Fordelingsplan 2011
FORORD Fylkesrådmannen sender med dette ut fordelingsplan 2011 for Aust-Agder fylkeskommune. Dette dokumentet er en detaljering av økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011. I økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011 er utfordringer, problemstillinger og tiltak beskrevet. Dette gjentas ikke i fordelingsplanen. På en del områder er det derfor henvist til økonomiplan og budsjett for nærmere beskrivelser. Fylkestingets vedtak i sak 50/2010 ”Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011” og sak 51/2010 ”Aust-Agder fylkeskommunes fordelingsplan 2011” er tatt inn i sin helhet først i dokumentet. Fordelingsplanen omhandler driftsdelen for 2011. Investeringene er ikke omtalt i dette dokumentet, da de ulike prosjektene er beskrevet i økonomiplan og budsjett.
Arendal, 31. desember 2010
Arild Eielsen John G. Bergh
i
FYLKESTINGSSAK 50/2010 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2011-2014 OG BUDSJETT 2011 Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2011-2014 og budsjett 2011 med følgende endringer: 2011 Tiltak: Planleggingsmidler til Risørveien (kons. Drift) c) Styrking rus- og psykiatriforebyggende tiltak i vgs. (kons.drift) Videreføring studentrabatt enkeltbill. Sponsoravtale med Birkenes skiskyttergruppe (RUP) Arendal kulturhus (RUP) Lørdagsskolen (RUP) d) Togtaxi (RUP) g) Førerkortopplæring Tvedestrand (RUP) Dans ved Dahlske (10 plasser) Sum tiltak Finansiering: Ubrukte konsesjonskraftmidler ”drift”* Udisponerte midler RUP Utbygging Aust-Agder kulturhistoriske senter dekkes av RUP* Justert bruk av disposisjonsfondet Sum inntekter
500 350 500 100 500 267 70 100 65 2452
800 1087 565 2452
2012
2013
2014
350 1000 100
350 1000
350 1000
267
267
465 2182
1210 2827
1650 3000
300 367 254 1261 2182
300 267 2076 184 2827
300 3305 -605 3000
*De 25 første millionene knyttet til utbyggingen på Langsæ dekkes av det regionale utviklingsprogrammet. Tekstlige forslag: a) I forbindelse med tertialrapporter og kommende budsjettbehandlinger er det en målsetting at den økte bruken av disposisjonsfondet innarbeides i det ordinære budsjettet. b) Fylkesveier og asfaltering: Det må jobbes aktivt for å reversere kuttene til investering i fylkesveier og asfaltering fra 2012 og i resten av planperioden. c) Styrkingen av rus- og psykiatriforebyggende tiltak: Må ha et særlig fokus på vestregionen og Setesdal. d) Togtaxi: Dersom Tvedestrand kommune er villig til å stille med sin egenandel til togtaxi-tilbudet, ønsker fylkeskommunen at ordningen fortsatt skal omfatte både Vegårshei og Tvedestrand kommuner. e) Tilskuddsordningen for funksjonshemmede: Fylkestinget ber om å få en egen sak på tilskuddsordningen for funksjonshemmede der man ser på ordningens økonomiske rammer, egenbetalingen samt fordelingen av tilskuddet. I forkant av saken må man innhente innspill fra organisasjoner som har medlemmer som berøres av ordningen. f)
Folkehelseprosjekt i de videregående skolene. Mosjon, kosthold og helse er en stor utfordring for mange elever i videregående skole. Det startes opp et prosjekt innen dette fagfeltet. Aktuelle tiltak kan være:
• • • • •
ii
Framforhandle rabatter eller kollektiv rammeavtale på treningssenter Initiere treningsaktivitet i fritida Tilby elevene rådgiving innen kosthold og helse Kompetansesenter for idrett i Agder (KIA) er en naturlig samarbeidspartner i dette prosjektet Dekning av avsatte midler til folkehelse.
g) Førerkortopplæring i videregående skole. Prøveprosjekt er i gang i Tvedestrand/Åmli og Setesdal. Det er opprettet en statlig ordning som gjelder skoler innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Den delen av prøveprosjektet som faller utenfor den statlige ordningen finansieres med midler fra fylkeskommunen i 2011. h) Etablering av innvandrerråd: a. Fylkestinget ønsker å etablere et innvandrerråd i Aust-Agder fra høsten 2011. b. Fylkestinget ber administrasjonen forberede en sak om dette til behandling i fylkestinget i juni 2011. i)
Utstyrsbehov i de videregående skolene: Fylkestinget ber om å få en sak som avklarer fremtidig utstyrsbehov ved de videregående skolene.
j)
Flytting av service og samferdsel fra Arendal videregående skole til Blakstad videregående skole. Fylkestinget ber om å få en sak om konsekvensene av å flytte tilbudet.
k) Bruk av PC i den videregående skolen: De pedagogiske konsekvensene av innføringen av bærbare PC-er for alle elever evalueres i løpet av økonomiplanperioden. l)
Utvidelse av sommerskolen: Fylkestinget ber om at det vurderes å utvide sommerskolen til andre områder i fylkes vårt. I tillegg må man se på muligheten for å lage et ”leirskoleopplegg” rundt sommerskolen i distriktene, samt å styrke oppfølgingen i overgangen fr grunnskolen til videregående opplæring.
m) En utvidelse av tilbud om dans ved Dahlske videregående skole til 15 plasser vil bli vurdert dersom økonomi og antall søkere tilsier det. 2. Fylkestinget vedtar å ta opp lån på i alt 184 660 000 kroner. 158 mill. kroner avdras over 40 år, mens det resterende beløp på 26,66 mill. kroner avdras over 20 år. 3. Renteinntektene tilhørende fonds tilbakeføres ikke respektive fonds i 2011. 4. Merverdiavgiftskompensasjon fra utgifter i investeringsregnskapet skal i sin helhet benyttes til redusert låneopptak. Dette gjelder ikke investeringer finansiert over tjenester og virksomheters driftsbudsjetter.
iii
FYLKESTINGSSAK 51/2010 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES FORDELINGSPLAN FOR 2011 Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar bevilgningene til de ulike virksomheter/ansvarsområder med tilhørende aktivitetsforutsetninger slik det framgår av fordelingsplan 2011. 2. Det gjøres følgende stillingsendringer: 1,0 stilling som renholder ved Blakstad videregående skole inndras. 0,75 stilling som vaktmester ved Setesdal vidaregåande skule inndras. 0,65 stilling som renholder ved Setesdal vidaregåande skule inndras. 1,0 stilling som servicemedarbeider ved Setesdal vidaregåande skule inndras. 1,0 stilling som vaktmester ved Strømsbu videregående skole inndras. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å: • fordele midler avsatt til gratis læremidler til videregående skoler på ansvar 505 fylkesrådmannen, tjeneste 200 ordinær undervisning. Inntil 20 % av midlene kan disponeres til utvikling av digitale læremidler gjennom det fylkeskommunale fellesprosjektet NDLA (Nasjonal Digital Lærings Arena). • fordele midler avsatt til kjøp av tjenester til IKT Agder IKS fra ansvar 505 fylkesrådmannen, tjeneste 193 informasjonsteknologi på virksomheter og tjenester i samsvar med tallet på brukere, samt fordele midler avsatt til bærbare elevPCer. • disponere midler avsatt til klima, energi- og miljøtiltak på ansvar 505, tjeneste 194 felles utgifter og inntekter. • utbetale tilskudd til TV-aksjonen 2011 med 1 krone per innbygger rundet opp til nærmeste hele tusen kroner.
INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLETABELLER ....................................................................... 1 2. FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER ................................... 4 Ansvar 505 Fylkesrådmannen .............................................. 4 Ansvar 510 Internservice ................................................... 22 Ansvar 512 Bygge- og eiendomstjenesten ............................... 23 Ansvar 513 Fylkeskassa ..................................................... 25 Ansvar 514 PP-tjenesten ................................................... 26 Ansvar 520 Fylkesrevisjonen ............................................... 26 3. VIRKSOMHETER ........................................................................ 29 Ansvar 211 SMI-skolen ...................................................... 29 Videregående skoler ........................................................ 29 Ansvar 252 Blakstad videregående skole ................................ 31 Ansvar 258 Møglestu videregående skole ................................ 32 Ansvar 259 Risør videregående skole ..................................... 34 Ansvar 266 Dahlske videregående skole ................................. 36 Ansvar 267 Strømsbu videregående skole ............................... 38 Ansvar 268 Arendal videregående skole ................................ 40 Ansvar 270 Setesdal vidaregåande skule ................................ 42 Ansvar 271 Tvedestrand og Åmli videregående skole ................. 44 Ansvar 330 Tannhelsetjenesten ........................................... 46 Ansvar 410 Vegsjefen ....................................................... 48 Ansvar 420 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling .................. 50 4.
ANDRE OVERSIKTER .................................................................. 53 Ansvar 900 Felles inntekter og utgifter .................................. 53 Artstabell og stillinger ...................................................... 55
1
1.
SAMLETABELLER
Tabellene viser utviklingen i de ulike tjenestegrupper/formål utenom ansvar 900. SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
12 014
10 395
10 306
15,6%
182
90
423
102,2%
11 832
10 305
9 883
14,8%
3 876
3 689
3 691
5,1%
509
465
587
9,5%
3 367
3 224
3 104
4,4%
Utgifter
71 308
67 839
66 919
5,1%
Inntekter
18 608
16 792
30 166
10,8%
Netto utg.
52 700
51 047
36 753
3,2%
1 989
1 903
1 743
4,5%
0
0
238
-
1 989
1 903
1 504
4,5%
56 067
55 082
60 455
1,8%
(beløp i hele 1000 kroner) 01
Politisk virksomhet
Utgifter Inntekter Netto utg.
02
Kontrollorganer
Utgifter Inntekter Netto utg.
10
11
Administrasjon
Arbeidsmiljø og
Utgifter
tillitsvalgte
Inntekter Netto utg.
19
92
Fellesutgifter og
Utgifter
avsetninger
Inntekter
7 509
6 286
17 370
19,5%
Netto utg.
48 558
48 796
43 084
-0,5%
Fonds
Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Utgifter
0
0
0
-
Inntekter
0
0
360
-
Netto utg.
0
0
-360
-
145 254
138 908
143 112
4,6%
26 808
23 633
49 145
13,4%
118 446
115 275
93 968
2,8%
Det er store forskjeller i kolonnen for regnskap og budsjett for tjenestegruppe 19. Dette skyldes i første rekke at i budsjettet er lønnsavsetningsposten avsatt der, mens regnskapet føres på flere tjenester.
Fordelingsplan 2010
Samletabeller
2
UTDANNINGSFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)
Budsjett 2011
Budsjett 2010
492 541
476 309
522 920
3,4%
53 592 438 949
73 399 402 910
109 525 413 396
-27,0% 8,9%
Utgifter
66 080
63 430
68 844
4,2%
Inntekter Netto utg.
401 65 679
970 62 460
7 911 60 933
-58,7% 5,2%
Utgifter
66 906
67 695
68 151
-1,2%
Inntekter Netto utg.
4 256 62 650
3 486 64 209
7 411 60 740
22,1% -2,4%
15 239
14 989
19 878
1,7%
7 414 7 825
7 462 7 527
14 788 5 090
-0,6% 4,0%
Utgifter
23 038
20 141
21 445
14,4%
Inntekter Netto utg.
8 675 14 363
6 142 13 999
9 343 12 102
41,2% 2,6%
Sum utgifter
663 804
642 564
701 239
Sum inntekter Netto driftsutgifter
74 338 589 466
91 459 551 105
148 978 552 261
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
Utgifter
61 860
58 962
64 582
4,9%
Inntekter
17 390
17 105
23 025
1,7%
Netto utg.
44 470
41 857
41 557
6,2%
Sum utgifter
61 860
58 962
64 582
4,9%
Sum inntekter
17 390
17 105
23 025
1,7%
Netto driftsutgifter
44 470
41 857
41 557
6,2%
20 Videregående opplæring Utgifter Inntekter Netto utg. 21 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 22 Fagopplæring i arbeidslivet
23 Voksenopplæring/ressurs Utgifter sentervirksomhet 29 Andre utdanningsformål
Inntekter Netto utg.
Regnskap 2009
Endring 10/11
3,3% -18,7% 7,0%
HELSEFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 34
Tannhelse
Fordelingsplan 2010
Samletabeller
3
KULTURFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 41
42
43
Bibliotektjenester
Kulturvern og museer
Samtidskultur
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
Utgifter
9 785
9 168
10 647
6,7%
Inntekter
4 622
4 224
5 587
9,4%
Netto utg.
5 163
4 944
5 060
4,4%
20 064
18 487
29 356
8,5%
Utgifter Inntekter
3 010
2 983
14 222
0,9%
Netto utg.
17 054
15 504
15 134
10,0%
Utgifter
54 974
45 836
79 394
19,9%
Inntekter
36 589
29 405
63 081
24,4%
Netto utg.
18 385
16 431
16 313
11,9%
84 823
73 491
Sum utgifter
119 397
15,4%
Sum inntekter
44 221
36 612
82 891
20,8%
Netto driftsutgifter
40 602
36 879
36 506
10,1%
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
146 956
139 785
141 878
5,1%
4 647
5 820
10 847
-20,2%
Netto utg.
142 309
133 965
131 030
6,2%
Utgifter
129 700
125 618
49 601
3,2%
SAMFERDSELS- OG VEGFORMÅL Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 50
Samferdselsformål
Utgifter Inntekter
55
Vegformål
Inntekter Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
9 400
14 324
5 507
-34,4%
120 300
111 294
44 094
8,1%
276 656
265 403
191 479
4,2%
14 047
20 144
16 355
-30,3%
262 609
245 259
175 124
7,1%
NÆRINGSFORMÅL Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
Utgifter
101 622
70 815
148 217
43,5%
Inntekter
115 069
78 073
161 319
47,4%
Netto utg.
-13 447
-7 258
-13 102
85,3%
Sum utgifter
101 622
70 815
148 217
43,5%
Sum inntekter
115 069
78 073
161 319
47,4%
Netto driftsutgifter
-13 447
-7 258
-13 102
85,3%
(beløp i hele 1000 kroner) 60
Næringsformål
Fordelingsplan 2010
Samletabeller
4
2.
FYLKESRÅDMANNEN OG STØTTEFUNKSJONER
ANSVAR 505 FYLKESRÅDMANNEN Fylkesrådmannen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 010 Fylkesting og fylkesutvalg
Utgifter
90
90
81
-
8 629
8 649
7 787
-0,2%
1 592
0
832
-
92
0
342
-
Netto utg.
1 500
0
490
-
Utgifter
1 703
1 656
1 606
2,8%
0
0
0
-
Inntekter
Inntekter
1 703
1 656
1 606
2,8%
31 606
30 218
34 850
4,6%
Inntekter
3 537
2 553
9 648
38,5%
Netto utg.
28 069
27 665
25 202
1,5%
0
0
1 522
-
Inntekter
0
0
1 522
-
Netto utg.
0
0
0
-
1 989
1 903
1 743
4,5%
0
0
238
-
1 989
1 903
1 504
4,5%
152
152
60
-
2
2
0
-
150
150
59
-
28 032
25 129
24 724
11,6%
Inntekter
4 446
4 103
6 621
8,4%
Netto utg.
23 586
21 026
18 103
12,2%
7 456
6 104
7 819
22,1%
0
0
1 174
-
Netto utg.
7 456
6 104
6 644
22,1%
Utgifter
3 474
3 330
3 467
4,3%
0
0
0
-
Utgifter
101 Interne servicefunksjonerUtgifter
verneombud
Utgifter Inntekter Netto utg.
190 Kontaktforum for brukermedvirkning
Utgifter Inntekter Netto utg.
193 Informasjonsteknologi
194 Felles utgifter og inntekter 196 Utgifter til fordeling
Utgifter
Utgifter Inntekter
Inntekter 197 Folkehelsearbeid
Netto utg.
3 474
3 330
3 467
4,3%
Utgifter
3 115
1 602
6 339
94,4%
500
0
5 272
-
Netto utg.
2 615
1 602
1 067
63,2%
Utgifter
7 100
13 750
0
-48,4%
0
0
0
-
7 100
13 750
0
-48,4%
Inntekter 198
Lønnsavsetninger
Inntekter Netto utg.
Fordelingsplan 2011
10/11 -0,2%
Netto utg.
110 Tillitsvalgte og
Endring
2009 7 868
Inntekter 100 Administrasjon
Regnskap
2010 8 739
011 Stortings- og fylkestings- Utgifter
012 Partistøtte
Budsjett
2011 8 719
Netto utg. valg
Budsjett
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
5
199 Tilleggsbevilgninger
Utgifter Inntekter Netto utg.
200 Ordinær undervisning
201 Elevutveksling
204 Elevombud
220 Fagopplæring
-0,6%
Inntekter
18 725
16 658
26 588
12,4%
Netto utg.
6 864
9 084
-13 394
-24,4%
14 170
14 900
16 040
-4,9%
Utgifter Inntekter
4 900
4 900
5 400
-
Netto utg.
9 270
10 000
10 639
-7,3%
715
422
160
69,4%
6
10
17
-40,0%
709
412
143
72,1%
11 249
18 511
10 214
-39,2%
0
0
2 575
-
11 249
18 511
7 639
-39,2%
438
431
344
1,6%
Inntekter
15
15
14
-
Netto utg.
423
416
330
1,7%
Utgifter
Utgifter Inntekter Utgifter
65 106
65 895
66 763
-1,2%
Inntekter
Utgifter
3 056
2 286
6 043
33,7%
Netto utg.
62 050
63 609
60 721
-2,5%
1 800
1 800
255
-
1 200
1 200
1 307
-
600
600
-1 052
-
4 806
4 624
1 116
3,9%
25
25
407
-
Netto utg.
4 781
4 599
709
4,0%
Utgifter
2 306
2 290
436
0,7%
Utgifter
Inntekter
630
630
610
-
1 676
1 660
-174
1,0%
40
40
0
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
40
40
0
-
716
516
0
38,8%
Netto utg. Utgifter
Utgifter Inntekter
0
0
0
-
716
516
0
38,8%
Utgifter
9 072
7 657
18 843
18,5%
Inntekter
3 010
2 983
14 222
0,9%
Netto utg.
6 062
4 674
4 621
29,7%
10 992
10 830
10 513
1,5%
0
0
0
-
Netto utg.
10 992
10 830
10 513
1,5%
Utgifter
29 250
22 168
51 032
31,9%
Inntekter
25 875
19 055
47 907
35,8%
Netto utg.
3 375
3 113
3 125
8,4%
Netto utg. 420 Kulturvern
421 Museer og samlinger
Utgifter Inntekter
431 Idrett og friluftsliv
Fordelingsplan 2011
-
0
Inntekter
340 Tannhelsetjenester
0 13 193
Netto utg.
299 Andre utdanningstiltak
0 200
Inntekter
294 Privatister
0
25 742
221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter
231 Voksenopplæring
-
200
Netto utg. 212 Oppfølgingstjeneste
0
25 589
Netto utg. oppfølging
200
Utgifter
Inntekter 210 Tilrettelegging og
200
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
6
432 Kunst og kunstformidling
Utgifter Netto utg.
0
20
-
5 622
5 900
10,0%
5 180
39,3%
Inntekter
1 940
1 865
4 534
4,0%
Netto utg.
1 365
507
646
169,2%
141 185
134 313
136 680
5,1%
Utgifter
Utgifter Inntekter
600 Tilrettelegging og støtte- Utgifter funksjoner for nær.livet Inntekter Netto utg. overfor næringslivet
0
2 372
Netto utg.
601 Finansieringsbistand
10,0%
6 184
Inntekter
funksjonshemmede
5 920
3 305
Netto utg. 501 Transporttjenesten for
5 622
Inntekter
439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter
500 Kollektivtransport
6 184
Utgifter Inntekter Netto utg.
4 291
5 470
10 137
-21,6%
136 894
128 843
126 543
6,2%
5 771
5 472
5 198
5,5%
356
350
710
1,7%
5 415
5 122
4 487
5,7%
17 272
3 879
44 298
345,3%
14 502
1 448
32 854
901,5%
2 770
2 431
11 444
13,9%
84 350
66 936
103 920
26,0%
100 567
76 625
128 465
31,2%
-16 217
-9 689
-24 546
67,4%
Sum utgifter
529 454
487 203
580 934
8,7%
Sum inntekter
187 765
140 268
306 710
33,9%
Netto driftsutgifter
341 689
346 935
274 224
-1,5%
Det er store forskjeller mellom regnskap og budsjettkolonnene, da bl.a. tjeneste 198 lønnsavsetninger budsjetteres her, mens regnskapet føres på den enkelte virksomhet. Fylkesrådmannens kontor
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
6,0
6,0
6,0
-
Andre stillinger
57,4
57,4
55,5
-
Sum stillinger
63,4
63,4
61,5
-
Stillingstabell Ledere
Tjeneste 010 Fylkesting og fylkesutvalg Utgiftene på denne tjenesten skal dekke fylkestingets og fylkesutvalgets virksomhet. Av bevilgningen utgjør ulike godtgjørelser (faste godtgjørelser, skyss-, møte- og kostgodtgjørelser), samt tapt arbeidsfortjeneste 7,0 mill. kroner. Det er satt av 220 000 kroner til diverse tilskudd som fylkesordføreren har fullmakt til å avgjøre, med beløpsgrense inntil 20 000 kroner pr. tilskudd. Innenfor beløpet på 220 000 kroner skal også tilskuddet til TV-aksjonen 2011 dekkes med 1 kroner pr. innbygger. Fylkesordføreren forutsettes å følge opp budsjettet slik at det sikres at aktiviteten er innenfor budsjettets rammer. Utviklingen fra 2010 til 2011 skyldes nedgangen i pensjonskostnader.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
7
Tjeneste 011 Valg Høsten 2011 skal det holdes kommune- og fylkestingsvalg. Det er innarbeidet 0,5 mill. kroner i utgifter til dette. I forbindelse med valget skal det også holdes folkeavstemming vedrørende en eventuell fylkessammenslutning. Utgiftene i forbindelse med dette er innarbeidet med 1,0 mill. kroner finansiert ved konsesjonskraft (RUP Aust-Agder).
Tjeneste 012 Partistøtte Fylkeskommunal partistøtte er innarbeidet i samsvar med vedtak i fylkestingssak 3/2006. Den fylkeskommunale partistøtten består av et grunnbeløp per gruppe og støtte per mandat. I budsjettet for 2011 er det innarbeidet et grunnbeløp på 29 900 kroner per gruppe og 41 810 kroner per mandat. Beløpene er justert fra 2010 til 2011 med deflatoren i statsbudsjettet. Tabellen som følger viser støtten til det enkelte parti med de forutsetninger som er gjengitt ovenfor. Parti
Antall stemmer
A SV SP KRF V H FRP PP SUM
11 458 2 350 3 313 6 315 2 886 7 585 8 279 857 43 043
Mandater i fylkestinget 9 2 3 5 2 6 7 1 35
Grunnbeløp pr. gruppe 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 29 900 239 200
Mandat støtte 376 290 83 620 125 430 209 050 83 620 250 860 292 670 41 810 1 463 350
Sum fylkesk. støtte 406 190 113 520 155 330 238 950 113 520 280 760 322 570 71 710 1 702 550
Siden det er valg høsten 2011 vil partistøtten bli utbetalt med ¾ etter denne fordelingen og ¼ med utgangspunkt i resultatet av valget.
Tjeneste 100 Administrasjon Tjenesten omfatter drift av fylkesrådmannens kontor og avsetninger til enkelte prosjekter. Fylkesrådmannen skal sørge for at politiske organ får et beslutningsgrunnlag som legger forholdene til rette for politiske prioriteringer og vedtak, samt sørge for iverksetting og gjennomføring av disse. Videre har fylkesrådmannen et overordnet ansvar for ledelse og koordinering av den samlede fylkeskommunale virksomheten og skal gjennom støtte og veiledning, bidra til at virksomhetene når de fastsatte mål. Fylkesrådmannen dekker også sekretariatsfunksjonen for bl.a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Agderrådet, Aust-Agder Næringsselskap AS, Kollektivterminalen AS og Fylkeshuset AS. I tillegg er det avsatt midler til en rekke ulike prosjekter/formål: • • • •
Omdømme Sørlandet, 300 000 kroner, Knutepunkt OFA, treårig prosjekt, Pilotfylke for universell utforming, Jernbaneforum Sør, 270 000 kroner,
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
8
•
Trafikksikkerhetsforum, 150 000 kroner.
Det er budsjettert med inntekter knyttet til innkjøpssamarbeidet Offentlige Fellesinnkjøp på Agder (OFA), sekretariatsfunksjonen for Agderrådet og arbeidet som forretningsfører for Aust-Agder Vegfinans AS og Setesdal Vegfinans AS. Aust-Agder – pilotfylke for universell utforming (2010-2012) Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming er derfor et uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling. 1. januar 2009 ble en ny og offensiv lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminering- og tilgjengelighetsloven) iverksatt. Formålet med loven er å styrke det rettslige vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og hindre diskriminering blant annet på grunn av manglende tilgjengelighet. Som pilotfylke for universell utforming skal Aust-Agder øke innsatsen på regionalt nivå utover det ordinære for å skape bedre og tettere samhandling mellom fylket, kommuner og nasjonale instanser. Det skal skapes resultater på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, både innen offentlig og privat virksomhet. Det treårige prosjektet med pilotfylker er ett av mange tiltak i ”Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013”. Aust-Agders deltagelse er et samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommune. Satsningsområdene i Aust-Agder er: • Kollektivtransport • Friluftsliv • Byrom/Kommunesenter Regionalt knutepunkt i Aust-Agder for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Det ble i 2010 etablert et treårig prosjekt i regi av OFA for å medvirke til at miljø og samfunnsansvar blir tillagt økt vekt ved offentlige anskaffelser i fylket. Prosjektet er finansiert årlig med 600 000 kroner i statlig tilskudd. Det blir i tillegg søkt om tilleggsfinansiering som skjønnsmidler fra fylkesmannen i Aust-Agder. Aust-Agder fylkeskommune har tilsatt en prosjektmedarbeider i en treårig stilling, som sammen med øvrige innkjøpere i fylkeskommunen vil stå for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Det er etablert et nært samarbeid med tilsvarende prosjekt i Vest-Agder som også er tillagt OFA. Prosjektene har koordinert handlingsplaner og aktivitetsplaner, slik at det blir en optimal utnyttelse av resursene til felles beste for hele regionen. Det vil så langt det blir vurdert som formålstjenlig bli gjennomført felles styringsgruppemøter for de to prosjektene i prosjektperioden.
Tjeneste 110 Tillitsvalgte og verneombud Det er budsjettert med frikjøp av tillitsvalgte og verneombud tilsvarende 3,2 stillinger.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
9
Tjeneste 190 Kontaktforum for brukermedvirkning Det er avsatt 150 000 kroner til kontaktforum for brukermedvirkning. Dette er samme beløp som ble avsatt for 2010.
Tjeneste 193 Informasjonsteknologi Fylkeskommunen kjøper tjenester av IKT Agder IKS, og det er avsatt i underkant av 18,6 mill. kroner i 2011. 10,2 mill. kroner av dette beløpet gjelder videregående skoler og beløpet vil bli fordelt på skolene. Videre er det avsatt 2,6 mill. kroner til å følge opp fylkeskommunens forpliktelser i forbindelse med innføring av felles IKT løsninger for alle eierkommunene i IKT Agder IKS. Videre er det i budsjettet for 2011 avsatt 1,0 mill. kroner til å dekke de forpliktelser som fylkeskommunen har i forhold til IKT utgifter som ikke er dekket av avtalen med IKT Agder IKS. Blant annet gjelder dette linjeleie, lisenser og IT-sikkerhet. Under denne tjenesten er det også avsatt midler til bærbare elevPCer med i alt 5,7 mill. kroner. Av dette beløpet er 4,0 mill. kroner dekket av konsesjonskraftinntekter (RUP AustAgder). Beløpet vil bli fordelt på skolene etter at innkjøp for skoleåret 2011/12 er gjort.
Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter Kontingenter m.v. Det er under denne tjenesten budsjettert med utgifter til kontingent til Kommunenes Sentralforbund (KS) og kontingent til FoU-arbeidet i regi av KS. Med utgangspunkt i stipulert folketall pr. 1.1.2011 er det avsatt i overkant av 2,6 mill. kroner. Det er videre avsatt midler til ulike andre kontingenter/utgifter til diverse samarbeidsprosjekter som: • • • • • • •
Agderrådet, 770 000 kroner (syv kroner pr. innbygger), Sørlandets Europakontor, 360 000 kroner, Internasjonalt sekretariat, 120 000 kroner, TEFA (tverrfaglig etatsgruppe for forurensingsspørsmål i Agderfylkene), 25 000 kroner, Nordsjøkommisjonen/CPMR, 85 000 kroner, Kontingent kraftfylkesamarbeidet, 90 000 kroner, Tilskudd kalkingsprosjekt i Arendalsvassdraget, 10 000 kroner.
Andre utgifter og inntekter I 2011 er det videre budsjettert med følgende: • • • • • • • • •
miljø- og klimatiltak, 1,0 mill. kroner (finansiert over RUP Aust-Agder), Rezekne-samarbeidet, 100 000 kroner, tilskudd til Aust-Agder fylkeskommunale pensjonistforening, 10 000 kroner, tilskudd til Aust-Agder bedriftsidrettslag, 15 000 kroner, lederutvikling, 350 000 kroner, lederpermisjoner, 150 000 kroner, ledersamlinger, 150 000 kroner, kurs for fremtidige pensjonister, 70 000 kroner, avsetning til feriepenger m.v. 150 000 kroner,
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
10
• • • •
arbeidsgivers andel til OU-fond, 500 000 kroner, Rusfri Arendal (T5-KEA), 100 000 kroner, Kirkens SOS, 75 000 kroner, Amathea, 50 000 kroner.
Tjeneste 196 Utgifter til fordeling Utgifter til HMS-arbeid og forsikringer føres under denne tjenesten. Når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet kjøper Aust-Agder fylkeskommune tjenester fra Agder Arbeidsmiljø IKS. Det er avsatt i overkant av 1,3 mill. kroner for 2011. Utgiftene til forsikringer omfatter både elev- og personalforsikringer. Samlet er det avsatt i underkant av 2,2 mill. kroner.
Tjeneste 197 Folkehelse Forslag til ny lov om folkehelsearbeid sendes på høring i løpet av oktober 2010 og vil erstatte lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 er vedtatt og det medfører blant annet endringer i partnerskapsorganiseringen. Det avsettes 1,0 mill. kroner til arbeidet med folkehelse for 2011. Midlene skal nyttes til spesifikke tiltak knyttet til folkehelse som folkehelsearbeid i kommunene, folkehelsearbeid i egen virksomhet, helse- og levekårsoversikt, psykisk helse, fysisk aktivitet, rusforebyggende arbeid, tobakksforebyggende arbeid, ernæring og helsehensyn i kommunal planlegging. I tillegg avsettes 0,5 mill. kroner til tiltak gjennomført i regi av lag og foreninger i fylket. Videre avsettes 0,6 mill. kroner til målrettede satsing på folkehelse i 2011 innenfor rammen til RUP Aust-Agder. I RUP Agder er det i tillegg avsatt til sammen 1 mill. kroner til tiltak/prosjekter i forbindelse med felles folkehelseplan innen felles regionalt utviklingsprogram med VestAgder (RUP Agder) der Aust-Agders andel er på 0,4 mill. kroner.
Tjeneste 198 Lønnsavsetninger Lærlingplasser i Aust-Agder fylkeskommune Det er avsatt 3,2 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til lærlinger i egen virksomhet. Dette tilsvarer utgifter til om lag 13 nye lærlinger pr. år. Avsetning til lønnsoppgjør m.v. i 2011 Ved beregning av lønnsavsetningspotten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 % i 2011. Når det gjelder ansatte i kap. 4, som er omfattet av de sentrale forhandlingene, er det for denne gruppen et overheng på 2,7 % til 2011. Videre er det som en del av årets lønnsoppgjør forhandlet fram en økning på 0,25 % fra 1.1.2011. En har lagt til grunn en glidning på 0,3 %. Dette innebærer at det ikke er rom for lønnsoppgjør i 2011 for denne gruppen.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
11
Når det gjelder de som ikke er omfattet av de sentrale forhandlingene har en lagt til grunn et overheng på 1,15 % og glidning på 0,3 %. Dette innebærer tillegg i 2011 på 2,05 %. Det gir økte lønnsutgifter i 2011 på 2,9 mill. kroner. Innsparinger i sentraladministrasjonen Kravet til innsparinger i sentraladministrasjonen er videreført på samme nivå som i vedtatt budsjett for 2010, med 2,0 mill. kroner. Innsparingene forutsettes realisert ved inndragning av ledige lønnsmidler ved vakanser i stillinger, bl.a. som følge av langtidssykefravær og lignende. Seniortiltak Midler til seniorpolitiske tiltak er innarbeidet i tråd med de endringer fylkestinget vedtok i sak 21/2008, Seniorpolitiske tiltak – endring av retningslinjer. Det er avsatt 3 mill. kroner. Avsetningen er beregnet med utgangspunkt i den arbeidsstokken man har høsten 2010.
Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger Det er avsatt 200 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Innenfor denne rammen forutsettes også dekket mindre tilskudd som vedtas av fylkesutvalget og som ikke er dekket annet sted i budsjettet.
Tjeneste 200 Ordinær undervisning Under denne tjenesten er det bl.a. budsjettert med følgende: • • • • • • • • •
gratis læremidler, 7,4 mill. kroner, overtallig lærerpersonale, 5,2 mill. kroner, kvalitetsutvikling, 3,3 mill. kroner (3,0 mill. kroner finansiert med konsesjonskraftinntekter, RUP Aust-Agder), ledermøter, 150 000 kroner, drift, støtte og opplæring skoleadministrativt system (SATS), 515 000 kroner, drift, støtte og opplæring digital læringsplattform (Fronter), 420 000 kroner, utgifter til skolekatalog og andre inntaksutgifter, 310 000 kroner, VIGO drift og utvikling (inntakssystem/lærlinger), 860 000 kroner, forprosjekt for nytt skoleadministrativt system, 180 000 kroner.
Beløpet som er avsatt til gratis læremidler er i samsvar med det beløpet som ble innarbeidet for 2010. Inntil 20 % av beløpet benyttes til utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer gjennom Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA). De resterende midlene fordeles på de videregående skolene etter antall elevplasser. Utgiftene til overtallig lærerpersonale er beregnet med utgangspunkt i overtalligheten inneværende skoleår. Fylkesrådmannen foreslår avsatt 2,0 mill. kroner til anskaffelse av utstyr. Dette er 0,5 mill. kroner lavere enn bevilgningen for 2010. Deler av bevilgningen må nyttes i forbindelse med endringer i klasseoppsettet og nye læreplaner. Budsjetterte inntekter er tilskudd til landslinjer og helsefagskole. Totalt er det budsjettert med i overkant av 15,8 mill. kroner i landslinjetilskudd og i overkant av 1,9 mill. kroner til helsefagskole.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
12
Det er samlet avsatt 1,2 mill. kroner til styrking av rusforebyggende tiltak i de videregående skolene, hvor av 0,6 mill. kroner gjelder det allerede igangsatte prosjektet ved Blakstad og Strømsbu videregående skoler. Beløpet vil bli fordelt på skolene. Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 350 000 kroner per år til styrking av rus- og psykiatriforebyggende tiltak i videregående skole. Videre ble det vedtatt at tiltakene særlig må ha fokus på vestregionen og Setesdal. Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 100 000 kroner til førerkortopplæring ved Tvedestrand videregående skole. Prøveprosjekt er i gang i Tvedestrand/Åmli og Setesdal. Det er opprettet en statlig ordning som gjelder skoler innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Den delen av prøveprosjektet som faller utenfor den statlige ordningen finansieres med midler fra fylkeskommunen i 2011.
Tjeneste 201 Elevutveksling (gjesteelever) Denne tjenesten omfatter elevutveksling med andre fylkeskommuner. Det er avsatt i underkant av 9,3 mill. kroner i 2011. Dette beløpet er 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettert beløp for 2010. Beregningene er gjort med utgangspunkt i foreløpige anslag for gjesteelevsutgifter skoleåret 2010/11. I underkant av 300 000 kroner gjelder gjesteelever innen helsefagskole.
Tjeneste 204 Elevombud Budsjettert beløp skal dekke elev- og lærlingombud i 100 % stilling, samt driftsutgifter.
Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging Det er avsatt 54,8 mill. kroner til spesialundervisning/tilrettelegging for 2011. Mesteparten av midlene er budsjettert på skolene i forhold til igangsatt aktivitet inneværende skoleår og forventet aktivitet neste skoleår. Det er avsatt midler som senere vil bli fordelt på skolene i forhold til aktivitet for skoleåret 2011/12. Videre skal det budsjetterte beløpet dekke utgifter til kjøp av tjenester ved f.eks. Langemyr skole og videregående skoler i andre fylker. Det er budsjettert med 0,4 stilling som koordinator knyttet til Oppfølgingstjenesten og fellesutgifter knyttet til datalisenser, opplæring/kurs m.v. Samlet er det budsjettert med 423 000 kroner til oppfølgingstjeneste.
Tjeneste 220 Fagopplæring Hovedarbeidsoppgavene innen fagopplæringen kan grovt oppsummeres slik: • •
administrere og videreutvikle fagopplæringssystemet i Aust-Agder, arbeid med formidling av søkere til læreplass.
Tjenesten omfatter ordinært tilskudd og tilskudd til tilrettelagt opplæring til lærebedrifter, herunder opplæringskontor, tilskudd til arbeidslivsorganisasjonene, til utdeling av fag- og svenneprøver, utgifter til prøvenemnder, yrkesopplæringsnemnda og administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet. Det er avsatt totalt netto 62,05 mill. kroner under denne tjenesten. Av dette beløpet er 53,2 mill. kroner tilskudd til lærebedriftene. Dette beløpet inkluderer 4,6 mill. kroner
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
13
mottatt i rammetilskuddet for tilrettelegging for lærebedrifter/lærlinger. Videre er det budsjettert med i overkant av 4,8 mill. kroner i utgifter i forbindelse med fag- og svenneprøveavviklingen. Det er budsjettert med 600 prøver.
Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger Fylkeskommunen er forpliktet til å gi nødvendig teoriopplæring til lærlinger og lærekandidater om bedriftene ber om dette. Avsatt beløp skal dekke igangsetting av teoriopplæring i eget fylke og kjøp av opplæring i andre fylker. Arendal, Blakstad og Strømsbu videregående skoler vil ha ansvaret for deler av undervisningen. Lærebedriftene refunderer deler av kostnadene.
Tjeneste 231 Voksenopplæring Det er avsatt 2,7 mill. kroner til nye tilbud rettet spesielt mot voksne. Igangsatt aktivitet inneværende skoleår er budsjettert på den enkelte skole. Videre er det avsatt 1,3 mill. kroner i utgifter knyttet til realkompetansevurdering m.v.
Tjeneste 294 Privatister Budsjettert beløp skal dekke fylkeskommunens utgifter knyttet til gjennomføringen av privatisteksamen, samt lønn til eksamenskonsulent tilsvarende 0,5 stilling. Det er avsatt i underkant av 1,7 mill. kroner i 2011.
Tjeneste 299 Andre utdanningstiltak Under denne tjenesten er det budsjettert med 40 000 kroner til elevmedvirkning.
Tjeneste 340 Tannhelsetjenester Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TKS) ble i 2009 etablert som et interkommunalt selskap (IKS) med Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som eiere. Hver fylkeskommune bidrar med en basisfinansiering til senteret. For 2011 foreslås et tilskudd på 716 000 kroner fra hver av deltakerne. Dette er en økning på 200 000 kroner. Dette medfører at selskapsavtalen må endres. Endringen fremmes som egen sak.
Tjeneste 420 Kulturvern Tjenesten omfatter utgifter til materielt og immaterielt kulturvern. Materielt kulturvern Fylkeskommunen er delegert ansvar etter lov om kulturminner og ivaretar nasjonale og regionale kulturverninteresser etter plan- og bygningsloven. En sentral del av virksomheten består i å bistå kommunale saksbehandlere etter dette planverket. Det er avsatt 750 000 kroner til fredete og bevaringsverdige bygninger, tekniske kulturminner og skjøtsel av automatisk fredete kulturminner. Det forventes et tilskudd fra Riksantikvaren øremerket til fredete bygninger. Beløpets størrelse er avhengig av innkomne søknader. På bakgrunn av tidligere erfaringer, samt at registreringen av tilstanden til privateide fredete bygninger nå er avsluttet og prosjektet skal følges opp med nødvendig istandsetting, er det for 2011 budsjettert med et tilskudd på 2,5 mill. kroner. Det er ut fra dette budsjettert totalt med 3,25 mill. kroner. Ved fordeling av
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
14
midler prioriteres fredete bygninger sammen med allerede igangsatte tiltak innen bygningsvernet. I henhold til Riksantikvarens føringer for tilskudd til privateide fredete hus skal søknader som kan relateres til tilstandsregistreringen prioriteres. Immaterielt kulturvern Det er avsatt 225 000 kroner til tiltak innen immaterielt kulturvern. Bygningsvernpris Det er avsatt 40 000 kroner til fylkeskommunens bygningsvernpris. Gjennomgang av eldre fredningssaker Riksantikvarens pilotprosjekt for gjennomgang av eldre fredninger startet opp 1. juni 2006. Fredninger inngått før 1978 skal gås gjennom og vurderes/presiseres. Prosjektperioden var opprinnelig beregnet til ett år. I løpet av denne perioden har det vist seg at arbeidet er mer omfattende enn opprinnelig planlagt. Fylkeskommunen fikk i 2006 overført fra Riksantikvaren 350 000 kroner og i 2007 fikk fylkeskommunen tildelt 700 000 kroner. Prosjektperioden er nå beregnet å være ferdig i løpet av høsten 2011. Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer 2010-2013 Fylkeskommunen skal ha en sentral rolle i gjennomføring av handlingsprogrammet i Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer 2010-2013. Kostnaden på 1 mill. kroner i 2011 dekkes innenfor rammene til RUP Aust-Agder. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Bygningsvern Som oppfølging av den strategiske kulturminnevernplanen er det behov er behov for en ekstraordinær styrking av bygningsvernet. Det foreslås derfor satt i gang et eget prosjekt med kostnad på 320 000 kroner, finansiert av konsesjonskraftsmidler innenfor rammen til RUP Aust-Agder. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Uthavner For å øke bevisstheten om de verdiene som uthavnene representerer, og samtidig se på hva som bør settes inn av tiltak for å ivareta disse verdiene, planlegges det å arrangere et uthavnseminar i løpet av 2011. Kostnad på 100 000 kroner dekkes innenfor rammen til RUP Agder der bidraget til Aust-Agder er på 40 000 kroner.
Tjeneste 421 Museer og samlinger Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (AAks) er etablert som interkommunal selskap eid av alle kommunene i Aust-Agder og av fylkekommunen. Det er inngått egen avtale mellom Arendal kommune og fylkeskommune om drift. I tillegg yter de andre kommunene årlig tilskudd til driften. Statstilskudd til AAks er for 2011 på 6 714 000 kroner. Fylkeskommunens tilskudd for 2011 er 7 695 000 kroner og innbefatter fylkeskommunens kostnad med depotordninger. Statsbudsjettet 2011 har avsatt 10 mill. kroner til gjennomføring av utbyggingen på Langsæ. Resterende bevilgning samlet 76,8 mill. kroner fordeles i perioden 2012-2014. Med dette er prosjektet fullfinansiert og sak om igangsetting av utbyggingen legges frem for fylkestinget og bystyret i Arendal i desember og for representantskapet for AAks i januar 2011. I forbindelse med planlagt utbygging av AAks er det avsatt 1 076 000 kroner for 2011 som er samme beløp som året før. Setesdalsmuseet IKS er etablert som interkommunalt selskap. Det er inngått egen avtale mellom eierkommunene i Setesdal og fylkeskommunen om drift av museet. Fylkeskom-
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
15
munens tilskudd for 2011 er på 643 000 kroner. Statlig tilskudd er i forslag til statsbudsjett på 3 485 000 kroner. Grimstad kommune og fylkeskommunen har inngått egen avtale om drift av Ibsenhuset og Grimstad bymuseum som nå heter Grimstad bys museer. Fylkeskommunens tilskudd for 2011 er på 221 000 kroner. Statlig tilskudd er i forslag til statsbudsjett på 1 331 000 kroner. Tvedestrand kommune og fylkeskommunen har inngått avtale om drift av Næs jernverksmuseum. Fylkeskommunens tilskudd for 2011 er på 636 000 kroner. Statlig tilskudd er i forslag til statsbudsjett på 2 059 000 kroner. For overnevnte kommuner, som har inngått egen driftsavtale med fylkeskommunen om museumsdrift, er grunntilskuddsordningen opphørt fra 2005. Grunntilskuddsordningen til museer videreføres for disse kommunene: Froland kommune Gjerstad kommune Vegårshei kommune Sum
90 55 40 185
000 000 000 000
kroner kroner kroner kroner
Grunntilskuddet avvikles på det tidspunkt det inngås samarbeidsavtale mellom AAks og aktuelle kommune om drift av kommunens museum. Videre er det under denne tjenesten avsatt følgende beløp: • •
Agder Folkemusikkarkiv, 416 000 kroner, tilskudd til stiftelsen Arkivet, 120 000 kroner.
Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv Eldre og funksjonshemmede Det er avsatt 60 000 kroner til tilskudd til lag og foreninger som etablerer og driver idrettsog friluftsaktiviteter for funksjonshemmede og eldre. Det omfatter både tilbud som kun er innrettet mot denne gruppen og integrerte tilbud. Idrettsanlegg Tildeling av spillemidler til fylkeskommunen skjer ved at fjorårets overskudd fra Norsk Tipping AS fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. I 2011 kan Aust-Agder fylkeskommune regne med å få tildelt 22 mill. kroner i spillemidler. Renter av spillemidlene disponeres i tillegg til ordinære tildelinger og etter samme mønster som fordeling av spillemidler for øvrig. Det er budsjettert med 750 000 kroner i renteinntekter. Fordelingen følger vedtatt sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og folkehelse – lokale og regionale kulturbygg Aust-Agder 2010-2013.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
16
Spillemidler til idrettsanlegg (beløp i hele 1 000 kroner) Antall søknader Total søknadssum Sum tilsagn herav: - ordinære anlegg - nærmiljøanlegg - nærmiljøanlegg forenklet ordning
Budsjett 2011 120 90 000 22 000 19 500 2 270 230
Anslag på regnskap 2010 114 86 640 21 246 18 891 2 122 233
Budsjett 2010 120 70 000 18 000 15 500 2 250 250
Regnskap 2009 120 68 682 29 047 26 156 2 657 234
Organisasjoner Fylkeskommunen gir driftstilskudd til idretts- og skytterorganisasjonene. Det er avsatt 25 000 kroner til skytterorganisasjonene. Tilskuddet til idrettsorganisasjonene går via AustAgder Idrettskrets. Det er avsatt 1 160 000 kroner i 2011. Friluftsråd Det avsettes 423 000 kroner i tilskudd til friluftsrådene. Tilskudd utbetales med 4 kroner per innbygger til det friluftsrådet den enkelte kommune er med i. Fylkesidrettsanlegg og friluftsliv I 2011 er det budsjettet med 400 000 kroner til fylkesidrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv og til skjøtsel av regionale friluftsområder. Beløpet fordeles med 250 000 kroner til friluftsformål og 150 000 kroner til fylkesidrettsanlegg. Av dette er 50 000 kroner driftstilskudd til skøyteanlegget i Arendal idrettspark. Driftstilskuddet fra fylkeskommunen gir elever i videregående skoler tilbud om fri bruk av anlegget på dagtid etter avtale. Det forventes et tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning på samme nivå som for 2010, som var på 2,77 millioner kroner. Tiskuddet skal gå til tiltak i friluftsområder. Ved fordeling av midler prioriteres tilrettelegging for friluftsliv i statlig sikrede friluftsområder. Kyststier Aust-Agder Forprosjektet er startet opp i 2010, og vil fortsette i 2011. Det settes av 200 000 kroner for 2011 innenfor rammen til RUP Aust-Agder til dette arbeidet. Samarbeidsavtaler med idretten For å stimulere idrettsutøvere og for å profilere Aust-Agder fylkeskommune har en for 2011 inngått samarbeidsavtaler med følgende (beløpene er oppført eks. mva.): • • • •
Amazon Grimstad FK, fotball damer ØIF-Arendal, håndball herrer Arendal Turn Teamgym syv enkeltutøvere
100 000 kroner 100 000 kroner 70 000 kroner 70 000 kroner
Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 100 000 kroner til sponsoravtale med Birkenes skiskyttergruppe i 2011 og 2012.
Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling Agder Teater AS Agder Teater AS er regionteater for Agderfylkene. I statsbudsjettet for 2011 foreslås en statlig bevilgning på 25 397 000 kroner. Den samlede bevilgningen fra staten og lokale deltakere (70/30) blir dermed 36 281 000 kroner. Ifølge avtalen er fylkeskommunens andel
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
17
19 % av det lokale bidrag, og utgjør 2 068 000 kroner for 2011. Dette er en økning på i underkant av 0,5 mill. kroner. Fjæreheia drift AS Fjæreheia drift AS er et selskap etablert av Agder Teater AS, Kastellet kultursenter AS, Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune i den hensikt å videreutvikle bruken av den helt spesielle friluftsscenenen i Grimstad. Det er satt av 100 000 kroner i tilskudd til driften i 2011. Dette finansieres innenfor rammen til RUP Aust-Agder. Opera Sør Aust-Agder fylkeskommune er medstifter i Opera Sør sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. For 2011 yter staten 4 684 000 kroner og forutsetter at statstilskuddet utgjør 70 % og at regionen dekker 30 % av utgiftene. Aust-Agder fylkeskommunes andel er 20 % av det lokale bidrag, og utgjør 401 000 kroner for 2011. Risør Kammermusikkfest I 2011 har Kultur- og kirkedepartementet innarbeidet Risør Kammermusikkfest med 1 701 000 kroner i statsstøtte. Statstilskuddet utgjør 60 % av samlet offentlig tilskudd og det forutsettes at regionen dekker 40 %. Det er inngått egen avtale med Risør kommune om dette. Det avsettes 567 000 kroner, som er 50 % av den regionale andelen. Canal Street jazz og bluesfestival AS Canal Street jazz og blues festival AS eies av APL, Arendal Fossekompani, Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune med 25 % på hver av partene. For 2011 er det avsatt 267 000 kroner i driftstilskudd. Sørlandets Kunstmuseum Sørlandets Kunstmuseum er knutepunktinstitusjon med ansvar for formidling av billedkunst og kunsthåndverk i Agder-regionen. I statsbudsjettet for 2011 foreslås det en statlig bevilgning på 8 101 000 kroner. Den samlede bevilgningen fra staten og lokale deltakere (60/40) blir dermed 13 502 000 kroner. Ifølge avtale er fylkeskommunens andel 20 % av det lokale bidrag, og utgjør 1 080 000 kroner for 2011. Kortfilmfestivalen i Grimstad I budsjettet for 2010 var det innarbeidet 365 000 kroner. Det legges foreløpig til grunn et tilskudd på 375 000 kroner for 2011. Dette beløpet må revurderes når statstilskuddet blir kjent. Sørnorsk filmsenter AS Sørnorsk filmsenter AS er etablert i samarbeid med Kristiansand, Grimstad og Arendal kommuner og Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Målet med etableringen er å styrke TV og filmproduksjonen i landsdelen. Det finnes tilsvarende miljø i øvrige regioner i Norge. I 2011 er det avsatt 3 mill. kroner i statstilskudd. Det avsettes 212 000 kroner i 2011 til drift av senteret. Annen kunstformidling Det er avsatt følgende til virksomheter som mottar årlig tilskudd fra fylkeskommunen: • • •
Agder kunstnersenter, 282 000 kroner, Sørlandsutstillingen, 132 000 kroner, Bomuldsfabriken Kunsthall, 405 000 kroner, av dette er 30 000 kroner til administrasjon av Aust-Agderstipendet.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
18
Kunststipend/kulturstipend/kulturpris Det er avsatt midler til to kulturstipend, hver på 40 000 kroner. Videre er det avsatt midler til annonsering av kulturpris- og stipend. Fra 2007 er det etablert et nytt kunstnerstipend rettet mot kunstnere innen visuelle kunstuttrykk med tilknytning til Aust-Agder. Det er avsatt 190 000 kroner i 2011. Det er vedtatt egne retningslinjer for stipendet, som administreres av Galleri Bomuldsfabriken og utlyses årlig. Stipendets størrelse følger statens arbeidsstipend for kunstnere.
Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter Kulturarenaer Tildeling av spillemidler til fylkeskommunene skjer ved at den delen av fjorårets overskudd fra Norsk Tipping som er øremerket desentralisert ordning til kulturbygg fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel. I 2010 kan Aust-Agder fylkeskommune regne med å få tildelt 1 650 000 kroner i spillemidler til kulturarenaer. Målsettingen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter i fylket. Det er budsjettert med 75 000 kroner i renteinntekter. Ordningen gjelder både bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering av eksisterende kulturbygg. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn og støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner På vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) forvalter fylkeskommunene midler til: • drift av lokale innvandrerorganisasjoner, • tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet. Formålet med ordningen er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgrupper, og til mangfold, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet. Aust-Agder fylkeskommune disponerer 215 000 kroner under ordningen hvor 25 000 kroner skal gå til fylkeskommunen for administrasjon av ordningen. De øvrige 190 000 kroner skal tildeles søkere etter gjeldene kriterier for tilskuddsordningen. Det legges opp til følgende fordeling: • drift av lokale innvandrerorganisasjoner, 35 000 kroner, • tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, 155 000 kroner. Andre tiltak Det er avsatt midler til utvikling av kulturtiltak av regionalinteresse. Det er budsjettert med følgende tilskudd: • • • •
Nordisk informasjonskontor, 218 000 kroner, Kapp Abel, 30 000 kroner, Aust-Agder historielag, 60 000 kroner, Blomstrende Sørland, 25 000 kroner.
Videre er det avsatt 350 000 kroner til diverse kulturtiltak. Lørdagsskolen Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 267 000 kroner til Lørdagsskolen for årene 2011, 2012 og 2013.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
19
Arendal kulturhus Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 500 000 kroner til Arendal kulturhus i 2011.
Tjeneste 500 Kollektivtransport I fylkesrådmannens forslag er det avsatt 136,3 mill. kroner på denne tjenesten i 2011, inkludert lønnsutgifter og inntekt fra godstransportløyver. Til kollektivtransport er det satt av 138,4 mill. kroner inkl. mva. og beløpet er fordelt slik på ulike formål: Tilskudd/godtgjørelse til bussruter
125,0 mill. kroner
Tilskudd/godtgjørelse til båtruter
4,4 mill. kroner
Diverse skoleskyss/tilskudd til eget skyssmiddel
3,8 mill. kroner
Øvrige formål
5,2 mill. kroner
Sum inkl. mva
138,4 mill. kroner
Tilskudd og godtgjørelse til bussruter Størsteparten av bevilgningen til kollektivtransport går til rutebilselskapene som tilskudd og betaling for elevskyss i videregående opplæring. Forholdet mellom fylkeskommunen og selskapene reguleres av avtaler som omhandler forhold vedrørende rutedrift og tilskudd. Tilskuddet dekker også selskapenes undertransportørvirksomhet. Avtalene med selskapene medfører at overføringene fra fylkeskommunen til selskapene skal indeksreguleres basert på indekser for lønn og drivstoff, samt konsumprisindeksen. Dette medfører at endelig tilskudd for 2011 ikke kan fastsettes før tidlig høst 2011 når indeksene foreligger. I samsvar med avtalene foretas det en foreløpig prisjustering av avtalene. For 2011 justeres beløpene med 2,8 % som er i samsvar med deflatoren i statsbudsjettet. Rutebilselskapene får godtgjørelse for skyss av elever i videregående opplæring etter egen avtale. (Antall elever x månedskorttakst x 10 måneder) Fylkesrådmannen foreslår ut fra ovenstående avsatt 125,0 mill. kroner til tilskudd/godtgjørelse til bussruter inkl. mva. Det endelige beløp vil først foreligge når indeksreguleringen høsten 2011 er gjennomført. Det er forutsatt at takster øker med 5 % fra årsskiftet i samsvar med vedtatt økonomiplan 2010 – 2013. Nytt takstregulativ/gjennomgang av takstsystem Det legges opp til en gjennomgang av hele takst- og rabattsystemet. For 2011 foreslås det en innsparing på 0,5 mill. kroner knyttet til denne gjennomgangen. Det legges til grunn at tiltakene kan gjennomføres fra høsten 2011. De økonomiske innsparingene er i hovedsak knyttet til at en vil foreslå å fjerne studentrabatten på enkeltbilletter, og at denne erstattes av ordinære rabattordninger. Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å videreføre studentrabatten for enkeltbilletter. Tilskudd til båtruter Fylkeskommunen yter tilskudd til drift av lokale båtruter til Lyngør og Sandøya i Tvedestrand kommune, til Merdø i Arendal kommune, til Ågerøya i Lillesand kommune og til fergen mellom Risør og Øysang. For samtlige fem båtsamband dekker de respektive kommuner en del av tilskuddsbehovet.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
20
I Arendal dekker Arendal kommune 30 % av tilskuddet for båtruten til Merdø. Lillesand kommune dekker 20 % av tilskuddet for båtruten til Ågerøya. Risør kommune dekker 50 % av tilskuddet til båtruten mellom Risør og Øysang. Tvedestrand kommune dekker 30 % av tilskuddet til båtrutene til Sandøya og Lyngør. I tråd med vedtak i fylkestingssak 40/2010 vil det bli inngått en ny langsiktig avtale med Sørlandet Maritime AS, eller annet selskap, om drift av båtrutene i Tvedestrand. Det legges opp til å inngå en 10 års avtale med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Hensikten med å inngå en ny langsiktig avtale, er å sikre en nødvendig fornyelse av båtmateriellet. Aust-Agder fylkeskommunes andel av økning i tilskuddsbeløp på 0,7 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet. Særskilt skoleskyss Størstedelen av fylkeskommunens utgifter til skoleskyss går gjennom godtgjørelse til rutebilselskapene. I tillegg har en utgifter til særskilt skoleskyss. Både i grunnskolen og i den videregående skolen har funksjonshemmede og skadede elever krav på individuelle skyssordninger utenom trafikkselskapenes ruteopplegg. Skyssberettigede elever i videregående skole som ikke kan følge ordinære ruter har krav på tilskudd til eget skyssmiddel på visse vilkår. I tillegg oppstår det skyssbehov som det ikke er mulig å forutse ved fastsettelsen av godtgjørelsen til ruteselskapene. Det er avsatt 3,8 mill. kroner til ovennevnte formål i 2010. Bemanning Arendal stasjon I tråd med tidligere vedtak er det innarbeidet 200 000 kroner i budsjettet til bemanning Arendal stasjon. Finansieres av konsesjonskraftinntekter gjennom RUP Aust-Agder. Nytt billetteringssystem I tråd med vedtak i fylkestingssak 6/2007 har en i 2010 tatt i bruk nye billetteringsmaskiner med tilhørende baksystem. Det er inngått avtale med Agder Kollektivtransport AS om felles drift av billettsystemene i begge Agderfylkene. Den årlige driftskostnaden vil i 2011 være 2,6 mill. kroner. Utviklings- og miljøtiltak I henhold til avtalene med rutebilselskapene har fylkesrådmannen innarbeidet 1 mill. kroner til utviklings- og miljøtiltak innen kollektivtransporten i fylket. Finansieres av konsesjonskraftinntekter gjennom RUP Aust-Agder. Øvrige formål Foruten kostnader til bilruter, båtruter og skoleskyss omfatter tjenesten også kostnader til følgende formål: • • •
ruteopplysning (telefontjeneste og søkemotor på internett), kvalitetsmåling, diverse mindre tiltak.
Drift av kollektivterminalene i Arendal sentrum og på Harebakken forutsettes å være selvfinansierende ved hjelp av leieinntekter og anløpsavgifter. Togtaxi Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å avsette 70 000 kroner til Togtaxi i 2011. Dersom Tvedestrand kommune er villig til å stille med sin egenandel til togtaxi-tilbudet, ønsker fylkeskommunen at ordningen fortsatt skal omfattte både Vegårshei og Tvedestrand kommuner.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
21
Tjeneste 501 Transporttjenesten for funksjonshemmede Fylkeskommunen har ansvar for både å tilrettelegge det ordinære rutetilbudet for funksjonshemmede og ansvar for en spesialtransporttjeneste. I henhold til Stortingets forutsetninger står kommunene for utvelgelsen av brukerne til ordningen. Den fylkeskommunale fellesordningen går i korthet ut på at hver bruker tildeles et beløp som brukes til drosjetransport. Beløpet per bruker avhenger bl.a. av skyssbehov og avstand til kommunesenter. Satsene knyttet til ordningen er prisjustert med lønns- og prisforutsetningene for kommunal sektor i statsbudsjettet. Kostnadene øker noe på grunn av økt bruk av ordningen. Det er innarbeidet 200 000 kroner i økning i tillegg til prisjusteringen.
Tjeneste 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet Tjenesten dekker oppgaver innen tilrettelegging for økt verdiskaping og fornyelse av næringslivet. Dette innebærer tiltak som bidrar til nyetableringer, innovasjon i eksisterende bedrifter og aktivt samarbeid med andre aktører i fylket. Hovedområdene som det arbeides med er internasjonalisering, reiseliv, fylkesdekkende etablerertilbud, prosjekter- og utviklingsarbeid, rådgivning og koordinering av tiltak overfor næringslivet. Deler av dette arbeidet inngår i felles regionalt utviklingsprogram med Vest-Agder fylkeskommune (RUP Agder), eller i fylkeskommunens eget utviklingsprogram (RUP Aust-Agder). Fylkeskommunen vil også i 2011 bidra til videreutvikling av bransjenettverkene Digin, NCE Node, Arena Eyde og Arena Fritidsbåt. I tillegg vil det arbeides med ett nyopprettet bransjenettverk for mekanisk industri i østregionen. Fylkestingets ønske om økt satsing på kulturbasert næringsutvikling er fulgt opp. Det henvises til regionalt utviklingsprogram vedrørende konkrete tiltak. Det brukes mye ressurser på VRI (Virkemidler for regional FOU og innovasjon) i samarbeid med Norges Forskningsråd, hvor man prioriterer opplevelsesindustrien, olje/gassindustrien og energi, samt IKT med spesiell fokus på e-helse (omsorgsteknologi). Tjenesten dekker også kompensasjonsordning for økt arbeidsgiveravgift, den del av bevilgningen som gjelder bredbånd og annen infrastruktur. I 2011 er det avsatt 696,3 mill kroner. Departementet vil komme tilbake med fylkesvis fordeling på nyåret. Fylkeskommunen har sekretariatsfunksjonen for regionale forskningsfond Agder. I forslag til statsbudsjett for 2011 er det foreslått at fondet tildeles 13 685 000 kroner, dette beløpet er innarbeidet i budsjettet. 330 000 kroner av tilskuddet er satt av til sekretærfunksjonen. Tjenesten dekker også satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Det er satt av 30 mill. kroner på statsbudsjettet, og fylkeskommunene må søke om midler innen 20. mars 2011.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
22
Tjeneste 601 Finansieringsbistand overfor næringslivet Tjenesten dekker forvaltning av regionale utviklingsmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet og konsesjonskraftinntekter. Midlene brukes til regional- og næringsutvikling. KRD-midlene har nasjonale føringer og til dels distriktspolitiske begrensninger. Fra 2011 kan det bevilges tilskudd til kommunale/regionale næringsfond i hele fylket. Det er ingen geografiske begrensinger i bruk av konsesjonskraftinntekter. Den delen av kompensasjonsordningen som ikke brukes til mobildekning, avsettes til utviklingsprosjekter i Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Kommunene utarbeider en plan for bruk av midlene. Prognosen for fylkeskommunens andel av konsesjonskraftinntektene for 2011 er 68,16 mill. kroner, dvs. en økning fra 2010 på ca. 22 mill. kroner. I forslag til statsbudsjett for 2011 er det foreslått at Aust-Agder fylkeskommune tildeles 32,0 mill. kroner til regional- og næringsutvikling. Dette er en økning på 1,9 mill. kroner fra 2010.
ANSVAR 510 INTERNSERVICE Internservice Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
26 045
25 619
18 799
1,7%
Inntekter
13 257
12 515
17 541
5,9%
Netto utg.
12 788
13 104
1 258
-2,4%
180
180
183
-
0
0
12
-
180
180
172
-
Utgifter
0
0
10 403
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
0
0
10 403
-
Sum utgifter
26 225
25 799
29 385
1,7%
Sum inntekter
13 257
12 515
17 553
5,9%
Netto driftsutgifter
12 968
13 284
11 832
-2,4%
Internservice
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
Stillingstabell
2011
2010
2009
10/11
1,0
1,0
1,0
-
Andre stillinger
24,2
24,2
23,2
-
Sum stillinger
25,2
25,2
24,2
-
(beløp i hele 1000 kroner) 101 Interne servicefunksjonerUtgifter
191 Eldrerådet
Utgifter Inntekter Netto utg.
196 Utgifter til fordeling
Ledere
Tjeneste 101 Interne servicefunksjoner Internservice har ansvaret for den interne driften av fylkeshuset og omfatter kantinedrift, renhold, vaktmestertjenester, trykkeri, sentralbord, samt de fleste merkantile funksjoner
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
23
for fylkeskommunens sentraladministrasjon. Tjenesten yter service både for fylkeskommunale virksomheter og tjenester, samt leietakerne i fylkeshuset. Strømutgiftene for fylkeshuset har til nå vært fordelt mellom fylkeskommunen og de enkelte leietakere etter hvilken andel av arealet ved fylkehuset en disponerer. IKT Agder IKS har etablert et serverrom som bruker i underkant av en mill. KWH. Dette utgjør en betydelig andel av det totale strømforbruk. Det legges i 2011 opp til at IKT Agder IKS skal betale de reelle strømutgifter for serverrommet. Dette gir en mindreutgift for fylkeskommunen på 350 000 kroner. Det er 30 år siden fylkeshuset ble tatt i bruk. Vedlikeholdsbehovet er økende. Det er budsjettert 2,1 mill. kroner årlig til vedlikehold, av dette utgjør løpende vedlikehold ca. 1,2 mill. kroner årlig. En tar i 2011 sikte på en kartlegging av det totale vedlikeholdsbehovet for å komme fram til en prioritert plan for gjennomføring av nødvendig vedlikehold, samt kostnadene for dette.
Tjeneste 191 Eldrerådet Eldrerådet består av ni medlemmer hvorav fem er politisk valgt og fire valgt etter forslag fra organisasjonene. I følge loven skal flertallet av rådets medlemmer være pensjonister. Sekretærfunksjonen dekkes av internservice.
ANSVAR 512 BYGGE- OG EIENDOMSTJENESTEN Bygge- og eiendomstjenesten Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner)
100 Administrasjon
Utgifter
194 Felles utgifter og inntekter 200 Ordinær undervisning
923 Disposisjonsfond
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
4 074
3 814
3 786
6,8%
100
40
55
150,0%
Netto utg.
3 974
3 774
3 730
5,3%
Utgifter
5 800
4 250
7 147
36,5%
Inntekter
1 160
850
3 018
36,5%
Netto utg.
4 640
3 400
4 129
36,5%
558
385
313
44,9%
Inntekter
1 401
1 331
1 273
5,3%
Netto utg.
-843
-946
-961
-10,9%
Inntekter 192 Vedlikehold
Budsjett
Utgifter
Utgifter
0
0
2 828
-
Inntekter
0
21 220
16 187
-
Netto utg.
0
-21 220
-13 359
-
Utgifter
0
0
0
-
Inntekter
0
0
360
-
Netto utg.
0
0
-360
-
10 432
8 449
14 074
23,5%
Sum inntekter
2 661
23 441
20 893
-88,6%
Netto driftsutgifter
7 771
-14 992
-6 820
-151,8%
Sum utgifter
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
24
Bygge-og eiendomstjenesten
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
Stillingstabell Ledere
1,0
1,0
1,0
-
Andre stillinger
4,0
4,0
4,0
-
Sum stillinger
5,0
5,0
5,0
-
Tjeneste 100 Administrasjon Bygge- og eiendomstjenestens har en servicefunksjon i forhold til fylkesrådmannens kontor, virksomhetene og tjenestene. Hovedoppgaver er: • • • •
planlegging og oppfølging av byggeprosjekter, planlegging og oppfølging av vedlikehold, ENØK- og inneklimatiltak, tiltak for å effektivisere vaktmester- og renholdsfunksjoner, allminnelig ansvarsforsikring og forsikring av bygningsmassen og materiell, herunder skadeerstatning fra forsikringsfondet, • bistå Fylkeshuset AS med faglig relaterte spørsmål. Arbeidet med Sam Eyde videregående skole og det kulturhistoriske senteret på Langsæ vil også i 2011 legge beslag på betydelige ressurser.
Tjeneste 192 Vedlikehold Fylkesrådmannen foreslår at det i 2011 bevilges 4,3 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold i driftsbudsjettet. Bevilgningen til ekstraordinært vedlikehold administreres av byggeog eiendomstjenesten, og midlene forutsettes å være overførbare. Tabellen som følger viser fordeling på virksomheter som kan gjennomføres innenfor rammen av årets budsjett. Arendal videregående skole Blakstad videregående skole Dahlske videregående skole Møglestu videregående skole Risør videregående skole Setesdal vidaregåande skule Strømsbu videregående skole Tvedestrand og Åmli videregående skole Termografering av alle skolebygg Marginer og reserver Sum
100 800 100 950 500 700 100 900 100 50 4 300
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Tiltakene omfatter enøk-tiltak, ventilasjon, brannsikring, utvendige arbeider på fasader og tak, pålegg/krav fra kontrollmyndigheter m.m. Hvert enkelt prosjekt vil bli nærmere vurdert og tilpasset totalrammen. Videre er det avsatt 1,5 mill. kroner til miljøkartlegging av fylkeskommunens bygningsmasse. Beløpet er finansiert av konsesjonskraftinntekter (RUP Aust-Agder).
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
25
Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter På denne tjenesten er avsatt midler til vedlikehold og driftsutgifter knyttet til diverse bygg som ingen av virksomhetene bruker. Dette gjelder bl.a. Haugerød, Sangerhallen, Frivoll videregående skole m.fl. Noen av disse er utleid. Premieutgiftene til skadeforsikring av bygninger øker med 0,9 % fra 2011. For øvrige skadeforsikringer forventes premien å bli tilnærmet lik ugiftene i 2010.
ANSVAR 513 FYLKESKASSA Fylkeskassa Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 101 Interne servicefunksjoner Utgifter
Fylkeskassa Stillingstabell
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
9 583
8 188
7 962
17,0%
Inntekter
1 714
1 684
1 399
1,8%
Netto utg.
7 869
6 504
6 563
21,0%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
Ledere
1,0
1,0
1,0
-
Andre stillinger
8,8
8,8
8,0
0,0
9,8
9,8
9,0
0,0
Sum stillinger i bruk
Fylkeskassa har følgende hovedarbeidsoppgaver: • • • • •
ansvar for føringen av fylkeskommunens regnskap, inkl. lønn faglig ansvar for personal- og lønnssystemet og økonomisystemet veiledning og kontroll med regnskapet og kontoplanen disponering/plassering av likvide midler opptak av og oppfølging av lån
I tillegg til fylkeskommunens regnskap fører fylkeskassa bl.a. regnskapene for Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Fylkeshuset A/S, Agder folkemusikk- og folkedansarkiv, Agder Arbeidsmiljø IKS, IKT Agder IKS, Aust-Agder Vegfinans AS, Setesdal Vegfinans AS, Agderrådet, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS og Opplæringskontoret for midt- og østregionen. Økningen i utgifter skyldes økte utgifter til Agresso, samt økte lønnskostnader.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
26
ANSVAR 514 PP-TJENESTEN PP-tjenesten Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 211 PP-tjeneste
Utgifter
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
6 083
6 113
6 579
-0,5%
38
45
749
-15,6%
6 045
6 068
5 830
-0,4%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
Ledere
1,0
1,0
1,0
-
Andre stillinger
8,0
8,0
8,0
-
Sum stillinger
9,0
9,0
9,0
-
Inntekter Netto utg.
PP-tjenesten
Tjenesten har de senere årene fått økte oppgaver innen fagopplæring, bl.a. når det gjelder lærekontrakter og ulike avviksordninger. Det gis også PP-tjeneste til SMI-skolen. Videre representerer arbeidet med opplæringstilbud for ungdom fra andre fylker som bor i private barnevernsinstitusjoner en ekstra belastning.
ANSVAR 520 FYLKESREVISJONEN Fylkesrådmannens forslag til budsjett er i hovedsak i samsvar med fylkestingets vedtak i sak 38/2010 i oktober, jf. § 3 nr. 4 i kontrollutvalgets tilleggsreglement og kontrollutvalgets vedtak i sak 15/2009. Det er gjort endringer på grunn av endrede forutsetninger i forhold til KLP-sats og kjente lønnsoppgjør. Fylkesrevisjonen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 020 Kontrollutvalg
Utgifter Inntekter Netto utg.
021 Revisjon
Utgifter Inntekter Netto utg.
Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Fordelingsplan 2011
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
289
287
241
0,7%
8
8
16
-
281
279
225
0,7%
3 587
3 402
3 450
5,4%
501
457
571
9,6%
3 086
2 945
2 879
4,8%
3 876
3 689
3 691
5,1%
509
465
587
9,5%
3 367
3 224
3 104
4,4%
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
27
Fylkesrevisjonen Stillingstabell
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
Ledere
1,0
1,0
1,0
-
Andre stillinger
4,0
4,0
4,0
-
Sum stillinger
5,0
5,0
5,0
-
Tjeneste 020 Kontrollutvalg Kontrollutvalgets virksomhet er regulert av kommunelovens § 77, samt i forskrifter gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2004. I tillegg har fylkestinget vedtatt eget reglement for kontrollutvalget. Det er budsjettert med seks ordinære møter. Det er innarbeidet 85 000 kroner til kjøp av sekretariatstjenester i h.t. egen avtale t.o.m. 2011 med Arendal Revisjonsdistrikt IKS.
Tjeneste 021 Revisjon Fylkesrevisjonen har i dag følgende revisjonsoppgaver: • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Fylkesregnskapet med tilhørende virksomheter og tjenester Statens Vegvesens regnskaper vedrørende fylkesveganlegg og fylkesvegvedlikehold. (Dette utføres av Riksrevisjonen i h.t. egen avtale. Avtalen er justert for 2010 som følge av forvaltningsreformen. Avklaring om hvordan revisjonsoppdraget skal løses for framtida ventes med det første.) Aust-Agder Arkivet, stiftelsen Agder folkemusikkarkiv Venneforeningen for Aust-Agder Kulturhistoriske Senter Stiftelsen Aust-Agder Museet Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Agder Arbeidsmiljø IKS Stiftelsen Næs Jernverksmuseum Arendal Revisjonsdistrikt IKS Agderrådet Setesdal Revisjonsdsitrikt IKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder Ungt Entreprenørskap Agder Enkelte mindre legater og regnskaper Interreg-prosjektet StratMos (2009-2011)
I tillegg kommer sekretariatsoppgaver for ni kommunale kontrollutvalg. Avtaler er inngått med åtte kommuner ut 2011 og for en kommune ut 2010. Det er innarbeidet 464 000 kroner i inntekter knyttet til salg av sekretariatstjenester for kommunale kontrollutvalg. Dette beløpet er anslag og bygger på erfaringstall siden 2005. Skulle det skje endringer i forhold til denne ordningen vil en komme tilbake til dette i forbindelse med tertialrapportene. Innenfor kommunal og fylkeskommunal revisjon er det sterk fokusering på videreutvikling av god kommunal revisjonsskikk. Dette har bl.a. ført til at Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har vedtatt at «Standarder for revisjon og beslektede tjenester med offentlige
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
28
tillegg» skal være obligatorisk for kommunal revisjon av regnskaper med balansedato 1.1.2000 eller senere. Siktemålet med dette arbeidet er at kommunal revisjons kvalitet og effektivitet skal bygge på de samme prinsipper som gjelder for privat revisjon, samt oppdragsgivernes krav og forventninger. Videre har NKRF etablert en obligatorisk etter- og videreutdanningsordning for sine medlemmer. Dette vil etter fylkesrevisors vurdering være med å sikre kvaliteten på revisjonens arbeid. Ordningen er i hovedsak sammenlignbar med tilsvarende ordning i privat sektor. Fylkesrevisor legger stor vekt på at fylkesrevisjonen skal delta aktivt i denne utviklingen. Fylkestinget vedtok i sak 45/2003 å inngå en samarbeidsavtale mellom fylkesrevisjonene i Aust-Agder og Vest-Agder. De to revisjonsenhetene har et velfungerende faglig samarbeid. I tillegg har fylkesrevisjonen gjennom mange år et godt samarbeid med øvrige revisjonsenheter som reviderer fylkeskommuner i region sør.
Fordelingsplan 2011
Fylkesrådmannen og støttefunksjoner
29
3.
VIRKSOMHETER
ANSVAR 211 SMI-SKOLEN SMI-skolen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 292 Grunnskoleundervisning Utgifter
SMI-skolen Stillingstabell Ledere Pedagogiske stillinger Andre stillinger Sum stillinger
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
14 382
12 990
13 505
10,7%
Inntekter
2 290
1 240
3 391
84,7%
Netto utg.
12 092
11 750
10 114
2,9%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
2,3
2,3
2,3
-
15,0
15,0
14,8
-
2,6
2,6
2,1
-
19,9
19,9
19,2
-
SMI-skolen har ansvaret for å gi grunnskoleundervisning til beboere i sosiale og medisinske institusjoner. Aktiviteten er i første rekke knyttet til barne- og ungdomsinstitusjonene. I samarbeid med den enkelte institusjon skal SMI-skolen tilrettelegge et tilpasset, trygt og strukturert læringsmiljø, som gir elevene mestringsopplevelser og motivasjon til å kunne utnytte sine evner og ressurser ut i fra individuelle forutsetninger. Tilbudet gis enten som kjøp av tjenester i normalskolen, fulltidstilbud ved en av institusjonsskolene, kombinasjon av disse eller som hjemmeundervisning ved en av institusjonene. Aktiviteten er knyttet til Sørlandet sykehus HF Arendal og det regionale barnevernet.
VIDEREGÅENDE SKOLER Siden 1999 har driftsutgiftene ved skolene blitt beregnet ut i fra normtall. Normeringen innebærer at driftsutgiftene blir beregnet i forhold til antall elevplasser og areal ved hver enkelt skole. I tillegg er utstyrsmidler normert etter antall klasser. En har lagt de samme prinsippene til grunn i budsjettet for 2011. I fylkesrådmannens forslag til dimensjonering for skoleåret 2011/12 har en tatt utgangspunkt i elevtallet pr. 1.10.2010 ved planleggingen av kapasiteten på Vg2 og Vg3. Inneværende skoleår er det 222,5 klasser, fordelt med 89,5 på Vg1, 89 på Vg2 og 44 på Vg3. I tillegg kommer fire klasser innen teknisk fagskole og fire klasser innen helsefagskole. For neste skoleår er det planlagt med 226 klasser fordelt med 91,5 på Vg1, 87 på Vg2, 47,5 på Vg3. Videre er det planlagt fire klasser teknisk fagskole og to klasser helsefagskole. Tabellen som følger viser fordelingen fra høsten 2011. Den viser videre de endringer som er lagt inn i forhold til inneværende skoleår for hver enkelt skole. Siste del av tabellen viser elevtall og oppfyllingsgrad.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
30
Klasser pr. skole Neste skoleår, 2011/12 A
B
D
M
R
S
S
T
r
l
a
ø
i
e
t
v
e
a
h
g
s
t
r
/
n
k
l
l
ø
e
ø
Å
Sum
r
s
m
m
klasser
1
20,5
d Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk
s
s
e
14,5
2
1
1
2
Elektrofag
3
Helse- og sosialfag
5
2 1
1,5
1 6
3
8,5
14
5
9
12
Idrettsfag M edier og kommunikasjon
6
M usikk, dans og drama
4
32
3,5
3,5
8
18
3
3
Naturbruk
5
Restaurant- og matfag
2
Service og samferdsel
4
Studiespesialisering
28
Teknikk og industriellprod.
4 4,5
Teknisk fagskole/helsefag Sum klasser
6
7
9
1
19
4
2
2
2
12
8
3,5
10
2
3
1
10
5
6
24
40
69,5 23,5
6 32
5
6 27
14,5 19,5 53,5 21,5
232
Inneværende skoleår, 2010/11 Igangsatte klasser
31
24
42
24,5
15,5
18
52,5
22
229,5
Faktisk elevtall
866
316
722
470
250
352
790
434
4 200
Fakt. kap.utn.
97
94
97
93
87
90
94
89
94
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
31
ANSVAR 252 BLAKSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Blakstad videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
54 709
51 834
58 323
5,5%
Inntekter
3 660
3 205
8 351
14,2%
Netto utg.
51 049
48 629
49 972
5,0%
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
203 Botilbud
210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter
Utgifter
4 225
3 952
4 111
6,9%
Inntekter
2 863
3 075
3 102
-6,9%
Netto utg.
1 362
877
1 009
55,3%
Utgifter
3 680
3 312
6 366
11,1%
Inntekter
25
53
473
-52,8%
3 655
3 259
5 893
12,2%
434
430
371
0,9%
0
3
1
-
434
427
370
1,6%
0
0
104
-
Inntekter
0
0
2
-
Netto utg.
0
0
102
-
Utgifter
0
0
229
-
Inntekter
0
0
67
-
Netto utg.
0
0
162
-
Netto utg. 212 Oppfølgingstjeneste
Utgifter Inntekter Netto utg.
221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter
231 Voksenopplæring
235 Kursvirksomhet
Utgifter
2 700
2 734
4 280
-1,2%
Inntekter
2 700
2 859
5 051
-5,6%
0
-125
-771
-
Utgifter
3 687
3 567
4 026
3,4%
Inntekter
3 687
3 567
3 996
3,4%
0
0
30
-
Sum utgifter
69 435
65 829
77 811
5,5%
Sum inntekter
12 935
12 762
21 044
1,4%
Netto driftsutgifter
56 500
53 067
56 767
6,5%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
Netto utg. 290 Fengselsundervisning
Netto utg.
Blakstad videregående skole Stillingstabell
4,0
4,0
3,9
0,0
Pedagogiske stillinger
Ledere
70,8
71,2
69,4
-0,4
Andre stillinger
24,2
25,2
25,8
-1,0
Sum stillinger
99,0
100,4
99,1
-1,4
Det foreslås inndratt 1,0 stilling som renholder. Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
32
Klasser
Aktivitetstabell Blakstad videregående skole Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Vg2 Vg2 Vg2 Vg2 Vg3 Design og håndverk Vg2 Service og samferdsel Vg2 Vg3 Teknikk og industriellprod. Vg1 Vg2 Vg3 Vg3 Sum klasser Elevplasser Faktisk elevtall Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett * "landslinjer"
Neste Innevær. Forrige skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 5 4 4 *Anleggsteknikk 4 4 4 Byggteknikk 3 4 4 Klima-, energi- og miljøtek 1 1 1 Treteknikk 1 0,5 Kvalifiseringskurs 0,5 0,5 Båtbyggerfag 1 1 1 Transport og logistikk 2 2 3 *Yrkessjåfør 2 2 2 2 2,5 3 Arbeidsmaskiner 1 1 1 *Anleggsmaskinmekaniker 1 1 1 Kvalifiseringskurs 0,5 0,5 24 24 24 337 339 316 310 94 % 91 % 24 23 24
ANSVAR 258 MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE Møglestu videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
43 303
42 462
47 474
2,0%
Inntekter
1 306
1 280
4 359
2,0%
Netto utg.
41 997
41 182
43 114
2,0%
Utgifter
10 461
6 498
7 669
61,0%
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter
Inntekter Netto utg.
221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter
75
45
597
66,7%
10 386
6 453
7 072
60,9%
0
0
0
-
0
0
-
0
0
0
-
111
0
40
-
Inntekter Netto utg. 231 Voksenopplæring
Utgifter Inntekter
1
0
0
-
110
0
40
-
Utgifter
0
0
195
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
0
0
195
-
53 875
48 960
55 378
10,0%
1 382
1 325
4 956
4,3%
52 493
47 635
50 422
10,2%
Netto utg. 235 Kursvirksomhet
Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
33
Møglestu videregående skole
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
4,1
4,1
4,0
-0,0
Pedagogiske stillinger
60,0
54,7
52,7
5,3
Andre stillinger
17,0
17,0
17,0
-
Sum stillinger
81,1
75,9
73,6
5,2
Stillingstabell Ledere
Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger. Aktivitetstabell
Klasser Neste
Møglestu videregående skole Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk
Innevær. Forrige
skoleår
skoleår
skoleår
11/12
10/11
09/10
1 1 1
1 2 -
Vg1 Vg1 Vg2
Interiør og utstillingsdesign
1 1 1
Vg1 Vg2 Vg2
Barne- og ungdomsarbeider Helseservicefag
2 2 1
2 2 1
2 2 1
1 2 2 2
2 2 1
0,5 2 1 1
1 0,5 0,5 1 1
1 1 1 1
1 2 1 1
Studiespesialisering
Vg1 Vg1 Formgiving Vg2 Vg2 Formgiving Vg3 Vg3 Formgiving Påbygging til generell studiekompetanse
1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2
1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5
1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5
Sum klasser
27
24,5
25
Elevplasser
508
500
Faktisk elevtall
470
454
Faktisk kapasitetsutnytting
93 %
91 %
26,5
24,5
Helse- og sosialfag
Medier og kommunikasjon
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Vg3 Vg1 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg2 Vg1 Vg2
Sum klasser vedtatt budsjett
Fordelingsplan 2011
Helsesekretær Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Matfag kokk og servitørfag Salg, service og sikkerhet
27
Virksomheter
34
ANSVAR 259 RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE Risør videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
30 605
31 434
34 898
-2,6%
Inntekter
1 295
1 313
2 428
-1,4%
Netto utg.
29 310
30 121
32 470
-2,7%
903
893
1 488
1,1%
7
8
27
-12,5%
896
885
1 462
1,2%
0
0
Inntekter
0
0
Netto utg.
0
0
0
-
Utgifter
0
0
139
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
0
0
139
-
Utgifter
1 480
1 436
3 691
3,1%
Inntekter
1 480
1 436
4 884
3,1%
0
0
-1 193
-
32 988
33 763
40 216
-2,3%
2 782
2 757
7 339
0,9%
30 206
31 006
32 878
-2,6%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
2,7
2,9
2,8
-0,1
Pedagogiske stillinger
31,2
33,6
32,4
-2,4
Andre stillinger
15,1
15,1
15,1
-
Sum stillinger
49,1
51,5
50,3
-2,5
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter
Utgifter Inntekter Netto utg.
221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter
231 Voksenopplæring
235 Kursvirksomhet
Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Risør videregående skole Stillingstabell Ledere
-
Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
35
Aktivitetstabell
Klasser Neste
Risør videregående skole Design og håndverk Elektrofag
Vg1 Vg1
Medier og kommunikasjon
Vg1
Service og samferdsel
skoleår
skoleår
11/12 1 1
10/11 1 1
09/10 1 1
1
1
2
Vg2
Medier og kommunikasjon
1
2
1
Vg3
Medier og kommunikasjon
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Vg1
1
1
1
Vg2
1
1
1,5
Vg3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
0,5
0,5
0,5
14,5
Vg1 Salg, service og sikkerhet
Studiespesialisering
Innevær. Forrige
skoleår
Teknikk og industriell prod. Vg1 Vg2
Industriteknologi
Påbygging til generell studiekompetanse Sum klasser
15,5
16
Elevplasser
289
321
Faktisk elevtall
250
274
87 %
85 %
15,5
17
Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett
Fordelingsplan 2011
14,5
Virksomheter
36
ANSVAR 266 DAHLSKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dahlske videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
79 710
73 749
79 244
8,1%
Inntekter
6 023
7 282
12 781
-17,3%
Netto utg.
73 687
66 467
66 463
10,9%
2 081
2 527
3 453
-17,6%
26
633
417
-95,9%
2 055
1 894
3 035
8,5%
681
653
731
4,3%
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter
Utgifter Inntekter Netto utg.
212 Oppfølgingstjeneste
Utgifter Inntekter
231 Voksenopplæring
0
0
116
-
Netto utg.
681
653
615
4,3%
Utgifter
614
595
1 358
3,2%
5
4
58
25,0%
609
591
1 300
3,0%
Utgifter
3 186
3 119
3 023
2,1%
Inntekter
Inntekter Netto utg. 235 Kursvirksomhet
3 186
3 119
3 656
2,1%
Netto utg.
0
0
-632
-
Utgifter
0
0
2
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
0
0
2
-
86 272
80 643
87 811
7,0%
9 240
11 038
17 028
-16,3%
77 032
69 605
70 784
10,7%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
6,8
6,6
6,1
0,2
Pedagogiske stillinger
93,0
88,5
82,3
4,6
Andre stillinger
22,5
22,5
22,3
0,0
122,3
117,5
110,7
4,8
294 Privatister
Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Dahlske videregående skole Stillingstabell Ledere
Sum stillinger
Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
37
Aktivitetstabell
Klasser Neste
Dahlske videregående skole Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag
Vg1 Vg1 Vg2 Vg1 Vg2
Musikk, dans, drama
Service og samferdsel
Elenergi Helsearbeiderfag
Vg1
Innevær. Forrige
skoleår
skoleår
skoleår
11/12 2 2 1
10/11 2 2 1
09/10 2,5 2 1
3
4
4
2
3
2
1
1
1
Vg2
Musikk/drama
1
1
1
Vg3
Musikk/drama
1
1
1
2
2
1
1 4 4 4 4 1
1 4 4 4 3 1
Vg1
Vg2 Vg1 Vg2 Vg3 Teknikk og industriellprod. Vg1 Vg2
Salg, service og sikkerhet
Industriteknologi
2 4 4 4 4 1
Teknisk fagskole
1.år
El.kraft/bygg
1
1
1
1.år
Klima/energi/miljø
1
1
1
2.år
El.kraft/bygg
1
1
1
2.år
Klima/energi/miljø
1
1
1
1. år Psykisk helsearbeid
1
-
1
1. år Eldreomsorg (demens)
-
1
1
2. år Psykisk helsearbeid
1
1
-
40
1 42
38,5
Elevplasser
746
874
Faktisk elevtall
722
817
97 %
93 %
40
36
Studiespesialisering
Helsefagskole
2. år Eldreomsorg (demens) Sum klasser
Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett
40
Ved behandling av økonomiplan og budsjett vedtok fylkestinget å opprette ti plasser dans ved Dahlske videregående skole. Det er innarbeidet 65 000 kroner i 2011. En utvidelse av tilbud om dans ved Dahlske videregående skole til 15 plasser vil bli vurdert dersom økonomi og antall søkere tilsier det.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
38
ANSVAR 267 STRØMSBU VIDEREGÅENDE SKOLE Strømsbu videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
82 512
80 829
94 197
2,1%
Inntekter
4 672
4 477
9 367
4,4%
Netto utg.
77 840
76 352
84 831
1,9%
Utgifter
16 492
12 981
16 965
27,0%
126
98
1 499
28,6%
16 366
12 883
15 465
27,0%
649
626
610
3,7%
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter
Inntekter Netto utg.
212 Oppfølgingstjeneste
Utgifter Inntekter
0
0
3
-
649
626
607
3,7%
0
0
735
-
Inntekter
0
0
59
-
Netto utg.
0
0
676
-
1 054
1 307
2 486
-19,4%
Netto utg. 221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter
231 Voksenopplæring
Utgifter Inntekter
8
10
126
-20,0%
1 046
1 297
2 360
-19,4%
Utgifter
0
0
238
-
Inntekter
0
0
70
-
Netto utg.
0
0
168
-
458
449
1 262
2,0%
3
0
1
-
455
449
1 261
1,3%
101 165
96 192
116 493
5,2%
4 809
4 585
11 126
4,9%
96 356
91 607
105 367
5,2%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
6,3
6,4
6,6
116,3
113,0
119,4
3,3
28,6
29,6
29,6
-1,0
151,2
148,9
155,6
2,3
Netto utg. 235 Kursvirksomhet
294 Privatister
Utgifter Inntekter Netto utg.
Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Strømsbu videregående skole Stillingstabell Ledere Pedagogiske stillinger Andre stillinger Sum stillinger
-0,0
Det foreslås å redusere med 1,0 stilling som vaktmester. Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
39
Aktivitetstabell
Klasser
Neste Innevær. Forrige Strømsbu videregående skole skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 Design og håndverk Vg1 3 3 4 Vg2 Design og tekstil 1 1,5 1 Vg2 Frisør 1 1 1 Vg2 Interiør og utstillingsdesign 1 1 1 Vg3 Interiør 1 1 1 Vg3 Utstilingsdesign 0,5 Vg3 Kjole- og draktsyerfaget 1 1 1 Elektrofag Vg1 1 2 2 Vg1 Data/elektronikk, stud.kom 1 Vg2 Elenergi 2 2 2 Vg2 Data og elektronikk 1 1 1 Helse- og sosialfag Vg1 5 5 5 Vg1 Fremmedspråk 1 1 Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 2 2 2 Vg2 Helsearbeiderfag 2 2 2 Vg2 Hudpleie 1 1 1 Vg3 Hudpleier 1 1 1 Medier og kommunikasjon Vg1 3 3 3 Vg2 Medier og kommunikasjon 3 3 3 Vg3 Medier og kommunikasjon 2 2 2 Restaurant- og matfag Vg1 4 3 4 Vg2 Matfag 2 2 1 Vg2 Kokk og servitørfag 1 1 3 Service og samferdsel Vg2 IKT-servicefag 1 1 2 Teknikk og industriellprod. Vg1 4 4 4 Vg2 Industriteknologi 2 2 1 Vg2 Kjøretøy 3 3 3 Vg2 Bilskade, lakk og karosseri 1 1 1 Påbygging til generell studiekompetanse 2 2 2 Sum klasser 53,5 52,5 54 Elevplasser 839 835 Faktisk elevtall 790 785 Faktisk kapasitetsutnytting 94 % 94 % Sum klasser vedtatt budsjett 53,5 51 55
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
40
ANSVAR 268 ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Arendal videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
65 638
63 379
71 660
3,6%
Inntekter
1 222
1 184
5 475
3,2%
Netto utg.
64 416
62 195
66 185
3,6%
2 077
1 827
1 608
13,7%
15
14
69
7,1%
2 062
1 813
1 538
13,7%
0
0
257
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
0
0
257
-
1 258
1 174
2 779
7,2%
9
9
111
-
1 249
1 165
2 667
7,2%
100
100
1 216
-
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter
Utgifter Inntekter Netto utg.
221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter
231 Voksenopplæring
Utgifter Inntekter Netto utg.
294 Privatister
Utgifter Inntekter
0
0
7
-
100
100
1 209
-
69 073
66 480
77 520
3,9%
1 246
1 207
5 663
3,2%
67 827
65 273
71 858
3,9%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
5,3
5,3
5,2
-0,0
Pedagogiske stillinger
73,4
72,7
69,7
0,8
Andre stillinger
20,9
20,9
20,6
-
Sum stillinger
99,6
98,8
95,5
0,7
Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Arendal videregående skole Stillingstabell Ledere
Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
41
Aktivitetstabell Arendal videregående skole Service og samferdsel
Vg1 Vg2 Salg, service og sikkerhet Studiespesialisering Vg1 Vg1 Fremmedspråk Vg1 Formgivning Vg2 Vg2 Formgivning Vg2 IB Vg3 Vg3 Formgivning Vg3 IB Påbygging til generell studiekompetanse Sum klasser Elevplasser Faktisk elevtall Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett
Fordelingsplan 2011
Klasser Neste Innevær. Forrige skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 2 2 3 2 1 1 7,5 8 8,5 1 0,5 0,5 7 7,5 8 0,5 1 1 1 7,5 8 7 0,5 1 1 1 2 2 2 32 31 32 891 890 866 843 97 % 95 % 32
32
30
Virksomheter
42
ANSVAR 270 SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE Setesdal videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
38 403
34 455
38 577
11,5%
Inntekter
2 862
2 682
4 545
6,7%
Netto utg.
35 541
31 773
34 032
11,9%
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
203 Botilbud
210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter
1 259
1 816
1 633
-30,7%
Inntekter
Utgifter
721
803
850
-10,2%
Netto utg.
538
1 013
784
-46,9%
1 134
978
2 192
16,0%
Utgifter Inntekter
9
7
111
28,6%
1 125
971
2 081
15,9%
292
268
242
9,0%
0
-5
1
-
292
273
241
7,0%
0
0
36
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
0
0
36
-
30
0
100
-
Inntekter
0
0
101
-
Netto utg.
30
0
-2
-
Utgifter
0
0
204
-
Inntekter
0
0
256
-
Netto utg.
0
0
-52
-
Utgifter
1 309
0
544
-
Inntekter
1 309
0
544
-
0
0
0
-
Utgifter
756
705
455
7,2%
Inntekter
756
705
796
7,2%
0
0
-340
-
43 183
38 222
43 982
13,0%
Netto utg. 212 Oppfølgingstjeneste
Utgifter Inntekter Netto utg.
221 Teoriopplæring lærlinger Utgifter
231 Voksenopplæring
235 Kursvirksomhet
290 Fengselsundervisning
Utgifter
Netto utg. 293 Annen opplæring
Netto utg. Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Setesdal vidaregåande skule Stillingstabell Ledere
5 657
4 192
7 203
34,9%
37 526
34 030
36 778
10,3%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
3,8
3,7
3,4
0,1
Pedagogiske stillinger
44,0
40,2
39,2
3,7
Andre stillinger
13,3
15,1
15,1
-1,8
Sum stillinger
61,1
59,0
57,6
2,1
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
43
Det foreslås inndratt 0,75 stilling som vaktmester, 0,65 stilling som renholder og 1,0 stilling som servicemedarebider. Endringene følger av avtale med Valle kommune om drift av Setesdal vidaregåande skule avd. Valle. Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger. Aktivitetstabell
Klasser
Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg2 Vg1 Vg2 Vg1
Neste Innevær. Forrige skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 1 1 1 Byggteknikk 1 1 1 Design og gullsmedhåndv. 1 1 1 Gullsmed 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 Helsearbeiderfag 0,5 0,5 0,5 Barne- og ungdomsarbeider 1 1 1 1 1 Reiseliv 1 1 1 2 1,5 2
Vg1
med ski
Setesdal vidaregåande skule Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Helse- og sosialfag
Service og samferdsel Studiespesialisering
Vg2 Vg2
med ski
Vg3 Vg3
1
1
2
1,5
1,5
1
1
1
2
1,5
1
1
1
1
Teknikk og industriellprod. Vg1
1
1
1
Påbygging til generell studiekompetanse
1
1
1
19,5
18 391 352 90 % 18,5
17 387 332 86 % 16,5
Sum klasser Elevplasser Faktisk elevtall Faktisk kapasitetsutnytting Sum klasser vedtatt budsjett
Fordelingsplan 2011
med ski
1
19,5
Virksomheter
44
ANSVAR 271 TVEDESTRAND OG ÅMLI VIDEREGÅENDE SKOLE Fylkestinget vedtok i sak 23/2010 ”Åmli vidaregåande skole – administrativ sammenslåing” at Åmli vidaregåande skole og Tvedestrand videregående skole administrativt skal slås sammen fra 1. januar 2011. I fylkestingssak 52/2010 ”Navn på sammenslått videregående skole Åmli og Tvedestrand” ble skolen gitt navnet Tvedestrand og Åmli videregående skole. I tabellene som følger har en innarbeidet tallene til tidligere ansvar 265 Åmli vidaregåande skole og ansvar 269 Tvedestrand videregående skole i kolonnene for 2009 og 2010 for at tallene skal bli sammenlignbare. Tvedestrand og Åmli videregående skole Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
49 353
49 035
57 134
0,6%
Inntekter
3 751
3 725
7 795
0,7%
Netto utg.
45 602
45 310
49 339
0,6%
(beløp i hele 1000 kroner) 200 Ordinær undervisning
203 Botilbud
Utgifter
Utgifter
2 350
2 300
3 448
2,2%
Inntekter
1 586
1 585
2 280
0,1%
764
715
1 167
6,9%
8 861
6 979
9 626
27,0%
60
54
1 258
11,1%
8 801
6 925
8 368
27,1%
565
403
386
40,2%
5
0
0
-
560
403
386
39,0%
Utgifter
0
0
0
-
Inntekter
0
0
0
-
Netto utg.
0
0
0
-
61 129
58 717
70 593
4,1%
5 402
5 364
11 333
0,7%
55 727
53 353
59 260
4,4%
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
4,8
4,8
4,5
-0,0
Pedagogiske stillinger
48,3
50,9
50,9
-2,6
Andre stillinger
24,3
24,3
23,9
-0,0
Sum stillinger
77,4
80,0
79,2
-2,6
Netto utg. 210 Tilrettelegging og oppfølging
Utgifter Inntekter Netto utg.
212 Oppfølgingstjeneste
Utgifter Inntekter Netto utg.
235 Kursvirksomhet
Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Tvedestrand og Åmli videregående skole Budsjett Stillingstabell Ledere
Budsjettet og stillingstabellen er basert på undervisningstilbud slik det framkommer i tabellen som følger.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
45
Aktivitetstabell
Klasser
Neste Innevær. Forrige Tvedestrand og Åmli videregående skole skoleår skoleår skoleår 11/12 10/11 09/10 Bygg- og anleggsteknikk Vg1 1 1 2 Helse- og sosialfag Vg1 3 3 3 Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 1 1 1 Vg2 Helsearbeiderfag 2 2,5 1,5 Idrettsfag Vg1 1 1 1,5 Vg2 Idrettsfag 1 1,5 1 Vg3 Idrettsfag 1,5 1 1 Naturbruk Vg1 2 2 2 1 1 1 Vg2 Landbruk og gartnernæring Vg2 Heste- og hovslagerfag 0,5 0,5 0,5 1 1 1 Vg3 Naturbruk (studieforberede Vg3 Landbruk 0,5 0,5 1 Studiespesialisering Vg1 2 2 2 Vg2 2 1,5 2 Vg3 1,5 2 2,5 Påbygging til generell studiekompetanse (20 t) 0,5 0,5 0,5 Sum klasser 21,5 22 23,5 Elevplasser 490 524 Faktisk elevtall 434 450 Faktisk kapasitetsutnytting 89 % 86 % Sum klasser vedtatt budsjett 21,5 23 24
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
46
ANSVAR 330 TANNHELSETJENESTEN Tannhelsetjenesten Fordeling på tjenester
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
Utgifter
61 144
58 446
64 582
4,6%
Inntekter
17 390
17 105
23 025
1,7%
Netto utg.
43 754
41 341
41 557
5,8%
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
1,0
1,0
1,0
-
Andre stillinger
70,9
70,5
70,5
0,4
Sum stillinger
71,9
71,5
71,5
0,4
(beløp i hele 1000 kroner) 340 Tannhelsetjenester
Tannhelsetjenesten Stillingstabell Ledere
Det er i 2011 avsatt 0,95 mill. kroner til utskifting av utstyr ved klinikkene. I økonomiplanen 2009-2012 vedtok fylkestinget at takstene skulle økes i takt med lønns- og prisforutsetningene i statsbudsjettet. Takstene er ut fra dette økt med 2,8 %. Beregnet effekt av dette er 107 000 kroner. Aktivitetsmålene i tannhelseplanen for 2010–2014 er lagt til grunn for budsjettet. All tannhelsevirksomhet er fra 1. januar 2011 pålagt å knytte seg til Norsk Helsenett. En slik tilknytning vil være nødvendig bl.a. for utbetaling av refusjoner fra trygden. Det anslås en investeringskostnad i 2011 på 150 000 kroneri tillegg til investeringskostnaden på 300 000 i 2010. I tillegg kommer økte driftsutgifter på 450 000 kroner. Utgiftsøkningen skyldes i hovedsak merkostnader for etablering og leie av linjer med høy kapasitet for overføring av data i det nye nettverket. Tannhelseplanen har aktivitetsmål både for andelen av ferdigbehandlede pasienter og pasienter under tilsyn. For de yngste, 0-2 åringene, settes det ikke aktivitetsmål. I denne gruppen kalles det ikke inn til kontroll og behandling, men de er under tilsyn og kan få tjenester ved behov. Når det gjelder eldre og uføre i institusjoner, settes det heller ikke mål for ferdigbehandlede. Hele gruppen skal være under tilsyn, og institusjonene skal ha besøk to ganger per år.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
47
Utvalgte mål fra tannhelseplanen: Gruppe Befolkningsgrunnlag 1.1.2010 a. 3-18 år 22 950 b. Psykisk funksjonshemmede c1. Eldre/ uføre i institusjon c2. Eldre/ uføre med hjemmesykepleie d. 19 – 20 år e. Rusavhengige
Budsjett 2011
Ferdigbehandlet Budsjett 2010
Regnskap 2009
65 %
65 %
84 %
366
95 %
95 %
90 %
922
Tilsyn 96 %
Tilsyn 96 %
Tilsyn 86 %
1 676
50 %
50 %
51 %
2 937
55 %
55 %
56 %
Tilsyn 70 %
Tilsyn 68 %
362
I tannhelseplanen er det et klart mål å bedre tannhelsen hos de gruppene som i dag har dårligst tannhelse.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
48
ANSVAR 410 VEGSJEFEN Vegsjefen Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 550 Fylkesveger
Utgifter Inntekter Netto utg.
551 Trafikksikkerhetsog miljøtiltak
Utgifter Inntekter Netto utg.
Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
128 600
124 518
46 552
3,3%
9 400
14 324
3 261
-34,4%
119 200
110 194
43 292
8,2%
1 100
1 100
3 049
-
0
0
2 246
-
1 100
1 100
802
-
129 700
125 618
49 601
3,2%
9 400
14 324
5 507
-34,4%
120 300
111 294
44 094
8,1%
Tjeneste 550 Fylkesveger Fra 1.1.2010 overtok fylkeskommunen ansvaret for 573 km veg fra staten. Premissene for overtakelsen av vegansvaret er gitt gjennom behandling i Stortinget av forvaltningsreformen, kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet. Fylkeskommunene har fra 2010 både det formelle vegansvaret og det økonomiske ansvaret for fylkesvegene. I driftsregnskapet føres drift, vedlikehold og mindre utbedringer av fylkesvegnettet. Drift er tiltak som utføres for å sikre at vegen fungerer som trafikkåre. Konkrete tiltak er brøyting, skilting, rengjøring m.m. Vedlikehold har til hensikt å bevare vegkapitalen. Aktuelle vedlikeholdstiltak er bruvedlikehold, grusing, asfaltering, skifting av stikkrenner m.m. Drift blir prioritert i forhold til vedlikehold så lenge det ikke gjelder vedlikeholdstiltak av direkte betydning for sikkerhet eller fremkommelighet. Det betyr at avvik mellom disponibel tildeling og behov, gir seg utslag i forhold til størrelsen på vedlikeholdsetterslepet. All drift og vedlikehold av fylkesvegene utføres i entreprise. Drift og vedlikehold med unntak av bl.a. asfalt, oppmerking og bruvedlikehold hvor det utarbeides egne fagkontrakter, utføres etter drifts- og vedlikeholdskontrakter som er felles for riks- og fylkesvegene. Aust-Agder er i denne forbindelse inndelt i fem kontraktsområder. For 2011 er det avsatt 128,6 mill. kroner til drift og vedlikehold av fylkesveger. Rammen er fordelt med 74,1 mill. kroner til driftskontrakter, 7,2 mill. kroner til strøm, 38 mill. kroner til asfalt/oppmerking og 9,3 mill. kroner til bruvedlikehold. Beløpet til asfalt/oppmerking er i 2011 redusert med 2,0 mill. kroner som et ledd i salderingen av økonomiplan 2011-2014. I 2010 ble to nye driftskontrakter igangsatt fra 1.9.2010. Det er kontrakt for Arendal øst og Arendal indre. Prisnivået for kontrakten Arendal øst ble 45 % høyere enn for den gamle kontrakten. Tilsvarende var det en prisøkning på kontrakten for Arendal indre på 102 %. Arbeidet med ny driftskontrakt for Arendal vest er satt i gang. Oppstart for denne kontrakten er 1.9.2011. Det er lagt til grunn at det må forventes en meget sterk vekst også for Arendal vest- kontrakten. Videre fornying av driftskontrakter er kontrakt for Setesdal 1.9.2012 og Elektrokontrakt 1.9. 2013.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
49
Fylkestinget vil i egen sak godkjenne kontraktsstrategi forut for konkurranseutsetting av kontrakten for Setesdal. Til grunn for standard på drift/vedlikehold legges standarder som er definert av SVV gjennom ulike vegnormaler. Vesentlige avvik fra dette vil fylkestinget få til behandling. Budsjetterte inntekter er merverdiavgiftskompensasjon. Endringen fra 2010 til 2011 skyldes at inntektene fra utgifter i investeringsbudsjettet i 2010 ble innarbeidet i driftsbudsjettet, mens de i 2011 er innarbeidet i investeringsbudsjettet.
Tjeneste 551 Trafikksikkerhets- og miljøtiltak Under denne tjenesten er det avsatt 0,13 mill. kroner i tilskudd til Trygg Trafikk til trafikksikkerhetstiltak. Midlene for øvrig vil bli brukt i tråd med vedtatt felles trafikksikkerhetsplan med VestAgder. Gjennom denne planen tas det sikte på å få til et enda tettere samarbeid med kommunene ved bl.a. å fokusere på ulike tiltak som bidrar til å oppfylle nullvisjonen. Fylkesrådmannen foreslår et tilsvarende nivå på midler til trafikksikkerhetstiltak som i 2010, dvs, 0,97 mill. kroner. Utbetalingene til kommunene fra denne tjenesten gjøres etter at det forligger revidert regnskap fra gjennomføringen av prosjektene. Dette betyr at det oppstår et visst etterslep i utbetalingene. Det gis nå en frist på ca. 1 ½ år fra tilsagn gis til tiltakene må være gjennomført. Utbetalingene skjer når det foreligger revidert regnskap. Gjennomføres ikke tiltakene innen fristen, og det ikke er noen konkret grunn for å utsette anlegget, inndras midlene for tildeling til andre prosjekter.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
50
ANSVAR 420 AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 410 Fylkesbibliotektjenester Utgifter Inntekter Netto utg.
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
9 785
9 168
10 647
6,7%
4 622
4 224
5 587
9,4%
5 163
4 944
5 060
4,4%
12 546
12 237
13 731
2,5%
Inntekter
8 358
8 081
9 625
3,4%
Netto utg.
4 188
4 156
4 107
0,8%
3 689
3 437
3 530
7,3%
432 Kunst- og kunstformidlingUtgifter
439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter Inntekter
416
404
995
3,0%
3 273
3 033
2 535
7,9%
Sum utgifter
26 020
24 842
27 909
4,7%
Sum inntekter
13 396
12 709
16 207
5,4%
Netto driftsutgifter
12 624
12 133
11 702
4,0%
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Budsjett
Budsjett
Budsjett
Endring
2011
2010
2009
10/11
1,0
1,0
1,0
-
Andre stillinger
11,8
11,8
10,8
-
Sum stillinger
12,8
12,8
11,8
-
Netto utg.
Stillingstabell Ledere
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling (AAbk)er et ressurssenter innen bibliotekutvikling og kulturformidling primært for Aust-Agder.
Tjeneste 410 Fylkesbibliotektjenester St.meld. nr. 23 (2008-2009), Bibliotekmeldingen, gir nye føringer for fylkesbibliotekoppgaver. Nasjonal styringsstruktur er endret i løpet av 2010, der styringsoppgavene for bibliotekfeltet er overført fra ABM-utvikling til Nasjonalbiblioteket fra 1. juli 2010. Bibliotekmeldingen spisser fylkeskommunenes rolle som utviklingsaktør på bibliotekfeltet. I en varslet lovendringen er det ventet en endring i fylkesbibliotekenes oppgaver. Dette vil påvirke samarbeidsforholdet til Arendal bibliotek. Midler som etter hvert frigjøres ved endret avtale med Arendal bibliotek skal fases inn i utviklingsarbeid overfor alle folkebibliotek i fylket, i tråd med statlige føringer. Overført beløp til innkjøp i felles mediesamling ble halvert fra 2009 til 2010, og en videre nedtrapping vil bli gjennomført i 2011. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling er blant annet fylkesbibliotek. En prioritert oppgave i 2011 vil være å gjennomføre en planprosess for utarbeiding av bibliotekplan for Aust-Agder.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
51
Transportordning mellom alle folkebibliotekene, universitetets bibliotekavdelinger samt de to fylkesbibliotekene i Agder ble etablert fra 1. januar 2008, for to år med mulighet for forlengelse for to år. Ny anbudsprosess vil bli igangsatt i 2011 med tanke på ny kontrakt for bibliotektransport fra 2012, der også de videregående skolenes bibliotek skal omfattes av ordningen. Fylkesutvalget vedtok igangsetting av anbudsprosess for felles bibliotektransport i Agder i sak 143/2010. Kurs, møter og veiledning for folkebibliotek og skolebibliotek vil bli videreført på samme nivå som tidligere. Samarbeid med Vest-Agder om kursprogram og kurskatalog, utviklingsprosjekter m.v. videreføres. Det er søkt Kulturdepartementet om midler til drift av den nasjonale databasen Ønskebok fra 2011. Fylkesutvalget vedtok avtale med Opening the Book om ansvar for drift og utvikling av den nasjonale tjenesten Ønskebok i sak 137/2010. Agder innvandrersamling, en ordning med sirkulasjon av bokdepoter på 18 forskjellige språk, foreslås nedlagt i 2011. Ordningen har eksistert i ca. 20 år som et samarbeidstiltak med medlemskontingent i Agderfylkene, men har nå utspilt sin rolle i nåværende form og blir erstattet med tilbud fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek som har en rolle som nasjonalt kompetansesenter og fjernlånssentral.
432 Kunst og kunstformidling Kulturnett Kulturnett publiseres nå i fylkeskommunens gamle publiseringsverktøy. Dette nettstedet bør overføres til det verktøyet fylkeskommunen bruker til sine nettsteder. Det anslås en utgift på 20 000 kroner, som er innpasset i rammen. Profesjonelle musikktiltak Gjennom gjeldende avtale med Rikskonsertene delegeres produksjon og gjennomføring av halvparten av Rikskonsertenes skolekonsertvirksomhet inkludert turnélegging av hele konsertvolumet i fylket til fylkeskommunen. I gjeldende tilleggsavtale med Rikskonsertene om barnehagekonserter delegeres produksjon, distribusjon og gjennomføring av Rikskonsertenes barnehagekonsertvirksomhet i fylket. Det er også etablert konserttilbud for bo- og omsorgssentra i fylket. Det er forutsatt overføring på 870 000 kroner fra Rikskonsertene gjennom samarbeidsavtalen om skolekonserter i 2011. Videre er det forutsatt overføring på 230 000 kroner fra Rikskonsertene for samarbeid om barnehagekonserter. Det budsjetteres med en fylkeskommunal andel på 219 000 kroner. Den kulturelle skolesekken (DKS) Gjennom DKS får alle skoleelever i hele grunnopplæringen i Aust-Agder kunst- og kulturtilbud. Grunnskolens elever får ett tilbud distribuert uten bestillingsprosess, og valgfrie tilbud i tillegg. Videregående skoler bestiller fritt innenfor tilbudet til denne målgruppen. Det er stor etterspørsel etter tilbudene. Fylkeskommunal innsats er først og fremst administrativ tilrettelegging og drift, med en mindre innsats i direkte kulturproduksjon. Statlig tilskudd til DKS for skoleåret 2010/11 er på 4,8 mill. kroner, øremerket grunnskolen med 3,7 mill. og videregående opplæring med 1,1 mill. kroner. Beløpet avsatt til grunnskolen har ikke økt siden skoleåret 2005/06. For de valgfrie tilbudene til grunnskolen greier en i dag å imøtekomme i underkant av 30 % av etterspørselen.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
52
I siste skoleår ble 35 forskjellige produksjoner tilbudt skolene i fylket. Av disse var hele 21 produsert i Agder, men under halvparten var nye produksjoner. Det er ønskelig å stimulere bedre til ny produksjon framover. Det avsettes 200 000 kroner innenfor rammen til RUP Aust-Agder til dette formålet i 2011.
Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter Voksenopplæring Det er avsatt 245 000 kroner til voksenopplæring utenfor skoleverket. Dette fordeles som 45 000 kroner i driftstilskudd til VOFO, og 200 000 kroner støtte til studievirksomhet. Tilskudd til kulturformål Tilskuddene fordeles etter søknad til festivaler og større regionale tiltak, samt aktiviteter for barn og unge av større format. Det er satt av 1,26 mill. kroner til denne tilskuddsordningen. Aust-Agder musikkråd er et samarbeidsorgan for fylkesorganisasjonene på musikkområdet og et kontaktpunkt for fylkeskommunen. Det er budsjettert med et driftstilskudd på 360 000 kroner. Sørnorsk Jazzsenter er et av fem regionale jazzsentra i Norge som mottar tilskudd over statsbudsjettet. Senteret, som ble etablert i 2003, er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene og Telemark som geografisk virkeområde. Sekretariatet er lokaliserte i Arendal med kontorfellesskap med Aust-Agder Musikkråd. Det er budsjettert med et driftstilskudd på 100 000 kroner. Rytmisk senter Sørnorsk Jazzsenter etablerer nettverk for rytmisk musikk i samarbeid med Rock city i Vest-Agder og folkemusikkfestivalen i Telemark for å utvikle forholdene for rytmisk musikk i regionen. Det er budsjettert med et tilskudd på 140 000 kroner. Norges Musikkorpsforbund Sør, Aust-Agder fikk i 2010 et driftstilskudd på 50 000 kroner, og det samme beløpet er avsatt for 2011. Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlerne og bibliotekene i Agder. Prisen deles ut årlig i forbindelse med Verdens bokdag 23. april. Det er satt av 40 000 kroner for 2011. Til mindre samarbeidstiltak (litteraturtiltak og andre kulturtema) er det avsatt 44 000 kroner. Ungdommens Kulturmønstring (UKM)
UKM videreføres med fylkesmønstring og deltakelse i landsmønstring som tidligere. Dette tiltaket har hatt en svært stor utgiftsøkning de siste tre årene, mer enn 20 %, spesielt knyttet til fylkesmønstringen i Arendal kulturhus. Utgiftsøkningen er innpasset i rammen.
Fordelingsplan 2011
Virksomheter
53
4.
ANDRE OVERSIKTER
ANSVAR 900 FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER
Under dette ansvaret budsjetteres en del felles utgifter og inntekter. Disse er omtalt i økonomiplan og budsjett, og forklaringer gjentas derfor ikke her. Regnskapskolonnen viser ikke fullstendig regnskapsoversikt for dette ansvaret. Det vises til regnskapet 2009. For en del av tjenestene er ikke regnskapskolonnen direkte sammenlignbar med budsjettkolonnene. Felles inntekter og utgifter Fordeling på tjenester (beløp i hele 1000 kroner) 100 Administrasjon
Utgifter Inntekter Netto utg.
101 Interne servicefunksjoner 192 Vedlikehold
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
2011
2010
2009
10/11
3 0
97 0
403 0
-96,9% -
3
97
403
-96,9%
Utgifter Inntekter
209 0
268 0
1 435 0
-22,0% -
Netto utg.
209
268
1 435
-22,0%
Utgifter Inntekter
331 0
425 0
331 0
-22,1% -
Netto utg.
331
425
331
-22,1%
0 0
49 0
0 0
-
193 Informasjonsteknologi
Utgifter Inntekter Netto utg.
0
49
0
-
194 Felles utgifter og inntekter
Utgifter Inntekter
96 0
182 0
1 047 0
-47,3% -
Netto utg.
96
182
1 047
-47,3%
Utgifter Inntekter
0 0
134 0
0 0
-
Netto utg.
0
134
0
-
196 Utgifter til fordeling
200 Ordinær undervisning
Utgifter Inntekter
17 643 0
37 446 0
26 754 4 953
-52,9% -
Netto utg.
17 643
37 446
21 801
-52,9%
203 Botilbud
Utgifter Inntekter
319 0
389 0
319 0
-18,0% -
Netto utg.
319
389
319
-18,0%
Utgifter Inntekter
276 0
316 0
276 0
-12,7% -
Netto utg.
276
316
276
-12,7%
Utgifter Inntekter
189 0
231 0
172 125
-18,2% -
Netto utg.
189
231
47
-18,2%
0 0
115 0
795 500
-
0
115
295
-
210 Tilrettelegging og oppfølging 235 Kursvirksomhet
292 Grunnskoleundervisning Utgifter Inntekter Netto utg.
Fordelingsplan 2011
Andre oversikter
54
340 Tannhelsetjenester
410 Fylkesbibliotektjenester 421 Museer og samlinger
431 Idrett og friluftsliv
Utgifter Inntekter
1 083 0
1 166 0
3 326 0
-7,1% -
Netto utg.
1 083
1 166
3 326
-7,1%
Utgifter Inntekter
0 0
49 0
276 187
-
Netto utg.
0
49
89
-
Utgifter Inntekter
0 0
0 0
0 230
-
Netto utg.
0
0
-230
-
Utgifter Inntekter
0 0
0 0
10 28
-
Netto utg. 432 Kunst og kunstformidling Utgifter Inntekter Netto utg. 439 Øvrige kulturaktiviteter Utgifter Inntekter Netto utg. 500 Kollektivtransport
Utgifter Inntekter Netto utg.
550 Fylkesveger
551 Trafikksikkerhetsog miljøtiltak 600 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringsliv 900 Skatter
901 Rammetilskudd
0
0
-18
-
0 0
0 0
176 390
-
0
0
-214
-
0 0
0 0
192 214
-
0
0
-22
-
135 0
1 864 0
135 0
-92,8% -
135
1 864
135
-92,8%
Utgifter Inntekter
51 731 0
62 660 0
5 352 114
-17,4% -
Netto utg.
51 731
62 660
5 238
-17,4%
Utgifter Inntekter
1 450 0
429 0
429 0
238,0% -
Netto utg.
1 450
429
429
238,0%
Utgifter Inntekter
35 0
0 0
35 0
-
Netto utg.
35
0
35
-
Utgifter Inntekter
0 461 600
0 439 900
0 431 241
4,9%
Netto utg.
-461 600
-439 900
-431 241
4,9%
Utgifter Inntekter
0 652 000
0 646 900
0 488 238
0,8%
Netto utg.
-652 000
-646 900
-488 238
0,8%
Utgifter Inntekter
0 5 700
0 3 100
0 3 538
83,9%
Netto utg.
-5 700
-3 100
-3 538
83,9%
Utgifter Inntekter
21 101 9 800
17 063 9 750
20 290 17 796
23,7% 0,5%
Netto utg.
11 301
7 313
2 494
54,5%
911 Avdrag
Utgifter Inntekter
21 918 0
18 550 0
17 830 0
18,2% -
Netto utg.
21 918
18 550
17 830
18,2%
923 Disposisjonsfond
Utgifter Inntekter
0 2 565
800 1 000
16 538 21 106
156,5%
Netto utg.
-2 565
-200
-4 568
1182,5%
902 Øvrige generelle statstilskudd 910 Renter m.v.
Fordelingsplan 2011
Andre oversikter
55
930 Avskrivninger
Utgifter Inntekter
0 26 000
0 23 800
0 22 796
Netto utg.
-26 000
-23 800
-22 796
9,2%
1 000 2 000
900 1 800
13 638 4 267
11,1% 11,1%
-1 000
-900
9 371
11,1%
Utgifter Inntekter
0 0
0 0
2 018 0
-
Netto utg.
0
0
2 018
-
0 0
0 0
0 4 656
-
Netto utg.
0
0
-4 656
-
Utgifter Inntekter
0 0
0 0
2 289 0
-
Netto utg.
0
0
2 289
-
117 519 1 159 665
143 133 1 126 250
114 065 1 000 379
-17,9% 3,0%
-1 042 146
-983 117
-886 314
6,0%
940 Øvrig økonomiforvaltningUtgifter Inntekter Netto utg. 941 Premieavvik
950 Dekning/disponering av Utgifter tidl. års resultat Inntekter 951 Årets udisponerte/ uinndekkede resultat Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsutgifter
9,2%
Beløpene fram til tjeneste 900 er stort sett avskrivninger. Inntekten på tjeneste 902 øvrige generelle statstilskudd er rentekompensasjon skole- og veganlegg.
ARTSTABELL OG STILLINGER Tabellen under viser ressursinnsatsen fordelt på utgifts- og inntektsarter for alle ansvar unntatt ansvar 900.
Fordeling på utgifts- og inntektsarter
Budsjett
Budsjett
Regnskap
Endring
(beløp i hele 1000 kroner)
2011
2010
2009
10/11
10 Lønn og sosiale utgifter
637 307
613 745
603 047
3,8%
11-12 Kjøp som inngår i tjenesteproduk.
318 319
293 989
291 419
8,3%
13 Kjøp som erstatter egenproduksjon
204 948
219 500
198 630
-6,6%
14 Overføringer
170 795
120 909
147 894
41,3%
2 050
2 000
127 036
2,5%
1 333 419
1 250 143
1 368 026
6,7%
50 760
48 840
68 712
3,9%
17 Refusjoner
109 211
114 683
172 373
-4,8%
18 Overføringer
128 427
100 623
98 517
27,6%
2 875
2 880
142 111
-0,2%
291 273
267 026
481 713
9,1%
1 042 146
983 117
886 313
6,0%
15 Finansutgifter og -transaksjoner Sum utgifter 16 Salgsinntekter
19 Finansinntekter og -transaksjoner Sum inntekter Netto driftsutgifter
Tabellen nedenfor viser det samlede antall stillingshjemler i fylkeskommunen. Stillingsuttaket er vist på hver enkelt virksomhet/ansvarsområde.
Fordelingsplan 2011
Andre oversikter
56
Stillinger Fylkesrådmannens kontor Tjenester og fylkesrevisjon
Budsjett
Budsjett
2011
2010
63,4
63,4
54,0
54,0
Virksomheter
844,9
836,3
- herav videregående skoler
741,4
732,8
962,3
953,7
Sum
Pedagogisk personale er medlemmer av Statens Pensjonskasse. For disse er det budsjettert med en pensjonspremie på 12,48 %. For øvrige arbeidstakere er det lagt til grunn følgende KLP-satser: • •
fellesordningen 15 % folkevalgte 39,6 %
Det er lagt til grunn en arbeidsgiveravgift på 14,1 %.
Fordelingsplan 2011
Andre oversikter
Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal
Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal
Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015
Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no www.austagderfk.no