personale
340.500
Løn
340.500
340.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder Syge- og hjemmeundervisning
-3.683.600
3901020001
841.400 032203
135.200
340.500 -2.113.400
-1.272.000 135.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
74 Budget 2011 Udgifter
Løn Underv.specialskoler Befordring af elever i grundskolen
135.200
135.200
12.384.400
032206
2.566.600
2.566.600
2.566.600
2.566.600
1.791.900
1.791.900
7.000
7.000
032207
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2
Netto
3901020002
Transport af brugere og til brugere Specialundervisning i regionale tilbud
Indtægter
11.091.600
7.000
7.000
1.784.900
1.784.900
7.078.000
-1.292.800
5.785.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
13.926.400
-1.292.800
12.633.600
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
-6.848.400
-6.848.400
28.100
28.100
28.100
28.100
696.000
696.000
696.000
696.000
223.800
223.800
139.900
139.900
139.900
139.900
83.900
83.900
Bidrag til statslige og private skoler
032208
-1.292.800
032210
Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
032216
Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
033046
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. SFO Skolefritidsordninger
3901020003
5.853.500
-526.300
5.327.200
032205
5.853.500
-526.300
5.327.200
8.445.800
-526.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
-3.220.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnepasning Fælles formål
627.700
627.700
3901030001
1.987.200
1.987.200
052510
1.250.500
1.250.500
249.600
249.600
229.300
229.300
Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber
052517
Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebygggende foranstaltninger og anbringelser Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
20.300
20.300
1.000.900
1.000.900
736.700
736.700
736.700
736.700
3901040001
30.809.300
-669.300
30.140.000
052820
7.649.700
-460.300
7.189.400
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
2.724.400
2.724.400
2.724.400
2.724.400
567.000
567.000
4.358.300
4.358.300
Statsrefusion
-294.300
Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
7.919.500 -3.220.000
-166.000 052821
-294.300 -166.000
10.071.300
10.071.300
5.561.700
5.561.700
5.561.700
5.561.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.741.900
1.741.900
Indkomstoverførsler til personer
1.867.500
1.867.500
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
315.600
315.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
584.600
584.600
Personale Løn
Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Brugerbetalinger
052823
11.806.500
-209.000
11.325.200
11.597.500 11.325.200
-194.800
-194.800
-14.200
-14.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
75 Budget 2011 Udgifter
Budgetpuljer og overførte over/underskud Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
052824
Betaling til/fra andre off. myndigheder Serviceloven private opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
Personale
481.300
481.300
1.281.800
1.281.800
1.281.800
1.281.800
5.300.000
5.300.000
052820
5.300.000
5.300.000
5.300.000
5.300.000
Sundhed Kommunal tandpleje
Netto
3901040002
Opholdsbetaling
Tandpleje
Indtægter
8.454.900
-26.700
8.428.200
3601000001
8.454.900
-26.700
8.428.200
046285
8.454.900
-26.700
8.428.200
6.198.600
6.198.600
6.024.700
6.024.700
Kurser og uddannelse
62.800
62.800
Befordringsgodtgørelse
91.500
91.500
Øvrige personaleudgifter
19.600
19.600
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
3.600
3.600
3.600
3.600
Leasingudgifter
319.700
319.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
628.400
628.400
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
119.300
119.300
Pleje, sygeartikler og medicin
382.500
382.500
Øvrige udgifter og indtægter
126.600
Løn
Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring
Administrationsudgifter
168.900
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
280.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud
8.000 854.800
126.600 -10.000
158.900 280.800
-16.700
-8.700 854.800
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
76 Budget 2011 Udgifter
Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål
354.533.600 205.500 205.500
205.500
205.500
205.500
205.500
205.500
184.702.800
948.900
046290
948.900
948.900
534.800
534.800
414.100 757.600
-172.800
584.800
053232
757.600
-172.800
584.800
757.600
-9.200
748.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-163.600
-163.600
5610200102
-90.900
-90.900
053232
-90.900
-90.900
-54.200
-54.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Brugerbetalinger Plejehjem, adm. drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
414.100
5610050001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Ledelse og administration
168.402.000
948.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-16.300.800
5510040001
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Fælles udg. Og indt.
298.668.800 205.500
057299
Ældreområdet Andre sundhedsudgifter
-55.864.800
Netto
5410000000
Kommunale tilskud og overførsler
Andre sundhedsudgifter
Indtægter
-36.700
-36.700
5610200201
2.582.200
2.582.200
053232
2.582.200
2.582.200
Leasingudgifter
363.200
363.200
1.574.900
1.574.900
191.100
191.100
28.300
28.300
Pleje, sygeartikler og medicin
713.800
713.800
Øvrige udgifter og indtægter
641.700
641.700
Møder, rejser og repræsentation
187.500
187.500
Administrationsudgifter
456.600
456.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer
Bronczealdervej
5610200203
1.422.700
-4.115.300
-2.692.600
Ældreboliger
053230
1.422.700
-4.115.300
-2.692.600
Forsikringer
20.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer
964.500
El
-4.115.300
-3.150.800
120.200
120.200
Renovation
77.500
77.500
Vand
25.800
25.800
Husleje og leje af grunde
-4.115.300
-4.115.300
Rengøring
480.200
480.200
Bygningsdrift iøvrigt
260.800
260.800
330.100
330.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision
107.400
107.400
5610200301
7.080.400
7.080.400
053232
7.080.400
7.080.400
6.374.000
6.374.000
5.546.400
5.546.400
Kurser og uddannelse
548.000
548.000
Befordringsgodtgørelse
279.600
279.600
Forsikringer
133.700
133.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
663.600
663.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud
-90.900
-90.900
5610200302
56.000
56.000
053232
56.000
56.000
Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn
Social og Sundhedselever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Elever
20.700
5610200303
56.000
56.000
2.270.200
2.270.200
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
77 Budget 2011 Udgifter
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
053232
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
2.270.200
2.270.200
2.270.200
5610200304
8.101.200
8.101.200
053232
8.101.200
8.101.200
8.101.200
8.101.200
5610200306
221.000
221.000
053232
221.000
221.000
Personale Øvrig personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Distriktsterapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
221.000
221.000
5610200307
1.235.200
1.235.200
053232
1.235.200
1.235.200
1.235.200
1.235.200
5610200308
3.714.000
3.714.000
053232
3.714.000
3.714.000
Personale Kort-tids pladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
3.714.000
3.714.000
5610200309
1.607.800
1.607.800
053232
1.607.800
1.607.800
1.607.800
1.607.800
5610200401
2.221.200
2.221.200
053233
2.221.200
2.221.200
2.165.000
2.165.000
2.144.000
2.144.000
Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Netto
2.270.200
Personale Sygeplejersker
Indtægter
Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter
4.500
4.500
16.500
16.500
63.000
63.000
6.800
6.800
51.700
51.700
4.500
4.500
-6.800
-6.800
5610200601
682.100
682.100
053234
682.100
682.100
682.100
682.100
5610200701
86.600
86.600
053234
86.600
86.600
Personale
14.100
14.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
48.300
48.300
El
24.300
24.300
Skatter og afgifter
21.800
21.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger
Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter
2.200
2.200
12.100
12.100
12.100
12.100
5610200800
4.766.700
4.766.700
046282
4.766.700
4.766.700
4.359.000
4.359.000
4.324.600
4.324.600
Kurser og uddannelse
5.100
5.100
Befordringsgodtgørelse
9.100
9.100
Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Løn
Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budget Personlig/praktisk hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rengøring, ikke visiterede Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud
20.200
20.200
407.700
407.700
5610300101
54.806.200
-732.800
54.073.400
053232
54.806.200
-732.800
54.073.400
-732.800
-69.500
90.700 663.300 54.052.200
90.700
54.052.200
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
78 Budget 2011 Udgifter
Plejehjemspladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
57.165.900
57.165.900
053232
57.165.900
57.165.900
1.755.900
1.755.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
42.100
42.100
55.367.900
55.367.900
5610300401
10.080.100
10.080.100
053232
10.080.100
10.080.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
10.080.100
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-7.752.200
-7.752.200
053232
-7.752.200
-7.752.200
-7.752.200
-7.752.200
5610301001
3.004.700
-3.079.900
-75.200
053232
3.004.700
-3.079.900
-75.200
3.004.700
-3.079.900
-75.200
5610303001
13.909.700
-356.900
13.552.800
053235
13.909.700
-356.900
13.552.800
13.851.300
-356.900
13.494.400
-356.900
10.980.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, boligindretn. M.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Pleje, sygeartikler og medicin
2.514.200
Øvrige udgifter og indtægter
11.337.100
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Pasning af døende i eget hjem Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
10.080.100
5610300501
Brugerbetalinger Betaling ophold andre kommuner
Netto
5610300201
Personale
Madservice
Indtægter
2.514.200
58.400
58.400
5610305001
498.600
498.600
053237
498.600
498.600
Personale
498.600
498.600
5610305501
1.175.800
1.175.800
053540
1.175.800
1.175.800
611.600
611.600
597.200
597.200
Kurser og uddannelse
3.700
3.700
Befordringsgodtgørelse
2.700
2.700
Øvrige personaleudgifter
8.000
8.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
26.100
26.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
29.200
29.200
Rådgivning, konsulentydelser og revision
36.500
36.500
Administrationsudgifter
33.300
33.300
439.100
439.100
5610306001
6.040.000
6.040.000
064551
6.040.000
6.040.000
5.966.000
5.966.000
5.836.900
5.836.900
Kurser og uddannelse
41.100
41.100
Befordringsgodtgørelse
48.400
48.400
Øvrige personaleudgifter
39.600
39.600
Drift af IT-systemer
305.900
305.900
Administrationsudgifter
171.200
171.200
-403.100
-403.100
5610307001
268.000
268.000
064550
268.000
268.000
268.000
268.000
Opvarmning
65.100
65.100
El
45.700
45.700
Administration hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Løn
Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration, visitation Sekretariat og forvaltninger Personale Løn
Budgetpuljer og overførte over/underskud Kildegade 6 Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Skatter og afgifter Rengøring
2.700
2.700
29.800
29.800
124.700
124.700
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
79 Budget 2011 Udgifter
Voksne handicappede Ungdomsudd. for unge med særlige behov
124.272.500
-39.507.900
84.764.600
1.590.000
-26.900
1.563.100
033046
1.590.000
-26.900
1.563.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.590.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.590.000 -26.900
-26.900
5431100000
500.300
500.300
032217
500.300
500.300
Specialpædagogisk bistand til voksne Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Pl.fam. Og ophsteder.18-22 årige
Netto
5260000000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Specialpædagogisk bistand til voksne
Indtægter
98.900
98.900
401.400
401.400
5431200000
5.459.300
-2.398.300
3.061.000
052820
5.459.300
-2.398.300
3.061.000
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Personale
1.591.300
1.591.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.109.800
1.109.800
Indkomstoverførsler til personer
1.195.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.563.100
Statsrefusion Brugerbetalinger Forebyggende foranstalt. 18-22 årige
-164.200
-70.200
-70.200
437.700
-182.600
255.100
052821
437.700
-182.600
255.100
Personale
437.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
437.700 -182.600
-182.600
5431500000
4.764.300
-791.500
3.972.800
053232
4.764.300
-791.500
3.972.800
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale
3.899.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
3.899.900
864.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyg. indsats for ældre og handicap.
-600.800
-164.200
5431300000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Pleje og omsorg af ældre og handicappede
1.195.100 -2.163.900
864.400 -791.500
-791.500
5431600000
7.918.500
-1.427.900
6.490.600
053233
7.918.500
-1.427.900
6.490.600
Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale
776.500
776.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
5.620.300
5.620.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.521.700
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
716.900
716.900
053540
716.900
716.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
716.900 5431800000
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10
053842
Betaling til/fra andre off. myndigheder
-309.200
305.000
614.200
-309.200
305.000
-309.200
-309.200
614.200
5431900000
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053844 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.
5432000000
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Privat narkobehandling
5432010000
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Botilb. for længerevar. oph.,Soc.Service Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder
716.900
614.200
Statsrefusion Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.
93.800
5431700000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Botilbud for personer m. soc. Problemer
-1.427.900
614.200
1.246.500
1.246.500
1.246.500
1.246.500
1.072.900
1.072.900
173.600
173.600
1.597.500
1.597.500
1.597.500
1.597.500
1.085.200
1.085.200
512.300
512.300
611.900
611.900
611.900
611.900
611.900
611.900
5432100000
29.024.800
-8.495.000
20.529.800
053850
29.024.800
-8.495.000
20.529.800
-4.063.800
22.444.100
2.516.900 26.507.900
2.516.900
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
80 Budget 2011 Udgifter
Statsrefusion Botilbud til midlert. oph., Soc.Service Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
-4.431.200
-4.431.200
8.915.700
-9.418.100
-502.400
053852
8.915.700
-9.418.100
-502.400
8.872.600
-8.716.700
155.900
-701.400
-701.400
5432210000
10.774.100
-8.372.200
2.401.900
053852
10.774.100
-8.372.200
2.401.900
10.774.100
-7.218.700
3.555.400
-1.153.500
-1.153.500
43.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Opholdsbetaling Brugerbetalinger Andre private opholdssteder Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
3.016.200
3.016.200
053852
3.016.200
3.016.200
3.016.200
3.016.200
5432300000
142.200
142.200
053853
142.200
142.200
Personale Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
142.200 1.264.800
-169.000
1.095.800
053853
1.264.800
-169.000
1.095.800
758.500
Betaling til/fra andre off. myndigheder
271.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
235.100
149.100
149.100
053853
149.100
149.100
144.100
144.100
5.000 2.264.700
-3.945.700
-1.681.000
053858
2.264.700
-3.945.700
-1.681.000
174.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
2.089.800
4.107.100
4.107.100
4.107.100
25.000
25.000
4.082.100
4.082.100
5432510000
2.799.800
-2.087.500
712.300
053859
2.799.800
-2.087.500
712.300
-2.087.500
-2.087.500
2.799.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
247.100
-182.700
64.400
053859
247.100
-182.700
64.400
-182.700
-182.700
247.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
2.799.800
5432510001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Botilbud for længerevarende ophold,Fabos
-1.855.900
053859
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Andre private Aktivitets- og samværstilb
-3.945.700
4.107.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
174.900
5432500000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Tornsbjerggård og Hadruplund
5.000
5432400000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Aktivitets- og samværstilbud
102.200
235.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
758.500 -169.000
5432300002
Personale
Beskyttet beskæftigelse
142.200
5432300001
Personale
Kontaktpersonordning for døvblinde
43.100
5432210001
Opholdsbetaling Støtte- og kontaktperson for sindslid.
Netto
5432200000
Personale
Tornsbjerggård og Hadruplund
Indtægter
247.100
5440100000
6.561.200
-642.900
5.918.300
053850
6.561.200
-642.900
5.918.300
Personale
6.061.500
6.061.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
515.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud
-15.600
-15.600
5440200000
11.097.400
11.097.400
053852
11.097.400
11.097.400
Personale
8.880.500
8.880.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
2.288.300
2.288.300
Botilbud for midlertidigt ophold, Fabos Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse, Fabos Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
-642.900
-127.600
-71.400
-71.400
5440300000
5.872.400
5.872.400
053858
5.872.400
5.872.400
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
81 Budget 2011 Udgifter
Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer, el Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fabos, boliger Lundevej Ældreboliger
Indtægter
Netto
4.447.700
4.447.700
-900
-900
1.425.600
1.425.600
5440400000
167.900
-663.600
-495.700
053230
167.900
-663.600
-495.700
Personale
50.200
Forsikringer
50.200
7.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
85.100
7.100 -663.600
-578.500
Opvarmning
20.600
20.600
El
10.300
10.300
Renovation
9.200
9.200
Vand
3.100
Husleje og leje af grunde Rengøring
38.800
Bygningsdrift iøvrigt Administrationsudgifter Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede
3.100 -663.600
-663.600 38.800
3.100
3.100
25.500
25.500
5442100000
3.886.200
-351.200
3.535.000
053233
3.886.200
-351.200
3.535.000
Personale Løn Dagpengerefusion
3.346.600
3.346.600
3.324.800
3.324.800
-81.400
-81.400
Kurser og uddannelse
56.200
56.200
Befordringsgodtgørelse
16.700
16.700
Øvrige personaleudgifter
30.300
30.300
Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Husleje og leje af grunde Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter
-300
-300
218.900
218.900
19.400
19.400
9.600
9.600
6.700
6.700
183.200
183.200
54.700
54.700
231.300
231.300
200
200
231.100
231.100
45.900
45.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Åhusene, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede
-351.200
-351.200
-10.900
-10.900
5444100000
8.524.700
-43.600
8.481.100
053233
8.043.100
-43.600
7.999.500
Personale
7.916.700
7.916.700
7.779.100
7.779.100
Kurser og uddannelse
82.100
82.100
Befordringsgodtgørelse
24.000
24.000
Øvrige personaleudgifter
31.500
31.500
-33.400
-33.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer
63.900
63.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
69.000
Administrationsudgifter
54.600
54.600
-27.700
-27.700
481.600
481.600
Løn
Forsikringer
Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
053858
Personale
Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering
5510010001
-43.600
25.400
481.600
481.600
42.241.800
42.241.800
37.406.400
37.406.400
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
82 Budget 2011 Udgifter
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
046281
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
37.406.400
37.406.400
37.406.400
5510020001
902.100
902.100
046282
902.100
902.100
513.200
513.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse
388.900
388.900
5510030001
238.900
238.900
046288
238.900
238.900
238.900
238.900
5510040001
382.600
382.600
046290
382.600
382.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
5.700
5.700
376.900
376.900
5510050001
2.994.400
2.994.400
046284
2.994.400
2.994.400
2.994.400
2.994.400
5610300601
317.400
317.400
046282
317.400
317.400
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Betaling til/fra andre off. myndigheder Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Transport til genoptræning
317.400
Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Beboelse Beboelse
-56.100
1.707.600
5310000000
113.700
-56.100
57.600
002511
113.700
-56.100
113.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Driftssikring af boligbyggeri
Øvrige sociale formål
968.400
968.400
002518
968.400
968.400
968.400
968.400
5410000000
224.100
224.100
057299
224.100
224.100
219.900
219.900
4.200
4.200
Kommunale tilskud og overførsler
Ældreboliger
5610010001
457.500
0
457.500
053230
457.500
0
457.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder
Arbejdsmarked Andre faglige uddannelser Produktionsskoler Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
-56.100
5330000000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Ældreboliger
57.600 113.700
-56.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål
317.400
1.763.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Driftssikring af boligbyggeri
Netto
37.406.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunal genoptræning og vedl.tr.
Indtægter
388.300
388.300
69.200
69.200
1.347.300
1.347.300
5350000000
1.347.300
1.347.300
033044
1.347.300
1.347.300
1.347.300
1.347.300
Økonomiudvalget Serviceudgifter
83 Budget 2011 Udgifter
Økonomiudvalget Børne- og familiecenter Administration BFC Sekretariat og forvaltninger
147.858.800 4.779.200
Indtægter
-8.662.400
Netto
139.196.400 4.779.200
3901010004
4.779.200
4.779.200
064551
4.779.200
4.779.200
4.746.000
4.746.000
Personale Løn
4.612.300
4.612.300
Kurser og uddannelse
48.500
48.500
Befordringsgodtgørelse
85.200
85.200
3.900
3.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud
Redningsberedskab Redningsberedskabet - skatmoms Redningsberedskab
43.500
43.500
-14.200
-14.200
-1.165.200
3.626.900
1800000000
4.792.100
-376.700
-376.700
005895
-376.700
-376.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Redningsberedskabet Redningsberedskab
-376.700
-376.700
1800000001
4.792.100
-788.500
4.003.600
005895
4.792.100
-788.500
4.003.600
Personale
3.233.000
3.233.000
136.400
136.400
99.700
99.700
Vand
3.400
3.400
Skatter og afgifter
5.000
5.000
Rengøring
2.000
2.000
26.300
26.300
Bygninger, grunde og udenomsarealer El
Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.204.500
-70.800
1.133.700
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
10.300
10.300
Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000
450.000
450.000
16.100
16.100
Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter
728.100
Møder, rejser og repræsentation
106.400
106.400
Administrationsudgifter
119.900
119.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud
Fælles formål
131.077.600
-717.700
-2.198.800
128.878.800
-8.100
6401000001
358.000
358.000
022201
157.400
157.400
157.400
157.400
200.600
200.600
114.600
114.600
Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål
657.300
-717.700 -8.100
Byråd og administration Fælles formål
-70.800
064240
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Tilskud til haller, foreninger m.m.
86.000
86.000
6402000001
3.749.600
3.749.600
064241
3.749.600
3.749.600
3.181.400
3.181.400
2.899.700
2.899.700
107.700
107.700
Befordringsgodtgørelse
68.100
68.100
Øvrige personaleudgifter
Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Honorar og vederlag Kurser og uddannelse
105.900
105.900
Tjenestemænd
98.600
98.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
61.300
61.300
408.300
408.300
6403000001
219.500
219.500
064242
219.500
219.500
146.000
146.000
Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Personale
Økonomiudvalget Serviceudgifter
84 Budget 2011 Udgifter
Indtægter
Netto
Løn
13.300
13.300
Honorar og vederlag
96.700
96.700
Kurser og uddannelse
36.000
36.000
Møder, rejser og repræsentation
73.500
73.500
Folketingsvalg
6404000002
295.700
295.700
Valg m.v.
064243
295.700
295.700
Honorar og vederlag Administrationsbygninger Administrationsbygninger
295.700
295.700
6501001001
2.016.900
2.016.900
064550
2.016.900
2.016.900
Bygninger, grunde og udenomsarealer
2.016.900
2.016.900
Opvarmning
317.100
317.100
El
474.000
474.000
17.900
17.900
Rengøring
929.400
929.400
Udenomsarealer
217.000
217.000
Vand
Bygningsdrift iøvrigt
61.500
61.500
Administration med skat-moms
6502001000
-34.600
-34.600
Sekretariat og forvaltninger
064551
-34.600
-34.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administration Sekretariat og forvaltninger
-34.600
-34.600
6502001001
68.967.400
-1.476.500
67.490.900
064551
68.967.400
-1.476.500
67.490.900
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse
41.606.000
41.606.000
40.533.400
40.533.400
901.400
901.400
171.200
171.200
1.079.100
1.079.100
Leasingudgifter
262.500
262.500
Leasing, biler
110.900
110.900
Forsikringer
Leasing, IT
151.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
20.411.100
Drift af IT-systemer
151.600 -20.600
18.628.200
Øvrige udgifter og indtægter
1.782.900
Rådgivning, konsulentydelser og revision
18.628.200 -20.600
1.340.800
Møder, rejser og repræsentation
3.812.700
1.762.300 1.340.800
455.200
Administrationsudgifter
20.390.500
455.200 -1.066.900
2.745.800
Annoncering (bl.a. personale)
135.000
135.000
Porto
680.200
680.200
Papir og fotokopiering
260.200
Øvrige administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Kantinen Sekretariat og forvaltninger
260.200
2.737.300
-1.066.900
1.670.400
0
-389.000
-389.000
6502001003
644.800
-687.700
-42.900
064551
644.800
-687.700
-42.900
Personale
233.800
233.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
411.000
411.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter
33.700
33.700
299.300
299.300
78.000
Brugerbetalinger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre Personale Løn Befordringsgodtgørelse
78.000 -687.700
-687.700
6503001001
9.660.600
9.660.600
064553
9.660.600
9.660.600
9.660.600
9.660.600
9.622.000
9.622.000
38.600
38.600
Økonomiudvalget Serviceudgifter
85 Budget 2011 Udgifter
Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse
909.000
909.000
064554
909.000
909.000
909.000
909.000
904.500
904.500
4.500
4.500
6505001001
1.488.700
1.488.700
064555
1.488.700
1.488.700
1.488.700
1.488.700
1.477.400
1.477.400
Løn Befordringsgodtgørelse
Administration vedrørende miljøbeskyttelse
Netto
6504001001
Personale
Miljøbeskyttelse
Indtægter
Personale Løn
11.300
11.300
Forvaltning uden overf.adgang
Befordringsgodtgørelse 6701000001
10.698.500
10.698.500
Sekretariat og forvaltninger
064551
2.217.600
2.217.600
2.115.600
2.115.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Tjenestemandspension
Andre sundhedsudgifter
102.000
102.000
8.480.900
8.480.900
8.480.900
8.480.900
6701000003
32.068.900
32.068.900
046290
33.000
33.000
33.000
33.000
052820
10.000.000
10.000.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Budgetpuljer og overførte over/underskud Innovation og anvendelse af ny teknologi
10.000.000
10.000.000
064866
3.041.000
3.041.000
3.041.000
3.041.000
065270
17.814.900
17.814.900
17.814.900
17.814.900
1.180.000
1.180.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer
065274
Budgetpuljer og overførte over/underskud
1.180.000
Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne
628.200 1.487.400
065272
Tjenestemænd Budgetpuljer
628.200 1.487.400
-4.528.000
-3.273.200
1300000004
1.254.800
-4.528.000
-3.273.200
023540
1.254.800
-4.528.000
-3.273.200
Personale
430.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
142.400
El
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.696.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Sundhed
Sundhedsfremme og forebyggelse
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Hyrevognsbevillinger
-2.628.900 -1.013.900
924.000 439.000
046288
439.000
439.000
439.000
439.000
6040100001
485.000
485.000
046288
485.000
485.000
485.000
485.000
2.864.500
-5.400
2.859.100
6401000001
157.300
157.300
064240
157.300
157.300
157.300
157.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. "Div. indt. & udg. efter forskellige lov
-4.325.200
-1.013.900
439.000
Erhversvfremme og turisme Fælles formål
-202.800
924.000
Personale
Fælles formål
12.500 -202.800
6040010001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Sundhedskoordinator
-60.400 129.900
12.500
Husleje og leje af grunde
Sundhedsfremme og forebyggelse
430.000 -202.800
129.900
Vand
Sundhedsfremme og forebyggelse
1.180.000
1.254.800
6506001001
5.600
-5.400
200
064860
5.600
-5.400
200
5.600
-5.400
200
Økonomiudvalget Serviceudgifter
86 Budget 2011 Udgifter
forvaltning uden overf.adgang Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
Turisme
586.100
586.100
064860
586.100
586.100
586.100
586.100
1.336.300
1.336.300
513.100
513.100
513.100
513.100
823.200
823.200
823.200
823.200
6751000001
779.200
779.200
064867
779.200
779.200
6701000002 064862
Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri
064867
Kommunale tilskud og overførsler Erhvervs- og udviklingsråd Erhvervsservice og iværksætteri Kommunale tilskud og overførsler
779.200
Arbejdsmarked Revalidering Revalidering
2.166.600
Jobcentre
501.600
055880
501.600
501.600
501.600
Personale
501.600
5370000000
765.000
-765.000
0
056893
765.000
-765.000
0
-765.000
-765.000
765.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner
1.401.600
501.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Løntilskud til ledige ansat i kommuner
779.200
-765.000
5170000000
Personale Jobcentre
Netto
6701000001
Administrationsudgifter Tilskudsområder
Indtægter
765.000
5390000000
900.000
0
900.000
056895
900.000
0
900.000
900.000
900.000
Indkomstoverførsler
87 Budget 2011 Udgifter
Indkomstoverførsler Børn, Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler Sociale formål
Indtægter
Netto
424.997.800 11.363.800
-202.300.800 -5.746.300
222.697.000 5.617.500
3901050001
11.363.800
-5.746.300
5.617.500
055772
11.363.800
-5.746.300
5.617.500
Hjælp t.enkeltudg.og flytn.pgf. 81 og 85
230.200
230.200
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41
5.622.700
5.622.700
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42
5.510.900
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17
-5.746.300
52.827.400
-36.206.600
16.620.800
5050000000
3.020.400
-1.475.200
1.545.200
055772
3.020.400
-1.475.200
1.545.200
Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål Sociale formål
5.510.900 -5.746.300
Udgifter vedr. samværsret med børn
56.400
56.400
600.000
600.000
Hjælp til enkeltudgifter og flytning
1.120.900
1.120.900
Merudg. for voksne med nedsat fktevne
1.173.100
Hjælp til udgifter til sygebehandling
Refusion Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion
50.000
Hjælp til udg. flytning-uden refusion Boligydelse til pensionister Boligydelser til pensionister
1.173.100 -1.475.200
-1.475.200 50.000
20.000
20.000
5130000000
35.124.200
-26.540.300
8.583.900
055776
35.124.200
-26.540.300
8.583.900
Tilskud til lejere
21.000.000
Lån til ejere af en- og tofamilieshuse
21.000.000
60.800
60.800
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.
1.767.700
1.767.700
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
12.000.000
12.000.000
Betaling til/fra kommuner
238.300
Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse Boligsikring Boligsikring
-152.700
-152.700
-26.049.700
-26.049.700
57.400
9.900.000
-5.312.200
4.587.800
055777
9.900.000
-5.312.200
4.587.800
1.400.000
Alm. Boligsikring
8.500.000
Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligsikring
Personlige tillæg m.v.
-99.600
5150000000
Boligsikring som tilskud
Personlige tillæg
-337.900
57.400
1.400.000 8.500.000 -724.300
-724.300
-4.587.900
-4.587.900
5230000000
4.782.800
-2.878.900
1.903.900
054867
4.782.800
-2.878.900
1.903.900
Briller, pers. Tillæg Tandlægebeh., pers. Tillæg Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til Andre pers. Tillæg
5.600
5.600
117.300
117.300
73.300
73.300
50.000
50.000
157.800
157.800
1.200.000
1.200.000
Tandlægebeh., helbredstillæg
295.100
295.100
Tandprotese, helbredstillæg
563.700
563.700
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel
100.000
100.000
Fodbehandling, helbredstillæg
270.000
270.000
Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg
Varmetillæg 75% ref.
1.950.000
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg
Økonomiudvalget Førtidspensioner med 50% ref. Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref. Alm. Og forh. førtidspension 50% ref.
1.950.000 -2.878.900
-2.878.900
360.806.600
-160.347.900
200.458.700
5011000000
20.700.000
-11.550.000
9.150.000
054868
20.700.000
-11.550.000
9.150.000
18.000.000
18.000.000
1.700.000
1.700.000
Indkomstoverførsler
88 Budget 2011 Udgifter
Betaling til/fra kommuner
1.000.000
Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension Førtidspensioner med 35% ref. Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler
Indtægter
Netto
-1.700.000
-700.000
-9.000.000
-9.000.000
-850.000
-850.000
5012000000
20.600.000
-8.190.000
12.410.000
054869
20.600.000
-8.190.000
12.410.000
Højeste og mellemste førtidsp.35% ref.
18.000.000
18.000.000
Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref.
1.400.000
1.400.000
Betaling til/fra kommuner
1.200.000
Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler
-6.300.000
-490.000
-490.000
67.700.000
-26.700.000
41.000.000
054870
67.700.000
-26.700.000
41.000.000
-22.400.000
-22.400.000
64.000.000
Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref. Betaling til/fra kommuner
Sygedagpenge
-200.000
-6.300.000
5013000000
Førtidspension med 35% refusion
Sygedagpenge
-1.400.000
64.000.000
3.700.000
-4.300.000
-600.000
5030000000
51.450.000
-21.668.000
29.782.000
055771
51.450.000
-21.668.000
29.782.000
Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.
8.000.000
8.000.000
Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref.
13.500.000
13.500.000
Sygedagp. til forældre med alv. syge bør
100.000
Regresindtægter Refusion sygedagpenge Driftsudg. ifm. aktive tilbud, hj.midler
13.000.000
Sygedagpenge med 35 % refusion
14.500.000
Refusion af sygedagpenge med 35 % ref. "Aktivprojektet", sygedagpengeprojekt
1.400.000 -8.450.000 13.000.000 14.500.000 -5.075.000
-5.075.000
950.000
950.000
18.697.600
-6.588.800
12.108.800
055773
18.697.600
-6.588.800
12.108.800
10.500.000
Særlig støtte Kontanthjælp ikke-forsørgere over 25 år Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp til unge Husvilde Ikke refusionsberettigede udgifter
10.500.000
253.700
253.700
5.500.000
5.500.000
300.000
300.000
1.900.000
1.900.000
30.000
30.000
213.900
213.900
Tilbagebetaling 35 % Ref. Kthjælp på 013,016-020 minus 091,0
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
-7.807.000
5070000000
Kthjp til fors.og starthjp til gifte o 2
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
-7.807.000
-8.450.000
Sygedagpenge med 65 % refusion
Kontanthjælp
-336.000
1.400.000
Refusion af sygedagp. og løntilskud, 65%
Kontanthjælp
100.000 -336.000
-200.000
-200.000
-6.388.800
-6.388.800
5110000000
15.770.300
-10.146.700
5.623.600
055775
15.770.300
-10.146.700
5.623.600
Særlig støtte
60.300
60.300
Godtgørelse med 50% refusion
160.000
160.000
Forsørgelse af personer i tilbud
11.500.000
11.500.000
Løntilskud til personer i tilbud
1.350.000
1.350.000
Kthjp. og starthjp under forrevalidering
2.700.000
Ref. udg. 65% grp. 004,010,011og 014 min Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive per., 25% kom. bidrag
2.700.000 -10.146.700
-10.146.700
5160000000
33.500.000
33.500.000
055778
33.500.000
33.500.000
4.000.000
4.000.000
Dagpenge i passive per., 50% kom. bidrag
29.400.000
29.400.000
Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø
100.000
100.000
Indkomstoverførsler
89 Budget 2011 Udgifter
Revalidering Revalidering
Indtægter
Netto
5170000000
21.400.000
-11.025.000
10.375.000
055880
21.400.000
-11.025.000
10.375.000
Revalideringsydelse
10.500.000
Tillægsydelser under revalidering
10.500.000
600.000
600.000
Driftsudg. Ifm. Revalidering og udd.akti
4.300.000
4.300.000
Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk
1.000.000
1.000.000
Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik
5.000.000
Ref. Af udg. Med 50% ref. Ref. Af løntilskud med 65% ref. Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
5.000.000 -300.000
-300.000
-10.725.000
-10.725.000
5190000000
70.908.600
-41.585.800
29.322.800
055881
70.908.600
-41.585.800
29.322.800
Driftsudg. For personer på ledighedsyd.
350.000
350.000
1.000.000
1.000.000
Løntilskud til pers. I løntilskudsstil.
571.400
571.400
Løntilskud til handicappede personer
600.000
600.000
Ledighedsydelse under ferie
325.000
325.000
Driftsudg. For personer i fleksjob osv.
125.200
125.200
Løntilskud på 1/3 af lønnen
118.100
118.100
Ledighedsyd. Ikke refberettiget
Løntilskud på 1/2 af lønnen
7.432.600
7.432.600
Løntilskud på 2/3 af lønnen
46.000.000
46.000.000
Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr.
921.000
921.000
Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd
1.648.400
1.648.400
Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek
1.930.100
1.930.100
Ledighedsydelse mellem fleksjob
3.000.000
3.000.000
600.000
600.000
Ledighedsyd. under sygdom og barsel Fleksjobpulje til kommunale institutione
2.600.000
Ikke refusionsberettigede udg.
2.600.000 300.000
300.000
Refusion 50%
-685.800
-685.800
Refusion35%
-1.935.500
-1.935.500
-39.264.500
-39.264.500
Refsuion af udg. Til løntilskud 65% Ledighedsyd. til pers. i akt., 65% ref. Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger
3.686.800
3.686.800
5210000000
9.601.900
-4.274.900
5.327.000
056898
9.601.900
-4.274.900
5.327.000
-230.700
2.400.000
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere
88.400
88.400
Særligt tilrettelagte projekter i kom. R
2.630.700
Særligt tilrettelagte projekter i privat
3.200.000
3.200.000
Andre udd. Og andre korte vejledningsfor
1.939.500
1.939.500
Udgifter til mento til akt. Kthj.modtage
1.200.000
1.200.000
483.300
483.300
60.000
60.000
Produktionsskoler Udg. Ved underv. i dansk for akt. Kt.hj. Ref. Af orlovsyd.
-44.200
-44.200
Ref. Af driftsudg.
-3.400.000
-3.400.000
-600.000
-600.000
Ref. af mentorudg. med 50% ref. Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser
5250000000
376.800
376.800
033045
376.800
376.800
Erhvervsgrunduddannelse Introduktionsprogram Introduktionsprogram m.v.
376.800
376.800
5270000000
6.060.000
-3.170.500
2.889.500
054660
6.060.000
-3.170.500
2.889.500
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §
100.000
100.000
Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §
50.000
50.000
Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c
60.000
60.000
500.000
500.000
Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d
Indkomstoverførsler
90 Budget 2011 Udgifter
Udg.t tilbud t selvforsørgende iflg §23a
Indtægter
Netto
100.000
100.000
50.000
50.000
Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2
1.400.000
1.400.000
Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg
2.400.000
2.400.000
Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk
1.100.000
1.100.000
Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg.
Tolkeudgifter
300.000
Gebyr for deltagelse i danskuddannelse Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog. Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes Restilskud for udl.der består prøve i dk Refusion af udg. På gruppering 001-012 Introduktionsydelse Introduktionsydelse
Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk. Pers. ass. til handicap. i erhverv Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud
-131.500
-131.500
-95.000
-95.000
-1.200.000
-1.200.000
2.050.000
-1.025.000
1.025.000
2.050.000
-1.025.000
1.025.000
1.600.000
1.600.000
450.000
Ref. Vedr. introyd. For udlændinge
Vejledning og opkva. vedr. fors. ledige
-1.700.000
054661
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge
Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige
-44.000
-1.700.000
5290000000
Ydelse til udlændinge
Beskæftigelsesindsats for fors. ledige
300.000 -44.000
450.000 -1.025.000
-1.025.000
5360000000
21.991.400
-14.423.200
7.568.200
056891
21.991.400
-14.423.200
7.568.200
8.500.000
8.500.000
300.000
300.000
1.400.000
1.400.000
81.400
81.400
Løntilskud til fors. led.,stat og region
2.000.000
2.000.000
Løntilskud til fors. led.,priv arbgivere
1.200.000
1.200.000
Løntilskud til fors. led. o 55,priv.virk 6 ugers udd. til forsikrede ledige
160.000
160.000
2.000.000
2.000.000
Ref. af udgifter med 100 % ref.
-2.000.000
-2.000.000
Ref. af udgifter med 75 % ref.
-7.282.500
-7.282.500
Ref. af udgifter med 50 % ref. Ref. af udg. t. vejl. og opkval.mm Løntilskud til fors. ledige 75% refusion
6.350.000
-890.700
-890.700
-4.250.000
-4.250.000 6.350.000
10.000.000
Byggemodninger rammebeløb
26.545.000
Social- og Sundhedsudvalget
Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning
Anlægspulje, folkeskoleområdet
Køb af ejendomme til offentlige formål
Økonomiudvalget
10.400.000
10.400.000
21.594.000
4.951.000
5.400.000
Parkvejens skole, læringscenter mm.
Ålykkecentret - ombygning i h.t. plejeboligplanen
6.091.000
Specialklasselokaler, Parkvejens skole
Børn, Unge og Kulturudvalget
11.491.000
2.700.000
LMK kontrakt vejvedligeholdelse
Salg af bygninger mm
2.832.000
Forundersøgelser 1 B 39 Vestbyen
Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen Vesterhåb
Salg af byggegrunde
Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling
63.968.000 15.532.000
Udgifter
Samlet resultat Miljø- og teknikudvalget
Anlægsbudget 2011 - 2014
-5.700.000
-5.700.000
-16.059.000
-12.832.000
-34.591.000 -28.891.000
Indtægter
Budget 2011
10.400.000
10.400.000
15.894.000
4.951.000
20.845.000
5.400.000
6.091.000
11.491.000
-16.059.000
2.700.000
2.832.000
-12.832.000
10.000.000
29.377.000 -13.359.000
Netto
16.649.000
12.000.000
28.649.000
5.496.000
5.496.000
2.850.000
1.040.000
10.000.000
48.035.000 13.890.000
Udgifter
-11.040.000
-11.040.000 -11.040.000
Indtægter
Budget 2012
91
16.649.000
12.000.000
28.649.000
5.496.000
5.496.000
2.850.000
-11.040.000
1.040.000
10.000.000
36.995.000 2.850.000
Netto
30.309.000
30.309.000
2.999.999
2.086.000
10.000.000
45.395.000 15.086.000
Udgifter
-12.086.000
-12.086.000 -12.086.000
Indtægter
Budget 2013
30.309.000
30.309.000
3.000.000
2.086.000
-12.086.000
10.000.000
33.309.000 3.000.000
Netto
25.000.000
25.000.000
3.150.000
10.000.000
38.150.000 13.150.000
Udgifter
-10.000.000
-10.000.000 -10.000.000
Indtægter
Budget 2014
25.000.000
25.000.000
3.150.000
-10.000.000
10.000.000
28.150.000 3.150.000
Netto
93 Budget 2011
Renter, finansiering og finansforskydninger Funktion
Renter, finansiering og finansforskydninger Renter
075570
Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Renter til Pengeinstitutter
075571
Pengeinstitutter Udligning og generelle tilskud
Indtægter
Netto
100.121.400 -1.191.431.000 -1.091.309.600 075256
Renter på gæld til Odder spildevand a/s Renter til Kommunekreditforeningen
Udgifter
445.000
445.000
445.000
445.000
6.920.000
6.920.000
5.012.000
5.012.000
1.908.000
1.908.000
2.057.000
2.057.000
2.057.000
2.057.000
076280
-236.290.000
-236.290.000
-143.263.000
-143.263.000
-83.367.000
-83.367.000
Efterreguleringer
-3.600.000
-3.600.000
Udligning af selskabskat
-6.060.000
-6.060.000
13.661.000
-5.508.000
8.153.000
13.661.000
-5.508.000
8.153.000
Kommunal udligning Statstilskud til kommuner
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
076281
Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne
076282
Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud
29.027.000
29.027.000
26.396.000
26.396.000
2.631.000
2.631.000
076286
-58.068.000
-58.068.000
Særlige tilskud
-6.132.000
-6.132.000
Tilskud til 'ø-kommuner'
-2.052.000
-2.052.000
Tilskud fra kvalitetsfonden
-7.824.000
-7.824.000
-42.060.000
-42.060.000
Beskæftigelsestilskud Refusion af købsmoms
0
0
Refusion af købsmoms
-45.000.000
-45.000.000
Udgifter til købsmoms
45.000.000
45.000.000
Kommunal indkomstskat
076587
076890
29.176.400
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat
844.400
076892
076893
076894
076895
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Indskud i landsbyggefonden m.v.
083530
Spildevandsanlæg Beboernes Indskud i 10 nye ældreboliger
084547
Udlæg for staten for folkepensioner mm
085152
Folkepension Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15f)
-5.454.000
-5.454.000
-5.454.000
-5.454.000
-107.000
-107.000
-107.000
-107.000
-109.340.000
-109.340.000
-109.340.000
-109.340.000
-935.000
-935.000
-139.000
-139.000
-796.000 083224
Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) Spildevandsanlæg, afdrag på gæld
-748.379.000
844.400
Grundskyld Anden skat på fast ejendom
-748.379.000
28.332.000
Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld
-719.202.600
28.332.000
Afregning af selskabskat m.v. Anden skat pålignet visse indkomster
-748.379.000
-796.000
4.746.000
4.746.000
4.746.000
4.746.000
1.195.000
1.195.000
1.195.000
1.195.000
-432.000
-432.000 0
0
353.000.000
353.000.000
7.000.000
7.000.000
150.000
150.000
94 Budget 2011
Renter, finansiering og finansforskydninger Funktion
Udgifter
Højeste og mellemste førtidspension
Indtægter
Netto
30.000.000
30.000.000
Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister
1.300.000
1.300.000
Børnetilskud
7.800.000
7.800.000
Forskudsvise udlagte underholdsbidrag
2.300.000
2.300.000
Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere
1.900.000
1.900.000
Sygedagpenge i øvrigt Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ATP-bidrag førtidspension Refusion af offentlige pensioner
8.300.000
8.300.000
38.500.000
38.500.000
1.200.000
1.200.000
-392.650.000
-392.650.000
Refusion af børnetilskud
-10.100.000
-10.100.000
Refusion af dagpengeydelser
-48.700.000
-48.700.000
Afdrag på lån og låneoptagelse i Kommunekredit
085570
Afdrag på lån
12.067.000
Låneoptagelse Afdrag på gæld og låneoptagelse vedrørende ældreboliger Afdrag på gæld Låneoptagelse til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret
-7.700.000
12.067.000
085577
1.259.000
4.367.000 12.067.000
-7.700.000
-7.700.000
-19.650.000
-18.391.000
1.259.000
1.259.000 -19.650.000
-19.650.000
95
Skatteprognose 2011 Udgangspunkt:
Indkomstår 2008
UdskrivningsBudgetvejledning 2011 Antal Skatte Procent grundlag Befolkningsprognose 09 skatteydere procent udvikling ialt Befolkningstal 1.1.2010 Ialt 1.000 kr. Slutligningsresultat for indkomståret 2008 opgjort maj 2010 2.692.589 Betaling til og fra andre kommuner -10.351 Netto udskrivningsgrundlag for 2008 18.389 24,90% 2.682.238 2009 - udgangspunkt 2.678.420 Stigning i antal skatteydere fra 2008 til 2009 106 18.883 Stigning i indkomsterne pr. skattepligtig fra 2008-2009 -0,7% -18.881 Betaling til og fra andre kommuner -11.305 Netto udskrivningsgrundlag for 2009 18.495 24,9% 2.667.117 2010 - udgangspunkt 2.678.422 Stigning i antal skatteydere fra 09 til 10 0 Stigning i indkomsterne pr. skattepligtig fra 2009-2010 5,6% 149.992 Betaling til og fra andre kommuner Netto udskrivningsgrundlag for 2010 18.495 24,9% 2.828.414 2011 - udgangspunkt 2.828.414 Stigning i antal skatteydere fra 10 til 11 0 Stigning i indkomsterne pr. skattepligtig fra 2010-2011 4,5% 127.279 Betaling til og fra andre kommuner Netto udskrivningsgrundlag for 2011 18.495 2.955.692 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2011 er valgt for 2011 Provenu af statsgaraniten Provenu i 2011 ved selvbudgettering 25,1% 741.879 Udskrivningsgrundlag
Budgetoverslagsår Skatteydere
2012 2013 2014
18.495 18.495 18.495
vækst i mandtalUdsk. året før excl. til/fra andre kom
0 0 0
Provenu Reg.med befolk. Udskriv %
2.955.692 3.038.451 3.126.567
3.038.451 3.126.567 3.220.364
25,1% 25,1% 25,1%
% stigning
1,028 1,029 1,030
762.651 784.768 808.311
24,90%
699.525 671.193
Endelig afregning af Indkomstskatter 3 år efter udbetalingen 2008
Provenu ifølge budget Seneste skøn over provenu Afregning i 2011 for indkomståret 2008
2009
Provenu ifølge budget - statsgaranti Seneste skøn over provenu Forskellen afregnes ikke idet Odder Kommune har valgt statsgaranti i 2009
28.332 24,90%
699.184 664.112 35.072
97
Kommunale takster
2010
2011
*26,88 *312,50 *55.929 *930,00 11,00
Nyt selskab takster behandles i byrådet i dec. 2010 11,00
0,013 o/oo
0,013 o/oo
82,00 164,00 41,00 82,00 690,00 345,00 1.298,00 649,00 0,00 0,00 61,92 123,84
84,00 168,00 42,00 84,00 705,00 352,00 1.326,00 663,00 0,00 0,00 63,24 126,48
26,00 52,00 6.039,00
26,00 52,00 6.168,00
10.353,00 11.766,00
10.573,00 12.017,00
*17,00 *39,00 *87,00 *10,00 *179,00 *17,00 *40,00 *11,00 *65,00 *6,00 *11,00 *44,00 *5,00 *90,00 *9,00 *45,00 *113,00
*17,00 *40,00 *89,00 *10,00 *183,00 *17,00 *41,00 *11,00 *66,00 *6,00 *11,00 *45,00 *5,00 *93,00 *9,00 *46,00 *115,00
KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 Fast bidrag Tilslutningsbidrag Tømning af hustanke Jordflytningsgebyr Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på den samlede bygningsværdi FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt 10-turskort, voksen 10-turskort-pensionist/barn 20-turskort-voksen 20-turskort-pensionist/barn Voksen øbo Pensionist/barn, øbo DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt "Orange skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 30.4: Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage Gods: Små pakker, u.10 kg. +brevpk. Gods indtil 25 kg. Gods fra 26 - 100 kg. Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. Gods 1000 kg. Efterfølgende 100 kg. Rullepalle, pr. enhed 1/4 rullepalle Møbler m.m. pr. kub.mtr. Tomme gasflasker, pr. stk. Tomme olietønder, pr. stk. Grønsager, korn og gødning 26 - 100 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende 100-1000 kg. Grønsager, korn og gødning - 1000 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg Robåde tur/retur, pr. meter Optimistjoller tur/retur, pr. stk.
*) incl. 25 % moms
98
Kommunale takster
2010
Dyr: Hundebillet tur/retur 47,00 Hunde, 20-turskort 375,00 Store dyr 96,00 Små dyr 43,00 Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt småpakketakst Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport pris excl. fører: tur/retur Biler mindre end 6 meter, *526,00 Biler mindre end 6 meter - over 1,9 m høj , *783,00 Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) *1030,00 Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) *1293,00 Biler over 10 meter, (eks. gods) *1938,00 Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer Traktor med redskab, tur/retur *885,00 Traktor uden redskab, tur/retur *532,00 Stor traktor med redskab, tur/retur *1128,00 Stor traktor uden redskab, tur/retur *778,00 Rendegraver, tur/retur *816,00 Combicamp, boogitrailer, biltrailere større end 4 meter t/r *489,00 Biltrailere mindre end 4 meter , tur/retur *439,00 Boggitrailer+minigraver vægt 1500 kg, tur/retur *1.016,00 Cykel, tur/retur *67,00 Cykeltrailer, tur/retur *67,00 Barnecykel, barn under 12 år. Tur/retur *31,00 Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø *41,00 pris excl. fører: tur/retur Ambulance, incl. patient *521,00 Renovation tur/retur *1.880,00 Q-8 olievogn uanset læs, tur/retur *701,00 Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 m - 13 m Lystbåde, 13 m - 17 m Lystbåde, 17 m - 23 m 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 - 13 m Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år Små både og joller, af største længde*bredde, pr. m2 Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb
2011 48,00 383,00 98,00 44,00 småpakketakst
*537,00 *800,00 *1052,00 *1321,00 *1979,00 *904,00 *543,00 *1152,00 *795,00 *833,00 *499,00 *448,00 *1.038,00 *68,00 *68,00 *32,00 *42,00 *532,00 *1.920,00 *716,00
*120,00/*140,00 *160,00/*185,00 /*300,00 /*450,00
*145,00 *190,00 *300,00 *500,00
*600,00/*700,00 *800,00/*920,00
*715,00 *940,00
*112.637,50/*115.036,25
*115.036,25
*287,50/*342,50 *52.132,50/*62.101,88 *1.093,70/*1.302,50
*342,50 *62.101,88 *1.302,50
*5,00/*7,00 *10,00/*13,00
*7,00 *13,00
*) incl. 25 % moms
99
Kommunale takster
2010
2011
*5,74 *2,69 *189,34
*5,85 *2,74 *192,75
*200.211,00
*200.211,00
*36.962,00
*36.962,00
50,00
4.000,00 50,00
60,00 50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00
*5.246,00 3.630,00
*5.323,00 3.630,00
70,00 70,00 70,00
70,00 70,00 70,00
LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time Faglokaler, pr. time Gymnastiksale, pr. time Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time Pavillon i Saxild, 1 døgn Pavillon i Saxild, weekend-leje Pavillon i Saxild, køkken Tunø skole, sal Tunø skole, køkken Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne
100,00 145,00 165,00 290,00 580,00 850,00 85,00 620,00 310,00 835,00 460,00
105,00 145,00 165,00 290,00 590,00 865,00 85,00 625,00 310,00 845,00 465,00
FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering Efter 14 dage Efter 28 dage Erstatning
11,00 32,00 85,00 225,00
11,00 32,00 85,00 230,00
HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton Personbilafgift, pr. personbil, pr. tur Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur Særlig grundhavneafgift (1.10-2008 - 30.09.23) Særlig grundhavneafgift nødleje (1.1-2010 - 31.12.19) TUNØ TELTPLADS Voksen, pr. nat Voksen, rabat, pr. nat Barn, pr. nat Barn, rabat, pr, nat Sæson, sommer Telt, tomt, pr. nat REDNINGSBEREDSKAB ABA-anlæg, tilkoblet brandstationens udkaldeanlæg Blind alarm, udrykning EJENDOMSOPLYSNINGER Vurderingsattester Ejendomsattester BBR ejermeddelelser
25,00
*) incl. 25 % moms
100
Kommunale takster DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 32 timer pr. uge Dagpleje, 48 timer pr. uge Vuggestue, fuld tid Børnehaver 37,5 timers børnehave Kommunal frokostordning i daginstitutioner Fritidscenter Skolefritidsordning, morgentilsyn Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn Dagpleje og daginstitutioner for børn og unge er betalingsfri i juli måned RYKKERGEBYR Rykkerbrev Rykkergebyr for krav uden udlægsret Morarenter FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning Bopælsattest Personnummerbevis Sygesikringsbevis Personbevis >16 år BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner: Garager, carporte og udhuse, mindstegebyr Derefter pr. m2 Enfamiliehuse m.v.: Sommerhuse, tilbygninger, mindstegebyr Derefter pr. m2 Tilbygninger til kæde/række/dobbelthuse Derefter pr. m2 Industri, lager, landbrug med begrænset kompleksitet: Mindstegebyr Derefter pr. m2 Andre faste konstruktioner: Minivindmøller, master, legepladsredskaber, skilte, gylletanke, siloer m.v Derudover pr. højdemeter ved master Mobilantenner Øvrige erhvervs- og etagebyggeri: Mindstegebyr Derefter pr. m2 ved areal op til 1000 m2 Derefter pr. m2 ved areal over 1000 m2 Nedrivning Dispensationer der ikke efterfølgende kræver anmeldelse eller byggetilladelse Bygningstegninger (fotokopier)
2010
2011
1.624,00 2.436,00 3.024,00 1.616,00 1.189,00 ny 890,00 113,00 1.554,00
1.637,00 2.456,00 2.770,00 1.492,00 1.097,00 399,00 767,00 125,00 1.723,00
250,00 100,00 1% pr. md.
250,00 100,00 1% pr. md.
52,00 52,00 52,00 165,00 150,00
52,00 52,00 52,00 170,00 150,00
900,00 25,00
1.295,00 27,00
1.200,00 25,00
1.295,00 27,00 2.000,00 27,00
1.200,00 20,00
2.000,00 27,00
3.000,00 ny
2.000,00 125,00 2.000,00
1.200,00 25,00 50,00 900,00
1.295,00 27,00 54,00 1.295,00
ny 12,00
1.295,00 13,00
*) incl. 25 % moms
101
Kommunale takster
2010
2011
1.000,00 5.000,00 130,00
1.000,00 5.000,00 130,00
335,00
342,00
STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag Rengøring pr. dag
1.614,00 1.614,00
1.648,00 1.648,00
HYREVOGNSBEVILLINGER Ansøgning om bevilling Udstedelse af tilladelse til bevilling Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Udlevering af 1 trafikbog Udlevering af "grøn" nummerplade
ny 1.368,00 79.00 136,00 62,00 162,00
625,00 1.369,00 101,00 143,00 82,00 192,00
495,00 115,00 57,50 57,50 28,75 3.111,00 90,00 359,00 116,00 17,00 17,00 17,00 17,00
udgået udgået udgået udgået udgået 3.170,00 91,00 364,00 118,00 17,00 17,00 17,00 17,00
50,00 47,00 18,00
udgået udgået udgået
46,00/45,00 44,00 18,00 42,00 17,00 24,00 24,00
46,00 45,00 18,00 43,00 17,00 0,00 24,00
STADEPLADSER PÅ TORVET Kvartalsafgift Stadepladsafgift for café/restaurant pr. kvartal Dagstadepladser UDSTILLINGSAREALER Vareudstilling, stadeplads samt udeservering, pr. lbm butiksfacade
ÆLDREOMRÅDET Brugerbetaling Aktivitetshuset - grundtakst Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, hel sæson Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. tema-aktivitet Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, halv sæson Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, 1 gang mdl. i sæson Fuldkost, plejehjem, pr. måned 1. halvår/2.halvår Leje af linned, pr. måned Vask af linned og beklædning, pr. måned Genoptræning og aflastning , pr. dag Kørsel til genoptræning, pr. tur Kørsel til daghjem, pr. tur Kørsel med Telebus, pr. tur Kørsel til aktivitetshus/klubber Varmholdt mad: Udbragt middag, pr. hovedret, normal portion Udbragt middag, pr. hovedret, lille portion Udbragt middag, pr. biret Kølemad: Udbragt middag i ugepakke, normal portion Udbragt middag i ugepakke, lille portion Udbragt middag, pr. biret Cafe-middag, pr. hovedret , normal portion Cafe-middag, pr. biret Transport, madudbringning, kølemad, 1 dag ugl. pr. uge Transport, madudbringning dgl., varmeholdt mad 6, dage ugl. pr. dag
*) incl. 25 % moms
102
Kommunale takster DRIFTSCENTRETS UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. Afspærringsmateriel pr. sæt Metaldetektor Vibratorplade Fliselægger Specialværktøj pr. stk. Flagstang, flag og holder Niveleringsapparat Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning) Træflis pr. trailer (afhentning) ØVRIGE Ejendomsoplysningsskemaer Ejendomsskatteattester Parkeringsfond: Bebyggelsesprocent for ejendommen <110: P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag Bebyggelsesprocent for ejendommen >110: P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%. Byrådsdagsordener Knallertbeviser Annullering af kommunal grundkøb DIGITALE KORT Uden abonnement: Pris pr. ha. 54 kr. Odder by 742,9 ha Hov 155,1 ha Hundslund 62,7 ha Saksild 68,3 ha Rude 14,2 ha Nølev 17,0 ha Assedrup 9,6 ha Åben land OP3 områder: pris pr. ha. 50 kr. Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund 1102 ha OP2 og OP1 områder: pris pr. ha 5 kr. Eksisterende sommerhusområder og landområder 21398 ha Ortofoto (grundlag for det digitale kort) Højdekurver eller højdemodel
2010
2011
*39,50 *39,50 *80,00 *159,00 *119,50 *31,50 *39,50 *79,00
*39,50 *39,50 udgået udgået udgået udgået *39,50 udgået
*208,25 *100,00
*208,25 udgået
400,00 70,00
400,00 70,00
56.600,00
53.100,00
166.900,00
156.900,00
500,00 100,00 1% af købesum
500,00 100,00 1% af købesum
40.117,00 8.375,00 3.386,00 3.688,00 767,00 918,00 518,00 4.451,00 55.100,00 106.990,00 9.000,00 9.000,00
*) incl. 25 % moms
103
Kommunale takster Med abonnement: Pris pr. ha. 10,74 kr. Odder by 742,9 ha Hov 155,1 ha Hundslund 62,7 ha Saksild - mindstepris i 2011 68,3 ha Rude - mindstepris 14,2 ha Nølev - mindstepris 17,0 ha Assedrup - mindstepris 9,6 ha Ørting - mindstepris 38,0 ha Gylling - mindstepris Åben land - pris pr. ha 0,50 kr. 21.398 ha OP3 områder: pris pr. ha. 5 kr. Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund 1102 ha OP2 og OP1 områder: pris pr. ha 0,5 kr. Eksisterende sommerhusområder og landområder 21398 ha Udskrift af kort: A4 - format A3 - format A2 - format A1 - format A0 - format
2010
2011
7.979,00 1.666,00 673,00 734,00 500,00 500,00 500,00
3.715,00 775,00 500,00 500,00
4.451,00
500,00 500,00 10.699,00 5.510,00 10.699,00
20,00 50,00 300,00 350,00 500,00
*) incl. 25 % moms
Budget 2011 BemĂŚrkninger
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning
105
Udlejning: Odder Kommune administrerer 18 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 200 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 13 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. 200 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling. Budget 2011 Udlejning
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau -2.553.200
Udlejning - 1100000001 og 1100000002
Husleje- og forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej 180 Saksild, Blommevænget 400 Snærrildvej 178 og 228 Ballevej 132 Nygaard Tværvej 4 Bondesvadvej 202 Hovvej 202 Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Gamle udstykning Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej 29 Nølevvej 6 – Rathlousgade 3 (Mast) Beredskabsbygninger: - Respons - Driftscenter - Politi Mejerivej Rønhøjvej 5, Synshal
Budgetændring
Budget 2011
-39.000
-2.592.200
-2.592.200
-292.500 -12.500 -271.400 -15.800 -7.900 -8.600 -59.200 -66.700 -5.500 -7.500 -9.800 -9.800 -51.700 -1.700 -3.100 -116.400 -95.900 -10.200 -71.400 -43.600 -153.100
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf)
Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0
106 -76.000 -52.500 -60.600
344.600
Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse
107
Bygningsvedligeholdelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2010 100.004 m². Afgang på 3.000 m2 : Budget 2011 Bygningsvedligeholdelse - Udvendig - Indvendig
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 4.126.400 2.221.300 1.905.100
Hou Ældrecenter - solgt:
Budgetændring
Budget 2011
6.000 3.000 3.000
4.132.400 2.224.300 1.908.100
-3.000 m²
Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2010 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af afdelingen for Anlæg og Kommunale Ejendomme. Bygningsvedligeholdelse - 1200000001
Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig Rammebesparelse, gældende fra 2010 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010. Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig Rammebesparelse, gældende fra 2010 Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende.
4.132.400
2.224.300 -255.000 -7.600 1.908.100 -255.000
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
108
Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.
Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003
-142.400
Løn - Normering: 0,3 årsværk.
88.300
Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet 900.000 kr. Budgettet for 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme. 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.) -3.900
Veje og grønne områder Budget 2011 Veje og grønne områder Driftscenter– skatmoms Driftscenter – Fælles formål - 7 årsværk - Driftsmidler Veje og grønne områder - Rengøring af midtby - Vedligeholdelse af Tennisbaner - Demografisk udvikling Vintertjeneste Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering - Demografisk udvikling Trafiksikkerhed Teknisk afdeling – Fælles Energimærkning
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 27.769.300 -67.600 12.116.300
Budgetændring
Budget 2011
-3.868.000
23.901.300 -67.600 8.757.300
-2.300.000 -1.059.000 5.786.300
5.617.300 -30.000 -173.000 34.000
3.518.400 1.876.100 3.225.900 448.000 338.600 527.300
3.518.400 1.876.100 3.307.900 82.000 -102.000 -320.000
Driftscenteret, indtægter med skatmoms - 1300000000
Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001 Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder
346.000 338.600 207.300
-67.600
8.757.300
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
109
Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2011 - inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk 2 lærlinge Årsværk i alt 29,6. Spareplan 2010-2014: Driftscenteret reduceres med 7 årsværk Afledte besparelser på driftsmidler Besparelsen på driftsmidler er gældende til og med 2013. Fra 2014 reduceres besparelsen til -0,5 mio. kr.
-2.300.000 -1.059.000
På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.
9.255.400
Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter
182.700
Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter)
14.800
0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010
-60.500
Veje og grønne områder - 1300000002 Grønne områder og naturpladser
5.617.300 663.200
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
110
Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag har været udbudt i licitation. Driftscentret fik opgaven til og med 2012. 229.812 kr. er tilført budgettet i 2010. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 201.600 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Budget 2009 er incl. 85.000 kr. flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner i hele kommunen udgår -173.000. Driftsbygninger og –pladser Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade
-101.400
Vejvedligeholdelse 3.493.000 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 Renovering af fortove: 462.200 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. 2010 – Budget overført til drift fra anlæg. Belægninger mv. 898.700 Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed.
Vintertjeneste - 1300000003 Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelse på vintertjeneste, gældende fra 2010 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010
3.518.400
-1.020.000 -13.600
Maskiner og materiel - 1300000006 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.
1.876.100
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
111
Vejbelysning og signalregulering – 1300000007 Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften. Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet.
3.307.900
Af det samlede beløb anvendes ca. 247.200 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. 2010 - Budgettet er tilført 590.000 kr. pga. stigende udgifter som følge af bortfald af mulighed for at afløfte energiafgifter. 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010
-7.800
Trafiksikkerhed - 2100000001
346.000
Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,16 kr. pr. indbygger.
26.800
Trafiksikkerhed Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet – både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning – bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Overført til drift fra anlæg fra og med 2010. Spareplan 2010-2014. -102.000
Teknik – Fælles - 2200000001 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag . Grønne områder ved Spektrum. Overført til drift fra anlæg fra og med 2010.
Energimærkning - 2200000010 Beløbet anvendes til den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger, idet alle opvarmede kommunale bygninger over 60 m² skal energimærkes. I 2009 blev der afsat et tilsvarende beløb. Overført til drift fra anlæg fra og med 2010. Spareplan 2010-2014
319.200
338.600 29.800
308.800
207.300
-320.000
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
112
Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2011 Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn - planlægning Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 1.706.800 59.200 518.900 -61.600 385.100 870.100 -50.000
Budgetændring
Veje og grønne områder - 1300000002
Budget 2011 1.706.800 59.200 518.900 -76.500 385.100 870.100 -50.000
59.200
Vedligeholdelse vandløb Udgifterne dækker udgifter til vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb som foretages af Driftscenteret. Budgettet er fra og med 2011 flyttet til Miljø, Vandløbsvæsen. Skove
Naturbeskyttelse - 1701000001
59.200
518.900
Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 en lang række nye opgaver og forpligtelser på naturområdet. Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Naturforvaltningsprojekter 308.000 Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand. Natura 2000 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de to Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord.
Miljøbeskyttelse - 1702000001 Miljøforsikring, fælles formål Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale.
210.900
-76.500 19.000
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
113
Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt – Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 10 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ.
-95.500
Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003
385.100
Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld.
113.700
Miljøtilsyn – Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.
199.000
Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende miljøsager.
37.200
Gebyr -201.500 Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid. Badevand, tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i henhold til gældende regler. Affald Affaldsgebyr:
126.900
-43.200
Regulativdatabasen: 5.200 Staten opkræver én gang om året et gebyr til dækning af omkostninger til drift af regulativdatabasen. Gebyret udgør kr. 240 pr. 1.000 indbyggere. Affaldsdatasystemet: 38.000 Staten opkræver én gang om året et gebyr til dækning af omkostninger til drift af affaldsdatasystemet. Gebyret udgør kr. 1.750 kr. pr. 1.000 indbyggere Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til mindre projekter og konsulentbistand på området, herunder direkte udledning af spildevand. Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet herunder udarbejdelse af handleplaner.
870.100
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
114
Tilført i 2011: Udgifter til vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb (tidligere budgetteret under Driftscenteret).
249.600
Vandindvinding Anvendes ved undersøgelser af private boringer og vandværker.
14.900
Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Det forventes, at indsatsplaner for de særlige drikkevandsområder ved Fillerup og Hundslund påbegyndes i 2011. Derudover er der deltagelse i koordinationsforum og kommunens årlige administration forbundet med indsamling og indrapportering af data. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr. 50.000 til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde.
174.200
66.600
Skadedyrsbekæmpelse - 1903000002 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter. Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter. Byrådet har den 15.05.90 besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten.
-50.000 81.400
241.600
-374.100
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
115
Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus og handicapkørsel), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2011
Trafik og havne Kollektiv trafik Busdrift: - brugerbetaling i bybus Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000) - Forhøjelse af budgetramme Tunø Havn - Forhøjelse af budgetramme
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 8.775.600 60.800 7.703.900
Budgetændring
Budget 2011
857.900
9.633.500 60.800 7.657.900
-46.000 5.633.000 -3.248.800 708.600 -664.700
-469.400 195.300
Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet 900.000 kr. Budgettet for 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme.
Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure.
60.800
Busdrift - 1400000001
7.657.900
Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling.
698.600
Billetindtægter (bybusdrift) 2009 - der indføres gratis bybuskørsel. Spareplan 2010-2014 – der indføres brugerbetaling fra 2011
-45.500
Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010. Kompensation for lønsumsafgift
-46.000 872.900
-6.400 15.000
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
116
Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.
568.300
Statstilskud vedr. bybusser
- 22.000
Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht. lov om kollektiv trafik. 0,3 % rammebesparelse på skolebusdrift, gældende fra 2010 Kompensation for lønsumsafgift
5.894.800
-14.000 111.800
Andre udgifter - Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr.
47.600
Kontorholdsudgifter - Til annoncering m.v.
13.800
Statstilskud til skolebusser - Betaling fra staten
- 35.900
Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende
-334.700 -127.300 -207.400
Færgefarten – Tunø Færgen, m skatmoms – 1500000001
5.633.000
Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale 3.089.200 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. 2010 - kompensation for lønsumsafgift
77.400
Drivmidler (benzin,gas) - Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet.
774.000
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
117
Dokning og løbende vedligeholdelse
662.000
Forsikringer, bygning og løsøre
270.300
Bygninger og skatter
408.000
Rammebesparelser: 2010, fjernelse af én ugentlig færgeafgang til Tunø 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.)
-110.000 -11.100 708.600
Tunø Havn - 1500000002
-469.400
Personale - normering: 1,3 årsværk.
441.300
Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Skibsafgifter (lystbåde)
-864.900
Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser
-221.800
Rammebesparelser: 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.)
Tunø Færgen - 1510000000
-2.000 195.300
-3.248.800
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
119
Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2011 Fritid, Bibliotek og Kultur: Ungdomsklubber: - Spareforlig, 0,6 årsværk Klub 10 – 14 årige: - Forhøjelse af forældrebetaling Ungdomsskolen Tilskud til Haller: - Tilskud til svømmehal - Særlig energitilskud haller Bibliotek: - Besparelse, 1½ årsværk - Tilført, overtagelse af adm. af fritidsområdet Musikskole, 1 årsværk Folkeoplysning: - Lokaletilskud nedsættes til 85 % Odder Museum: - Nedsættelse af tilskud - Ålekvasen Øvrige kulturelle tiltag: - Pakhuset – tilskud - Lokalhistorisk arkiv - Historisk arkiv, Saksild - Billedskolen - Kunstpuljen - Kunstudvalg - Teaterforeningen - Opkridtning af idrætsbaner - Teater- og musikpulje
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 27.082.300 549.200
Budgetændring
Budget 2011
-2.546.300
24.536.000 324.200
-225.000 454.800
277.800 -177.000 2.683.200 5.439.100 -305.000 -91.000
6.537.900
6.176.900 -611.000 250.000 -255.000
1.533.500 6.017.200
-319.000 1.658.000 -100.000 -187.000 426.100 -73.000 -248.000 -7.300 -94.000 -48.000 -35.000 -30.000 -83.000 92.000
Budgetteringsforudsætninger I forbindelse med vedtagelsen af spareplan for 201 0-2014 er der sket en del ændringer på området for fritid, bibliotek og kultur. Ungdomsklubberne i oplandet nedlægges pr. 1. Januar 2011. Besparelsen udgør -225.000 kr. Forældrebetalingen til juniorklubberne i oplandet forøges med 1.000 kr. pr. år
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
120
Ungdomsklub – 3111000004 324.200 I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Klub 10 - 14 årige – 3111000005 Klubberne hører under Ungdomsskolens administration og placeret på skolerne
277.800
Antal børn Gylling Hou Hundslund Saxild Ørting Randlev I alt
Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5% I alt
30 50 22 32 20 20 174 Timer Årsværk Lønsum 5.070 130 130 80 5.410 2,81 820.800
Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Forældrebetalingen til juniorklubberne er i forbindelse med spareplan 2010 - 2014 forøget med 1.000 pr år. Forældrebetalingen udgør 4.167 kr. Ungdomsskolen – 3111000005 2.683.200 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.
Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent Administration i alt Holdtimer
Normering 1,00 0,50 0,50 0,40 0,07 2,47 3.688 t
Lønsum
1.354.600 1.146.600
Ungdomsskolen har været pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt - 250.400 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
121
Tilskud til haller – 3501000001 5.439.100 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen 4.021.900 Svømmehallen er pr. 1. Marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr. På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Rammebesparelse 2010: Spareplan 2010-2014:
-12.788 -305.000
Tilskud til udbetaling 4.518.889 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2009) Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. Marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Rammebesparelse Tilskud til udbetaling -12,36 % momstilskud Tilskud ialt
18.300 177.600 -600 195.300 -21.500 173.800
Odder Hallen, gl.hal 754.600 165.200
Hou Hallen 140.100 59.400
96.100 -3.400 1.010.300 -111.100 899.200
-600 198.400 -21.800 176.600
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
122
Spareplan 2010-2014: Særlige energitilskud til Haller fjernes
-91.000
Lysanlæg – renovering af lysanlæg
167.600
Odder Bibliotek – 3502000001 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø.
6.176.900
Hovedmål for Odder Bibliotek: bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse.
Personale: Ledende Bibliotekar, Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen. Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af fritidsområdet Pedel/teknisk serviceleder, Rengøring Vikar – kursus, ferie, sygdom
Normering 6,067 enheder Spareplan: -1,5 enhed Ny normering: 4,567 enhed
2.075.300 kr.
4,879 enheder
2.142.100 kr.
22,5 ugt.t. = 0,608 enheder 0,433 enheder 0,270 enheder
Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
113.800 kr. 69.100 kr. 4.400.300 kr.
Budgettet for 2008 er reduceret med 150.000 kr. i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. I forbindelse med spareplan 2010-2014 er der i budget 2011 reduceret med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk Fra og med budget 2011 overtager Odder Bibliotek administrationen af fritidsområdet. Biblioteket har fået tilført 250.000 kr. til løn. Rammebesparelser: Budgetforlig 2007: Budgetforlig 2010:
-100.000 kr. -19.500 kr.
Musikskole – 3503000001 Musikskolen flyttede i begyndelsen af 2008 til nye lokaler i Multihallen.
1.533.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
123
Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, d.v.s. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge
Budgetforudsætninger: Budgetændringen i 2011 udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen 191,52 t. 4 t./ugl 36 uger Sammenspil: Odder Garden 95,76 t. 2 t./ugl 36 uger I alt 6.781 t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Musikskolen beregner ny normering og undervisningstimer efter spareforlig 2010. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
2.778.400 381.900 - 509.000 2.651.300 122.500 2.773.800
Statstilskud 13,32 % af lærerløn i 2011 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2011, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr.
- 363.300
Elevbetaling 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen Spareplan 2010-2011, nedsættelse af elevbetalingen
- 930.200 150.000 kr. 189.000 kr.
Folkeoplysning – 3504000001 Oplysningsforbund m.v. – pulje I Undervisning Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning ved handicapundervisning ved instrumentalundervisning
6.017.200
783.700 1/3 7/9 5/7
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Fremskrevet s.f.a. budgetforliget for 2008. Rammebesparelse
124
-3.600
Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003
- 112.300
Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003
398.400
I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med 50.000 kr. pr. år. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra 00.32.31 Tilskud til el-udgifter til lysanlæg
490.100 130.800 32.500 56.900 23.100 733.400
I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med 12.500 kr. hver. Kontoen til materialer er forøget med 20.000 kr. Lokaletilskud Tilskud efter §28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= 44.300 kr. Tilskud efter §24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr. time i haller
4.214.000 38.500
3.434.900
I 2003 = 75% af 187,90 kr., øvrige lokaler 75% af 93,95 kr. Der ydes fra 1.1.1998 90% af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr. (pr. 1.1.2001) 2.511.913 Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december 2003. Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til
322.900
80.700 450.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
125
dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke. I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden med 10.000 kr. Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 med yderligere 268.000 kr. Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 %
22.133 283.300 10.600 -261.100 275.300 -319.000
Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 3.948.200 kr.
Foreningstilskud til leje af svømmehallen 740.600 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund afdet realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud er reduceret tilsvarende.
Odder Museum - 3505000001 Tilskud til Odder Museum 2002 uændret 1.555.600 Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 69.300 Særligt energitilskud fra 1.1.2001 19.900 Kompensation for manglende fremskrivning 57.800 Tilskud til revision 33.500 Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) 27.800 Tilskud til Ålekvase (Budgetforlig 2009) 187.000 Rammebesparelse 2010 - 5.900 Spareplan 2010-2014 – nedsættelse af tilskud -100.000 2011 - tilskud Ålekvase udgår (blev i budgetforlig 2009 givet for 2 år) -187.000
1.658.000
Tilskud til udbetaling 1.745.263 kr.
Øvrige Kulturelle tiltag - 3506000001
341.400
Drift af Pakhuset 147.800 Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den 17.09.01 mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. Stadion og idrætsanlæg Bygninger - Torrild og Odder Stadion Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø
45.600 5.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
126
Tilskud tennisbaner Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner. Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår. Det gamle renseanlæg 40.500 Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden 1.1.1998 - 31.12.2007. Andre kulturelle opgaver Folkeoplysningsudvalget Til kulturelle formål for øvrige foreninger/organisationer m.v
221.400
65.000
Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%. Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår. Kunstudvalget Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget 64.400 Midlerne er afsat i f.m. budgetforliget for 2008 Dette tilskud er forhøjet med 30.000 kr. i forbindelse med budgetforliget for 2009. Egnsarkiv, Saxild Spareplan 2010-2014 - tilskud til driften udgår Tilskud til arkivforeningen i henhold til overenskomst af 6.11.1991. Tilskuddet fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen Spareplan 2010-2014 – tilskud til drift udgår og arkivet lægges sammen med Odder Museum. Pulje – tilskud til Billedskolen I forbindelse med budgetforliget er budgettet forøget med 26.000 kr. til dækning af lederhonorar. 28.210 Tilskud til Odder Billedskole til løn 8 hold. Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår Tilskud til Pakhuset I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2004, er det besluttet, at der afsættes 120.000 i tilskud med det formål at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset. Huslejebetaling vedr. Frivilligecentret Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår Kunstpulje – renovering Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Teater- og musikpulje Tidligere amtslige tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.
127 92.000
Fælles formål Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter og afgifter af Odder Kommune
8.700
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven (03.38.75) Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund
2.600
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
128
Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 09/10 til 10/11
Antal skoler Antal klasser Antal elever 0. – 10. Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO – privat skoler Antal elever på efterskoler
Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi – Skole & SFO Tillæg - 2 timer ml.trin Minimumstildeling Forsøgs- og udviklingspulje Lukning af oplandsskoler Forøget undervisningstid Personalebesparelse SFO Forøgelse af forældrebetaling SFO Ophør af sommer SFO Unge-pakke LC-program
Skoleåret 09/10 9 139
Skoleåret 10/11 9 138
2.366
2.344
550 898
571 904
183
184
181
179
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 175.623.200
Budgetændring
-9.055.000
Budget 2011
184.678.200
1.896.000 442.000 - 2.952.000 -446.000 - 1.018.000 - 4.072.000 -2.443.000 -683.000 -82.000 303.000
Folkeskolen: Budgetforudsætninger Budgettet for 2011 er demografireguleret med 1.359.000 kr. på folkeskoleområdet, svarende til en forventet elevtilgang på 31 helårselever. Skolefritidsordningerne er demografireguleret med 537.000 kr. svarende til 29 helårspladser. I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 10/11:
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
129
Der tildeles timer til skolerne ud fra minimums timetallet. Udgangspunktet for tildelingen er: 2150 timer i indskolingen, 2290 timer til mellemtrinnet og 2520 timer til overbygningen. Reduktionen i timetallet giver en besparelse på 2.952.000 kr. Denne besparelse er indregnet i tildelingen til skolerne på baggrund af elevtallet 1. september 2010. Som en konsekvens af overgangen til minimumstimetal, er der tilført området 442.000 kr. til dækning af yderligere to timer indenfor de humanistiske fag på mellemtrinnet. I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 11/12. Disse besparelser er indlagt på en konto under ”fælles skole”, og vil blive udlagt til skolerne i forbindelse med overgangen til skoleåret 11/12. Fra skoleåret 11/12 er det besluttet, at Randlev- og Ørting skole nedlægges. Eleverne fra disse to skoler flyttes til henholdsvis Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen. Der er indlagt en rammebesparelse på 1.018.000 kr. Der er ligeledes besluttet forøge lærernes undervisningstid til 40,0 %. Dette kræver en genforhandling med Danmarks lærerforening. Der er indlagt en rammebesparelse på 4.072.000 kr. Fælles Skole – 3101100001 Kurser Der er afsat 42.600 kr. til uddannelse af nye skoleledere samt konsulent
22.221.400
IT-udviklingsplan Der er afsat 1.211.900 kr. til IT-udviklingsplanen. Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede i januar 2009 at overføre 81.100 kr. til skolebiblioteket. Budgettet er sammensat som følger: Leasingydelser IT-udvikling og serversupport
606.600 kr. 605.300 kr.
IT-undervisningsmidler Budget på 348.300 kr. afsat til indkøb af programmel Demografi, puljer og rammebesparelser Demografi: Der er afsat 1.299.000 kr. i demografi. Dette beløb skal dække overgangen til skoleåret 11/12 på baggrund af elevtallet pr. 1. september 2011. Forsøgs- og udviklingspulje: Der er afsat 102.900 kr. til forsøgs- og udviklingsarbejde. Puljen skal anvendes til følgende formål: forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene konferencer fælles læseplansarbejde
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
130
ledelsesudvikling Forvaltningen har via kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. Puljen er reduceret med 446.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010-2014. Rammebesparelser Der er indlagt rammebesparelser på 8.121.900 kr. Af disse er de 2.952.000 kr., der vedrører minimumstildeling af timer, udmøntet på skolerne. Der resterer således en rammebesparelse på 5.169.900 kr. Disse udmøntes ved overgangen til skoleåret 11/12 jf. ovenstående. Befordring af elever Der er afsat 686.200 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel med overbygningselever, elever fra Alrø, syge elever samt skolesejlads fra Tunø til fastlandet. Budget 2011 Kørsel m. regionale ruter Anden kørsel, herunder syge elever, elever fra Alrø m.v. Skolesejlads Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 21 børns skolegang Betaling fra andre kommuner for 22 børns skolegang i Odder Kommune.
155.400 328.100 202.700
1.442.000 kr. -1.600.000 kr.
Bidrag til privat skoler og efterskoler Bidraget til staten i 2011 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2010.
Privat skoler Efterskoler/husholdningsskoler
Elevtal 571 179
Bidrag 31.720 kr. 32.137 kr.
Budget 2011 18.112.000 kr.. 5.765.000 kr..
Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 Der er afsat 600 årlige timer til området
158.700
Modersmålundervisning – 3101100004 Ordningen administreres af Parkvejens skole.
185.100
Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
131
Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med ”små” elevtal og klasser med ”høje” elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser. Optællingstidspunktet er fastsat til den 1. september, og der er ingen reguleringsordning. Fra den 1. August 2010 er det besluttet at nedsætte timetildelingen til skolerne til det af Undervisningsministeriets fastsatte minimumstimetal. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: 1.- 6. årgang Udgangspunkt – grundtildeling på 4440 årstimer svarer til 148 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for Ekstra spor ud over ét Gennemsnitligt elevtal over 18,5 Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83 % af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3.836 timer. 7. - 9. årgang Udgangspunkt - grundtildelingen på 2.520 årstimer svarer til 84 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. ekstra tildeling som ovenfor. 10. årgang Elevtal
Grundtildeling
op til 18 19 - 28 29 -36 37 - 53 54 - 64 65 – 71 72 – 82 83 – 89
900 900 900 x 2 900 x 2 900 x 3 900 x 3 900 x 4 900 x 4
Elevtildeling 10 x 44 17 x 44 7 x 44 7 x 44
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger Øvrige tildelingskriterier: Skoletid – specialundervisningen 0.- 9. årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra 1.8.2001 0,3 timer pr. elev til fællespulje. Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes 2.550 årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering. Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan. Herudover kan tildeles efter nærmere aftale mellem skolen og Børne- og Familiecentret max. 300 årlige timer, specielt til de integrerede specialklasser. Til det udvidede undervisningsbegreb afsættes 14 årlige timer pr. elev. Skoletid - bibliotek Grundtildeling: 110 timer pr. skole (små) 330 timer pr. skole (store) pr. elev 2 timer materialevalg: 60 timer pr. bibliotekar Der er indgået kommunal akkord med følgende åbningstid: Gylling Skole 211 timer Hou Skole 293 timer Hundslund Skole 211 timer Parkvejens Skole 1.043 timer Randlev Skole 200 timer Saxild Skole 267 timer Skovbakkeskolen 1.084 timer Ørting Skole 200 timer Vestermarkskolen 584 timer Skoletid - skolevejledning Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) Skoletid - anden tid Området dækker: løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler og ekskursioner Der afsættes 3,25 årlige timer pr. elev 1. - 7. klasse. Der afsættes 6,25 årlige timer pr. elev 8. - 10. klasse Skoletid - andet Skoletid - andet - pauser Der tildeles 29 % af tid til elevskematimer - specialundervisning bibliotek.
132
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger Skoletid - andet - klasselærer Der afsættes jævnfør aftalen 75 timer pr. klasselærer. Skoletid - andet - andet Området dækker alle områder, som ikke er defineret andetsteds, som f.eks. efteruddannelse, skole/hjem arbejde, biblioteksadministration, tilsyn med samlinger og edb, TR-arbejde, skemalægning, pædagogiske råd, skolefester, prøver/censur/projektopgaven - der skal dog planlægges efter indarbejdelse af flest mulige af funktionerne i udviklingstiden. Der afsættes en grundtildeling på 200 timer for 1. - 6. klassetrin, Derudover tildeles der 12,08 årlige timer pr. elev 1. - 7. årgang og 23,25 årlige timer pr. elev 8. - 10. årgang. Skoletid - andet - udviklingstid/samarbejdstid Der afsættes jævnfør aftalen 125 + 30 timer pr. fuldtidslærer Skoletid - andet - konsulenttid Der er aftalt følgende kommunale akkorder konsulent for specialklasserne - 47 årlige timer pr. specialklasse kurator - 233 årlige timer – Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning. læsekonsulent - 233 årlige timer tale-hørekonsulent - 310 årlige timer SSP-konsulent - 100 årlige timer - Til SSP-arbejde på Skovbakkeskolen afsættes 100 årlige timer Skolebibliotekskonsulent - 600 årlige timer (lederaftalen) Skoletid - andet - funktionslærere Til Parkvejens Skole afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning 300 årlige timer til området - tosprogede - modtagerklasser m.v. Til Skovbakkeskolen afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning Skoletid - andet – modtagerklasser/specialklasser Der afsættes 18 timer årligt pr. elev i modtagerklasse og 36 timer pr. elev i specialklasser til alle specielle funktioner omkring disse Der afsættes timeressourcer til betaling af funktionsløn til lærere i specialklasser, idet der enten skal ydes tillæg på 18,73 kr. pr. time eller afsættes tid (jævnfør lønaftalen - funktionsløn). Funktionsvederlaget kan efter aftale mellem Odder Kommune og DLF Kreds 131 omsættes til tid = 1 lektion udløser 5,63 min. Tildeling af Individuel tid: Der afsættes jævnfør aftalen 375 timer pr. fuldtidslærer. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2010/2011 udgør 1680 (hvor fra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person).
133
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
134
Vikartimer Der tildeles vikarpuljer svarende til 5,4 % af tiden til Skoletid - undervisning (incl. støttetimer til enkeltintegrerede) Herudover er der - i forbindelse med ophævelse af fællespulje til vikarer i 2002 - fordelt midler til hver enkelt skoles vikarressource (med fradrag for indtægt fra dagpenge ved barsel, og sygdom udover 14 dage.) Ressourcen for 2002 er fremskrevet til 2011 niveau. Enkeltintegrerede elever Jfr. folkeskolelovens § 20, stk. 1 (indtil 1.8.2000 § 20, stk. 2).Byrådet har den 14.5.2001 godkendt en samlet timeramme på 17.169 timer. Timerne er fordelt på de enkelte elever/skoler ud fra 1 ugentlig lektion = 69,4 årlige timer. Hertil kommer timer til praktisk medhjælp. Timerne indgår som en del af Børne- og Familiecentrets ramme Støttetimer til børnehaveklasser 2010/11 Der tildeles støttetimer efter følgende model: 23 - 24 børn 25 børn 26 og derover
5 støttetimer 8 støttetimer 10 støttetimer
Budgetteret under den enkelte skole. Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarkskolen og de to byskoler: Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Randlev Skole Saxild Skole Ørting Skole Vestermarkskolen Parkvejens Skole Skovbakkeskolen
1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.432 årlige timer (souschef) 1.462 årlige timer (souschef) 1.432 årlige timer (souschef) 2.142 årlige timer (souschef) 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger)
Hertil kommer et beløb på 64.500 kr., der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere 72.500 kr. til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen som følge af øget elevtal. Den enkelte skole må ud af sin tildeling til Skoletid-andet-andet prioritere yderligere tid til ledelse. Dog må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse. Hvordan vil arbejdstiden være for en leder med undervisningstid Samlet ledelsestid heraf viceinspektør (pligtig 1/3)
1.462 560
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
135
rest til lederen
902
Den tid, som ligger udover ledelsestiden - altså henholdsvis 1120 og 778 årlige timer - planlægges som for en deltidsansat lærer. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998:
Byskolerne Grundnormering – 22 klasser Tillæg pr. klasse ud over 22 Special/modtageklasse Oplandsskoler Grundnormering Tillæg pr. klasse ud over 7
Skovbakkeskolen 54,0 timer
Parkvejens Skole 54,0 timer
0,5 timer
0,5 timer
5,0 timer
1,0 time
19 timer 1 time
Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier: El, vand varme
Inventar
Gennemsnitsberegning over forbrug Tildeles ud fra årsværk for lærer og ledere Elevtal pr. 1. sept.
Undervisningsmidler
Elevtal pr. 1. sept.
Uddannelse
Gæstelærer Ekskursioner
Elevtal/klassetal 1. sept.
Lejrskoler
Elevtal/klassetal 1. sept.
Administration
Skolebestyrelsesmø der/elevråd Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde
Klassetal pr. 1. sept.
4.357 kr. Landskoler Byskoler 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler Pr. klasse Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl Elevtal 0.-7. kl 8. kl 10. kl Specialklasser Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter Landskoler Byskoler Landskoler Byskoler 0.-7. kl.
188 kr. 132 kr. 1.143 kr. 1.647 kr. 1.530 kr. 6.730 kr. 338 kr. 49 kr. 1.887 kr. 19 kr. 712 kr. 266 kr. 46.398 kr. 27.676 kr. 93.613 kr. 90.859 kr. 10.299 kr. 4.012 kr. 6.220 kr. 6.835 kr. 23.862 kr. 244 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
Andet
136 8.-10. kl Landskoler Byskoler
105 kr. 918 kr. 1.938 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
137
Tildeling til de enkelte skoler: Antal elever
Gylling Skole Hou Skole Tunø Skole Hou – Specialkl. Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – Specialkl. Randlev Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen – specialkl. Ørting Skole 10. klassescenter E-klassen U-Klassen
Normering Årsværk Pedel/sekre. /reng.
103 157 5 8 383 103 580 38
Normering Årsværk Lærer Pæd./prak bistand
3,09 4,26 0,26
10,82 12,11 1,35 2,96 2,26 41,15 3,16 10,61 4,58 54,12 Afregnes efter takst
Lønsum kr.
Samlet budget kr.
5.490.400 7.027.400 665.600 1.295.900 17.683.900 5.442.100 25.906.100 7.501.000
6.199.100 7.959.700 816.200 1.316.200 20.577.800 6.154.100 30.751.800 7.886.000
96 145 603 48
2,98 3,67 4,69
9,53 11,76 49.28 14,22
5.069.800 6.082.600 24.657.400 6.226.000
5.635.500 6.836.900 29.542.500 6.398.900
95 77 12
2,77 0,16
9,70 5,61 2,32
4.992.200 3.071.400 1.389.000 777.400
5.629.700 3.528.000 1.438.500 777.400
Skolebibliotek – 3112000001 Normering Sekretærtimer Sekretærtimer overført fra skoler I alt
910.400 Årsværk 0,27 0,09
Budget
0,36
133.800
Der er afsat 736.400 kr. til anskaffelse af materialer: Indkøb på skoler Fællessamlinger Skole-IT Diverse
488.200 kr. 132.500 kr. 81.400 kr. 34.400 kr.
Ungdommens Uddannelsesvejledning – 3113000001 2.139.200 Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
138
Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført. Fra 1. august 2007 overtager Ungdommens Uddannelsesvejledning vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet er i den forbindelse tilrettet med 123.100 kr. I forbindelse med budgetforliget for 2008 er budgettet til Uddannelsesvejledning forøget med 22.000 kr. som følge af overtagelsen af vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning er i budget 2009 forøget med 61.000 kr. som følge af en forøget vejledningsforpligtelse ved valg af uddannelse. Budgettet udgør i 2011 2.139.000 kr. ”Unge-pakken” – 31130000002 303.000 Der er afsat 303.000 kr. til initiativer s.f.a. ”Unge-pakken”. Budgettet er organisatorisk placeret under ungdommens Uddannelsesvejledning. Skolefritidsordninger: Budgetforudsætninger Personalereduktioner Der er indlagt en besparelse på - 2.443.000 kr. Denne besparelse er endnu ikke udmøntet, da der på budgetlægningstidspunktet ikke er indgået ny normeringsaftale. Besparelsen udmøntes i begyndelsen af 2011. Tilbuddet omfatter fortsat fra 0. til 3. Klassetrin. Forøgelse af forældrebetalingen med 10 % Forældrebetalingen forøges med 10 %, således at taksten forøges til 1.723 kr. for eftermiddagspasning og 125 kr. for morgenpasning. Ophør af sommerferiepasning på Parkvejens Skole Fra og med sommerferien 2011 ophører sommerferiepasningen på Parkvejens Skole. Der har hidtil været et tilbud om pasning af 30 børn i de 4 uger i skolesommerferien. Besparelsen udgør 82.000 kr. Fælles SFO – 3101200001 Demografi Der er afsat 819.100 kr. til dækning af forventet tilgang af børn til skoleåret 2010/11 og overgangen til skoleåret 2011/12. Budgettet på den enkelte skole tilpasses på baggrund af antallet af tilmeldte børn pr. 1. september Rammebesparelse: Der er indlagt -2.420.400 kr. i rammebesparelse. Denne besparelse er endnu ikke udmøntet, da der på budgetlægningstidspunktet ikke er indgået en ny normeringsaftale. Besparelsen udmøntes i begyndelsen af 2011. Fripladser og søskenderabat Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 890 børn.
-10.107.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
139
Fripladser Søskenderabat
2.239.800 kr. 3.393.300 kr.
For søskenderabat gælder, at forældrene betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de efterfølgende. Betaling til/fra andre kommuner Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer 4 børn fra andre kommuner
289.600 kr. - 97.800 kr.
Bidrag til privat skoler vedr. SFO Bidraget til staten i 2011 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2010. Budgettet fastsættes, når det faktiske antal elever 5. september 2010 kendes.
Privat skoler – SFO
Børnetal 184
Bidrag 10.105 kr.
Budget 2011 1.859.300kr..
Forældrebetaling I forbindelse med gennemførelsen af spareplan 2010 - 2014 blev det besluttet at forøge forældrebetalingen med 10 %. Som en del af forudsætningen bag beregningen blev det forudsat at antallet af passede børn ville falde med 5 %. Denne reduktion er indarbejdet i budgettet.
Morgenpasning Eftermiddag Specialklasse I alt
Børnetal 447 810 29
Forældrebetaling 125 kr. 1.723 kr. 862 kr.
Budget 2011 609.700 kr.. 15.348.400 kr.. 273.900 kr.. 16.232.000 kr..
Der betales forældrebetaling i 11 måneder Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning: Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september 2010. Regulering foretages i forbindelse med optælling pr. 1. september 2011. Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer. Den hidtidige normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 3,5 fuldtidsstillinger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med mellem 50 og 99 børn tildeles herudover 75 årlige tilsynstimer pr. barn og fra og med 100 børn tildeles 118 årlige tilsynstimer. Efter de hidtidige tildelingsregler var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til specialklassebørnene. Denne tildeling er fortsat uændret.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger
140
Tildelingsmodellen er på budgetlægningstidspunktet ikke færdigforhandlet. Det betyder, at besparelsen på SFO-området endnu ikke er fordelt på skolerne. Det samlede budget for skolerne tilpasses i begyndelsen af 2011. Der afsættes 4,1 % til vikardækning og 963,00 kr. i rammebeløb pr. barn. Antal børn Gylling Skole Hou Skole Vestermarkskolen* Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – specialklasse Randlev Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Ørting Skole
55 84/8 170 59 180 23 53 87 170 46
Normering - Rammebeløb Lønsum Samlet budget timer excl. 963 kr. pr. barn besparelse 5.335 53.000 kr. 1.545.500 kr. 1.620.700 kr. 11.019 80.900 kr. 3.067.100 kr. 3.175.000 kr. 17.252 163.700 kr. 637.600 kr. 838.800 kr. 5.635 56.800 kr. 1.618.200 kr. 1.687.300 kr. 18.432 173.300 kr. 5.159.700 kr. 5.368.400 kr. Afregnes efter takst 3.449.700 kr. 3.703.000 kr. 5.185 7.735 18.669 4.960
51.000 kr. 83.800 kr. 163.700 kr. 44.300 kr.
1.504.600 kr. 2.211.200 kr. 5.457.900 kr. 1.419.800 kr.
1.571.500 kr. 2.308.500 kr. 5.673.500 kr. 1.472.500 kr.
For Vestermarkskolen gælder, at der budgetteres med SFO-leder. Det øvrige personale er medtaget under skolen.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
141
Børnepasning: Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, dagplejen, børnehaver, integrerede institutioner, vuggestue og klubber. Budget 2011
Børnepasning: Fælles formål - Trepartsmidler PAU-elever - Demografiks udvikling - Privat pasning- tilskudsprocent sænkes til 75 % Dagplejen fælles Dagplejen, adm. Og tilsynførende - Spareplan - 1 årsværk Dagplejen – øvrig - Spareplan- Køb af barnevogne udgår Fælles vuggestue Fælles børnehaver Fælles integrede daginst. Daginstitutioner - Spareplan – 18 årsværk - Forældrebet.andel af besp. - Fritidsklub i Odder – Egestammen - Husleje, vugg.st. Ørting Klubber
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 95.421.900
Budgetændring
Budget 2011
-8.287.000
87.134.900 5.813.000
330.000 -2.973.000 -491.000 -9.227.500 3.293.100 -407.000 36.885.700 -122.000 -530.700 -10.509.000 -2.088.100 63.907.900 -5.979.000 1.492.000 -387.000 250.000 -409.500
Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge. Den 20.2.1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning indenfor børnepasningsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i løbet af 1995. Denne pasningsgaranti er nu gennemført og har fungeret siden 1996. I 2011 forventes der gennemsnitligt 380 børn i dagplejen. For at passe 380 børn er det nødvendigt at stille 437 pladser til rådighed (Faktor 1,15). I 2011 stilles der 774 børnehavepladser, 20 vuggestuepladser og 125 integrerede pladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 64 børn passet i privat dagpasning – Frit Valg. Klub Egestammen på Egholmgård er et tilbud for 85 børn i alderen 10-14 år, (heraf er 17 specialpladser)
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
142
Der er oprettet klubber i Gylling, Hou, Hundslund, Saxild, Ørting og Randlev med plads til ca. 174 børn i alderen 10 - 14 år. – Forældrebetalingen er fra 2011 flyttet til fritidsområdet. I 2011 ydes der ikke tilskud til pasning af egne børn fra 0 år til skolestart. Ordningen er nedlagt til budgetlægning 2007 som en del af budgetforliget. På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v. Fra budget 2007 er tilskud til fripladser udskilt på de enkelte områder. Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave og klub. I 2007 er rammebeløbene reduceret i forbindelse med budgetforliget. Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring - Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger - Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter Rammebeløb pr. barn 2011: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Dagpleje: Vuggestue: Børnehave i Odder by: Børnehave i oplandet: Fritidsklub for alm.gr.: Fritidsklub for kontrolleret gruppe: Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn
1.152 kr. 2.903 kr. 1.974 kr. 2.088 kr. 754 kr. 2.016 kr. 70.489 kr.
Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.
Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af institutioner og dagpleje. Dagplejen - I budget 2011 beregnes der forældrebetaling på 25% af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Frokostordning i daginstitutioner – Folketinget har vedtaget, at kommunerne pr. 1. Januar 2011 og senest 1. August 2011 skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
143
kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution. Odder Kommune forventer opstart af frokostordning den 1. marts 2011. Samtidig indføres en særskilt betaling for frokosten, mens den maksimale egenbetaling for en daginstitution sættes ned fra 30 % til 25 %.
Forældrebetaling pr. måned Dagpleje (48 t) Vuggestue Børnehaver Deltids Bhv. 37,5 t Fritidscenter
2008
2009
2.146 2.768* 1.470 1.081 817
2.310 2.913* 1.549 1.139 860
2010 u/kost
3.024* 1.616 1.189 890
2010 m/kost 2.436 3.756* 2.067 1.520
2011 2.456 2.770* 1.492 1.097 767
11 måneders betaling med juli som betalings fri måned. *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selv om dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst. Forældrebetaling er fra budget 2007 samlet på en fælles konto under det enkelte område.
Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2011 Under 151.501 kr. ….………………… 0 % 151.501 – 154.857 kr. .…………………1,25 % 154.858 – 470.933 kr. .………………..0,25 % Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 3.356 kr.’s indtægtsstigning. 470.400 kr. eller derover ……………………. 100 % Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25% Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere. Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 52.988 kr. (2011prisniveau) for enlige forsørgere. Ændringen er gældende fra den 1. januar 2011. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
144
Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliver i dagtilbuddet. Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foranstaltninger. Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 1 integreret institution - 1 vuggestue - 12 børnehaver, heraf 1 med specialgruppe - 1 deltidsbørnehave m/heltidsnaturgruppe og én heltidsgruppe - 1 busgruppe - 1 fritidsklub med specifik gruppe (kontrolleret gruppe) - 2 legestuer – udgået af budget siden 2007 - 6 juniorklubber (ungdomsskolen)
Daginstitutionspladser pr. 1.1.2011 “Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.
Vuggestuepladser pr. 1.1.2011 - 0 - 2 årige. 18 - 20 - 22
Børnehave: Minimum 688
Integr. inst.: Minimum 115
Gennemsnit 774 Heraf 10 specialpladser
Maksimum 837
Gennemsnit 125 Maksimum 135
Personalenormeringen er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den 4.4.02 er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: 1. Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet, dagpengerefusioner (sygdom udover 21 dage) indgår løbende under hver enkelt institution.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
145
Fælles formål - 3201000001
5.813.000
Vikarpulje Er ophævet. Nettobeløbet (% dagpengerefusion for sygdom) er overført til den enkelte institution. Foreløbig placeres daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillids-repræsentant på denne konto. En samlet sum på svarende til 0,223 enheder til BUPL og 0,120 enheder til PMF
136.400
83.200 53.200
Pulje til 2-sprogede børn Udgået i 2009. Leje af lokaler i Odder Hallen for dagpleje og daginstitutioner Indgår som en del at budgetforliget for 2008 Søskenderabatter Jfr. Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 5 af 7. januar 1998. Den dyreste plads betales fuldt ud - til de efterfølgende ydes rabat på 50%. Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige. Dagpleje (skønnet gennemsnit) Børnehaver (gennemsnit) Vuggestue Integreret institution Klub I alt
32.900
3.315.600
380 774 20 125 68 1.367
Tilskud til privat pasning 1.385.600 Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Byrådet vedtog den 8. december 2008 en forhøjelse af tilskuddet til de 0-2 -årige til højst at kan udgøre 85 % af forældrenes dokumenterede udgifter. Max 3 tilskud pr. familie. Tilskud til puljeordninger er stoppet december 2008. Spareplan 2010-2014 – tilskuddet til de 0-2-årige nedsættes fra 85 % til lovpligtig 75 %, 491.000 kr. Tilskud til forældre til pasning af egne børn (§86) Ordningen er udgået fra budget 2007 Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pasning - og modsat.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
146
Udgifterne og indtægter er skønnet til
652.000 -402.900
Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05 Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til Budgetpuljer: Dagtilbudsloven Demografi m.v. Der er afsat et negativt demografibeløb, da demografien viser et fald af børn, 0-6-årige i 2011.
-140.900
422.600 -906.600
PAU-elever (Den Pædagogiske assistentuddannelse) 650.400 Pr. august 2011 forventes der ansat i alt 12 PAU-elever, som er maksimum antal i Odder Kommune. 50 % af lønudgiften finansieres af trepartsmidlerne og de enkelte praktiksteder finansierer selv de resterende 50 %. Der er i 2011 tilført budgettet 330.000 kr. af Trepartsmidlerne. Pulje til udviklings- og forsøgsarbejder - fra 1.8.2000. Udgår som en del af budgetforliget for 2009. Pædagogiske fripladser Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – Incl. skolefritidsordninger. Skønnet udgift i 2011
662.300
Frokostordning i daginstitutioner - Folketinget har vedtaget, at kommunerne pr. 1. Januar 2011 og senest 1. august 2011 skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution. Odder Kommune forventer opstart af frokostordning den 1. marts 2011. Samtidig indføres en særskilt betaling for frokosten, mens den maksimale egenbetaling for en daginstitution sættes ned fra 30 % til 25 %.
Dagplejen Fælles - 3202000001
-9.227.500
Administrationsgrundlag: Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, kontrakten mellem Odder Byråd og dagplejen og de til enhver tid gældende visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
147
Afviser forældre et tilbud, som rent praktisk kan benyttes, vil der som regel være ventetid på tilbud om anden plads( jævnfør gældende regler op til 3 måneder) Gæstedagplejeplads vil kunne anvises inden for hele kommunen, hvor der måtte være mulighed for at optage ekstra børn. Budgetteringsforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2010. Der er fradraget svarende til 20 dagplejepladser. Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2010 Fradrag for nedlæggelse af 20 pladser Reduktion er lagt på demografikontoen. Budgetforsætninger i 2011
400 20 380
Budgetforliget for 2002 indeholdt en effektivisering af dagplejen, således at udnyttelsesgraden af dagplejepladserne øges fra 84% i 2001 til 87,7% i 2002 og 89,3% i 2003. Dette er ændret ved Budgetforliget for 2003, hvor effektiviteten i 2003 er fastsat til 88,5%. Effektivitet på 88,5% er fastholdt i forhold til 2010. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 blev faktoren hævet fra 1,13 i 2005 til 1,15 i 2006. Derfor regnes i 2006 med en faktor på 1,15, dvs. at der regnes med flere dagplejepladser end antal børn for at tage hensyn til ferie, sygdom etc. Faktoren fastholdes på 1,15 i budget 2011 Forventet antal pladser i alt i dagplejen år 2011 = 380 x 1,15 =
437
Forventet gns. antal dagplejere udgør 437 pladser/4 børn
109
Der er afsat kr. 1.152 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker : Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v. Til budget 2007 er der i forbindelse med budgetforliget bevilget 112.867 kr. til køb af barnevogne. Spareplan 2010-2014 – køb af barnevogne udgår af budget 2011, 122.000 kr. Fripladser i Dagplejen Iflg. Tabelcirkulære ud fra et børnetal på 380 Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = kr. 7.730 x 380 ud fra regnskab 2011 med en forældrebetaling på 25%. Forældrebetaling
1.037.300
-10.264.800
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
148
Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002
3.293.100
Løn til tilsynsførende 2.895.800 Fra den 1. januar 1998 er normeringen fastsat til 295,5 ugentlig time, dækkende et børnetal på 430 - 580 jævnfør aftale med organisationerne, svarende til 7,986 enheder. Fra den 1. januar 2010 er normeringen fastsat til 282 ugentlig time, dækkende et børnetal fra 350 – 430, svarende til 7,622 enheder – incl. leder, 37 timer og souschef, 15 timer. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Løn til sekretærtimer 32 ugentlige timer dækkende et børnetal på 350 - 430 svarende til 0,865 enheder. I forbindelse med budgetforliget 2008 er der besluttet en udvidelse af normering pga. større administrative opgaver, 12 t/uge. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
340.200
0,3 % rammebesparelse i 2010, - 11.100 kr. Spareplan 2010-2014 – på administration og tilsynsførende reduceres budgettet med 407.000 kr. – svarende til ét årsværk.
Dagplejen – øvrig. - 3202000003 Løn til dagplejere 109 enheder
36.885.700 36.353.300
0,3 % rammebesparelse i 2010, -115.400
Fælles vuggestue – 3203000001 Fripladser - Iflg. tabelcirkulære (20 pladser) - skønnet udgift Forældrebetaling incl. tilskud
Fælles børnehaver - 3204010001 Fripladser Forældrebetaling incl. tilskud
Fælles Integrerede daginstitutioner- 3205100001 Fripladser Forældrebetaling incl. tilskud
-530.700 78.600 -609.300
-10.509.000 2.191.000 -12.700.000
-2.088.100 426.800 -2.514.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
149
Børnehaver, vuggestue, integrerede institution:
Institution Randlev Børnehave Krible Krable Huset Hou Børnehave Børneinstitutionen Skovbakken Børnehuset Saksild Egholmgård: - Egegrenen I - bus - Egegrenen II –hjemme - Egespiren Egholm Klub Egestammen Børnehaven Vennelund: - Gaia - Gaia,specialgr. - Troldhøj Blæksprutten, børnehaveafdelingen Blæksprutten, vuggestueafdelingen Stjernehuset Parkvejens Børnehave Børnehuset Gylling Børnehaven Solstrålen Den integrerede Institution Bifrost: - Asgård - Asgård, vuggest. - Midgård - Midgård, vuggest.
Antal børn
44 55 56 60 68 18 18 33 33 85
Normering – t/ugtl.
Spareforlig Rammebe- Lønsum Samlet 2010 – løb Incl.vikar budget (efter sparenormering forlig 2010) t/uge 242,13 - 31 91.900 2.455.700 2.658.700 293,91 - 38 108.600 2.968.100 3.297.300 298,78 - 38 116.900 3.006.900 3.255.400 308,93 358,98 419,86
- 40 - 46 - 53
177,45 244,53
- 25
118.500 3.140.500 142.000 3.611.300 136.200 5.839.300
65.200 85.600
- 78
3.398.200 3.857.100 6.539.400
2.570.400 9.891.200
2.812.500 10.575.400
54 10 60
608,04
93.800
353,74
118.500
53
284,89
-37
110.700
2.885.900
3.120.800
20 45 62 55 50
226,58 247,02 326,59 292,85 270,10
-28 -32 -42 -38 -35
58.100 88.800 122.400 114.800 104.400
2.238.300 2.525.300 3.292.400 2.971.700 2.745.900
2.680.900 2.763.000 3.619.200 3.275.900 3.024.000
277.500
8.261.800
9.030.100
40 20 52 13
424,57
-53
409,62
-53
Budgetforudsætninger: Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samtlige institutioner har bidraget med 0,7 % af deres samlede lønsum. Der foruden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. I 2007 er der indgået ny forsikringsaftale – dette har betydet, at institutionernes budgetter til forsikring er reduceret i 2008.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
150
Besparelse på indkøb og telefoni. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 11.800 kr., gældende fra 2009. 0,3 % rammebesparelse. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 285.700 kr., gældende fra 2010. I spareplan 2010-2014 skal der på daginstitutionsområdet spares netto 4.487.000 kr. Daginstitutionerne reduceres samlet set med 18 årsværk, svarende til en bruttobesparelse på løn til personale på 5.979.000 kr. Fordelingen af de 18 årsværk er foretaget ud fra en forholdsberegning i forhold til normeringen i 2011 på de enkelte daginstitutioner. Forældrebetalingsandelen udgør 1.492.000 kr. Klubben i Odder – Klub Egestammen skal i forbindelse med spareplan 2010-2014 gennemføre nettobesparelser på 387.000 kr. Dette sker ved reduktioner af personaletimer og en ændring af åbningstiderne. Forældrebetalingsandelen udgår 95.000 kr. Børnehaven Vennelund, Gaia specialgruppen - Budgettet er reduceret med 131.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2011, som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. 2011 - Blæksprutten, vuggestueafdelingen er tilført 250.000 kr. til husleje i det tidligere Ørting Lokalcenter.
Klubber – 3206000001 Fripladser Klub Egestammen på Egholmgård, fripladser, jfr. Tabelcirkære Skønnet gennemsnitsudgift pr. barn = 1.928 kr. Forældrebetaling – Klub Egestammen Forældrebetalingen udgør 767 kr. i 11 måneder.
-409.500
163.900 -573.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
151
Børne- og Familiecentret
Børne- og familiecenter Demografi Særlige støttetimer Tilskud til personale Café Retro Lov- og Cirkulæreprogram
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 61.099.700
Budgetændring
Budget 2011
-1.146.000 -432.000 -1.629.000 -163.000
59.953.700
1.078.000
Pr. 1. januar 2004 blev der etableret et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sammenhænge. Formålet med at samle indsatsen i et Børne- og Familiecenter er at opnå en tidlig og koordineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og familiecentret samler følgende enheder PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Familieterapeuter - Egeknasten Servicelovsområdet Specialundervisningsområdet Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov: I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbejdet med børn og unge med særlige behov. Odder Kommunes børn- og unge politik er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge. Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børne- og Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I samarbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institutioner. Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vision: At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling. At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt. At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud. At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalificerede tilbud.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
152
Budgetforudsætninger Budgettet for 2011 er demografireguleret med – 432.000 kr. Denne regulering skyldes et forventet fald i antallet af børn i aldersgruppen 0 til 17 år med 44. I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev budgettet til særlige støttetimer forøget med 1.629.000. Denne stigning blev fordelt mellem særlige støttetimer daginstitution, skoler og SFO. I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er budgettet reduceret med et tilsvarende beløb. Odder Kommune har ydet tilskud til ansættelse af personale i Café Retro. Dette tilskud udgår som en del af spareplan 2010 – 2014. Der er afsat 1.078.000 kr. på Lov- og cirkulæreprogramet til Børne- og familiecentret, heraf udgør midler til Barnets Reform 511.000 kr. PPR – 3901010001 5.239.500 Hovedmål for PPR at medvirke til, at børn og unge får den bedst mulige udvikling og trivsel, således at barnet/den unge gives mulighed for at udnytte og udvikle dets ressourcer af såvel intellektuel, følelsesmæssig og social karakter såvel hjemme som i skole og institution samarbejde med de nære voksne og andre instanser på en sådan måde, at det giver sammenhæng og helhed i indsatsen ved siden af arbejdet med det enkelte barn er PPR’s mål at bidrage bredt til en stadig kvalificering af arbejdet med erkendte risikogrupper og børn/unge med særlige behov Årsværk Skolepsykologer Tale-hørekonsulenter Fysioterapeut Konsulenter Sekretær Nednormering LC-midler til tidligere VISO-opgaver I alt
Lønsum
4,21 2,67 0,34 0,90 0,85 -1,85
7,12
253.000 5.141.300
Budgettet er i 2011 reduceret med -163.000, svarende til det kommunale tilskud til medarbejder i Café Retro. Budgettet er yderligere reduceret med -710.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2011, som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område.
To-sprogskonsulent – 3901010002 Der er afsat 41.100 til arbejdet med to-sprogede børn – skal ses i sammenhæng med konsulentordningen under omkostningssted: 3901030001 Børnepasning .
41.100
Budgettet er reduceret med 104.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2011, som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
153
Sundhedspleje – 3901010003 2.794.500 Den 1. januar 1996 trådte lov om forebyggende sundhedsordning for børn og unge i kraft. Alle de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge er samlet i en lov, bortset fra vaccinationsloven og børne- og ungdomstandplejeordningen. Formålet med ordningen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilstand. Alle børn og unge skal tilbydes: En generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske. To undersøgelser ved sundhedsplejerske i forbindelse med ind- og udskolingen. Børn og unge med særlige behov skal herudover tilbydes: Øget rådgivning og bistand, herunder yderligere undersøgelse ved sundhedsplejerske. Der er nedsat en tværfaglig gruppe til koordinering af indsatsen. Som en del at budgetforliget for 2009 er der afsat 240.000 kr. til en tidlig indsats i Spædbørnsfamilier. Årsværk Kommunelæge Sundhedsplejersker Udvidelse af norm 2004 og 2009 Vikarer Sekretær Nednormering I alt
Lønsum
0,32 4,60 1,29
0,54 -1,07 5,68
2.570.300
I forbindelse med budgetlægningen for 2011 er normeringen reduceret med 413.000 kr. bl.a. som følge af faldende børnetal i målgruppen, samt som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område.
SSP – 3901010005 Der er afsat lønsum til én SSP-medarbejder
459.800
Familieterapeuter – Egeknasten – 3901010006
Afdelingsleder Assistenter Rengøring I alt
1.799.700
Årsværk
Lønsum
1,00 2,00 0,22 3,22
1.380.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
154
Budgetbeløb – 3901010009 -3.683.600 På kontoen budgetteres demografireguleringer, rammebesparelser samt budgettilpasninger på Børneog familiecentrets område. Undervisning normal skoler - 3901020001 -796.300 Særlige støttetimer Én ugentlig støttetime udløser 69,4 årlige timer. Som en del af spareplan 2010 - 2014 er puljen af særlige støttetimer reduceret fra 312 ugentlige støttetimer til 247 ugentlige timer. Timerne udloddes til skolerne i forbindelse med skoleåret start. Specialpulje 340.500 kr. svarende til 19 ugentlige timer – udloddes til skolerne i løbet af skoleåret i forbindelse med akut opståede forhold. Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner vedr. skolegang Betaling fra andre kommuner for 15 børns skolegang i Odder Kommune
841.400 kr. -2.113.400 kr.
Syge- og hjemmeundervisning 135.200 kr. Der har gennem de seneste år været behov for at iværksætte eneundervisning. Det skønnede omfang andrager 15 ugentlige timer.
Undervisning specialskoler – 3901020002 Transport Specialskoler i Odder Kommune Specialklasser i andre kommuner
11.091.600 944.700 kr. 1.621.900 kr.
Specialundervisning i Regionale tilbud
1.791.900 kr.
Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud Filidelfiaskolen, Døvblindecenteret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen
499.200 kr.
Kommunikationsområdet 1.292.700 kr. Området omfatter tale- syns og høreområdet for børn og unge under 18 år. Området omfatter tillige indkøb af specielt undervisningsmateriale til målgrupperne. Kommunale specialskoler Opgørelse over antallet af specialundervisningstilbud i Odder kommune og andre kommuner
Parkvejens Skole Langagerskolen Stensager skolen Øvrige
Helårsperson
Enhedspris
33 3 16 5
207.500 313.200 285.800 313.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret I alt Betaling fra andre kommuner Intern afregning
155 57 5 33
Bidrag til privat skoler vedr. svært handicappede elever Bidrag der betales til staten Specialpædagogisk bistand til børn i før-skolealderen Objektiv finansiering af Rådgivningscentret og Børne- og Ungecentret Psykiatriaftale
13.926.400 -1.292.800 -6.848.400
28.100 kr. 696.000 kr. 650.300 kr. 45.700 kr.
Ungdomsuddannelse for alle
223.800 kr.
SFO – 3901020003
5.327.200
Støttepulje – SFO 627.700 kr. Der er afsat en støttepulje til SFO-området. Støttepuljen er som følge af spareplan 2010 - 2014 reduceret med 165.600 kr. Støttepuljen administreres af Visitationsudvalget. Special SFO Opgørelse over antallet af special-SFO pladser i Odder kommune og andre kommuner
Parkvejens Skole Langagerskolen Stensager skolen Øvrige I alt Betaling fra andre kommuner Intern afregning
Helårsperson
Enhedspris
20 3 14 4 41 3 20
161.000 246.300 249.600 248.000 8.445.800 -526.300 -3.220.000
Børnepasning – 3901030001
1.987.200
Konsulentordning 229.300 kr. Der er etableret en konsulentordning vedr. to-sprogede børn i dagpleje og. Der er afsat 20 timer ugentligt, svarende til 0,6 årsværk Støttepulje – daginstitution 1.000.900 kr. Støttepuljen er i udgangssituationen fastsat til 1.000.500 i 2011-prisniveau Såfremt antallet af daginstitutionspladser korrigeres puljen med 1.580 kr. pr plads. Som følge af spareplan 2010 - 2014 er støttepuljen reduceret 290.000 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
156
Særlige klub- og dagtilbud
Regnbuen I alt
736.700 Helårsperson
Enhedspris
2,6 2,6
285.200 736.700
Serviceloven – 3901040001 og 3901040002
35.440.000
Efter Kommunalreformen er området vedr. døgnpleje, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger fuldt kommunalt finansieret. Der er dog indført en refusionsordning, således at staten refunderer udgifter mellem 936.000 og 1.757.600 kr. med 25 % og udgifter over 1.630.000 med 50 % Familiepleje og privat opholdssteder 12.489.400 kr. Området administreres i henhold til Lov om Social Service § 66. Fælles familiepleje Der er afsat 567.000 kr. under fælles området. Budgettet er afsat til følgende formål: Barnets reform Opgaver vedr. magtanvendelse for anbragte børn Helårsperson
Familiepleje Netværksplejefamilier Følgeudg. v. familiepleje Private opholdssteder
8 6
Kost- og efterskole I alt Refusion
2
5
511.000 kr. 56.000 kr. Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste
88.300 156.500 69.300
Budget 2011
2.724.400 388.400 3.138.400 5.300.000
831.500 12.216.641 -294.300
Forebyggende foranstaltninger 10.071.300 kr. Området administreres i henhold til Lov om social service §52, stk. 3, nr. 1 - 9 og §52, stk. 4 og 5. Fælles Forebyggende foranstaltninger 329.100 kr. Der er afsat midler til arbejdet med en styrket indsats, forældrepålæg og genopdragelse i alt 233.100 kr. Der er der ud over afsat 96.000 kr. til en styrket indsats mod kriminalitetstruede børn. Konsulentbistand: Der er afsat 1.827.400 kr. til konsulentbistand i forhold til barnets eller den unges forhold. Ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2001 er der afsat 66.000 kr. til opgaver vedr. særlig familievejledning og til udvidelse af undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
Praktisk pædg. Bistand Familiebehandling Aflastningsordninger Kontaktpersonordninger Økonomiske støtte til efterskoleophold
157
Helårsperson
Budget 2011
2 45,3 16,1 70,0
1.812.100 509.500 3.104.100 546.500 1.358.000
Narkobehandling 584.000 kr. Der er afsat midler til narkobehandling af unge under 18 år. Døgninstitutioner 11.597.500 kr. Området administreres i henhold til Lov om social service §66 stk. 1, nr. 5 jf. §52 stk. 3 nr. 8, §58, §75 og §76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud m/socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner Helårsperson
Døgninstitution – sociale problemer Døgninstitution vidtgående handicap Aflastning – vidtgående handicap I alt Refusion
3
5,3
13,8
Gns. pris pr. mdr Højeste Laveste 84.200 94.900 65.000 79.600 111.200 34.250 19.500
Budget 2011
3.032.500
5.060.300
3.232.400 11.325.200 -194.800
Ud over ovenstående er der indlagt en pulje til dækning af forventet tilgang på området. Puljen udgør 481.300 kr. Sikrede institutioner 1.185.800 kr. Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro.
Børn, Unge og Kulturudvalget 158
Sundhed Tandpleje – 3601000001 Budget 2011 Tandpleje Demografi Nednormering 2 årsværk
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 9.304.200
Budgetændring
Budget 2011
-873.000 -62.000 -814.000
8.428.200
Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007. Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130 Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder. Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje. Tandplejen satser på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nødvendigt at fremstille en fyldning. Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132 Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje. Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen. Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134 Specialtandplejen er en ny opgave for kommunen fra 1. januar 2007. Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde hvor opgaven ligger udenfor den kommunale specialtandplejes kompetencer.
Børn, Unge og Kulturudvalget 159
Sundhed Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Budgetteringsforudsætninger: Budgettet er i 2011 reduceret med i alt 876.000 kr. De 62.000 kr. skyldes et fald i antallet af børn i aldersgruppen 0 – 17 år på 44. Der ud over er der, som en del af den vedtagne spareplan for 2011, sket en nednormering i tandplejen på 2 årsværk svarende til 814.000 kr.
Tandlæge: 1 årsværk = 35 timer Klinikassistent Tandplejer Nednormering I alt
Timer pr. uge 171,5 t 242,34 t 60,12 t
Årsværk
Lønsum 4,90
6,55 1,62 -2,0 11,07
I forbindelse med Kommunalreformen er budgettet tillagt 417.000 kr. til dækning af udgifter til specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede. Kommunen er pålagt tilbudspligt, og kan vælge at købe ydelserne ved Regionen.
Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
161
Fritid, Bibliotek og Kultur: Budget 2011 Fritid, Bibliotek og Kultur: Budgetforlig, støtte til frivilligt socialt arbejde
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 350.500
Budgetændring
Budget 2011
-145.000 -145.000
205.500
Budgetændring
Budget 2011
Øvrige sociale formål - 5410000000: Budget 2011 Øvrige sociale formål: Besparelse på støtte til frivilligt socialt arbejde
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 350.500
205.500 -145.000
Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Støtte til frivilligt socialt arbejde
205.500
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
162
Ældre: Budget 2011 Ældre Øvrige sociale formål Andre sundhedsudgifter Fællesudg. og indtægter Ældreservice Visitationsteamet
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 167.758.000 154.000 948.900 391.800 32.574.100 133.689.200
Budgetændring
Budget 2011
342.000 -154.000
168.100.000 0 948.900 584.800 31.841.100 135.027.200
Budgetændringer til 2011: Handicapsvømning Telebus Flytteomkostninger, Ældreboliger, Ålykkecentret Tabt indskud ved fraflytning, Ældreboliger, Ålykkecentret Nye regler for låneoptagelse ældreboliger betyder fald i huslejeindtægter (Bronzealdervej) Samlingssteder for ældre i oplandet Besparelser ældreområdet Ældreservice -990.000 Visitationsteamet -4.100.000 Demografiregulering Loft over mad til ældre i eget hjem Visitation, eet årsværk Hjælpemidler, ændrede regler for handicapbiler og boligindretning
193.000 -733.000 1.338.000
-154.000 -67.000 100.000 160.000 524.000 -267.000 -5.090.000
5.374.000 531.000 -509.000 42.000
Generelle forudsætninger for budget 2011: Serviceniveau: Hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det er endvidere vigtigt At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulig selvhjulpenhed (aktiverende sigte) for borgeren. At hjælpen er med udgangspunkt i, hvad borgeren ikke selv kan på det givne tidspunkt. Odder kommune har som mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne. Derfor vil alle ansøgere om hjælp, og hvor der vurderes at der er et potentiale, blive tilbudt træning eller instruktion i at udføre opgaverne selv. Ydelsen kan således være af vejledende og undervisende karakter. Serviceniveauet er beskrevet i kvalitetsstandarder for området. Der er tilbud om at kunne spise i Ålykkecentrets cafe. Hvis en borger er ude af stand til selv at lave mad, eller ude af stand til at købe ind, tilbydes service i form af madud-
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
163
bringning. Ved særlige behov ydes hjælp til bestilling af varer. Ligeledes ydes hjælp til indkøb, hvis forhandleren ikke bringer varerne ud.
Generelt vedrørende ældreområdet: Fordelingsnøglen er et udtryk for den relative eller procentuelle fordeling af ressourcerne. Den er baseret på befolkningssammensætningen, fordelt på to alderskategorier, de 67-79 årige og de 80-årige og opefter. De 67-79 årige vægtes med 1 og de 80-årige og opefter med 4, ud fra en vurdering af forventet gennemsnitlig forskel i behovet for pleje og bistand i øvrigt. Strukturelle og organisatoriske forhold Døgnpleje Døgnplejen udfører personlig pleje og i mindre grad praktisk bistand, samt nødkald til borgere efter visiterede ydelser. Odder kommunes Træningscenter Genoptræning efter sundhedsloven indgår som en del af sundhedsområdet. Visitationsteamet er myndighed for området. Odder Kommune har et træningscenter beliggende på Odder Sygehus. Fra 2009 foregår der udelukkende ambulant træning her. Døgntræningspladserne er lagt sammen med korttidspladserne til i alt 12 fleksible døgnpladser. Den endelige placering af disse pladser vil blive Ålykkecentret, når dette center er ombygget. Boenheder for demente Boenhederne er beliggende på Stenslundcentret. Boenhederne omfatter 8 + 10 pladser i to skærmede enheder for svært demente borgere. Botilbud for ældre med psykiatrisk lidelse Boenheden er beliggende på Stenslundcentret. Boenheden omfatter 8 pladser for ældre med psykiatrisk diagnose. Korttidspladser/akutplads. Odder Kommunes korttidspladser og akutplads er fra 2010 lagt sammen med døgntræningspladserne til i alt 11 fleksible midlertidige døgnpladser og 1 akutplads. Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 40 brugere ugentlig. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens §65 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset.
Sygeplejestuderende Ældreservice modtager ikke studerende i 2011 og 2012. Social- og sundhedselever
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
164
Social- og sundhedsskolerne har ansvaret for elevoptaget, og bestemmer hvilke elever den enkelte kommune skal modtage og indgå elevansættelse med. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager i skoleperioden elevrefusion. Odder Kommune modtager i 2011 6 årselever til social- og sundhedsassistent, og heraf er hovedparten voksenelever. I 2011 forventes 24 social- og sundhedshjælperelever, og heraf er hovedparten voksenelever.
Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter
534.800 414.100
Fælles udgifter og indtægter – 5610050001: Betaling for personlig/praktisk hjælp Patientrettet forebyggelse Servicearealtilskud til 54 boliger Stenslund og 20 boliger i Østergade Tilsyn med plejehjem Flytteomkostninger, Ældreboliger, Ålykkecentret Tabt indskud, fraflytning, Ældreboligerne, Ålykkecentret
-9.200 454.900 -163.600 42.700 100.000 160.000
Ældreservice – 5610200102-5610200800: Området består af lokalcentrene: Stenslundcentret 54 plejeboliger Bronzealdervej 60 plejeboliger Odder Sygehus/ Ålykkecentret 1 akutplads 11 fleksible korttidspladser Endvidere er der på Friplejehjemmet Skovbakken 32 plejeboliger. Kommunale plejeboliger afregnes efter pakketakst. Brugerne inddeles i 4 kategorier efter plejetyngde. Derudover betales et grundbeløb til dækning af udgifter, som ikke er påvirkede af plejetyngde. Friplejehjemmet Skovbakken afregnes ligeledes efter plejetyngde, men opdelt i antal visiterede timer. Taksterne er opdelt i tre tyngdegrupper og afregning sker iflg. ”Bekendtgørelse om afregning mellem friplejeboligleverandører og kommunalbestyrelsen”. Afregning for plejehjemsydelser sker fra Visitationsteamet ligesom afregning for frit-valgsydelser. Lønsum til frit-valgs personale er indeholdt i den fastsatte timebetaling for frit-valgsydelser Lønsum til plejehjemsydelser er indeholdt i de fastsatte pakketakster. Vikarudgifter er indeholdt i lønsummen.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Plejehjem, administration, drift – 5610200201: Leasing af biler Omsorgssystem Lokalcenteraktiviteter Sygeartikler og medicin Øvrige udgifter Diverse udg. vedr. brugerne Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Kørselsindtægter Øvrige indtægter Bronzealdervej – Lejerbo – 5610200203: Forsikringer EL Renovation Vand Rengøring Bygningsdrift Anskaffelser Rådgivning, revision m.m Huslejeindtægter Ledelse og administration – 5610200301: Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale. Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer.
165
363.200 191.100 28.300 713.800 527.700 114.000 187.500 456.600 -36.700 -54.200
20.700 120.200 77.500 25.800 480.200 260.800 330.100 107.400 -4.115.300 7.080.400
Elever – 5610200303: Budget til ret til betalt ferie for SOSU-elever er indeholdt i budgettet fra 2009
2.326.200
Sygeplejersker – 5610200304: Sygeplejeområdet overgår fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet flyttes til Visitationsteamet, hvorfra afregning skal ske.
8.101.200
Øvrig personale – 5610200306:
221.000
Distriktsterapeuter – 5610200307:
1.235.200
Korttidspladser – 5610200308:
3.714.000
Pedeller – 5610200309: Beløbet dækker rengøringsudgifter på fællesarealer i plejeboliger, Ålykkecentret, korttidsafsnit og træningscenter. Desuden omfatter budgettet chaufførløn til buskørsel, samt løn til 1,8 pedelårsværk.
1.607.800
Daghjem – 5610200401: Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 40 brugere ugentlig. Beløbet dækker udgifter til løn, beklædning, omsorgssystem og terapimaterialer.
2.146.200
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
166
Aktivitetshuset – 5610200501: Aktivitetshuset er fra ultimo 2010 blevet fuldt brugerstyret. Plejehjem – 5610200601: Pulje til dækning er udgifter på plejehjemsbygninger og udenomsarealer samt serviceareal på Bronzealdervej. Ølykkecentret – 5610200701: Ølykkecentret ligger på Tunø.
682.100
86.600
Kommunal genoptræning – 5610200801: Her registreres udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86 i lov om service: §86-serviceloven: - At tilbyde genoptræning i de tilfælde hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op. - At tilbyde målrettet træning, så borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, som kognitivt, emotionelt og socialt. - At undgå vedvarende eller yderligere svækkelse, samt forebygge, at der opstår behov for øget hjælp, f.eks. i form af personlig og praktisk hjælp. - At sikre en god samordning af indsatsen for de ældre i Odder Kommune ved at etablere et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, hjemmeplejen, sygehusvæsenet og Odder Kommunes Træningscenter. - At forebygge hospitalsindlæggelser. - At videreføre påbegyndt behandling og derved lette hjemkomsten efter et sygehusophold. - At sikre hjemmeboende ældre muligheden for at forblive længst muligt i eget hjem. - At øge selvhjælpsniveauet således, at den ældre og dennes eventuelle pårørendes livsvilkår bedes. Beløbet dækker udgifter til løn, tjenestekørsel, uddannelse samt inventar/redskaber til genoptræningen. Budgettet er fra 2010 øget med 320.000 kr. til opretholdelse af intensive træningsforløb.
4.766.700
Visitationsteamet Pr. 1. Januar 2003 er indført frit leverandørvalg vedr. praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice. Samtidig er der indført adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Odder Kommunes Visitationsteam varetager visitation til bl.a. praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler, biler, boligindretning træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, plejeorlov m.m.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
167
Visitationsteamet følger op på kvalitetsstandard og ressourcestyring, med ansvar for at afstemme timeforbruget og de visiterede ydelser i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling i de visiterede timer. Frit-Valgstimeprisen er beregnet ud fra udgiftsniveauet i Ældreservice. Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter. Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger på området. Visitationsteamet har ligeledes ansvar for antal borgere visiteret til madservice. Ressorucestyringen foregår dels ved fokus på antal visiterede borgere, og ved politisk stillingtagen til serviceniveauet/bevilling på området. Visitation personlig og praktisk hjælp – 5610300101: Budgetramme Heraf demografi, dækkende hele ældreområdet
54.052.200 5.374.000
Hovedrengøring (hos ikke visiterede borgere) Betaling til andre kommuner Betaling fra andre kommuner
90.700 663.300 -732.800
Visitation plejehjemspladser – 5610300201:
57.165.900
Visitation hospice-aflastningspladser – 5610300301: Hospice-aflastningspladserne på Skovbakkehjemmet er lukket medio 2010. Visitation madservice – 5610300401: Det Danske Madhus afholder alle direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med produktion og udbringning. Der afregnes mellem Visitationsteamet og Det Danske Madhus en gang månedlig på baggrund af opgørelse over leverede ydelser. Budgetramme, madservice Budgetramme, transport, udbringning Brugerbetalinger vedr. madservice – 5610300501: Beboeres betaling for kost på plejehjem Pr. 1.7.09 er der lovbestemt prisloft over betaling for kost på plejehjem. Budgettet er kompenseret for den manglende indtægt. Betaling for udbragt mad, incl. udbringning Pr. 1.7.10 er der lovbestemt prisloft over betaling for udbragt hovedret. Budgettet er kompenseret for den manglende indtægt. Kørsel til genoptræning – 5610300601:
9.115.800 964.300
-4.421.100
-3.331.100
317.400
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
168
Betaling til og fra kommuner – 5610301001: Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger Andre kommuners betaling for ophold i Odder Kommunes plejeboliger
3.004.700 -3.079.900
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610303001: Odder Kommunes Visitationsteam visiterer til personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, boligændringer og handicapbiler. Hjælpen ydes til personer med invaliditet eller sygdom – eller aldersbetinget svagelighed. Hjælpen ydes efter servicelovens §112 og §113, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Til forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. 13.510.800 . Budgettet indeholder bl.a. budget til: Støtte til køb af bil Boligindretning Høreapparater
2.577.400 1.838.900 2.254.200
Pasning af døende i eget hjem – 5610305001: Plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens §118 og§119. Budgettet dækker udgifter til personer, der ønsker at dø i eget hjem. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o.lign. såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning.
498.600
Administration af hjælpemidler – 5610305501: Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. Desuden til hørevejledning. 736.700 Betaling til regioner: Rådgivning, syns- og taleområdet Rådgivning, høreområdet Visitationsteamet, administration – 5610306001: Beløbet dækker lønninger, kørselsgodtgørelser, uddannelse, beklædningsgodtgørelse, IT (bl.a. omsorgssystemet) og administrationsudgifter. Kildegade 6 – 5610307001: Beløbet dækker udgifter til opvarmning, el og vand, rengøring m.v.
253.600 185.500
1.175.800
6.040.000
268.000
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
169
Voksne handicappede: Rammen består af 4 områder: Budget 2011 Voksne handicappede: Social Service, central afd. på Rådhuset Fabos, inkl. boliger på Lundevej Rosenhuset Åhusene
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 86.509.600
Budgetændring
Budget 2011
-1.921.000
84.588.600
50.065.100
115.000
50.180.100
23.410.400 3.535.000 9.499.100
-1.018.000
22.392.400 3.535.000 8.481.100
-1.018.000
Odder Kommune overtog i 2007 nye opgaver fra Århus Amt på voksen- handicapområdet inden for følgende områder: Kommunikationsområdet: Rådgivning til personer med tale-, høre- og synshandicap. Voksenskoler (specialundervisningstilbud). Undervisning til voksne ordblinde Sygehusundervisning til voksne (specialundervisningstilbud). Forsorgshjem og krisecentre. Ambulant alkoholbehandling. Behandling af stofmisbrugere – metadonbehandling m.v. Overtagelse af den tidligere amtsinstitution Fabos. Overtagelse af det fulde finansieringsansvar ved bortfald af den amtslige medfinansiering på området. Statsrefusionsordning I forbindelse med at kommunerne overtog det fulde finansieringsansvar for alle sociale tilbud, indførtes en refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Ordningen gælder for personer under 67 år og omfatter alle tilbud på socialområdet. Refusionsordningen er gradvist blevet nedtrappet frem til 2010, hvorefter refusionsgrænserne kun fremskrives hvert år. Principperne for budgetlægningen er fastlagt således, at den forventede statsrefusion er budgetlagt på det område, hvor den største udgift forventes. Dette har været nødvendigt, idet statsrefusionen beregnes på baggrund af de samlede udgifter til foranstaltninger for borgeren, i nogle tilfælde på tværs af flere områder – eksempelvis dag- og døgnområdet. Kommunen afholder fortsat den fulde finansiering på foranstaltninger for personer over 67 år på voksenhandicapområdet. Foranstaltninger under voksen- handicapområdet: Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge – efterværn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn Døgninstitutioner for børn og unge – efterværn – intet budget i 2011 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (handicaphjælpere) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
170
Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Serviceniveau: Der ydes hjemmevejledning ti borgere i eget hjem. Åhusene yder støtte til personer med nedsat psykisk funktionsevne, Rosenhuset yder støtte til personer med sindslidelser, Støtteteamet yder støtte til personer med erhvervet hjerneskade og personer med udviklingsforstyrrelser eller særlige sociale problemer. Er det ikke muligt for den handicappede at bo i eget hjem, kan kommunen henvise til botilbud i Odder Kommune eller andet egnet kommunal eller regional boform. Ud over de ovennævnte tilbud i Odder Kommune er det også muligt at få dag- eller døgntilbud på Fabos som er for personer med betydelig neds psykisk eller fysisk funktionsevne. Handicappede borgere i kommunen kan få tilbudt beskyttet beskæftigelse på beskyttede værksteder eller aktivitets- og samværstilbud samt uddannelse. Hvert år ved budgetlægningen skal det vurderes, hvor mange borgere der vil være på den pågældende foranstaltning, og det medfører, at der er mange forskydninger mellem de enkelte områder, f.eks. skal det vurderes, hvor mange borgere, der vil være på botilbud til længerevarende tilbud og hvor mange, der vil være på midlertige botilbud. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - 5260000000 Budget 2011 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 446.700
Budgetændring
Budget 2011 1.563.100
Undervisning Følgeudgifter Betalinger fra kommuner
1.560.000 30.000 -26.900
Der forventes udgifter til undervisning til 6 personer, hvoraf 1 person er fra en anden kommune. Specialpædagogisk bistand til voksne - 5431100000 Budget 2011 Specialpædagogisk bistand til voksne:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
Budget 2011
881.300
Området består i undervisning og rådgivning af borgere med høre- og talehandicap.
500.300
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
171
Undervisning på voksenskoler samt transport Objektiv finansiering
396.000 104.300
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge – efterværn - 5431200000 Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge:
Budgetændring
3.313.200
Budget 2011
3.061.000
Området hører under foranstaltninger for voksne handicappede. Området for efterværn omfatter unge i alderen 18-22 år, der vurderes til at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Løn til plejefamilier Der forventes 9 unge anbragt i plejefamilier. Følgeudgifter vedr. anbringelser Der forventes følgeudgifter til 9 unge. Opholdssteder Der forventes 3 unge anbragt på private opholdssteder
1.591.300
872.600
1.109.800
Kost- og efterskoler Der forventes 2 unge anbragt på efterskole.
220.700
Eget værelse Der forventes 1 ung anbragt i eget værelse.
39.300
Netværksfamilier Der forventes 1 ung anbragt i netværksfamilie.
62.500
Egenbetaling Der forventes egenbetaling for 2 unge. Betalinger til kommuner Der forventes 1 ung anbragt i plejefamilie/opholdssted i anden kommune.
-70.200
1.563.100
Betalinger fra kommuner -2.163.900 Der forventes indtægt på 8 unge anbragt i Odder Kommune med anden kommune som betalingskommune. Statsrefusion dyre enkeltsager
-164.200
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
172
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn - 5431300000 Budget 2011 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – efterværn:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
179.900
Budget 2011
255.100
Kontaktpersoner Der forventes udgifter vedr. 9 unge. Budgettet er tilført 21.000 kr. til ”Barnets reform”.
437.700
Betalinger fra kommuner Der forventes betalinger fra andre kommuner vedr. 2 unge.
-182.600
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - 5431500000 Budget 2011 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
6.008.300
Budget 2011
3.972.800
Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne – handicap-hjælpere: Området dækker udgifter til ansættelse af hjælpere samt følgeudgifter efter servicelovens § 96 til Personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 6 borgere, hvis behov for hjælp er Meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen. Løn til handicaphjælpere 1 person på Egmonthøjskolen samt følgeudgifter Betaling fra andre kommuner for 1 person
3.899.900 864.400 -791.500
Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 5431600000 Budget 2011 Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Løn til 2 socialrådgivere flyttes til konto 6 Pulje, personale i retspsykiatrien Opsøgende og udadgående teams i psykiatrien Akutte psykiatriske tilbud
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
4.442.200
Budget 2011
6.490.600 -754.000 20.000 19.000 6.000
Området vedrører støtte til personer efter servicelovens § 85. Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud eller på anden vis er tilknyttet et botilbud.
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
173
Løn, socialpædagogisk støtte til 10 personer Socialpædagogisk støtte, ekstern støtte til 17 personer Egne køb af pladser i Støtteteam Følgeudgifter til § 85 støtte Betaling fra kommuner for 1 person Salg af pladser i Åhusene, 3 personer Salg af pladser i Rosenhuset, 3 personer Betaling til kommuner for 5 personer Egen køb af pladser i Åhusene Egne køb af pladser i Rosenhuset
776.500 2.651.800 1.944.200 174.800 -111.100 -913.900 -402.900 1.521.700 627.200 222.300
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - 5431700000 Budget 2011 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
807.900
Budget 2011
716.900
Synsområdet: 52.400 Området dækker rådgivning til borgere med synshandicap og er en betaling til regionen for abonnement. Høreområdet: 110.900 Området dækker rådgivning til borgere med hørehandicap, og er en betaling til regionen for objektiv finansiering, abonnement og tilkøb. Taleområdet: 553.600 Området dækker rådgivning til borgere med talehandicap, og er en betaling til regionen for abonnement og tilkøb. Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 5431800000 Budget 2011 Botilbud for personer med særlige sociale problemer :
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 479.500
Budgetændring
Budget 2011
305.000
Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter servicelovens § 110. Kvindekrisecentre Forsorgshjem Statsrefusion 50 %
211.000 403.200 -309.200
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
174
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000 Budget 2011 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede: Styrkelse af indsats på området
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
416.800
Budget 2011
1246.500 103.000
Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere. Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007. Den 1. januar 2009 etablerede Odder Kommune et lokalt misbrugscenter. Ambulant behandling Drift af lokal alkoholrådgivning Døgnbehandling
173.600 693.800 379.100
Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 - 5432010000 Budget 2011 Behandling af stofmisbrugere: Gravide stofmisbrugere
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 2.575.100
Budgetændring
Budget 2011 2.209.400
7.000
Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere. Odder Kommune overtog myndighedsopgaven fra 2007 og køber ydelserne hos private udbydere. Den 1. januar 2009 etablerede Odder Kommune et lokalt misbrugscenter. Private opholdssteder – døgnbehandling Drift af lokal stofmisbrugsbehandling Betaling til kommuner for dag- og døgnbehandling
611.900 1.085.200 512.300
Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service - 5432100000 Budget 2011 Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Social Service: Demografi Lovændringer: udvidet behandlingsret til psykisk syge voksne
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
18.221.100
Budget 2011
20.529.800 287.000
73.000
Området dækker udgifter til længerevarende regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 108.
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
175
Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne: Der forventes 16 personer i kommunale tilbud. Regionale botilbud for personer med nedsat funktionsevne: Der forventes 12 personer i regionale tilbud. Objektiv finansiering
15.095.600
9.792.300 292.100
+ Der forventes 2 personer på private opholdssteder Kommunale botilbud for sindslidende: Der forventes 1 person i kommunalt tilbud.
590.700
Regionale botilbud for sindslidende: Der forventes 1 person i regionalt tilbud.
737.200
Fællesomkostninger Fabos Reguleringer til Fabos Takstindtægter for boformspladser på Fabos: Der forventes indtægter for salg af 5 pladser
262.100 988.900 -4.063.800
Statsrefusion dyre enkeltsager Statsrefusion flygtninge med 100 % refusion
-1.282.500 -3.148.700
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Social Service - 5432200000 Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Social Service:
Budgetændring
7.315.700
Budget 2011
4.915.700
Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i regionale og kommunale botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 108. Kommunale botilbud for personer med nedsat funktionsevne: Der forventes 9 personer i kommunalt tilbud.
2.546.100
Regionale botilbud for personer med nedsat funktionsevne: Der forventes 2 personer i regionalt tilbud.
4.127.100
Plejefamilier: Der forventes 1 person i plejefamilie
43.100
Kommunalt tilbud – betaling fra kommune: Der forventes indtægter for 1 person fra anden kommune.
-3.217.300
Takstindtægter for salg af pladser på fabos: Der forventes indtægter for 9 pladser.
-5.529.100
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
176
Kommunalt botilbud for sindslidende: Der forventes 4 personer i kommunalt botilbud.
2.199.400
Følgeudgifter til midlertidige botilbud
29.700
Tornsbjerggård og Hadruplund: Der forventes 17 personer.
10.774.100
Tornsbjerggård og Hadruplund – betaling fra kommuner: Der forventes indtægter for 13 personer fra andre kommuner.
-7.218.700
Beboeres betaling på Tornsbjerggård og Hadruplund:
-1.153.500
Andre private opholdssteder: Der forventes 5 personer på andre private opholdssteder.
3.016.200
Statsrefusion dyre enkeltsager
-701.400
Kontaktperson- og ledsageordninger § 45, §§97-99 - 5432300000 Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Kontaktperson- og ledsageordninger § 45, §§9799:
Budgetændring
1.011.100
Budget 2011
1.387.100
Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter servicelovens §§ 97-99. Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende § 99
142.200
Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne § 97
1.095.800
Kontaktpersonordning for døvblinde § 98
149.100
Beskyttet beskæftigelse § 103 – Social Service - 5432400000 Budget 2011 Beskyttet beskæftigelse § 103 – Social Service: Budgetforlig – mindreindtægt som følge af besparelse på Fabos aktivitetecentret.
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
-1.319.700
Budget 2011
-1.681.000
509.000
Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 103.
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
177
Brugerne er pensionister, der deltager i værkstedsaktiviteter og lignende på fabos samt i øvrige regionale og kommunale tilbud. Formålet med tilbuddet er beskæftigelsesterapi. Foranstaltningen kan fortsætte ud over det 67. år. I lovgivningen ligger en særlig forpligtigelse til at tilbyde denne gruppe beskæftigelse. Kommunalt tilbud: Der forventes 16 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner.
2.091.500
Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på fabos: Der forventes indtægter for 28 brugere fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.
-3.757.300
Egne køb af pladser i Pakhuset – regulering
21.900
Salg af pladser i Pakhuset: Der forventes indtægt fra salg af 1 plads.
-37.100
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Social Service - 5432500000
Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Social Service:
Budgetændring
5.336.300
Budget 2011
4.883.800
Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter servicelovens § 104. Kommunalt tilbud: Der forventes 17 personer i kommunale tilbud i andre kommuner.
2.374.000
Regionalt tilbud: Der forventes 10 personer i regionalt tilbud.
1.708.100
Følgeudgifter Tornsbjerggård og Hadruplund: Der forventes 17 personer på Tornsbjerggård og Hadruplund. Tornsbjerggård og Hadruplund – betalinger fra kommuner: Der forventes indtægter for 13 personer. Andre private aktivitets- og samværstilbud: Der forventes 2 personer i private tilbud. Andre private aktivitets- og samværstilbud – betalinger fra kommuner: Der forventes indtægt for 1 person.
25.000 2.799.800
-2.087.500
247.100
-182.700
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
178
Fabos – Botilbud til længerevarende ophold – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000 Budget 2011 Fabos – Botilbud til længerevarende ophold – Hjørnet gruppe 3:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
Budget 2011
5.918.300
5.918.300
Odder Kommune overtog i 2007 den tidligere amtsinstitution Fabos. Budgetmæssigt er Fabos opdelt I 3 enheder – boform(Hjørnet gruppe 3), bofællesskaber(Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen) og aktivitetscenter. Hjørnet gruppe 3, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 8 pladser hvoraf 5 beboere kommer fra andre kommuner. Hjørnet gruppe 3, lønudgifter Øvrige udgifter Beboerbetaling
6.045.900 515.300 -642.900
Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
Fabos – Botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen - 5440200000 Budget 2011 Fabos – Botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
Budget 2011
11.097.400
11.097.400
Der er tilknyttet 2 bofællesskaber til Fabos. Henholdsvis Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser. Hjørnet gruppe 1+2, løn Krogen, løn
6.487.500 4.609.900
Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
Fabos – Beskyttet beskæftigelse § 103- 5440300000 Budget 2011 Fabos – Beskyttet beskæftigelse § 103: Budgetforlig – besparelse på Fabos aktivitetecentret.
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
6.890.400
Budget 2011
5.872.400 -1.018.000
Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra Fabos’ egne botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte.
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
179
I forbindelse med budgetforliget for 2011 blev der vedtaget en besparelse på 1.018.000 kr. på Aktivitetscentret, som netto dog kun giver 509.000 kr. da ca. halvdelen af brugerne kommer fra andre kommuner, og dermed mister Odder Kommune ca. 509.000 kr. i takstindtægter. De 509.000 kr. er budgetteret som en mindreindtægt under Social Service. Aktivitetscentret, løn Øvrige udgifter og indtægter
4.447.700 1.424.700
Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
Fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000 Budget 2011 Fabos – Ældreboliger på Lundevej:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
-495.700
Budget 2011
-495.700
I 2009 blev der bygget 10 nye boliger på Lundevej, hvor de tidligere beboere på Krogen er flyttet ind i maj måned 2009. Løn til pedel/vicevært 50.200 Bygningsforsikring 7.100 Varme, el og vand 34.000 Renovation 9.200 Rengøring 38.800 Bygningsdrift i øvrigt 3.100 Øvrige administrationsudgifter 25.500 Huslejeindtægter -663.600 Rosenhuset - 5442100000 Budget 2011 Rosenhuset:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 3.535.000
Budgetændring
Budget 2011 3.535.000
Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte efter servicelovens § 85 til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter værksted og støtte i eget hjem. Rosenhuset, løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter
2.881.300 102.900 550.800
Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
Social- og Sundhedsudvalget Voksne handicappede
180
Åhusene og Pakhuset - 5444100000 Budget 2011 Åhusene og Pakhuset: Budgetforlig – besparelse på Åhusene.
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 9.499.100
Budgetændring
Budget 2011 8.481.100
-1.018.000
Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter servicelovens § 85 til borgere med nedsat funktionsevne. Åhusene, løn Øvrige personaleudgifter Andre udgifter Pakhuset Yderligere oplysninger om Åhusene kan finde spå institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.odder.dk (vælg ”sundhed og omsorg” og derefter ”handicap”).
7.751.400 137.600 110.500 481.600
Social- og Sundhedsudvalget Sundhed
181
Sundhed: Budget 2011 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Kørsel til genoptræning
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 39.543.400 35.053.000
Budgetændring
Budget 2011
2.700.000 2.355.000
42.243.400 37.408.000
702.100
200.000
902.100
493.900
-255.000
238.900
182.600 2.794.400 317.400
200.000 200.000
382.600 2.994.400 317.400
Ændringer til budget 2011: Demografiregulering til aktivitetsbestemte sundhedsudgifter 203.000 Stigende udgifter til Region Midtjylland 2.700.000 Reduktion af pulje til sundhedsfremme - 255.000 Lov- og cirkulæreprogram: Udvidet behandlingsret, sygehuse 36.000 Psykologbehandling i praksissektoren 7.000 Behandling af angst 9.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering – 5510010001: Stationær somatik 15.429.600 Ambulant somatik 12.186.700 Stationær psykiatri 816.800 Ambulant psykiatri 1.569.500 Sygesikring 5.113.000 Genoptræning under indlæggelse 2.292.500 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens § 140 Betaling til Regionen 513.200 Pulje 388.900
37.408.000
902.100
Bemærkninger samt budget til den kommunale genoptræning er at finde under bemærkningerne til Ældreservice. Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: Sundhedslovens § 119 Aktiviteter Forskning Borgerdrevne aktiviteter
216.900 22.000 0
238.900
Social- og Sundhedsudvalget Sundhed
182
Andre sundhedsudgifter – 5510040001: Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte. Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang
376.900 5.700
Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001: Transport til genoptræning: Bemærkninger samt budget til transport til genoptræning er at finde under bemærkningerne til Visitationsteamet.
382.600 2.994.400
Social- og Sundhedsudvalget Udlejning
183
Udlejning: Budget 2011 Udlejning: Budgetforlig, boligrådgivning
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 1.736.600
Budgetændring
Budget 2011
-29.000 -29.000
1.707.600
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 57.600
Budgetændring
Budget 2011
Beboelse - 5310000000 Budget 2011 Beboelse:
57.600
Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrationsområde, og finansieres også herfra. Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge Statsrefusion
113.700 -56.100
Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000 Budget 2011 Driftssikring af boligbyggeri:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 968.400
Budgetændring
Budget 2011 968.400
Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning
954.400 14.000
Øvrige sociale formål - 5410000000 Budget 2011 Øvrige sociale formål : Budgetforlig – besparelse på boligrådgivning
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 253.100
Budgetændring
Budget 2011 224.100
-29.000
Tinglysningsafgift: Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. Lægesejlads til Tunø Administrative fejl
198.300
4.200 21.600
Social- og Sundhedsudvalget Udlejning
184
Ældreboliger - 5610010001 Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau Ældreboliger 457.500 Terminsydelser vedr. kommunale ældreboliger Lejetab
Budgetændring
Budget 2011 457.500 69.200 388.300
Social- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarked
185
Arbejdsmarked: Budget 2011 Arbejdsmarked:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 847.300
Budgetændring
Budget 2011 1.347.300
Andre faglige uddannelser - 5350000000 Budget 2011 Andre faglige uddannelser:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 847.300
Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler
Budgetændring
Budget 2011 1.347.300 1.347.300
Økonomiudvalget Børne- og Familiecentret
187
Børne- og Familiecentret - 3901010004: Området omfatter Børne- og Familiecentrets administrative udgifter. Budget 2011 Administration:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 4.779.200
Budgetændring
Der er afsat 4.612.300 kr. til administrativt personale på Børne- og familiecentret. Budgettet dækker tillige udgifter til uddannelse, administration og inventar.
Budget 2011 4.779.200
Økonomiudvalget Redningsberedskabet
188
Redningsberedskabet:
Budget 2011 Redningsberedskabet: - Investeringsplan for køretøjer
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 3.176.900
Budgetændring
Budget 2011 3.626.900
450.000
Redningsberedskab m. skatmoms - 1800000000 Samsø Kommune – samarbejdsaftale Betaling i forbindelse med forurening, undervisningsmateriel, ABA-anlæg
-376.700 -133.300 -243.400
Redningsberedskabet - 1800000001 Personale Løn, fælles formål (incl. reng.ass.) Løn, afhjælpende indsats
4.003.600
1.651.300 1.581.700
Fast ejendom
129.000
Kystberedskab
47.200
Betaling fra andre kommuner, afhjælpende indsats 0,3% rammebesparelse, gældende fra 2010 Budget 2011 - Investeringsplan for køretøjer
-709.800 -8.100 450.000
Økonomiudvalget Byråd og administration
189
Politisk organisation:
Odder kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 4 udvalg: Miljø- og Teknikudvalg Børn, Unge og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Økonomiudvalg Budget 2011 Politisk organisation Fælles formål Byråd Kommissioner, råd og nævn Folketingsvalg
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 3.748.100 -127.000 3.649.600 225.500 0
Budgetændringer til 2011: Energibank, rammebesparelse udgået U-participate Præmiering af bygninger udgår Pension til afgået borgmester Folketingsvalg
Budgetændring
Budget 2011
880.700 485.000 100.000
4.628.800 358.000 3.749.600 225.500 295.700
295.700
451.000 43.000 - 9.000 100.000 295.700
Fællesformål - 6401000001 EU-projekt – Eparticipate 114.600 Letbane projekt 157.400 Støtte til politiske partier 86.000 I henhold til lov nr. 940 af 23. Dec. 1986, skal der ydes kommunalt Tilskud til kandidatlisten, der har deltaget i senest afholdte Kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Ifølge lovbekendtgørelse nr. 704 af 21. August 1996, skal de årlige Støttebeløb pr. stemme reguleres med 3% pr. år Beløbet pr. stemme udgør i 2010 6,25 kr. Byråd - 6402000001: Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til viceborgmester udgør 10% af borgmestervederlag Vederlag til udvalgsformænd Vederlag til udvalgsformænd udgør 18% af borgmestervederlag Fast vederlag til byrådsmedlemmer Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag
358.000
741.600
363.900
1.367.000
427.200
Økonomiudvalget Byråd og administration Pension til borgmestre Kurser, uddannelse, kompetenceudvikling Befordringsgodtgørelse Jubilæumsgratialer Møder, rejser og repræsentation Abonnement på Danske Kommuner m.v.
Kommissioner, råd og nævn – 6403000001
190 98.600 107.700 68.100 105.900 408.300 61.300
3.749.600
219.500
På dette område konteres udgifter til diæter og andet, til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn, der ikke er byrådsmedlemmer. Budgettet dækker bl.a. udgifter til : Udgifter til hegnssyn m.v. Mødediæter til diverse nævn under Børn- Unge og Kulturudvalget. Byrådet har besluttet ikke at yde diæter og befordringsgodtgørelse til skolebestyrelserne. Honorar til formand og huslejenævn samt diæter for deltagelse i møder. Ældreråd og klageråd for ældre samt beboerklagenævn
Folketingsvalg – 6404000002: Der skal afholdes folketingsvalg i 2011
Administrativ organisation: Den administrative organisation ledes af 4 direktører: Kommunaldirektør, Teknisk direktør, Socialdirektør og Kulturdirektør. Forvaltningen er opdelt i 3 serviceområder: Borgerservice, Byrådsservice og Institutionsservice.
295.700
Økonomiudvalget Byråd og administration Budget 2011 Administrativ organisation Administrationsbygninger Administration, personale Administration, øvr. områder Budgetpuljer
191 Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 109.185.000 2.366.900 60.795.300 35.110.900 10.911.900
Budgetændringer til 2011: Samling af administrationen på Rådhuset Lønbudgettet er reduceret med Overført til Biblioteket, til varetagelse af opgaver ovf. fra administrationen 2 socialrådgiverstillinger overført fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6 Øvrige adm. områder: Budget til kunstudsmykning udgået Afledt drift af it-plan Lægeerklæringer DIADEM, bortfald indtægt ejendomsopl.
Trepartsmidler til PAU-elever, ovf. til fællesområdet for daginst. Pulje til eksterne analyser Budgetforbedringspulje
-
Budgetændring
Budget 2011
13.987.000 -350.000 -7.131.000 1.298.000 20.170.000
123.172.000 2.016.900 53.664.300 36.408.900 31.081.900
350,000
- 7.635.000 - 250.000 754.000
- 7.131.000
- 17.000 304.000 175.000
836.000 1.298.000
-330.000 500.000 20.000.000
20.170.000
Administrationsbygninger - 65001001001: Administrationen blev i 2010 samlet på Rådhuset. Vedligeholdelse af grønne områder Anskaffelse af kontorinventar m.v. Opvarmning El Vand Rengøring: Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af it-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv.
217.000 61.500 317.100 474.000 17.900
929.400
2.016.900
Økonomiudvalget Byråd og administration
192
Administration - 6502001000-6505001001: Personaleomkostninger Personaleomkostninger, Jobcenter Personaleomkostninger, Naturbeskyttelse Personaleomkostninger, Miljøbeskyttelse
41.606.000 9.660.600 909.000 1.488.700
53.664.300
I beløbene indgår, udover løn, budget til kurser og kørselsudgifter. Kortmateriale (skatmoms)
- 34.600
Forsikringer
1.079.100
Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende for hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar – arbejdsmarked Ansvar – professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale (AON) Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn) Leasing af bil
110.900
Indkøbsaftale med Horsens/Hedensted
396.700
Drift af IT-systemer
Budgettet dækker udgifter til: KMD betalingsaftale Internet Serviceaftaler Løbende vedligeholdelse Leasing Løbende optimering af IT-løsningen Lovsamlinger Hjemmearbejdspladser Afledt drift af IT-plan BBR-system IT-udviklingsplan GIS Rådgivning, konsulentydelser og revision: Tolkebistand Lægekonsulent Revision Konsulentbistand
12.983.700 156.900 1.464.500 641.800 641.900 373.400 224.300 104.700 549.600 80.900 1.400.800 183.500
18.806.000
292.100 291.100 548.400 209.200
1.340.800
Økonomiudvalget Byråd og administration
193
Møder, rejser og repræsentation
455.200
Øvrige administrationsudgifter: Annoncering (personale) Porto Papir og fotokopiering Øvrige adm. udgifter
135.000 680.200 260.200 2.737.300
Arbejdsmiljøcertificering Øvrige udgifter
Kommuneplaner Lokalplaner Kortmateriale Varmeplanlægning Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning Indtægter: 1½% adm. indtægter vedr. anlægsarbejder Annullering af grundkøb Folkeregisterattester Gebyr vedr. byggesagsbehandling Gebyr vedr. vurderingsattester Fotokopiering Telefoni Pantegebyr Salg af grunde Sygesikringsbeviser Øvrige administrative indtægter
Kantinedrift – 6502001003
Udgifter udenfor overførselsadgang - 6701000001: Pulje til dækning af analyser mm vedr. fugt og skimmelsvamp i opholdsrum Datatransmission Lægeerklæringer
3.812.700 100.000 301.700
618.700 44.300 163.000 15.800 55.700 60.800
958.300
389.000 - 5.600 - 8.000 - 409.600 - 76.600 - 20.600 - 151.200 -222.600 -50.000 - 57.600 - 85.700
-1.476.500
644.800 -687.700
- 42.900
102.000 628.200 1.487.400
Pensionsbidrag til tjenestemænd Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidig pensionsudbetalinger til tjenestemænd
3.555.200
Pensionsudbetalinger Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd
4.925.700
Økonomiudvalget Byråd og administration
194
Budgetpuljer – 6701000003: Lokal lønpulje Lov- og cirkulæreprogram
31.081.900 1.284.300 218.700
Beløbet fordeler sig således: Fremrykning af CV-samtaler ved aktivering af unge Forstærket kronikerindsats Plastfyldninger hos tandlæge gøres tilskudsberettiget Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Arbejdsmiljø: samarbejde om sikkerhed, sundhed m.v. Aktiv beskæftigelsesindsats overfor unge – lovfæstelse af voksenlærlingeordningen Kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge mm Udarbejdelse af kommunale vandhandlingsplaner
21.000 17.000 23.000 7.000 15.000 53.000 33.000 49.700
Arbejdsskadeforsikring Odder kommune er siden 1.1.07 selvforsikret
1.052.500
Løsøreforsikringer, selvrisiko Barselsfond Rammebeløbet bliver nedskrevet i takt med udbetalinger I f.m. barsler.
127.500 3.935.400
Kompetenceudvikling Trepartsaftalen Pulje til eksterne analyser Pulje til fremme af udvikling af Odder Kommune Pulje til udvidet patientsikkerhed (sundhed) Budgetforbedringspulje
314.500 1.562.000 500.000 3.041.000 33.000 20.000.000
Økonomiudvalget Trafik og havne
195
Hou Havn: Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. Januar 2007. Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Driftscentret.
Budget 2011 Hou Havn: Indtægt nødfærgeleje
Budget 2010 i 2011 pris- og lønnieveau -2.918.200
Budgetændring
-3.273.200 -355.000
Hou Havn - 1300000004 Personale El og vand Vedligeholdelse Øvrige udgifter
Budget 2011
-3.273.200 430.000 142.400 312.000 1.384.300
Indtægter Leje jord og bygninger Skibsafgift Samsø-linien, særlig afgift Nødfærgelejeafgift, Samsø-linien Vareafgift Øvrige indtægter
-202.800 -329.300 -1.922.000 -375.000 -1.550.800 -147.900
Rammereduktion, gældende fra 2010
-1.013.900
Økonomiudvalget Sundhed
196
Sundhed
Budget 2011 Sundhed Sundhedskoordinator Sundhedsfremme, personalet Bedriftssundhedstjeneste
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 1.015.000 485.000 439.000 91.000
Budgetændring
Budget 2011 1.015.000 485.000 439.000 91.000
Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001 Løn til sundhedskoordinator Sundhedsfremme, personalet
1.015.000 485.000 439.000
Økonomiudvalget Erhvervsfremme og turisme
197
Erhvervsfremme og turisme Budget 2011 Erhvervsfremme og turisme Fælles formål Diverse indtægter og udg. efter forskellige love Tilskudsområder Erhvervs- og udviklingsråd
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 2.793.100 157.300 586.300
Budgetændring
Budget 2011
-294.000
2.499.100 157.300 586.300
1.270.300 779.200
-294.000
976.300 779.200
Budgetændring til 2011: Tilskud til turistkontor er reduceret med
Fælles formål – 6401000001 Udadrettede aktiviteter
-294.000
157.300
Indtægter og udgifter efter forskellige love – 6506001001 Hyrevognsbevillinger
- 5.400 5.600
Udgifter udenfor overførselsadgang - 6701000001: Kontingent til kommunale sammenslutninger
586.100
Tilskudsområder . 6701000002: Tilskud til turistkontor Markedsføring og vækstgrupper Den Økologiske Have 7-kommune samarbejde Tilskud til væksthuse Erhvervs- og udviklingsråd – 6751000001: Odder Erhvervs- og Udviklingsråd. Tilskud. Tilskuddet er forhøjet med 100.000 fra budget 2010 .
513.100 57.800 333.200 72.200 360.000
1.336.300
779.200
Økonomiudvalget Arbejdsmarked
198
Arbejdsmarked: Budget 2011 Arbejdsmarked
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 910.100
Budgetændring
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 501.600
Budgetændring
Budget 2011 1.401.600
Revalidering – 5170000000: Budget 2011 Revalidering:
Budget 2011 501.600
Området vedrører udgifter til foranstaltninger til afklaring af personer med nedsat arbejdsevne. Kommunal revalideringsindsats
501.600
Jobcentre – 5370000000: Budget 2011 Jobcentre:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 0
Budgetændring
Budget 2011 0
Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) får til fremme af virksomhedsrettede initiativer jf. § 47 i Styringsloven stillet et statsligt tilskud til rådighed. Statsligt tilskud i 2011 Udgifter vedr. LBR projekter
-765.000 765.000
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner – 5390000000: Budget 2011 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
408.500
Budget 2011
900.000
Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer, hvor kommunen er forpligtet til at stille en årlig kvote kommunale jobtræningspladser til rådighed. Der budgetteres i 2011 med, at Odder Kommune anvender 25 jobtræningspladser. Løn: 25 pladser á 290.000 kr. Løntilskud: 25 pladser á 254.000 kr.
7.250.000 -6.350.000
Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler
199
Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2011 Indkomstoverførsler:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 5.617.500
Budgetændring
Budget 2011 5.617.500
Hjælp til enkeltudgifter og flytning §81 og §85
230.200
Merudgifter til forsørgelse af børn §41 5.622.700 § 41 angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42 5.510.900 Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Statsrefusion
-5.746.300
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler
201
Indkomstoverførsler: Budget 2011 Indkomstoverførsler:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 16.662.300
Budgetændring
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 1.365.900
Budgetændring
Budget 2011 16.620.800
Sociale formål - 5050000000: Budget 2011 Sociale formål:
Budget 2011 1.545.200
Udgifter vedr. samværsret med børn Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død.
56.400
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 650.000 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Den årlige udgift i 2011 er beregnet ud fra forbrug i 2009 samt forbruget de første 4 mdr. af 2010, der viser et svagt faldende forbrug. Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1.140.900 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Den årlige udgift i 2011 er beregnet ud fra forbrug i 2009 samt forbruget de første 4 mdr. af 2010. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1.173.100 Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Statsrefusion
-1.475.200
Boligydelse til pensionister - 5130000000: Budget 2011 Boligydelse til pensionister:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 8.154.700
Budgetændring
Budget 2011 8.583.900
Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere
21.000.000
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler
202
Lån til ejere af én og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune Reguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Statsrefusion 75 %
60.800 1.767.700 12.000.000 238.300 -337.900 57.400 -152.700 -26.049.700
Boligsikring - 5150000000: Budget 2011 Boligsikring:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 4.953.100
Budgetændring
Budget 2011 4.587.800
Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Tilbagebetaling af lån og renter
1.400.000 8.500.000 -724.300
Statsrefusion 50 %
-4.587.900
Personlige tillæg m.v.- 5230000000: Budget 2011 Personlige tillæg m.v.:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 2.188.600
Budgetændring
Budget 2011 1.903.900
Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Briller, personlige tillæg Tandlægebehandling, personlige tillæg Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg
5.600 117.300 73.300 50.000 157.800 1.200.000 295.100 563.700 100.000
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg uafhængig af pensionistens formue. Statsrefusion
203 270.000 1.950.000
-2.878.900
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
205
Indkomstoverførsler: Budget 2011 Indkomstoverførsler:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 183.238.500
Budgetændring
Budget 2011 200.458.700
Førtidspension med 50 % refusion - 5011000000: Budget 2011 Førtidspension med 50 % refusion:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
8.281.700
Budget 2011
9.150.000
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for indsatsen if.t. personer på permanent offentlig forsørgelse: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2011. Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst 2/3.
18.000.000
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst ½.
1.700.000
Betaling til kommuner Betaling fra kommuner
1.000.000 -1.700.000
Statsrefusion 50 %
-9.850.000
Førtidspension med 35 % refusion - 5012000000: Budget 2011 Førtidspension med 35 % refusion:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
14.814.400
Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal være varig nedsat med mindst 2/3.
Budget 2011
12.410.000 18.000.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
206
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 64 år. Erhvervsevnen skal
1.400.000
være varig nedsat med mindst ½. Betaling til kommuner Betaling fra kommuner
1.200.000 -1.400.000
Statsrefusion 35 %
-6.790.000
Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003- 5013000000: Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 1. januar 2003:
Budgetændring
39.078.700
Budget 2011
41.000.000
Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét stort beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003
64.000.000
Betaling til kommuner Betaling fra kommuner
3.700.000 -4.300.000
Statsrefusion 35 %
-22.400.000
Sygedagpenge - 5030000000: Budget 2011 Sygedagpenge:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 27.783.300
Budgetændring
Budget 2011 29.782.000
Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune: At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
207
Kommunens udgifter til sygedagpenge de første 4 uger er der 100 % statsrefusion på og budgetteres på konto 8. Kommunens udgifter fra 5.-8. uge refunderes efter 1. januar 2010 med 50 %. Sygedagpengeforløb med varighed mellem 9 og 52 uger har fra 1. januar 2010 differentierede refusionssatser: aktive forløb udløser en statsrefusion på 65 %, mens passive forløb udløser en statsrefusion 35 %. Indtil 2010 har der været 50 % statsrefusion på alle forløb mellem 4-52 uger. Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Der budgetteres derudover med udgifter til sygedagpenge uden statsrefusion for sager over 52 ugers varighed. Ud fra det gennemsnitlige sagsantal for det seneste halvår sammenholdt med tidligere år forventes udgifter på området på niveau med budget 2010 fremskrevet. Der budgetteres med en forventet udgift til fravær efter 4 ugers sygdom på -
heraf 5-8 uger med 50 % refusion heraf 9-52 uger med 65 % refusion heraf 9-52 uger med 35 % refusion heraf over 52 uger uden refusion
49.001.000
13.500.000 13.000.000 14.500.000 8.000.000
Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn Sygedagpengeprojekt ”Aktivprojektet” Driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af sygedagpenge Regresindtægter Statsrefusion
100.000 950.000 1.400.000 -336.000 -21.332.000
Kontanthjælp - 5070000000: Budget 2011 Kontanthjælp:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 10.674.600
Budgetændring
Budget 2011 12.108.800
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 2 mål for 2011 for indsatsen i.f.t. ledige: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcentrene skal sikre, at unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
208
De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2011. Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år Her konteres udgifter til underhold til personer i passiv forsørgelse med forsørgerpligt over for børn. Der er tale om en fast takst, som i 2011 forventes at udgøre 13.227 kr. pr. måned. I visse situationer udbetales supplement til personer, som i forvejen har indtægt.
10.500.000
Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2009 samt forbrug primo 2010 forventes der at være ca. 66 helårsmodtagere. Kontanthjælp og starthjælp – særlig støtte Her konteres udgifter til særlig støtte efter § 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik fra udmåling af hjælp efter faste takster.
253.700
Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2009 samt forbrug primo 2010 forventes der at ville være 30 modtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 705 kr. Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år 5.500.000 Her konteres udgifter til underhold til personer, der ikke har forsørgerpligt over for børn. Hjælpen udbetales efter fast takst, som i 2011 forventes at udgøre 9.956 kr. pr. måned. Personer, som i forvejen har indtægt, kan have mulighed for at modtage supplerende hjælp. Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag, forbrug 2009 samt forbrug primo 2010 forventes der at være ca. 46 helårsmodtagere. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år og asylansøgere Her konteres udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension og til asylansøgere, der har lovligt ophold i landet, men ikke er berettiget til hjælp efter udlændingelovgivningen.
300.000
Kontanthjælp og starthjælp til unge Her konteres udgifter til underhold til unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt for børn i hjemmet, og som ikke har haft væsentlige indtægter. Hjælpen udbetales efter faste takster, som for 2011 forventes at udgøre:
1.900.000
Unge hjemmeboende Unge udeboende
3.096 kr. pr. måned 6.415 kr. pr. måned
Her vil også kunne være tale om personer, som modtager supplement til indtægter, som de har i forvejen. Ud far antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2009 og primo 2010 forventes der at ville være 38 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 4.167 kr. Genhusning af husvilde
30.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
209
Ikke refusionsberettigede udgifter Her konteres udgifter, hvor der sker tab af refusion p.g.a. manglende rettidighed og manglende rådighedsvurdering.
213.900
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 % refusion
-200.000
Statsrefusion
-6.388.800
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere - 5110000000: Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere:
Budgetændring
Budget 2011
5.334.900
5.623.600
Refusionssatserne på kontanthjælps- og aktiveringsområdet er ændret fra 1. juli 2006, så kommunen får 35 % refusion i perioder, hvor modtageren er passiv og 65 % refusion i perioder, hvor modtageren er i aktivering. Omlægningen er sket med henblik på at stimulere en aktiv indsats fra kommunens side. Lovgivningen stiller øgede krav om aktivering af unge samt gentagen aktivering for alle, ligesom kommunerne sanktioneres for manglende rettidighed i forhold til tilbud til ledige på kontanthjælp. I budgetlægningen for 2011 er det forudsat, at der sker en fortsat høj aktivering af de ledige, og at det giver en effekt med forholdsvis færre personer på offentlig forsørgelse end hos de kommuner, vi sammenligner os med. Den stigende ledighed medfører dog en forventet stigning i udgifterne, hvor målet er, at hovedparten af de nyledige aktiveres og opkvalificeres. Overordnet målsætning for Odder Kommune: Målet er at aktivere kontanthjælpsmodtagere, så de bliver en del af det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen rettes mod uddannelse og/eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse. Særlig støtte Da ydelser under aktivering skal beregnes efter samme regler som kontanthjælp, er der også personer i aktivering som har mulighed for at få beregnet hjælp til særligt høje boligudgifter. Ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2009 og primo 2010 forventes der at ville være 20 modtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på 251 kr.
60.300
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
210
Aktiveringsgodtgørelse 160.000 Her konteres udgifter til godtgørelse til kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i aktivering. Der kan efter loven udbetales op til 1.500 kr. pr. måned pr. person, som er i gang med aktivering til ekstraudgifter ved at deltage i aktivering, påtage sig arbejde eller deltage i uddannelse. Pt. dækker kommunen de ekstraudgifter, som en person får ved at påtage sig arbejde/ deltage i uddannelse, f.eks. nødvendige udgifter til befordring og i specielle situationer udgifter til arbejdstøj. Godtgørelse er et bruttobeløb, hvoraf der skal betales skat. Kommunens udgifter på denne konto indgår sammen med driftsudgifter på beskæftigelsesområdet i opgørelse af kommunens driftsudgifter, og udgifterne refunderes inden for et rammebeløb med 50 % fra staten. Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11i LAB 11.500.000 Her konteres udgifter til forsørgelse af personer i aktivering – både i forbindelse med aktivering i beskæftigelse og ved anden aktivering. Ud fra antallet af modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2009 og primo 2010 forventes der at ville være 120 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca. 7.986 kr. Løntilskud til personer i tilbud efter kap 12 i LAB Her konteres udgifter til lønrefusion til arbejdsgivere for aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
1.350.000
Ud fra antal modtagere og gennemsnitsudgift pr. sag ultimo 2009 og primo 2010 forventes der at ville være 14 helårsmodtagere til en gennemsnitsydelse pr. måned på ca.8.0360 kr. Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering Her konteres udgifter i form af kontanthjælp eller starthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter. Statsrefusion
2.700.000
-10.146.700
Dagpenge til forsikrede ledige - 5160000000: Budget 2011 Dagpenge til forsikrede ledige:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
25.571.300
Budget 2011
33.500.000
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 2 mål for 2011 for indsatsen i.f.t. ledige: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcentrene skal sikre, at unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
211
De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2011. Kommunerne skal fra 1. januar 2011 medfinansiere udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige fra 13. ledighedsuge ( i 2010 fra 19. ledighedsuge). Derfor vil udgifterne til medfinansiering blive tilsvarende højere i 2011 end i 2010. Kommunerne finansierer 25 % af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne, når den ledige er i aktivering og 50 %, når den ledige ikke er i aktivering. Medfinansieringen foregår i henhold til månedlige opgørelser fra centralt hold. Medfinansiering af dagpenge i aktive perioder Medfinansiering af dagpenge i passive perioder Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige
4.000.000 29.400.000 100.000
Revalidering - 5170000000: Budget 2011 Revalidering:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 10.866.400
Budgetændring
Budget 2011 10.375.000
Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse. Revalideringsydelse med 65 % refusion Revalideringsydelse gives til visse personer uddannelse, hvor der er en fastlagt erhvervsplan.
10.500.000
Den faste revalideringsydelse forventes i 2011 at udgøre 16.456 kr. pr. md. på den høje takst og 8.228 kr. på ungetaksten. Der forventes 51 helårsmodtagere på den høje takst og 4 helårsmodtagere på ungetakst. Tillægsydelser under revalidering med 50 % refusion Budgettet forventes anvendt til -
600.000
følgeudgifter i forbindelse med støtte til uddannelse kurser psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering merudgifter til bolig
Driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter 4.300.000 Her konteres udgifter til betaling af uddannelser – både forberedende skolegang på VUC - 9. – 10. klasse eller HF for personer under forrevalidering samt for personer, der deltager i kompetencegivende uddannelse. Området er en del af finansieringsomlægningen på uddannelsesområdet – og budgetbeløbet er beregnet ud fra et stigende forbrug med baggrund i fuld kommunal finansiering. Udgiften refunderes inden for et rammebeløb med 50 %.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
212
Løntilskud ifm. med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 % refusion Her konteres udgifter til revalidenders ansættelse i offentlige og private virksomheder med løntilskud.
1.000.000
For 2011 forventes ca. 10 helårspersoner. Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 % refusion Her konteres revalideringsydelse til personer under revalideringsmæssig optræning på virksomheder.
5.000.000
Der forventes 25,5 helårspersoner på den høje revalideringsydelse. Statsrefusion
-11.025.000
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger - 5190000000: Budget 2011
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
26.339.100
Budgetændring
Budget 2011
29.322.800
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for 2011 for indsatsen ift. personer på permanent offentlig forsørgelse: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. De lokale mål for indsatsen i forhold til ledige og metoderne til at opnå disse mål vil fremgå af Beskæftigelsesplanen for 2011. Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften – afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Løntilskud 1/3 af lønnen til personer i fleksjob Løntilskud ½ af lønnen til personer i fleksjob Løntilskud 2/3 af lønnen til personer i fleksjob
118.100 7.432.600 46.000.000
I alt fleksjob lønmodtagere med 65 % refusion
53.550.700
Løntilskud ½ til selvstændige Løntilskud 2/3 til selvstændige Løntilskud til handicappede personer
921.000 1.648.400 600.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
Fleksjobpulje til kommunale institutioner Puljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner.
213
2.600.000
Ikke refusionsberettigede udgifter 300.000 Lovgivning fra 1. juli 2006 betyder, at kommunerne kan fratages refusion af ledighedsydelse og løntilskud til fleksjob, hvor dokumentationsgrundlaget for bevillingen ikke er på plads, eller hvis revurdering ikke er foretaget rettidigt. Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse Her konteres udgifter til aktiverende og afprøvende foranstaltninger for personer visiteret til fleksjob. lovgivningen medfører ret og pligt til henvisning til anden aktør efter 12 måneders forsørgelse på ledighedsydelse.
350.000
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) Her konteres udgifter til personer i løntilskudsstillinger – tidligere skånejob. Det er et tilbud til – ofte yngre – førtidspensionister, der har beskæftigelse – som regel på del tid – i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er ”regulært”, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 25 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion.
571.400
Der forventes 28 personer i løntilskudsstillinger. Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) Arbejdsredskaber Mentorordning
70.000 55.200
Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob Her konteres udgifter til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer etablering. P.g.a. stigning i ledighed, som også rammer personer i fleksjob og vanskeliggør etablering af fleksjob, er dette områdes udgifter stigende, men der gøres en bevidst indsats for ikke at ”parkere” personer varigt på denne ydelse. Fra 1. januar 2010 ydes 65 % refusion på udgifter til aktive personer på ledighedsydelse og 35 % refusion på udgifter til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse i visitationsperioden 35 % refusion Ledighedsydelse i visitationsperioden 65 % refusion
1.930.100 1.286.800
Ledighedsydelse mellem fleksjob Også på dette område er der 65 % refusion på udgifter til aktive personer og 35 % refusion på udgifter til passive modtagere af ledighedsydelse. Ledighedsydelse mellem fleksjob 35 % refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob 65 % refusion
3.000.000 2.400.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
214
Ledighedsydelse under ferie 50 % refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel 35 % refusion Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget
325.000 600.000 1.000.000
Statsrefusion
-41.885.800
Beskæftigelsesordninger - 5210000000: Budget 2011 Beskæftigelsesordninger:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 5.981.400
Budgetændring
Budget 2011 5.327.000
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Statsrefusion af orlovsydelse 50 %
88.400 -44.200
Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
2.400.000
Personale: Der er ansat 4 holdledere i forbindelse med det kommunale projekt i Højmarken. Disse udgifter indgår i opgørelsen af kommunens driftsudgifter til aktivering og refunderes således med 50 % inden for en udgiftsramme. Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter mv. Vejledning og opkvalificering Indtægt ved salg af produkter og ydelser
1.658.400 54.100 763.900 154.300 -230.700
Særlig tilrettelagte projekter i privat regi 3.200.000 Her konteres udgifter i forbindelse med vejledning og opkvalificering med kurser, skoleophold og aktivering på Odder Daghøjskole og i bl.a. Den Økologiske Have. Odder Kommune har mange ledige og især forholdsvis mange unge ledige kvinder. Der kræves flere og nye tiltag herunder samarbejde med eksterne aktører for at leve op til lovgivningens krav om gentagen aktivering, og for at få de langvarigt ledige ud på arbejdsmarkedet eller afklaret. Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb Her konteres udgifter til voksenundervisning på VUC samt øvrige uddannelser såsom AMU-kurser, højskole, daghøjskole mv. Kommunalt grundtilskud til Odder Produktionsskole
1.939.500
483.300
Udgifter til mentor 1.200.000 Her registreres støtten til mentorfunktion for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge, modtagere af ledighedsydelse samt beskæftigede, der deltager i tilbud efter kapital 10-12. Støtte til mentorfunktion kan gives til en medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution.
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
215
Statsrefusion af mentorudgift 50 %
-600.000
Udgifter vedr. undervisning i dansk for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 60.000 Her konteres udgifter til danskundervisning af aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som deltager i undervisningen i kombination med et tilbud efter kap. 10-12 i LAB. Statsrefusion af driftsudgifter
-3.400.000
Erhvervsgrunduddannelser - 5250000000: Budget 2011 Erhvervsgrunduddannelser:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 376.800
Budgetændring
Budget 2011 376.800
Udgifter til 4 offentlige pladser
376.800
Introduktionsprogram - 5270000000: Budget 2011 Introduktionsprogram:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 475.500
Budgetændring
Budget 2011 2.889.500
Forudsætninger for budget 2011: Det samlede antal personer i Odder Kommune i år 2011 omfattet af integrationsloven er 35 helårspersoner. I løbet af 2011 overgår flygtninge ankommet i 2008 til Lov om aktiv socialpolitik. Ud fra landskvoten for 2011 forventer Odder Kommune at modtage 15 flygtninge. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Som følge af regeringens stramning af udlændingepolitikken ses der en tendens til, at antallet af asylansøgere er lavt men dog stigende de seneste 2-3 år. I 2008 gennemførtes en finansieringsomlægning af integrationsområdet. Programtilskuddene på undervisning inden for integrationsloven og timetilskuddet på undervisning uden for integrationsloven forsvandt, og der ydes i stedet for 50 % refusion inden for et rammebeløb på udgifter til undervisning. Pr. 1. januar 2004 trådte en ny danskuddannelse i kraft. Kommunen afregner nu i form af modultakster. I gennemsnit koster et modul 28.000 kr. En danskuddannelse består af 6 moduler. På budgetlægningstidspunktet foregår størstedelen af danskundervisningen lokalt i kommunen, hvor afregningen hidtil er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 vil alt være finansieret ved modultakst. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere Udgifter til tilbud til selvforsørgende Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere Udgifter til opkvalificering
210.000 100.000 500.000 50.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
216
Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere
1.400.000 2.400.000
Tolkeudgifter
300.000
Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mv. 1.100.000 Denne gruppe består af bl.a. udlændinge over 18 år, der ikke er omfattet af integrationsloven, men som er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der er tale om udlændinge, der er selvforsørgende og sideløbende deltager i danskundervisning. Det drejer sig typisk om landbrugspraktikanter, au pair piger og anden udenlandsk arbejdskraft, der har arbejdstilladelse og har midlertidigt ophold i kommunen, og som har krav på danskundervisning. Personer, der modtager danskundervisning som led i deltagelse i aktivering efter Lov om aktiv socialpolitik, står registreret under ”Beskæftigelsesordninger”. Gebyr for deltagelse i danskundervisning Fra 1. januar har det været muligt at opkræve gebyr for deltagelse i danskundervisning.
-44.000
Det forventes, at der opkræves gebyr af 44 personer på 1.000 kr. pr. person. Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet For personer ankommet til Danmark efter 1. juli 2002 ydes et grundtilskud på ca. 3.930 kr. pr. måned.
-1.700.000
I 2011 forventes 36 årspersoner á 3.930 kr. pr. måned. Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse
-226.500
Udlændinge, der inden for en 3-årig introduktionsperiode består en danskprøve, kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, udløser et resultattilskud fra staten. Det forventes, at der er 3 personer, der består danskprøve samt 3 personer, der kommer i ordinær beskæftigelse. Statsrefusion 50 % af rammebeløb
-1.200.000
Introduktionsydelse - 5290000000: Budget 2011 Introduktionsydelse:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 624.200
Budgetændring
Budget 2011 1.025.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler
217
Introduktionsydelse til udlændinge Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. I 2011 forventes i alt 30 personer at modtage introduktionsydelse.
1.600.000
Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling.
450.000
Statsrefusion 50 %
-1.025.000
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige - 5360000000: Budget 2011 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige:
Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau
Budgetændring
Budget 2011
5.036.200
7.568.200
Her registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige. Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige 8.500.000 Der kan bl.a. være tale om udgifter til køb af takstfinansierede ordinære uddannelser og om særligt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb. Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % refusion Her registreres jobcentrenes udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 % refusion Her registreres jobcentrenes udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.
300.000
1.400.000
Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 % refusion 81.400 Her registreres jobcentrenes udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der uden for normal arbejdstid deltager i almindelig efter- og videreuddannelse inden for det pågældende erhverv. Løntilskud til forsikrede ledige med 75 % refusion – statslige og regionale arbejdsgivere 2.000.000 Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til statslige og regionale arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige. Løntilskud til forsikrede ledige med 75 % refusion – private arbejdsgivere Her registreres jobcentrenes udgifter vedr. løntilskud til private arbejdsgivere i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige.
1.200.000
Økonomiudvalget Indkomstoverførsler Løntilskud til forsikrede ledige med 75 % refusion – kommunale arbejdsgivere Her registreres de samlede bruttoudgifter til løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i kommunen. Selve lønudgiften registreres på funktion 05.68.95. Løntilskud med 75 % refusion – forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder Her registreres jobcentrenes udgifter til ledige over 55 år ved løntilskudsansættelse i private virksomheder.
218 6.350.000
160.000
6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 % refusion 2.000.000 Her registreres jobcentrenes udgifter til seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. Det omfatter udgifter til vejledning og opkvalificering, deltagerbetaling samt kost og logi. Statsrefusion
-14.423.200
Anlæg
219
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET
8101100001 Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning Der afsættes i 2011 Der afsættes i 2012 Der afsættes i 2013 Der afsættes i 2014
10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr. 10.000.000 kr.
8101100002 Færdiggørelse af Rasmus Larsens Vænge i Gylling Færdiggørelsesarbejdet består primært i etablering af grønne arealer, isætning af kantsten og udlægning af asfalt slidlag. Der afsættes i 2012
1.040.000 kr.
8101100038 Færdiggørelse af 28 grunde i Vestbyen Færdiggørelsesarbejdet består primært i etablering af grønne arealer, isætning af kantsten og udlægning af asfalt slidlag. Der afsættes i 2013
2.086.000 kr.
8101100040 Forundersøgelser af rammeområde 1.B.39 Odder Vest Budgettet dækker udgifter til arkæologiske forundersøgelser, geotekniske jordbundsundersøgelser, afgrødeerstatning m.v. Der afsættes i 2011
2.832.000 kr.
8101300001 Vedligeholdelse af kommuneveje Kontrakt med LMK-a/s Vej. Der afsættes i Der afsættes i Der afsættes i Der afsættes i
2011 2012 2013 2014
2.700.000 kr. 2.850.000 kr. 3.000.000 kr. 3.150.000 kr.
Anlæg
220
BØRN-, UNGE OG KULTURUDVALGET
8303100006 Etablering af specialklasser på Parkvejens skole Specialklasseafsnittet integreres i skolen, men afgrænses i forhold til øvrige undervisningslokaler, og indrettes med fællesrum/aktivitetsrum, køkken, grupperum, stillerum, og toiletter. Der afsættes i 2011 6.091.000 kr. Der afsættes i 2012 5.496.000 kr.
8303100022 Parkvejens skole - læringscenter. Skolerenoveringsplanen omfatter en tilbygning til indretning af pæd. servicecenter/læringscenter, lærerforberedelse samt opdatering af tilstødende klassefløje. Der afsættes i 2011 5.400.000 kr.
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 8505610011 Ålykkecentret, ombygning Ombygning af centret i h. t. Plejeboligplan. Samling af daghjem, tidsbegrænsede døgnpladser, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen efter endt ombygning. Der afsættes i 2011 4.951.000 kr. 8505610012 Ældreboliger ved Ålykkecentret Ombygning af 15 ældreboliger til 10 tidssvarende boliger. Der afsættes i 2011 21.594.000 kr.
Anlæg
221
ØKONOMIUDVALGET 8604000001 Pulje til køb af ejendomme til offentlige formål Der afsættes i 2011 10.400.000 kr. Der afsættes i 2012 12.000.000 kr.
8605000001 Anlægspulje (folkeskoleområdet) Der afsættes i 2012 16.649.000 kr. Der afsættes i 2013 30.309.000 kr. Der afsættes i 2014 25.000.000 kr.
INDTÆGTER 8101100005 Salg af grunde Der forudsættes solgt grunde for . 2011 -12.832.000 kr. 2012 -11.040.000 kr. 2013 -12.086.000 kr. 2014 -10.000.000 kr.
8102200012 Salg af bygninger Der forventes i 2011 indtægt på salg af bygninger for -16.059.000 kr.
8505610002 (05.32.30) Ombygning af ældreboligerne ved Ålykkecentret Ombygning af 15 ældreboliger til 10 tidssvarende ældreboliger Bygningerne sælges til projektet. Indtægt i 2011 ved salg af bygningerne
-5.700.000 kr.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
223
Renter 07.52.56
9.422.000 Renter på kortfristet gæld.
Renteudgifter på gæld til Odder Spildevand a/s 07.55.70
445.000
Renter på langfristet gæld.
1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 605.000 (udløb 2016) 8.000 Hovedstol 140.311.000 (udløb 2028) 3.333.000 Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) 93.000 Hovedstol 7.800.000 (udløb 2035) 337.000 Låneoptagelse 2010 27.840.000 1.058.000 Låneoptagelse 2011 7.700.000 0 Lån til køb af jord: Hovedstol 8.300.000 (udløb 2016) 183.000 I alt renter af lån i Kommunekredit 5.012.000 2) Lån i Nordea til jordkøb i Odder vest: Hovedstol 93.500.000
(udløb 2018)
2.057.000
Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej 40.870.000 (udløb 2038) Plejecenter på Bronzealdervej 40.869.000 (udløb 2037) Handicapboliger på Lundevej 13.650.000 (udløb 2038) I alt
822.000 814.000 272.000 1.909.000
Tilskud og udligning
-257.178.000
07.62.80 Udligning og generelle tilskud Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering) at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Ved selvbudgettering foretages en efterregulering af tilskudsåret 2011 i 2013 på grundlag af de faktiske beløb i 2010. Efterreguleringen afregnes i de første tre måneder af 2014. Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I 2009, 2010 og 2011 er valgt statsgarantien
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
Kommunal udligning (nettoudligning) Statstilskud til Odder Kommune Efterregulering af tilskud fra 2008 Udligning af selskabsskat I alt udligningsordninger
224
-143.263.000 -83.367.000 -3.600.000 -6.060.000 -236.290.000
07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. 1. Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag 2. Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge I alt
13.661.000 -5.508.000 8.153.000
07.62.82 Kommunale bidrag til Region Midtjylland. Odder Kommune skal i 2011 betale et Sundhedsbidrag på 1.214 kr. pr. indbygger. 1.214 kr. x 21.743 indbyggere Odder Kommune skal i 2011 betale et bidrag til udvikling på 121 kr. pr. indbygger = 121 kr. x 21.743 = I alt
26.396.000 2.631.000 29.027.000
07.62.86 Kommunale særtilskud. Tilskud til ”ø-kommuner” – Tunø Tilskud på ældreområdet indført i 2002, 2007 og 2010 Kvalitetsfondstilskud til anlægsinvesteringer Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige I alt
-2.052.000 -7.824.000 -7.824.000 -42.060.000 -58.068.000
Skatter
-835.040.000
07.68.90 Kommunal indkomstskat (statsgaranti) Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2011 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2011 er af staten beregnet til 2.981.590.000 kr. Den kommunale udskrivningsprocent er i 2011 fastsat til 25,1 hvilket er en forhøjelse på 0,2 procent i forhold til 2010. Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: 2.981.590.000 kr. 25,1 % heraf udgør I 2008 selvbudgetterede Odder Kommune det kommunale skattegrundlag, hvorfor der foretages en afregning af det
-722.365.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse endelige slutligningsresultat. Afregningen foretages i 3. kvartal af 2011. Odder Kommune skal tilbagebetale Størrelsen af Odder Kommunes skatteprocent bidrager til en overskridelse af den maksimale skatteprocent som en skatteyder skal betalt, derfor foretages et nedslag i topskatten som betales af Odder Kommune Personskat i alt
225
28.332.000
844.400 -719.202.600
07.68.92 Indkomstskat af selskabsskat I år 2011 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret.
-5.454.000
07.68.93 Skat af dødsboer. Odder Kommune modtager skat af dødsboer
-107.000
07.68.94 Kommunal grundskyld. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct, for 2007 til 4,6 pct., for 2008 til 4,9 pct., for 2009 til 4,7 pct., i 2010 på 7,0 pct. og i 2011 på 7,0 pct. Grundskyldspromillen er fra 2011 forhøjet med 2,92 promille til 30,32 promille. For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fastsat ved lov til 7,2 promille. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør 3.256.167.000 kr. x 30,32 promiller heraf udgør De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør 862.870.000 kr. 7,2 promille heraf udgør Staten yder kompensation for forskellen mellem 12,3 og 7,2 promille på produktionsjord i 2011 I alt
-98.727.000
-6.213.000 -4.400.000 -109.340.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
226
07.68.95 Anden skat af fast ejendom. Dækningsafgift på statslige og Regionale bygninger. Dækningsafgift af grundværdier (15,16 promille) Dækningsafgift af forskelsværdier (8,75 promille) I alt
-139.000 -796.000 935.000
Indskud i Landsbyggefonden (08.32.24)
4.746.000
Odder Kommune skal i 2011 betale 7 % i af støtte boligbyggeri i Hov Projektet omfatter ombygning af det tidligere plejehjem i Hov til almennyttige Boliger. Spildevandsanlæg (08.35.30)
1.195.000
Spildevandsområdet blev fra 1.1.2010 udskilt fra Odder Kommune og er fra denne dato et selvstændigt selskab. Odder Spildevand a/s havde den 1.1.2010 et tilgodehavende på 13.837.989 kr. Gælden afvikles over en 10 årig periode (2010 – 2019) som et annuitetslån. Deposita (08.45.47)
-432.000
I forbindelse med ombygning af ældreboligerne ved Ålykkecentret, skal Beboerne indbetale et indskud på 2 pct. af anlægsudgiften (21.600.000 kr.) Der bygges 10 ældreboliger som forventes færdige i slutning af 2011. Anden gæld (udlæg for staten) 08.51.52
Anden gæld.
Der er tale om afholdte udgifter til sociale pensioner, Børnetilskud, familieydelser, sygedagpenge m.v., hvortil staten yder 100 procent refusion. 001 Folkepension 353.000.000 003 Supplerende pension 7.000.000 004 Ventetillæg 150.000 006 Højeste og mellemste førtidspension 30.000.000 008 Supplerende førtidspension 1.300.000 009 Børnetilskud 7.800.000 011 Forskudsvis udlagt børnebidrag 2.300.000 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere1.900.000 013 Dagpenge i øvrigt 8.300.000 014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 38.500.000 015 ATP-førtidspensioner 1.200.000 i alt............................................................................................... 451.450.000 Statsrefusion............................................................................... -451.450.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
227
Låneoptagelse
-7.700.000
I 2011 optages lån til anlægsudgifter på kvalitetsfondsområde på 5,7 mio. kr. og 2,0 mio. kr. til finansiering af ”indefrosne” ejendomsskatter Afdrag på lån
13.326.000
1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation Hovedstol 605.000 (udløb 2016) 61.000 Hovedstol 140.311.000 (udløb 2028) 6.471.000 Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) 262.000 Hovedstol 7.800.000 (udløb 2035) 312.000 Låneoptagelse 2010 27.840.000 1.113.000 Låneoptagelse 2011 7.700.000 0 Lån til køb af jord: Hovedstol 8.300.000 (udløb 2016) 0 Hovedstol *) 93.500.000 (udløb 2018) 3.848.000 I alt 12.067.000 *) Lånet er optaget som et stående lån med en løbetid på 10 år. Lånet afdrages I forbindelsen med salg af grunde i Odder vest. Budgetbeløbet er skønnet. Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej 40.870.000 (udløb 2038) Plejecenter på Bronzealdervej 40.869.000 (udløb 2037) Handicapboliger på Lundevej 13.650.000 (udløb 2038) I alt
560.000 524.000 175.000 1.259.000
Budget 2011
Budget 2011
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-18.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf. 2815 0065 · www.bruhn.as
Omslag Budget2011.indd 1
22/11/10 08.36