RKPD Provinsi Jateng Tahun 2013

Page 1

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSIJAWA TENGAH TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSIJAWA TENGAH TAHUN 2012


GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 33TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSIJAWA TENGAH TAHUN 2013

PEMERINTAH PROVINSIJAWA TENGAH TAHUN 2012







RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

....................................................................................................... i ....................................................................................................... ii ........................................................................................................ v

BAB I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang ..................................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .................................................. I-5 1.3. Hubungan Antar Dokumen .................................................. I-7 1.4. Kaidah Pelaksanaan ............................................................. I-7 1.5. Sistematika RKPD ................................................................ I-8 1.6. Maksud dan Tujuan ............................................................. I-9 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daearah 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .......................................... II-1 2.1.1 Aspek Geografi ............................................................. II-1 2.1.2 Aspek Demografi .......................................................... II-3 2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah .................................. II-5 2.2.1 Evaluasi Agregatif Pembangunan Jateng ....................... II-5 2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Provinsi .......... II-10 2.3 Lingkungan Strategis ........................................................... II-84 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah .................................. II-88 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................... III-1 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah ........... III-1 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ............. III-6 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................ III-9 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan . III-9 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................. III-17 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah .............................................................................. IV-1 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 ... IV-3 4.3 Prioritas Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah ............. IV-28 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013 5.1 Urusan Wajib ........................................................................ V-1 5.2 Urusan Pilihan .................................................................... V-37 Penutup ................................................................................... VI-1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

i


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ............................................................... II-2

Tabel 2.2

Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 ............................................................... II-2

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010 ................ II-3

Tabel 2.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2009-2010 ................................................ II-5

Tabel 2.5

Pertumbuhan Ekonomi se Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2010-2011 (%) ........................................................ II-6

Tabel 2.6

Angka Inflasi se Pulau Jawa-bali dan Nasional Tahun 2010-2011 (%) .................................................................... II-6

Tabel 2.7

Nilai Tukar Petani (NTP) se Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2010-2011 ............................................................... II-7

Tabel 2.8

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 .......................................... II-8

Tabel 2.9

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin se Pulau Jawa-Bali Dan Nasional Tahun 2010-2011 ............... II-8

Tabel 2.10

Jumlah dan Persentase TPT se Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2010-2011 ................................................. II-9

Tabel 2.11

Indeks dan Rangking IPG se Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2009-2010 ............................................................. II-10

Tabel 2.12

Indeks dan Rangking IDG se Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2009-2010 ............................................................. II-10

Tabel 2.13

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ................................. II-11

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan................................... II-18

Tabel 2.15

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ........................ II-21

Tabel 2.16

Capaian Kinerja Urusan Perumahan ................................. II-23

Tabel 2.17

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang ......................... II-24

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ........ II-25

Tabel 2.19

Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan ......................... II-27

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi ................................................................... II-28

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ...................... II-30

Tabel 2.22

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ................................. II-33

Tabel 2.23

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .................................................................................. II-34

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................... II-35

ii


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .......................................................................... II-41

Tabel 2.26

Capaian Kinerja Urusan Sosial ......................................... II-43

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan ......................... II-44

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM ...................... II-45

Tabel 2.29

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ...................... II-47

Tabel 2.30

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan................................ II-49

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga ......... II-51

Tabel 2.32

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.......................................................... II-53

Tabel 2.33

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ............................................ II-56

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan...................... II-59

Tabel 2.35

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .......................................................................... II-61

Tabel 2.36

Capaian Kinerja Urusan Statistik ...................................... II-63

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan ................................... II-64

Tabel 2.38

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika....... II-66

Tabel 2.39

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ............................. II-67

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Urusan Pertanian .................................... II-69

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Urusan Kehutanan .................................. II-72

Tabel 2.42

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral . II-75

Tabel 2.43

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata ................................... II-77

Tabel 2.44

Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan ............. II-79

Tabel 2.45

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ............................... II-80

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian .............................. II-82

Tabel 2.47

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi .............................. II-83

Tabel 3.1

Struktur dan Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012 .................... III-3

Tabel 3.2

Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2010-2012 .................. III-4

Tabel 3.3

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014 ............................................................ III-9

Tabel 3.4

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2013 Berdasarkan Harga Berlaku ........................... III-9

Tabel 3.5

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 ....................................... III-10

Tabel 3.6

Persentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012 ....................................... III-11

Tabel 3.7

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012 ............................................................ III-12

iii


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 3.8

Persentase Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012 ....................................................................... III-12

Tabel 3.9

Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan APBD Tahun 2010-2012 dan Indikasi Anggaran Tahun 2013 - 2014 .......................................... III-13

Tabel 3.10

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012 ...................................................................... III-15

Tabel 3.11

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ....................... III-16

Tabel 4.1

Sinergitas Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah dalam Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008 – 2013 dan Prioritas Nasional ...................................................... IV-11

Tabel 4.2

Prioritas Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ................................................ IV-33

Tabel 4.3

Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2013 ..................................................................... IV-47

Tabel 5.1

Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2008-2011 dan Target Kinerja Tahun 2012-2013 Provinsi Jawa Tengah Menurut Urusan Kewenangan .......................................... V-49

iv


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Kerangka Pikir Substansi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ......................................................................... I-2 Gambar 1.2 Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ......................................................................... I-4 Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ...... II-4 Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan se Pulau Jawa-Bali dan Nasional Periode 2010 dan 2011 .................. II-8 Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Pulau Jawa-Bali dan Nasional Tahun 2011 .................... II-9 Gambar 2.4 Sinkronisasi Isu Strategis dan Isu Strategis Nasional Tahun 2013 ...................................................................... II-92 Gambar 3.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (2005-2011) ........................................................................ III-2 Gambar 3.2 Grafik Trend Inflasi Jawa Tengah (2005-2011) .................... III-5 Gambar 4.1 Skema Alur dan Keterkaitan antara Prioritas Daerah, Pencapaian Misi RPJMD, dan Prioritas Nasional .............. IV-10

v


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 33 TAHUN 2012 TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 untuk Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan, dan Berdaya Saing Tinggi. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 berpedoman pada tiga peraturan perundangan, yaitu: (1) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 juga mengacu : (1) hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2012 untuk diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013; (2) hasil evaluasi paruh waktu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; (3) hasil evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011; (4) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDGs) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; (5) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015; (6) implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM); (7) sinergitas dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah melalui 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment; (8) pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), dengan meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah serta mempertimbangkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 bernilai strategis dan penting, antara lain : 1) Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD; 2) Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD; 3) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran I-1


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

RPJMD; 4) Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); 5) Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 6) Selain itu menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyusun RKPD Tahun 2013. Kerangka pikir substansial dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam Gambar 1.1 berikut. Gambar 1.1 Kerangka Pikir Substansi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Mendasarkan pada ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kerangka pikir substansial dalam penyusunan RKPD, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dilakukan melalui berbagai tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD. Kegiatan yang dilakukan berupa : a) Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b) Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; serta c) Penyiapan data dan informasi. 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD. Dalam tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu : a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran kondisi umum daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan daerah (evaluasi agregatif dan evaluasi kinerja urusan); e) Telaah kebijakan nasional; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi; g) Perumusan masalah pembangunan daerah dan isu strategis daerah; h) Perumusan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan kebijakan umum, strategi, dan prioritas pembangunan daerah; j) Perumusan rencana program prioritas dan pagu indikatif; k) Pelaksanaan curah pendapat; l) Penyelarasan prioritas pembangunan I-2


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

daerah, rencana program prioritas, dan pagu indikatif; dan m) Penyajian Rancangan Awal RKPD. 3. Penyusunan Rancangan RKPD Tahap ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : a) Sosialisasi Rancangan Awal RKPD; b) Penyusunan Rancangan Renja SKPD; c) Forum SKPD dan Musrenbangwil; d) Verifikasi Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan Musrenbangwil; dan e) Penyajian Rancangan RKPD. 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD, meliputi : a) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota; b) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan; c) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi; d) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; dan e) Sinergitas dengan RKP. 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dan Musrenbang Nasional RKP Tahun 2013 menjadi bahan masukan untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD. Sebelum Rancangan Akhir RKPD tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah, terlebih dahulu dilakukan dialog interaktif antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) Provinsi Jawa Tengah. 6. Penetapan RKPD Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2013, maka RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Alur penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

I-3


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Gambar 1.2 Alur Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Persiapan Penyusunan RKPD

Rancangan Awal RKPD Sosialisasi Rancangan Awal RKPD

Pengolahan Data & Informasi

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Analisis Gambaran Kondisi Umum Daerah

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Kebijakan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi Agregatif

Rumusan Isu Strategis Daerah

Pokok - Pokok Pikiran DPRD

Evaluasi Kinerja Urusan

Forum SKPD

Musrenbangwil

Evaluasi Kondisi Perekonomian & Keuangan Daerah Rumusan Kerangka Ekonomi Daerah RPJMD Th. 2008-2013

Rumusan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas Daerah

Rumusan Renc Program Prioritas Daerah dan Pagu Indikatif

RKPD Tahun 2011 Curah Pendapat dengan Publik

Penyelarasan Prioritas, Rencana Program Prioritas, Pagu Indikatif

Rancangan RKPD

Rancangan Akhir RKPD

Musrenbang RKPD Provinsi Musrenbangnas RKP 2013 Dialog Interaktif Penetapan Pergub ttg RKPD

Penyusunan APBD Th. 2013

I-4

Penyusunan KUA - PPAS

RKPD Th. 2013


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

I-5


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 22. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; 23. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah; 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah; 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal; 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Jawa Tengah; 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Rakyat KGPAA Mangkunegara I; 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral, dan Batubara di Jawa Tengah; 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Jawa Tengah; 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang di Jalan; 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Koperasi;

I-6


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 42. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013; 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013. 1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014 dan RKP Tahun 2013. Selain itu penyusunan RKPD juga mendasarkan berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional antara lain Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 20112015, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), serta Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 juga disusun dengan memedomani berbagai dokumen perencanaan multi sektor di tingkat provinsi, antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD PG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) dan rekomendasi hasil KLHS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011. 1.4. Kaidah Pelaksanaan 1. RKPD Tahun 2013 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya.

I-7


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

2. Mendasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor 32 tahun 2012 pasal 3 ayat 2 pada Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 1.5. Sistematika RKPD RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; kaidah pelaksanaan; sistematika RKPD; serta maksud dan tujuan.

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memuat gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja pembangunan daerah yang terdiri atas evaluasi agregatif pembangunan dan evaluasi kinerja urusan kewenangan provinsi; lingkungan strategis yang terdiri atas internal dan eksternal; serta permasalahan pembangunan daerah yang di dalamnya juga terdapat isu strategis.

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah; arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah; prioritas pembangunan daerah yang terdiri atas kebijakan umum, strategi, prioritas pembangunan daerah tahun 2013, dan prioritas pengembangan kewilayahan.

I-8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013 Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2013 yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI

Penutup Memuat harapan pelaksanaan Rencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

Kerja

Pemerintah

1.6. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah untuk menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082013 ke dalam program/kegiatan prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013, dengan memperhatikan pencapaian sasaran dan program RPJMN Tahun 2010-2014 dan mensinkronkan pencapaian sasaran dan program hasil Musrenbangnas Tahun 2012 sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP Tahun 2013. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

I-9


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah 2.1.1. Aspek Geografi Wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada 5040’ - 8030’ Lintang Selatan dan 108030’ - 111030’ Bujur Timur. Secara administratif wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota, dan terdiri dari 573 Kecamatan yang meliputi 7.810 Desa dan 767 Kelurahan dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Topografi wilayah Jawa Tengah memiliki relief yang beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu Pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Selain itu, keadaan iklim di Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Pada tahun 2010, suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 24,70C - 280C, dan kelembaban udara berada pada kisaran antara 79% - 87%. Curah hujan tertinggi sebesar 5.555 mm (tercatat di Stasiun Meteorologi Wonosobo) dan hari hujan terbanyak 302 hari (tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap). Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 meliputi lahan sawah seluas 991.524 Ha (30,47%) dan bukan lahan sawah seluas 2.262.888 Ha (69,53%). Jika dibandingkan dengan tahun 2009, maka kondisi ini menunjukkan adanya penurunan luas lahan sawah yang beralih menjadi bukan lahan sawah sebesar 128 Ha (0,013%). Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

II - 1


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 No.

Tahun 2008

Penggunaan Lahan

1 a b c d e f g 2 a b c d e f g h i j

Lahan Sawah Pengairan Teknis Pengairan 1/2 Teknis Pengairan Sederhana Pengairan Desa/Non PU Tadah Hujan Pasang Surut Lebak, Polder, Lainnya Bukan Lahan Sawah Bangunan/ Pekarangan Tegal/Kebun Ladang/Huma Padang Rumput Hutan Rakyat Hutan Negara Perkebunan Negara Rawa Tambak Kolam/Empang Sementara tidak k diusahakan l Lain-lain Jumlah (Ha)

Tahun 2009

Tahun 2010

Luas (Ha) 990.652 382.643 129.630 136.796 57.032 281.919 1.561 1.071 2.263.760 524.465 732.853 13.346 1.231 95.550 568.572 71.868 9.027 34.972 3.719

% 30,44 38,63 13,09 13,81 5,76 28,46 0,16 0,11 69,56 16,12 22,52 0,41 0,04 2,94 17,47 2,21 0,28 1,07 0,11

Luas (Ha) 991.652 383.262 133.769 136.635 52.596 282.521 1.613 1.256 2.262.760 503.923 730.370 13.413 1.184 103.402 578.107 69.345 9.035 39.810 8.259

% 30,47 38,65 13,49 13,78 5,30 28,49 0,16 0,13 69,53 15,48 22,44 0,41 0,04 3,18 17,76 2,13 0,28 1,22 0,25

Luas (Ha) 991.524 386.953 131.687 140.423 57.731 272.364 1.661 705 2.262.888 537.288 723.056 11.664 1.745 103.004 567.449 71.337 9.021 37.574 3.046

% 30,47 39,03 13,28 14,16 5,82 27,47 0,17 0,07 69,53 16,51 22,22 0,36 0,05 3,17 17,44 2,19 0,28 1,15 0,09

1.772

0,05

1.628

0,05

1.429

0,04

206.385 3.254.412

6,34 100,00

204.284 3.254.412

6,28 100,00

196.275 3.254.412

6,03 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

Adanya indikasi perubahan fungsi lahan di Provinsi Jawa Tengah, dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi kejadian bencana di Jawa Tengah dari tahun ke tahun yang cenderung mengalami peningkatan. Kondisi kebencanaan di Jawa Tengah dilihat dari frekuensi kejadiannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini : Tabel 2.2 Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 No

Jenis Bencana

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1

Banjir

42

81

161

105

2

Tanah Longsor

31

131

152

105

3

Puting Beliung

24

111

138

85

4

Kekeringan

53

0

0

19

6

Kebakaran

14

133

67

102

7

Lainnya

5

4

8

3

Sumber : Data Induk Bencana Indonesia, 2012

Tingginya frekuensi kejadian banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah mengindikasikan telah terjadi degradasi daerah aliran sungai terutama di daerah hulu yang mengakibatkan tingginya sedimentasi pada sungai-sungai yang berada dalam daerah aliran sungai tersebut. Akibatnya ketika intensitas curah hujan yang cukup tinggi, maka air sungai meluap dan terjadi longsor. II - 2


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

2.1.2. Aspek Demografi Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebanyak 32.382.657 jiwa (14% dari jumlah penduduk Indonesia), yang terdiri dari laki-laki 16.091.112 jiwa (49,69%) dan perempuan 16.291.545 jiwa (50,31%). Jumlah ini menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan sebanyak 14.805.038 jiwa (45,72%) dan di perdesaan 17.577.619 jiwa (54,28%). Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, yang dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) yaitu sebesar 98,77. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebesar 995 jiwa/km2. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kabupaten Brebes sejumlah 1.733.869 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kota Magelang sebanyak 118.227 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2010

01.

Kab. Cilacap

824.279

817.828

1.642.107

Rasio Jenis Kelamin 100,79

02.

Kab. Banyumas

778.197

776.330

1.554.527

100,24

03.

Kab. Purbalingga

420.258

428.694

848.852

98,03

04.

Kab. Banjarnegara

436.152

432.761

868.913

100,78

05.

Kab. Kebumen

578.724

581.202

1.159.926

99,57

06.

Kab. Purworejo

343.644

351.783

695.427

97,69

07.

Kab. Wonosobo

383.401

371.482

754.883

103,21

08.

Kab. Magelang

594.117

587.606

1.181.723

101,11

09.

Kab. Boyolali

459.044

471.487

930.531

97,36

10.

Kab. Klaten

555.700

574.347

1.130.047

96,75

11.

Kab. Sukoharjo

409.174

415.064

824.238

98,58

12.

Kab. Wonogiri

452.386

476.518

928.904

94,94

13.

Kab. Karanganyar

402.964

410.232

813.196

98,23

14.

Kab. Sragen

421.363

436.903

858.266

96,44

15.

Kab. Grobogan

648.598

660.098

1.308.696

98,26

16.

Kab. Blora

409.170

420.558

829.728

97,29

17.

Kab. Rembang

295.266

296.093

591.359

99,72

18.

Kab. Pati

578.127

612.866

1.190.993

94,33

19.

Kab. Kudus

383.508

393.929

777.437

97,35

20.

Kab. Jepara

548.140

549.140

1.097.280

99,82

21.

Kab. Demak

523.984

531.595

1.055.579

98,57

No.

Kabupaten/Kota

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

II - 3


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

22.

Kab. Semarang

458.203

472.524

930.727

Rasio Jenis Kelamin 96,97

23.

Kab. Temanggung

355.819

352.727

708.546

100,88

24.

Kab. Kendal

457.263

443.050

900.313

103,21

25.

Kab. Batang

353.603

353.161

706.764

100,13

26.

Kab. Pekalongan

417.406

421.215

838.621

99,10

27.

Kab. Pemalang

625.565

635.788

1.261.353

98,39

28.

Kab. Tegal

694.695

700.144

1.394.839

99,22

29.

Kab. Brebes

872.934

860.935

1.733.869

101,39

30.

Kota Magelang

58.311

59.916

118.227

97,32

31.

Kota Surakarta

243.296

256.041

499.337

95,02

32.

Kota Salatiga

83.479

86.853

170.332

96,12

33.

Kota Semarang

764.487

791.497

1.555.984

96,59

34.

Kota Pekalongan

140.983

140.451

281.434

100,38

35.

Kota Tegal

118.872

120.727

239.599

98,46

2010

16.091.112

16.291.545

32.382.657

98,77

2009*)

16.123.190

16.741.373

32.864.563

96,31

16.192.295

16.434.095

32.626.390

98,53

No.

Kabupaten/Kota

Jumlah

2008*)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sumber : Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), BPS Provinsi Jawa Tengah, 2011 Keterangan : *) Proyeksi Supas 2005

Secara proporsi kelompok umur, struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 21.543.429 jiwa lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 10.839.228 jiwa. Angka ini dapat menunjukkan angka ketergantungan atau dependency ratio di Jawa Tengah sebesar 50,31, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 52,16. Namun angka ini menggambarkan masih cukup besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap usia non produktif yaitu setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung beban hidup penduduk usia non produktif sebanyak 50 orang. Struktur penduduk Jawa Tengah dapat digambarkan dengan piramida penduduk seperti terlihat pada Gambar 2.1 berikut : Gambar 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

II - 4


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2.2.1. Evaluasi Agregatif Pembangunan Jawa Tengah Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan secara makro ditunjukkan dengan capaian indikator agregat meliputi : a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu angka Usia Harapan Hidup (UHH) yang mengukur peluang hidup, capaian tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), serta pengeluaran rill per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2008-2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 IPM Jawa Tengah sebesar 72,49 lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 sebesar 72,1, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 72,27 (2010). Tetapi jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, IPM Jawa Tengah menempati rangking 14 (2010). Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa Bali, maka IPM Jawa Tengah tahun 2010 menempati peringkat ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan DIY. Hal ini terlihat pada Tabel 2.4 berikut : Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2009 – 2010 Tahun 2009

Tahun 2010

Provinsi / Nasional

Nilai

Rangking

Nilai

Rangking

1

Jawa Tengah

72,10

14

72,49

14

2

Jawa Barat

71,64

15

72,29

15

3

Jawa Timur

71,06

18

71,62

18

4

Banten

70,06

23

70,48

23

5

DKI

77,36

1

77,60

1

6

DIY

75,23

4

75,77

4

7

Bali

71,52

16

72,28

16

Nasional

71,76

-

72,27

-

No

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

b. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 6,0% (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2010, yaitu sebesar 5,8%. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5%. Sedangkan sektor dalam PDRB Jawa Tengah yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah II - 5


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel dan restoran, dengan kontribusi tertinggi pada sektor industri pengolahan. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa Bali, angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2011 berada di peringkat keenam. Hal ini terlihat pada Tabel 2.5 berikut : Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2010 – 2011 (%) No

Provinsi / Nasional

Tahun 2010

Tahun 2011

5,8

6,0

1

Jawa Tengah

2

Jawa Barat

6,09

6,48

3

Jawa Timur

6,67

7,22

4

Banten

5,94

6,43

5

DKI

6,51

6,70

6

DIY

4,87

5,16

7

Bali

5,83

6,49

6,1

6,5

Nasional Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

c. Inflasi Angka inflasi (yoy) di Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 2,68%, menurun dari angka inflasi tahun 2010 sebesar 6,68%, serta lebih baik dari angka inflasi nasional sebesar 3,79%. Beberapa hal yang mempengaruhi turunnya angka inflasi tahun 2011 antara lain adalah relatif terjaganya pasokan komoditas bahan pangan utama pada akhir tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa – Bali, angka inflasi Jawa Tengah tahun 2011 menempati peringkat pertama. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut : Tabel 2.6 Angka Inflasi se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2010 – 2011 (%) No

Provinsi / Nasional

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Jawa Tengah

6,88

2,68

2

Jawa Barat

6,62

3,10

3

Jawa Timur

7,1

4,09

4

Banten

6,10

3,79

5

DKI

6,96

3,97

6

DIY

6,8

3,88

7

Bali

8,10

3,75

Nasional

6,96

3,79

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

d. Indeks Gini dan Indeks Williamson Kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang relatif baik, meskipun ada kenaikan Indeks Gini dari sebesar 0,25 pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,29 pada tahun 2010, atau terdapat kenaikan sebesar 0,04 poin. Kenaikan II - 6


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Indeks Gini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat Jawa Tengah di tahun 2010. Kesenjangan ekonomi di Jawa Tengah antar Kabupaten/Kota semakin menurun, yang ditunjukkan dengan membaiknya Indeks Williamson. Pada tahun 2008 Indeks Williamson tercatat 0,7177 dan pada tahun 2009 menjadi 0,7102, sedangkan pada tahun 2010 menjadi 0,7070. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan antar wilayah semakin merata, namun ke depan pembangunan di Jawa Tengah harus tetap mensinergikan antara pembangunan wilayah dengan pembangunan sektoral. e. Nilai Tukar Petani (NTP) Kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian ditunjukkan dengan NTP. Pada akhir tahun 2011, NTP Jawa Tengah sebesar 106,62 meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 103,12, dan lebih baik dibandingkan NTP Nasional tahun 2011 sebesar 105,75. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa – Bali, NTP Jawa Tengah tahun 2011 berada di peringkat keempat. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut : Tabel 2.7 Nilai Tukar Petani (NTP) se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2010 – 2011 No

Provinsi / Nasional

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Jawa Tengah

103,12

106,62

2

Jawa Barat

101,46

108,17

3

Jawa Timur

98,87

102,62

4

Banten

103,71

106,54

5

DIY

113,70

116,61

6

Bali

104,20

108,00

Nasional

102,75

105,75

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

f. Penduduk Miskin dan Pengangguran Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2011 sebanyak 5.255,99 ribu jiwa (16,21%), menurun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 5.369,16 ribu jiwa (16,56%), namun masih di atas angka nasional yaitu sebesar 12,49%. Penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar berada di wilayah perdesaan, yaitu sebesar 17,50%, sementara yang berada di wilayah perkotaan sebesar 14,67%. Walaupun penduduk miskin telah mengalami penurunan, jumlah tersebut masih cukup tinggi sehingga masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkannya.

II - 7


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Perbandingan jumlah dan persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut : Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011 Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)

Tahun

% Penduduk Miskin

Kota

Desa

Kota+Desa

Kota

Desa

Kota+Desa

2008

2.556,5

3.633,1

6.189,6

16,34

21,96

19,23

2009

2.420,9

3.304,8

5.725,7

15,41

19,89

17,72

2010

2.258,94

3.110,22

5.369,16

14,33

18,66

16,56

2011

2.175,82

3.080,17

5.255,99

14,67

17,50

16,21

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa – Bali, persentase penduduk miskin Jawa Tengah tahun 2011 lebih tinggi, dapat dilihat dari Tabel 2.9 dan Gambar 2.2 berikut : Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2010 – 2011 No

Provinsi/ Nasional

1

Jawa Tengah

2

Tahun 2010 Jumlah (ribu)

Tahun 2011 %

Jumlah (ribu)

%

5.369,2

16,56

5.255,99

16,21

Jawa Barat

4.773

11,27

4.650,81

10,57

3

Jawa Timur

5.529

15,26

5.227,31

13,85

4

Banten

758,16

7,16

690,87

6,26

5

DKI

312,18

3,48

355,20

3,64

6

DIY

577,30

16,83

564,23

16,14

7

Bali

174,93

4,88

183,13

4,59

31.023,40

13,33

29.890,14

12,36

Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Periode 2010 dan 2011

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011 (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan menurun. TPT pada tahun 2011 sebesar 5,93%, menurun dari tahun 2010 sebesar 6,21%, bahkan di bawah angka nasional sebesar 6,56%. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di pasar kerja mengalami peningkatan. Capaian TPT II - 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pada tahun 2009-2011 telah melampaui target RPJMD, namun demikian masih diperlukan upaya dalam rangka mendukung capaian target MDG’s sebesar 5,60%. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa – Bali, persentase TPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 cukup baik yaitu berada pada peringkat ketiga setelah Provinsi Bali dan Jawa Timur. Hal tersebut terlihat dari Tabel 2.10 dan Gambar 2.3 berikut : Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase TPT se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2010 – 2011 No

Provinsi/ Nasional

Tahun 2010 Jumlah (ribu)

Tahun 2011 %

Jumlah (ribu)

%

1

Jawa Tengah

1.046,9

6,21

1.002,7

5,93

2

Jawa Barat

1.951,4

10,33

1.901,8

9,83

3

Jawa Timur

828,9

4,26

821,5

4,16

4

Banten

726,4

13,68

680,6

13,6

5

DKI

582,8

11,05

555,4

10,80

6

DIY

107,1

5,69

74,3

5,97

7

Bali

68,8

3,06

52,4

2,32

8.319,8

7,14

7.700,1

6,56

Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

Gambar 2.3 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Jawa - Bali dan Nasional Tahun 2011

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011 (diolah)

g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 65,79, meningkat dari tahun 2009 sebesar 65,03, tetapi lebih rendah dibandingkan IPG nasional sebesar 67,20, dan menempati rangking 11 secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Jawa Tengah semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa – Bali, IPG Jawa Tengah tahun 2010 berada di peringkat keempat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut : II - 9


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.11 Indeks dan Rangking IPG se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2009 – 2010 Tahun 2009

Tahun 2010

No

Provinsi/ Nasional

1

Jawa Tengah

65,03

11

65,79

11

2

Jawa Barat

61,84

27

62,38

28

3

Jawa Timur

63,48

17

65,11

15

4

Banten

61,89

25

62,88

24

5

DKI

73,00

1

73,35

1

6

DIY

72,24

2

72,51

2

7

Bali

67,18

8

67,81

7

Nasional

66,77

Indeks

Rangking

Indeks

Rangking

67,20

Sumber : Kementerian PP & PA; Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 67,96 meningkat dari tahun 2009 sebesar 59,96, tetapi masih lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 68,15 dan menempati rangking 7 secara nasional. Peningkatan IDG menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan perempuan di Jawa Tengah semakin baik. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya se Pulau Jawa – Bali, IDG Jawa Tengah tahun 2010 menempati peringkat ketiga. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut : Tabel 2.12 Indeks dan Rangking IDG se Pulau Jawa – Bali dan Nasional Tahun 2009 – 2010 No

Provinsi/ Nasional

Tahun 2009 Indeks

Tahun 2010

Rangking

Indeks

Rangking

1

Jawa Tengah

59,96

16

67,96

7

2

Jawa Barat

55,77

24

67,01

11

3

Jawa Timur

60,26

15

67,91

8

4

Banten

54,87

26

65,66

12

5

DKI

63,94

4

73,23

3

6

DIY

63,32

6

77,70

1

7

Bali

59,66

26

58,53

26

Nasional

63,52

68,15

Sumber : Kementerian PP & PA; Badan Pusat Statistik (BPS), 2011

2.2.2.

Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Provinsi

a. Urusan Wajib Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut : 1) Pendidikan Upaya pemenuhan 3 pilar pembangunan pendidikan dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan Non Formal dan Informal; Pendidikan Khusus; Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

II - 10


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Manajemen Pelayanan Pendidikan; Fasilitasi Pendidikan Tinggi; dan Pendidikan Berkelanjutan. Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 86 indikator yang mencakup 86 target seperti tertuang dalam Tabel 2.13 berikut: Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan No

Indikator Kinerja

1

2

1

Capaian Kinerja RKPD Tahun2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Pendidikan Anak Usia Dini -

2

Target RPJMD Tahun 20082013 3

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) Persentase Sarana Prasarana PAUD layak (%) Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD

65

63

68,59

70,42

70,42

70

50

50

60

60

1:20

1:35

1:35

1:30

1:30

ada

ada

ada

ada

98

97

96,04

98,25

98,25

98

97,57

99,72

100,49

100,49

7

6,85

7,31

7,49

7,49

6,78

6,64

6,75

6,77

6,77

98

96,71

98,45

99

99

0,12

0,20

0,16

0,12

0,12

0,22

0,53

0,5

0,38

0,38

98

96,87

98,4

99,5

99,5

93

94,18

99,05

99,5

99,5

90

76

85,38

90

90

90

78

82,86

85

85

Pendidikan Dasar -

-

-

-

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI *) (%) Angka Partisipasi Kasar (APK) Wajar Dikdas (%) Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Angka naik kelas SD/MI (%) Angka putus sekolah SD/MI (%) Angka putus sekolah SMP/MTs (%) Angka lulus SD/MI (%) Angka lulus SMP/MTs (%) Persentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan (%) Persentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan (%) Persentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan (%) Persentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan (%) Persentase SD yang memiliki perpustakaan (%) Persentase SMP yg memiliki perpustakaan (%)

953 SD/MI 2,42 1,20

4,75

4,82

4,82

30

24

42,32

43

43

35

30,20

33,56

35

35

80

40

58,39

70

70

II - 11

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1 -

-

-

-

2 Persentase SD/MI terakreditasi (%) Persentase SMP/MTs terakreditasi (%) Persentase SD/MI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (%) Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (%) Persentase SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan (%) Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SD (%)

Target RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

100

71,80

71,80

80

80

100

76,84

76,84

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

65,00

42,85

88

88

100

100

100

100

100

70

63,87

64,93

67

67

70:30

63 : 37

63:37

66:34

66:34

40

32

76,53

80

80

0,07

0,09

0,09

0,08

0,08

Persentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan (%)

90

84

86

87

87

Satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan (%)

75

71

73

80

80

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA (%)

100

85

100

100

100

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK (%)

100

33

94,29

95

95

-

3

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SMP (%) Pendidikan Menengah -

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%)

-

Rasio siswa SMK : SMA

-

Persentase Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan (%) Angka Putus Sekolah SMA/SMK (%)

-

-

-

-

II - 12

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2 -

Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Based Learning (%)

Capaian Kinerja RKPD Tahun2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

50

42

44

50

50

7,10

6,97

7,72

7,75

7,75

50

42

45

75

75

100

62

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6,82

3,12

6,1

7

7

50

44

45

50

50

11,93

9,98

13,42

13,42

13,42

100

75

80

80

80

7

5

5

6

6

97

97

96,8

98

98

95

92,5

92,34

94,34

94,34

90

86

89,92

91

91

<1

0,36

0,36

0,08

0.08

-

4

Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1 Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel (%) Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (%) Satuan pendidikan SMK yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (%) Satuan pendidikan SMA/SMK /MA yang terakreditasi (%) Jumlah Satuan pendidikan SMA menerapkan Internasional Standar Operational (ISO) Manajemen versi 90012000 (%) Persentase SMA/SMK melaksanakan MBS dengan baik (%) Jumlah Satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational (ISO) Manajemen versi 90012000 (%) - Persentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan (%) Pendidikan Non Formal

Target RPJMD Tahun 20082013 3

Pendidikan Kesetaraan -

-

Persentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (%) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A (%) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B (%) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C (%)

Pendidikan Masyarakat -

Persentase angka buta aksara usia >45 (%)

II - 13

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1 -

2 Persentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (%)

Target RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

15

11

12

13

13

5

4

4

5

5

Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi (%)

10

6

7

8

8

Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan (%)

100

68

100

100

100

Kursus dan Kelembagaan -

-

-

5

Pendidikan Khusus -

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus (%)

40

37,6

39

40

40

-

Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus (%)

98

96,8

98

99

99

-

Angka Lulus pendidikan khusus (%) Ruang kelas pendidikan khusus yang sesuai standar nasional pendidikan (%) Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional (%) Satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (%)

100

100

100

100

100

70

62

62

70

70

40

36

66,94

66,94

66,94

100

92

100

100

100

-

-

-

6

Persentase Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup (%)

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1/D4 mencapai : -

Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 (%) Persentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 (%) Persentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 (%) Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4 (%) Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1/D4 (%)

30

22,5

20,99

26,50

26,50

40

36,5

45,4

50

50

85

79,5

78,01

82

82

93

90,5

88,48

91,75

91,75

35,00

30

30

33

33

Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik mencapai : -

Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik (%) Persentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik (%)

16

11

10,01

14

14

45

30

32,58

37,50

37,50

II - 14

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1 -

2 Persentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik (%) Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK (%)

Target RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

94

57

42,82

76

76

95

61

45,01

79

79

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian: -

7

Persentase Pengawas TK/SD/SDLB 35 bersertifikat pengawas (%) - Persentase Pengawas SMP bersertifikat 40 pengawas (%) - Persentase Pengawas SMA/SMK bersertifikat 50 pengawas (%) - Persentase Laboran pada satuan pendidikan SMP 45 bersertifikat laboran (%) - Persentase Laboran pada satuan pendidikan 30 SMA/SMK bersertifikat laboran (%) - Persentase Instruktur kejuruan bersertifikat 10 kompetensi keahlian (%) - Persentase Pustakawan pada SMP bersertifikat 40 pustakawan (%) - Persentase Pustakawan pada SMA/SMK 35 bersertifikat pustakawan (%) - Persentase Pendidik/ instruktur kursus 40 kejuruan bersertifikat bidang keahlian(%) Manajemen Pelayanan Pendidikan - Persentase lembaga PAUD yang memiliki 40 tatakelola dan citra yang baik (%) -

-

-

-

Persentase SD/MI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%) Persentase SMP/MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%) Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Baik (%) Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (%)

15

11,69

15

15

17

12,12

30

30

24

14,21

32

32

25

26,52

35

35

20

21,52

25

25

6

6,75

8

8

20

32

35

35

15

37

37

37

29

31

35

35

30

30

34

34

15

12

15

20

20

30

20

26

30

30

50

44

45

50

50

100

75

75,7

85

85

II - 15

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2

8

Capaian Kinerja RKPD Tahun2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Ket

8

Fasilitasi Perguruan Tinggi -

9

Target RPJMD Tahun 20082013 3

Persentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan (%)

Pendidikan Berkelanjutan - Persentase Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan (%) - Persentase Satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Jawa Tengah yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa (%)

25

18

21

22

22

75

65

65

70

70

100

100

100

100

100

Keterangan : Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target : RPJMD)

*)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

Target MDG’s

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 47 indikator telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu: APK PAUD; dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD; APM SD/MI; APK Wajar Dikdas; Nilai rata-rata UASBN SD/MI; angka naik kelas SD/MI; angka putus sekolah SD/MI; angka lulus SD/MI; angka lulus SM/MTs; persentase ruang kelas SD sesuai SNP; persentase SD, SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai SNP; persentase SD yang memiliki perpustakaan; persentase SD/MI dan SMP/MTs yang melaksanakan KTSP; persentase SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan; setiap Kabupaten/Kota di Jateng memiliki minimal 1 (satu) RSBI jenjang SMP; persentase ruang kelas SMA/SMK sesuai SNP; satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai SNP; setiap Kabupaten/Kota di Jateng terdapat 1 RSBI jenjang SMA; Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Based Learning; Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1; Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel; Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel; Satuan pendidikan SMA yang menerapkan KTSP; Satuan pendidikan II - 16


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

SMK yang menerapkan KTSP; satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang terakreditasi; jumlah satuan pendidikan menerapkan ISO manajemen versi 9001-2000; persentase SMA/SMK melaksanakan MBS dengan baik; jumlah satuan pendidikan SMK menerapkan ISO manajemen versi 9001-2000; angka lulus pendidikan kesetaraan paket A; angka lulus pendidikan kesetaraan paket C; persentase angka buta aksara >45 tahun; Persentase pengangguran usia 15-44 tahun memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup; Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan; APK Diksus; angka naik kelas diksus; angka lulus diksus; ruang kelas yang sesuai SNP; sarana prasarana Diksus sesuai standar nasional; satuan Diksus yang terakreditasi; persentase pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/ D4; persentase pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan; persentase SD/MI menerapkan MBS; persentase SMP/MTs menerapkan MBS; satuan pendidikan SMA/SMK/MA menerapkan MBS dengan baik; dan persentase satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Jateng yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa. Sedangkan 39 indikator diperhitungkan akan tercapai, yakni: Persentase sarana prasarana PAUD layak; Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD; Angka putus sekolah SMP/MTs; persentase ruang kelas SD sesuai SNP; Persentase SMP yang memiliki perpustakaan; Persentase SD/MI terakreditasi; Persentase SMP/MTs terakreditasi; Setiap Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) RSBI jenjang SD; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA; Rasio siswa SMK : SMA; angka putus sekolah SMA/SMK; Persentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai SNP; Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) RSBI SMK; Persentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan; Persentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar; Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B; Persentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat; Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi; Persentase pendidik PAUD, SMP/SMPLB, SMA/SMALB berkualifikasi S1/D4; Persentase pendidik pendidikan kesetaraan A, B, dan C berkualifikasi S1/D4; persentase pendidik PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik; Persentase Pengawas TK/SD/SDLB, SMP, SMA/SMK bersertifikat pengawas; Persentase Laboran pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK bersertifikat laboran; Persentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian; Persentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan; Persentase Pendidik/instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian; Persentase lembaga PAUD yang memiliki tatakelola dan citra yang baik; Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; Persentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan;

II - 17


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

serta persentase Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan. Meskipun indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas sebagian besar telah tercapai dan akan tercapai, tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja, utamanya dalam upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Beberapa hal yang perlu diupayakan adalah mengoptimalkan sumber pembiayaan dari pemerintah (APBN dan APBD) serta partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya Standar Nasional Pendidikan yang belum dapat terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2013, yaitu: a) Peningkatan APM SD/MI guna mencapai target MDGs sebesar 100% pada tahun 2015; b) Peningkatan APK SMA/SMK/MA, dalam rangka kesinambungan program provinsi vokasi; c) Peningkatan kualifikasi S1/D4, sertifikasi dan kompetensi Pendidik; d) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan utamanya rehabilitasi ruang kelas rusak; e) Peningkatan akreditasi sekolah/ madrasah dan kualitas pembelajarannya; dan f) Pengelolaan RSBI dilaksanakan oleh Provinsi. 2) Kesehatan Indikator pencapaian derajat kesehatan antara lain diukur dengan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), presentase balita gizi buruk, angka kesakitan, kesembuhan dan kematian akibat penyakit menular. Kinerja pembangunan urusan kesehatan antara lain ditunjukkan dengan 19 indikator yang mencakup 19 target seperti tertuang dalam Tabel 2.14 berikut: Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No

Indikator Kinerja

1

2

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

1

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kh)

102

106

116,01

102/116

102/116

2

Proporsi Kelahiran ditolong Nakes Terlatih (%)

95

91

96,79

95

95

3

Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kh)

9,8

10,2

10,34

9,8

9,8

4

Angka Kematian Balita (AKABA) (per 1.000 kh)

12

12,01

11,5

12

12

5

Balita Gizi Buruk (%)

0,82

0,82

0,13

0,82

0,82

6

Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)

100

100

99,04

100

100

II - 18

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

1

2

7

Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)

65%

65

47,18

55

55

8

Angka Kesakitan (IR) DBD (per 10.000 pddk)

2

<3

1,37

1,5

1,5

9

Angka Kematian DBD (%)

<1

<1

0,96

<1

<1

10

Penemuan Kasus TB Paru (%)

70

60

55,18

65

65

11

Kesembuhan TB Paru (%)

≥85

85

85,02

85

85

12

Penemuan Kasus HIV/ AIDS

Meningkat

Meningkat

1.276

Meningkat

Meningkat

13

Angka Kesakitan Malaria (per 1.000 pddk)

1

<1

0,1

<1

<1

14

Kab/ Kota telah menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (%)

(16 Kab/ Kota)

100

100

100

100

80

80

85,71

80

80

85

85

85,71

85

85

80

80

100

100

100

100

85

84,41

100

100

50

50

74

50

50

15

16

17

18

19

Kab/Kota dengan Keluarga yg telah menggunakan Jamban (%) Kab/Kota dengan Keluarga yg telah menggunakan air bersih (%) Pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal (%) Kab/Kota mengembangkan desa/Kelurahan siaga (%) Kab/Kota mencapai rumah tangga sehat (PHBS) (%)

50

Ket

8

Keterangan : Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target : RPJMD) :

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 16 target indikator telah tercapai yaitu Proporsi Kelahiran ditolong Nakes Terlatih; Angka Kematian Bayi (AKB); Angka Kematian Balita (AKABA); Persentase Balita Gizi Buruk; Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; Angka Kesakitan (IR) DBD; Angka Kematian DBD; persentase kesembuhan TB Paru; Penemuan Kasus HIV/AIDS; Angka Kesakitan Malaria; Kabupaten/ Kota telah menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; Kabupaten/Kota dengan keluarga yang telah menggunakan Jamban; Kabupaten/Kota dengan keluarga yang telah II - 19


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

menggunakan air bersih; Pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal; Kabupaten/ Kota mencapai rumah tangga sehat (PHBS); serta Kabupaten/Kota mengembangkan desa/ kelurahan siaga. Adapun capaian 2 indikator akan tercapai yaitu Persentase Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif dan Penemuan kasus TB Paru. Sedangkan capaian 1 indikator masih perlu upaya keras yaitu untuk penurunan AKI. Besarnya angka kematian ibu antara lain diakibatkan karena masih kurangnya aspek perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan dan hal-hal yang belum dapat diantisipasi oleh sistem pelayanan kesehatan saat ini. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat melalui Forum Kesehatan Desa dan Desa Siaga, termasuk pemberian jaminan persalinan. Besarnya angka kematian bayi antara lain disebabkan oleh kelainan konginetal dan berat badan bayi lahir rendah (BBLR). Upaya yang telah dilakukan antara lain pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil resiko tinggi serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan pelayanan yang bermutu di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK). Meskipun indikator di bidang kesehatan sebagian besar telah tercapai dan akan tercapai, masih tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan serta pencapaian tujuan pembangunan millenium sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RAD MDGs dan RAD Pangan dan Gizi. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 yaitu: a) Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat utamanya bagi ibu dan anak untuk menurunkan AKI, AKB dan balita gizi buruk serta peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan sumber daya kesehatan utamanya pada unit pelayanan kesehatan dasar penunjang PONED dan unit pelayanan kesehatan rujukan penunjang PONEK; c) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular melalui peningkatan surveillance, kerjasama lintas sektor, optimalisasi partisipasi peran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat serta dukungan sarana layanan kesehatan dan obat-obatan. 3) Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum meliputi penanganan sarana prasarana jalan jembatan, pengelolaan sumber daya air serta pelayanan air bersih dan sanitasi. Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum antara lain ditunjukkan dengan 10 indikator yang mencakup 10 target seperti tertuang dalam Tabel 2.15 berikut : II - 20


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No

Indikator Kinerja

1

2

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

1

Kondisi Jalan Baik (%)

86,54

85,72

85,72

86,16

86,16

2

Kondisi Jembatan Baik (%)

79,00

77,53

77,53

78,12

78,12

3

Kondisi Jaringan Irigasi Baik (%)

72,00

60,00

61,00

66,00

66,00

4

Pemenuhan Air Baku (%)

50,00

46,00

46,00

48,00

48,00

5

Konservasi DAS Kritis

35

6

6

6

28

6

Pengurangan Luas Genangan Banjir (ha)

32.427

6.485

6.485

6.486

25.942

7

Pengurangan Pantai Kritis (km)

47

10

11,36

10

38,36

8

Pelayananan Air Bersih Perkotaan *) (%)

63,5

62,5

38,9

63

63

9

Pelayananan Air Bersih Perdesaan *) (%)

38,2

23,6

18

30,9

30,9

66

60

58,4

63

63

10

Pelayanan Sanitasi *) (%)

Ket

8

Keterangan :

*)

:

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

Target MDG’s (target RPJMD kualitatif)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 10 indikator urusan pekerjaan umum diperhitungkan akan tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan yaitu kondisi jalan baik; jembatan baik; jaringan irigasi baik; pemenuhan kebutuhan air baku; konservasi DAS kritis; pengurangan luas genangan banjir; pengurangan pantai kritis; pelayanan air bersih perkotaan; pelayanan air bersih perdesaan; dan pelayanan sanitasi. Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana indikator tersebut di atas akan tercapai, namun tetap harus memperhatikan kondisi realitas dan dinamika kebutuhan masyarakat antara lain masih banyak ruas jalan yang tidak memenuhi standar dan kurang antisipatif terhadap dinamika pertumbuhan arus lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan dan berkurangnya kelancaran arus barang dan penumpang. Selain itu, kondisi terkait dengan pengelolaan sumber daya air yang harus tetap diperhatikan yaitu belum optimalnya jaringan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan karena terbatasnya kemampuan pembangunan jaringan baru dan rehabilitasi jaringan irigasi yang II - 21


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

rusak; belum optimalnya tingkat kesadaran masyarakat dan kelembagaan petani (P3A dan GP3A) dalam pemeliharaan jaringan irigasi; belum optimalnya kinerja TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi yang sudah terbentuk; meningkatnya bencana banjir utamanya di wilayah-wilayah potensial pertanian akibat kerusakan sarana dan prasarana pengendalian banjir; kerusakan DAS utamanya bagian hulu serta menurunnya kapasitas daya tampung sungai dan waduk. Serta tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah menurunnya daya dukung kondisi fisik wilayah ditandai semakin meningkatnya ancaman bencana terutama banjir, kekeringan dan tanah longsor. Di samping itu sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pembangunan nasional, kebijakan pembangunan utamanya MP3EI dan MDGs perlu juga menjadi perhatian. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 yaitu: a) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan dalam upaya untuk mendukung peningkatan aksesibilitas barang/penumpang dan konektivitas antar wilayah di antaranya berupa penanganan jalan yang cepat rusak dan mudah bergelombang karena tanah dasarnya labil/ekspansif di wilayah timur, peningkatan koridor jalan penghubung Pantura-Pansela, peningkatan upaya debottlenecking pada koridor yang pesat pertumbuhan transportasinya dan peningkatan ruas jalan di wilayah perbatasan; b) peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya air utamanya untuk mendukung ketahanan pangan dengan pengembangan dan peningkatan kondisi jaringan irigasi, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penanganan banjir, peningkatan kapasitas penyediaan air baku dan peningkatan penanganan pantai kritis serta penanganan DAS kritis secara lebih komprehensif; dan c) peningkatan cakupan layanan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat maupun regional guna memenuhi kebutuhan dasar dengan meningkatkan dukungan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengembangannya. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian terkait dengan infrastruktur strategis yaitu: a) Jalan Akses menuju Terminal Penumpang Baru Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sepanjang Âą700 m, yang telah dimulai tahapan pembangunan fisiknya dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan metode sharing pembiayaan antara Pemerintah Provinsi (75%) dan Kota Semarang (25%); b) Jaringan Jalan Lintas Selatan yang dibiayai melalui RRDP (Regional Road Development Programme) dan tahun 2013 dapat diselesaikan sepanjang Âą76,59 Km, terdiri dari ruas TambakmulyoWawar Kabupaten Kebumen, Giriwoyo-Duwet Kabupaten Wonogiri dan Wawar-Congot Kabupaten Purworejo; c) Jalan Tol Semarang-Solo (Seksi II sepanjang 12 Km dan Seksi III Bawen-Solo yang saat ini dalam tahap pengadaan tanah); d) Jalan Tol Trans Jawa untuk ruas SemarangBatang, Batang-Pemalang, Pemalang-Pejagan, Semarang-Solo, SoloMantingan; dan e) Waduk Jatibarang. Mendasarkan kondisi di atas, II - 22


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

diperlukan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait utamanya Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi penyelesaiannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, karena diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Tengah. 4) Perumahan Kinerja pembangunan urusan perumahan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 2 target seperti tertuang dalam Tabel 2.16 berikut : Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Perumahan No 1

Indikator Kinerja 2

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

1

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (unit)

Meningkatnya kualitas rumah layak huni

575

575

575

3.400

2

Perbaikan Rumah bagi RTM (unit)

Meningkatnya perbaikan rumah bagi RTM

350

360

920

2.890

Ket 8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 2 indikator urusan perumahan diperhitungkan akan tercapai yaitu perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan rumah bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah dilakukan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2011 dibangun 5,5 Twin Block (TB) terdiri dari 268 unit, dan sampai saat ini telah terbangun 53,5 TB yang terdiri dari 4.900 unit. Peningkatan kualitas perumahan juga dilakukan dengan perbaikan kualitas perumahan melalui stimulan pembangunan perumahan swadaya bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), yang sampai dengan tahun 2011 telah terealisasi sebanyak 1.970 unit rumah, dan stimulan perbaikan kualitas melalui pemberdayaan masyarakat dan desa bagi 2.825 unit rumah dan 128 rumah panggung. Hal-hal yang masih perlu diperhatikan di tahun 2013 yaitu : a) pembangunan rumah susun serta peningkatan prasarana dan sarana rumah susun; serta b) peningkatan kualitas perumahan melalui stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni. 5) Penataan Ruang Kinerja pembangunan urusan penataan ruang antara lain ditunjukkan dengan 4 indikator yang mencakup 4 target seperti tertuang dalam Tabel 2.17 berikut : II - 23


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

No

Indikator Kinerja

1 1

2 RTRW Prov Jateng sesuai dengan UU 26/2007 (dokumen) Fasilitasi Penyesuaian RTR Kab/Kota dengan UU 26/2007 (dokumen) Tersusunnya Rencana Rinci (dokumen)

3 Perda RTRW Prov Jateng

Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR (dokumen)

Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2

3

4

Perda RTRW & Renc Rinci Kab/Kota Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5 -

-

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

-

1

RTRW:10 Rencana Rinci: 25

Ket 8

RTRW: 35 Rencana Rinci: 25

RTRW:35

RTRW:25

4

3

4

7

2

2

2

4

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 1 indikator urusan penataan ruang telah tercapai yaitu penetapan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan capaian 3 indikator diperhitungkan akan tercapai yaitu fasilitasi penyesuaian RTR Kabupaten/Kota, penyusunan rencana rinci kawasan strategis dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR. Sampai dengan akhir tahun 2011, selain sudah ditetapkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, juga sudah ditetapkan 25 Perda RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, dilakukan fasilitasi terhadap penyesuaian RTR Kabupaten/Kota berdasarkan permohonan Kabupaten/Kota dan pendorongan percepatan penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota. Setelah Perda RTRW seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tersusun, Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi penyusunan Rencana Rinci/Rencana Detail sebagai penjabaran RTRW Kabupaten/Kota (jumlahnya tergantung masing-masing Kabupaten/Kota) dan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten/Kota. Sampai dengan akhir tahun 2012, diperkirakan realisasi penyusunan rencana rinci baru dapat dilaksanakan pada 7 kawasan strategis provinsi dari 64 kawasan strategis yang ada. Hal ini disebabkan karena Perda RTRW Provinsi baru ditetapkan pada tahun 2010, sehingga baru dijabarkan mulai tahun 2011. Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara terus menerus sesuai masa berlaku Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Pada tahap awal, secara paralel dengan kegiatan penyusuII - 24


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

nan RTR, telah dilakukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan kinerja Pokja BKPRD Provinsi, penyusunan perangkat monitoring perkembangan penataan ruang, penyusunan perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang di antaranya dalam bentuk Rapergub Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Rapergub Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH). 6) Perencanaan Pembangunan Kinerja pembangunan urusan perencanaan pembangunan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 16 target seperti tertuang dalam Tabel 2.18 berikut : Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 No

1 1

Indikator Kinerja

2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

 Pembinaan pegawai (target 22 kali)

4

10

4

28

 Fasilitasi TPAK (target 14 kali)

2

2

2

22

 Pelaksanaan curah pendapat/FGD/second opinion (target 24 kali)

6

5

3

24

 Identifikasi APBD (target 5 Dok)

1

1

1

4

 Identifikasi APBN (target 5 Dok)

1

1

1

4

 Monev pelaksanaan pembangunan (target 5 Dok)

1

1

1

4

 Evaluasi RKPD (target 5 Dok)

1

1

1

4

 Evaluasi RPJMD (target 3 Dok)

1

1

1

2

32

37

73

194

1

1

1

4

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan melalui:

 Peningkatan kualitas dokumen penelitian, pengembangan dan penerapan iptek (Target 233 Dokumen) 2.

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan:  Renja SKPD (target 5 dokumen) II - 25

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

 Renstra SKPD (target 60 renstra SKPD)

-

-

-

60

 RKPD (target 5 dokumen RKPD)

1

1

1

4

 RPJMD (target 2 dok)

-

-

-

2

 RPJPD (target 1 dok)

-

-

-

1

 RTRW (target 1 dok)

-

-

-

1

15

15

12

56

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

1

2

 RAD/Kebijakan/Kajian (target 64 dokumen)

Ket

8

Keterangan :

*)

:

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

Target Renstra (target RPJMD kualitatif)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 7 target telah tercapai yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan meningkatnya pembinaan pegawai dan fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) Jabatan Fungsional Perencana dan pelaksanaan curah pendapat/FGD; serta peningkatan dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan disusunnya Renstra SKPD Tahun 20082013, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Sedangkan capaian 9 target diperhitungkan akan tercapai yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan identifikasi APBD, identifikasi APBN, monev pelaksanaan pembangunan, evaluasi RKPD, evaluasi RPJMD, dan peningkatan kualitas dokumen penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK; serta peningkatan dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan disusunnya Renja SKPD, RKPD, dan RAD/kebijakan/kajian. Beberapa dokumen perencanaan yang telah dihasilkan antara lain Evaluasi Paruh Waktu RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua, Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (RAD MDGs) Tahun 2011-2015, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Tahun 2011-2015.

II - 26


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Namun demikian, di tahun 2013 masih perlu upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kebijakan dan keterpaduan pembangunan dengan tetap memperhatikan capaian target sasaran pembangunan daerah dan kontribusi terhadap target pembangunan nasional serta aspek kewenangan. 7) Perhubungan Pembangunan urusan perhubungan merupakan urusan yang bersifat konkruen antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta swasta untuk mendukung kelancaran aksesibilitas barang dan penumpang sebagai salah satu komponen utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, baik perhubungan darat, laut dan udara. Kewenangan Provinsi berupa fasilitasi dukungan pembangunan fisik maupun non fisik dan utamanya pada aspek keselamatan lalu lintas di jalan Provinsi. Capaian kinerja Pelayanan Perhubungan secara menyeluruh pada tahun 2010 dan 2011 dapat ditampilkan pada Tabel 2.19 sebagai berikut : Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan No

Uraian

Tahun 2010

Tahun 2011

Keterangan

1

2

3

4

5

A. Pelayanan Angkutan Darat 1

Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/ AKAP (trayek)

840

902

meningkat

2

Jumlah Ijin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/ AKDP (trayek)

367

367

Tetap

3

Angkutan wisata (kendaraan)

1.791

2.095

4

Jumlah bus (unit)

5

Mobil Penumpang Umum (unit)

meningkat

10.174

10.174

Tetap

397.667

397.667

Tetap

1.854.806

1.595.828

menurun

19.982

7.642

menurun

B. Pelayanan Angkutan Kereta Api 1

Jumlah Penumpang Kereta Api (orang)

2

Jumlah barang (ton)

C. Pelayanan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) 1

KM. Muria (Jepara-Karimunjawa PP) Jumlah Penumpang (orang)

16.350

65.925

menurun

2

KM. Kartini (Semarang-Karimunjawa PP) Jumlah Penumpang (orang)

15.977

13.102

menurun

2.221 12.556.730 7.863.850 384.522 449.645

1.919 14.739.666 11.593.685 313.480 318.527

menurun meningkat meningkat menurun menurun

1.249 21.882.020 23.895.627

309 2.519.752 1.949.073

menurun menurun menurun

D. Pelayanan Angkutan Laut 1

2

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang a. Kunjungan kapal (call) b. GRT (GT) c. kargo (ton) d. kontainer (Teus) e. penumpang

Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap a. Kunjungan kapal (call) b. GRT (GT) c. kargo (ton)

E. Pelayanan Angkutan Udara

II - 27


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 No

Uraian

Tahun 2010

Tahun 2011

Keterangan

2

3

4

5

1.954.901 38.603 23.862.533 1.641.079

2.400.686 32.256 25.062.038 1.680.832

meningkat

737.854

1.086.037

meningkat

1 1

2

Bandara Ahmad Yani di Semarang a. penumpang domestik (orang) b. penumpang internasional (orang) c. Barang domestik (kg) d. Barang internasional (kg) Bandara Adi Soemarmo Jumlah penumpang (orang)

menurun meningkat meningkat

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas di Jawa Tengah, ditunjukkan dengan kinerja prasarana keselamatan lalu lintas antara lain dengan 4 indikator yang mencakup 4 target seperti tertuang dalam Tabel 2.20 berikut : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi

No

Indikator Kinerja

1

2

1

Rambu Lalu Lintas (unit)

2

RPPJ (unit)

3

Guard rail (unit)

4

Marka Jalan (unit)

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012

Ket

8

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

4

5

6

7

6.661

3.500

2.502

1.902

6.081

186

65

65

101

218

3.500

824

824

226

1.874

350.000

32.500

61.785

52.415

137.400

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja prasarana keselamatan jalan sebagaimana tersebut di atas, capaian 1 indikator telah tercapai yaitu jumlah RPPJ, sedangkan capaian 3 indikator diperhitungkan akan tercapai yaitu jumlah rambu lalu lintas, guard rail, dan marka jalan. Jumlah jembatan timbang (JT) di Jawa Tengah saat ini berjumlah 16 unit berkurang 1 unit dibandingkan dengan Tahun 2010 (dikarenakan penutupan jembatan timbang Tugu Kota Semarang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat), sehingga mendasarkan target RPJMD adanya penambahan 4 jembatan timbang tidak dapat tercapai dikarenakan adanya dinamika peraturan yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagai dasar operasionalnya. Sehingga pada tahun 2011 dilakukan operasional terbatas dan untuk tetap meningkatkan pelayanan dilakukan penambahan platform jembatan timbang Sarang menjadi 2 jalur dan pembangunan Sistem Informasi

II - 28


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Manajemen Jembatan Timbang On-Line untuk 7 lokasi jembatan timbang. Panjang jaringan rel di Jawa Tengah  1.635 km yang terdiri dari panjang jaringan rel yang beroperasi  1.010 km, dan panjang jaringan rel yang tidak beroperasi  625 km. Untuk meningkatkan kondisi jaringan rel di Jawa Tengah, sampai saat ini telah selesai dibangun jalur ganda kereta Api lintas Solo – Yogyakarta (60 km), YogyakartaKutoarjo (64 km), Prupuk-Purwokerto (72 km), sedangkan lintas TegalPekalongan (61,6 km) telah selesai 59,1 km (95,94%). Lintas TegalPekalongan tersebut baru dapat dioperasionalkan sepanjang 29,6 km, karena belum lengkapnya alat pengatur lalu lintas Kereta Api dan pekerjaan relokasi sinyal dari jalur tunggal ke jalur ganda. Sedangkan untuk pembangunan Double Track lintas Pantura dalam tahap pembangunan fisik yang dimulai tahun 2012. Diharapkan tahun 2012 dengan fasilitasi yang dilakukan diantaranya melalui peningkatan pelayanan perijinan angkutan umum, pembangunan shelter BRT, pengawasan angkutan umum, pembinaan dan penyuluhan pengemudi angkutan umum, penumpang dan barang serta pembinaan penyelenggaraan terminal dan pemeliharaan perlintasan sebidang, akan ada peningkatan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD serta peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan angkutan umum yang lebih baik. Dalam rangka peningkatan layanan angkutan laut dilakukan modernisasi pelabuhan Tanjung Emas Semarang berupa pembangunan dermaga Pelabuhan Dalam, peninggian Dermaga Nusantara dan Dermaga Samudra, peninggian lapangan penumpukan, pembuatan sistem polder kawasan pelabuhan, pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Selain itu untuk Pelabuhan Terminal Kendal dilakukan penyelesaian pembangunan break water sepanjang 270,6 m dan pembangunan trestle dermaga niaga tahap I sepanjang 102 m. Selanjutnya Tahun 2012 akan dilaksanakan pengerukan alur dan kolam pelayaran, penyelesaian trestle dermaga dan lapangan penumpukan, sehingga Tahun 2012 siap untuk dioperasionalkan. Sementara itu, telah disusun Masterplan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas untuk 25 tahun ke depan dan saat ini telah memasuki tahap konsultasi publik. Dukungan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi pada tahun 2012 diantaranya dengan pengoperasian Kapal Cepat Kartini I, pengoperasian Kapal Kemujan, pengoperasian Kapal Kendal – Kumai, pengawasan dan pengendalian angkutan laut dan pengembangan pelabuhan di Jawa Tengah lainnya, dukungan pembangunan fasilitas pelabuhan sisi darat di Terminal Kendal Pelabuhan Tanjung Emas dan keselamatan pelayaran. Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang yang merupakan salah satu infrastruktur strategis Provinsi Jawa Tengah dan mendukung MP3EI, pada tahun 2011 telah dilakukan pembangunan fasilitas sisi udara berupa pengurugan appron dan II - 29


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

taxiway, sedangkan pembangunan fasilitas sisi darat oleh PT Angkasa Pura I pada tahap penyelesaian DED dan pelelangan konstruksi pemindahan terminal. Pemerintah Provinsi mendukung rintisan pembangunan jalan akses menuju terminal melalui bantuan keuangan kepada Kota Semarang. Pada tahun 2012 mulai dilakukan pembangunan Terminal, Appron dan Exit Taxi Way yang diharapkan sudah dapat operasional pada tahun 2013. Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa telah terealisasi pembebasan tanah yang menjadi sharing Pemerintah Provinsi seluas 22.931 m2 dari total kebutuhan 93.500 m2 dan tahun 2012 akan dibebaskan kembali tanah seluas kurang lebih 20.000 m2. Mendasarkan capaian kinerja urusan perhubungan sebagaimana di atas, secara umum kinerja yang telah dicapai dalam koridor target yang ditetapkan pada RPJMD. Akan tetapi sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan kompleksitas aktivitasnya serta meningkatnya tuntutan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, berakibat pada tidak seimbangnya antara kemampuan penyediaan transportasi dengan tuntutan kebutuhan pelayanan transportasi untuk masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya kecelakaan, meningkatnya polusi udara, kemacetan dan kurang baiknya pelayanan. Beberapa hal yang masih perlu perhatian pada tahun 2013 antara lain: a) pengembangan transportasi masal (BRT di wilayah Kedungsapur dan Subosukowonosraten); b) peningkatan prasarana keselamatan lalu lintas; c) pengawasan angkutan umum dan pemeliharaan perlintasan sebidang; d) pembangunan double track; e) pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dan Terminal Kendal; f) penyelesaian pengembangan Bandara Internasional A. Yani; dan g) penyelesaian tanah untuk pengembangan Bandara Dewandaru. 8) Lingkungan Hidup Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup antara lain ditunjukkan dengan 10 indikator yang mencakup 17 target seperti tertuang dalam Tabel 2.21 berikut : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup No

Indikator Kinerja

1

2

1.

Terlaksananya pengendalian dan pengawasan thd sumber pencemaran (unit)

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 500 usaha dan/atau kegiatan 50 obyek domestik 10 klaster UMKM

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

120

120

196

610

21

21

0

41

5

5

1

27

II - 30

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

1

2

3

2.

Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 (unit)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum (unit) Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung & daya tampung lingkungan pada 6 DAS/Sub DAS Jawa Tengah (dok) Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 sub DAS Jawa Tengah (ha) Meningkatnya fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan sebesar 5% dari luasan 222.759 Ha di 31 Kab/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah (ha, jenis) Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebesar 20% di 10 daerah (ha) Terfasilitasinya upaya pengendalian dan perbaikan lingkungan pasisir (m) Terbentuknya Ekosistem mangrove (ha) Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi ternak pada lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

300 usaha dan/atau kegiatan

82

228

200

881

100 usaha dan/atau kegiatan

15

21

15

82

Daya tampung 6 sub DAS/DAS

1

1

1

5

Daya dukung 6 sub DAS/DAS

1

1

1

2

677,68

677,68

822,48

3.196,21

25.000

2.412.045

25.000

3.943.949 (Dishut)

120

612,68

690

2.890

10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS di Jateng seluas 436.262,28 (Ha)

11.137,95 (ha) 11.368,66 (31 kab)

360 (jenis) tanaman langka

49

49

50

378

20% di 10 daerah seluas 205,41 (ha)

3,5

3,5

45,20

65,02

Sabuk pantai 3.000 (m)

300

349

565

2.390

56

65

40

214

1

1

1

4

210

210

80

5.475

9

9

0

24

200 (ha) Pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk (keg) Tertanamnya tanaman kopi arabika (ha) Terlaksananya bantuan ternak sapi (ekor)

II - 31

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

1

2

3 Pembuatan Drop Stuktur

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5 612

612

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

8

864

Ket 8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 11 target urusan lingkungan hidup telah tercapai yaitu terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran yaitu pada 500 usaha dan/kegiatan dan 10 klaster UMKM; terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B3; tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh ekosistem pada 6 sub DAS; meningkatnya fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah; terbentuknya ekosistem mangrove; meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk yang ditunjukkan dengan pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk, tertanamnya tanaman kopi arabika, terlaksananya bantuan ternak sapi, dan pembuatan drop struktur. Kegiatan yang telah tercapai yaitu terkait upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 414 industri menengah besar melalui PROPER Nasional (Pusat), PROPER Daerah dan PROKASIH serta pengawasan penaatan di bidang lingkungan. Selain itu, juga dilakukan fasilitasi pembangunan 42 unit biodigester bagi industri kecil tahu dan usaha ternak bagi 18 kluster UMKM dan 63 obyek serta fasilitasi pembangunan IPAL Komunal bagi 319 Industri Kecil. Terkait dengan penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, telah dilakukan pengenaan sanksi administrasi lingkungan terhadap 67 usaha dan/atau kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sedangkan 4 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran pada 50 obyek domestik; terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan/atau kegiatan; tersusunya hasil kajian penghitungan daya tampung 6 sub DAS/DAS; dan terfasilitasinya upaya pengendalian dan perbaikan lingkungan pesisir dengan pembangunan sabuk pantai. Target tersebut akan tercapai jika tahun ini dapat melaksanakan kegiatan hingga mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan peningkatan fungsi kawasan lindung di luar II - 32


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

kawasan hutan dan penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk yang dilakukan selama ini tetap harus mendapat perhatian dalam rangka untuk perbaikan lingkungan melalui konservasi vegetatif maupun teknis sipil. Adapun 2 target kinerja masih perlu upaya keras untuk diwujudkan yaitu perluasan dan peningkatan kualitas RTH sebesar 20% di 10 Kabupaten/Kota (diperkirakan baru mencapai 31,65% di tahun 2012 dari target seluas 205,41 ha); serta penghitungan daya dukung pada 6 sub DAS/DAS di Jawa Tengah. Beberapa kegiatan yang perlu dipacu pada tahun 2013 antara lain: a) pembangunan sabuk pantai; b) peningkatan fungsi kawasan kawasan lindung di luar kawasan hutan; c) perluasan dan peningkatan kualitas RTH; d) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berupa penerapan teknologi ramah lingkungan dan pembangunan IPAL bagi industri kecil logam, kapur dan penambangan emas; e) penyusunan kajian penghitungan daya dukung pada 6 sub DAS/DAS; serta f) pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk. 9) Pertanahan Kinerja pembangunan urusan pertanahan antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 2 target seperti tertuang dalam Tabel 2.22 berikut : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

150

20

20

20

80

1.000

900

1.825

15.270

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

1

2

1

2

Penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) (desa) Sertifikasi tanah sawah lestari dan kawasan lindung (bidang lahan)

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Tersertifikasinya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung

Ket

8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pertanahan sebagaimana tersebut di atas, capaian 1 target indikator telah tercapai yaitu sertifikasi tanah sawah lestari dan kawasan lindung, yang ditunjukkan dengan telah tersertifikasinya tanah masyarakat sebanyak 13.445 bidang lahan sampai dengan tahun 2011. II - 33


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Sedangkan 1 target indikator masih perlu upaya keras untuk diwujudkan yaitu penerapan MPBM sebanyak 150 desa. Kondisi tersebut dikarenakan sampai tahun 2011 baru tercapai 60 desa dan tahun 2012 ditargetkan mencapai 80 desa (53,3%). Sehingga untuk mencapai target 2013 perlu konsistensi dalam merealisasi target 2012 dan target 2013 sebanyak 70 desa. 10) Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain ditunjukkan dengan 1 indikator yang mencakup 6 target seperti tertuang dalam Tabel 2.23 berikut : Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No 1 1

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

Indikator Kinerja 2 Meningkatnya Penataan Adminduk

3 a. sinkronisasi kebijakan adminduk & capil (kab/kota); b. pengembangan SIAK(kab/kota); c. peningkatan kualitas SDM sebanyak 350 orang; d. peningkatan cakupan kepemilikan dokumen Adminduk dan Capil

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

35

35

35

35

35

35

35

35

40

74

248

362

Seluruh penduduk memiliki akte kelahiran

5,84 juta orang

Seluruh penduduk memiliki akte kelahiran

Seluruh penduduk memiliki akte kelahiran

28,03 juta penduduk ber KTP

20,15 juta penduduk ber KTP

7,88 juta penduduk ber KTP

seluruh penduduk wajib ber KTP

4,93 juta penduduk ber eKTP di 8 Kab/kota rintisan

1,88 juta penduduk ber eKTP di 8 Kab/kota rintisan

seluruh penduduk wajib KTP e-KTP di 35 kab/kota

seluruh penduduk wajib KTP e-KTP di 35 kab/kota

Ket 8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 3 target telah tercapai yaitu sinkronisasi kebijakan adminduk dan capil; pengembangan SIAK di Kabupaten/Kota; dan peningkatan kualitas SDM di bidang adminduk dan capil. Adapun 3 target diperhitungkan akan tercapai yaitu cakupan kepemilikan akte kelahiran, seluruh penduduk wajib KTP memiliki KTP, dan e-KTP bagi II - 34


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

penduduk wajib KTP. Tahun 2013 diprioritaskan untuk penyelesaian tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil khususnya dalam mendukung Pilpres, Pilleg dan Pemilukada. 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain ditunjukkan dengan 36 indikator yang mencakup 60 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.24 berikut : Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Rahun 2012

4

5

6

Prakiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

15

15

9

31

30

19

19

19

19

1 dok Perda Perlindungan Anak

Draf Perda

Draf

1 Perda

1 Perda

1 kebijakan

0

0

0

0

1 RAD ttg Partisipasi Politik Perempuan

1

1

0

1

1

1

0

1

75,81

75,81

100

100

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

1

2

3

1

Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan (RPJP, RPJM, RKPD, RKA) (SKPD Provinsi)

No

2

3

4

5

6

Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 % perempuan di legislatif (%) Terwujudnya Perda Perlindungan Anak (dok)

Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender (kebijakan) Terwujudnya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak (dok)

SKPD Prov. melakukan PUG 10 Kab./Kota dengan GDI rendah (% SKPD, Kab/Kota)

RKA SKPD responsif gender

1 SE Gubernur ttg Pembentukan Forum Anak 30 % SKPD Prov. Melakukan PUG

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

II - 35

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

1

7

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Rahun 2012

3

4

5

6

Prakiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

10 Kab./Kota dengan GDI rendah

2

16

2

18

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

2

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Terwujudnya kelembagaan responsive gender dan anak: - 30% perencana SKPD (%)

- 30% Perencana SKPD

75,81

75,81

100

100

- Seluruh PSW/G Jateng (%)

- 100 % (PSW/G Jateng

25

25

25

25

- 5 lembaga keagamaan di provinsi (buah)

5

5

5

5

5

- 1 Jaringan LSM (jaringan)

1

1

1

1

1

- 1 Jaringan organisasi perempuan (jaringan)

1

5

5

5

5

10

3

10

2

12

50% Kab/kota

6

15

3

18

1

1

1

1

1

5

2

2

2

4

11

Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program Penanggulangan Kemiskinan (Kab/Kota)

8 Kab/kota

3

3

1

7

12

Adanya komitmen Kab/Kota melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak (Kab/Kota)

-

35

35

35

35

13

Terbentuknya Jejaring Kelembagaan Masyarakat dlm PUG dan PUHA (Kab/Kota)

-

4

4

3

12

14

Terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai

75,81

75,81

100

100

8 9 10

Terwujudnya KLA di Kab./Kota (Kab/Kota) Kab/ Kota Membentuk POKJA Penanganan ABH (%) Adanya WEB SIGA di Jateng - Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah (unit) - Adanya WEB SIGA di Kab/Kota (Kab/Kota)

30 % SKPD Prov. Melakukan PUG

II - 36

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

1

Indikator Kinerja

2 kebijakan, program dan kegiatan responsif gender dan hak anak, pada 30% SKPD dan di 10 Kabupaten/Kota dengan GDI rendah (% SKPD, Kab/Kota)

15

Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja (orang)

16

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di 10 Kabupaten/Kota dengan kematian ibu tinggi (Kab/Kota)

17

Meningkatnya cakupan pemberian ASI ekslusif 10% melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) (%)

18

19

Meningkatnya jumlah kec. sayang ibu dan bayi di 10 kab/ kota dengan AKI Tinggi (Kab/Kota) Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang dikelola perempuan (orang)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Rahun 2012

4

5

6

Prakiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

2

2

2

18

245

245

280

280

4

4

35

35

65

47,84

47,85

65

65

10

1

1

1

15

245 perempuan di 4 Kab

245 perempuan di 4 Kab

280 perempuan di 4 kab

280

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013 3 10 Kab./Kota dengan GDI

-

-

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

20

Meningkatnya jumlah Desa Prima di 10 Kab dg GDI rendah (Kab/Kota)

10 Desa di 10 Kab/ kota baru dan lanjutan

1

1

3

9

21

Meningkatnya akses 5 klp perempuan pelaku usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi (kelompok)

5 Kelompok

2

7

7

7

22

30% Kab./Kota Mengapresiasi Model Restoratif Justice (RJ) Dalam Penanganan ABH

11 kab

- Inisiasi (Kab/Kota)

-

6

6

2

15

- Implementasi (Kab/Kota)

-

2

2

2

2

II - 37

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

1

23

24

25

26

27

Indikator Kinerja

2 Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun, jml anak sejahtera meningkat, meningkatnya perlindungan anak secara luas termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban bencana, korban penelantaran, korban perlakuan salah, korban tindak kekerasan, dan anak yang berhadapan dengan hukum) (%) Berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum (Kab/Kota) Meningkatnya cakupan akte kelahiran (%)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Rahun 2012

3

4

5

6

Prakiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

100 % tertangani

100 % tertangani

100 % tertangani

100 % tertangani

100 % tertangani

2

2

2

2

2

Meningkat

40

40

40

80

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Berkembangnya metode dan pola pembinaan anak 1 1 1 1 terlantar yang responsif anak (metode) Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlind. perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO : a. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah

1

0

1

0

1

b. RAD Trafficking (dok)

1

0

1

0

1

0

35

0

35

35

35

35

35

1 Rencana Pencapaian SPM (Draft)

1 Rencana Pencapaian SPM (Draft)

0

1 Draft

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

2

2

2

2

- Sosialisasi RAD (kab/Kota) - Implementasi RAD (Kab/Kota) c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan (dok) d. SOP Penanganan kekerasan (dok) - Implementasi SOP (keg)

28

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking di Provinsi (PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)) dan 15 Kab/Kota (%) Provinsi (PPT Provinsi dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA))

2

II - 38

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Rahun 2012

3

4

5

6

Prakiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

15

35

35

35

100

1 15

10

1 10

1 35

1 35

100

100

100

100

100

Kerjasama 10 Prov.

10

10

10

10

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

10

10

5

2

2

0

5

5

2

2

5

5

1

1

1

1

1

61,8

60,60

67,96

67,96

67,96

65,9

65,30

65,79

65,79

65,79

30

100

100

100

100

-

3

3

3

13

- Pembentukan Forum Anak (kab/Kota)

35

21

21

1

35

- Penguatan (kab/Kota)

35

34

34

35

35

No

1 -

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

2 Kab/Kota

29

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (prov dan Kab/Kota)

30

Terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor (%)

31

Menguatkan kerjasama antar Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit dan tujuan trafficking

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

a. Kerjasama 10 Prov. MPU - Draf Kerjasama MPU (dok) - Penandatanganan MoU (dok) - Implementasi (Prov) b. Kerjasama dengan 5 Prov. Luar Jawa daerah transit dan tujuan - Penandatanganan MoU (dok) - Implementasi (prov) c. Kerjasama dengan antar lembaga - Kerjasama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (dok MoU) 32 33

34

35

36

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Terlatihnya aparatur pemerintah tentang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender (%) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender (keg) Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan

II - 39

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 53 target urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan, yaitu kebijakan dan program yang responsif gender; Perda perlindungan Anak; kebijakan yang mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak yang ditunjukkan dengan tersusunnya RAD tentang Partisipasi Politik Perempuan dan SE Gubernur tentang Pembentukan Forum Anak; SKPD Provinsi yang melakukan PUG di 10 Kabupaten/Kota dengan GDI rendah; terwujudnya kelembagaan responsif gender pada SKPD, PSW/G Jawa Tengah, lembaga keagamaan, LSM, dan organisasi perempuan; terwujudnya KLA di Kabupaten/Kota; Kabupaten/Kota membentuk Pokja Penanganan ABH; adanya WEB SIGA di tingkat Provinsi; adanya komitmen Kabupaten/Kota yang melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak; terbentuknya jejaring kelembagaan masyarakat dalam PUG dan PUHA; terwujudnya kerangka kebijakan yang responsif gender dan anak melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan responsif gender dan hak anak pada SKPD dan Kabupaten/Kota dengan GDI rendah; meningkatnya kemampuan dan keahlian perempuan sehingga berdaya saing di dunia kerja; meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan perempuan dan ibu; meningkatnya cakupan pemberian ASI eksklusif; meningkatnya Kecamatan Sayang Ibu di 10 Kabupaten/Kota dengan AKI tinggi; meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang dikelola perempuan; meningkatnya kelompok perempuan pelaku UMK; Kabupaten/Kota yang mengapresiasi restoratif justice dalam penanganan ABH; jumlah kasus kekerasan pada anak yang menurun; berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak bermasalah hukum; meningkatnya cakupan akte kelahiran; berkembangnya metode dan pola pembinaan anak terlantar; tersusunnya kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO dengan tersusunnya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender, RAD Trafficking, SOP Penanganan Kekerasan; menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak (KPK2BGA dan Kabupaten/Kota); meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di provinsi dan Kabupaten/Kota; terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor; menguatkan kerjasama antar provinsi di 10 provinsi MPU dan 5 provinsi luar Jawa daerah transit dan tujuan trafficking; meningkatnya IDG; terlatihnya peran aparatur pemerintah II - 40


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

tentang peningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender; meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranserta anak dan kesetaraan serta keadian gender; serta pembentukan forum anak dan penguatan partisipasi anak. Adapun capaian 6 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu persentase peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik dalam rangka menuju kuota 30% perempuan di legislatif; pembentukkan Pokja Penanganan ABH, WEB SIGA di Kabupaten/Kota, terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan program Penanggulangan Kemiskinan; jumlah desa prima di 10 Kab dengan GDI rendah; SPM Pelayanan Terpadu korban kekerasan; serta Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sedangkan capaian 1 target masih perlu upaya keras untuk diwujudkan yaitu kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. Hal ini terkait dengan belum adanya indikator penilaian yang baku dari pemerintah pusat sebagai acuan dalam melakukan penilian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender. Tahun 2013 akan diupayakan menyusun kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender disesuaikan kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 yaitu: a) koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas penanganan korban kekerasan sesuai dengan standar dan capaian SPM; b) peningkatan penanganan korban kekerasan; c) penguatan dan pembentukan jejaring kelembagaan masyarakat dalam PUG dan PUHA; d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota dan peningkatan peran serta anak dalam pembangunan; e) peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; dan f) mendorong pengembangan model penanganan kekerasan berbasis komunitas. 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain ditunjukkan dengan 5 indikator yang mencakup 5 target seperti tertuang dalam Tabel 2.25 berikut : Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No

Indikator Kinerja

1

2

1

Menurunnya Tingkat DO KB (%)

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013 3 9

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

7

14,71

14,71

11,70

11,70

II - 41

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012

Ket

4

5

6

7

8

7

10,95

10,95

9

9

2,1

2,3

2,3

2,15

2,15

2

Menurunnya Unmetneed (%)

3

Menurunnya Total Fertility Rate (%)

4

Meningkatnya PLKB (orang)

-

2.613

2.613

3.204

3.204

5

Meningkatnya Pemakai Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (akseptor)

-

69.161

69.161

80.140

80.140

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 1 target urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan yaitu seluruh peserta KB Aktif menggunakan alat konstrasepsi jangka panjang. Sedangkan capaian 1 target indikator diperhitungkan akan tercapai pada tahun 2013 yaitu Total Fertility Rate (TFR). Adapun capaian 3 target indikator masih perlu upaya keras untuk pencapaian target RPJMD, yaitu menurunkan angka DO KB, Unmetneed, dan peningkatan jumlah PLKB. Walaupun jumlah PLKB dari tahun ke tahun meningkat, tetapi rasio PLKB belum sebanding dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.577. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 yaitu : a) pelayanan KB bagi keluarga pra KS dan KS-1 untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang; b) fasilitasi dan advokasi penggerakan KB di Kabupaten/Kota yang DO peserta KB-nya tinggi; serta c) meningkatkan ketahanan keluarga maupun pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembentukan dan penggerakan kelompok kegiatan Tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). 13) Sosial Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diupayakan untuk meningkatkan cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya masyarakat sangat miskin, kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteran sosial lainnya. Kinerja pembangunan urusan sosial antara lain ditunjukkan dengan 8 indikator yang mencakup 8 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.26 berikut :

II - 42


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Sosial

No

1 1

Indikator Kinerja

2 Meningkatnya Pembinaan bg eks penyandang penyakit Sosial (PGOT, Eks Napi, Eks WTS dan HIV/AIDS) (org)

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

2.000

735

735

420

2.955

2

Anak dan Remaja Terlantar (org)

1.725

355

65

150

825

3

Lanjut Usia Potensial (org)

3.100

600

500

600

2.220

4

Anak nakal, Anak Jalanan, dan Eks Narkoba (org)

3.410

674

420

600

1.955

Penyandang Cacat (org)

4.550

925

295

945

2.920

6

5

Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) (KK)

8.358

2.250

2.250

2.850

8.820

7

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) (org)

1.250

250

250

600

1.166

8

Meningkatnya Ketrampilan dan taraf hidup warga Komuntas Adat Terpencil (org)

500

30

30

200

435

Ket

8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 2 target indikator urusan sosial telah tercapai yaitu pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial (eks PGOT, Eks Napi, Eks WTS dan penyandang HIV/AIDS dan pemberian bantuan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE). Sedangkan 5 target indikator diperhitungkan akan tercapai yaitu penanganan lanjut usia potensial; anak nakal, anak jalanan, dan eks narkoba; penyandang cacat; peningkatan pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); dan peningkatan ketrampilan dan taraf hidup warga Komunitas Adat Terpencil. Adapun 1 target indikator yang masih perlu upaya keras dalam pencapaian target RPJMD yaitu dan penanganan anak dan remaja terlantar. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta rendahnya pendidikan, ketrampilan dan sikap mental masyarakat kurang mampu yang berdampak pada pilihan alternatif untuk hidup dan bekerja di jalanan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pembinaan dan rehabilitasi bagi PMKS di luar dan di dalam balai baik milik pemerintah maupun swasta, kerjasama lintas sektor dalam pemberdayaan dan pemberian ketrampilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 yaitu: a) peningkatan aksesibilitas pelayanan sosial sesuai dengan SPM; b) pening-katan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masa-lah kesejahteraan sosial; dan c) peningkatan II - 43


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 14) Ketenagakerjaan Kinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan antara lain ditunjukkan dengan 7 indikator yang mencakup 11 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.27 berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

100.000

20.000

96.173

34.000

202.028

b. AKAD (orang)

75.000

15.000

22.930

16.000

66.092

c. AKAN (orang)

336.000

68.000

123.090

45.000

248.634

d. BKK, JMF, BKO (orang)

12.500

5.600

103.683

10.000

137.850

2.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja (orang) (kumulatif)

52.000

1.500

98.319

92.500

217.542

3.

Tercapainya penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktifitas tenaga kerja (lembaga)

1.100

-

1.199

-

1.199

4.

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja, penetapan UMK dengan pencapaian KHL (%)

100

-

94,09

97,51

97,51

500

-

940

60

1.340

5.

Tercapainya penempatan 500 orang pemagangan dalam negeri dan 3.000 0rang pemagangan luar negeri (orang)

3.000

-

153

200

1.302

35

35

35

35

35

660

175

1.086

50

2.156

No 1 1.

Indikator Kinerja 2 Peningkatan tenaga kerja melalui : (komulatif) a. AKL (orang)

6.

Tersebarnya informasi pasar kerja di Kab./Kota (Kab/Kota)

7.

Terbentuknya LKS Bipartit (lembaga)

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Ket 8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 7 target kinerja urusan ketenagakerjaan telah tercapai, yaitu peningkatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL dan BKK, JMF, BKO; peningkatan kompetensi tenaga kerja; tercapainya penyelenggara II - 44


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pelatihan kerja yang berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktifitas tenaga kerja; tercapainya penempatan 500 orang yang mengikuti pemagangan dalam negeri; tersebarnya informasi pasar kerja di Kabupaten/Kota; serta terbentuknya LKS Bipartit. Adapun capaian 2 target kinerja diperhitungkan akan tercapai, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja, penetapan UMK dengan pencapaian KHL; dan tercapainya penempatan 3.000 orang yang mengikuti pemagangan luar negeri. Sedangkan capaian 2 target kinerja lainnya masih perlu upaya keras untuk mewujudkan target RPJMD yaitu peningkatan kesempatan kerja melalui mekanisme AKAD dan AKAN. Beberapa upaya yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013, dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja antara lain : a) meningkatkan kesempatan berusaha; b) meningkatkan kompetensi tenaga kerja; c) meningkatkan hubungan industrial agar semakin harmonis antara tenaga kerja dan pengusaha; d) mengoptimalkan berbagai informasi pasar kerja dan meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) agar dapat mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL); serta e) perluasan lapangan kerja karena tidak sebandingnya pasar kerja dengan pencari kerja. 15) Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah meliputi penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM, akses permodalan dan jaringan kemitraan usaha, perluasan pasar produk UMKM dan penguatan kualitas SDM KUMKM. Kinerja pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil menengah antara lain ditunjukkan dengan 18 indikator dan 19 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.28 berikut: Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM No

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

5.000

50

150

330

4.770

250

50

78

30

248

Jumlah penilaian KSP/USP yang sehat (unit)

573

80

116

130

475

Pemeriksaan & pengawasan pada KSP/USP (unit)

200

320

326

200

1.046

100

19

21

18

83

Indikator Kinerja

1 1 2

3 4

5

2 Jumlah koperasi berkualitas (unit) Jumlah pendirian dan Perubahan koperasi BH/AD (unit)

Jumlah fasilitasi Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha (event).

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008 2013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

II - 45

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 No Indikator Kinerja

1 6

2 Jumlah penguatan usaha bidang ritel pada :  Waserda (unit) 

7

8

9

Senkuko (unit)

Jumlah usaha UMKM yang difasilitasi HKI (sertifikat) Jumlah UMKM yang difasilitasi ijin kesehatan produk (unit) Jumlah pengembangan KUD/Kop. Sektor Agribisnis (unit)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

300

70

95

70

255

67

10

13

20

48

150

30

30

40

119

3.000

705

705

410

2.590

590

110

415

100

794

1.750

350

1.650

2.200

3.885

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008 2013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

10

Jumlah Fasilitasi sertifikat tanah bagi UMKM (unit)

11

Jumlah fasilitasi Linkage program bagi Kop/KSP/USP (unit)

566

105

680

161

980

12

Jumlah Bintek permodalan bagi KSP/USP (unit)

1.500

350

523

100

1.573

13

Pendampingan BDS pada sentra usaha UMKM (sentra)

115

36

36

21

90

14

Jumlah Fasilitasi Banlat pada UMKM (unit)

2.000

415

415

164

1.835

15

Jumlah Bintek produksi bagi UMKM (unit)

4.500

655

655

1.200

2.972

16

Jumlah UMKM yang mengikuti workshop (UMKM) Jumlah pelatihan Peningkatan pengetahuan kemampuan dan SDM Koperasi (orang) Jumlah SDM pengelola KUMKM yang mendapat pelatihan kompetensi (orang)

1.500

350

500

360

1.289

8.700

1.180

1.794

559

8.754

750

150

140

76

663

17

18

Ket

8

Keterangan : Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target : RPJMD) :

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 6 target kinerja urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah tercapai, yaitu pemeriksaan dan pengawasan pada KSP/USP; pengembangan KUD/Koperasi Sektor Agrobisnis; fasilitasi sertifikat tanah bagi UMKM; fasilitasi linkage program bagi koperasi/ KSP/USP; bintek permodalan bagi KSP/USP; serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM Koperasi. Sedangkan capaian 9 target kinerja diperhitungkan akan tercapai, yaitu peningkatan koperasi yang berkualitas; pendirian dan perubahan koperasi BH/AD; penilaian KSP/USP yang sehat; fasilitasi II - 46


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha; penguatan usaha bidang ritel pada waserda; UMKM yang difasilitasi ijin kesehatan produk; fasilitasi banlat pada UMKM; UMKM yang mengikuti workshop; serta pelatihan kompetensi SDM pengelola KUMKM. Adapun capaian 4 target kinerja yang masih perlu upaya keras untuk diwujudkan yaitu pengembangan usaha bidang ritel Senkuko; bimbingan teknis produksi untuk UMKM; fasilitasi akses sertifikasi produk atas HKI bagi UMKM; dan pendampingan Bussiness Development Services (BDS) terhadap sentra UMKM. Untuk mewujudkan target kinerja RPJMD urusan koperasi dan UKM, hal-hal yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 adalah: a) penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya meningkatkan kelembagaan Koperasi dan UMKM yang semakin berkualitas serta berfungsi secara efektif dan mandiri; b) peningkatan pengembangan diversifikasi usaha dan peningkatan daya saing untuk mendukung Koperasi dan UMKM agar mampu melakukan pengembangan usaha dan jaringan distribusi usaha; c) peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan kemitraan usaha dalam upaya lebih membuka peluang perluasan akses pasar KUMKM dari tingkat lokal/regional menjadi berskala nasional bahkan berorientasi ekspor; dan d) percepatan pendampingan BDS dalam upaya fasilitasi pengembangan sentra usaha bagi UMKM. 16) Penanaman Modal Kinerja pembangunan urusan penanaman modal antara lain ditunjukkan dengan 9 indikator yang mencakup 10 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.29 berikut : Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No

Indikator Kinerja

1 1

2 Tercapainya realisasi investasi (trilyun)

2

Tercapainya realisasi kerjasama investasi dalam negeri dengan provinsi potensial (MoU) Tercapainya realisasi penanaman modal luar negeri (MoU) Terinformasikannya potensi investasi Jateng pada event promosi internasional (kali)

3 4

5

Terinformasikannya potensi investasi Jateng pada event promosi nasional (kali)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

400,78

92,30

89,17

110,80

415,71

20

2

2

2

17

5

1

1

-

6

10

3

4

3

10

5

1

4

3

14

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

II - 47

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

1

-

-

-

1

4

-

-

3

4

Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri (unit)

9

-

-

1

8

Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidik/ terampil yang mendukung investasi di 35 kab/ kota

35

35

35

35

35

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 kab/kota.

35

35

35

35

35

No

1 6

Indikator Kinerja

2 Tersusunnya Perda Penanaman Modal dan Empat Peraturan Pelaksanaan :  Perda (dok) 

7

8

9

Peraturan pelaksana (dok)

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Ket

8

Keterangan : Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target : RPJMD) :

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 8 target kinerja urusan penanaman modal telah tercapai, yaitu realisasi investasi; realisasi penanaman modal luar negeri; terinformasikannya potensi investasi Jateng pada event promosi internasional dan nasional; tersusunnya Perda Penanaman Modal dan Peraturan Pelaksanaannya; meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidik/terampil yang mendukung investasi di 35 Kabupaten/Kota; serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 Kabupaten/Kota. Sedangkan capaian 2 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu kerjasama investasi dalam negeri dengan provinsi potensial; serta tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri. Kerjasama dalam negeri bidang investasi dengan provinsi potensial akan tercapai apabila ada kesamaan visi dan misi, kesepahaman dan komitmen bersama provinsi potensial yang lain untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan di bidang investasi. Namun kendala yang kerap dihadapi adalah ego antar provinsi dalam bersaing untuk mendatangkan investasi dari luar ke daerahnya masing-masing. Upaya yang dilakukan adalah melakukan penjajagan dengan provinsi lain untuk melakukan kerjasama di bidang investasi sehingga teridentifikasi visi, misi, dan komitmen yang jelas. Di samping itu perlu lebih dipererat kerjasama antar provinsi melalui wadah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang telah terjalin II - 48


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

selama ini dengan fokus utama peningkatan kerjasama di bidang investasi yang saling menguntungkan. Selain itu, capaian event promosi internasional masih akan tercapai, hal ini sangat dipengaruhi oleh masih kurangnya informasi pameran promosi yang ada di berbagai negara. Di samping itu, disesuaikan juga dengan potensi Jawa Tengah serta terkendala dengan proses perijinan untuk mengadakan pameran promosi investasi di luar negeri. Ada beberapa event promosi internasional yang diselenggarkan oleh BKPM RI, untuk itu diambil kesempatan oleh BPMD untuk ikut serta mempromosikan potensi investasi Jawa Tengah. Upaya yang akan segera dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BKPM RI untuk melakukan promosi internasional; melakukan pendekatan dengan perwakilan pemerintah RI di luar negeri di bidang investasi; dan berupaya untuk menginventarisasi potensi investasi Jawa Tengah untuk tingkat internasional. Begitu juga realisasi ketersediaan kawasan industri juga akan tercapai, karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah setempat dan kebutuhan lahan yang tersedia untuk pembangunan kawasan industri tersebut. Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BKPM RI, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan tata ruang dan wilayah serta pengendalian harga tanah sesuai dengan zonasi industri. Mendasarkan kondisi tersebut diatas, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2013 adalah: a) peningkatan pelayanan perijinan investasi dan iklim investasi; b) peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan promosi internasional; c) peningkatan informasi potensi dan peluang investasi untuk menarik investor di Jawa Tengah; d) peningkatan pengembangan kerjasama di bidang penanaman modal baik dengan pemerintah maupun swasta; serta e) mendorong kabupaten/kota untuk menjadikan zona industri menjadi kawasan industri. 17) Kebudayaan Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan antara lain ditunjukkan dengan 5 indikator yang mencakup 7 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.30 berikut : Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No

Indikator Kinerja

1 1

2 Meningkatnya pembinaan nilainilai etika, moral, budaya dan keagamaan Indonesia kepada masy melalui berbagai media.

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 Peningkatan budi pekerti 800 orang

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Realisasi Target Tahun RKPD 2011 2011 4 5 200 org 200 org mengikuti mengikuti penanaman penanaman watak dan watak dan budi budi pekerti pekerti

II - 49

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6 200 org mengikuti penanaman watak dan budi pekerti

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 600 org mengikuti penanaman watak dan budi pekerti

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1 2

2 Meningkatnya penanaman nilai-nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media. Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para remaja dan organisasi pemuda

3

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Jelajah Budaya diikuti 600 orang

Kemah Budaya Permuseuman dan Kepurbakalaan untuk Siswa SLTA se Jawa Tengah 1.925 org

4

Terbentuknya database ragam budaya daerah Jawa Tengah

Revitalisasi Program Aplikasi Data Permuseuman dan Kepurbakalaan 5 kegiatan

5

Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan internasional

Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan Tk. Regional (MPU)/ Nasional 5 kali Jumlah museum daerah yang dibina 18 lokasi Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB)

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Realisasi Target Tahun RKPD 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

150 org mengikuti Jelajah Budaya

120 org mengikuti Jelajah Budaya

120 org mengikuti Jelajah Budaya

360 org mengikuti Jelajah Budaya

385 org/siswa mengikuti Kemah Budaya

385 org/siswa mengikuti Kemah Budaya

385 org/siswa mengikuti Kemah Budaya

1.540 org/siswa mengikuti Kemah Budaya

1 keg Aplikasi Data Permuseuman & Kepurbakalaan

1 keg Aplikasi Data Permuseuman & Kepurbakalaan

1 keg Aplikasi Data Permuseuman & Kepurbakalaan

4 keg Aplikasi Data Permuseuman & Kepurbakalaan

2 kali pameran MPU & Nasional

2 kali pameran MPU & Nasional

2 kali pameran MPU & Nasional

6 kali pameran MPU & Nasional

-

-

-

10 lok

3 lok

3 lok

2 lok

12 lok

Ket 8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 1 target kinerja urusan kebudayaan telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah melalui kegiatan pameran bersama permuseuman dan kepurbakalaan Tingkat Regional (MPU) dan Nasional. Adapun capaian 5 target kinerja diperhitungkan akan tercapai, yaitu pembinaan nilainilai etika, moral, budaya dan keagamaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media pada kegiatan peningkatan budi pekerti; penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para remaja dan organisasi pemuda pada kegiatan kemah II - 50


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

budaya; penyusunan database ragam budaya daerah pada kegiatan revitalisasi program aplikasi data permuseuman dan kepurbakalaan; serta upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah pada kegiatan pembinaan museum daerah dan pelestarian BCB. Sedangkan 1 target kinerja masih perlu upaya keras yaitu penanaman nilai-nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan pada kegiatan jelajah budaya. Namun demikian walaupun sebagian besar capaian kinerja tersebut di atas telah tercapai dan akan tercapai, tetapi masih perlu upaya yang lebih keras, khususnya dalam upaya promosi terhadap seni dan budaya daerah dalam mendukung Visit Jawa Tengah 2013. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di tahun 2013 yaitu: a) pembinaan seni dan budaya daerah; b) pelestarian dan penataan Benda Cagar Budaya; c) revitalisasi dan penataan museum; dan d) promosi seni dan budaya. 18) Kepemudaan dan Olah Raga Kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain ditunjukkan dengan 12 indikator yang mencakup 13 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.31 berikut : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

1

2

3

1

2

3

4 5

6

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

33

33

34

75

100 orang, 20 klmpk usaha

100 orang, 20 klmpk usaha

295 orang, 35 klmpk usaha

566 orang, 72 klmpk usaha

3.493

3.493

3.500

26.548

Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Pembinaan SP3, 100 orang sarjana

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda

Kewirausahaan Pemuda 450 orang, 75 klmpk usaha

Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta Tumbuhnya kesadaran & kewajiban bela negara

Meningkat (Pelatihan dan Pengembangan Generasi Muda) (org)

Berkembangnya budaya lokal

Berkembang (Pelatihan Pecinta Alam) (org)

35

35

35

235

Meningkat (Penanggulangan Bahaya HIV/AIDS & Narkoba) (org)

230

230

350

1.385

Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OK), 390 OK

72

72

72

315

Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda di 35 Kab/Kota

II - 51

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 No

1 7 8

9

10

11

12

Indikator Kinerja

2 Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi (org) Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olahraga di Jateng

Meningkatnya motivasi dan partisipasi masy dalam kegiatan olahraga & kesegaran jasmani Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olahraga Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

5 (cabor)

5

5

-

5

50

50

72

-

72

90

90

120

468

5.320

5.320

6.634

27.914

10.000

10.000

10.288

40.358

250

250

350

1.650

18 PPLP & 35 Klub

12 PPLP & 385 klub

18 PPLP & 105 klub

18 PPLP & 719 Klub OR Pelajar

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

- PPLPD 578 atlet (org) - Kompetisi OR Pelajar 31.920 orang Meningkat (Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani) (org) Meningkat (Peningkatan Kualitas SDM Olahraga) (org) Meningkat (Peningkatan Sarpras OR di PPLP & Klub OR Pelajar)

Ket

8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 2 target kinerja urusan kepemudaan dan olahraga telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru; dan munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi. Sedangkan capaian 11 target kinerja diperhitungkan akan tercapai, yaitu peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; peningkatan kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda; peningkatan wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta tumbuhnya kesadaran dan kewajiban bela negara; berkembangnya budaya lokal; peningkatan kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi dan pornoaksi; peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda; peningkatan kualitas dan kemampuan atlet melalui PPLPD; peningkatan kualitas dan kemampuan atlet melalui kompetisi olahraga pelajar; peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kesegaran jasmani; peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan olahraga; serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga. Pada tahun 2013, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: a) peningkatan peran pemuda dalam pembangunan; b) pengembangan kemampuan kewirausahaan pemuda dalam rangka II - 52


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

mendukung peningkatan daya saing daerah; serta c) peningkatan kualitas dan kemampuan atlet berprestasi melalui penyelenggaraan pusat olahraga terpadu di Jawa Tengah. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain ditunjukkan dengan 5 indikator yang mencakup 5 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.32 berikut: Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No 1 1

2

Indikator Kinerja 2 Menurunnya gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat

Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 Menurunnya gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

4  Pembinaan sosial/politik di 9 kab/kota

5  375 orang di 9 Kab/Kota meningkat pemahamannya di bidang sosial politik.

 Rakor pengkajian masalah strategis daerah kepada 140 orang

 140 orang mampu memahami pengkajian masalah strategis di daerah.

 Pembiayaan operasional siaga di 35 kab/kota

 35 Kab/Kota termonitor dan terinformasikannya perkembangan keamanan dan ketertiban melalui operasional siaga.

Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui pemeliharaan keharmonisan kerukunan antar umat beragama, perwujudan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram serta pemeliharaan budaya, pemasyarakatan nilainilai Pancasila di masyarakat.

180 orang dari unsur LSM,Tomas, Toga, PTN/PTS, Orpol, pemerhati politik dan budaya, aparatur pemerintah meningkat pemahamannya di bidang wasbang dan ideologi Pancasila antra lain melalui rekonsiliasi, sarasehan, forkomkon dan sosialisasi.

II - 53

6 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1 3

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

4

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkatnya pendidikan politik masyarakat

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

4 Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan melalui fasilitasi publik dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan yang muncul di 35 Kab/Kota serta peningkatan kapasitas sipil dalam penyelesaian konflik sosial

5  Permasalahan tramtibmas yg muncul di 35 kab/kota mampu tertangani.  100 orang meningkat kapasitasnya dalam penyelesaian konflik sosial.  Sinergitas di 35 kab/kota meningkat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

6 Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan

 Meningkatnya pendidikan politik masyarakat melalui fasilitasi penanganan dampak politik Pilkada, peningkatan pemahaman dan penguatan peran politik aparatur pemerintah serta peningkatan pemahaman dan penguatan peran politik masyarakat, Ormas, Tomas/ Toga

 765 orang dari unsur LSM,Tomas, Toga, PTN/PTS, Orpol, pemerhati politik dan aparatur pemerintah di 35 Kab/Kota meningkat pemahamannya dalam bidang politik

 Meningkat nya pendidikan politik masyarakat

II - 54

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 Meningkatnya sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkatnya pendidikan politik masyarakat

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2

5

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Meningkatnya partisipasi Linmas dan Ratih

Meningkatnya kemampuan Linmas dan Ratih terhadap bahaya/ ancaman gangguan bencana dan kamtibmas

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

4  Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di 8 kab/kota (Kab.Grobogan, Demak, Sragen, Banjarnegara, Pekalongan, Pati, Batang, Kota Salatiga).

5  8 Kab/Kota telah melaksanakan Pilkada dengan persentase penggunaan hak pilih masyarakat sebesar 71,01%

6  Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di 4 Kab/kota

Meningkatnya kemampuan Linmas dan Ratih terhadap bahaya/anca man gangguan bencana dan kamtibmas melalui pemberdayaan Linmas dan peningkatan ketrampilan Komandan Satlinmas.

 100 komandan Satlinmas di 35 Kab/Kota meningkat keterampilan ya dalam rangka menghadapi bahaya/ ancaman/ gangguan Kamtibmas.  85 anggota Linmas meningkat keterampilannya dlm rangka pengamanan lingkungan dan penyelamatan di air.

Meningkatnya kemampuan Linmas dan Ratih terhadap bahaya/ ancaman gangguan bencana dan kamtibmas.

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di Jateng

Ket 8

Meningkatnya kemampuan Linmas dan Ratih terhadap bahaya/ ancaman gangguan bencana dan kamtibmas.

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian seluruh indikator dan target kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah tercapai. Namun di tahun 2013 harus tetap memperhatikan beberapa hal antara lain : a) dalam rangka tetap menekan peningkatan angka kriminalitas, meningkatkan partisipasi politik, kewaspadaan dini dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu mewujudkan peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan, pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan pendidikan politik masyarakat serta peningkatan kemampuan Linmas dan Ratih II - 55


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b) dalam bidang politik, tetap perlu peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam politik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik termasuk untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Pemilukada di 7 Kabupaten/Kota pada tahun 2013. 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kinerja pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain ditunjukkan dengan 9 indikator yang mencakup 9 target seperti tertuang dalam Tabel 2.33 berikut : Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No 1 1

2

Indikator Kinerja 2 Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundangundangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan hukum/HAM

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundangundangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakkan hukum/HAM

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4  Penyusunan 7 Rapeda Prov.

5  6 Raperda Prov. Jateng tersusun.

6  Penyusunan 6 Raperda Prov.

 Evaluasi 180 Raperda dan klarifikasi 100 Perda kab/kota.

 210 Raperda Kab/Kota telah terevaluasi

 Evaluasi 125 Raperda dan klarifikasi 110 Perda/ Perkada kab/kota

 245 Perda/ Perkada terklarifikasi

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7  12 Perda Provinsi tersusun.  335 Raperda Kab/Kota telah terevaluasi  335 Perda/ Perkada terklarifikasi.

 Pengawasan dan penindakan pelanggar Perda.

 4.208 pelanggar Perda Provinsi telah dilakukan pengawasan dan penindakan

 Pengawasan  Pelanggar dan peninPerda dakan Provinsi pelanggar dilakukan Perda. pengawasan dan penindakan.

 Fasilitasi penyelenggara an pemerintahan umum

 3 Bakorwil meningkat kualitas dan kuantitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan di 3 Bakorwil

 3 Bakorwil meningkat kualitas dan kuantitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 Pengembangan Kapasitas

 15 SKPD Provinsi terevaluasi

 Peningkatan kapasitas kelem-

 59 SKPD Provinsi terevalua-

II - 56

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

1

2

3

3

4

Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi

Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

4 Kelembagaan Perangkat Daerah pada 15 SKPDProv

5 dan tertata kelembagaannya.

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6 bagaan perangkat daerah pada 59 SKPD Prov.

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 si dan tertata kelembagaannya.

 Jumlah UPP yang telah menyusun SPP,SOP dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

 2 Unit Pelayanan Publik (UPP) melaksanakan penyusunan SPP, SOP dan IKM

 Penyusunan SPP,SOP menuju IKM di 2 ULP

 7 UPP melakukan pengukuran SPP, SOP & IKM

 Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan Standar Manajemen Mutu (SMM)

 2 UPP Pemprov. Jateng menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008

 Sertifikasi ISO 9001: 2008; 3 UPP

 16 UPP Pemprov. Jateng menerapkan SMM: ISO 9001: 2008

 Persentase Kab/ Kota yang telah membentuk unit pelayanan perijinan terpadu.

 Kab/Kota telah membentuk unit pelayanan perijinan terpadu 100%.

 Optimalisa -si unit pelayanan perijinan terpadu.

 Optimalisasi unit pelayanan perijinan terpadu.

 Persentase perangkat daerah yang telah menyusun pelaporan akuntabilitas kinerja

 Perangkat daerah yang telah menyusun pelaporan akuntabilitas kinerja 100%  Tersusunnya 1 dokumen LPPD Tahun 2010

 Optimalisasi penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja

 Optimalisasi penyusunan pelaporan akntabilitas kinerja

 Tersusunnya laporan LPPD Tahun 2011

 Tersedianya dokumen LPPD

 1.096 paket pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui LPSE.

 Meningkatnya Pelayanan LPSE

 Seluruh paket pengadaan barang dan jasa Pemprov. Jateng dilaksanakan melalui LPSE.

 Tersusunnya LPPD Tahun 2010

 Meningkatnya Pelayanan LPSE

II - 57

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7  Seluruh Kerjasama dalam dan luar negeri serta Pihak ketiga dilaksanakan melalui MoU.

1 5

2 Meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan Pemda prov, kab/ kota, pusat dan luar negeri

3 Meningkatnya kerjasama antara Pemda kab/kota, prov, pusat dan luar negeri

4  Identifikasi, fasilitasi, koordinasi dan monitoring kerja sama dalam & luar negeri serta pihak ketiga

5  Kerjasama dalam dan luar negeri serta Pihak ketiga dilaksanakan melalui 99 MoU dan 4 sister province.

6  Identifikasi fasilitasi, koordinasi dan monitoring kerjasama dalam & luar negeri serta pihak ketiga

6

Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah

 Pengawasan Internal berkala pada 35 Kab/ kota dan 60 SKPD Provinsi

 Pengawasan Internal berkala pada 60 Obyek lingkup Provinsi dan 35 Kab/ Kota.

 Seluruh SKPD provinsi dan 35 kab/kota dilakukan pengawasan internal berkala.

7

Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

 Penyusunan dan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif

 60 Obrik lingkup provinsi dan 35 kab/kota dilakukan pengawasan internal berkala dengan hasil 167 LHP.  Tersusunnya 12 Raperda dan Raperda Inisiatif

 Penyusunan dan pembahasan 10 Raperda dan Raperda Inisiatif

8

Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah

Meningkatnya Terlaksana-nya kualitas diklat aparatur aparatur dengan 7.219 orang dukungan manajemen kepegawaian yang profesional

7.202 aparatur meningkat kapasitasnya.

9

Tercapainya peningkatan pengelolaan aset daerah

Meningkatnya pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah

682 bidang aset telah tersertifikasi dan 219 dalam proses

Meningkatnya kompetensi aparatur di lingkungan Pemprov dan Kab/Kota Sertifikasi 275 bidang aset

 Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Aparatur Pemprov dan kab/kota meningkat kompetensinya.

Terlaksananya sertifikasi aset sebanyak 901 bidang

Ket

Seluruh aset tersertifikasi

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 8 target indikator urusan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian telah tercapai, yaitu tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakkan II - 58

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

hukum/HAM; peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik; peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah; meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi; meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan pemda provinsi, Kabupaten/Kota, pusat dan luar negeri; tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; serta tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah. Sedangkan capaian 1 target indikator diperhitungkan akan tercapai yaitu peningkatan pengelolaan aset daerah melalui sertifikasi bidang aset. Meskipun sebagian besar capaian target indikator telah tercapai namun di tahun 2013 perlu terus didukung melalui optimalisasi pelaksanaan program kegiatan yang mendorong pencapaian target capaian RPJMD Tahun 2008-2013. Upaya tersebut diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance melalui peningkatan kapasitas tenaga teknis aparatur, peran dan fungsi kelembagaan yang sesuai dengan peran dan fungsi organisasi serta manajemen pola karir SDM aparatur, peningkatan pelayanan publik melalui penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang merupakan bagian dari Standart Operating Procedure (SOP) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang terukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mencapai sebuah Standar Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008 serta penataan, pengelolaan dan pengamanan aset. 21) Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan antara lain ditunjukkan dengan 7 indikator yang mencakup 15 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.34 berikut : Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

90

88,11

88,66

89,82

89,82

77

38

260

290

290

80

681

6

6

4

17

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

No

Indikator Kinerja

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

1

2

1

Tercapainya skor PPH

2

Terwujudnya Desa Mandiri Pangan (Desa)

210

78

3

Berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di masyarakat (Desa)

888

4

Tersertifikatnya produk PRIMA 3 (aman di konsumsi) (komoditas)

17

II - 59

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Realisasi Tahun 2011

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Padi 1,5 % per tahun (Ton)

10.430.000

9.391.959*

10.275.168

10.275.168

Jagung 1,5% per tahun (Ton)

3.541.541

2.772.575*

3.151.159

3.151.159

Kedelai 10 % dalam 5 tahun (Ton)

182.371

112.273*

195.586

195.586

Kacang tanah 3 % dalam 5 tahun (Ton)

202.535

122.306*

203.750

203.750

Kacang hijau 1 % per tahun (Ton)

112.180

116.518*

102.540

102.540

3.527.670

3.501.458*

4.021.261

4.021.261

330.000

244.192

280.000

280.000

Produksi Tebu (Ton)

4.400.000

3.516.328

4.745.000

4.745.000

Daging 7 % per tahun (kg)

244.162.702

239.459.443

247.802.156

247.802.156

Telur 2,3 % per tahun (Kg)

256.119.412

257.175.536

262.010.159

262.010.159

Susu 3% per tahun (Liter)

103.154.228

104.141.255

106.248.855

106.248.855

Indikator Kinerja

2

3

1 5

Target RKPD 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

Meningkatnya produksi per tahun menggunakan varietas unggul bermutu

Ubi kayu 3 % dalam 5 tahun (Ton)

6

7

Meningkatnya Produksi tebu

Meningkatnya produksi hasil-hasil peternakan



Produksi gula 368.000 ton

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Ket

8

Keterangan :

*)

:

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

ATAP 2011

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana Tabel di atas, capaian 5 target kinerja urusan ketahanan pangan telah tercapai, yaitu terwujudnya Desa Mandiri Pangan; tersertifikasinya produk PRIMA 3 (aman dikonsumsi), peningkatan produksi hasil peternakan yaitu daging, telur, dan susu. Hal ini dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Sedangkan capaian 9 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu tercapainya skor PPH; peningkatan produksi tanaman pangan seperti produksi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang II - 60


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

hijau, dan ubi kayu; serta meningkatnya produksi gula dan tebu. Untuk mempertahankan kualitas, kuantitas serta kontinuitas produksi dan produktivitas tanaman pangan, dilakukan melalui peningkatan sekolah lapang, pemberian benih yang bermutu serta penanganan program guna peningkatan ketahanan pangan yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal lain yang perlu diperhatikan adanya anomali iklim yang menyebabkan musim hujan terjadi dalam waktu yang lebih lama dari seharusnya, yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan. Adapun capaian 1 target kinerja masih perlu upaya keras yaitu berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan terjadi pengurangan jumlah desa sasaran dari 200 Desa menjadi 60 desa di Tahun 2012 akibat adanya perubahan alokasi anggaran dari 2 juta rupiah per desa menjadi 16 juta rupiah per desa. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan menambah jumlah desa sasaran Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2PKP) sebanyak 207 desa sehingga target RPJMD sebanyak 888 desa dapat terpenuhi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahun 2013, antara lain: a) peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan; b) peningkatan produksi peternakan; c) penanaman dan intensifikasi tebu; serta d) pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan. 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain ditunjukkan dengan 8 indikator yang mencakup 8 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.35 berikut : Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No

Indikator Kinerja

1 1

2 Terselenggaranya pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa dan terselenggaranya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat; terfasilitasinya penguatan kapasitas aparat pemerintahan desa; tersusunnya data desa tertinggal & profil desa/kelurahan; peningkatan jumlah bantuan

Target Kinerja RPJMD Tahun 2013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Rencana dan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 860 aparatur pemerintahan desa meningkat pengetahuannya dalam hal perencanaan pembangunan

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

3 Terlatihnya 600 orang kader pemberdayaan masyarakat

4 Terlaksananya pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa bagi 475 orang

5 35 aparatur pemerintahan desa meningkat pengetahuannya dalam hal perencanaan pembangunan

6 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di 35 desa/ kelurahan

Tersusunnya dokumen untuk 567 desa/kelurahan

Tersusunnya profil potensi desa/kelurahan bagi 1.828 desa/ kelurahan

Tersedianya 1.003 profil desa/kelurahan

Tersusunnya profil potensi desa/kelurahan bagi 35 desa/kelurahan

Tersusunnya profil potensi desa/kelurahan bagi 1.479 desa/ kelurahan

Terpilihnya 30 desa dan 30 kelurahan berprestasi

Terpilihnya 12 desa & kelurahan berprestasi

Terpilihnya 12 desa & kelurahan berprestasi

Terpilihnya 12 desa & kelurahan berprestasi

Terpilihnya 12 desa & kelurahan berprestasi

II - 61

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Rencana dan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola 7.810 desa untuk penanganan pemerintahan & pemberdayaan masy. 1.776 ds

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola 7.807 desa untuk penanganan pemerintahan & pemberdayaan masyarakat

4 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola 475 desa untuk penanganan pemerintahan & pemberdayaan masyarakat

5 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola 7.810 desa untuk penanganan pemerintahan & pemberdayaan masyarakat 475 ds

6 Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola 7.810 desa untuk penanganan pemerintahan & pemberdayaan masyarakat 476 ds

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di Jawa Tengah.

8.670 Desa/ Kelurahan melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong.

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah.

35 Kab/kota melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong.

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di 35 Kab/ Kota di Jateng.

Terciptanya pemerintahan yang bersih

Meningkatnya peran dan fungsi unit pengaduan masyarakat (UPM)

35 upm

35 upm

35 upm

35 upm

Terfasilitasinya bantuan PNPM yang sesuai prioritas kebutuhan masyarakat

Meningkatnya misi dan mekanisme PNPM di 29 Kab

29 Kab

29 kab

29 kab

29 kab

5

Terbentuknya BUMDES

Terbentuknya BUMDES

29 unit

29 unit

29 unit

29 unit

6

Meningkatnya peran dan fungsi LEM

Meningkatnya peran dan fungsi LEM

50 pasar desa, 30 UED-SP, 50 CPPD

39 pasar desa, 49 UED-SP

55 pasar, 55 UED-SP dan 34 CPPD

204 pasar desa, 174 UED-SP dan 34 CPPD

7

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Hak Anak

Pemahaman UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pada 3.000 orang

Pemahaman UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak pada 600 orang

1.050 orang memahami UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

-

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Hak Anak

8

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Menguatnya peran dan fungsi lembaga UP2K.

Meningkatnya peran 200 lembaga UP2K

52 UP2K meningkat kapasitasnya

Meningkatnya peran 140 lembaga UP2K

Meningkatnya peran 192 lembaga UP2K

No

Indikator Kinerja

1

2 yang dikelola oleh desa/kelurahan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; terevaluasinya data kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat desa

2

3

4

Target Kinerja RPJMD Tahun 2013

Ket 8

Seluruh Kab/kota melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong.

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tabel di atas, capaian 6 target kinerja indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa telah tercapai yaitu tersusunnya dokumen Sistem Pendataan Profil Desa/Kelurahan; terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong di II - 62


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Jawa Tengah; terciptanya pemerintahan yang bersih; terfasilitasinya bantuan PNPM yang sesuai prioritas kebutuhan masyarakat; terbentuknya BUMDES; serta Penguatan Kelembagaan Masyarakat. Target kinerja indikator tersebut perlu diupayakan agar tetap on track untuk dapat memenuhi target capaian RPJMD 2013. Adapun capaian 1 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu meningkatnya peran dan fungsi LEM. Sedangkan capaian 1 target kinerja indikator masih perlu upaya keras yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Hak Anak. Beberapa hal yang perlu diupayakan pada tahun 2013 yaitu : a) peningkatan peran dan fungsi cadangan pangan Pemerintah Desa ke arah penyimpanan uang/tabungan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa; dan b) mendorong Kabupaten/Kota untuk mengintensifkan sosialisasi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak ke desa-desa dalam pemenuhan hak anak. 23) Statistik Kinerja pembangunan urusan Statistik antara lain ditunjukkan dengan 2 indikator yang mencakup 5 target kinerja seperti yang tertuang pada Tabel 2.36 sebagai berikut : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Statistik

No

1 1

Indikator Kinerja

2 Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

1

1

1

4

PDRB Jateng 2010 (5 dok)

1

1

1

4

PDRB Kab/Kota 2010 (5 Dok)

1

1

1

4

1

1

1

4

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

3 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik, meliputi : JDA 2011 (5 dok)

Buku Profil Daerah (5 dok)

II - 63

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

1 2

Indikator Kinerja

2 Terwujudnya kemudahan mengakses data statistik

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

2

2

2

8

3 Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan melalui tersedianya jaringan database dan peta daerah

Ket

8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 5 target kinerja urusan statistik diperhitungkan akan tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan, baik untuk pengelolaan jaringan data base dan pemeliharaan web Bappeda serta jaringan peta daerah maupun penyediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. Namun demikian, di tahun 2013 dalam rangka meningkatkan efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan penyediaan data perencanaan yang valid dan aktual perlu meningkatkan koordinasi dengan tekad kebersamaan antar SKPD untuk memberikan kontribusi dan pertukaran data informasi dengan cepat dan tepat. 24) Kearsipan Kinerja pembangunan urusan kearsipan antara lain ditunjukkan dengan 4 indikator yang mencakup 4 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.37 berikut : Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan No 1 1

Indikator Kinerja 2 Terselenggaranya Sistem Kearsipan

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 Meningkatnya Kualitas Sistem Kearsipan

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4 Pembenahan Kearsipan di 500 desa

5 150 Desa tertata kearsipannya.

6 Pembenahan Kearsipan di 174 desa

II - 64

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 Meningkatnya Kualitas Sistem Kearsipan

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

4 Pembinaan Kearsipan di 46 SKPD

5 47 SKPD meningkat administrasi Pengelolaan kearsipan.

6 Pembinaan Kearsipan di 55 SKPD

Peningkatan SDM Bidang Kearsipan bagi 500 Sekdes

350 Sekdes meningkat Pemahamannya dalam manajemen pengelolaan arsip. 55.000 berkas arsip terdokumentasi dengan baik.

Peningkatan SDM Bidang Kearsipan bagi 500 Sekdes Penyelamatan dan Pelestarian Arsip 75.000 berkas

Meningkatnya pengelolaan dokumen/ arsip daerah

Terselenggaranya 7 kegiatan pameran kearsipan

Penyelenggaraan 7 kegiatan pameran kearsipan

Meningkatnya apresiasi masyarakat akan penting nya arsip

Tersedianya 2 Judul DVD tayangan naskah sumber arsip terlayaninya 2.260 orang pengguna arsip dan pengunjung wisata arsip

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap arsip tentang sejarah batik dan pahlawan (2 DVD, 500 eks)

Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan daerah

2

Terpeliharanya Dokumen/ arsip daerah

Meningkatnya pengelolaan dokumen/arsip daerah

Penyelamatan dan Pelestarian Arsip 250.000 berkas

3

Terselenggaranya pameran dan sosialiasi kearsipan.

4

Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat

Meningkatnya apresiasi masyarakat akan penting nya arsip Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan daerah

Pemasyarakatan Kearsipan melalui 8 kegiatan pameran kearsipan 2 Materi Tayangan Naskah Sumber Arsip

Ket 8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 4 target kinerja urusan kearsipan telah tercapai, yaitu meningkatnya kualitas sistem kearsipan; meningkatnya pengelolaan dokumen/arsip daerah; meningkatnya apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip; serta meningkatnya pelayanan informasi kearsipan daerah. Kondisi tersebut karena didukung upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan pengelolaan arsip dinamis dan statis, melalui peningkatan pembinaan kelembagaan dan SDM kearsipan di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Meskipun capaian kinerja urusan kearsipan telah tercapai, namun beberapa hal tetap mendapat perhatian di tahun 2013 antara lain yaitu peningkatan kinerja urusan kearsipan melalui program/ kegiatan yang mendorong Kabupaten/Kota untuk dapat mengembangkan pembinaan dan pengelolaan arsip secara mandiri. II - 65


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

25) Komunikasi dan Informatika Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain ditunjukkan dengan 3 indikator yang mencakup 3 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.38 berikut : Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No

1 1.

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Indikator Kinerja 2 Terjalinnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa

3 Terjalinnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4  Terlaksananya 197 Dialog Interaktif melalui Media

5  161 Dialog Interaktif terlaksana melalui Media Massa

6  Terlaksananya 288 Dialog Interaktif melalui Media

 Pengembangan LKM dan Fasilitasi FKMETRA 1 lokasi

 Terbentuknya 8 FKMETRA di Kab. Kendal, Temanggung, Blora, Klaten, Pati, Kudus, Kota Surakarta & Kota Semarang.

 Pengembangan 6 LKM dan Fasilitasi FKMETRA di 3 lokasi

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7 Meningkatnya kerjasama informasi dengan Media Massa

2.

Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Terlaksana nya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi

Tersedianya 240 Analisis berita dan pendapat umum

Tersedianya 207 Analisis berita dan pendapat

Tersedianya 100 Analisis berita dan pendapat

Meningkatnya hasil kajian dan penelitian bidang komunikasi

3.

Tersedianya Sarpras komunikasi dan informasi dan terwujudnya peran dan fungsi KPID

Tersedianya Sarpras komunikasi dan informasi dan terwujudnya peran dan fungsi KPID

 Terlaksananya fasilitasi pelayanan perijinan 20 kegiatan.

 65 Lembaga Penyiaran terfasilitasi perijinan-nya.

 Terlaksananya fasilitasi pelayanan perijinan 1 kegiatan.

 Terlaksananya pengawasan isi siaran 10 kegiatan

 186 Lembaga Penyiaran telah dilakukan pengawasan isi siaran.

 Terlaksananya pengawasan isi siaran 60 lembaga penyiaran

Meningkatnya Sarpras komunikasi dan informasi dan terwujud nya peran dan fungsi KPID

Ket

8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 3 target kinerja urusan komunikasi dan informatika telah tercapai, yaitu terjalinnya kerjasama informasi dengan media massa; terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi; II - 66


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

serta tersedianya sarpras komunikasi dan informasi dan terwujudnya peran dan fungsi KPID. Namun sebagai perwujudan tata kepemerintahan yang baik maka keterbukaan komunikasi dan informasi menjadi satu bagian penting untuk dilakukan. Pada Tahun 2011, penyebarluasan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan dilaksanakan melalui dialog interaktif Bali nDeso mBangun Deso, rubrik dan kolom khusus sosialisasi pembangunan Jawa Tengah. Kinerja urusan komunikasi dan informatika yang masih perlu ditingkatkan di tahun 2013 antara lain : a) peningkatan kinerja program/kegiatan dalam rangka mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan dan memfilter informasi yang tidak sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa; dan b) peningkatan ketersedian SDM yang profesional di bidang kominfo, sehingga data yang dihasilkan lebih baik. 26) Perpustakaan Kinerja pembangunan urusan perpustakaan antara lain ditunjukkan dengan 6 indikator yang mencakup 6 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.39 berikut : Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No

Indikator Kinerja

1 1

2 Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan  Jumlah Pengunjung (orang) Meningkatnya Persentase perpustakaan semua jenis perpustakaan serta persentase yang memiliki sarana dan prasarana lengkap (unit)

2

3

4

Meningkatnya dan terpeliharanya koleksi Perpustakaan (eksemplar) Meningkatnya jumlah perpustakaan Masyarakat  Pembinaan Perpustakaan Desa (unit)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Meningkat

517.148

517.148

524.200

2.399.845

Meningkat

150.360

150.360

151.700

151.700

Meningkat

184.568

184.568

11.500

196.068

Meningkat

500

500

70

1.675

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

II - 67

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2 Meningkatnya jumlah pengelola perpustakaan  Bintek pengelola perpustakaan (orang) Meningkatnya persentase koleksi penting bernilai sejarah yang terselamatkan  Karya cetak dan karya rekam (judul)  Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno (halaman)

5

6

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Meningkat

280

280

175

1.515

1.200

1.200

980

4.080

200

200

145

2.845

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Ket

8

Meningkat

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≥ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 5 target kinerja urusan perpustakaan telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan; peningkatan jumlah perpustakaan yang memiliki sarana dan prasarana lengkap; peningkatan dan pemeliharaan jumlah koleksi perpustakaan; peningkatan jumlah pengelola perpustakaan; serta peningkatan jumlah penyelamatan koleksi penting bernilai sejarah. Adapun 1 target diperhitungkan akan tercapai, yaitu peningkatan jumlah perpustakaan masyarakat. Pada Tahun 2013, hal yang perlu diprioritaskan dalam upaya peningkatan gemar/budaya baca melalui pengembangan pojok baca, pengembangan perpustakaan desa dan mobil pintar. b. Urusan Pilihan 1) Pertanian Kinerja pembangunan urusan pertanian antara lain ditunjukkan dengan 12 indikator yang mencakup 32 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.40 berikut :

II - 68


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pertanian No

Indikator Kinerja

1 1.

2 Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian (lumbung pangan) Terwujudnya pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas pangan

2.

3.

Terwujudnya peningkatan produksi hasil perkebunan

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

5.

6.

Terwujudnya peningkatan penggunaan pupuk organik di lahan sawah (Ha) Terwujudnya penurunan kehilangan hasil (%) Terwujudnya peningkatan produksi semen beku (dosis)

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

88

66

Kentang (ton)

290.000

250.402

259.594

1.326.920

Bawang Merah (ton)

420.000

372.256

282.646

1.947.887

Cabe merah (ton)

140.000

119.130

95.733

589.296

Salak (ton)

235.000

437.400

177.196

1.175.744

Pisang (ton)

960.000

965.000

965.000

4.681.058

Mangga (ton)

215.000

350.780

271.291

1.598.543

Durian (ton)

95.000

76.333

99.615

357.100

9.247

9.837

15.900

Rata-rata 14.253

179.000

180.162

181.000

Rata-rata 178.666

Produksi Kakao (Ton)

1.377

1.417

1.800

Rata-rata 1.382

Produksi Karet (Ton)

1.187

1.401

2.200

Rata-rata 1.263

Produksi Teh (Ton)

6.100

6.105

6.700

Rata-rata 6.006

50.000

51.848

60.000

220.560

10,50

10,42

10,41

10,41

300.000

249.792

345.000

1.303.313 (15,80% per tahun)

93

20 (APBD) 101 (APBN)

232

Meningkatnya produksi hortikultura unggulan daerah :

Meningkat nya produksi hasil perkebunan: Produksi Kopi (Ton) Produksi Kelapa (Ton)

4.

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Meningkatnya penggunaan pupuk organik 2 ton/Ha di lahan sawah Menurunnya kehilangan hasil padi dari 11,58% menjadi 11,50% Meningkatnya produksi semen beku sapi 20% per tahun

II - 69

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2

7.

8. 9.

Meningkatnya populasi ternak

Terlaksananya surveillance penyakit hewan Menurunnya angka kesakitan

Target Capaian Kinerja RKPD Kinerja Tahun 2011 RPJMD Target RKPD Realisasi Tahun 2011 Tahun 2011 2008-2013 3 4 5 Meningkatnya produksi semen beku 20.000 41.630 kambing 10% per tahun (dosis) Sapi potong 2% per 1.647.545 1.937.551 tahun (ekor) Sapi perah 0.6% per 123.830 149.931 tahun (ekor) Kambing 10 % per tahun 4.015.376 3.724.452 (ekor) 3.000 sampel / 30.000 31.557 tahun Ternak besar <7 6,94 < 9 % per tahun Ternak kecil < 15 % per tahun

10.

11.

Menurunnya angka kematian

Terwujudnya kelembagaan penyuluhan di Kab/Kota se Jateng

Unggas < 20 % per tahun Ternak besar < 3 % per tahun Ternak kecil < 5 % per tahun Unggas < 10 % per tahun Badan Pelaksanaan penyuluhan di 34 Kab/Kota Balai Penyuluh Model 245 (Unit)*) Posluhdes 490(Unit) *)

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

20.000

102.073 (44,2% per tahun)

1.675.044

1.675.044

124.500

124.500

4.347.259 30.000

Terwujudnya Peningkatan SDM penyuluh baik PNS, Swasta maupun Swadaya

Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh PNS (3.590 org) Fasilitasi kebutuhan dasar penyuluhan (497 Balai Penyuluh)

4.347.259 (6,83% per tahun) 125.282 (31.321 sampel /th)

<7,25

Rata-rata <7,33

< 12,1

12,00

<12,12

Rata-rata <12,15

< 16,5

16,02

<17,21

Rata-rata <17,22

<2,35

2,23

<2,45

Rata-rata <2,48

<4,06

4,06

<4,08

rata-rata <4,09

< 4,60

3,97

<4,87

Rata-rata <5,23

1

17 Perda 13 Perbup/ Perwali

1

1

67

67

190

328

154

154

56

266

2.967 (pengemb) 12.

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

2.967 (pengemb)

1.776

1.776

1.915

4.321

245

245

285

764

II - 70

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Keterangan :

*)

:

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

Target Renstra Set Bakorluh (target RPJMD kualitatif)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 28 target kinerja urusan pertanian telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian berupa lumbung pangan; meningkatnya produksi hortikultura unggulan daerah antara lain kentang, bawang merah, cabe merah, salak, pisang, mangga, dan durian; meningkatnya hasil produksi perkebunan antara lain kopi, kelapa, karet dan teh; meningkatnya penggunaan pupuk organik di lahan sawah; menurunnya kehilangan hasil padi; meningkatnya semen beku kambing; meningkatnya populasi sapi potong dan sapi perah; terlaksananya surveillance penyakit hewan; menurunnya angka kesakitan pada ternak besar, ternak kecil, dan unggas; menurunnya angka kematian hewan pada ternak besar, ternak kecil, dan unggas; serta terwujudnya kelembagaan penyuluhan di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, yang ditunjukkan dengan terbentuknya Balai Penyuluhan Model dan Posluhdes; terwujudnya peningkatan SDM penyuluh baik PNS, swasta maupun swadaya yang ditunjukkan dengan peningkatanan kapasitas SDM Penyuluh PNS dan Fasilitasi kebutuhan dasar penyuluh (Balai Penyuluh). Sedangkan capaian 2 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu meningkatnya produksi hasil perkebunan untuk komoditi kakao dan terbentuknya Badan Pelaksanaan Penyuluhan di Kabupaten/Kota. Untuk peningkatan produksi perkebunan ke depan dilakukan melalui penggunaan benih/bibit yang bermutu dan peremajaan tanaman. Di sisi lain walaupun secara capaian kinerja mendasarkan indikator yang telah ditetapkan, ke depan kegiatan penyuluhan perlu diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan SDM penyuluh melalui penyusunan program yang efisien dan efektif, peningkatan peran penyuluh swadaya, pemantapan balai penyuluhan, fasilitasi posluhdes dan kebutuhan dasar penyuluh (Balai Penyuluh). Adapun capaian 2 target kinerja masih perlu upaya keras untuk diwujudkan yaitu meningkatkan produksi semen beku sapi 20% per tahun dan populasi kambing 10% per tahun. Produksi semen beku sapi hingga realisasi tahun 2012 belum dapat mencapai target RPJMD 2008-2013 yaitu naik 20% per tahunnya, baru mencapai rata-rata 15,80 % per tahun. Kendala yang ada di tahun 2011 adalah 8 ekor pejantan sapi baru yang diadakan (Bulan Agustus 2011) belum bisa berproduksi optimal karena masih tahap adaptasi lingkungan baru. Untuk itu fokus kegiatan optimalisasi BIB Ungaran di tahun 2013 adalah penambahan pejantan sapi baru sebanyak 4 ekor dan replacement pejantan sapi baru sebanyak 2 ekor untuk mengganti II - 71


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pejantan yang sudah tidak produktif sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi semen beku sapi. Sedangkan populasi kambing yang belum mencapai target RPJMD 2008-2013 yang naik 10% per tahunnya, baru mencapai ratarata 6,83 % per tahunnya. Hal ini diakibatkan antara lain banyaknya pengeluaran ternak kambing ke luar provinsi yang tidak termonitor dikarenakan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sumber utama ternak kambing. Kondisi ini lebih diperkuat dengan penetapan kambing Kaligesing sebagai plasma nutfah khas Jawa Tengah, sehingga meningkatkan permintaan bibit kambing dari provinsi lain terus meningkat. Tingginya permintaan masyarakat terhadap daging kambing muda menyebabkan tingginya pemotongan ternak kambing betina dibawah umur 6 bulan. Pemotongan ternak kambing yang tidak termonitor diindikasikan sebagai salah satu penyebab menurunnya populasi ternak kambing di Jawa Tengah. Oleh karena itu diperlukan upaya mempertahankan sumber daya genetik kambing melalui peningkatan populasi kambing dengan pembentukan kawasan pembibitan ternak kambing di kawasan sentra kambing maupun daerah baru yang sangat potensial untuk pengembangan ternak kambing. Diikuti juga pengembangan teknologi reproduksi kambing berupa peningkatan Inseminasi Buatan (IB) pada kambing betina agar terjadi peningkatan kelahiran. Kegiatan yang perlu diperhatikan pada tahun 2013 adalah : a) peningkatan produksi semen beku sapi untuk mencapai peningkatan sebesar 20% per tahun; b) peningkatan populasi kambing sebesar 10% per tahun; c) peningkatan produksi hortikultura; d) peningkatan produksi komoditas perkebunan; e) peningkatan populasi sapi potong dan sapi perah; f) penanganan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis untuk menurunkan angka kesakitan/kematian ternak; serta g) pemberdayaan kelembagaan penyuluh dan penyuluh. 2) Kehutanan Kinerja pembangunan urusan kehutanan antara lain ditunjukkan dengan 5 indikator yang mencakup 6 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.41 berikut : Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No

Indikator Kinerja

1 1

2 Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (ha/tahun) *)

2

Berkurangnya gangguan keamanan hutan

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

25.000

25.000

198.686

25.000

332.914

7.407

18.123

6.102

46.447

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

menurunnya pencurian hasil hutan 10 %/tahun

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

II - 72

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan *)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

3.200

3.447

2.745

16.261,92

10%

38,27%

25,93%

10,81%

61.709

50.424

64.923

248.387

o Kayu Putih (kg) o Kopal (ton)

10.942

10.051,94

11.501

24.193,44

221

208

243

957

125 km

25

52,87

25

202,34

1.765

1.923

1.923

4

1.927

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 menurunnya kebakaran hutan 10%/th (ha)*) Produksi hasil hutan non kayu sebesar 10%/tahun : o Getah (ton)

Terwujudnya pemantapan kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25 km/tahun dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan (Jumlah LMDH)

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Ket

8

Keterangan :

*)

:

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

Target MDG’s

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 4 target kinerja urusan kehutanan telah tercapai sesuai target RPJMD, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan; pemantapan kawasan hutan berupa tata batas dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan; peningkatan produksi hasil hutan non kayu sebesar 10% per tahun berupa getah, kayu putih, dan kopal; serta terwujudnya partisipasi masayarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan. Sedangkan capaian 2 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu berkurangnya gangguan keamanan hutan berupa penurunan kasus pencurian hasil hutan dan kebakaran hutan. Meskipun upaya rehabilitasi hutan dan lahan telah tercapai dari target RPJMD, namun demikian masih terdapat lahan kritis yang perlu penanganan, melalui upaya rehabilitasi hutan dan lahan di samping pemeliharaan pertumbuhan tanaman yang telah dilaksanakan. Penanganan lahan kritis yang dilakukan berupa rehabilitasi hutan dan lahan melalui gerakan pananaman satu milyar pohon (One Billion Indonesia Trees/OBIT), dengan capaian OBIT tahun 2011 sebanyak 123.046.598 pohon lebih tinggi 23,05%. Selain itu, implementasi sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan swadaya masyarakat dengan melibatkan II - 73


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar hutan dan upaya peningkatan kesejahteraan telah tercapai. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH sebanyak 1.923 unit. Sedangkan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar desa hutan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi tanaman di bawah tegakan dan peralatan pengolahan hasilnya baik di sekitar kawasan hutan produksi, hutan lindung dan penyangga kawasan konservasi. Namun demikian belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya produksi hasil hutan bukan kayu. Kondisi lainnya yaitu kasus pencurian kayu di Jawa Tengah yang juga masih terjadi, yaitu pada tahun 2011 terjadi pencurian kayu sebanyak 18.123 pohon, meningkat dibandingkan kasus tahun 2010 sebanyak 7.407 pohon. Selain pencurian, juga terjadi kerusakan hutan akibat kebakaran yang pada tahun 2011 mencapai 3.447 ha yang meningkat dibanding tahun 2010 seluas 160 ha. Peningkatan kasus pencurian kayu dan kebakaran hutan di Jawa Tengah pada Tahun 2011 disinyalir sebagai dampak kondisi iklim kemarau yang cukup panjang pada Tahun 2011, sehingga mengakibatkan gagal panen tanaman semusim bagi masyarakat di sekitar hutan dan meningkatkan potensi kerawanan gangguan keamanan hutan. Meskipun beberapa target kinerja telah tercapai dan akan tercapai, tetapi upaya meningkatkan kinerja urusan kehutanan tetap penting dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan, antara lain melalui upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan dengan fasilitasi pengembangan aneka usaha kehutanan berupa komoditas tanaman, upaya penanggulangan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat menuju pengelolaan hutan yang tersertifikasi hutan lestari, peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, peningkatan pengendalian pemanfaatan hasil hutan dan perlindungan hutan, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan pengembangan jasa lingkungan khususnya wisata alam dan perdagangan karbon, serta peningkatan peran kehutanan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan. Serta masih diperlukan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dengan melibatkan peranserta masyarakat desa sekitar hutan. Kegiatan yang masih perlu diperhatikan pada tahun 2013 adalah: a) peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan yaitu getah, kayu dan copal sebesar 10%; b) upaya rehabilitasi hutan lahan; c) perlindungan dan konservasi hutan; serta d) pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

II - 74


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

3) Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral antara lain ditunjukkan dengan 6 indikator yang mencakup 22 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.42 berikut : Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No

1 1.

2.

3.

4.

Indikator Kinerja

2 Terjadinya alih teknologi (Alat Pengolah Bahan Tambang) (unit) Rehabilitasi/konservasi air tanah

Pemenuhan kebutuhan air bersih dengan pembangunan Sumur Bor (unit) Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (10%)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

12

4

3

4

13

Sumur Pantau 22 (unit)

2

1

7

12

Sumur Resapan 10 (unit)

3

3

4

7

30

6

35

6

63

79,97

75,93

76,63

79,08

79,08

4,30

4,123

7,52

20,41

3,52

3,275

13,15

26,36

2

2

2

9

200

1.274

708

2.637

1

-

-

1

-

-

-

-

5

3

3

15

9

6

20

49

1

1

2

6

2

2

2

6

3

8

20

44

-

-

1

1

3

3

3

15

1

-

-

27

4

3

5

8

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 30 (Kms) Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 20 (Kms)

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

PLTMH 8 (unit) PLTS SHS 1.400 (unit ) PLTS Komunal 3 (unit) PLTP 1 (unit) 5.

Optimalisasi pemanfaatan energy alternatif *)

Identifikasi Gas Rawa 11 lokasi Identifikasi DME 18 lokasi Demplot Gas Rawa 5 lokasi Demplot Biofuel 10 lokasi Demplot Biogas 12 lokasi

6.

Tersedianya peta update untuk potensi rawan

Demplot Biomassa 3 lokasi Pemetaan Geologi Tata Lingkungan 15 Kab./Kota Update Peta Rawan Longsor 21 Kab./Kota Pemetaan Daerah Rawan Vulkanik 4 Kab.

II - 75

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3 Pemetaan Daerah Rawan Tektonik/tsunami 10 Kab Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi 50 lokasi

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

5

1

4

5

15

10

-

44

Ket

8

Keterangan :

*)

:

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

Target MDG’s

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 12 target kinerja urusan Energi Sumberdaya Mineral telah tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan, yaitu alih teknologi (alat pengolah bahan tambang); pembangunan sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air bersih; pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTR); pembangunan PLTMH, PLTS SHS, PLTP guna meningkatkan rasio elektrifikasi; optimalisasi pemanfaatan energi alternatif melalui identifikasi gas rawa, identifikasi DME, pengembangan demplot gas rawa dan biogas; pemetaan geologi tata lingkungan di 15 Kabupaten/Kota; updating peta rawan longsor; serta pemetaan daerah rawan vulkanik. Sedangkan capaian 2 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu peningkatan Rasio Elektrifikasi dan sosialisasi mitigasi bencana alam geologi. Adapun capaian 8 target kinerja masih perlu upaya keras untuk diwujudkan, yaitu konservasi air melalui pembangunan sumur pantau 8 unit dan optimalisasi sumur pantau di 3 Kabupaten/Kota serta pembangunan sumur resapan; pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), PLTS Komunal dan PLTP dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi; optimalisasi pemanfaatan energi alternatif berupa demplot biofuel dan biomassa; serta pemetaan daerah rawan bencana teknonik/tsunami. Pembangunan PLTS Komunal, Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sebagai upaya peningkatan Rasio Elektrifikasi perlu upaya keras untuk diwujudkan dikarenakan untuk kegiatan ini memerlukan investasi yang besar tidak memungkinkan hanya ditangani oleh Pemerintah Provinsi sehingga perlu sinergitas dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu ada ketergantungan dengan PLN yaitu khususnya untuk peningkatan Rasio Elektrifikasi. Sedangkan pembangunan PLTP belum bisa diwujudkan di tahun 2013, karena ijin penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan masih dalam proses

II - 76


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

dan direncanakan pembangunan fisik akan dilaksanakan pada tahun 2014. Permasalahan yang juga masih muncul adalah masih maraknya penambangan tanpa ijin (PETI), yang perlu tetap menjadi perhatian untuk diupayakan penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang masih perlu dipacu pada tahun 2013 adalah : a) pembuatan sumur pantau dalam rangka untuk mengetahui cadangan sumber daya air tanah; b) peningkatan Rasio Elektrifikasi; c) pengembangan sarana prasarana untuk daerah terpencil dan belum berlistrik berupa pembangunan jaringan tegangan rendah dan tinggi, dan PLTS komunal; d) pemetaan daerah rawan tektonik/tsunami; serta e) pemanfaatan dan diversifikasi potensi energi alternatif melalui pengembangan potensi biomassa dan biofuel. 4) Pariwisata Urusan pariwisata meliputi pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan. Kinerja pembangunan urusan pariwisata antara lain ditunjukkan dengan 11 indikator yang mencakup 11 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.43 berikut : Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No

1 1.

2.

Indikator Kinerja

2 Peningkatan Jumlah kunjungan Wisman (%/tahun) Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisnus (% tahun)

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

2

2

22.34

2

2

5

5

16.84

5

5

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

3.

Peningkatan Lama Tinggal Wisman ( hari)

2.3

2.3

2.23

2.3

2.3

4.

Peningkatan Lama Tinggal Wisnus (hari)

2.00

2.00

1.77

2.0

2.0

5.

Peningkatan pengeluaran ($/hari) Peningkatan Pengeluaran (Rp/hari)

Jumlah Wisman

200

200

100.87

200

200

Jumlah Wisnus

336.000

336.000

412.200

336.000

336.000

Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat (Biro dan Agen Perjalanan Wisata)

Meningkat

455

422

465

465

Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwisata serta Daya Tarik wisata semakin meningkat (Hotel, Restoran, Rumah makan, DTW dan Desa Wisata)

Meningkat

2.992

3.004

3.035

3.066

6.

7.

8.

II - 77

Ket

8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1 9.

2 Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat (Tenaga Kerja di bidang pariwisata dan pramuwisata) Sinergi pengembangan pariwisata antarapemerintah, dunia usaha & masyarakat semakin meningkat Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah semakin meningkat (Pokdarwis)

10.

11.

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

3

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Meningkat

19.924

21.340

22.800

22.800

Meningkat

35

35

35

35

Meningkat

225

190

260

260

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Ket

8

Keterangan : Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target : RPJMD) :

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 11 target kinerja indikator urusan pariwisata telah tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan. Walaupun capaian kinerja telah tercapai namun untuk ke depan masih diperlukan fasilitasi aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktivitas pendukung kepariwisataan dan diperlukannya sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten/Kota dan pelaku pelaku usaha pariwisata. Hal yang perlu mendapatkan perhatian di tahun 2013 untuk mendukung Visit Jateng 2013 adalah : a) meningkatkan kualitas promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri; b) peningkatan aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktivitas pendukung kepariwisataan; c) mengembangkan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam; serta d) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan. 5) Perikanan dan kelautan Kinerja pembangunan urusan perikanan dan kelautan antara lain ditunjukkan dengan 6 indikator yang mencakup 13 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.44 berikut :

II - 78


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan

No

1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

4

5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

125

125

125

300

0

0

50

400

0

0

50

217

2

2

1

100

24

24

0

94

6

6

3

60

1% per tahun

201.741,29

269.043,20*)

203.758,70

Rata-rata 2,88%/th

6,62% per tahun

155.996,25

244.545,50*)

166.323,20

Rata-rata 10,10%/ th

17

16,55

17,41

Rata-rata 15,70

20.657.768,81

19.608.246,32

21.711.315,02

Rata-rata 5,54%/th

180

180

192

516

30

30

50

182

299.000

299.000

296.000

955.510

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013

Indikator Kinerja 2 Meningkatnya usaha petambak garam, wanita pesisir dan taruna pesisir Beraktifitasnya kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya, tumbuhnya kelompok baru, dan operasi pengawasan Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar (ton). Meningkatnya produksi budidaya sebesar (ton). Meningkatnya konsumsi makan ikan dan ekspor produk perikanan

Meningkatnya kualitas habitat vital di pesisir/ laut dengan terumbu karang buatan, tranplantasi karang

3 Petambak garam 250 orang wanita pesisir 800 orang taruna pesisir 275 orang Beraktifitasnya 21 kelompok kelembagaan Terbentuknya 30 kelompok baru

Operasi pengawasan 50 kali

Konsumsi makan ikan 2,40% per tahun Ekspor 5,10% per tahun (ton) Terumbu karang buatan 225 unit Transplantasi karang 265 unit Mangrove 1.017.500 batang

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Ket

8

Keterangan :

*)

:

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

:

Angka Sementara

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 9 target kinerja urusan perikanan dan kelautan telah tercapai yaitu meningkatnya usaha petambak garam; beraktivitasnya kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian dan II - 79


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pengawasan sumberdaya, tumbuhnya kelompok baru, dan operasi pengawasan; meningkatnya produksi perikanan tangkap; meningkatnya produksi perikanan budidaya; meningkatnya konsumsi makan ikan; meningkatnya ekspor produk perikanan; serta peningkatan kualitas habitat vital di pesisir/laut dengan pembuatan terumbu karang buatan. Sedangkan capaian 1 target kinerja diperhitungkan akan tercapai, yaitu penanaman mangrove untuk meningkatkan kualitas habitat vital di pesisir/laut. Adapun capaian 3 target kinerja masih perlu upaya keras yaitu meningkatnya usaha wanita pesisir dan taruna pesisir; serta transplantasi karang untuk meningkatkan kualitas habitat vital di pesisir/laut. Kegiatan yang perlu diperhatikan pada tahun 2013 adalah : a) pemberdayaan masyarakat pesisir terutama bagi wanita pesisir dan taruna pesisir; b) transplantasi karang; c) peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; d) peningkatan konsumsi makan ikan; dan e) peningkatan ekspor produk perikanan. 6) Perdagangan Urusan perdagangan meliputi pengembangan ekspor Jawa Tengah, kerjasama perdagangan intenasional, peningkatan jumlah pelaku usaha dagang, peningkatan jumlah barang Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP), serta peningkatan pengawasan barang beredar. Kinerja pembangunan urusan perdagangan antara lain ditunjukkan dengan 6 indikator yang mencakup 8 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.45 berikut : Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan No

Indikator Kinerja

1

2

1

Pembinaan thd pelaku usaha & pemb. sarana pasar (unit usaha)

2

Meningkatnya volume dan nilai ekspor non migas

3

Jumlah jenis komoditas ekspor semakin meningkat

4

5

Pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi dalam dan luar negeri Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008- 2013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

5000

320

429

1.500

4.303

25

15

15

20

48

8-8,5% / th. (jutaUSD)

3.967

4.259

4.599

19.358

15

4

12

4

28

10 negara tujuan ekspor utama.

3 luar negeri 12 dalam negeri

3 luar negeri 12 dalam negeri

4 kali pameran luar negeri 13 kali pameran dalam negeri

16 pameran luar negeri 61 pameran dalam negeri

2.500 (unit usaha)

800

800

800

2.372

II - 80

Ket 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja

1

2 rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan

6

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008- 2013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012 7

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

50.000 (UTTP)

10.000

11.915

10.000

50.325

5.000 (unit usaha)

3.000

4.293

1.000

7.767

Ket 8

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 6 target kinerja urusan perdagangan telah tercapai sesuai target RPJMD yang direncanakan, yaitu meningkatnya volume dan nilai ekspor non migas; jumlah jenis komoditas ekspor semakin meningkat; pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi dalam dan luar negeri; terwujudnya tertib niaga, tertib ukur; serta pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan. Adapun capaian 2 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu pembinaan terhadap pelaku usaha dan pembangunan sarana pasar dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar. Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana indikator tersebut diatas telah dan akan tercapai, namun ke depan tetap harus memperhatikan kondisi realitas dan dinamika kebutuhan sektor perdagangan, pemberlakuan ACFTA, serta langkah strategis promosi dalam dan luar negeri produk unggulan bernilai ekonomis tinggi. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian di Tahun 2013 yaitu: a) Peningkatan pengawasan barang beredar dan kemetrologian untuk perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan terhadap produk yang beredar; serta b) Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor dengan melakukan efisiensi bahan baku impor untuk peningkatan penggunaan bahan baku lokal. 7) Perindustrian Urusan perindustrian meliputi Pengembangan produk unggulan daerah, Pengembangan klaster industri, Pembinaan terhadap IKM, Pembinaan teknologi industri, Pendidikan dan latihan penyaluran tenaga terampil bidang industri. Kinerja pembangunan urusan perindustrian antara lain ditunjukkan dengan 5 indikator yang mencakup 6 target kinerja seperti tertuang dalam table 2.46 berikut :

II - 81


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian No

Indikator Kinerja

1 1

2 Pengembangan produk unggulan daerah : 1. Pengembangan produk unggulan daerah (35 jenis produk)

Target Kinerja RPJMD Tahun 2008-2013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Realisasi RKPD Tahun 2011 2011 4 5

Target Kinerja RKPD Tahun 2012 6

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012

Ket

7

8

35

7

7

5

30

2. Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM (20%-40%)

20 – 40

40

40

40

40

2

Pengembangan klaster industri (unit klaster)

6

3

3

3

12

3

Pembinaan terhadap IKM (unit usaha)

1.500

4.570

4.570

2.000

16.609

4

Pembinaan teknologi industri (Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 UU IKM) (unit usaha)

1.000

275

275

400

897

3.000

4.920

4.920

6.000

24.548

5

Pendidikan dan latihan penyaluran tenaga terampil bidang industri (orang) Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 4 target kinerja urusan perindustrian telah tercapai sesuai target RPJMD yang telah direncanakan, yaitu pengembangan produk unggulan daerah dengan penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM; pengembangan klaster industri; pembinaan terhadap IKM; serta pendidikan dan latihan penyaluran tenaga terampil bidang industri. Sedangkan capaian 2 target kinerja diperhitungkan akan tercapai yaitu untuk pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 unit usaha IKM serta pengembangan produk unggulan daerah 35 jenis produk. Walaupun sebagian besar capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana indikator tersebut diatas telah tercapai, namun tetap harus memperhatikan kondisi realitas dan dinamika kebutuhan masyarakat, wilayah, pembangunan serta dampak pemberlakuan ACFTA.

II - 82


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di Tahun 2013 yaitu : a) Peningkatan dan pengembangan klaster Tekstil dan Produk Tekstil, Mebel/Kayu olahan yang merupakan produk unggulan Jateng; dan b) Peningkatan dan pengembangan teknis IKM Makanan olahan, Kerajinan, Logam, Komponen untuk meningkatkan daya saing dan promosi produk dalam negeri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan SDM dan bahan baku lokal. 8) Transmigrasi Kinerja pembangunan urusan transmigrasi antara lain ditunjukkan dengan 4 indikator yang mencakup 4 target kinerja seperti tertuang dalam Tabel 2.47 berikut Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No

Indikator Kinerja

1 1

2 Tercapainya pengiriman transmigran (KK) Nota kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi (Provinsi/naskah KSAD) Koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di luar Jawa (Provinsi)

2.

3.

4.

Pelatihan dasar umum (PDU) calon transmigran (KK)

Target Kinerja RPJMD Tahun 20082013 3

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target RKPD 2011

Realisasi Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi Target RPJMD s/d Tahun 2012

Ket

4

5

6

7

8

7.500

1.750

690

900

3.996

-

10

10/81

10

19/280

19

10

10

10

19

2.500

700

780

900

3.489

Keterangan : :

Tercapai/melampaui (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≼ 100% target RPJMD)

:

Akan tercapai (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 > 80% target RPJMD)

:

Perlu upaya keras (realisasi s/d tahun 2011 dan target tahun 2012 ≤ 80% target RPJMD)

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, capaian 3 target kinerja urusan transmigrasi telah tercapai, yaitu kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi; koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di luar Jawa; serta pelatihan dasar umum (PDU) calon transmigran. Sedangkan capaian 1 target kinerja masih perlu upaya keras untuk diwujudkan yaitu fasilitasi pengiriman calon transmigran. Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan kuota dari pemerintahan pusat dan kesiapan dari provinsi penerima. Upaya yang perlu segera dilakukan di tahun 2013 adalah : a) optimalisasi kerjasama antar Provinsi penerima calon transmigran dan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi; b) peningkatan ketrampilan bagi calon transmigran dalam rangka peningkatan kompetensi kualitas SDM melalui pelatihan

II - 83


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

keterampilan diberbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2.3. Lingkungan Strategis a. Internal Beberapa kondisi internal yang mempengaruhi jalannya roda pembangunan Jawa Tengah antara lain adalah sebagai berikut: 1) Infrastruktur Infrastruktur merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk keberhasilan semua sektor dengan fungsinya sebagai pembentuk struktur ruang wilayah. Kondisi infrastruktur yang memenuhi kualitas dan kuantitas merupakan sebuah prasyarat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum selesainya pembangunan infrastruktur strategis seperti Bandar Udara, Pelabuhan, Jalan Tol yang diharapkan sebagai prime mover dan belum meratanya kondisi infrastruktur pada Kabupaten/Kota sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah. Membangun infrastruktur tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan infrastruktur harus berdampingan dengan kebutuhan prioritas lainnya. 2) Daya Saing Produk Nasional Perekonomian nasional tidak terlepas dari produk yang dihasilkan oleh sebuah Negara. Begitu pula dalam lingkup sebuah provinsi. Jawa Tengah memiliki potensi produk yang diperhitungkan tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi juga di tingkat internasional. Beberapa di antaranya adalah batik dan mebel ukirukiran. Produk-produk ini harus bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Negara lain yang masuk ke Indonesia. Naik turun kondisi perekonomian dunia memberikan kontribusi pada kondisi daya saing produk. Sebagai contoh, melemahnya kondisi perekonomian Eropa membuat masuknya produk Cina ke Jawa Tengah mengalami peningkatan hingga 1700%. Hal ini patut diwaspadai dan diantisipasi dengan melakukan peningkatan daya saing produk. Potensi ini merupakan peningkatan kuantitas maupun kualitas baik dari sisi standar produk, kemasan dan inovasi pemasaran. Hal ini merupakan tugas bagi Provinsi Jawa Tengah agar produk-produk Jawa Tengah dapat memiliki daya saing tinggi sehingga tidak hanya untuk mampu menembus pasar nasional tetapi juga internasional. 3) Bencana Alam Banjir yang terjadi pada saat musim penghujan, angin puting beliung yang muncul secara tiba-tiba, kekeringan di musim kemarau, dan beberapa bentuk bencana alam lainnya merupakan peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini. Bencana alam terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, seperti banjir di kota Solo, kekeringan di Pati, dan lain-lain. Bencana alam senantiasa memakan korban jiwa yang tidak sedikit, disamping kerusakan II - 84


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

ataupun kehilangan harta benda. Beberapa bentuk bencana alam terjadi akibat ulah jahil tangan-tangan manusia yang merusak alam. Akan tetapi beberapa bencana alam terjadi karena memang merupakan bagian dari fenomena alam. Oleh karena itu upaya pencegahan perlu dilakukan disamping upaya mengatasi terjadinya bencana alam itu sendiri. 4) Demokratisasi dan Kondusivitas Wilayah Kondusivitas wilayah merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Situasi dan kondisi daerah yang aman, stabil dan terkendali akan mendorong masuknya investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor pembangunan, sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi akselerasi pencapaian targettarget pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu terciptanya stabilitas politik di daerah juga sangat strategis dalam mendukung upaya pencapaian target pembangunan. Hal ini dikarenakan bidang politik sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah pada semua sektor baik sektor ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat, pemerintahan serta sektor lainnya. Tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah akan diselenggarakan Pilgub dan Pilkada di 7 Kabupaten/Kota yaitu Kab. Banyumas, Karanganyar, Kudus, Magelang, Tegal, Temanggung, dan Kota Tegal. Penyelenggaraan Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial politik di daerah, dimana apabila kegiatan demokrasi tersebut berjalan sukses dan aman tanpa ada gejolak di masyarakat, maka agenda dan target pembangunan akan dapat tercapai. Disamping itu, masyarakat sudah mulai cerdas untuk memilih Kepala Daerah yang diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya Stabilitas keamanan di Jawa Tengah secara umum masih kondusif. Namun demikian, masih ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat dan pemerintah. Pengaruh pahampaham radikal yang berkembang di masyarakat berpotensi memunculkan tindakan-tindakan radikal seperti aksi-aksi terorisme di beberapa daerah. Upaya penciptaan kondusivitas daerah perlu didukung peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan terutama untuk melakukan deteksi dan cegah dini serta kewaspadaan terhadap lingkungan sekitarnya. Isu lain yang juga perlu diwaspadai yaitu dampak sosial akibat rencana kenaikan harga BBM yang dapat memicu terjadinya demonstrasi, tuntutan terhadap kenaikan upah buruh serta peningkatan tindak kejahatan akibat desakan ekonomi. Jika hal ini terjadi, maka akan menghambat upaya pencapaian target-target pembangunan. II - 85


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. Eksternal Beberapa kondisi eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan Jawa Tengah antara lain adalah sebagai berikut:

roda

1) Pengaruh Ekonomi Global Terintegrasinya sistem produksi Jawa Tengah dengan pasar global menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang. Namun kerentanan yang sering muncul dalam integrasi ekonomi ini adalah pada aspek mobilitas faktor produksi dan perdagangan internasional. Barang dan jasa yang diproduksi di Jawa Tengah yang kemudian menembus pasar ekspor memunculkan multiplier effect dari sisi tenaga kerja dan bahan baku. Pada sisi konsumsi, ketergantungan pada pasar luar negeri yang sewaktuwaktu dapat terjadi gejolak perubahan akan berdampak terhadap siklus produksi di dalam negeri. Kemunduran perekonomian dari pasar yang selama ini menyerap komoditas atau produk Jawa Tengah berpengaruh terhadap produksi di dalam negeri. Kondisi jatuhnya perekonomian Yunani akibat tingginya hutang yang melebihi GDP, menjadi awal mula terjadinya krisis ekonomi di benua Eropa. Krisis ini kemudian merambat ke Irlandia dan Portugal. Ketiga Negara ini memiliki utang yang melebihi GDP. Memburuknya perekonomian tersebut memberikan dampak domino bagi kondisi perekonomian Negara-negara lain di benua Eropa. Efek domino tersebut menunjukkan bahwa krisis yang terjadi di benua Eropa bukanlah krisis ekonomi biasa. Indonesia sebagai bagian dari dunia tentu saja perlu mewaspadai dampak dari terjadinya krisis ekonomi Eropa tersebut. Sekalipun secara geografis, posisi Indonesia berada di benua yang berbeda, dampak langsung maupun tidak langsung dapat saja terjadi di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena antara lain beberapa pasar tujuan ekspor Indonesia adalah negara-negara yang berada di benua Eropa. Dengan menurunnya daya beli penduduk Eropa maka tentu saja sedikit banyak akan berpengaruh pada jumlah ekspor Indonesia. Di sisi lain hal ini dapat menjadi salah satu peluang mengingat dengan memburuknya kondisi perekonomian Eropa menyebabkan banyak investor yang berpaling untuk menanamkan modalnya di negara-negara Asia, dan Indonesia khususnya Jawa Tengah memiliki peluang untuk kondisi tersebut. 2) Krisis Energi Energi memegang peran penting dalam siklus produksi. Kemajuan ekonomi salah satunya ditopang oleh seberapa besar ketersediaan energi yang ada di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap permintaan energi. Sehingga diperlukan keseimbangan antara ketersediaan energi dengan kebutuhan energi. Semakin berkurangnya cadangan energi dari hari ke hari kini semakin nyata dihadapi, tidak hanya oleh masyarakat akan tetapi II - 86


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

juga Negara. Sumber energi yang tersedia pada saat ini masih dominan menggunakan sumber energi yang tidak terbarukan, di mana tidak semua Negara memiliki potensi sumber energi yang besar. Hal inilah yang menyebabkan banyak perang terjadi akibat berebut sumber energi sebuah negara. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, energi juga menjadi sebuah perhatian. Berbagai macam penelitian didorong untuk dapat menemukan alternatif sumber energi yang terbarukan disamping melakukan penghematan atas penggunaan sumber energi yang tersedia pada saat ini. 3) Perubahan Iklim Dunia saat ini sedang mengalami sebuah kondisi yang di luar kebiasaan. Banyak negara-negara yang memiliki gurun, tertutup oleh salju. Beberapa negara di Eropa dengan iklim dingin mengalami suhu dingin yang luar biasa. Beberapa kondisi tersebut menggambarkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan iklim. Perubahan cuaca yang sangat drastis pada waktu malam dan siang menjadi sesuatu yang lumrah. Hal ini merupakan salah satu dampak dari kerusakan bumi akibat tangan-tangan manusia. Perubahan iklim tersebut sedikit banyak berdampak pada kehidupan manusia. Dampak perubahan iklim ekstrim tersebut antara lain adalah perubahan masa tanam dan panen, bencana alam seperti angin puting beliung, banjir dan lain-lain. Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi karena akan berdampak kelancaran roda pembangunan dan kondisi masyarakat. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap lingkungan lokal. Dampaknya adalah pada kerentanan wilayah dan produktivitas wilayah. Kedua hal ini akan mengganggu keberlanjutan sistem aktivitas dalam wilayah bersangkutan. Munculnya bencana, menurunnya hasil produksi adalah fenomena yang akan terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim global ini. 4) Krisis Pangan Dunia Pangan merupakan salah satu dari kebutuhan primer manusia. Manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan pangan. Saat ini pangan menjadi sebuah komoditas yang diburu oleh manusia disamping energi dan air. Hal ini didasari oleh kondisi semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah lahan pertanian dan jumlah produksi pertanian. Sekalipun berbagai teknologi penanaman telah ditemukan namun belum dapat memberikan hasil yang signifikan, terutama bagi negara-negara yang mengalami kekeringan. Kelangkaan bahan pangan menyebabkan harga pangan semakin melangit, dan hal ini sulit dijangkau oleh warga yang berdaya beli rendah. Krisis pangan juga disebabkan oleh berbagai hal antara lain perubahan iklim ekstrim, perang, permainan pedagang besar dan lain-lain. Hal ini merupakan masalah besar disamping dapat saja dikelola menjadi sebuah peluang, terutama bagi daerah-daerah dengan potensi II - 87


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pertanian yang cukup besar. Produk pangan dapat menjadi komoditi yang menguntungkan, terlebih jika didukung dengan berbagai subsidi bagi petani dan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan produksi pangan. 5) Krisis Air Bersih Disamping krisis pangan, krisis air bersih kini juga menjadi sebuah permasalahan yang harus dihadapi masyarakat dunia. Dalam lingkup terkecil, beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami kekeringan di musim kemarau. Pada kondisi normal, kondisi sanitasi yang buruk, pencemaran limbah, dan tidak terpeliharanya sumber air bersih karena penggundulan hutan mengakibatkan air bersih menjadi bagian dari sebuah krisis yang patut diwaspadai. Berbagai kebijakan yang sinergi dan memperhatikan kondisi lingkungan perlu diciptakan terutama yang berkaitan dengan kelestarian sumber air bersih. 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah merupakan “gap expectation� antara kinerja pembangunan yang dicapai Provinsi Jawa Tengah saat ini dengan target akhir RPJMD 2008-2013 Provinsi Jawa Tengah serta apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, dengan mendasarkan hasil evaluasi kinerja dan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, dimana kesemuanya diperhitungkan dan diprediksikan ke depan akan berpotensi sebagai permasalahan strategis yang akan mempengaruhi tujuan akhir dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera. Dengan identifikasi permasalahan statategis tersebut diharapkan rencana yang disusun untuk pelaksanaan tahun 2013 akan dapat lebih tepat tujuan, sasaran, manfaat, waktu dan momentum bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dan Nasional pada umumnya. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1) Lambatnya penurunan angka kemiskinan disebabkan masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; rendahnya terhadap akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan. Hal tersebut ditandai pula dengan masih besarnya beban pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakan kecukupan pangan. 2) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta ketidakpastian pasar produk hasil pertanian. 3) Belum optimalnya peningkatan diversifikasi pangan, tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan pesisir; serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

II - 88


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

4) Belum optimalnya dukungan kinerja jaringan irigasi karena terbatasnya kemampuan pembangunan jaringan baru, rehabilitasi terhadap kerusakan jaringan irigasi, kemampuan lembaga pengelola sumber daya air dan tingkat kesadaran masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi, upaya penanganan pengendalian banjir, penyediaan air baku untuk pertanian serta penanganan sarana prasarana Jalan Usaha Tani. 5) Belum optimalnya kualitas, akses, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan; minat baca masyarakat; upaya pembinaan, pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal dalam era globalisasi; kualitas derajat kesehatan; akses pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; serta cakupan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur Pra KS dan KS-1. 6) Belum memadainya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 7) Masih tingginya penggunaan bahan baku impor pada proses produksi dan belum optimalnya informasi potensi dan peluang investasi, kualitas produk, akses permodalan dan perluasan pasar, serta kualitas manajemen dan SDM pengelola Koperasi dan UMKM. 8) Belum mantapnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda. 9) Masih terbatasnya promosi dan jejaring pariwisata; aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan aktivitas pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. 10) Belum memadainya kapasitas tenaga kerja sesuai tuntutan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. 11) Belum optimalnya kualitas dan kapasitas prasarana jalan dan jembatan, sarana prasarana, pelayanan dan sistem jaringan transportasi. 12) Belum selesainya pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Jalan Tol Semarang-Solo, Jalan Tol Pantura, Double Track, JJLS, Pelabuhan Tanjung Emas termasuk peningkatan Pelabuhan/ Terminal Kendal, rintisan pembangunan PLTU Batang, PLTU Cilacap dan PLTP Ungaran untuk pengembangan interkoneksi Jawa – Madura - Bali sebagai infrastruktur strategis penggerak utama dan pendukung MP3EI. 13) Masih adanya kerusakan hutan dan lahan, pesisir dan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan peningkatan pencemaran serta penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 14) Masih terbatasnya upaya pengurangan risiko bencana dan antisipasi perubahan iklim serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara komprehensif. II - 89


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

15) Belum mantapnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik (good governance), kelembagaan aparatur, keseimbangan struktur aparatur teknis dan administrasi, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah. 16) Belum maksimalnya sinergitas perencanaan pusat dan daerah; pemanfaatan hasil pengendalian dan monitoring evaluasi; serta hasil penelitian yang mendukung pembangunan daerah. 17) Belum memadainya pengelolaan administrasi kependudukan dan ketrampilan calon transmigran sesuai dengan daerah tujuan transmigrasi. 18) Belum optimalnya upaya mewujudkan kondusivitas wilayah, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat pendukung kamtibmas serta partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan kondusivitas wilayah. 19) Belum optimalnya kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. 20) Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan atlet olahraga serta kurang memadainya kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga. 21) Belum memadainya upaya pembinaan, pelestarian dan pengembangan permuseuman serta benda cagar budaya. 22) Belum berjalannya secara maksimal sistem pelayanan kearsipan dan peningkatan kapasitas perpustakaan serta tenaga arsiparis. 23) Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat akibat keterbatasan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna. 24) Belum efektifnya harmonisasi perencanaan pembangunan.

penyediaan

data

statistik

untuk

25) Masih terbatasnya penyebarluasan informasi kebijakan dan hasilhasil pembangunan dalam rangka keterbukaan informasi publik. 26) Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa pertanahan, dan akses pengelolaan pertanahan bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas dan sinkronisasi dengan isu strategis Nasional tahun 2013 sebagai satu kesatuan kerangka pembangunan Nasional, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Jawa Tengah di tahun 2013, yang harus segera mendapatkan penyelesaian secara optimal yaitu sebagai berikut: a. Perlunya percepatan penurunan angka kemiskinan didukung dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan upaya pengurangan beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan pokok yang meningkat karena fluktuasi harga. b. Perlunya optimalisasi perwujudan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi dan II - 90


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

produktivitas pertanian dalam arti luas, peningkatan kesejahteraan petani, pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan dukungan sarana prasarana sumber daya air. c. Masih perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, air bersih dan sanitasi). d. Pentingnya peningkatan potensi dan daya saing daerah dengan dukungan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, infrastruktur (jalan, jembatan, elektrifikasi, dan layanan transportasi) serta optimalisasi pengembangan wilayah berdasarkan rencana tata ruang wilayah. e. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana. f.

Perlunya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan optimalisasi reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengelolaan dan pemanfaatan aset.

g. Perlunya pemantapan demokratisasi dan kondusivitas wilayah melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi, kualitas dan kuantitas aparatur pendukung kamtibmas serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.

II - 91


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Gambar 2.4 Sinkronisasi Isu Strategis Daerah dan Isu Strategis Nasional Tahun 2013 Tercapai

LINGSTRA

Hasil Evaluasi Kinerja

Akan Tercapai Perlu Upaya Keras

Permasalahan

Lambatnya penurunan angka kemiskinan

Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian Belum optimalnya peningkatan diversifikasi pangan Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi

  

                

Belum optimalnya kualitas pendidikan, minat baca, penguatan kearifan lokal, kualitas derajat kesehatan, akses pelayanan air bersih dan sanitasi, cakupan pelayanan KB Belum memadainya penanganan PMKS, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap anak dan perempuan Tingginya penggunaan bahan baku impor, belum optimal informasi peluang investasi, kualitas produk, akses permodalan dan pasar, kualitas manajemen dan SDM koperasi dan UMKM Belum mantap jiwa kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif Terbatasnya promosi pariwisata, aksesibilitas, amenitas, atraksi dan aktivitas pariwisata Belum memadai kapasitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan naker Belum optimal kualitas dan kapasitas sarpras jalan dan jembatan, dan system jaringan trasnportasi Belum selesainya infrastruktur strategis (bandara, pelabuhan, double track), JJLS, PLTU

ISU STRATEGIS DAERAH Penurunan Angka Kemiskinan Pemantapan Ketahanan Pangan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Peningkatan Potensi dan Daya Saing Daerah serta Infrastruktur Pengelolaan SDA-LH dan Pengurangan Risiko Bencana Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Pemantapan Demokrasi dan Kondusivitas Wilayah

Kerusakan hutan dan lahan, pesisir dan pantai, DAS, dan peningkatan pencemaran Terbatasnya upaya pengurangan risiko bencana & antisipasi perubahan iklim Belum mantapnya tata kelola pemerintahan Belum maksimal sinergitas perencanaan pusat dan daerah serta pemanfaatan hasil monev Belum memadai pengelolaan adminduk & ketrampilan calon transmigran Belum optimalnya upaya mewujudkan kondusivitas wilayah (berpolitik, berdemokrasi, kamtibmas, partisipasi masyarakat) Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan atlet Belum memadainya pelestarian dan pengembangan permuseuman Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat Belum efektifnya harmonisasi penyediaan data statistic Masih terbatasnya penyebarluasan informasi kebijakan Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan

Belum optimalnya upaya mewujudkan kondusivitas wilayah

Belum optimalnya etika dan budaya masyarakat dlm kehidupan berdemokras

ISU STRATEGIS NASIONAL Peningkatan Daya Saing Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Kinerja Birokrasi & Pelayanan publik Pemantapan Stabilitas Sospol

II - 92


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Perekonomian Indonesia Tahun 2012 masih dibayangi oleh krisis ekonomi global terutama yang terjadi di Eropa dan Amerika, serta situasi dalam negeri terutama adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan pembatasan BBM bersubsidi. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2012 hanya mencapai 6,3% lebih rendah daripada target APBN Tahun 2012 sebesar 6,7% dan dalam APBN-P diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sebesar 6,5%. Untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi tersebut, dilakukan melalui upaya mendorong percepatan belanja yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah, serta mendorong pertumbuhan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di samping itu dalam rangka meningkatkan daya saing diupayakan melalui peningkatan daya saing produk ekspor non migas, pengendalian impor produk-produk yang berpotensi menurunkan pasar produk dalam negeri serta mendorong realisasi pelaksanaan program percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana telah disepakati di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), serta antisipasi perkembangan isu demografi, kesempatan kerja dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan kondisi kinerja perekonomian Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2011), menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2009. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35%, meningkat menjadi 5,8% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 6,0% pada tahun 2011. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 tersebut disumbang oleh sektor Angkutan dan Komunikasi, Perdagangan Hotel dan Restoran, serta Jasa-jasa.

III - 1


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Gambar 3.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (2005-2011)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2006-2012 (diolah)

Dilihat dari struktur PDRB sisi produksi menunjukkan bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki kontribusi yang hampir sama terhadap perekonomian Jawa Tengah, yaitu masing-masing sebesar 40,28% dan 39,70%. Sementara sektor primer memiliki kontribusi sebesar 20,02% dari total PDRB Jawa Tengah. Jumlah penduduk yang relatif besar, akses sumber daya alam yang relatif mudah serta kondisi infrastruktur yang relatif cukup baik, menyebabkan sektor sekunder dan tersier berkembang cukup pesat. Sektor primer terutama ditopang oleh sub sektor pertanian tanaman pangan sehingga Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Selama 2 tahun terakhir (2010-2011), struktur ekonomi menurut lapangan usaha relatif mengalami peningkatan. Perubahan peningkatan pada beberapa sektor adalah Industri Pengolahan (33,3%), Perdagangan, Hotel dan Restoran (19,7%) dan Jasa-jasa (10,6%). Sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan kecuali pada sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Pengangkutan dan Komunikasi masih memiliki kontribusi yang tetap, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 dibawah ini.

III - 2


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Tabel 3.1 Struktur dan Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012 No

Struktur (%)

Sektor

Laju Pertumbuhan (%)

2010

2011

2012*)

2010

2011

2012*)

19,5

19,1

19,3

2,5

1,3

1,85

1,0

0,9

1

7,1

4,9

4,42

32,9

33,3

34,1

6,9

6,7

6,98

Listrik, Gas & Air Bersih

1,0

1,0

0,9

8,4

4,3

4,3

5

Konstruksi

6,1

6,0

5,9

6,9

6,3

6,55

6

Perdagangan, Hotel dan Restauran

19,5

19,7

18,9

6,1

7,5

7,73

7

Angkutan dan Komunikasi

5,9

5,9

5,8

6,7

8,6

8,73

8

Keuangan, Persewaan & Jasa Perh.

3,6

3,5

3,6

5,0

6,6

6,6

9

Jasa-jasa

10,5

10,6

10,5

7,4

7,5

7,7

PDRB

100

100

100

5,8

6,0

6,1

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011-2012 Keterangan : *) angka prediksi

Pada Tahun 2011, laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah sebesar 6%, di mana tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Sektor Angkutan dan Komunikasi (8,6%); Sektor Perdangangan, Hotel dan Restoran (PHR) (7,5%); dan Sektor Jasa-jasa (7,5%). Permintaan domestik yang cukup tinggi, menjadi pendorong pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut. Peningkatan sektor angkutan dan komunikasi dipengaruhi aktivitas perdagangan yang tinggi. Pertumbuhan sektor PHR dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang relatif stabil yang tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang terkendali serta penurunan suku bunga perbankan, dan pertumbuhan sub sektor hotel lebih didorong oleh maraknya penyelenggaraan Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE). Pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor jasa terutama disebabkan oleh mulai tumbuh pesatnya industri jasa di Jawa Tengah, di antaranya dengan penyelenggaraan berbagai even pameran, hiburan ataupun konferensi, baik yang berskala regional maupun internasional. Pertumbuhan sektor jasa terutama ditopang oleh Kota Semarang dan Kota Surakarta. Berdasarkan proporsi komponen jenis penggunaan, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Jawa Tengah dan porsinya mengalami peningkatan dari 64,2% pada Tahun 2010 menjadi 64,3% pada Tahun 2011. Besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga menunjukkan besarnya potensi pasar domestik. Distribusi dan laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel 3.2 dibawah ini.

III - 3


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Tabel 3.2. Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2010 – 2012 No

Distribusi (%)

Jenis Penggunaan

Pertumbuhan (%)

2010

2011

2012*)

2010

2011

64,2

64,3

64,35

6,2

6,6

6,9

1,4

1,4

1,35

-0,1

2,9

3,2

11,4

11,3

11,2

3,1

7,7

7,9

18,6

21,6

21,2

8,0

7,6

8,1

-

-

-

Ekspor

4,4

1,5

1,9

11,2

7,2

7,7

Impor

-

-

-

4,0

10,7

10,2

PDRB

100

100

100

5,8

6,0

6,2

1

Konsumsi Rumah Tangga

2

Konsumsi Lembaga Non Profit

3

Konsumsi Pemerintah

4

PMTB

5

Perubahan Stok

6 7

2012*)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011-2012 Keterangan : *) angka prediksi

Gambaran lebih terperinci, selain komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan, pada tahun 2011 hampir semua komponen PDRB dari sisi penggunaan mengalami penurunan kontribusi terhadap total PDRB dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi konsumsi pemerintah mengalami penurunan dari sebesar 11,4% pada tahun 2010 menjadi 11,3% pada tahun 2011. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) turun dari 19,2% pada tahun 2010 menjadi 18,5% pada tahun 2011. Sementara itu komponen ekspor netto turun dari 4,4% pada tahun 2010 menjadi 1,5% pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2011 yang cukup tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 7,7%; PMTB sebesar 7,6%; ekspor barang dan jasa sebesar 7,2%, serta konsumsi rumah tangga sebesar 6,6%. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diikuti dengan pertumbuhan impor di Jawa Tengah cukup tinggi pada tahun 2011, yaitu mencapai 10,7%. Peningkatan konsumsi rumah tangga didorong oleh peningkatan daya beli yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita dan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Perkembangan inflasi yang relatif terkendali dan cenderung menurun serta didukung dengan suku bunga pinjaman perbankan yang relatif stabil, turut pula mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan konsumsi pemerintah yang signifikan pada Tahun 2011 didorong adanya percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.

III - 4


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Gambar 3.2 Grafik Trend Inflasi Jawa Tengah (2005-2011)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2006-2012 (diolah)

Dari sisi perkembangan harga, tingkat inflasi di Jawa Tengah pada Tahun 2011 sebesar 2,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 3,79% (yoy); dan lebih baik dibandingkan inflasi tahun 2010 sebesar 6,68% (yoy). Kondisi yang semakin baik ini disebabkan oleh ketersediaan barang konsumsi yang cukup, kelancaran distribusi dan menurunnya harga pada beberapa komoditas kelompok bahan makanan (volatile food), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan; penurunan harga emas perhiasan (imported inflation), dan stabilnya harga barang-barang bersifat strategis yang diatur oleh Pemerintah (administered prices). Kegiatan investasi tercermin dari komponen PMTB dalam PDRB sebesar 7,6% (yoy). Implementasi dari peningkatan investasi di Jawa Tengah selain dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berasal dari investasi yang dilakukan oleh sektor swasta, yaitu investasi baru maupun penambahan investasi. Dari sisi swasta, pendorong pertumbuhan investasi adalah masih cukup tingginya permintaan domestik. Krisis perekonomian yang terjadi di wilayah Eropa dan Amerika memicu sentimen negatif dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap berbagai sektor di Indonesia termasuk Jawa Tengah. Kondisi tersebut merupakan peluang positif bila mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik karena menguatnya permintaan dalam negeri, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor pada saat terjadi krisis ekonomi global. Laju pertumbuhan ekspor Jawa Tengah pada PDRB Tahun 2011 masih cukup tinggi yaitu 7,2%, sedangkan untuk realisasi nilai ekspor tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 20,2% untuk non migas dan sebesar 15,8% untuk migas. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh krisis ekonomi global belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Tengah. Hasil kajian Kantor Bank Indonesia Semarang menunjukkan bahwa produk dengan spesifikasi dan memiliki segmen tertentu (premium) seperti Tekstil dan Produk Tekstil, bulu mata palsu,

III - 5


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

minyak atsiri, getah damar dan pinus masih menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, laju pertumbuhan impor Jawa Tengah pada PDRB Tahun 2011 sebesar 10,7%, sedangkan untuk realisasi nilai impor tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 35,6% untuk migas dan 9,5% untuk non migas. Peningkatan impor ini disebabkan naiknya permintaan barang konsumsi rumah tangga dan bahan baku industri. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 103,12 pada tahun 2010, menjadi 106,62 pada Tahun 2011, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan atau daya beli petani yang ditunjukkan dari perbandingan harga produk pertanian lebih tinggi dibanding kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dibayar petani. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kondisi perekonomian di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan perekonomian daerah yaitu meliputi :  Menurunnya proporsi ekspor terhadap PDRB dan dampak krisis ekonomi Eropa, yang masih dirasakan sampai 2012;  Rencana kenaikkan harga BBM akan berdampak pada kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang dan jasa, serta menurunnya daya beli masyarakat;  Sektor Industri pengolahan yang memberikan sumbangan terbesar pada PDRB proporsinya semakin besar;  Sektor PHR yang memberikan sumbangan urutan kedua terbesar terhadap PDRB proporsinya semakin meningkat;  Pertumbuhan sektor pertanian lebih kecil dari pertumbuhan ratarata, sementara sektor pertanian merupakan andalan untuk tetap mendukung swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja;  Dominasi penggunaan PDRB untuk konsumsi rumah tangga merupakan peluang pasar;  Jumlah dan jenis barang impor sebagian besar berupa produk jadi antara lain pakaian, barang elektronik dan bahan pangan meliputi beras, terigu, susu, buah-buahan, jagung, gandum, kedelai, daging sapi, kentang, garam, sehingga tidak mampu memberikan nilai tambah;  Sebagian besar ekspor berupa bahan baku dan bahan mentah, seperti batu bara, kakao, kopi, CPO, teh dan nikel sehingga kurang memberikan nilai tambah. Berdasarkan kecenderungan dan kondisi yang relatif stabil pada periode sebelumnya, maka prospek perekonomian daerah tahun 2013 yang tergambar dalam PDRB Jawa Tengah pada Tahun 2013 berdasarkan Harga Berlaku diprediksikan akan mencapai kurang

III - 6


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

lebih Rp. 568,416 trilyun. Sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama diperkirakan masih berperan, sementara sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR) juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sementara dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tetap menjadi penopang stabilitas pertumbuhan investasi. Investasi diperkirakan akan tumbuh dengan baik dan masih terjaga sejalan dengan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian ke depan. Perkembangan investasi terutama dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kondisi perekonomian yang relatif stabil, dukungan kebijakan pemerintah terhadap investasi, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), perhatian pemerintah yang sejalan dengan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di Jawa Tengah, perbaikan infrastruktur yang sudah ada serta kondisi keamanan dan politik yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga diprediksikan tumbuh positif antara lain karena meningkatnya pergerakan sektor riil yang secara langsung bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dukungan infrastruktur dan investasi yang mulai beroperasi di tahun mendatang antara lain mulai beroperasinya proyek-proyek investasi besar Jawa Tengah seperti Pabrik Semen di Rembang, Pabrik Gula di Blora, Jalan Tol Semarang – Bawen, Peningkatan layanan Pelabuhan Tanjung Mas dan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api lintas SoloYogyakarta, Yogyakarta-Kutoarjo, Bandara Ahmad Yani, Waduk Serbaguna Jatibarang, Pembangunan Peningkatan pelabuhan/ terminal Kendal, Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung proyekproyek tersebut. Hal lain yang dirasa dapat mendorong bergeraknya perekonomian masyarakat adalah penetapan Visit Jawa Tengah 2013 sebagai tahun kunjungan pariwisata, sehingga diharapkan dapat menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung. Memperhatikan kondisi tersebut, meskipun Tahun 2013 Jawa Tengah dibayangi berbagai tantangan baik eksternal dan internal, namun kecenderungan kondisi stabil perekonomian Jawa Tengah dan dukungan dari bergeraknya berbagai sektor riil yang sudah ada ataupun akan beroperasi kemudian, diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada dalam kisaran 5,8 – 6,2%. Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi yang konstan serta terjaganya stabilitas harga barang modal produksi, akan membuka berbagai lapangan kerja yang baru sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2013 diperkirakan akan semakin menurun menjadi 5,6% dari jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 11,88%. Kebutuhan investasi untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut diprediksi kurang lebih sejumlah Rp. 114,401 T,

III - 7


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

yang diharapkan dapat dipenuhi dari investasi swasta dan investasi pemerintah. Inflasi di Jawa Tengah dengan memperhatikan berbagai kondisi yang berpengaruh, diperkirakan berada dibawah 2 digit, berkisar pada kisaran Âą 5 %, dengan perkiraan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 3,5. Tekanan inflasi diperkirakan banyak dipengaruhi oleh gejolak harga pada volatile food dan perkembangan harga komoditas internasional, terutama bahan baku produksi, emas dan minyak mentah yang diperkirakan kembali meningkat seiring dengan memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah, dan kemungkinan masih berlanjutnya krisis di Eropa. Sementara itu kemungkinan inflasi pada kelompok barang administered prices diperkirakan dapat terkendali apabila tidak ada kenaikan harga barang yang bersifat strategis, kecuali ada kebijakan pemerintah yang sifatnya ekstrim, seperti kenaikan harga BBM dan Tarif Listrik yang selanjutnya dapat memicu terjadinya inflasi. Sehingga ke depan pemerintah perlu segera mengatur upaya penghematan pada penggunaan bahan bakar minyak, antara lain dengan melakukan kebijakan terkait dengan efisiensi dan diversifikasi pengganti bahan bakar minyak. Ekspor Jawa Tengah pada Tahun 2013 diperkirakan masih tertuju pada pasar ekspor antara lain Amerika, Jepang dan China dengan komoditas berupa TPT, barang kayu dan olahan kayu, hasil manufaktur pabrik serta hasil pertanian, sedangkan secara nilai ekspor diprediksikan dapat meningkat apabila tidak terjadi kondisi yang bersifat ekstrim. Ke depan yang harus diperhatikan adalah upaya untuk membuka pasar ekspor yang baru, disamping mampu memberikan nilai tambah pada barang ekspor untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar bebas melalui peningkatan kualitas produk barang yang dihasilkan. Ekspor pada sektor industri dan pertanian selanjutnya lebih difokuskan pada produk olahan, bukan bahan baku atau bahan mentah. Impor barang di Jawa Tengah pada Tahun 2013 diperkirakan meningkat, hal tersebut dipengaruhi tingginya permintaan untuk konsumsi maupun bahan baku industri serta tidak adanya pembatasan impor. Meningkatnya impor berbagai produk pangan seperti beras, garam, kentang, buah-buahan, jagung, kedelai, daging sapi dan susu perlu diwaspadai, terlebih lagi munculnya produk pakaian dan tekstil dari China. Hal ini menjadi catatan penting bagi Jawa Tengah untuk dapat mengimbanginya melalui upaya pengurangan impor dan mengembangkan budaya cinta produk dalam negeri. Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013, secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

III - 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Tabel 3.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2014 No

Indikator

2010

2011

2012*)

2013*)

2014**)

Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)

444,692

498,614

533,515

568,416

603,317

Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)

186,995

198,226

205,819

213,412

221,005

PDRB : 1. 2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,8

6,0

5,8-6,3***)

5,8 - 6,2

6 – 6,4

3.

Inflasi (%)

6,8

2,68

5 – 6***)

±5

±5

13,733

15,399

16,476

17,554

18,632

5,775

6,122

6,356

6,591

6,825

72,279

89,170

110,805

114,401

116,190

6,21

5,93

5,8

5,6

5,4

PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku 4.

(Juta Rp) PDRB/Kapita atas dasar harga konstan (Juta Rp)

5.

Kebutuhan investasi (Trilyun Rp.)

6.

Tingkat Pengangguran Terbuka /TPT (%)

7.

Kemiskinan (%)

8.

Nilai Tukar Petani (NTP)

16,56

16,21

13,44

11,88

10,32

(Maret)

(Sept)

(MDGs)

(MDGs)

(MDGs)

103,12

106,62

107,84

108,67

109,7

Sumber : BPS Jawa Tengah (diolah) Ket : *) angka Target **) angka Prediksi ***) Target RKPD 2012

Prediksi angka Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Kontribusi dari masing-masing sektor pada Tahun 2013, dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut : Tabel 3.4 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Tahun 2013 Berdasarkan Harga Berlaku No

Sektor

Pertumbuhan (%)

Kontribusi

1.

Pertanian

3,34

18,94

2.

Pertambangan dan Penggalian

3,94

0,95

3.

Industri Pengolahan

7,26

33,39

4.

Listrik, Gas dan Air Minum

3,10

1,01

5.

Konstruksi

5,84

6,02

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,96

19,60

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

8,06

5,90

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa

6,60

3,54

7,90

10,66

6,00

100

(%)

Perusahaan 9.

Jasa – jasa TOTAL PDRB

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi kelompok III - 9


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum; 3) Kelompoklain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kinerja keuangan daerah pada Tahun 2013 diperkirakan akan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terbesar bersumber dari Pajak daerah dan peningkatan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013 diprediksikan sebesar Rp. 6.297.233.095.000,- dengan sumber utama PAD Provinsi Jawa Tengah adalah Pajak Daerah. Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut: Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 No.

Uraian

Jumlah (Rp. 000,-) R. 2009

R. 2010

R. 2011

2012*)

T. 2013**)

PAD

4.000.735.709

4.785.133.225

5.564.471.435

5.799.955.330

6.297.233.095

1.1.

Pajak Daerah

3.236.777.063

3.893.699.996

4.599.046.986

4.873.000.000

5.237.987.700

1.2.

Retribusi Daerah

127.405.510

127.651.268

64.549.242

66.032.838

72.178.353

1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

153.848.189

195.631.744

211.976.158

222.282.000

249.850.300

1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

482.704.947

568.150.217

688.899.049

638.640.492

737.216.741

1.

2.

Dana Perimbangan

1.695.272.222

1.811.657.949

1.950.189.365

2.130.486.342

2.143.855.892

2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

557,654.771

614.565.942

622.219.342

562.962.941

626.962.941

2.2.

DAU

1.132.289.251

1.168.787.757

1.276.180.223

1.516.892.951

1.516.892.951

2.3.

DAK

5.328.200

28.304.250

51.789.800

50.630.450

-

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

-

29.525.812

33.247.286

2.903.302.621

2.860.180.710

3.1

Dana Penyesuaian

-

2.067.000

1.740.750

2.834.430.710

2.834.430.710

3.2

Dana Insentif Daerah

-

24.590.163

27.209.938

16.371.911

-

III - 10


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

No.

Uraian

Jumlah (Rp. 000,-) R. 2009

R. 2010

R. 2011

2012*)

T. 2013**)

3.3

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

-

-

3.103.572

-

-

3.4

Pendapatan lainnya

-

2.868.649

1.193.026

52.500.000

25.750.000

7.547.908.086

10.833.744.293

11.301.269.697

Jumlah Pendapatan 5.696.007.931 6.626.316.986 Daerah (1+2+3) Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) APBD Murni **) Angka Proyeksi

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Di Jawa Tengah proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam kurun waktu tiga Tahun (2009-2011) sangat tinggi, yaitu mencapai lebih dari 70%, bahkan pada tahun 2011 mencapai sebesar 73,72%, terutama bersumber dari pajak daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 28% hingga 30%, dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Persentase Sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012*)

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengel. Kekada yg dipisahkan Lain - lain PAD yang sah

70,24 56,83 2,24 2,70 8,47

72,21 58,76 1,93 2,95 8,53

73,72 60,93 0,86 2,81 9,13

53,54 44,98 0,61 2,05 5,89

2. 2.1 2.2 2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak DAU DAK

29,76 9,79 19,88 0,09

27,34 9,27 17,6 0,43

25,84 8,24 16,91 0,69

19,67 5,20 14,00 0,47

3. 3.1 3.2 3.3 3.4

Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana penyesuaian Dana insentif daerah Dana Percepatan Pemb. Infrastruktur Daerah Pendapatan lainnya

-

0,45 0,03 0,37 0,04

0,44 0,02 0,36 0,04 0,02

26,80 26,16 0,15 0,48

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah Pendapatan Daerah(1+2+3) Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) APBD Murni

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu empat Tahun (2009-2012) cenderung mengalami peningkatan baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsi, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil, dengan proporsi yang relatif besar. Secara rinci belanja daerah

III - 11


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012 dan persentase proporsinya dapat dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 berikut: Tabel 3.7 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 No. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Uraian Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal Total Jumlah Belanja (1+2)

Realisasi Tahun (Rp.000,-) 2009 2010 2011 3.525.877.766 3.796.513.883 5.296.203.049 1.138.690.727 1.069.384.502 1.177.690.905 0 0 0 69.820.303 68.261.172 104.349.805 431.545.754 344.916.345 384.067.344 1.123.798.129 1.182.878.412 1.694.471.481

TA. 2012*) (Rp.000,-) 8.298.693.582 1.252.522.824 0 3.245.139.123 7.372.500 1.876.986.401

737.022.853

1.116.008.176

1.932.795.166

1.886.672.734

25.000.000 2.166.734.610 242.916.811 1.335.571.106 588.246.693

15.065.275 2.171.519.886 209.968.578 1.542.074.983 419.476.324

2.828.346 2.480.502.777 204.078.213 1.812.271.524 464.153.039

30.000.000 2.947.050.711 338.586.899 1.946.778.445 661.685.367

5.692.612.376

5.968.003.770

7.776.705.827 11.245.744.293

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) APBD Murni

Tabel 3.8 Persentase Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 2009

2010

2011

1.

Belanja Tidak langsung

61,94

62,55

63,24

TA. 2012*) (%) 73,79

1.1.

Belanja Pegawai

20,00

18,14

19,52

11,13

1.2.

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Belanja Hibah

1,23

1,09

1,39

39,10

1.4.

Belanja Bantuan Sosial

7,58

5,66

4,44

0,08

1.5.

Belanja Bagi Hasil

19,74

18,94

17,69

22,62

1.6.

Belanja Bantuan Keuangan

12,95

18,23

19,79

22,73

1.7.

Belanja Tidak Terduga

0,44

0,48

0,41

0,36

2.

Belanja Langsung

38,06

37,45

36,76

26,20

2.1.

Belanja Pegawai

4,27

3,67

3,41

11,49

2.2.

Belanja Barang Jasa

23,46

26,41

26,26

66,05

2.3.

Belanja Modal

10,33

7,37

7,08

22,45

100,00

100,00

No.

Uraian

Jumlah Belanja (1+2)

Realisasi (%)

100,00

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) APBD Murni

III - 12

100,00


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Sesuai dengan proyeksi belanja Tahun 2013 untuk membiayai program dan kegiatan dimaksud, maka diperlukan belanja daerah sebesar Rp. 12.035.384.293.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.897.806.686.000,- yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, bagi hasil, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.137.577.607.000,- (termasuk BLUD) yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan tahap ketiga RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Prediksi persentase indikasi anggaran belanja langsung berdasarkan urusan kewenangan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut : Tabel 3.9 Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan APBD Tahun 2010-2012 dan Indikasi Anggaran Tahun 2013 – 2014 NO

URUSAN / PROGRAM

1

2 URUSAN WAJIB

3

4

5

6

PRAKIRAAN ALOKASI 2014 (Rp.000,-) 7

1.098.438.364

1.159.130.257

1.529.290.880

1.689.597.163

2.831.436.560

APBD 2010 (Rp.000,-)

APBD 2011 (Rp.000,-)

APBD 2012 (Rp.000,-)

PAGU INDIKATIF 2013 (Rp.000,-)

1. 2.

Pendidikan Kesehatan

204.718.499 144.357.102

206.157.311 103.924.899

231.968.467 175.999.909

212.518.021 146.265.000

281.593.500 394.591.993

3. 4.

Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat

331.615.915 13.122.256

388.919.212 13.322.500

560.827.277 18.375.000

692.963.441 19.975.000

1.161.370.176 64.000.000

5. 6.

Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan

2.912.778 14.402.512

2.780.000 13.074.021

5.750.000 15.325.830

4.050.000 15.350.000

6.035.350 23.059.000

7. 8.

Perhubungan Lingkungan Hidup

23.185.361 16.800.286

30.190.720 16.336.249

48.053.300 29.625.000

43.675.000 33.585.000

81.055.000 42.250.000

2.034.516 847.850

2.155.000 1.515.000

3.417.500 1.725.000

4.015.000 1.178.421

6.425.000 9.925.000

9. 10.

Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil

11. 12.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

10.230.610 3.413.839

7.649.390 3.997.363

9.156.675 5.448.102

8.418.750 4.270.000

18.508.121 15.089.227

13. 14.

Sosial Tenaga Kerja

19.621.308 13.926.429

18.956.647 22.959.576

36.067.000 17.545.857

33.476.837 14.550.000

78.137.843 34.055.339

15. 16.

Koperasi dan UKM Penanaman Modal

20.483.879 3.457.209

36.452.658 5.900.000

23.945.150 7.000.000

22.535.000 5.050.000

26.800.000 9.500.000

17. 18.

Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga

17.566.427 16.222.606

13.464.000 34.196.066

14.450.000 24.900.000

17.150.000 26.100.000

29.825.000 43.948.445

III - 13


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

NO 1

URUSAN / PROGRAM

PRAKIRAAN ALOKASI 2014 (Rp.000,-) 7

APBD 2010 (Rp.000,-)

APBD 2011 (Rp.000,-)

APBD 2012 (Rp.000,-)

PAGU INDIKATIF 2013 (Rp.000,-)

3 19.727.194

4 17.099.225

5 22.380.736

6 43.973.160

144.583.585

152.354.284

184.381.826

255.629.283

313.850.780

43.890.993 7.701.458

37.673.406 6.241.556

47.762.000 14.675.947

45.469.250 12.825.000

72.745.312 25.400.000

1.093.999 1.713.753

1.145.000 2.875.957

1.250.000 3.747.681

1.200.000 5.000.000

1.500.000 8.606.716

14.010.208 6.797.792

13.432.302 6.357.915

16.891.777 8.620.846

14.245.000 6.130.000

24.837.168 12.481.590

148.706.151 52.424.904

220.062.624 78.115.117

238.483.344 74.451.157

202.617.258 71.502.258

360.950.384 92.050.000

21. 22.

2 Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

23. 24.

Statistik Kearsipan

25. 26.

Komunikasi dan Informatika Perpustakaan

27.

URUSAN PILIHAN Pertanian

28. 29.

Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral

9.648.700 16.778.077

10.095.524 40.210.000

13.316.430 36.172.665

8.465.000 31.920.000

19.040.000 62.650.000

30. 31.

Pariwisata Kelautan dan Perikanan

7.965.039 16.097.663

10.074.250 30.424.820

25.075.500 33.541.500

16.220.000 31.445.000

26.030.000 67.948.100

32. 33.

Perdagangan Perindustrian

11.805.601 32.929.500

11.055.837 39.433.726

16.825.565 38.324.435

13.230.000 29.250.000

33.461.518 58.158.093

34.

Transmigrasi

19. 20.

45.846.000

1.056.667

653.350

776.092

585.000.000

1.612.673

TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN

1.247.144.515

1.379.192.881

1.767.774.224

1.892.214.421

3.192.386.944

BELANJA NON URUSAN (TERMASUK BLUD ) TOTAL BELANJA LANGSUNG

1.098.817.855 2.345.962.370

1.243.019.677 2.622.212.558

1.179.276.487 2.947.050.711

1.245.363.186 3.137.577.607

1.370.786.752 4.563.173.696

Sumber : Bappeda Prov. Jawa Tengah, 2012

III - 14


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2009 – 2011 sebagian besar untuk pembayaran pembentukan dan cadangan dan penyertaan modal. Jumlah SiLPA dari Tahun 2009 – 2011 cenderung fluktuatif. Selangkapnya pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut : Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2012 No. 1. 1.1.

Jenis Penerimaan dan Pengeluaraan Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan SiLPA

JUMLAH (Rp. 000,-) 2009

2010

2011

2012*)

2013**)

694.157.160

904.356.288

1.239.075.792

562.000.000

800.000.000

588.958.731

850.362.509

1.232.139.507

562.000.000

300.000.000

48.795.000

425.000

0

0

1.000.000

6.411.284

0

0

3.570.639

0

0

0

359.959

0

0

0

472.886

0

0

0

0

0

0

0

70.625

0

0

0

200.000

100.000

0

0

116.300

0

0

0

408.369

0

0

0

0

0

0

500.000.000

904.356.288

1.239.075.792

562.000.000

800.000.000

330.500.000

304.731.601

150.000.000

19.070.000

150.000.000

200.000.000

100.000.000

0

130.500.000

104.731.601

50.000.000

19.070.000

50.000.000

0

0

0

0

0

0

0

330.500.000

304.731.601

150.000.000

19.070.000

Penerimaan Dana Talangan Pengadaan 50.000.000 Pangan Penerimaan Pinjaman 1.3. 0 Pokok Dana Bergulir Penerimaan Pinjaman 1.4. Pokok Dana Bergulir 7.333.000 UKM & IKM Penerimaan Pinjaman 1.5. Pokok Dana Bergulir 2.625.000 Sapi Kereman Penerimaan Pinjaman 1.6. Pokok Dana Bergulir 3.000.000 Peralatan utk IKM Penerimaan Piutang 1.7. 40.597.179 Daerah Penerimaan Dana 1.8 Bergulir Penempatan 1.575.000 TKI ke LN Penerimaan Dana 1.9 Bergulir Kemitraan 68.250 Hutan Rakyat Penerimaan Pinjaman 1.10 Pokok Dana Bergulir 0 Kepada Kelompok Tani Penerimaan Kembali Dana Bergulir 1.11 0 Pembangunan Gedung BPR/BKK Pencairan Dana 1.12 0 Cadangan Pemilukada Jumlah penerimaan 694.157.160 pembiayaan Pengeluaran 2. 341.937.835 Pembiayaan Pembentukan Dana 2.1. 0 Cadangan Penyertaan Modal 2.2. 143.156.000 (investasi) Pemberian Dana 2.3. Talangan Pengadaan 50.000.000 Pangan Pembayaran Utang 2.4 148.781.835 Daerah Jumlah pengeluaran 341.937.835 pembiayaan Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah Keterangan : *) APBD Murni **) Proyeksi 1.2.

Sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), baik berupa Dana Dekonsentrasi maupun

III - 15


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

Tugas Pembantuan. Besarnya APBN yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami fluktuasi, yaitu tahun 2009 sebesar Rp. 4,546 trilyun; tahun 2010 sebesar Rp. 3,874 trilyun; tahun 2011 sebesar Rp. 2,600 trilyun; dan tahun 2012 sebesar Rp. 2,029 trilyun. Jumlah alokasi dana APBN yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2010, dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut. Tabel 3.11 Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No.

Kementerian / SKPD Provinsi

1

Kementerian Dalam Negeri (DK) Bappeda

2

Dishubkominfo

3

Inspektorat

4

6

Kesbangpolinmas Setda (Pemerintahan & Satpol PP) Bapermasdes

7

I

JUMLAH (Rp. 000,-) 2009

2010

2011

2012

50.013.831

61.205.315

67.090.407

85.406.081

305.530

550.000

211.900

2.591.800

43.300

49.170

0

0

560.470

0

0

0

0

183.066

0

292.420

0

0

0

9.825.000

47.750.731

56.723.107

58.202.472

72.461.681

Biro Tapem

443.800

0

8.509.035

0

8

Set. BPBD

300.000

3.000.000

0

0

9

Biro Bangda

260.000

699.972

0

0

10

Biro Otda

300.000

0

0

0

11

0

0

167.000

235.180

57.831.031

156.596.067

267.316.630

623.044906

1

Badan Diklat Kementerian Pertanian (DK & TP) Dinpertan & TPH

13.547.720

63.767.065

36.204.620

220.689.878

2

Disbun

8.232.458

17.708.239

40.142.002

115.113.789

3

Disnakeswan

9.310.000

38.055.609

102.450.124

163.608.915

4

BKP

12.723.500

16.503.600

33.350.324

33.065.300

5

Set. Bakorluh

14.017.353

20.561.554

55.169.560

78.005.024

6

Balai Proteksi TPH

0

0

0

12.562.000

III

Kementerian Perdagangan

7.733.855

6.274.673

17.877.905

20.970.096

1

Disperindag

7.733.855

6.274.673

17.877.905

20.970.096

IV

Kementerian ESDM

1.000.000

1.000.000

1.000.000

617.540

5

II

1

Dinas ESDM

1.000.000

1.000.000

1.000.000

617.540

V

Kementerian Pendidikan

4.128.193.623

3.315.044.541

1.858.286.589

896.438.842

1

4.128.193.623

3.315.044.541

1.858.286.589

896.438.842

57.030.083

48.557.651

39.896.667

43.341.261

1

Dinas Pendidikan Kementerian Kesehatan (DK & TP) RS Moewardi

0

0

5.000.000

0

2

RS Margono

5.000.000

3.500.000

0

0

3

RS Tugurejo

2.000.000

8.500.000

4.500.000

0

4

RS Kelet

4.000.000

0

0

0

5

Dinas Kesehatan

VI

VII

Kementerian PU (TP)

46.030.083

36.557.651

30.396.667

43.341.261

148.908.912

153.533.308

153.676.969

179.114.301

1

Dinas Bina Marga

88.938.739

90.938.737

90.938.731

90.928.581

2

Dinas PSDA

58.720.173

57.318.901

55.067.045

58.125.720

3

Dinas Cipkataru

1.250.000

5.275.670

7.671.193

30.060.000

Kementerian Tenaga Kerja

33.398.572

65.681.108

28.006.121

57.461.079

1

Dinas Tenaga Kerja

33.398.572

65.491.452

24.390.621

57.461.079

2

BPPTK

0

189.656

3.169.310

0

VIII

III - 16


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

No.

Kementerian / SKPD Provinsi

JUMLAH (Rp. 000,-) 2009

2010

2011

2012

3

BKK Cilacap

0

0

446.190

0

IX

Kementerian Sosial

27.360.181

17.742.849

27.988.936

28.733.030

1

Dinas Sosial

27.360.181

17.742.849

27.988.936

28.733.030

X

Kementerian Kehutanan

1.678.564

1.805.335

2.821.341

3.311.735

1

Dinas Kehutanan

1.678.564

1.805.335

2.821.341

3.311.735

XI

Kementerian Lutkan

13.764.953

21.117.853

45.166.104

47.391.619

1

Dinas Lutkan

13.764.953

21.117.853

45.166.104

47.391.619

Kementerian LH

500.000

500.000

500.000

6.000.000

BLH Kementerian Koperasi & UKM Dinas Koperasi & UMKM

500.000

500.000

500.000

6.000.000

6.795.000

6.341.591

7.211.591

11.954.371

6.795.000

6.341.591

7.211.591

11.954.371

Perpustakaan Nasional

2.826.500

7.048.159

6.540.002

5.980.076

Badan Arpus

2.826.500

7.048.159

6.540.002

5.980.076

Kementerian Pora

7.500.000

9.240.588

8.258.818

9.830.300

XII 1 XIII 1 XIV 1 XV 1 XVI 1 XVII 1

Dinas Pora

7.500.000

9.240.588

8.258.818

9.830.300

Kementerian Budpar

2.460.000

2.549.000

68.134.188

9.502.000

Dinas Budpar

2.460.000

2.549.000

68.134.188

9.502.000

BKPM

0

150.000

300.000

500.000

BPM

0

150.000

300.000

500.000

4.546.995.105

3.874.388.038

2.600.072.268

2.029.597.237

Jumlah Total

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2012

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut: 1.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah a. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; b. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak; c. Peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam rangka meningkatkan kinerja belanja daerah untuk pencapaian target RPJMD diutamakan pada: a. Peningkatan proporsi belanja untuk penanganan isu strategis dan komitmen nasional; b. Peningkatan proporsi belanja langsung sebagai implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat (Quick Win); c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar minimal 20% untuk pembiayaan pendidikan; III - 17


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013BAB III

3.

d. Penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada Anggaran Responsif Gender. Arah Pembiayaan Daerah a. Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2013. b. Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan. c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

III - 18


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2013 dalam dokumen RPJMD 2008–2013 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu: 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat. 2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya agraris yang berbasis kearifan lokal. 4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan. 5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur. 6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum. Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah, maka tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah kurun waktu 5 tahun (2008-2013) adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah di segala bidang kompeten, profesional, mandiri, dan bermanfaat dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan kemudahan akses dalam menempuh pendidikan tanpa diskriminasi usia kelompok dan jenis kelamin; b. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di kalangan masyarakat Jawa Tengah, melalui penelitian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta eksplorasi di bidang kesenian; c. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah; d. Meningkatnya prestasi olahraga di Jawa Tengah; e. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama; f. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender; g. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; h. Meningkatnya Keluarga Kecil Berkualitas dan Sejahtera. 2. Mewujudkan masyarakat yang berdaya berkemampuan (empowered) dan berdaya saing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya keterampilan masyarakat melalui pelatihan;

IV - 1


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. Berkembangnya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai; c. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat; d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 3. Memanfaatkan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang melibatkan kalangan perguruan tinggi, untuk pengurangan risiko bencana dan mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam itu sendiri; b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari; c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam; d. Berkurangnya risiko bencana. 4. Mengembangkan kawasan agropolitan dan kluster-kluster UMKM untuk mendukung percepatan pembangunan pedesaan dan peningkatan daya tarik investasi. Sasarannya adalah : a. Terbentuknya jejaring kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang semakin mantap dan sinergis dalam bidang-bidang yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kerjasama antar lembaga, daerah dan wilayah; c. Meningkatnya ketahanan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi, lumbung pangan dan desa mandiri pangan; d. Meningkatnya produktivitas pertanian melalui pertanian terpadu, benih bermutu, pengendalian hama terpadu, optimalisasi pupuk organik, dan penerapan teknologi tepat guna; e. Meningkatnya kualitas manajemen pariwisata, yang mendukung pengembangan ekonomi lokal; f. Meningkatnya kualitas forum pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; g. Berkembangnya potensi lokal melalui pendekatan klaster dan kawasan, khususnya pertanian, industri, dan pariwisata. 5. Menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif, Badan Usaha Milik Petani, dan Lembaga Keuangan Mikro melalui kemitraan bisnis dan pengembangan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL oleh BUMN/BUMD, dan Corporate Social Responsibilty/CSR oleh swasta). Sasarannya adalah : a. Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia;

IV - 2


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. Tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat; c. Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi, serta sistem perlindungan yang memadai; d. Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna; e. Berkembangnya pasar regional, dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada. 6. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat. Sasarannya adalah : a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan; b. Terwujudnya sistem kepegawaian yang mantap, teruji, dan menjamin penjenjangan karier pegawai secara sehat. 7. Meningkatkan demokratisasi dan penegakan HAM serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan prasayarat dalam memberikan kepercayaan kepada para investor serta dapat membangkitkan gairah masyarakat dalam berkarya membangun bangsa. Sasarannya adalah : a. Penyusunan produk-produk hukum daerah; b. Sosialisasi, penerapan dan penegakkan produk hukum secara konsisten dan konsekuen. 8. Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan Information Communication and Technology (ICT) melalui electronic government (e-Gov) di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat. Sasarannya adalah : a. Semakin mantapnya sistem administrasi pemerintahan; b. Semakin mantapnya sistem pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah; c. Terbentuknya kelembagaan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; d. Berkembangnya penggunaan sistem ICT dalam tata laksana pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah; e. Meningkatnya kemudahan pelayanan perijinan di seluruh tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota); f. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah yang membuka peluang terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 Penetapan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2013 tidak dapat dilepaskan dari tahapan pembangunan sebagaimana telah IV - 3


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Sesuai tahapan, maka tahun 2013 merupakan tahun kedua atau tahun terakhir dari tahapan ke-3 RPJMD, yang merupakan Tahap Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan, dan Berdaya Saing Tinggi. Perwujudan visi pembangunan daerah yaitu masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, ditandai dengan kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif dan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilainilai budaya dan kearifan lokal. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan tercapainya indikatorindikator agregatif pembangunan daerah yaitu meningkatnya IPM, semakin kecilnya kesenjangan antar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah, semakin tingginya nilai tukar petani, meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak-hak anak, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi daerah, semakin kecilnya disparitas desa-kota, semakin kecilnya angka inflasi, berkurangnya penduduk miskin, menurunnya pengangguran dan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya 2 (dua) butir tujuan, meliputi : a. Membangun dan mengembangkan jaringan bisnis ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diarahkan pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri. Sasarannya adalah :  Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dan tanggap dalam mengantisipasi peluang yang tersedia;  Tersusunnya peraturan/regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat;  Berkembangnya UMKM dengan mempermudah akses permodalan, mekanisme kinerja kelembagaan UMKM, akses pasar dan jaminan ketersediaan transportasi, serta sistem perlindungan yang memadai;  Berkembangnya daerah penyangga bahan baku bagi UMKM, melalui pemanfaatan teknologi tepat guna;  Berkembangnya pasar regional, dan internasional serta menjaga kesinambungan pasar yang sudah ada. b. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdayasaing (competitive) yang mengarah kepada kemandirian, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Sasarannya adalah : a. Meningkatnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan; b. Berkembangnya BLK untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai; c. Menguatnya kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat; d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Mendasarkan pada pentahapan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, maka tema pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013 yaitu IV - 4


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

“Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan, dan Berdaya Saing Tinggi”. Penjabaran makna dari tema pembangunan Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut :  Sejahtera adalah kondisi masyarakat Jawa Tengah yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur serta terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya;  Mandiri adalah suatu kondisi masyarakat Jawa Tengah yang mampu mengembangkan serta mengelola potensi yang dimilikinya baik potensi ekonomi, sosial maupun sumberdaya alam;  Berkemampuan adalah suatu kondisi masyarakat Jawa Tengah yang memiliki kemampuan dan berdaya guna secara optimal untuk memenuhi kebutuhannya;  Berdaya saing adalah suatu kondisi masyarakat Jawa Tengah yang memiliki potensi dan kapasitas untuk bersaing dan berkompetisi dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai tahun kedua atau tahun terakhir tahap perwujudan visi pembangunan Jawa Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kebijakan umum, strategi, serta prioritas pembangunan daerah tahun 2013 diarahkan untuk pencapaian target akhir RPJMD. Di samping itu penetapan arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2013 diupayakan terpadu dan sinergis dengan upaya untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Kebijakan pembangunan tersebut yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program/kebijakan yang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment, dengan memperhatikan kebijakan percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs), keadilan untuk semua (justice for all), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ditetapkan yaitu sebagai berikut : a. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera; b. Optimalisasi pembangunan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan; c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perluasan cakupan layanan sosial dasar; d. Peningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi; e. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan; f. Peningkatan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik; g. Pemantapan demokratisasi dan kondusivitas wilayah. Penetapan kebijakan pembangunan daerah telah memperhatikan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah secara lebih efektif dan efisien IV - 5


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

guna mengurangi disparitas antar wilayah dengan optimalisasi rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang. Adapun Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 yang ditempuh adalah sebagai berikut : a. Mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta mendukung pencapaian target MDGs Tahun 2015 melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kemitraan utamanya pada Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. b. Memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan kesejahteraan petani, dukungan perwujudan dalam pencapaian surplus beras nasional, swasembada gula tahun 2013, penyiapan swasembada daging tahun 2014 melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam arti luas, peningkatan sarana prasarana sumberdaya air, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumberdaya air berbasis pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarana prasarana dan kapasitas pengelolaan pengendalian banjir, peningkatan penyediaan air baku dan teknologi pertanian yang diikuti dengan pengendalian alih fungsi lahan. c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan mutu, akses, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, kualitas dan kuantitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, optimalisasi program Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, optimalisasi peran dan fungsi lembaga ekonomi masyarakat, cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi, pengembangan budaya baca masyarakat, serta pelestarian budaya daerah dalam mendukung Visit Jawa Tengah 2013. d. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan informasi dan peluang investasi, kemandirian pelaku usaha, pemberian akses permodalan dan akses pasar, pemanfaatan bahan baku lokal, peningkatan kewirausahaan pemuda, peningkatan kualitas promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata, didukung peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, infrastruktur serta optimalisasi pengembangan wilayah berdasarkan rencana tata ruang wilayah. e. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana melalui pengurangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, risiko dan dampak terhadap ancaman bencana secara komprehensif serta mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. f.

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kapasitas pemerintahan daerah utamanya pada penataan kelembagaan dan aparatur, optimalisasi reformasi birokrasi, penegakan hukum, peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pelayanan publik serta pengelolaan dan pemanfaatan aset.

IV - 6


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

g. Memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan target sasaran pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013 serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang dititikberatkan pada peningkatan daya tahan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Proritas Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2013, dan berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, isu-isu strategis, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2011 serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan tingkat kesenjangan pembangunan baik sektoral, wilayah, dan masyarakat, maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut : 1. Menurunkan angka kemiskinan, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar; b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha; c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi produktif yang berkontribusi terhadap perluasan lapangan kerja. 2. Memantapkan ketahanan pangan, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; perwujudan dukungan dalam pencapaian surplus beras 10 juta ton; perwujudan swasembada gula tahun 2013; perwujudan swasembada daging tahun 2014; peningkatan akses, kualitas, distribusi dan diversifikasi pangan; peningkatan produksi, kualitas dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya. b. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi; peningkatan kapasitas ketersediaan air baku; peningkatan sarana prasarana dan kapasitas pengelolaan pengendalian banjir; serta peningkatan kapabilitas / kemampuan kelembagaan pengelolaan sumber daya air berbasiskan pemberdayaan masyarakat. c. Pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak serta peningkatan kualitas dan kualifikasi D4/S1 serta sertifikasi tenaga pendidik; b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita; pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; serta peningkatan jangkauan dan pemerataan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu; c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama meningkatkan pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial, anak dan remaja terlantar, lanjut usia potensial, anak nakal, anak ja-

IV - 7


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

lanan dan eks narkoba, penyandang cacat, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan warga komunitas adat terpencil; d. Optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka penurunan DO KB dan unmetneed ; e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; f.

Optimalisasi peran dan fungsi lembaga ekonomi masyarakat;

g. Peningkatan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan; h. Pengembangan budaya baca masyarakat; i.

Optimalisasi pembinaan, pelestarian dan pengembangan budaya daerah dalam mendukung Visit Jateng 2013.

4. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah peningkatan infrastruktur dengan fokus sasaran :

yang

didukung

a. Peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, pemberian akses permodalan, serta perluasan akses pasar/promosi; b. Peningkatan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda; c. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata serta promosi pemasaran serta pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam untuk menjadikan atraksi wisata guna mendukung Visit Jateng 2013; d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; e. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna peningkatan kelancaran aksesibilitas barang dan penumpang serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan transportasi, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan, angkutan dan barang serta upaya peningkatan ketersediaan dan pengembangan transportasi massal yang semakin baik; f. Peningkatan fasilitasi penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis; g. Pembangunan energi guna meningkatkan daya saing daerah yaitu dengan peningkatan akses masyarakat terhadap listrik. 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan mata air; rehabilitasi hutan; perlindungan, pengamanan hutan dari pencurian dan kebakaran; pembangunan sumur pantau sebagai upaya konIV - 8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

servasi air tanah; perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau; penanganan kerusakan pesisir dan pantai; konservasi habitat vital dengan transplantasi karang; pengendalian pencemaran lingkungan; peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir serta peningkatan penanganan konservasi DAS; b. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; c. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; d. Adaptasi dan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim; e. Pemetaan daerah rawan tektonik/tsunami; f. Pengembangan Energi Terbarukan. 6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah; b. Peningkatan administrasi kependudukan; c. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 7. Memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus sasaran : a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; b. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; c. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga kamtibmas; d. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; e. Peningkatan Kemampuan Linmas dan Ratih; f. Dukungan Fasilitasi dan Orientasi Kesiapan PAM Pilgub 2013; g. Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa. Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2013, bersinergi dengan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, yang akan menjadi penentu kelancaran pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 208-2013 dan mendukung tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014.

IV - 9


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Gambar 4.1. Skema Alur dan Keterkaitan antara Prioritas Daerah, Pencapaian Misi RPJMD dan Prioritas Nasional STRATEGI

KEBIJAKAN UMUM

ISU STRATEGIS Penurunan Angka Kemiskinan

Peningkatan sinergitas & harmonisasi PRONANGKIS  masyarakat sejahtera

Pemenuhan kebthan dasar, kat pdptn & pengemb kemitraan

Pemantapan Ketahanan Pangan

Optimalisasi pembangunan pertanian  mewujudkan ketahanan pangan

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan pangan

Kat kualitas hidup masyarakat mll perluasan cakupan yansosdas

Kat kualitas, kuantitas, & keterjangkauan yansosdas, prog KB

Peningkatan daya saing daerah mll optimalisasi pembangunan infrastruktur & pengembangan teknologi

Kat inf & peluang investasi, kemandirian usaha, pengembangan wisata, kapasitas naker & infrastruktur

Optimalisasi pengelolaan SDA-LH & pengurangan risiko bencana  jud pembangunan berkelanjutan

Mengurangi pencemaran & kerusakan LH, risiko & dampak terhadap ancaman bencana

Kualitas Hidup Masyarakat Potensi & daya saing daerah dan infrastruktur

Pengelolaan SDA-LH dan Risiko Bencana

Tata Kelola Pemerintahan

Demokrasi dan Kondusiwitas Wilayah

Peningkatan tata kelola pemerintahan  pelayanan publik

Pemantapan demokratisasi dan kondusifitas wilayah

Kat etika & budaya politik masy dlm berdemikrasi, penciptaan kondisifitas wilayah

PRIORITAS DAERAH

PRIORITAS NASIONAL

Sinergitas Prioritas Daerah dengan Pencapaian Misi RPJMD & Prioritas Nasional

Kat kapasitas pemda, yan publik, pengelolaan keuangan & asset

4. Penanggulangan kemiskinan

Menurunkan angka kemiskinan

5. Ketahanan pangan

Memantapkan ketahanan pangan

Misi RPJMD Semua Misi

Misi 2

2. Pendidikan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Misi 3 & 4

Meningkatkan potensi & daya saing daerah didukung peningkatan infrastruktur

Misi 2, 3, 5

8. Energi

Meningkatkan kualitas pengelolaan & pengendalian LH & pengurangan risiko bencana

Misi 5 dan 6

1. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi 1 & 6

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Keamanan

Memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah

3. Kesehatan Prioritas Lainnya Bidang Kesra

6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi & Usaha 8. Energi 11. Kebudayaan, Kreativitas & inovasi tek Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 9. Lingkungan Hidup & Bencana

Pro Poor Sasaran

Pro Growth Pro Job Pro Envinronment

IV - 10

Program / Kegiatan Pembangunan

Misi 6


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 4.1 Sinergitas Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013 dan Prioritas Nasional No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

1

Lambatnya penurunan angka kemiskinan disebabkan masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; rendahnya terhadap akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan. Hal tersebut ditandai pula dengan masih besarnya beban pemenuhan kebutuhan dasar air bersih, sanitasi, rumah layak huni dan kelayakan kecukupan pangan. a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas serta ketidakpastian pasar produk hasil pertanian. b. Belum optimalnya peningkatan diversifikasi pangan, tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan pesisir; serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Perlunya percepatan penurunan angka kemiskinan didukung dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan upaya pengurangan beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin meningkat karena fluktuasi harga.

Menurunkan angka kemiskinan, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar; b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha; c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi produktif yang berkontribusi terhadap perlu-asan lapangan kerja

Semua Misi dalam RPJMD

PN 4 : Penanggulangan Kemiskinan

Pro Poor

Perlunya optimalisasi perwujudan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas, peningkatan kesejahteraan petani, pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan dukungan sarana prasarana sumber daya air.

Memantapkan ketahanan pangan, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; perwujudan dukungan dalam pencapaian surplus beras 10 juta ton; perwujudan swasembada gula tahun 2013; perwujudan swasembada daging tahun 2014; peningkatan akses, kualitas, distribusi dan diversifikasi pangan; peningkatan produksi, kualitas dan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya;

Misi 2 : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya

PN 5 : Ketahanan Pangan

Pro Poor

2

IV - 11


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

c. Belum optimalnya dukungan kinerja jaringan irigasi karena terbatasnya kemampuan pembangun-an jaringan baru, rehabili-tasi terhadap kerusakan jaringan irigasi, kemampuan lembaga pengelola sumber daya air dan tingkat kesadaran masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi, upaya penanganan pengendalian banjir, penyediaan air baku untuk pertanian serta penanganan sarana prasarana Jalan Usaha Tani. 3

a. Belum optimalnya kualitas, akses, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan; minat baca masyarakat; Pembina-an, pelestarian, dan pengembangan kearifan budaya lokal dalam era globalisasi; kualitas derajat kesehatan; akses pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; serta cakupan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur Pra KS dan KS-1.

b. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi; peningkatan kapasitas ketersediaan air baku; peningkatan sarana prasarana dan kapasitas pengelolaan pengendalian banjir; serta peningkatan kapabilitas / kemampuan kelembagaan pengelolaan sumber daya air berbasiskan pemberdayaan masyarakat; c. Pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif

Masih perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, air bersih dan sanitasi).

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak serta peningkatan kualitas dan kualifikasi D4/S1 serta sertifikasi tenaga pendidik; b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita; pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pencegahan, pengendalian dan IV - 12

 Misi 3 : Memantapkan kondisi sosial budaya agraris berbasiskan kearifan lokal  Misi 4 : Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan

  

PN 2 : Pendidikan PN 3 : Kesehatan Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pro Poor dan Pro Growth


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

b. Belum memadainya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. c. Belum memadainya upaya pembinaan, pelestarian dan pengembangan permuseuman serta benda cagar budaya.

c.

d. e. f. g.

h. i.

penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; serta peningkatan jangkauan dan pemerataan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu; Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama meningkatkan pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial, anak dan remaja terlantar, lanjut usia potensial, anak nakal, anak jalanan dan eks narkoba, penyandang cacat, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan warga komunitas adat terpencil; Optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) dalam rangka penurunan DO KB dan unmetneed; Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Optimalisasi peran dan fungsi lembaga ekonomi masyarakat; Peningkatan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan; Pengembangan budaya baca masyarakat; Optimalisasi pembinaan, pelestarian dan pengembangan budaya daerah dalam mendukung Visit Jateng 2013

IV - 13


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

4

a. Masih tingginya penggunaan bahan baku impor pada proses produksi dan belum optimalnya informasi potensi dan peluang investasi, kualitas produk, akses permodalan dan perluasan pasar, serta kualitas manajemen dan SDM pengelola Koperasi dan UMKM. b. Belum mantapnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda. c. Masih terbatasnya promosi dan jejaring pariwisata; aksesibilitas, amenitas, atraksi, dan aktivitas pariwisata untuk meningkatkan kunjungan dan lama tinggal wisatawan. d. Belum memadainya kapasitas tenaga kerja sesuai tuntutan pasar kerja, perluasan kesempatan kerja dan berusaha untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

Pentingnya peningkatan potensi dan daya saing daerah dengan dukungan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, infrastruktur (jalan, jembatan, elektrifikasi, dan layanan transportasi) serta optimalisasi pengembangan wilayah berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur dengan fokus sasaran : a. Peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan SDM dan bahan baku lokal, pemberian akses permodalan, serta perluasan akses pasar/promosi; b. Peningkatan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda; c. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata serta promosi pemasaran serta pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam untuk menjadikan atraksi wisata guna mendukung Visit Jateng 2013; d. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; e. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna peningkatan kelancaran aksesibilitas barang dan penumpang serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan fasilitasi pembangunan

 Misi 2 : Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, UMKM, dan industri padat karya  Misi 3 : Memantapkan kondisi sosial budaya agraris berbasiskan kearifan lokal  Misi 5 : Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur

IV - 14

   

PN 6 : Infrastruktur PN 7 : Iklim Investasi dan Usaha PN 8 : Energi PN 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

Pro Growth dan Pro Job


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

PN 8 : Energi PN 9 : Lingkungan Hidup dan Bencana

Pro Environment

e. Belum optimalnya kualitas & kapasitas prasarana jalan dan jembatan, sarana prasarana, pelayanan dan sistem jaringan transportasi. f. Belum selesainya pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, Jalan Tol Semarang-Solo, Jalan Tol Pantura, Double Track, JJLS, Pelabuhan Tanjung Emas termasuk peningkatan Pelabuhan/ Terminal Kendal, rintisan pem-bangunan PLTU Batang, PLTU Cilacap dan PLTP Ungaran untuk pengembangan interkoneksi Jawa – Madura - Bali sebagai infrastruktur strategis penggerak utama dan pendukung MP3EI. 5.

a. Masih adanya kerusakan hutan dan lahan, pesisir dan pantai, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan peningkat-an pencemaran serta penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

infrastruktur strategis, peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan transporttasi, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan, angkutan dan barang serta upaya peningkatan ketersediaan dan pengembangan transportasi massal yang semakin baik; f. Peningkatan fasilitasi penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis; g. Pembangunan energi guna meningkatkan daya saing daerah yaitu dengan peningkatan akses masyarakat terhadap listrik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana.

Meningkatkan kualitas pengelo-laan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan fungsi kawasan lindung diluar kawasan hutan dan mata air; rehabilitasi hutan; perlindungan, pengamanan hutan dari pencurian IV - 15

 Misi 5 : Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur  Misi 6 : Mewujudkan

 


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

b. Masih terbatasnya upaya pengurangan risiko bencana dan antisipasi perubahan iklim serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara komprehensif.

b.

c. d. e. f. 6

a. Belum mantapnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik (good governance), kelembagaan aparatur, keseimbangan struktur aparatur teknis dan administrasi,

Perlunya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan optimalisasi reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, pene-

dan kebakaran; pembangunan sumur pantau sebagai upaya konservasi air tanah; perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau; penanganan kerusakan pesisir dan pantai; konservasi habitat vital dengan transplantasi karang; pengendalian pencemaran lingkungan; peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir serta peningkatan penanganan konservasi DAS; Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; Adaptasi dan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim; Pemetaan daerah rawan tektonik/tsunami; Pengembangan Energi Terbarukan

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus sasaran : a. Peningkatan kapasitas pemda daerah; b. Peningkatan administrasi kependudukan;

IV - 16

kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum

 Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan

PN 1 : Reformasi birokrasi dan tata kelola

Mendukung pada pro poor, pro growth, pro job, pro environment


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

b.

c.

d.

e.

pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Belum maksimalnya sinergitas perencanaan pusat dan daerah; pemanfaatan hasil pengendalian dan monitoring evaluasi; serta hasil penelitian yang mendukung pembangunan daerah. Belum memadainya pengelolaan administrasi kependudukan dan ketrampilan calon transmigran sesuai dengan daerah tujuan transmigrasi. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pembinaan atlet olah raga serta kurang memadainya kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga. Belum berjalannya secara maksimal sistem pelayanan kearsipan dan peningkatan kapasitas perpustakaan serta tenaga arsiparis.

gakan hukum, pengelolaan dan pemanfaatan aset.

c.

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD))

IV - 17

masyarakat


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

Perlunya pemantapan Demokratisasi dan kondusivitas wilayah melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi, kualitas dan kuantitas aparatur pendukung kamtibmas serta

Memantapkan demakratisasi dan kondusivitas wilayah, dengan fokus sasaran: a. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; b. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; c. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga kamtibmas; d. Peningkatan Pendidikan Politik

f.

g.

h.

i.

7.

a. b.

Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat akibat keterbatasan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna. Belum efektifnya harmonisasi penyediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan. Masih terbatasnya penyebarluasan informasi kebijakan dan hasilhasil pembangunan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa pertanahan, dan akses pengelolaan pertanahan bagi masy kurang mampu. Belum optimalnya upaya mewujudkan kondusivitas wilayah, Belum optimalnya kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

IV - 18

Misi 6 : Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan terjamin kepastian hukum

Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Keamanan

Mendukung pada pro poor, pro growth, pro job, pro environment


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Permasalahan

Isu Strategis

Prioritas Daerah dan Fokus Sasaran RKPD 2013

Pencapaian Misi RPJMD Tahun 2008-2013

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2013

Strategi Pembangunan Nasional

1

2

3

4

5

6

7

partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Masyarakat; e. Peningkatan Kemampuan Linmas dan Ratih; f. Dukungan Fasilitasi dan Orientasi Kesiapan PAM Pilgub 2013; g. Peningkatan Keterampilan Pengamanan Swakarsa.

IV - 19


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, maka ditetapkan Rencana Prioritas Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2013 yang bersifat strategis, dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, berdampak signifikan pada pencapaian target pembangunan daerah, serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagai berikut: 1. Sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah, prioritas program yang mendukung meliputi : a. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas dan Jamkesda; b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan penjaringan dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk; c. Program Pendidikan Dasar, dengan kegiatan prioritas yaitu kesinambungan pendampingan Biaya Operasional Sekolah; d. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan prioritas yaitu Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu; e. Program Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan kegiatan prioritas yaitu pendidikan kesetaraan, pendidikan kemasyarakatan, dan kewirausahaan desa; f. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di perkotaan dan perdesaan; g. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan kegiatan prioritas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir untuk wanita pesisir, taruna pesisir, dan nelayan; h. Program Pelayanan KB, dengan kegiatan prioritas yaitu pelayanan MOP dan MOW; i. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, dengan kegiatan prioritas yaitu bantuan sosial (Usaha Ekonomi Produktif/UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi; j. Program Ketahanan Pangan, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan pemenuhan kecukupan energi dan diversifikasi konsumsi pangan; k. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan 1) pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan; 2) pelayanan, penempatan, pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja dalam dan luar negeri; 3) Peningkatan penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN. 2. Dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di Jawa Tengah, prioritas program yang mendukung meliputi : a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan; 2) penanaman dan intensifikasi tebu dengan varietas unggul baru; IV - 20


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

3) peningkatan produksi peternakan; 4) pengembangan ketersediaan dan kemandirian pangan masyarakat guna mempertahankan ketersediaan pangan; 5) pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganeka-ragaman pangan; b. Program Pengembangan Agribisnis, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura; 2) peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan kopi dan kelapa; 3) penyediaan bibit ternak sapi potong, sapi perah, dan kambing; 4) peningkatan produksi semen beku; 5) pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan peningkatan fasilitas kesehatan hewan; c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan prioritas yaitu pemberdayaan petani melalui optimaliasi pemberdayaan kelembagaan petani; d. Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya; e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap; f. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan kegiatan yaitu prioritas pembinaan Unit Pengolah Ikan ekspor, pengembangan Gemar Ikan; g. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan kegiatan prioritas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk wanita pesisir dan taruna pesisir; h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pembangunan jaringan irigasi baru; 2) Rehabilitasi dan peningkatan ja-ringan irigasi; 3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan 3) Peningkatan irigasi partisipatif dan kelembagaan irigasi; i. Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1). Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku melalui pembangunan Embung; dan 2) Fasilitasi pembangunan Waduk Jatibarang dan rintisan pembangunan waduk/embung baru; j. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan prioritas kegiatan yaitu : 1) Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir utamanya di WS Bodri Kuto; 2) Fasilitasi pengendalian banjir utamanya di WS Bengawan Solo, S. Juwana dan wilayah pertanian; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air; k. Program Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang.

IV - 21


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah, maka prioritas program yang mendukung upaya pencapaian tersebut meliputi : a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pengembangan sarpras PAUD; 2) Pengembangan PAUD Unggulan; 3) Penyediaan alat permainan edukatif; b. Program Pendidikan Dasar, dengan kegiatan prioritas yaitu: 1) Peningkatan pendampingan Biaya Operasional Sekolah; 2) Rehabilitasi ruang kelas rusak; 3) Pembangunan gedung perpustakaan; 4) Penyediaan alat laboratorium IPA SMP dan Olimpiade Sains serta olahraga siswa SD/MI; 5) Pengembangan kantin sehat SD/MI dan SMP/MTs; c. Program Pendidikan Menengah, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu; 2) Rehabilitasi Gedung SMA/SMK; 3) Pembangunan ruang kelas baru SMK; 4) Pembangunan laboratorium IPA SMA/SMK, pembangunan Tempat Uji Kompetensi, olim-piade Sains dan olahraga siswa SMA/SMK; 5) Pengembangan/Pengelolaan RSBI/SBI; d. Program Pendidikan Non Formal dan Informal, dengan kegiatan prioritas yaitu: 1) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C); 2) Pengembangan / penguatan Desa Vokasi; 3) Pendidikan kemasyarakatan; dan 4) Pelestarian melek huruf; e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan kualifikasi S1/D4 pendidik; 2) Peningkatan Sertifikasi Guru; 3) Peningkatan Kompetensi Pendidik; dan 4) Peningkatan kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti; f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan penjaringan, pencegahan, dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk termasuk upaya pencegahan stunting (balita pendek); g. Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas dan Jamkesda, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dengan kegiatan prioritas yaitu surveillance, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/ bencana; i. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA dan Penyakit Sosial Lainnya), dengan kegiatan prioritas Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi PGOT dan kelompok rentan lainnya; j. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan prioritas yaitu penanganan dan pemberian bantuan sosial (Usaha Ekonomis

IV - 22


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Produktif) terhadap Penyandang cacat, anak nakal, anak jalanan dan eks narkoba; k. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya, dengan kegiatan prioritas yaitu pemberian pelatihan dan ketrampilan serta bantuan sosial (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi; l. Program Pelayanan KB, dengan kegiatan prioritas yaitu penurunan angka DO KB, Unmetneed serta peningkatan jumlah PLKB; m. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, dengan kegiatan prioritas yaitu Fasilitasi dan advokasi penyusunan kebijakan responsif gender dan anak dalam dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya; n. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan serta penguatan kelembagaan PUG dan PUHA di Provinsi dan Kabupaten/Kota; o. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; 2) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di segala bidang pembangunan yang diarahkan pada upaya pencapaian MDGs; dan 3) Percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu Korban Kekerasan, dan Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dan trafficking serta kelompok rentan lainnya; p. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan prioritas yaitu pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/LEM; q. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, dengan kegiatan prioritas yaitu pelayanan air bersih dan sanitasi bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di perkotaan dan perdesaan; r. Program Pengembangan Budaya Baca, dengan kegiatan prioritas yaitu pengembangan pojok baca; s. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan, dengan kegiatan prioritas yaitu pengembangan perpustakaan dan penyediaan mobilitas layanan masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan (1 unit mobil pintar); t. Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan kegiatan prioritas yaitu Pembinaan Seni dan Budaya serta Permuseuman, Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya serta Promosi Seni dan Budaya. 4. Guna meningkatkan potensi dan daya saing daerah Jawa Tengah yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, maka program prioritas yang mendukung meliputi: a. Program Penguatan kapasitas Kelembagaan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP); dan 2) Peningkatan Koperasi Berkualitas;

IV - 23


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu usaha; 2) Penguatan jaringan usaha bidang ritel; 3) Fasilitasi sertifikasi HKI produk UMKM; dan 4) Fasilitasi akses ijin kesehatan usaha; c. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Usaha, dengan kegiatan prioritas yaitu: 1) Penguatan pendampingan Bussines Development Services (BDS); dan 2) Bantuan peralatan; d. Program Peningkatan Produktivitas, Pemasaran Dan Jaringan Usaha, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Bimbingan teknik produksi dan 2) Pengembangan kualitas ragam corak desain batik; e. Program Promosi dan Investasi, dengan kegiatan prioritas Promosi dalam dan luar negeri dan fasilitasi kerjasama penanaman modal; f. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota; g. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan perlindungan konsumen, peningkatan pengawasan barang beredar dan kemetrologian; h. Program Pengembangan IKM Berbasis Pada Sumber Daya Lokal, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan dan pengembangan industri alternatif berbasis sumber daya lokal, peningkatan mutu, standarisasi produk IKM dan pengembangan IKM lintas Kabupaten/Kota; i. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan prioritas yaitu penerapan teknologi informasi networking industri perdagangan; j. Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial, dengan kegiatan prioritas yaitu pengembangan klaster tekstil dan produk tekstil, makanan olahan, kayu olahan, otomotif, logam dan pengembangan sentra IKM produk unggulan berbasis sumber daya lokal; k. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, dengan kegiatan prioritas peningkatan kewirausahaan pemuda berbasis klaster dan pembinaan SP3; l. Program Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan prioritas guna menyongsong Visit Jawa Tengah 2013 yaitu : 1) Peningkatan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri; 2) Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata; m. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan prioritas yaitu Pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata; n. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja di BLK; 2) Peningkatan kompetensi pengelola tenaga kepelatihan, dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah (BLK/LLK) dan swasta (LPK IV - 24


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

swasta/LPK perusahaan); 3) Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan serta ketrampilan bagi calon tenaga kerja di BLK; 4) Pemagangan dalam dan luar negeri; dan 5) Peningkatan produktivitas tenaga kerja; o. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan prioritas yaitu Peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja, serta peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri perusahaan; p. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan prioritas yaitu peningkatan peran LKS Tripartit, LKS Bipartit dan Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis; q. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Fasilitasi Penyelesaian Pembangunan jalan akses menuju terminal penumpang baru Bandara A. Yani, Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); 3) Peningkatan jalan dan jembatan di kawasan pendukung perekonomian, peningkatan kondisi prasarana jalan di wilayah timur Jawa Tengah, kawasan perbatasan antar provinsi, kerusakan dan pengurangan resiko di kawasan rawan bencana alam dan aksesibilitas Pantura – Pansela; 4) Peningkatan upaya debottlenecking (pelebaran) utamanya pada koridor yang pesat pertumbuhan transportasinya; serta 5) Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Semarang-Batang, Batang-Pemalang, Pemalang-Pejagan, Semarang-Solo, Solo-Mantingan); r. Program Pengembangan Perhubungan Udara, dengan kegiatan fasilitasi prioritas yaitu fasilitasi Pengembangan Bandara A.Yani, Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa dan upaya peningkatan layanan serta keselamatan penerbangan; s. Program Pengembangan Perhubungan Laut, dengan kegiatan fasilitasi prioritas yaitu : 1) Fasilitasi Pengembangan/modernisasi kawasan pelabuhan Tanjung Emas dengan Terminal Kendal; 2) Operasionalisasi Kapal Cepat Kartini dan Kemujan; dan 3) Fasilitasi pengembangan transportasi Kawasan Karimunjawa; t. Program Pengembangan Perhubungan Darat, dengan kegiatan fasilitasi prioritas yaitu: 1) Fasilitasi Pembangunan rel ganda (double track) Kereta Api Lintas Utara Jawa (Pekalongan-Semarang, Semarang-Bojonegoro); 2) Peningkatan dan Pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 3) Peningkatan transportasi massal utamanya BRT di Kawasan Kedungsepur dan Subosukowonosraten; u. Program Ketenagalistrikan dan Migas, dengan kegiatan prioritas yaitu Peningkatan Rasio Elektrifikasi serta Pengembangan sarana dan prasarana kelistrikan untuk daerah terpencil dan belum berlistrik.

IV - 25


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

5. Guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana untuk menjaga keberlanjutan, program yang mendukung meliputi : a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan prioritas yaitu Fasilitasi bantuan bibit tanaman kehutanan dan Multi Purpose Trees Spesies (MPTS) untuk rehabilitasi lahan; b. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan prioritas yaitu pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan; c. Program Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan, dengan kegiatan prioritas yaitu pengembangan Tahura dan Kebun Raya sebagai kawasan konservasi; d. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan daerah penyangga kawasan konservasi, pengendalian pengelolaan hutan lindung, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan; e. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas yaitu penghitungan daya dukung 4 DAS/Sub DAS serta peningkatan kinerja pelaku usaha dan kegiatan dalam pengelolaan air limbah; f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Peningkatan tutupan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air; 2) Penyediaan bibit tanaman konservasi bagi masyarakat; 3) Konservasi kawasan Karst; 4) Pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk; dan 5) perlindungan, pengamanan hutan dengan menurunkan pencurian hasil hutan dan kebakaran hutan g. Program Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan, dengan kegiatan prioritas yaitu penanganan kerusakan area ekosistem di 6 Sub DAS/DAS di Jawa Tengah; h. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan prioritas yaitu: 1) Pembangunan sabuk pantai; 2) Pembangunan Sumur Pantau; dan 3) Penanaman Mangrove; i. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, dengan kegiatan prioritas perluasan dan peningkatan kualitas RTH; j. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan prioritas yaitu transplantasi karang; k. Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana konservasi Sumber Daya Air terutama pada DAS kritis; l. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan prioritas yaitu : 1) Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana

IV - 26


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

alam; 2) Penguatan kapasitas kelembagaan; dan 3) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; m. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan prioritas kegiatan yaitu Peningkatan pengamanan pantai kritis; n. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi, dengan kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Tektonik; o. Program Ketenagalistrikan dan Migas, dengan kegiatan prioritas yaitu Pengembangan pemanfaatan dan diversifikasi potensi energi alternatif seperti pengembangan biomassa dan biofuel. 6. Dalam rangka memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka program yang mendukung meliputi : a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan prioritas yaitu Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; kelembagaan; perencanaan, pengendalian dan monitoring evaluasi; penganggaran; dan pengawasan; b. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu pelaksanaan e-KTP dan penertiban Akte Kelahiran di Kabupaten/Kota; c. Program Pengelolaan Aset Daerah, dengan prioritas yaitu peningkatan pengelolaan, pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah. 7. Dalam rangka memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah, maka program yang mendukung meliputi: a. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat, dengan prioritas yaitu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2013; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi; Penguatan sistem dan implementasi Pilkada; serta Pendidikan politik bagi elemen masyarakat. b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan prioritas Penyusunan/revisi dan pengesahan Peraturan Daerah Provinsi; Pengawasan pelaksanaan Perda; Pembinaan serta penindakan penegakan Perda Provinsi; Penanganan dan penyelesaian sengketa/perkara hukum dan penghormatan HAM; serta Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian hukum. c. Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat dan Rakyat Terlatih, dengan prioritas yaitu Dukungan fasilitasi pengamanan Pilgub Tahun 2013; Orientasi kesiapan pengamanan Pilgub Tahun 2013 bagi Satlinmas; Peningkatan ketrampilan pengamanan swakarsa; serta Fasilitasi kesejahteraan anggota Hansip/Linmas se Jateng. d. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan prioritas Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kerjasama tramtib di daerah perbatasan; Pengendalian penanganan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; serta Pengendalian unjuk rasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

IV - 27


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan, dengan prioritas Penguatan ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masyarakat; Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik social; serta Fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 4.3

Prioritas Pengembangan Kewilayahan Jawa Tengah Pengembangan wilayah merupakan upaya meningkatkan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan, diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya unggulan secara terpadu dan komprehensif. Pengembangan wilayah Jawa Tengah tertuang dalam Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa wilayah di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 8 sistem wilayah pengembangan (regionalisasi) yaitu Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Cakupan wilayah serta arah pengembangan pada setiap wilayah tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kedungsepur Wilayah ini meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional. Wilayah ini didukung dengan potensi sumber daya alam dan prasarana serta letak yang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan untuk wilayah ini adalah : a) secara intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; dan b) secara interregional dan nasional merupakan tempat transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. Arah pengembangan wilayah ini adalah : a) kawasan metropolitan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan utama di Jawa Tengah (karena di dalamnya terdapat Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang diarahkan memiliki pusat kegiatan perdagangan regional); b) Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) Kendal yang diarahkan untuk pengelolaan industri dan sektor ekonomi lainnya dengan sistem pengelolaan tertentu; c) kawasan pelabuhan; dan d) kawasan budaya lainnya. Sedangkan untuk pengembangan fasilitas skala nasional dan internasional di wilayah ini, diarahkan pada pengembangan fasilitas perhubungan udara (Bandara), perhubungan laut (Pelabuhan), dan perhubungan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas IV - 28


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pendidikan pariwisata.

tinggi,

jasa-jasa

keuangan

(perbankan),

dan

simpul

2) Wanarakuti Wilayah ini meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional. Kota utama pada wilayah ini adalah Kota Kudus, Pati dan Jepara. Sedangkan kota-kota pendukungnya adalah Kota Jati, Juwana, Tayu, dan Pecangaan. Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu perairan laut, wisata budaya, produksi perikanan, perkebunan, hutan dan tambang, serta industri khususnya industri kerajinan dan hasil ukiran. Dengan potensi yang dimiliki, pengembangan wilayah ini diarahkan menjadi sentra industri bahari, pertanian, kawasan industri pengolahan dan kawasan industri rokok. Untuk skala provinsi dan nasional, pengembangan fasilitas di wilayah ini diarahkan pada fasilitas perhubungan laut (Pelabuhan) dan darat (Terminal Tipe A), PLTU, kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan). 3) Subosukawonosraten Wilayah ini meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional. Wilayah ini terdiri dari kota-kota utama seperti Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Kartasura, Karanganyar, Tawangmangu, Klaten dan Sragen, serta kota-kota pendukung seperti Ampel, Mojosongo, Jaten, Wonogiri dan Tawangsari. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam, kesuburan tanah dan obyek wisata yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan, yaitu sektor pertanian tanaman pangan dan pariwisata. Potensi lainnya adalah sektor industri dan perdagangan. Strategi pengembangan wilayah ini yaitu : a) meningkatkan sarana dan prasarana yang ada seperti sarana terminal bus, bandara, serta prasarana jalan dan kereta api guna mendukung pengembangan sektor unggulan; dan b) mengatasi konflik antarsektor dan antardaerah dalam kegiatan penataan ruang. Arah pengembangan wilayah ini yaitu : a) pengembangan kawasan metropolitan dengan pusat pelayanan di Surakarta; b) pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, pariwisata, industri dan perdagangan sebagai sektor unggulan; dan c). pengembangan wilayah perbatasan antara lain melalui kerjasama pengembangan sektor wisata, industri, dan pertanian (Kab. Sukoharjo dan Klaten dengan Kabupaten Gunungkidul, DIY). Sedangkan pengembangan fasilitas untuk skala provinsi dan nasional, diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (Bandara) dan darat (Terminal Tipe A, Angkutan Umum Massal), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata. IV - 29


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

4) Bregasmalang Wilayah ini meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal (Slawi) dan Kabupaten Pemalang, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional. Kota utama pada wilayah ini adalah Kota Tegal, Brebes, Slawi, Pemalang, dan kota pendukungnya adalah Adiwerna, Comal. Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan yaitu kehutanan, perkebunan, pertanian, industri skala kecil dan menengah berbasis pertanian, perikanan laut sesuai dengan karakteristik daerah pesisir, dan pariwisata. Pengembangan fisik wilayah ini masih dominan berada di sepanjang jalur pantura yang merupakan jalur akses utama. Pengembangan wilayah ini diarahkan untuk : a) pengembangan sektor-sektor unggulan seperti sektor bahari dan industri pengolahan di Tegal dan sentra industri rumah tangga di Brebes; dan b) pengembangan wilayah perbatasan antara lain melalui kerjasama pengembangan sektor unggulan dan peningkatan akses ke sentra produksi unggulan (Kab. Brebes dengan Kab. Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat/Cibening). Untuk skala provinsi dan nasional, pengembangan fasilitas di wilayah ini diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (Bandara), laut (Pelabuhan) dan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan). 5) Petanglong Wilayah ini meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Wilayah ini meliputi kota utama Batang, Pekalongan, Wiradesa, Kedungwuni dan Kajen, dengan pusat Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan perkotaan bagi wilayah di sekitarnya. Potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan adalah wisata alam berupa pantai dan daerah perbukitan sebagai agrowisata, perikanan, dan industri kerajinan batik (Pekalongan adalah pusat batik yang sudah diakui secara nasional dan menjadi penyumbang ekonomi yang cukup signifikan bagi Jawa Tengah). Selain itu, keberadaan Sungai Comal yang melintas di wilayah ini merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan pengendalian banjir. Pengembangan fasilitas untuk skala provinsi di wilayah ini diarahkan pada fasilitas perhubungan laut (Pelabuhan), dan darat (jalan dan kereta api), industri (kecil dan kerajinan) dan pergudangan, jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata. 6) Barlingmascakeb Wilayah ini meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional (khusus Cilacap). Kota-kota utama di wilayah ini yaitu Purwokerto, Cilacap, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bobotsari, Purworejo Klampok, Adipala, Buntu, Maos, Kroya, Gombong, Karanganyar, dan Kebumen, dan IV - 30


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Kota Purwokerto menjadi pusat pelayanan perkotaan bagi wilayah di sekitarnya. Sedangkan Kota Cilacap merupakan pusat lalu lintas perdagangan internasional dari sisi laut dengan keberadaan pelabuhan Tanjung Intan. Wilayah ini memiliki potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan industri. Arah pengembangan wilayah ini yaitu : a) pengembangan sektor unggulan terutama sektor pertanian dan agroindustri sebagai basisnya, yang didukung oleh sektor unggulan lainnya seperti pariwisata, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan industri; b) pengembangan Kota Cilacap sebagai pusat pertumbuhan pantai selatan untuk basis potensi payau dan laut, serta industri skala besar (industri hulu); dan c) pengembangan kerjasama wilayah perbatasan antara lain kerjasama dalam upaya konservasi Laguna Segara Anakan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Untuk skala provinsi dan nasional, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (bandara), laut (Pelabuhan) dan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, serta jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata. 7) Purwomanggung Wilayah ini meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Kota utama pada wilayah ini meliputi Kota Magelang, Muntilan, Mungkid Kutoarjo, Purworejo, dan Ngombal, Wonosobo, Kertek dan Wadas Lintang Temanggung dan Parakan. Kota Magelang merupakan pusat pelayanan perkotaan bagi wilayah disekitarnya. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan antara lain pertanian, wisata alam dan budaya, perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, industri, pertambangan, dan potensi alam panas bumi. Wilayah ini merupakan wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada simpul persimpangan jalan arteri yang menghubungkan kota-kota di wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara dan Provinsi DIY. Pengembangan wilayah ini diarahkan pada : a) pengembangan sektor unggulan dan potensial yaitu pertanian dan industri pengolahannya sebagai basis, industri rumah tangga, pariwisata, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan; b) pengembangan kawasan agropolitan; c) pengembangan potensi panas bumi; c) pengembangan kerjasama wilayah perbatasan antara lain melalui kerjasama pengembangan sektor unggulan yaitu sektor pariwisata, industri, kelautan, perikanan, pertambangan dan agrobisnis/pertanian. Untuk skala provinsi, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan darat (Terminal Tipe A), kawasan industri dan pergudangan, jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata. IV - 31


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

8) Banglor Wilayah ini meliputi Kabupaten Rembang dan Blora, dengan pusat di Cepu, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi. Sektor unggulan di wilayah ini adalah sektor pertambangan dimana Kota Cepu merupakan salah satu pusat pertambangan migas, sektor industri, energi, transportasi, pariwisata, perikanan, kehutanan dan pertanian dengan industri pengolahannya. Arah pengembangan wilayah ini yaitu : a) pengembangan sektor pertambangan migas di Kota Cepu yang berpotensi memiliki peran dalam menampung kegiatan berskala nasional dan sebagai pusat pengolahan/pelayanan secara asimetris dengan sentra produksi di wilayah sekitarnya; b) pengembangan infrastruktur wilayah sebagai akses regional penghubung dengan wilayah lainnya dan didukung suprastruktur kebijakan untuk akses pasar, modal, teknologi, pengembangan masyarakat dan diversifikasi perekonomian guna akselerasi pertumbuhan wilayah; c) pengembangan sektor unggulan sepanjang koridor pantai utara ke arah selatan dengan Kota Cepu sebagai penggerak pertumbuhan; dan d) pengembangan kerjasama di wilayah perbatasan antara lain melalui kerjasama pengembangan sektor unggulan yaitu sektor industri, energi, transportasi, pariwisata, pertambangan, kelautan, perikanan, kehutanan dan agrobisnis/pertanian. Untuk skala provinsi, pengembangan fasilitas diarahkan pada fasilitas perhubungan udara (Bandara), laut (Pelabuhan), dan darat (Terminal), kawasan industri dan pergudangan, jasa-jasa keuangan (perbankan) dan simpul pariwisata. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2013, dan dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah sesuai dengan potensi unggulan dan karakteristik masing-masing wilayah yang ditekankan, maka ditetapkan fokus sasaran pengembangan di masing-masing wilayah Tahun 2013 yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan; memantapkan ketahanan pangan; meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penanganan PMKS, optimalisasi program KB, perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi, pengembangan budaya baca masyarakat, serta pelestarian budaya daerah; meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur; meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fokus sasaran pembangunan wilayah dan program/kegiatan prioritas yang akan dilakukan di masing-masing wilayah, serta indikator dan target Tahun 2013, tertuang dalam Tabel 4.2. Sedangkan pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan tertuang dalam Tabel 4.3.

IV - 32


Tabel 4.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013

No 1

Kinerja Tahun 2013

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

Indikator

2

1 Menurunkan angka kemiskinan, fokus sasaran : a. peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar b.peningkatan kemampuan dan keterampilan penduduk miskin guna meningkatkan akses kesempatan kerja dan usaha c. peningkatan sarpras dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi produktif yang berkontribusi pada perluasan lapangan kerja

-

-

-

Target Capaian

3

4

Persentase penduduk miskin (% ) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (% ) Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) Angka Kematian Balita (1.000 KH) Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Persentase Balita Gizi Buruk (% ) Angka Partisipasi Kasar - APK PAUD (% ) - APK SMP/MTs/SMPLB (% ) - APK SMA/MA/SMK/SMALB (% ) Angka Partisipasi Murni - APM SD/MI/SDLB (% ) Angka Putus Sekolah - Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB (% ) - Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB (% ) - Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB (% ) Akses Sanitasi Layak (% ) Akses Air Minum Layak - Air Minum Layak Perkotaan(% ) - Air Minum Layak Perdesaan(% )

11,88 5,6 9,80 12 102,00 0,82

5 35 35 35 35 35 35 35

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

70,42 100,49 70 35 Kabupaten/Kota 98,83 35 Kabupaten/Kota 0,12 0,22 0,07 66,00

35 Kabupaten/Kota 35 Kabupaten/Kota

63,50 38,20

IV - 33

SKPD

Program Pembangunan

Lokasi

6 Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Program Ketahanan Pangan -

7 Disdik

Dinkes Dinsos

Dislutkan Dinas Pertanian TPH, BKP - Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Dincipkataru, Sanitasi Bapermasdes, Bappeda - Program Peningkatan Kesempatan Kerja Disnakertrans


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

2 Memantapkan ketahanan pangan, fokus sasaran : a. peningkatan dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura; perwujudan dukungan dalam pencapaian surplus beras 10 juta ton; perwujudan swasembada gula tahun 2013; perwujudan swasembada daging tahun 2014; peningkatan akses, kualitas, distribusi dan diversifikasi pangan; peningkatan produksi, kualitas, dan sapras perikanan tangkap dan budidaya b. pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi; peningkatan kapasitas ketersediaan air baku; peningkatan sarana dan kapasitas pengendalian pengelolaan banjir; peningkatan kapabilitas / kemampuan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air berbasiskan pemberdayaan masyarakat c. pengendalian alih fungsi lahan sawah produktif

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3 - Produksi tebu (ton)

Target Capaian 4 5.025.000

-

Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi

gula (ton) padi (ton) jagung (ton) kedelai (ton) kentang (ton) Bawang merah (ton) cabe merah (ton) salak (ton) kopi (ton) kelapa (ton)

368.000 10.295.253 3.198.426 199.497 260.633 285.170 95.733 178.260 16.550 183.000

-

Produksi daging (kg) Produksi telur (kg) Produksi susu (liter) Populasi sapi potong (ekor) Populasi sapi perah (ekor) Populasi kambing (ekor) Produksi Semen beku Sapi (dosis) Produksi Semen beku kambing (dosis) Surveillance penyakit hewan

- Produksi Perikanan Budidaya (ton)

265.148.307 268.036.393 109.436.320 2.015.828 151.736 4.781.985 472.650 22.000 30.000 sampel 177.333,80

- Produksi Perikanan Tangkap (ton)

205.796,29

- Konsumsi Makan Ikan (kg/kap/hari) - Ekspor Produk Perikanan (ton) - Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir : - wanita pesisir (org)

-

- taruna pesisir (org) Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita/hari) Angka Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) Pola Pangan Harapan Kondisi Irigasi Baik (% )

17,82 22.818.592

400 60 min 2.000 min 2.200 91,57 72

Program Pembangunan

Lokasi 5 Semarang, Kendal, Grobogan, Demak, Batang, Pemalang, Kebumen, Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Banyumas, Banjarnegara, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Blora, Wonogiri, Rembang, Cilacap, Purbalingga, Pekalongan, Pati, Kudus, Jepara, Sragen, Sukoharjo dan Kota Semarang 35 Kab./Kota 35 Kab./Kota 35 Kab./Kota Banjarnegara, Banyumas, Boyolali, Cilacap, Karanganyar, Klaten, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri dan Wonosobo Grobogan, Blora, Wonogiri, Pemalang, Banyumas, Boyolali, Kendal, Purworejo, Purbalingga, Jepara, Brebes, Pekalongan, Banjarnegara, Batang, Magelang, Temanggung, rembang, Klaten, Pati, Karanganyar dan Sragen 35 Kab./Kota 35 Kab./Kota 35 Kab./Kota Kab. Semarang, Kendal, Temanggung, Wonosobo, Purworejo

35 Kab./Kota 35 Kab./Kota 35 Kab./Kota

6 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan

-

Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program

Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Agribisnis Pengembangan Agribisnis Pengembangan Agribisnis Pengembangan Agribisnis Pengembangan Agribisnis Pengembangan Agribisnis

-

Program Program Program Program Program Program Program Program Program

Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan

7 Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Badan Penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan

Agribisnis Agribisnis Agribisnis Agribisnis Agribisnis Agribisnis Agribisnis Agribisnis Agribisnis

Kab. Semarang, Magelang, Klaten, Rembang, Jepara, Demak - Program Pengembangan Perikanan Budidaya Karanganyar, Pati, Banyumas, Banjarnegara, Temanggung, Wonosobo, Kudus, Klaten, Blora, Grobogan, Sragen, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Salatiga Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, - Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pemalang, Tegal. 35 Kab./Kota - Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 35 Kab./Kota - Program Optimalisasi Pengolahan dan Produksi Perikanan - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kab. Demak, Jepara, Kendal, Kota Semarang, Batang, Brebes, Pesisir Pekalongan Kab. Pati, Rembang, Tegal 35 Kab./Kota - Program Ketahanan Pangan 35 Kab./Kota Program Ketahanan Pangan 35 Kab./Kota - Program Ketahanan Pangan Peningkatan kondisi sarpras irigasi di 18 DI (14 Kab.); serta - Program Pengembangan dan Pengelolaan pemeliharaan jaringan irigasi Provinsi di 106 DI (86.252 Ha) Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan pada 6 Balai PSDA. Pengairan Lainnya. Dukungan Pusat diharapkan : OP jaringan irigasi Pusat di 31 DI seluas 298.879 Ha; pengembangan DI Slinga (Kab. Purbalingga), DI Lanang (Kab. Grobogan) & DI Cikawung (Kab. Cilacap) dan DI Progo Pistan (Kab. Temanggung); serta rehab. DI Gung (Kab.Tegal) & DI Colo Timur dan DI Colo Barat (Kab. Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar), dan DI Sidareja & DI Cihaur (Kab. Cilacap)

IV - 34

SKPD

Dinas Kelautan Perikanan

Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan

BKP BKP BKP Dinas PSDA


No

Kinerja Tahun 2013

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

Indikator - Air Baku (% )

- Pengurangan Luas Rawan Genangan Banjir (Ha)

- Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang

Target Capaian 50

167.000

Lokasi

Program Pembangunan

SKPD

Pemb. Embung Sidokumpul Kab. Kendal, Embung Desa Sridadi (Kab. Rembang) dan Embung Desa Bumiayu (Kab. Kendal) ; OP saluran air baku Klambu Kudu (Kab. Demak dan Kota Semarang); serta pemeliharaan prasarana dan sarana air baku di 6 Balai PSDA Dukungan Pusat diharapkan : lanjutan pemb. Waduk Jatibarang (Kota Semarang); proses pembangunan Waduk Kuningan (Kab. Kuningan & Brebes), Waduk Logung (Kab. Kudus), Waduk Gondang (Kab. Karanganyar) dan Waduk Pidekso (Kab. Wonogiri); serta rehabilitasi Waduk Wadaslintang (Kab. Wonosobo), Waduk Sempor (Kab. Purworejo) & Waduk Penjalin (Kab. Brebes).

- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

Dinas PSDA

Peningkatan Sarpras pengendali banjir pada 6 sungai (K. Bodri, Kuto, Blukar, Silandak, Blorong dan Bakinah); penanggulangan darurat akibat bencana banjir se-Jawa Tengah; serta pemeliharaan sapras pengendalian banjir di 6 Balai PSDA Dukungan Pusat : penanganan S. Bengawan Solo; Rehab. S. Cimeneng, S. Cikawung, S. Serayu, S. Keruh, S. Kabuyutan & S. Babakan; normalisasi S. Progo, S. Juana, S. Wulan, S. Lusi, S. Banjir Kanal Barat (Kota Semarang), S. Banjir Kanal Timur (Kota Semarang) & S. Bringin (Kota Semarang); perbaikan pintu air Wilalung (Kab. Kudus) & Demangan (Surakarta); Pemb. Waduk Matenggeng (Cilacap & Ciamis); serta penanganan banjir lahar dingin G.Merapi secara bertahap pada S. Pabelan, S. Krasak dan S. Woro.

- Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

Dinas PSDA

- Program Pemanfaatan Ruang dan Pengedalian Tata Ruang

Dinas Ciptakaru

mempertahankan35 Kab/Kota di Jawa Tengah luas LP2B 1.022.000 ha

IV - 35


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat a. peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan sarpras pendidikan dasar dan menengah terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak serta peningkatan kualitas dan kualifikasi D4/S1 serta sertifikasi tenaga pendidik b. peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi balita; pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; serta peningkatan jangkauan dan pemerataan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu c. penanganan PMKS terutama meningkatkan pembinaaan bagi eks penyandang penyakit sosial, anak dan remaja terlantar, lanjut usia potensial, anak nakal, anak jalanan dan eks narkoba, penyandang cacat, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, dan warga Komunitas Adat Terpencil d. optimalisasi program KB dalam rangka penurunan DO KB dan unmetneed e. peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak f. peningkatan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan g. pengembangan budaya baca masyarakat h. pelestarian budaya daerah dalam mendukung Visit Jawa Tengah Tahun 2013.

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD - APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) - Persentase Sarana Prasarana PAUD layak (%) - Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD - Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD Pendidikan Dasar - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) - APK Wajar Dikdas (SMP/MTs) (%) Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI (%) - Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs (%) - Angka naik kelas SD/MI (%) - Angka putus sekolah SD/MI (%) - Angka putus sekolah SMP/MTs (%) - Angka lulus SD/MI (%) - Angka lulus SMP/MTs (%) - Persentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan (%) - Persentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan (%) - Persentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan (%) - Persentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan (%) - Persentase SD yang memiliki perpustakaan (%) - Persentase SMP yang memiliki perpustakaan (%) - Persentase SD/MI terakreditasi (%) - Persentase SMP/MTs terakreditasi (%) - Persentase SD/MI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100% - Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100% - Persentase SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan (%) - Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SD (%) - Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SMP (%) Pendidikan Menengah - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%) - Rasio siswa SMK : SMA - Persentase Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan (%) - Angka Putus Sekolah SMA/SMK (%) - Persentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan (%) - Satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan (%) - Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA (%) - Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK (%) - Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Based Learning

Target Capaian

Lokasi

4

5

70,42 70 1:30 ada

35 35 35 35

98,83 100,49 7,49

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

6,78 100 0,12 0,22 99,50 99,50 90

35 35 35 35 35 35 35

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

35 Kab/Kota

4,82

35 Kab/Kota

43

35 Kab/Kota

35 80 100 100 100

35 35 35 35 35

100

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

88

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

70 70 : 30 80

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

0,07 90

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

80

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

50

35 Kab/Kota

6 -

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

90

Program Pembangunan

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

IV - 36

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SKPD 7 Dindik, Biro Bintal


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

Kinerja Tahun 2013 Indikator

Target Capaian

Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1 (%) - Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel - Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel (%) - Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100% (%) - Satuan pendidikan SMK yang menerapkan kUrikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (%) - Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang terakreditasi (%) - Jumlah Satuan pendidikan SMA menerapkan Internasional Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000 (%) - Persentase SMA / SMK melaksanakan MBS dengan baik (%) - Jumlah Satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000 (%) - Persentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan (%) Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Kesetaraan - Persentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (%) - Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A (%) - Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B (%) - Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C (%) - Persentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan (%) Pendidikan Masyarakat - Persentase angka buta aksara usia >45 - Persentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kursus dan Kelembagaan - Persentase Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup (%) - Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi (%) - Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan (%) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1/D4 - Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 (%) - Persentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 (%) - Persentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 (%) - Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4 (%)

Lokasi

7,75

35 Kab/Kota

75 100

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

7

35 Kab/Kota

50

35 Kab/Kota

13,42

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

7

35 Kab/Kota

98 95 91 60

35 35 35 35

<1 15

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

5

35 Kab/Kota

10

35 Kab/Kota

100

35 Kab/Kota

30 50

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

85

35 Kab/Kota

93

35 Kab/Kota

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

IV - 37

Program Pembangunan

SKPD


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

Kinerja Tahun 2013 Indikator - Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1/D4 (%) Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik - Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik (%) - Persentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik (%) - Persentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik (%) - Persentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik (%) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian - Persentase Pengawas TK/SD/SDLB bersertifikat pengawas (%) - Persentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas (%) - Persentase Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas (%) - Persentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran (%) - Persentase Laboran pada satuan pendidikan SMA/SMK bersertifikat laboran (%) - Persentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian (%) - Persentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan (%) - Persentase Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan (%) - Persentase Pendidik/ intruktur kursus kejuruan

Target Capaian

Lokasi

35

35 Kab/Kota

16

35 Kab/Kota

45

35 Kab/Kota

94

35 Kab/Kota

95

35 Kab/Kota

35

35 Kab/Kota

40

35 Kab/Kota

50

35 Kab/Kota

45

35 Kab/Kota

30

35 Kab/Kota

10

35 Kab/Kota

40

35 Kab/Kota

37

35 Kab/Kota

40

35 Kab/Kota

0,82

35 Kab/Kota

35

35 Kab/Kota

12 9,8 102 95

35 35 35 35

SKPD

Program Pembangunan

bersertifikat bidang keahlian (%) - Prosentase Balita Gizi Buruk (%) - Jumlah Kabupaten / Kota dengan pengembangan kelembagaan Jamkesda - Angka Kematian Balita (per 1.000 KH) - Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) - Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) - Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) - Penemuan kasus HIV/AIDS - Penemuan Kasus TB Paru (%) - Angka penemuan kasus Malaria (per 1.000 penduduk) - Angka Kematian karena DBD (%) - Proporsi RT dengan akses berkelanjutan terhadap : - Air Minum Layak Perkotaan(%) - Air Minum Layak Perdesaan(%) - Sanitasi Layak(%) - Jumlah PMKS yang terehabilitasi : - Penyandang cacat (orang) - Penyandang cacat eks kronis (orang)

- Penderita Penyakit Menahun Terlantar (PPMT) (orang)

Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

meningkat 70 <1

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

<2

35 Kab/Kota 35 kab/kota

8 Kab/Kota 9 Kab/Kota

240

6 Kab/Kota

Dinkes

- Program Perbaikan Gizi masyarakat

Dinkes Dinkes, RSUD/RSJD Dinkes

Dinkes, RSUD/RSJD

- Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum Bappeda, dan sanitasi Discipkataru, Dinkes dan Bapermades

63,50 38,20 66,00 320 360

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit - Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks penyakit Napi, PSK, Narkoba dan lainnya) - Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunita Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

IV - 38

Dinsos Dinsos

Dinsos


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

Kinerja Tahun 2013 Indikator - Penyandang cacat, penyandang bibir sumbing-katarak-cacat lainnya (orang) - Penyandang cacat dalam loka bina karya (orang) - Anak Nakal/ABH (orang) - Anak Jalanan (orang) - Korban Narkoba (orang) - Penyantunan LU Potensial (orang) - LU non potensial (%) - Wanita Rawan Sosial Ekonomi (%)

Target Capaian 100 280 300 400 180 500 200 1.250

- Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTK-PM) yang terbina (orang)

1.300

- Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) (orang) - Jumlah Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong (JKS-GR) (kelompok) - Pemberdayaan dan kerjasama DU di bidang PMKS (DU) - Panti sosial yang dikembangkan dan dibina (unit panti) - Organisasi sosial yang dikembangkan dan dibina (unit orsos) - Pemberdayaan TKSK (orang) - Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (unit lembaga) - Pengelola bahresos dan urehsos yang kualitasnya ditingkatkan (orang) - Jumlah tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat yang ditingkatkan kualitasnya (orang) - Jumlah kelompok perempuan yang memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan publik (kelompok) - Persentase korban kekerasan berbasis gender dan anak yang melapor dan dilayani di lembaga pelayanan terpadu (%) - Prosentase lembaga penyedia layanan korban kekerasan yang mampu memberikan layanan sesuai SPM : - Layanan terpadu Provinsi (%) - Layanan terpadu kab/kota (%)

1.100

- Jumlah Jaringan Perempuan Usaha Kecil yang dibentuk di bentukdidiKab/Kota Kab/Kota - Provinsi - Kab/kota - Jumlah SKPD dan Kab./Kota yang mengimplementasikan PPRG : - SKPD Provinsi - Kab/kota - Jumlah Kab./kota mengimplementasikan Model Restoratif Justice - Jumlah layanan penanganan Anak yg Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

6

Lokasi 5 Kab/Kota 7 Kab/Kota 10 Kab/Kota 8 Kab/Kota 6 Kab/Kota 10 Kab/Kota 5 Kab/Kota Kab.Karanganyar, Banyumas, Sragen, Sukoharjo, Temanggung, Purbalingga, Wonosobo, Batang, Pekalongan, Purworejo, Rembang, Grobogan, Blora, Brebes, Pemalang, Kudus, Tegal, Kota Pekalongan, Salatiga, Tegal Grobogan, Sragen, Kudus, Magelang, Temanggung, Salatiga, Tegal, Cilacap, Karanganyar, Blora, Klaten, Boyolali, Semarang, Kebumen, Kota Pekalongan 10 Kab/Kota Banyumas, Sragen, Temanggung, Wonogiri

500

Batang, Blora, Purbalingga, Semarang, Sragen

52

35 Kab/Kota

85

35 Kab/Kota

568 40

35 Kab/Kota 35 Kab/Kota

60

35 Kab/Kota

150

35 Kab/Kota

3

100

SKPD

Program Pembangunan

Prov. Jateng dan 3 Bakorwil

PPT Provinsi

60 30

Provinsi 10 Kabupaten/Kota (Kab. Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, Purworejo, Wonogiri, Tegal, Blora, Semarang, Kota Magelang, Semarang)

1 9

Provinsi Kab. Brebes, Batang, Blora, Banjarnegara, Wonogiri, Banyumas, Rembang, Grobogan, Pemalang

49 5 6

49 SKPD Provinsi Kab. Kebumen, Batang, Cilacap, Tegal, Purbalingga Kab. Blora, Brebes, Jepara, Kendal, Kota Pekalongan dan Magelang

6

Kab. Temanggung, Pemalang, Pekalongan, Boyolali, Wonosobo dan Sukoharjo

IV - 39

- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan & Anak - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak - Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Program Pelayanan KB

BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

Kinerja Tahun 2013 Indikator - Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak - SKPD Provinsi - Kab/kota - Pengembangan Kab./Kota Layak Anak (kab/kota)

- Jumlah akseptor Pra KS dan KS I yang memperoleh pelayanan KB (akseptor) - Meningkatnya peran dan fungsi 116 Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa (unit) - Pembinaan seni dan budaya serta permuseuman (lokasi) - Pelestarian dan Pengembangan BCB (lokasi)

Target Capaian 5 35 20

45.000 116

Lokasi

Program Pembangunan

SKPD

Provinsi (Bappeda, BP3AKB, Dinsos, Dinkes, Disdik, Disnakertransduk) 35 Kab./Kota Kab. Semarang, Sragen, Klaten, Kebumen, Rembang, Grobogan, Boyolali, Cilacap, Banyumas, Pemalang, Brebes, Jepara, Wonosobo, Kudus, Temanggung, Kota Semarang, Surakarta, Salatiga, Magelang, Pekalongan 35 Kab./Kota 35 Kab./Kota

- Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Bapermasdes

9

9 lokasi Museum

Dinbudpar

4

4 Kab/kota

- Promosi seni dan budaya (kali pameran)

2

Lokasi terpilih

- Layanan perpustakaan keliling yang tersedia, mobil pintar (unit)

1

Jawa Tengah

- Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya - Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya - Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya - Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan - Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan - Program Pengembangan Budaya Baca

Badan Arpus

- Pengembangan Perpustakaan Desa (Desa)

105

105 desa, 35 Kab/kota

- Jumlah Pojok baca yang dikembangkan (SKPD Provinsi)

59

Jawa Tengah

IV - 40

Dinbudpar Dinbudpar Badan Arpus

Badan Arpus


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

4 Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung peningkatan infrastruktur, fokus sasaran : a. peningkatan kemandirian UMKM, IKM, Usaha Dagang Kecil dan Menengah serta koperasi guna peningkatan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfatan SDM dan bahan baku lokal, pemberian akses permodalan serta perluasan akses pasar/promosi b. peningkatan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda c. peningkatan sarpras destinasi wisata serta promosi pemasaran serta pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam untuk menjadikan atraksi wisata guna mendukung Visit Jawa Tengah Tahun 2013 d. peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja e. peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna peningkatan kelancaran aksesibilitas barang dan penumpang serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan transportasi, peningkatan sarpras keselamatan lalu lintas jalan, angkutan dan barang serta upaya peningkatan ketersediaan dan pengembangan transportasi massal yang semakin baik peningkatan fasilitasi f. penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis pembangunan energi guna g. meningkatkan daya saing daerah yaitu dengan peningkatan akses masyarakat terhadap listrik

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3 -

-

Kondisi Kondisi Kondisi Kondisi

Jalan baik (%) Jalan sedang (%) Jembatan Baik (%) Jembatan Sedang (%)

Jumlah tenaga kerja yang berkompeten (orang) AKAL (orang) AKAD (orang) AKAN (orang) BKK, JMF, BKO (orang) Pemagangan dalam negeri (orang) Pemagangan luar negeri (orang) Informasi pasar kerja (Kab/Kota) Pembentukan dan pembinaan LKS (lembaga) Penetapan UMK dengan pencapaian KHL (%) Pengembangan produk unggulan daerah (produk)

- Pengembangan klaster industri dan Industri pendukung Klaster (unit klaster) - Pembinaan teknologi industri (unit usaha) - Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar (UTTP)

Target Capaian

Lokasi

4 86,54 13,21 79 20,35

52.000 100.000 75.000 336.000 12.500 500 3.000 35 660 100 5

5 Peningkatan jalan provinsi (62,25 Km), meliputi : - Pelebaran / debottlenecking : Pejagan-Ketanggungan, Bumiayu-Salem, Bobotsari-Belik, Buntu-Kroya-Slarang, Purbalingga-Bobotsari, Menganti-Kesugihan dan Pati-Tayu; - Peningkatan struktur jalan wil. timur dgn beton /rigid : Purwodadi-Klambu, Gubug-Kapung-Kedungjati, Salatiga-Kedungjati, Purwodadi-Geyer, Demak-Godong, Semarang-Godong, Wirosari-Sulur-Singget, Singget-Doplang-Cepu, Godong-Purwodadi, Wirosari-Kunduran, Kunduran-Ngawen-Blora. - Peningkatan aksesibilitas Pantura & Pansela : Bantarbolang-Kesesi, Kesesi-Kebunagung, Pemalang-Randudongkal, Wiradesa-Kalibening, Weleri-Patean, Parakan-Paten; - Peningkatan aksesibilitas di perbatasan antar provinsi & pada jalan yang mendukung pengembangan perekonomian / kwsn strategis/pariwisata : Ngadirojo-Biting (Bts. Jatim), Lingkar Selt. Pati, Wuryantoro-Eromoko-Pracimantoro, Ketanggungan-Songgom, Bumiayu-Sirampok, Jatibarang-Ketanggungan, Pejagan-Ketanggungan, Salaman-Bener, Blabak-Jrakah/Selo, Keprekan-Salaman; - Penggantian jembatan (319,90 m) : Jemb. Sindangheula, Jemb. Ciberele, Jemb. Sampang, Jemb. K. Lengko, Jemb. Kewaron II, Jemb. Bringin, Jemb. Kemadu, Jemb. Kepodang dan Jemb. Cerme. Dukungan pusat : - Peningkatan/pelebaran jalan lingkar Kab./Kota : Lingkar Utara Pemalang, Lingkar Utara & Sel. Purworejo, Lingkar Utara Sragen); - Peningkatan/pelebaran ruas jalan di perbatasan antar provinsi : (Wangon-Karangpucung-Bts. Jabar, Klaten-Prambanan Bts. DIY, Muntilan–Salam Batas DIY, Sragen-Mantingan); - Lanjutan Pelebaran (2-7-2) Pantura Timur (Pati-Rembang); - Penanganan permanen ruas Ciregol Kab. Brebes , - Peningkatan jalan provinsi yang merup. ruas jalan strategis nasional (Wiradesa-Kalibening-Wanayasa-Dieng, Rembang-Blora-Cepu); - Penanganan jalan & jembatan pasca bencana lahar dingin G. Merapi; - Peningkatan JJLS yg belum ditangani RRDP Tranche I di Kab. Cilacap (Patimuan-Sidareja-Jeruklegi dan jalan Kota Cilacap). 35 kab/kota 35 kab/kota 35 kab/kota 35 kab/kota 35 kab/kota Jawa Tengah dan luar provinsi Jateng Jepang 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota Jawa Tengah

6

Jawa Tengah

103

Jawa Tengah

692

Jawa Tengah

IV - 41

Program Pembangunan 6

SKPD 7

- Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Dinas Bina Marga

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas Bina Marga

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Disnakertransduk

- Program pengembangan IKM berbasis pada sumber daya lokal - Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial - Program peningkatan kemampuan teknologi Industri - Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Dinperindag Dinperindag Dinperindag Dinperindag


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3

Target Capaian 4

5

- Jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya (unit)

230

Kota Semarang

- Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya (unit KSP)

132

- Promosi, pameran,kontak dagang, pasar rakyat yang dilaksanakan (event) - Jumlah usaha bidang ritel waserda dan senkuko yang di perkuat : - Waserda (unit) - Senkuko (unit) - Jumlah HKI produk UMKM yang disertifikasi (sertifikat produk UMKM) - Jumlah ijin Kesehatan yang difasilitasi (unit UMKM)

17

Kab. Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes, Pekalongan,Batang, Tegal, Pemalang, Rembang, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen, Magelang, Kendal, Kota Tegal, Pekalongan, Magelang, Salatiga, Surakarta Kab. Jepara, Karanganyar, Purbalingga, Boyolali, Magelang, Rembang, Batang, Banyumas, Pemalang, Wonogiri Jateng

- Jumlah pendampingan BDS yang di fasilitasi (unit BDS) - Jumlah bintek produksi yang dilaksanakan (unit koperasi) - Jumlah sentra dan UMKM yang ditingkatkan kualitas ragam corak dan desain batik - Peningkatan jumlah kunjungan Wisman (% per tahun) - Peningkatan jumlah Kunjungan Wisnus (% per tahun) - Lama Tinggal Wisman (hari) - Lama Tinggal Wisnus (hari) - Tercapainya realisasi investasi (Rp) - Kerjasama dalam negeri dengan provinsi potensial (provinsi) - Event promosi internasional (kali) - Peningkatan kinerja PTSP kab/kota - Pengembangan kewirausahaan pemuda (orang/klp) - Pembinaan SP3 (orang) - Rasio Elektrifikasi (RE) (%)

SKPD

Program Pembangunan

Lokasi

6

7

- Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM - Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Dinkop UMKM

- Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing - Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing

Dinkop UMKM

Dinkop UMKM

Jateng

- Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing - Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing - Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Usaha - Program Peningkatan Produktifitas , Pemasaran dan Jaringan Usaha - Program Peningkatan Produktifitas , Pemasaran dan Jaringan Usaha - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jateng

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinbudpar

2,3 2 133,1 T 3

Jateng Jateng Jateng Riau, kaltim dan Kalteng

-

Dinbudpar Dinbudpar BPMD BPMD

2 35 300/30

Jateng, Jakarta dan Wilayah Asia 35 Kab/Kota 5 Kab/Kota

- Program Promosi dan Investasi - Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi - Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda - Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda - Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas - Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas - Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas - Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas

45 22 35

Jateng

410

Jateng

25

Kota Semarang

800

35 Kab/Kota

30 sentra , 700 UMKM 2 5

40

Kota Semarang

20 Desa, 20 Kab/ Kota

79,97

- Jaringan listrik pedesaan yang terbangun (kms)

12

- Jumlah PLTS Komunal yang terbangun (unit)

2

Kab. Banjarnegara, Blora, Boyalali, Brebes, Demak, Kebumen, Pemalang, dan Wonogiri Kab. Banyumas dan Cilacap

- Pelelangan WKP Pegunungan Telomoyo

1

Kab. Semarang dan Magelang

IV - 42

Program Program Program Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Promosi dan Investasi Promosi dan Investasi

Dinkop UMKM

Dinkop UMKM

Dinkop UMKM Dinkop UMKM Dinkop UMKM Dinkop UMKM Dinbudpar

BPMD BPMD

Dinpora Dinpora Dinas ESDM


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

5 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, fokus sasaran : a. peningkatan fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan mata air; rehabilitasi hutan; perlindungan, pengamanan hutan dari pencurian dan kebakaran; pembangunan sumur pantau sebagai upaya konservasi air tanah; perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau; penanganan kerusakan pesisir dan pantai; konservasi habitat vital dengan transplantasi karang; pengendalian pencemaran lingkungan; peningkatan dan pembangunan sarpras pengendalian banjir serta peningkatan penanganan konservasi DAS b. penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana c. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana d. adaptasi dan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim e. pemetaan daerah rawan tektonik/tsunami f. pengembangan energi terbarukan

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3

Target Capaian 4

- Bantuan bibit tanaman kehutanan dan Multi Purpose Trees Species (MPTS) (Ha)

113

- Pemantapan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan (kab) - Pengembangan TAHURA KGPAA Mangkunegoro dan Kebun Raya Baturaden (lokasi) - Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (kab)

9

- Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan (Jumlah LMDH) - Penghitungan daya dukung DAS/Sub DAS (unit DAS) - Jumlah IPAL limbah B3, domestik, batik, alkohol, tapioka, ACI - Jumlah biodigester limbah tahu dan ternak - Jumlah bibit tanaman kehutanan untuk meningkatkan tutupan lahan pada kawasan lindung di luar kawasan hutan dan daerah tangkapan air (batang) - Jumlah bibit tanaman konservasi kawasan karst dan Kehati : - Bibit tanaman (Ha) - Jenis Kehati (jenis) - Penyediaan bibit konservasi bagi masyarakat (batang) - Pembangunan sumur pantau (unit)

Lokasi

2 12 176

5 Kab Banjarnegara, Banyumas, Batang, Pati, Blora, Temanggung, Magelang, Boyolali, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, dan Wonosobo Kab. Temanggung, Magelang, Blora, Batang, Tegal, Semarang, Purworejo, Banyumas dan Cilacap Kab. Karanganyar dan Banyumas Kab. Banjarnegara, Banyumas, batang, Boyolali, Brebes, Jepara, Karanganyar, Klaten, Kudus, Pati, Purbalinggaa dan Wonosobo Jateng

4

DAS Wulan, Serang, Lusi, Tuntang

22

Kab. Wonogiri, Batang, Sukoharjo, Kota Surakarta

5

Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Semarang, Kendal, Tegal

200.000

30 50 30.000

40

Kab. Pemalang, Cilacap, Brebes, Demak dan Rembang

- Kajian aktivitas tektonik/tsunami (kabupaten) - Jumlah demplot pengolahan biofuel dan biomassa yang terbangun - biofuel (unit) - biomassa (unit) - Penyusunan peta resiko bencana (tanah longsor dan abrasi) (buah) - Pengembangan Desa Siaga Bencana (desa) - Posko Siaga Bencana dan tanggap darurat bencana (unit)

- Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

- Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam - Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

- Jumlah mangrove (ha)

50

Kab. Sragen, Boyolali, rembang, Pati, Banjarnegara, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Batang dan Kendal DAS Bengawan solo, Jratun seluna, Serayu, Pemali Comal, Luk Ulo Bogowonto, Progo Kab. Jepara dan Rembang

3

Kab. Jepara, Pati, Rembang

6

- Program rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan - Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Jawa Tengah

650

Jawa Tengah

- Program Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan - Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan - Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi - Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas

4 2 1

Banjarnegara, Boyolali, Demak, Karanganyar, Kendal

- Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2 1

Blora, Brebes, Cilacap dan Grobogan Kota Semarang

- Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

IV - 43

7 Dinhut, BLH, Dinas ESDM, Dinas Kanlut

- Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Panjang sabuk pantai yang terbangun (meter)

10 ; 100

6 - Program Rehabilitasi hutan dan lahan

Kab. Kebumen, Grobogan, Klaten, Pati, Rembang, Wonogiri; Magelang, Jepara

Kab. Boyolali, Karanganyar, Kudus, Temanggung, Magelang, Sukoharjo, Purbalingga, Klaten, Wonosobo, Wonogiri Kab. Kendal, Demak dan Pemalang

- Peningkatan kualitas maupun kuantitas Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (kabupaten) (ha) - Penanganan kerusakan area ekosistem di Sub DAS/DAS (unit DAS/Sub DAS) - Transplantasi karang (unit)

10

19 Kab

SKPD

Program Pembangunan

BPBD


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3

Target Capaian

Lokasi

4

5

Program Pembangunan

SKPD

6

7

- Pengadaan logistik dan peralatan bencana (bulan) - Penanganan Konservasi DAS Kritis (DAS)

12 35

Kota Semarang Perbaikan & pemb. sarpras konservasi SDA di 3 DAS/Sub DAS, pemeliharaan Rawapening; serta pemeliharaan sarpas konservasi SDA di 6 Balai PSDA. Dukungan Pusat : konservasi DAS Keduang (Kab. Wonogiri), Sub DAS Sempor (Kab. Kebumen), Sub DAS Wadaslintang (Kab. Wonosobo) & Sub DAS Progo (Kab. Magelang); serta pembangunan Check Dam DAS Segara Anakan (Kab. Cilacap), Check Dam Kedungombo (Kab. Grobogan) dan Check Dam Rawapening.

- Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

- Pengurangan Pantai Kritis (km)

110

Pengamanan Pantai Morodemak/Sayung (Demak) dan Depok (Kali Pekalongan)

- Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

IV - 44

Dinas PSDA

Dinas PSDA


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

6 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, fokus sasaran : a. peningkatan kapasitas pemerintah daerah b. peningkatan administrasi kependudukan c. optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan PAD

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3 -

-

Peningkatan Kualitas SDM Aparatur (orang) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (UPP) Peningkatan SMM dan Sertifikasi ISO (SKPD) Penelitian pengembangan dan penerapan IPTEK yang relevan dengan isu strategis dan kebutuhan daerah (dokumen) Evaluasi kinerja lembaga legislatif (dokumen) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan e-KTP (kab/kota) Jumlah aset tanah daerah yang bersertifikat (bidang) Penyusunan potensi pendapatan daerah (dokumen)

Target Capaian 4

SKPD

Program Pembangunan

Lokasi 5

6

Kota Semarang Kota Semarang Kota Semarang Jawa Tengah

-

1 35

Kota Semarang 35 Kab/ Kota

- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah - Program Penataan Administrasi Kependudukan

Bakesbanglinmas Biro Tapem

200 1

35 Kab/ Kota 35 Kab/ Kota

- Program Pengelolaan Aset Daerah - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPAD DPPAD

IV - 45

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

7

4.280 2 2 6

Bandiklat Biro Orpeg Biro Orpeg Balitbang


No

Prioritas Pembangunan dan Fokus Sasaran

1

2

7 Memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah, fokus sasaran : a. pengembangan wawasan kebangsaan b. kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan c. pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtibmas d. peningkatan pendidikan politik masyarakat e. peningkatan kemampuan linmas dan ratih f. dukungan fasilitasi dan orientasi kesiapan PAM Pilgub 2013 g. peningkatan ketrampilan pengamanan swakarsa

Kinerja Tahun 2013 Indikator 3 Persentase partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada - Pilgub (%) - Pilkada kab/kota (%)

- Optimalisasi peran FKPD, FKDM, FKUB, KOMINDA dan FPBI dalam mendukung Kamtibmas (kab/kota) - Penegakan dan pengawasan hukum : 1) Penyusunan produk hukum provinsi : - Raperda (dok) - Raperda Inisiatif (dok) 2) Penegakan hukum melalui : - evaluasi raperda kab/kota (dok) - klarifikasi perda dan perkada kab/kota (dok) - Penindakan penegakan perda provinsi (pelanggar) Pengawasan pelaksanaan perda (pelanggar)

Target Capaian

Lokasi

4

5

Program Pembangunan

SKPD

6

7

- Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Bakesbangpolinmas

65 74

35 kabupaten/kota 7 Pilkada kab/kota (Kab. Banyumas, Karanganyar, Kudus, Magelang, Tegal, Temanggung, dan Kota Tegal)

35

35 kabupaten/kota

- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Bakesbangpolinmas

6 11

Kota Semarang Kota Semarang

Biro Hukum Set. DPRD

75 120

35 kabupaten/kota 35 kabupaten/kota

- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Satpol PP Satpol PP

1.500 1.100

35 kabupaten/kota Kab. Boyolali, Demak, Grobogan, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kab. Kudus, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purworejo, Temanggung

IV - 46

Biro Hukum Biro Hukum


Tabel 4.3 Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2013

NO

1

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

%

Menurunkan Angka Kemiskinan

PAGU RKPD 2013

PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2. Program Akses Pelayanan Kesehatan

ANGGARAN

%

313.371.736.000

16,56

2.500.000.000

0,13

109.633.715.000

5,79

6.200.000.000

0,33

Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya 4.

Program Pemberdayaan Kelembagan Kesos

7.540.000.000

0,40

5.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.100.000.000

0,11

6. Program Pendidikan Dasar

36.600.000.000

1,93

7. Program Pendidikan Menengah

33.050.000.000

1,75

8. Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan

62.208.021.000

3,29

Pesisir

Informal 9. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

7.300.000.000

0,39

12.675.000.000

0,67

1.800.000.000

0,10

12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

5.786.000.000

0,31

13. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

5.239.000.000

0,28

585.000.000

0,03

20.155.000.000

1,07

231.462.221.000

12,23

41.159.250.000

2,18

2.610.000.000

0,14

10. Program Pembangunan Perumahan 11. Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa

14. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 15. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi 2

Memantapkan Ketahanan Pangan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Pengembangan Diversifikasi & Pola Konsumsi Pangan 3. Program Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan

1.700.000.000

0,09

4. Program Pengembangan Agribisnis

54.117.258.000

2,86

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

17.385.000.000

0,92

7.645.000.000

0,40

12.930.000.000

0,68

500.000.000

0,03

6.000.000.000

0,32

44.559.740.000

2,35

6. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 8.

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber Daya Kelautan & Perikanan

9. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 10 Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi Rawa serta Jaringan Irigasi 12. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

8.685.000.000

0,46

26.105.973.000

1,38

900.000.000

0,05

15. Program Perencanaan Tata Ruang

3.150.000.000

0,17

16. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

4.015.000.000

0,21

188.550.035.000

9,96

5.895.000.000

0,31

36.575.000.000

1,93

13. Program Pengendalian Banjir & Pengamanan Pantai 14. Program Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) 3

Meningkatkan Kualitas Hidup

1. Program Pendidikan PAUD

Masyarakat

2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan 3. Program Pendidikan Khusus

8.900.000.000

0,47

13.800.000.000

0,73

4.572.000.000

0,24

6. Program Pendidikan Berkelanjutan

10.918.000.000

0,58

7. Program Sumber Daya Kesehatan

14.700.000.000

0,78

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5. Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi

IV - 47


NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

PAGU RKPD 2013

PROGRAM PEMBANGUNAN %

ANGGARAN

%

8. Program Lingkungan Sehat

1.040.000.000

0,05

9. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

4.305.000.000

0,23

8.520.000.000

0,45

5.566.285.000

0,29

1.750.000.000

0,09

9.500.000.000

0,50

300.000.000

0,02

975.000.000

0,05

6.095.000.000

0,32

1.048.750.000

0,06

16.650.000.000

0,88

3.350.000.000

0,18

769.000.000

0,04

4.996.000.000

0,26

365.000.000

0,02

3.395.000.000

0,18

150.000.000

0,01

150.000.000

0,01

75.000.000

0,004

500.000.000

0,03

500.000.000

0,03

1.190.000.000

0,06

16.625.000.000

0,88

1.375.000.000

0,07

32. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

2.900.000.000

0,15

33. Program Peningkatan SDM Bidang Energi &

1.100.000.000

0,06

749.708.441.000 2.900.000.000

39,62

8.305.000.000

0,44

1.250.000.000

0,07

2.750.000.000

0,15

7.330.000.000

0,39

6. Program Promosi dan Investasi

2.150.000.000

0,11

7. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi

2.400.000.000

0,13

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 12. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial 13. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 14. Program Keserasian,Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak 15. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 16. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak 17. Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 18. Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan 'Keragaman Budaya 19. Program Perencanaan Sosbud 20. Program Pengembangan Budaya Baca 21. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan 22. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan 23. Program Pelayanan KB 24. Program Peningkatan Kesejahteraan Reproduksi Remaja (KRR) 25. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD 26. Program Pembinaan Peran Serta Mayarakat dalam Pelayanan KB Mandiri 27. Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita 28. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 29. Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan 30. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan Serta Pemasyarakatan Olah Raga 31. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga

Sumber Daya Mineral 4

Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah yang Didukung Peningkatan Infrastruktur

1. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

0,15

Koperasi & UMKM 2. Program Pengembangan Divervisikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing 3. Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi & KUMKM 4. Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Usaha 5. Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha

Investasi

IV - 48


NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

PAGU RKPD 2013

PROGRAM PEMBANGUNAN % 8. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya

ANGGARAN

%

500.000.000

0,03

6.900.000.000

0,36

600.000.000

0,03

2.200.000.000

0,12

2.050.000.000

0,11

1.800.000.000

0,10

21.350.000.000

1,13

4.010.000.000

0,21

16. Program Pemasaran Pariwisata

9.235.000.000

0,49

17. Progam Pengembangan Destinasi Pariwisata

4.550.000.000

0,24

18. Program Pengembangan Kemitraan

2.435.000.000

0,13

19. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

7.660.000.000

0,40

20. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.815.000.000

0,10

21. Program Perlindungan dan Pengembangan

5.075.000.000

0,27

278.660.000.000

14,73

271.648.441.000

14,36

10.950.000.000

0,58

2.500.000.000

0,13

4.850.000.000

0,26

27. Program Pengembangan Perhubungan Udara

3.600.000.000

0,19

28. Program Pengembangan Perhubungan Laut

9.050.000.000

0,48

29. Program Pengembangan Perhubungan Darat

29.775.000.000

1,57

30. Program Ketenaga Listrikan dan Migas

22.455.000.000

1,19

6.300.000.000

0,33

32. Program Perencanaan Praswil dan SDA

1.950.000.000

0,10

33. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.875.000.000

0,10

34. Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi &

1.250.000.000

0,07

35. Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor

1.250.000.000

0,07

36. Peningkatan Kerjasama Perdagangan

2.400.000.000

0,13

37. Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.080.000.000

0,11

38. Program Peningkatan SDM, Pelatihan &

1.850.000.000

0,10

80.271.124.000

4,24

1.950.000.000

0,10

995.000.000

0,05

1.475.000.000

0,08

1.010.000.000

0,05

Sarpras Daerah 9. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 10. Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah 11. Program Pengembangan IKM Berbasis pada Sumber Daya Lokal 12. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 13. Program Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial 14. Program Penataan Struktur Industri 15. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

Tenaga Kerja

Lembaga Ketenagakerjaaan 22. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 23. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 25. Program Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi 26. Program Peningkatan Sarpras Perkotaan dan Perdesaan

31. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah

SAR

Internasional

Bantuan Peralatan Industri 5

Meningkatkan kualitas

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

pengelolaan dan

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

pengendalian LH serta PRB

Hutan 3. Program Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan 4. Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan

IV - 49


NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

PAGU RKPD 2013

PROGRAM PEMBANGUNAN % 5. Program Pembinaan & Penertiban Industri Hasil

ANGGARAN

%

1.300.000.000

0,07

6. Program Perencanaan & Pengembangan Hutan

750.000.000

0,04

7. Program Pengelolaan & Pemanfaatan Kawasan

400.000.000

0,02

250.000.000

0,01

15.455.000.000

0,82

4.735.000.000

0,25

550.000.000

0,03

9.280.000.000

0,49

13. Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

1.750.000.000

0,09

14. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber

2.270.000.000

0,12

2.065.000.000

0,11

24.849.287.000

1,31

8.486.837.000

0,45

550.000.000

0,03

1.900.000.000

0,10

250.000.000

0,01

276.912.704.000

14,63

23.345.148.000

1,23

Hutan

Sumber Daya Hutan 8. Program Rehabilitasi & pemulihan cadangan devisa Sumber daya alam 9. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam 11. Program Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan 12. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Daya Kalautan dan Perikanan 15. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi 16. Program Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya 17. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 18. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 20. Program Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH 21. Program peningkatan kualitas & akses informasi SDA dan LH 6

Memantapkan Tata Kelola

1. Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum

Pemerintahan

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.178.421.000

0,06

yang Baik

4. Program Pengelollan Aset Daerah

6.449.431.000

0,34

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

5.250.000.000

0,28

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.375.000.000

0,13

7. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi

3.800.000.000

0,20

2.180.000.000

0,12

Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi 9. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 10. Program Peningkatan dan Pengembangan

2.400.000.000

0,13

32.659.382.000

1,73

8.513.638.000

0,45

140.000.000

0,01

Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerikasa dan Aparatur Pengawasan 13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

48.410.000.000

Perwakilan Rakyat Daerah 14. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan

32.783.791.000

1,73

86.522.893.000

4,57

460.000.000

0,02

1.200.000.000

0,06

2.560.250.000

0,14

1.939.750.000

0,10

Perangkat Daerah 15. Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur pemerintah daerah 16. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah 17. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 18. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 19. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

IV - 50


NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

PAGU RKPD 2013

PROGRAM PEMBANGUNAN % 20. Program Peningkatan Pemasyarakatan

ANGGARAN

%

200.000.000

0,01

300.000.000

0,02

5.470.000.000

0,29

7.600.000.000

0,40

1.175.000.000

0,06

51.938.160.000

2,74

1.925.000.000

0,10

26.058.160.000

1,38

3.470.000.000

0,18

5.555.000.000

0,29

2.615.000.000

0,14

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3.250.000.000

0,17

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

1.100.000.000

0,06

7.965.000.000

0,42

Kearsipan Kepada Masyarakat 21. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 22. Program Pengembangan Komunikasi,Informasi, dan Media Massa 23. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 24 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 7. Pemantapan demokratisasi dan

1. Program Pendidik Politik Masyarakat

kondusivitas

2. Program Peningkatan Kemampuan Linmas dan

wilayah

Ratih 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kebangsaan 8. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH

IV - 51

1.892.214.421.000

100


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2013 Dalam rangka perwujudan tahap ketiga RPJMD Tahun 2008-2013 yaitu tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2013. Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan secara menyeluruh akan dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan wajib, dan 8 urusan kewenangan pilihan, sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 5.1 Urusan Wajib 1.

Pendidikan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fokus kegiatan pada peningkatan mutu disertai penguatan pemerataan akses, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain pengembangan sarana prasarana PAUD (454 lembaga), peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan TK/RA, pengembangan PAUD Unggulan (19 lembaga) serta penyediaan alat permainan edukatif (1.068 lembaga). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya pemerataan, akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini meliputi : 1) APK PAUD menjadi 70,42%, (catatan, target RPJMD sebesar 65% sudah terlampaui); dan 2) kondisi sarana prasarana PAUD 70%. b. Pendidikan Dasar Fokus kegiatan pada peningkatan mutu disertai penguatan pemerataan akses, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Dasar, antara lain penguatan pendampingan Biaya Operasional Sekolah (3.800.000 siswa SD/MI dan 1.650.000 siswa SMP/MTs), akselerasi rehabilitasi ruang kelas rusak SD/MI (1.800 RK) dan SMP/MTs (750 RK), pembangunan gedung perpustakaan (140 ruang SD/MI), pengadaan alat laboratorium IPA SMP (120 unit) dan olimpiade sains serta olahraga siswa SD/MI, pengembangan Kantin Sehat SD/MI dan SMP/MTs (100 sekolah). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya pemerataan, akses dan mutu layanan pendidikan dasar meliputi : 1) APM SD/MI menjadi 98,83% (target MDGs); 2) APK Wajar Dikdas (SMP/MTs) sebesar 100,49%; 3) Angka Putus Sekolah SD/MI 0,12% dan SMP/MTs 0,22%; 4) 90% Ruang kelas SMP sesuai SNP; dan 5) 100% SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi.

V-1


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

c.

Pendidikan Menengah Fokus kegiatan pada peningkatan mutu disertai penguatan pemerataan akses, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Menengah, antara lain peningkatan pemberian Bea Siswa Keluarga Kurang Mampu (sekitar 14.000 siswa), rehabilitasi gedung SMA/SMK (150 sekolah), pembangunan ruang kelas baru SMK (130 RK), pembangunan laboratorium IPA SMA/SMK (54 sekolah), pembangunan Tempat Uji Kompetensi (5 SMK), olimpiade sains dan olahraga siswa SMA/SMK serta pengembangan dan pengelolaan RSBI/SBI (55 SMA/SMK). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan menengah meliputi : 1) peningkatan APK SMA/SMK/MA 70%; 2) rasio siswa SMK: SMA menjadi sebesar 70 : 30; 3) Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 0,07%; 4) 80% kondisi ruang kelas SMA/SMK sesuai standar (catatan, target RPJMD sebesar 40% sudah terlampaui); dan 5) 100% SMA/SMK/MA terakreditasi.

d. Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal Fokus kegiatan pada peningkatan mutu disertai penguatan pemerataan akses, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Non Formal dan Informal antara lain optimalisasi pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C), pengembangan dan penguatan desa vokasi (35 desa), pendidikan kemasyarakatan (21 SKPD) serta optimalisasi pelestarian melek huruf. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan non formal dan informal meliputi : 1) peningkatan Angka lulus pendidikan kesataran Paket A 98% (catatan, target RPJMD sebesar 97% sudah terlampaui), Paket B 95%, Paket C 91%; 2) Angka Buta Aksara usia 45 ke atas kurang dari 1%; dan 3) 15% desa di Jateng memiliki TBM. e. Pendidikan Khusus Fokus kegiatan pada peningkatan mutu disertai penguatan pemerataan akses, tata kelola, akuntabilitas serta pencitraan publik Pendidikan Khusus, antara lain pengadaan peralatan pendidikan khusus, pembinaan kesiswaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya pemerataan, akses dan mutu layanan pendidikan khusus meliputi : 1) peningkatan APK Diksus 40%; 2) Angka lulus Diksus 100%; 3) 70% kondisi ruang kelas sesuai standar; dan 4) 100% pendidikan khusus terakreditasi. f.

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan pada memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui studi lanjut sebanyak 162.006 orang, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi guru 35,23% dan peningkatan kesejahteraan, V-2


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan (peningkatan kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti Pendidikan Dasar sekitar 24.000 orang). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan meliputi : 1) peningkatan kualifikasi pendidik S1/D4; 2) pendidik bersertifikat pendidik; dan 3) pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikasi sesuai bidang keahlian (sertifikat pengawas, laboran, pustakawan, instruktur dengan kompetensi keahlian). g. Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan pada meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencintraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan serta partisipasi masyarakat melalui peningkatan akreditasi sekolah/ madrasah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi : 1) peningkatan persentase lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik menjadi 40%; 2) 20% SD/MI dan 30% SMP/MTs menerapkan MBS; 3) 50% SMA/SMK/MA melaksanakan MBS; dan 4) penerapan ISO 9001-2000. h. Fasilitasi Pendidikan Tinggi Fokus kegiatan pada mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah, antara lain melalui kerjasama penjaringan prestasi lulusan SMA/SMK berprestasi dan fasilitasi peningkatan potensi mahasiswa, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. i.

2.

Pendidikan Berkelanjutan Fokus kegiatan pada fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan, antara lain melalui pembinaan pendidikan karakter, fasilitasi Pendidikan Untuk Semua dan pengarustamaan gender dalam pendidikan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi : 1) 75% sekolah di Jateng melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, dan 2) 100% sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa.

Kesehatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan pada : penyelenggaraan surveillance kewaspadaan pangan dan gizi; pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi, yang diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008-2013 yaitu peningkatan penjaringan, pencegahan dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk dalam rangka V-3


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

menurunkan kasus gizi buruk < 0,82%; menurunkan jumlah KEK pada ibu hamil < 20%; menurunkan kasus anemi pada ibu hamil dan nifas sebesar 33,5%; meningkatkan cakupan pemberian Vit A pada balita sebesar 100%; meningkatkan penimbangan pada Balita secara teratur di Posyandu > 80%; menangani perawatan Balita keluarga miskin penderita Gizi buruk sesuai standar sebesar 100%; meningkatkan Ibu menyusui ASI eksklusif 65%; meningkatkan pemberian MP ASI bagi Balita GAKIN 6-24 bulan > 80%; meningkatkan pemberian suplemen zat gizi mikro bagi Bayi, Balita, Ibu Hamil dan Ibu Nifas 80%; meningkatkan konsumsi garam beryodium bagi keluarga 80%; serta melaksanakan surveillance gizi termasuk sistem kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas sebesar 100%. b. Sumber Daya Kesehatan Fokus kegiatan pada : pemerataan sumber daya manusia kesehatan strategis; peningkatan kualitas institusi dan tenaga kesehatan; peningkatan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan kehumasan; kerjasama bidang kesehatan di daerah lintas batas dan provinsi anggota MPU. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu peningkatan kualitas tenaga kesehatan; tindak lanjut kerjasama dengan luar negeri; pengembangan sistem informasi dan pengkajian bidang kesehatan serta pemantapan perencanaan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam koordinasi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan di provinsi dan 35 Kabupaten/Kota; meningkatkan jumlah tenaga kesehatan tersertifikasi dan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi; melaksanakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan; melaksanakan penanganan masalah kesehatan di 3 provinsi wilayah perbatasan dengan Jawa Tengah dan dan 10 Provinsi anggota Mitra Praja Utama (MPU); pendistribusian tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kesehatan di 35 Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan; memanfaatkan sistem informasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kabupaten/Kota; penyediaan informasi profil kesehatan dan SPM bidang kesehatan di Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota; serta meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku. c.

Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Fokus kegiatan pada : jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota; kegiatan penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi; penyelenggaraan pelayanan dan peningkatan mutu upaya kesehatan di UPT Dinas Kesehatan; pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu V-4


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pemantapan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang terkait langsung dengan permasalahan kesehatan ibu dan anak termasuk remaja dengan mengikut sertakan masyarakat melalui pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), peningkatan kualitas PONED dan PONEK serta peningkatan jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin non kuota Jamkesmas di 35 Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang memiliki Jamkesmas/Jamkesda sampai 100%; menurunkan Angka Kematian Ibu melahirkan menjadi 102/100.000 kelahiran hidup (KH); meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 100%; meningkatkan kunjungan nifas sebesar 100%; meningkatkan cakupan pemanfaatan buku KIA sebesar 100%; mening-katkan pelaksanaan P4K di semua desa; optimalisasi Puskesmas PONED masing-masing 2 Puskesmas di 35 Kabupaten/Kota; menurunkan angka kematian bayi sebesar 9,8 per 1.000 KH; menurunkan angka kematian balita sebesar 12 per 1.000 KH; meningkatan penanganan Balita Sakit melalui MTBS pada seluruh balita yang berkunjung di Puskesmas; dan meningkatkan Cakupan SDITK sebesar 95 %. d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Fokus kegiatan pada : pelaksanaan kegiatan haji; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyakit yang bersumber dari binatang; penanganan KLB dan bencana berkualitas; surveillance, PD3I dan penyakit khusus lainnya; imunisasi universal. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu surveillance, pencegahan, pengendalian dan penang-gulanan penyakit menular dan tidak menular termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB)/bencana melalui peningkatan kualitas Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN); penyuluhan, penemuan, pengobatan kasus TB Paru; mengembangkan deteksi dini kanker leher rahim dan promosi pola hidup sehat; meningkatkan penemuan kasus HIV/AIDS melalui peningkatan pelayanan VCT; meningkatkan kemitraan dengan kelompok peduli HIV/AIDS dan RS; meningkatkan UCI desa/kelurahan di 35 Kabupaten/Kota sebesar 100%; meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan kelengkapan laporan surveillance >90%; meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan ketepatan laporan surveillance > 80%; meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan Non Polio AFP Rate > 2/100.000 bagi anak usia < 15 th; meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan penemuan kasus AFP dan pengambilan spesimennya < 14 hari sesuai SOP; meningkatkan penanganan KLB kurang dari 24 jam; meningkatkan Kabupaten/Kota tanpa kasus meningitis pasca haji sebesar 100%; menurunkan kematian karena kasus DBD < 1 %; menurunkan jumlah kasus DBD< 2/10.000; menurunkan angka kesakitan malaria (API) sebesar <1/1.000; menurunkan angka kesakitan diare menjadi 8-10%; V-5


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

menurunkan angka kematian diare < 1%; meningkatkan penemuan kasus HIV/AIDS; meningkatkan penemuan kasus TB paru atau Case Detection Rate (CDR) sebesar 70%; meningkatkan angka kesembuhan TB Paru sebesar 85%; menurunkan Pneumonia balita sebesar 8-10%; meningkatkan Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveillance dan pengendalian faktor resiko PTM sebesar 35 Kabupaten/Kota; serta meningkatkan Kabupaten/Kota yang melaksanakan deteksi dini PTM 25 % sebesar 70%. e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Fokus kegiatan pada : peningkatan peran dan fungsi FKD/FKK dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan; implementasi kebijakan untuk mendukung kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan; penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai macam media massa; peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi faktor resiko terutama masalah kesehatan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu penyadaran, peningkatan pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk hidup bersih dan sehat serta kemandirian masyarakat untuk mengenali, dan atau mengatasi masalah kesehatan yang ada di tatanan rumah tangga, desa/kelurahan, kecamatan dan atau Kabupaten/Kota dalam rangka 50% Kabupaten/Kota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; 100% Kabupaten/Kota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan; 100% Kabupaten/Kota mengembangkan desa/kelurahan siaga; 35 Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan; 50% Kabupaten/Kota mencapai rumah tangga sehat; menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza di 15 Kabupaten/Kota; meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. f.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan pada : pengembangan wilayah sehat; peningkatan akses air bersih dan sanitasi dasar; pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan dan pengendalian dampak pencemaran lingkungan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu peningkatan kualitas lingkungan (pemanfaatan air bersih), rumah sehat, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (TPM) melalui pemantapan kebijakan dalam rangka meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan Tempat-tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TTUPM) memenuhi syarat sebesar 80% di 35 Kabupaten/Kota; meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan cakup-an rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 75% di 35 Kabupaten/Kota; meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih sebesar 85% di V-6


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

35 Kabupaten/Kota; serta meningkatkan persentase Kabupaten/Kota dengan keluarga yang menggunakan jamban sebesar 80% di 35 Kabupaten/Kota; serta pembinaan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan pasar, desa, kecamatan sehat 2014. g. Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan pada : penyediaan dan pengelolaan buffer stock, alkes, reagensia, vaksin dan obat tradisional skala provinsi; pembinaan, pengendalian farmasi dan perbekalan kesehatan serta kemampuan laboratorium makanan minuman. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu peningkatan kualitas, penyediaan dan pemerataan perbekalan kesehatan dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan termasuk bimbingan, pengawasan dan pengendalian obat, makanan-minuman, bahan berbahaya dan perbekalan kesehatan; pengembangan dan pemanfaatan Obat Asli Indonesia (OAI) pada pelayanan kesehatan formal dalam rangka meningkatkan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia, dan vaksin lainnya skala provinsi sebesar 100%; meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan formal sebesar 60%; meningkatkan pembinaan dan pengendalian farmasi dan perbekalan kesehatan, serta kemampuan laboratorium makanan minuman di 35 Kabupaten/Kota sebesar 100%; meningkatkan 60% pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal kesehatan; serta meningkatkan 80% pemanfaatan laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman. 3.

Pekerjaan Umum Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembangunan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada : fasilitasi penyelesaian pembangunan jalan akses menuju terminal penumpang baru untuk mendukung pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Kota Semarang; fasilitasi pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) melalui Regional Road Development Programme (RRPD) Tranche I (Lanjutan pelebaran pada ruas Congot-Wawar di Kabupaten Purworejo, WawarTambakmulyo di Kabupaten Kebumen dan Giriwoyo-Duwet di Kabupaten Wonogiri); fasilitasi lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa (Lanjutan Semarang-Solo pada ruas Ungaran–Bawen–SalatigaBoyolali-Solo dan Solo – Sragen - Mantingan); fasilitasi pembangunan flyover/underpass (Flyover Kalibanteng Semarang, Underpass Jatingaleh Semarang dan Flyover Palur); fasilitasi pembangunan jalan lingkar (Lingkar Sumpiuh Kabupaten Banyumas, Brebes-Tegal By Pass); serta fasilitasi lanjutan pembangunan ruas KaranganyarCemorosewu. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu membaiknya kondisi prasaV-7


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

rana jalan dan jembatan dalam mendukung kelancaran arus transportasi wilayah diantaranya aksesibiltas menuju kawasan pariwisata, ruas jalan di perbatasan antar Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/Kota, ruas jalan daerah rawan bencana dan kawasan pengembangan perekonomian wilayah. b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan. Fokus kegiatan pada : peningkatan ruas jalan provinsi dengan total panjang efektif sepanjang 62,25 Km yang meliputi peningkatan kapasitas (pelebaran) ruas jalan dan jembatan sebagai upaya debottlenecking diantaranya Ruas : Pejagan - Ketanggungan, Bumiayu - Salem, Bobotsari - Belik, Buntu – Kroya - Slarang, Purbalingga Bobotsari, Menganti - Kesugihan dan Pati – Tayu; peningkatan struktur ruas jalan di wilayah timur yang kondisi permukaan jalannya cepat bergelombang karena tanah dasarnya labil/ekspansif dengan konstruksi beton bertulang (rigid pavement) diantaranya Ruas : Purwodadi – Klambu, Gubug – Kapung – Kedungjati, Salatiga – Kedungjati, Purwodadi – Geyer, Demak – Godong, Semarang – Godong, Wirosari – Sulursari – Singget, Singget – Doplang – Cepu, Godong – Purwodadi, Wirosari – Kunduran; Kunduran – Ngawen – Blora; peningkatan kapasitas (pelebaran) dan kualitas (struktur) ruas jalan yang menghubungkan daerah pesisir utara (Pantura) dan pesisir selatan (Pansela) untuk mendukung pengembangan wilayah selatan yang relatif kurang berkembang dibandingkan wilayah utara diantaranya ruas : Bantarbolang – Kesesi, Kesesi – Kebunagung, Pemalang – Randudongkal, Wiradesa – Kajen - Kalibening, Weleri – Patean, Parakan – Patean; peningkatan aksesibilitas di perbatasan antar provinsi dan ruas jalan pendukung pengembangan perekonomian/kawasan strategis/pariwisata diantaranya ruas : Ngadirojo – Biting (Batas Jawa Timur), Jalan Lingkar Selatan Pati (rigid), Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro, Ketanggungan – Songgom, Bumiayu – Sirampok, Jatibarang – Ketanggungan, Pejagan – Ketanggungan, Salaman – Bener, Blabak – Jrakah/Selo, Keprekan – Salaman; penggantian jembatan diantaranya sepanjang 319,90 m meliputi Jembatan : Sindangheula, Ciberele, Sampang, K. Lengko, Kewaron II, Bringin, Kemadu, Kepodang dan Cerme. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk : peningkatan/pelebaran jalan lingkar Kabupaten/Kota di antaranya Lingkar Selatan Pati, Lingkar Utara Pemalang, Lingkar Utara dan Selatan Purworejo, Lingkar Utara Sragen; peningkatan/pelebaran ruas jalan di perbatasan antar provinsi yaitu ruas Wangon - Karangpucung (Batas Jawa Barat), Klaten Prambanan (Batas DIY), Muntilan – Salam (Batas DIY), SragenMantingan (Batas Jawa Timur); Lanjutan Pelebaran (2-7-2) Ruas Jalan Pantura Timur (Pati – Rembang); penanganan permanen (pemindahan trase) ruas Ciregol Kabupaten Brebes yang merupakan satu-satunya akses jalan ke Kabupaten Banyumas yang terkena V-8


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

bencana tanah longsor/ambles; peningkatan ruas jalan provinsi yang merupakan ruas jalan strategis nasional (Wiradesa – Kalibening – Wanayasa - Dieng, Rembang – Blora - Cepu); penanganan ruas jalan dan jembatan pasca bencana Gunung Merapi (Rehabilitasi dan Konstruksi); peningkatan JJLS yang belum ditangani RRDP Tranche I utamanya di Kabupaten Cilacap (Patimuan – Sidareja - Jeruklegi dan jalan dalam Kota Cilacap). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatnya kondisi jalan baik sebesar 86,54% dan jembatan sebesar 79%. c.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Fokus kegiatan pada : pemeliharaan berkala untuk mengembalikan kondisi ruas jalan provinsi yang kinerjanya mulai menurun sepanjang 57,26 Km; rehabilitasi jalan sepanjang 50,54 Km dan rehabilitasi jembatan sepanjang 385,100 m untuk menangani jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi sedang; pemeliharaan rutin jalan sepanjang 2.511,844 Km dan jembatan sepanjang 25.102,03 m untuk mempertahankan kondisi ruas jalan dan jembatan provinsi yang kondisinya masih baik agar tetap mantap pelayanannya; serta pengendalian program dan penanggulangan keadaan darurat/khusus untuk menanggulangi ruas jalan kewenangan provinsi yang rawan bencana alam longsor/ambles. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatnya waktu tempuh rata-rata menjadi 45 km/jam.

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Fokus kegiatan pada : pengadaan alat berat untuk mendukung pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi; pemutakhiran data kondisi struktur jalan dengan menggunakan alat NASRA untuk mengukur indeks kekasaran permukaan jalan sehingga didapatkan data kondisi jalan provinsi yang lebih valid dan secara teknis sesuai indeks parameter kategori kondisi jalan; pengadaan dan pendayagunaan bahan jalan dan jembatan sebagai antisipasi keadaan darurat/bencana pada ruas jalan dan jembatan provinsi; pengadaan aspal bantuan untuk masyarakat; perbaikan peralatan alat berat untuk mendukung pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; penyiapan program dan anggaran sistem jaringan jalan/jembatan; pembuatan leger jalan dan perhitungan lalu lintas; dan pemeliharaan dan peningkatan kompetensi laboratorium. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu optimalnya kinerja fungsi jalan dan jembatan. e. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Air Lainnya. Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi melalui peningkatan kondisi sarana dan prasarana irigasi di 18 DI (14 Kabupaten); serta pemeliharaan jaringan irigasi Provinsi di 106 DI (86.252 Ha) pada 6 Balai PSDA. Sedangkan V-9


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk : kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pusat di 31 DI seluas 298.879 Ha; pengembangan DI Slinga (Kabupaten Purbalingga), DI Lanang (Kabupaten Grobogan), DI Cikawung (Kabupaten Cilacap); DI Progopistan (Kabupaten Temanggung); rehabilitasi DI Gung (Kabupaten Tegal), dan DI Colo Timur dan DI Colo Barat (Kabupaten Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar), serta DI Sidareja dan DI Cihaur (Kabupaten Cilacap). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatkan kondisi jaringan irigasi baik sebesar 72%. f.

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku melalui pembangunan Embung Sidokumpul Kabupaten Kendal, Embung Desa Sridadi Kabupaten Rembang, dan Embung Desa Bumiayu Kabupaten Kendal; operasi dan pemeliharaan saluran air baku Klambu Kudu (Kabupaten Demak dan Kota Semarang); serta pemeliharaan prasarana dan sarana air baku di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan lanjutan pembangunan Waduk Jatibarang (Kota Semarang) dan Wadung Logung (Kabupaten Kudus); proses pembangunan Waduk Kuningan (Kabupaten Kuningan dan Brebes), Waduk Gondang (Kabupaten Karanganyar); serta rehabilitasi Waduk Wadaslintang (Kabupaten Wonosobo), Waduk Sempor (Kabupaten Purworejo), dan Waduk Penjalin (Kabupaten Brebes). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 10%.

g. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana konservasi SDA melalui konservasi di 3 DAS/Sub DAS; pemeliharaan Rawapening; serta pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi SDA di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan konservasi DAS Keduang (Kabupaten Wonogiri), Sub DAS Sempor (Kabupaten Kebumen), Sub DAS Wadaslintang (Kabupaten Wonosobo) dan Sub DAS Progo (Kabupaten Magelang); serta pembangunan Check Dam DAS Segara Anakan (Kabupaten Cilacap), Check Dam Sub Kedungombo (Kabupaten Grobogan), Check Dam Rawapening (Kabupaten Semarang). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu menurunkan tingkat laju erosi dan sedimen pada sungai atau danau di 35 DAS kritis. h. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. Fokus kegiatan pada : perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai melalui V - 10


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir pada 6 sungai (K. Bodri, Kuto, Blukar, Silandak, Blorong dan Bakinah); penanggulangan darurat akibat bencana banjir se-Jawa Tengah; serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir di 6 Balai PSDA. Sedangkan dukungan dari Pemerintah Pusat diharapkan difokuskan untuk kegiatan : penanganan Sungai Bengawan Solo; rehabilitasi Sungai Cimeneng, Sungai Cikawung, Sungai Serayu, Sungai Keruh, Sungai Kabuyutan dan Sungai Babakan; normalisasi Sungai Progo, Sungai Juana, Sungai Wulan, Sungai Lusi, Sungai Banjir Kanal Barat (Kota Semarang), Sungai Banjir Kanal Timur (Kota Semarang) dan Sungai Bringin (Kota Semarang); perbaikan pintu air Wilalung (Kabupaten Kudus) dan Demangan (Kota Surakarta); pengamanan Pantai Morodemak/Sayung (Demak) dan Depok (Kali Pekalongan); proses pembangunan Waduk Matenggeng (Kabupaten Cilacap dan Ciamis); serta penanganan banjir lahan dingin Gunung Merapi melalui penanganan secara bertahap pada Sungai Pabelan, Sungai Krasak dan Sungai Woro. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu mengurangi luas rawan genangan banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha. i.

Program Peningkatan Prasarana Dan Sarana Perkotaan Dan Perdesaan Fokus kegiatan pada peningkatan cakupan fasilitas sarana prasarana dasar permukiman utamanya di kawasan perkotaan kumuh, Kawasan Agropolitan, kawasan wisata/cagar budaya, dan kawasan perbatasan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : 1) berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah Pantura-TengahPansela sesuai dengan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis, peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan pedesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah; dan 2) meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

j.

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi Fokus kegiatan pada : peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi melalui pengembangan SPAM dan TPA regional serta penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; serta pendampingan program Pusat terkait Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Pamsimas, PPSP, dan USRI. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi, persampahan bagi RTM.

V - 11


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

k. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi. Fokus kegiatan pada peningkatan kinerja dan kualitas penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi serta pengujian konstruksi dan layanan informasi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : 1) Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan dan kontraktor serta para pihak yang terkait dengan pembangunan publik; 2) Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi; 3) Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi; 4) Bertambahnya perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap Badan Usaha yaitu Sertifikasi Badan Usaha (SBU) maupun terhadap SDM nya. 4.

Perumahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pembangunan Perumahan Fokus kegiatan pada : penyediaan prasarana dan sarana dasar Rusunawa; perbaikan kualitas perumahan; perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana akibat bencana; serta peningkatan prasarana dan sarana perumahan di perbatasan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : 1) terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintah/pemerintah daerah dan swadaya masyarakat; 2) meningkatnya kualitas perumahan; 3) terfasilitasinya MBR di perdesaan dan perkotaan untuk memiliki rumah yang layak; 4) meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan lahan kawasan perumahan/permukiman. b. Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fokus kegiatan pada : penataan lingkungan di daerah perbatasan; peningkatan prasarana dan sarana pedesaan; peningkatan kelembagaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Jawa Tengah; penyusunan Profil Perumahan sebagai kajian penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : 1) Meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyara-kat perdesaan dan MBR dalam peningkatan kualitas hunian; 2) meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana; 3) Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan/permukiman; 4) Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan. V - 12


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

5.

Penataan Ruang Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perencanaan Tata Ruang Fokus kegiatan pada : peningkatan kinerja penataan ruang; penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi sebagai penjabaran RTRWP; serta pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : 1) RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, 2) Penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan 3) Tersusunnya rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah. b. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang Fokus kegiatan pada : peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; serta koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota utamanya dalam pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : 1) Monitoring dan pembaharuan data spasial; 2) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya; 3) Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang; 4) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang; 5) Meningkatnya kesadaran aparatur dalam pengendalian ruang; dan 6) Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (BKPRD) dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6.

Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas aparatur perencana melalui pengiriman peserta diklat, lokakarya, seminar dan pelaksanaan FGD/Curah Pendapat/Seminar dan replikasi best practice/success story bidang aplikasi IPTEK; penelitian pengembangan dan penerapan IPTEK yang relevan dengan isu strategis dan kebutuhan daerah; serta pengendalian dan evaluasi program/kegiatan APBN/APBD pada SKPD Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target sasaran RPJMD 2008-2013 yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah serta tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan. V - 13


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus kegiatan pada : penyusunan 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014; fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Provinsi (Forum SKPD, Musrenbangwil, Dialog Interaktif Eksekutif - Legislatif); fasilitasi sinergitas perencanaan Pusat - Daerah (Musrenbang Nasional); Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Jawa Tengah - Jawa Barat, Jawa Tengah - Jawa Timur, Jawa Tengah - DIY dan Regional Jawa - Bali. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target sasaran RPJMD 2008-2013, yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fokus kegiatan pada : fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pembangunan perekonomian daerah, pemetaan potensi ekonomi daerah Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora (Pakujembara) dan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosuka Wonosraten); pelaksanaan program PEL di 35 Kabupaten/Kota; fasilitasi dan sinkronisasi pembangunan agropolitan/minapolitan di 10 Kabupaten; fasilitasi penanganan Kawasan Dieng di 5 Kabupaten; Primatani di 12 Kabupaten; penyusunan model pengelolaan dan pengembangan mangrove di 2 Kabupaten; dan rencana pengembangan unit perbenihan rakyat di 3 Kabupaten. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target sasaran RPJMD 2008-2013, yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi. d. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fokus kegiatan pada : pengembangan KHPPIA/SDM Dini; Implementasi penanggulangan GAKY di Kabupaten/Kota; fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan Mental Spiritual, Pengendalian Capaian Program MDGs; fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan perdesaan; pendampingan TMMD Reguler dan Sengkuyung; pendampingan dan penguatan PUG/ARG di 35 Kabupaten/Kota dan seluruh SKPD Provinsi; fasilitasi perencanaan bidang Perlindungan Anak; dan fasilitasi perencanaan bidang Kependudukan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target sasaran RPJMD 2008-2013, yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan. e. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Fokus kegiatan pada: fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; penyusunan management plan layanan angkutan umum BRT dan angkutan perdesaan; pendampingan WISMP tahun 2013; sinergitas pengembangan V - 14


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

intermoda transportasi antar kawasan Sampan, kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara – Purbalingga - Banyumas - Cilacap – Kebumen ) dan kawasan Wanarakuti (Juwana - Jepara – Kudus – Pati); serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target sasaran RPJMD 2008-2013, yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam. 7.

Perhubungan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Perhubungan Darat Fokus kegiatan pada : peningkatan pelayanan dan pengembangan keselamatan perhubungan di 10 (sepuluh) wilayah UPP (wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Magelang, Surakarta, Banyumas, Boyolali, Wonogiri, Kebumen, Brebes); pengembangan transportasi massal (BRT) di wilayah Kedungsapur dan Subosukowonosraten; peningkatan sarana keselamatan lalu lintas; pengembangan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP); peningkatan dan pemeliharaan perlintasan sebidang; pembangunan Dermaga SDP; fasilitasi jalan lingkungan pelabuhan penyeberangan Kendal; fasilitasi keselamatan ASDP; serta fasilitasi pembangunan double track Kereta Api Pekalongan – Semarang – Bojonegoro. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan, terfasilitasinya pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di 3 kota (Semarang, Surakarta dan Purwokerto), pengembangan dan peningkatan transportasi ASDP; terfasilitasinya dan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal, peningkatan keselamatan; pembinaan/sosialisasi, penertiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang di 22 Kabupaten/ Kota serta terfasilitasinya pembangunan double track lintas Tegal – Pekalongan –Semarang - Cepu. b. Pengembangan Perhubungan Laut Fokus kegiatan pada : pengoperasian Kapal Motor Cepat Kartini 1, Kemujan dan Kendal-Kumai; fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Terminal Kendal dan Keselamatan Pelayaran di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa, tersedianya fasilitas keselamatan pelabuhan (SBNP) di perairan Jawa Tengah serta terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di pelabuhan Tanjung Emas. c.

Pengembangan Perhubungan Udara Fokus kegiatan pada : fasilitasi penyelesaian pengembangan Bandara A. Yani Semarang, serta pengadaan tanah di Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa; pemantauan dan pengawasan ruang udara di Jawa Tengah; pembinaan dan pemantauan usaha angkutan udara. V - 15


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan keselamatan penerbangan di 4 lokasi (Bandara A. Yani, Adi Sumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara). d. Pos, Telekomunikasi, Meterologi dan SAR Fokus kegiatan pada : koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelayanan universal bidang telekomunikasi dan internet pedesaan dan desa berdering; dan fasilitasi penyelenggaraan radio siaran bergerak, penertiban dan pengawasan jasa titipan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPU/USO; terlaksanaya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi. 8.

Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Fokus kegiatan pada : pengendalian dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dengan fasilitasi pembangunan IPAL Komunal bagi industri tahu, batik, alkohol, usaha ternak dan domestik; peningkatan kinerja Laboratorium Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan pembinaan laboratorium lingkungan di 35 Kabupaten/Kota; implementasi produksi bersih industri kecil dan usaha ternak; perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 di 35 Kabupaten/Kota; pengawasan dalam rangka peningkatan ketaatan 15 usaha dan/atau kegiatan dan penanganan 10 kasus sengketa dan penetapan kelas air sungai Lusi; pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL di Jawa Tengah; serta peningkatan kebersihan dan keteduhan lingkungan perkotaan serta pedesaan (ADIPURA) di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan 50 obyek domestik; perbaikan kinerja pengelolaan dan limbah B-3 pada 300 usaha; serta pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha. b. Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Fokus kegiatan pada : penanganan kerusakan lingkungan kawasan dataran tinggi, daerah tangkapan air dan Kawasan Prioritas, melalui perbaikan lingkungan pada Kawasan Dataran Tinggi Dieng, mata air Senjoyo, dan 2 DAS yaitu DAS Serayu dan DAS Garang; serta konservasi sipil teknis di 3 lokasi yaitu di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Kota Salatiga. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya fungsi

V - 16


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

kawasan lindung sebesar 5% dari luasan 222.759 di 31 Kabupaten/Kota dan 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara. c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan mata air dengan penanaman @10.000 bibit tanaman di 19 daerah; penanganan kawasan karst seluas 30 Ha, penanaman 20.000 bibit tanaman di 20 daerah dan pengembangan 50 jenis KEHATI di 2 Kabupaten; perbaikan ekosistem kawasan Rawapening dengan penanaman 10.000 batang bibit tanaman; pembangunan PAH/sumur resapan sejumlah 10 unit di Kabupaten Boyolali, Temanggung, Magelang, Sukoharjo, Purbalingga, Klaten, Kudus, Wonosobo, Wonogiri dan Karanganyar; penyediaan bantuan bibit masyarakat sebanyak 30.000 batang; pemberian penghargaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat pelaku konservasi dan yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan; serta penanganan dampak sosial masyarakat wilayah WKO di Kabupaten Boyolali, Sragen dan Grobogan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu penanganan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 Ha. d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fokus kegiatan pada : peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau di 10 Kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Sragen, Rembang, Pati, Banjarnegara, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Batang dan Kendal seluas 100 Ha; serta penyusunan daya dukung lingkungan di 4 DAS/Sub DAS prioritas. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu perluasan dan peningkatan kualitas RTH sebesar 20% di 10 daerah. e. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada : pembangunan sabuk pantai sepanjang 650 m di Kabupaten Kendal, Pemalang, Demak dan penanaman mangrove seluas 40 Ha di Kabupaten Pemalang, Cilacap, Brebes, Demak dan Rembang dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terbangunnya sabuk pantai sepanjang 3.000 meter dan ekosistem mangrove seluas 200 Ha; penanaman tanaman pereduksi zat pencemar 10.000 batang di 3 daerah untuk mitigasi, adaptasi pemanasan global, pengukuran kualitas udara ambient dan pengawasan Bahan Perusak Ozon (BPO) di 35 Kabupaten/ Kota; serta perbaikan lingkungan pada daerah rawan bencana. f.

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada : pelatihan bagi masyarakat dan aparat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan pembelajaran 150 perajin industri kecil untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu 400 pelajar dan 500 anggota kelompok; pembelajaran, sinkronisasi dan evaluasi program lingkungan hidup; pembelajaran lingkungan 180 kaum perempuan; V - 17


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pelaksanaan ADIWIYATA di Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu pelaksanaan ADIWIYATA di 10 daerah; peringatan HKG PKK, Harganas & Gerakan Wanita Tanam Pohon; Penyiapan dan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi dan Nasional se-Jawa Tengah; Fasilitasi Peringatan Hari Lingkungan Hidup, Agro Expo dan Gelar Teknologi Lingkungan. g. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada penyusunan Buku Statistik Lingkungan Hidup Jawa Tengah 100 buku, Statistik Lingkungan 100 set, Buletin Warta Lingkungan 200 ekslempar dan penyebarluasan informasi Lingkungan Hidup. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu tersusun dan terpublikasinya dokumen statistik lingkungan, status lingkungan hidup dan informasi lingkungan. 9.

Pertanahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Fokus kegiatan pada : identifikasi dan penyusunan sistem informasi pertanahan; peningkatan keberdayaan terhadap akses akan tanah oleh masyarakat dan akses aparatur desa dalam penguasaan tanah kas desa; serta penurunan kasus pertanahan baik dalam alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya dan alih fungsi pemanfaatan tanah kas desa yang menjadi aset Pemerintah Provinsi (HP dan HGU). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : 1) berkurangnya kasus pelanggaran penggunaan tanah; 2) meningkatnya bidang tanah yang bersertifikat; 3) meningkatkan bidang tanah yang terpetakan; 4) terselesaikannya konflik-konflik pertanahan; 5) terbangunnya sistem informasi pertanahan; 6) berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian; 7) meningkatnya kualitas tertib administrasi pertanahan; 8) tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) di 150 desa; dan 9) tersertifikasinya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung.

10. Kependudukan Dan Catatan Sipil Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan fokus kegiatan pada pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Adminduk dan Capil) di 35 Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi; bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Adminduk dan Capil serta pembinaan kebijakan penyelenggaraan Adminduk di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008-2013 yaitu meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan skala provinsi, bimbingan, supervisi dan konsultasi adminduk dan capil

V - 18


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

serta pembinaan Kabupaten/Kota.

kebijakan

penyelenggaraan

Adminduk

di

35

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan pada : Penyusunan 1 (satu) dokumen Pedoman Pengarusutamaam Hak Anak (PUHA); serta implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak terutama untuk Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah bagi 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008-2013 yaitu mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam dokumen perencanaan. b. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan pada : fasilitasi dan advokasi implementasi kebijakan yang responsif gender dan anak dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada semua SKPD Provinsi dan pada 5 (lima) Pemerintah Kabupaten dengan IPG rendah; fasilitasi dan advokasi implementasi anggaran responsif gender melalui pengintegrasian penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi 49 SKPD dan 5 Kabupaten/Kota IPG rendah; penyusunan 1 (satu) dokumen Pedoman Umum PPRG; fasilitasi pembentukan dan pengembangan P2TP2A di 5 (lima) Kabupaten; Implementasi WEB Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di 3 (tiga) Bakorwil; dan Penguatan Kapasitas pelaku pembangunan dalam implementasi SBA di 3 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008-2013, yaitu mewujudkan kerangka kebijakan bagi penguatan kelembagaan melalui program/kegiatan responsif gender dan hak anak; ketersediaan data pilah gender dan anak; tersedianya sistem informasi gender dan anak (SIGA) di Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota; terwujud perlindungan anak secara luas, termasuk yang membutuhkan perlindungan khusus. c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Fokus kegiatan pada : 1 (satu) dokumen kesepakatan rencana aksi untuk partisipasi perempuan dalam Pemilu 2014; 1 (satu) dokumen daftar kebutuhan untuk peningkatan partisipasi perempuan parpol dalam pemilu; pengembangan jaringan kerja untuk membuka peluang kerja bagi perempuan; peningkatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak; fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan kelompok rentan (Ibu Rumah Tangga penderita HIV/AIDS sebanyak 35 orang ODHA, 40 orang buruh migran perempuan, serta 30 orang PEDILA); peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi; penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (100% korban V - 19


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

terlayani); percepatan pencapaian target SPM Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; penyusunan SOP Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan dan Trafficking Provinsi; fasilitasi dan advokasi anak yang berhadapan dengan hukum di 6 Kabupaten; Peningkatan kapasitas POKJA Penanganan ABH dalam implementasi kebijakan Restorative Justice di 6 Kabupaten/Kota; Review RAD KLA Provinsi dan advokasi kepemilikan akte kelahiran 6 Kabupaten/Kota; fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi di 6 Kabupaten; Implementasi Program Kerja Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA); Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Korban Trafficking Ketenagakerjaan di 35 Kabupaten/Kota dan Provinsi tujuan, transit dan penerima trafficking (100% korban tertangani); Desiminasi Teknis Equal Employment Opportunity di 8 Kabupaten/Kota; Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi sosial bagi korban kekerasan di Kabupaten Semarang bagi 25 orang korban; Penanganan anak dan remaja terlantar di 6 Kabupaten/Kota; Pelatihan Kewirausahaan bagi Wanita di Lokasi Obyek Wisata di 3 Kabupaten/Kota; fasilitasi Pencegahan eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESA) di Lingkungan Pariwisata di 2 Kabupaten/Kota; Peningkatan Kualitas dan Kinerja Kelembagaan Usaha bagi kelompok Wanita usaha/Kopwan; Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Ternak; Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku Usaha di bidang Industri di 3 Bakorwil. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008-2013 yaitu tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak; meningkatnya kualitas pelayanan PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan trafficking; berkembangnya model keadilan restoratif untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum; mengembangkan program desa prima di Kabupaten dengan GDI rendah yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri. d. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Fokus kegiatan pada : 1 (satu) dokumen deklarasi Suara Anak Jawa Tengah; 1 dokumen Grand Design PUG untuk RPJMD Provinsi Jawa Tengah; Impelementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) di 35 Kabupaten/Kota; Peningkatan peranserta anak dalam pembangu-nan. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008-2013, yaitu meningkatnya IPG dan IDG; meningkatnya kesadaran masyarakat tentang peranserta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

V - 20


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : a. Pelayanan Keluarga Berencana Fokus kegiatan pada : peningkatan dan perluasan cakupan serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan KB bagi 25.000 keluarga Pra KS dan KS I di 35 Kabupaten/Kota; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui KB. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008-2013 yaitu menurunnya tingkat DO KB dari 10% menjadi 9%, Unmet Need menjadi 7%, dan TFR dari 2,3% menjadi 2,1%. b. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Fokus kegiatan pada : peningkatan peran kelompok bagi 250 Pengelolaan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di 35 Kabupaten/Kota melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja dalam rangka peningkatan kualitas remaja dalam memahami kesehatan reproduksi remaja; serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008-2013 yaitu peningkatan peran kelompok KRR dalam penyebarluasan kesehatan reproduksi remaja. c. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD. Fokus kegiatan pada : pengembangan model integrasi operasional BKB, Posyandu dan PAUD di 8 Kabupaten/Kota; peningkatan kualitas BKB, peningkatan peran lembaga masyarakat dalam ber-KB dan KS; terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS; peningkatan peran tribina, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008 - 2013, yaitu meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS; serta terwujudnya layanan informasi masyarakat dalam ber KB – KS. d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri Fokus kegiatan pada : peningkatan 150 peran serta masyarakat dalam kesertaan pelaksanaan KB Mandiri termasuk KB Pria; peningkatan akses bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan KB; dan fasilitasi pendampingan/magang 100 kelompok UPPKS Mandiri/ Paripurna di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008 - 2013, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menurunkan DO dan Unmet Need, serta kesertaan KB Pria. e. Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita Fokus kegiatan pada : peningkatan Komitmen, partisipasi dan minat bagi 110 kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) terhadap KB-KS melalui fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan, KB Lestari, Keluarga Sejahtera (Harganas), Bhakti Sosial Muslimat NU, Aisyiyah, PGRI dan Hari Ibu; V - 21


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

peningkatan peran kelompok Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia; serta pembentukan jejaring kelembagaan keluarga kecil berkualitas, Temu Kader IMP, pelaksanaan Jambore dan Perkemahan Bhakti Saka Kencana. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008 - 2013, yaitu terbinanya kelompok-kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita hingga tingkat desa. 13. Sosial Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fokus kegiatan pada : peningakatan kemampuan keluarga rawan sosial ekonomi; pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; fasilitasi peningkatan kesejahteraan bagi perintis kemerdekaan/pahlawan nasional, veteran dan keluarganya; fasilitasi penyusunan SPM keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial; fasilitasi dan koordinasi PKH. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu terlaksananya pelatihan keterampilan KRSE dan WRSE bagi 7.900 orang; meningkatnya ketrampilan dan taraf hidup warga KAT melalui stimulan UEP bagi 500 orang; terfasilitasinya kesejahteraan bagi perintis kemerdakaan dan veteran/keluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri; terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin; menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah; menurunnya jumlah PMKS sebesar 5%; meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menangani PMKS. b. Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : pembinaan dan pemberdayaan karang taruna, dunia usaha, TKSK dan PSM; pengembangan sistem jaminan sosial gotong royong; yang diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS; meningkatnya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka untuk membantu penanganan PMKS serta meningkatnya kerjasama dunia usaha dalam penanganan PMKS. c. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada : rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat, anak nakal, anak jalanan, dan eks korban narkoba; fasilitasi unit pelayanan sosial keliling; peningkatan sarana dan prasarana pantipanti sosial provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatnya kualitas pembinaan, penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150 orang, penderita penyakit menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing, katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat LBK 800 orang; serta meningkatnya sarana dan prasarana panti-panti sosial.

V - 22


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

d. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Fokus kegiatan pada : pelayanan sosial terhadap tuna sosial; penjaringan dan pendampingan sosial bagi PGOT dan kelompok rentan lainnya, yang diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV/AIDS 1.000 orang); dan pelayanan sosial terhadap tuna sosial. e. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fokus kegiatan pada : pengerahan dan pemantapan TAGANA; fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana; pengembangan desa siaga bencana; penyusunan peta resiko bencana; Posko siaga bencana; pengadaan logistik dan peralatan bencana; fasilitasi dan koordinasi penanganan rehab-rekon pasca bencana; dan pengembangan budaya sadar bencana. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana; terciptanya masyarakat Jawa Tengah yang sadar terhadap bencana; meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana; meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk aktivitas masyarakat; meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana peralatan dan logistik bencana. 14. Ketenagakerjaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Kesempatan Kerja Fokus kegiatan pada : fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, AKAN sebanyak 100 orang, pengembangan kewirausahaan sebanyak 120 orang; pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat; dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (BKO sebanyak 2.500 lowongan, BKK sebanyak 35 BKK, JMF sebanyak 30 Perusahaan dan PBJ sebanyak 250 siswa). Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008 - 2013, yaitu tercapainya AKL 100.000 orang, AKAD 75.000 orang, AKAN 336.000 orang; bursa kerja dengan 12.000 lowongan kerja melalui Bursa Kerja Khusus (BKK); terselenggaranya Job Market Fair. b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan pada : penyiapan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing melalui pendidikan formal dan informal sebanyak 2.000 orang, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja serta uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja sebanyak 4.180 orang dalam rangka mendukung penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN; peningkatan kompetensi pengelola V - 23


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

dan instruktur lembaga penyelenggara pelatihan pemerintah (BLK/LLK) atau swasta (LPK Swasta/LPK Perusahaan), meningkatkan peranserta dan partisipasi lembaga – lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja; penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sebanyak 900 lembaga; pengadaan sarana dan prasarana pelatihan serta keterampilan bagi calon tenaga kerja di BLK; peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; serta koordinasi bidang ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008 - 2013, yaitu tercapainya peningkatan kompetensi 52.000 tenaga kerja; terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur; tercapainya revitalisasi 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK); tersusunnya 15 program pelatihan Competency Base Trainning (CBT) dan 30 modul pelatihan CBT. c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fokus kegiatan pada : penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui penetapan upah minimum dengan sasaran sebanyak 480 perusahaan, fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial, penyelesaian kasus, Forum koordinasi LKS Bipartit, pembinaan lembaga ketenagakerjaan; pengujian dan pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja di sektor industri, ambient dan emisi stack, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; pemantauan kinerja lembaga dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja TKI dalam dan luar negeri 200 PPTKIS. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008 - 2013, yaitu tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan industrial yang harmonis; terwujudnya kesejahteraan pekerja; berkurangnya kasus-kasus ketenagakerjaan di Jawa Tengah. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas organisasi, badan hukum koperasi dan pemeringkatan koperasi melalui peningkatan koperasi berkualitas 160 unit di Kota Semarang; penilaian kesehatan koperasi 98 KSP; Perencanaan, koordinasi dan sinergitas, model sistem penguatan koperasi dan UMKM (1 Koperasi/1 UMKM); pengawasan, pengendalian, pembinaan dan akuntabilitas Koperasi Primer dan Sekunder tingkat provinsi 335 koperasi; pengembangan dan perkuatan kelembagaan kelompok masyarakat prakoperasi dan koperasi 60 pokmas di Kota Semarang, Surakarta dan Magelang yang diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu penguatan kapasitas kelembagaan koperasi berkualitas sejumlah 5.000 koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang sehat di tiap kecamatan. V - 24


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Fokus kegiatan pada : pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi di wilayah perdesaan bagi 15 Koperasi, melakukan promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat 18 event, penguatan jaringan usaha ritel 35 waserda dan 35 senkuko; sertifikasi HKI 20 produk UMKM; dan ijin kesehatan 350 UMKM di 35 Kabupaten/Kota; bintek pengembangan usaha koperasi non pertanian di lingkungan industri hasil tembakau 140 koperasi di Kabupaten Banjarnegara, Batang, Grobogan dan Purworejo; pengembangan usaha koperasi bidang agribisnis di lingkungan industri hasil tembakau 240 KUD/Koptan; dan pengembangan produk unggulan lokal/daerah OVOP berbasis koperasi 4 Koperasi / 65 UMKM di 35 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk mendukung target pencapaian RPJMD 20082013 yaitu perluasan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM melalui promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, dan temu usaha; pengembangan jaringan usaha ritel Koperasi Senkuko, penguatan waserda, revitalisasi KUD/Koptan, sertifikasi HKI dan Ijin Kesehatan produk UMKM. c. Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha Fokus kegiatan pada : fasilitasi akses permodalan bagi UMKM melalui pendampingan pada BDS 35 sentra UMKM; peningkatan dan pengembangan permodalan, linkage program jaringan usaha, kemitraan, asosiasi KSP/USP/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) 70 KSP/USP di Kota Semarang; perkuatan permodalan dan diversifikasi usaha masyarakat/ anggota/calon anggota KSP/USP Koperasi bagi 350 KSP/USP; dan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di 29 Kabupaten/Kota yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD 2008 – 2013, yaitu : sertifikasi tanah sebanyak 1.750; linkage program pada 566 Kop/KSP/USP; Bimbingan Teknis permodalan 1.500 KSP/USP; pendampingan 115 sentra UMKM. d. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi non pertanian melalui Bintek Produksi 3 kegiatan/105 Koperasi; pengembangan dan pemberdayaan sentra, kualitas produk ragam corak dan desain batik UMKM di 100 UMKM; penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kualitas produk sentra 120 UMKM; penilaian keberpihakan Kabupaten/Kota terhadap pemberdayaan UMKM di 35 Kabupaten/Kota; peningkatan daya saing dan pemasaran produk bagi 50 UMKM, 14 event; peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana akses pemasaran bagi1 6 UMKM, 4 event; Peningkatan jaringan produk UMKM bagi anggota Mitra Praja Utama (MPU), yang diarahkan untuk mendukung target capaian RJMD 2008 – 2013 yaitu : Peningkatan produktivitas UMKM melalui bantuan peralatan produksi 2.000 UMKM; Bimbingan teknis produksi pada 4.500 UMKM, Workshop UMKM. V - 25


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

e. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM Fokus kegiatan pada : peningkatan dan penguatan kualitas SDM UMKM 2 angkatan/50 orang ; dan peningkatan dan penguatan kualitas SDM UMKM di kawasan penghasil dan industri hasil tembakau 5 angkatan/125 UMKM di Kota Semarang, yang diarahkan untuk target pencapaian RPJMD 2008 – 2013 yaitu : peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM. 16. Penanaman Modal Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fokus kegiatan pada : Peningkatan promosi dalam dan luar negeri melalui pameran investasi dan business meeting dalam dan luar negeri 4 kali; Fasilitasi kerjasama penanaman modal melalui kerjasama penanaman modal antar daerah/provinsi 3 kali dan kerjasama penanaman modal antar pelaku usaha 3 kali; Fasilitasi Sekretariat FPESD 4 kali. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD 2008-2013 yaitu tercapainya realisasi investasi meliputi 6 profil sektor usaha, event promosi dan temu usaha nasional 5 kali, event promosi dan temu usaha internasional 10 kali, dan updating website 10 kali; serta peningkatan kerjasama investasi dan kerjasama dalam negeri dengan 20 provinsi potensial serta 5 kerjasama luar negeri. b. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Fokus kegiatan pada : Fasilitasi Perencanaan dan penyusunan kebijakan penanaman modal 6 kali; Fasilitasi pelayanan investasi melalui orientasi kinerja PTSP 10 kali, Fasilitasi Forum PTSP 6 kali, Bintek SPIPISE ( Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) 2 kali; Bintek RIA (Regulatory Impact Assesment) 4 kali; Pengendalian dan pengawasan penanaman modal melalui pemantauan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Jawa Tengah 75 perusahaan dan pengawasan penanaman modal PMA/PMDN di Jawa Tengah 40 perusahaan; Peningkatan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui peningkatan sarana prasarana PTSP 2 kegiatan, Sinkronisasi perijinan 3 kegiatan, percepatan realisasi pelayanan perizinan penanaman modal 4 kegiatan. Kegiatan ini untuk mendukung capaian RPJMD 2008 -2013 yaitu tercapainya 1 (satu) Perda Penanaman Modal dan 4 (empat) peraturan pelaksanaannya; peningkatan persetujuan realisasi investasi PMA sebesar Rp.5,01 trilyun dan PMDN sebesar Rp.12,56 trilyun; penurunan gangguan keamanan investasi 35 Kabupaten/Kota; peningkatan kerjasama investasi pemerintah provinsi dengan 35 Kabupaten/Kota dalam menarik investasi. c. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Fokus kegiatan pada : Penyusunan Profil dan Potensi Investasi melalui Fasilitasi pengembangan penanaman modal, koordinasi dan sinkronisasi potensi investasi 3 kali dan penyusunan pra Feasibility Study profil investasi 4 paket. Kegiatan ini untuk mendukung capaian RPJMD V - 26


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

2008 – 2013 yaitu tercapainya peningkatan jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui kualitas jalan akses ekonomi desa ke kota di 6 sektor usaha (antara lain: Pertanian, Industri, Pertambangan, Properti dan Infrastruktur); peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/impor dan dermaga peti kemas 2 pelabuhan; peningkatan kualitas 5 bandara; fasilitasi peningkatan energi telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi; peningkatan tenaga kerja terdidik/terampil mendukung investasi di 35 Kabupaten/Kota; dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 Kabupaten/Kota. 17. Kebudayaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembinaan Tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman

Budaya Fokus kegiatan pada : pembinaan seni dan budaya daerah (Jelajah Budaya 250 orang); pengembangan nilai, pelestarian dan penataan BCB (4 lokasi); revitalisasi dan penataan museum (9 lokasi); serta promosi seni dan budaya (pameran MPU dan Nasional 2 kali). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD : 1) Meningkatnya pembinaan nilai-nilai etika, moral, budaya dan keagamaan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media; 2) Meningkatnya penanaman nilai-nilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media; 3) Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan dikalangan para remaja dan organisasi pemuda; 4) tersusunnya database ragam budaya daerah Jawa Tengah; serta 5) meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan internasional. b. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Fokus kegiatan pada pembinaan kepada organisasi dan masyarakat kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya pembinaan dan jumlah serta jenis kelembagaan, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut. 18. Kepemudaan dan Olah Raga Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan Fokus kegiatan pada : penyelenggaraan SP3 (40 orang untuk 20 desa); pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster (30 klaster di 5 Kabupaten/Kota); pengembangan generasi muda, termasuk wawasan kebangsaan dan belanegara; pelatihan dasar kepecintaalaman; serta peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD: 1) meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan; 2) meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda; V - 27


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

3) meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta tumbuhnya kesadaran dan kewajiban bela negara; 4) berkembangnya budaya lokal; dan 5) meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, HIV/AIDS dan narkoba bagi pemuda. b. Pemberdayaan lembaga/Organisasi Kepemudaan Fokus kegiatan pada : pengembangan kapasitas dan kualitas kelembagaan/organisasi kepemudaan serta mendorong keikut-sertaan generasi muda bergabung dalam pengelolaan kelembagaan dan berpartisipasi aktif di dalamnya; serta revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan (75 organisasi kepemudaan dan Kwarda Pramuka). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan kepemudaan dalam memecahkan permasalahan pemuda di 35 Kabupaten/Kota. c. Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olahraga Fokus kegiatan pada : pembibitan, pembinaan dan pemanduan Atlet Olahraga, termasuk penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Daerah/PPLPD (fasilitasi 11 PPLPD pada 10 cabang olahraga, 120 atlet); pengembangan organisasi unggulan daerah; dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar (Pekan Olahraga Pelajar pada 3 jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, 6.500 orang pelajar); serta pemasyarakatan olahraga, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD : 1) terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olahraga secara kontinyu; dan 2) terwujudnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kesegaran jasmani. d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas SDM Olahraga (500 orang); peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga; serta pengembangan industri olahraga, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olahraga. e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Fokus kegiatan pada : peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga (18 PPLP dan 105 Klub Olahraga Pelajar / Sekolah) serta pengembangan pola kemitraan, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga. 19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Fokus kegiatan pada : pembinaan operasional siaga, studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik, koordinasi pengamanan wilayah, peningkatan koordinasi dan V - 28


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pemantapan kerjasama antar Kabupaten dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib; simulasi dakhura penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; serta dialog pengelolaan pendapat umum. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu menurunnya gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di masyarakat. b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan pada : peningkatan pemahaman ideologi negara, penguatan rekonsiliasi elemen masyarakat dalam kerangka peningkatan wasbang; dan pengkajian penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat. c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan pada : pendayagunaan potensi organisasi kemasyarakatan serta peningkatan etika budaya politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu bertambahnya jumlah kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan. d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Fokus kegiatan pada : penguatan ruang publik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masyarakat; fasilitasi pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); fasilitasi forum tramtib terpadu; Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi penanganan tramtibum (FORKOMKON); serta sinergitas penanganan ketertiban lintas lembaga dan masyarakat. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. e. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Fokus kegiatan pada : dukungan fasilitasi pengamanan Pilgub tahun 2013; orientasi kesiapan pengamanan Pilgub bagi Satlinmas; penguatan pendidikan politik masyarakat; penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintah; serta penguatan sistem dan implementasi kelembagaan parpol. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada rata-rata mencapai Âą70%. f. Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Fokus kegiatan pada : fasilitasi kesejahteraan anggota Hansip/Linmas se- Jawa Tengah; pembinaan dan pengerahan Hansip/Linmas se-Jawa

V - 29


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tengah; dan peningkatan keterampilan PAM Lingkungan bagi Komandan Satlinmas. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya partisipasi perlindungan masyarakat dan rakyat terlatih. g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Fokus kegiatan pada : peningkatan koordinasi penyelenggaraan kerjasama tramtib di daerah perbatasan; pengendalian, penanganan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; serta pengendalian unjuk rasa di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fokus kegiatan pada : penyusunan/revisi dan pengesahan Perda Provinsi; pengawasan dan penyuluhan produk hukum, pengawasan pelaksanaan Perda; pembinaan serta penindakan penegakan Perda Provinsi; sosialisasi produk hukum; penanganan dan penyelesaian sengketa/perkara hukum dan penghormatan HAM; serta koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian hukum. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meliputi penyusunan 17 Raperda Provinsi (6 Raperda Eksekutif dan 11 Raperda Inisiatif Legislatif), evaluasi 75 Raperda kab/kota, klarifikasi 120 Perda/Perkada Kabupaten/Kota; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum; meningkatnya kemampuan teknis dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM melalui koordinasi antar lembaga dalam bantuan bidang hukum sejumlah 25 LBH. b. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan pada : fasilitasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan; fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; fasilitasi penegasan, pengembangan, perawatan, pembangunan dan perapatan wilayah perbatasan; evaluasi bantuan sarana prasarana pemerintah desa; peningkatan kapasitas pemerintahan desa; fasilitasi penegasan dan pengembangan wilayah perbatasan; fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; Fasilitasi tatakelola penataan dan pemetaan wilayah administrasi pemerintahan; pengendalian pelaksanaan kinerja SKPD dan bantuan/pembangunan daerah di 35 Kabupaten/Kota; pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; pengembangan Simbangda; monitoring dan evaluasi pemanfaatan DAK; koordinasi dan fasilitasi dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; pengendalian pelaksanaan dana Tugas Pembantuan (TP); peningkatan dan pengembangan Unit Layanan V - 30


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Pengadaan Pemerintah Prov. Jateng; pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penyusunan LKPJ, LAKIP dan EKPPD Provinsi Jawa Tengah; peningkatan pelayanan ibadah haji (TPHD); pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui penerapan sertifikasi ISO 9001-9008; implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah; penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat; pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, II, III dan IV; perencanaan pengkajian dan pengembangan Diklat; koordinasi, mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil I, II dan III; serta inventarisasi, pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik: meliputi optimalisasi implementasi OSS di 35 Kabupaten/Kota, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 UPP, peningkatan Standart Manajemen Mutu (SMM) melalui Sertifikasi ISO di 2 SKPD; penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di 59 SKPD Provinsi. c. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Fokus kegiatan pada : peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan daya saing; pengembangan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk desentralisasi; sinkronisasi, sinergitas implementasi pembagian urusan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; desk Pilkada di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah; analisis dan penyusunan LPPD dan ILPPD; implementasi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD; fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah; dan penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur 2008-2013. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Fokus kegiatan pada : pengembangan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Jawa Tengah On line (SIJOLI) yang didukung oleh aplikasi sistem informasi penunjang lainnya, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMBANGDA), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi. e. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Fokus kegiatan pada peningkatan kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam dan luar negeri. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu

V - 31


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, provinsi, pusat dan luar negeri. f. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Fokus kegiatan pada peningkatan penerimaan, penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan potensi pendapatan daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya sinergitas dan sinkronisasi regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah. g. Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah serta pengamanan aset daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya peningkatan pengelolaan asset daerah pada 59 SKPD di 35 kab/kota, melalui sertifikasi 200 bidang aset. h. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Fokus kegiatan pada : pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang serta monitoring dan evaluasi; pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi dan 35 Kabupaten/Kota. i. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan Fokus kegiatan pada Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang professional, melalui pengembangan kapasitas 35 auditor di Inspektorat Prov. Jateng. j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Fokus kegiatan pada : penyusunan, pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah; penyiapan, pengkajian dan penelaahan peraturan Perundangan-Undangan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu peningkatan profesionalisme dan kapasitas anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; meliputi penyusunan 17 Raperda Provinsi (6 Raperda Eksekutif dan 11 Raperda Inisiatif Legislatif), bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi 100 orang anggota DPRD.

V - 32


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

k. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Fokus kegiatan pada koordinasi Pimpinan Daerah di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya pelaksanaan urusan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. l. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Fokus kegiatan pada : penataan jabatan struktural dan fungsional khusus; pendidikan dan pelatihan aparatur meliputi Diklat Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan; serta penyusunan pola karir sesuai kompetensi aparatur. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah di 59 SKPD dan 35 kab/kota, melalui pelaksanaan Diklat Teknis 1.925 orang, Diklat Fungsional 990 orang, Diklatpim 800 orang, Diklat Pemda 40 orang. m.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Fokus kegiatan pada pembangunan/penyempurnaan/rehabilitasi gedung kantor, pembangunan gedung UMKM Center, pengembangan prasarana milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan penyediaan kendaraan dinas dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 59 SKPD. n. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah daerah Fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah melalui Bimbingan Teknis (Bintek). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang professional sesuai dengan kompetensinya melalui diklat, bintek serta sosialisasi. 21. Ketahanan Pangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Ketahanan Pangan Fokus kegiatan pada : peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, meliputi padi 10.295.253 ton dalam rangka mendukung target RPJMD yaitu peningkatan 1,5% per tahun, jagung 3.198.426 ton dalam rangka mendukung target RPJMD yaitu peningkatan 1,5% per tahun, kedelai 199.497 ton dalam rangka mendukung target RPJMD yaitu peningkatan 10% dalam lima (5) tahun, kacang tanah 204.972 ton dalam rangka mendukung target RPJMD yaitu peningkatan 3% dalam lima (5) tahun, kacang hijau 103.565 ton dalam rangka mendukung target RPJMD yaitu peningkatan 1% per tahun, ubi kayu 4.045.388 ton dalam rangka mendukung target RPJMD yaitu peningkatan 3% dalam lima (5) tahun; pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Surakarta, Semarang dan Kabupaten Banyumas; pengembangan V - 33


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

cadangan pangan Jawa Tengah; Program Aksi Desa Mandiri Pangan; penanaman dan intensifikasi tebu, untuk mendukung produksi tebu 5.025.000 ton dalam rangka pencapaian target RPJMD yaitu produksi tebu 10% per tahun; peningkatan produksi peternakan meliputi daging 265.148.307 kg dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD 7% per tahun, telur 268.036.393 kg dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD 2,3% per tahun, susu 109.436.320 liter dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD 3% per tahun; serta optimalisasi laboratorium KESMAVET dan KESRAWAN. b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Fokus kegiatan pada pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan di 210 desa terdiri dari 140 desa (dari APBD) dan 70 desa dari APBN, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu berkembangnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di masyarakat. c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Fokus kegiatan pada penanganan sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) Buah dan Sayuran Segar melalui Sertifikasi PRIMA III di Jawa Tengah meliputi 4 komoditas (durian, pepaya, majasongo dan nanas), yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu tersertifikatnya produk PRIMA III untuk 17 komoditas. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat,

Fokus kegiatan pada : penguatan peran aktif masyarakat melalui Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa/Kelurahan; pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di pedesaan; pemantapan koordinasi dan keterpaduan program pemberdayaan masyarakat; pengembangan partisipasi masyarakat dalam menunjang PNPM Mandiri Perdesaan; pemantapan unit pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu di Jawa Tengah; serta pemahaman Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pedesaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terlaksananya Bulan Bhakti GotongRoyong 35 kab/kota, tersusunnya dokumen-dokumen pemberda-yaan masyarakat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menurunnya korban kekerasan terhadap anak. b. Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa,

Fokus kegiatan pada : perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, perlombaan desa dan kelurahan, sistem pendataan profil desa/kelurahan, evaluasi bantuan pemerintahan desa di Jawa Tengah; pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan.

V - 34


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

Fokus kegiatan pada : revitalisasi pasar desa/tradisional, UED-SP, lembaga usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di kawasan penghasil tembakau; penguatan kelembagaan Tim Koordinasi PNPM – Mandiri; serta koordinasi dan fasilitasi masyarakat pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat antara lain 90 unit pasar desa, 90 unit UED-SP, 116 Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), 35 TKPKD Kabupaten/Kota, PNPM Mandiri Perdesaan di 29 Kabupaten/Kota, 200 lembaga UP2K, serta Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M-PMTAS). 23. Statistik Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pada pengumpulan, penyusunan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan informasi statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu tersedianya data statistik, serta kemudahan dalam mengakses data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. 24. Kearsipan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Fokus kegiatan pada : pembenahan kearsipan desa; pembinaan kearsipan UPTD; pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan SKPD; peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang kearsipan dan evaluasi kearsipan desa. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terselenggaranya sistem kearsipan, antara lain melalui pembenahan kearsipan 125 desa; pembinaan kearsipan pada 20 UPTD/UPPD; pengembangan sistem jaringan informasi kearsipan 43 SKPD; peningkatan Sumber Daya Aparatur bidang kearsipan 250 Sekdes; dan evaluasi kearsipan di 116 desa. b. Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah. Fokus kegiatan pada : fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip di Jawa Tengah; kerjasama pengelolaan kearsipan; Program Arsip Vital; peningkatan kualitas informasi arsip; penyimpanan dan pelestarian arsip statis, digitalisasi arsip statis dan penelurusan arsip bernilai sejarah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terpeliharanya dokumen/arsip daerah, antara lain melalui fasilitasi akuisisi dan penilaian arsip di Jawa Tengah sebanyak 75.000 berkas; kerjasama pengelolaan kearsipan pada 3 instansi/ V - 35


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

dinas/swasta; Program Arsip Vital pada 10 BUMD; peningkatan kualitas informasi arsip 2.000 berkas dan 50 rekaman suara; penyimpanan dan pelestarian arsip statis 450 lembar, digitalisasi arsip statis 1.000 lembar arsip tekstual, 2.000 arsip foto, 25 DVD dan 100 record, dan penelurusan arsip bernilai sejarah. c. Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Fokus kegiatan pada pemasyarakatan kearsipan melalui pameran kearsipan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terselenggaranya pameran dan sosialisasi kearsipan, melalui kegiatan pameran kearsipan sebanyak 3 kali. d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Fokus kegiatan pada pengembangan layanan informasi kearsipan dan layanan masyarakat sadar arsip. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat. 25. Komunikasi dan Informatika Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan pada : fasilitasi peningkatan pelayanan informasi; pembuatan buletin/majalah/tabloid; pengembangan sumber daya informasi; fasilitasi peningkatan pelayanan informasi; pengelolaan sistem informasi; diseminasi peraturan dan perundangan penyiaran; pemantauan penyiaran; pengawasan isi siaran di Kabupaten/Kota; pembentukan Pokmas pemantau penyiaran; fasilitasi proses perijinan pada lembaga penyiaran; fasilitasi pengembangan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah; serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan fungsi KPID, antara lain melalui pembentukan 15 Pokmas pemantau penyiaran; fasilitasi proses perijinan pada 60 lembaga penyiaran. b. Kerjasama Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan pada : dialog interaktif/pidato/siaran langsung/spot; fasilitasi sosialisasi pengarusutamaan gender di media massa, rubrik dan sosialisasi pembangunan Jawa Tengah, peliputan, sinkronisasi bidang kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; fasilitasi Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra); sosialisasi hasil pembangunan melalui Ormas/LSM; serta penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Kemitraan dengan Media Lokal. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu terjalinnya kerjasama informasi dengan mass media. c. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Fokus kegiatan pada : analisis naskah berita dan pendapat umum serta diskusi hasil analisis terkait dengan kebijakan dan hasil-hasil V - 36


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

pembangunan; pemuatan informasi pembangunan melalui media massa; fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan; fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Kehumasan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD, yaitu tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 26. Perpustakaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Budaya Baca Fokus kegiatan pada pengembangan pojok baca (di 59 SKPD), yang diarahkan untuk mendukung target RPJMD, yaitu meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Fokus kegiatan pada : pengembangan SDM perpustakaan; pengembangan perpustakaan desa (105 unit perpustakaan desa); penyediaan mobilitas layanan masyarakat utamanya masyarakat perdesaan (1 unit mobil pintar); manajemen perpustakaan dan sarana prasarana perpustakaan, yang diarahkan untuk mendukung target RPJMD: 1) meningkatnya persentase perpustakaan dan memiliki sarana dan prasarana lengkap; 2) meningkatnya dan terpeliharanya koleksi perpustakaan; 3) meningkatnya jumlah perpustakaan masyarakat; dan 4) meningkatnya jumlah pengelola perpustakaan. c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Fokus kegiatan pada pelestarian koleksi perpustakaan bernilai tinggi dan mengandung unsur sejarah, yang diarahkan untuk mendukung target RPJMD, yaitu meningkatnya persentase koleksi penting bernilai sejarah yang terselamatkan. 5.2 Urusan Pilihan 1. Pertanian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Agribisnis Fokus kegiatan pada : peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, meliputi kentang 260.633, bawang merah 285.170 ton, cabe merah 95.733 ton, salak 178.260 ton, pisang 965.000 ton, mangga 272.920 ton dan durian 10.611 ton, sertifikasi organik pangan segar pada tanaman hortikultura sayuran dan buah-buahan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya produksi hotikultura unggulan daerah; penanganan panen dan pasca panen untuk menurunkan kehilangan hasil menjadi 10,40% serta pemasaran TPH, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu menurunnya kehilangan hasil padi dari 11,58% menjadi 11,50%; pengelolaan Lahan Usaha Tani TPH melalui penggunaan pupuk organik 2 ton/Ha seluas 70.000 Ha, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya penggunaan pupuk V - 37


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

organik 2 ton/Ha di lahan sawah; pengembangan alsintan mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui penyediaan traktor roda dua sebanyak 50 unit, Mesin Proses Pupuk Organik sebanyak 15 unit, Power threeser sebanyak 10 unit, Rive Transplanter sebanyak 6 unit, Combine harvester sebanyak 1 unit, pompa air sebanyak 10 unit, Corn seller 30 unit, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu berkembangnya perekayasaan alsintan; peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan meliputi kopi 16.550 ton, kelapa 183.000 ton, kakao 2.000 ton, teh 7.000 ton dan karet 3.000 ton, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu berkembangnya luas areal, rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif; optimalisasi Balai Inseminasi Buatan meliputi semen beku sapi 472.650 dosis, semen beku kambing 22.000 dosis, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya produksi semen beku sapi 20% per tahun dan semen beku kambing 10% per tahun; peningkatan populasi ternak, meliputi sapi potong 2.015.828 ekor, sapi perah 151.736 ekor dan kambing 4.781.985 ekor, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya populasi sapi potong 2% per tahun, sapi perah 0,6% per tahun, kambing 10% per tahun. b. Peningkatan Kesejahteraan Petani Fokus kegiatan pada : pengembangan Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA); peningkatan SDM dan pemberdayaan kelembagaan petani; fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 25 unit, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya fungsi kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan; pengembangan Balai Penyuluhan Model 10 unit, pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan 224 unit; fasilitasi Kebutuhan Dasar Penyuluh pada 34 Balai Penyuluhan (BP) yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terfasilitasinya kebutuhan dasar penyuluhan bagi 3.590 orang; peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Penyuluh antara lain bidang pangan dan gizi, hama dan penyakit, sebanyak 1.030 orang serta peningkatan kapasitas pelaku utama/usaha, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terbentuknya BPP Model dan Posluhdes di setiap kabupaten dan meningkatnya kapasitas SDM penyuluh; peningkatan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan melalui peningkatan keterampilan dan teknik budidaya, kelembagaan, kemitraan, pengolahan hasil pasca panen dan pemasaran sebanyak 900 petani, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya motivasi dan sumberdaya petani bagi 4.500 petani perkebunan.

V - 38


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

2. Kehutanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Fokus kegiatan pada : fasilitasi bantuan 60.000 batang bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk rehabitasi lahan di 6 Kabupaten; penyediaan bibit tanaman kehutanan sebanyak 20.000 batang; dan pengembangan hutan pendidikan konservasi (arboretum) seluas 25 Ha yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu rehabilitasi hutan dan lahan seluas 25.000 Ha per tahun. b. Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Fokus kegiatan pada : pembinaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan di 3 Wilayah BPPHH berupa pengawasan peredaran hasil kayu di 3 Wilayah BPPHH; peningkatan 1 unit manajemen hutan rakyat lestari dan industri kayu bersertifikat; dan 9 MoU pengelolaan hutan rakyat kemitraan antara petani hutan rakyat dan industri kayu, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib sebesar 10% per tahun. c. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan pada : pengembangan Jasa Lingkungan berupa pemantauan pemanfaatan jasa lingkungan air dan wisata di 13 Kabupaten, penghitungan potensi jasa lingkungan karbon di 2 Kabupaten dan fasilitasi ijin usaha pemanfaatan pariwisata alam di 1 lokasi; pemantapan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Pemanfaatan Hutan dengan peningkatan produksi hasil kayu di 9 Kabupaten, peningkatan jumlah unit manajemen hutan rakyat bersertifikat dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu; pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan melalui penyusunan data base informasi sumberdaya kehutanan 100 buku, statistik kehutanan 100 buku, interprestasi sebaran hutan rakyat di Jawa Tengah dari citra satelit, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan sebesar 10% per tahun dan kontribusi bagi hasil untuk kesejahteraan sekitar hutan sebesar 10% per tahun. d. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Fokus kegiatan pada perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan untuk koordinasi, perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan di Jawa Tengah, bimbingan teknis perhitungan PDRB Hijau dan penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatkan kualitas data dan informasi sumberdaya hutan. e. Rehabilitasi Perlindungan dan Konservasi Hutan Fokus kegiatan pada : pengembangan Kebun Raya Baturaden; pengembangan Taman Hutan Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I; Penatagunaan Hutan dalam rangka paduserasi Tata Guna Hutan V - 39


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

dengan RTRW Kabupaten dan monev pinjam pakai dan tukar menukar kawasan hutan, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu pemantapan kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25 km per tahun. f. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada Penatagunaan Hutan dalam rangka terwujudnya penggunaan kawasan dan luar kawasan hutan secara tertib dan berkekuatan hukum tetap, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terwujudnya pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya. g. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang digunakan untuk kampanye kebakaran hutan, pembinaan dan perlindungan dan pengamanan hutan di 35 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu berkurangnya gangguan keamanan hutan 10% per tahun. h. Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan Fokus kegiatan pada : pengendalian pemanfaatan flora fauna; peningkatan peran serta masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu penyediaan Tumbuhan Satwa Liar di 35 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terkendalinya pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna. i. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Fokus kegiatan pada pembangunan daerah penyangga kawasan konservasi dan pengendalian pengelolaan hutan lindung dengan fasilitasi di 8 Desa Model Konservasi dan KPA/KKA dan penilaian lomba Kelompok Pencinta Alam Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan. 3. Energi dan Sumber Daya mineral Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.

Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Fokus kegiatan pada : pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah guna mewujudkan alih profesi masyarakat eks penambang di 5 Kabupaten yaitu Grobogan, Jepara, Pekalongan, Temanggung dan Wonogiri; penyusunan dokumen perencanaan tahun 2013; terlaksananya sinergitas progam pembangunan dan monev Bidang ESDM di 35 Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya kemampuan dan kapasitas tenaga bidang ESDM sebanyak 55 orang.

b.

Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Fokus kegiatan pada : penyusunan profil investasi UKM sektor pertambangan, peningkatan promosi dan kerjasama melalui pameran sebanyak 4 kali, 1 kali di Jakarta, 1 kali luar Jawa dan Jawa Tengah 2 V - 40


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

kali, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya investasi promosi sebanyak 12 kali dan pengembangan kemitraan; Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di 35 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terwujudnya ketertiban dalam kegiatan pertambangan di 32 Kabupaten/Kota; Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang bagi penambang rakyat dengan bantuan alat tepat guna sebanyak 6 buah di 6 lokasi, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang; evaluasi potensi pertambangan di Kabupaten Grobogan, Jepara, Rembang; pembangunan 5 sumur resapan dalam di Kabupaten Blora, Magelang, Rembang, Sragen, Wonogiri untuk mendukung terwujudnya target RPJMD yaitu rehabilitasi/konservasi air tanah sebanyak 10 unit; peningkatan pelayanan perijinan/rekomendasi Usaha Pertambangan dan pemanfaatan air tanah di 35 Kabupaten/Kota, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya perijinan sebanyak 140 IUP dan meningkatnya perijinan pemanfaatan air tanah sebanyak 250 obyek; pengawasan dan penertiban 300 sumur pengambilan air tanah, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu terdatanya obyek pajak pengambilan air tanah pada 6.555 sumur; penyusunan zona pemanfaatan dan konservasi tanah di 2 CAT; pembangunan 30 sumur gali dan 15 pasak di Kabupaten Grobogan, Pati, Klaten, Rembang dan Sragen; serta pembangunan sumur bor sebanyak 3 unit untuk mendukung target RPJMD sebanyak 30 unit. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Fokus kegiatan pada : peningkatan Rasio Elektrifikasi sebesar 0,89% melalui pembangunan jaringan listrik pedesaan dengan pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 12 kms, pembangunan PLTMH 1 unit; PLTS SHS 200 unit di Kab. Banyumas, Banjarnegara, Grobogan, Kebumen dan Pekalongan, PLTS Komunal 2 unit di Kabupaten Banyumas dan Cilacap; Gas rawa 4 lokasi yaitu Kota Salatiga, Kabupaten Rembang, Semarang dan Sragen; pengembangan Desa Mandiri Energi di 35 Kabupaten/Kota; pengembangan panas bumi di 5 WKP dan pengawasan manajemen dan operasional ketenagalistrikan (captive power & EBT), wasdal jasa usaha penunjang distribusi migas dan LPG. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu meningkatnya rasio elektrifikasi sebesar 10% dan optimalisasi pemanfaatan dan diversifikasi energi alternatif. Selain itu untuk menjamin distribusi migas untuk kepentingan industri dan masyarakat dilakukan wasdal jasa usaha penunjang distribusi migas dan LPG. d. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Fokus kegiatan pada : pemetaan daerah rawan bencana geologi vulkanik 1 kawasan di 8 Kabupaten untuk mendukung pencapaian c.

V - 41


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

target RPJMD yaitu tersedianya peta potensi rawan vulkanik di empat (4) kabupaten; pemetaan daerah rawan tektonik di 6 Kabupaten untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu peta potensi rawan tektonik 10 Kabupaten/Kota; penataan lahan rawan bencana tanah longsor di 5 Kabupaten untuk mendukung pencapaian target RPJMD yaitu penataan relokasi permukiman akibat tanah longsor 12 kabupaten; pemetaan geologi detail di 3 Kabupaten; serta sosialisasi dan pengawasan mitigasi bencana alam geologi di 17 Kabupaten sebagai informasi untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapan dan kapasitas masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD yaitu sosialisasi mitigasi bencana alam geologi pada 50 lokasi/kecamatan. 4. Pariwisata Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fokus kegiatan pada : peningkatan kualitas promosi dan informasi dalam pemasaran pariwisata melalui pembuatan brosur dan buku bahan promosi pariwisata Jawa Tengah, pembuatan marchandise Visit Jawa Tengah 2013 di Jawa Tengah, Jakarta, Bali dan pemanfaatan billboard promosi di dalam dan luar negeri; pelaksanaan promosi pariwisata di luar negeri dengan mengikuti even-even di luar negeri (Malaysia, Singapura dan Eropa); pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri melalui Gelar Wisata Jateng, Dukungan Penyelenggaraan ICMITM, Fasilitasi Penerimaan Cruise Ship di Jateng, Dukungan Insentif Visit Jawa Tengah 2013, Dukungan Penyelenggaraan SOM APEC, Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2013, Gelar Potensi Agro Soropadan, Jateng Fair 2013, Partisipasi Pameran pada Event Nasional berskala Internasional, Borobudur Travel Mart dan Expo (BTMX), Cheng Ho International Festival, Festival Kuliner Nusantara, Dukungan Sepeda Wisata International, Pelaksanaan International Batik Festival; peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi Pariwisata Jawa Tengah melalui peningkatan Kinerja TIC Jawa Tengah dengan pembuatan bahan informasi TIC, Brosur Karimunjawa dan Hunting Foto Event Pariwisata di Jawa Tengah, Sail Karimunjawa, Festival Jamu Internasional, dan Karimunjawa International Diving; analisis pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata melalui Penyusunan Profil Pasar Wisman dan Wisnus di Jawa Tengah, Fam Tour Bagi Jurnalis/Travel Writer Mancanegara dan Dalam Negeri, Duta Besar Negara Sahabat, dan Borobudur International Festival 2013. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2% per tahun dengan rata-rata lama tinggal 2,3 hari dan jumlah wisatawan nusantara sebesar 5 % per tahun dengan rata-rata lama tinggal 2 hari.

V - 42


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Fokus kegiatan pada : pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan dan pengembangan Potensi Keunikan Lokal Masyarakat dan Alam menjadi atraksi wisata melalui Fasilitasi Pengembangan DTW Pariwisata berbasis desa wisata di 39 Desa Wisata, Pengembangan Potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata untuk mendukung Visit Jateng 2013 (dukungan event/atraksi wisata) di 10 Kabupaten/Kota, Pemberian Penghargaan Kepariwisataan di 100 DTW, Fasilitasi Forum Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten/ Kota di 4 kawasan, Penayangan Reportase daya tarik wisata Jawa Tengah di media massa sebanyak 12 kali, Festival Desa wisata di 79 desa wisata dan Trade Tourism and Invesment Exhibition sebanyak 200 stand. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu meningkatnya kualitas produk dan jasa pariwisata, kualitas dan kuantitas objek dan daya tarik wisata, serta kualitas sumberdaya manusia pengelola obyek, pramuwisata dan para pelaku wisata lainnya. c. Pengembangan Kemitraan Fokus kegiatan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan melalui Apresiasi dan konvensi kelompok sadar wisata terhadap 35 kelompok, Peningkatan peran serta masyarakat pariwisata dalam pencegahan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba sebanyak 100 orang, Penerapan sapta pesona melalui media cetak dan lomba penerapan sapta pesona di DTW Jawa Tengah, Penyiapan dan pembekalan substansi pariwisata kepada polisi pariwisata, TKI, PKL dan jasa transportasi pariwisata sebanyak 120 orang, Bintek kewirausahaan kelompok sadar wisata sebagai klaster pariwisata sebanyak 70 orang, Pemberdayaan lansia dalam pengembangan pariwisata, Pertemuan/Lomba Kelompok Sadar Wisata Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu meningkatnya sinergi pengembangan pariwisata antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 5. Perikanan dan Kelautan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Fokus kegiatan pada pemberdayaan petambak garam 100 orang, 400 wanita pesisir, dan 60 taruna pesisir. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu meningkatnya usaha petambak garam 250 orang, wanita pesisir 800 orang dan taruna pesisir 275 orang. b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan pada pembinaan dan peningkatan aktivitas Kelompok Masyarakat Pengawas di 5 (lima) kabupaten, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu beraktifitasnya 21 kelompok kelembagaan; dan operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan V - 43


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

perikanan yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu 50 kali operasi pengawasan. c. Pengembangan Perikanan Tangkap Fokus kegiatan pada : pengembangan sistem kerja pelabuhan perikanan pantai Jawa Tengah; pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP di Jawa Tengah; pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui pengadaan kapal INKA MINA. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 1%, pendapatan nelayan sebesar 0,93% dan sarana prasarana di 9 PPP. d. Pengembangan Perikanan Budidaya Fokus kegiatan pada : pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan budidaya ikan air tawar di 3 PBIAT Ambarawa, Magelang dan Klaten; pengembangan sarana prasarana perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut di 4 PBIAPL Maribaya, Sluke, Karimunjawa dan Tugu; peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya ikan; revitalisasi perikanan budidaya ikan payau melalui pengembangan komoditas unggulan yaitu udang vaname, udang windu, kepiting dan bandeng. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya sebesar 6,62%, pendapatan pembudidaya ikan sebesar 6,59% dan sarana prasarana di 3 UPT perikanan budidaya. e. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Fokus kegiatan pada : pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan di Jawa Tengah dengan pembinaan UPI ekspor dan supplier, pembinaan pasar ikan tradisonal dan Gemar Ikan; peningkatan dan pengembangan LPPMHP di 3 LPPMHP yaitu Kabupaten Pekalongan, Semarang dan Cilacap; peningkatan pelayanan mutu usaha perikanan se-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu meningkatnya konsumsi makan ikan sebesar 2,4% per tahun dan ekspor produk perikanan sebesar 5,10% per tahun. f. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Fokus kegiatan pada : rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penanaman mangrove 50.000 batang, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu penanaman mangrove 1.017.500 batang; bantuan bibit ikan 15.000 ekor, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu penebaran benih ikan di kawasan/calon kawasan konservasi; dan transplantasi karang 50 unit, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu penanaman transplantasi karang 265 unit.

V - 44


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

6. Perdagangan Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Fokus kegiatan pada : efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat di Jawa Tengah dan 6 Price Center melalui pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, perkuatan kelembagaan usaha perdagangan, pengintegrasian pasar lokal dan regional, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan kemitraan antara usaha skala kecil menengah dengan besar; serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program bidang perdagangan dalam negeri. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD dalam rangka terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat yaitu : pembinaan terhadap jumlah pelaku usaha sebanyak 5.000 unit usaha dan pembangunan sarana pasar 25 unit. b. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. Fokus kegiatan pada : peningkatan ekspor non migas Jawa Tengah sebesar 8% melalui peningkatan dan perluasan akses pasar luar negeri di 2 negara, pengembangan komoditi ekspor Jawa Tengah di sentra Mebel/Furniture dan Tekstil Produk Tekstil, penerapan sistem manajemen mutu produk ekspor, pengujian dan sertifikasi mutu komoditi ekspor. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu peningkatan ekspor non migas sebesar 8%-8,5% per tahun; pengembangan 15 jenis komoditas ekspor; serta sertifikasi mutu barang sebanyak 350 jenis. c.

Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Fokus kegiatan pada peningkatan tertib niaga, ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen sebanyak 25.000 UTTP dan pengawasan barang beredar sebanyak 2.500 unit usaha melalui pelayanan kemeteorologian di 6 Balai, yang diarahkan untuk mendukung capaian target RPJMD yaitu : meningkatnya jumlah pengujian tera dan tera ulang alat UTTP sebanyak 50.000 buah; serta meningkatnya pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebanyak 2.500 unit usaha.

d. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. Fokus kegiatan pada : meningkatkan kerjasama jaringan usaha dan pangsa pasar luar negeri sebanyak 2 negara melalui pengembangan jaringan kelembagaan ekspor, partisipasi dalam kerjasama multilateral, regional, bilateral, market intelligence, peningkatan kerjasama dengan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD dalam rangka meningkatkan kerjasama, jaringan usaha dan pangsa pasar

V - 45


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

luar negeri yaitu: pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang dan promosi di 10 negara tujuan ekspor utama. e. Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM). Fokus kegiatan pada perwujudan kelembagaan usaha perdagangan yang produktif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global melalui peningkatan kemampuan kelembagaan dan pemetaan potensi UDKM, yang diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha perdagangan sebanyak 5.000 unit usaha. 7. Perindustrian Program yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal. Fokus kegiatan pada : pengembangan IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor sebesar 40% melalui peningkatan diversifikasi produk, peningkatan mutu dan standarisasi produk, perkuatan kelembagaan usaha IKM, peningkatan penggunaan kandungan lokal produk industri, pengembangan industri substitusi impor dan pengembangan industri padat karya di pedesaan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD dalam rangka pengembangan kinerja IKM yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor, yaitu : pengembangan produk unggulan daerah sebanyak 35 jenis produk; dan penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM sebesar 20%-40%.

b.

Penataan Struktur Industri. Fokus kegiatan pada : terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir melalui fasilitasi peningkatan jaringan produksi, pengembangan informasi produk industri hulu dan hilir, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri, pengembangan kemitraan usaha antara industri skala kecil dan menengah dengan industri skala besar, fasilitasi pengembangan akses bahan baku industri dan pelayanan teknis di bidang industri; mewujudkan efisiensi industri unggulan di Jawa Tengah melalui pengembangan klaster industri penghela dan klaster pendukung lainnya, perkuatan kelembagaan klaster IKM dan fasilitasi kerjasama pengembangan klaster industri; Meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi melalui fasilitasi bimbingan dan penerapan teknologi, penerapan, pengembangan SDM industri di bidang teknologi; mengembangkan SDM industri yang berkualitas, profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas industri melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, magang kerja dan bantuan peralatan produksi tepat guna. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD dalam rangka

V - 46


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

memperkuat keterkaitan antara industri hulu dan hilir melalui pembinaan terhadap IKM sebanyak 1.500 unit usaha. c.

Pengembangan Sentra/Klaster Industri Potensial. Fokus kegiatan pada efisiensi industri unggulan melalui pengembangan klaster industri potensial otomotif sebanyak 128 IKM dan pengembangan sentra IKM makanan sebanyak 30 orang dengan pengendalian penggunaan bahan baku impor sebesar 40%, yang diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu terbentuknya kelembagaan klaster IKM yang kuat melalui pengembangan klaster industri penghela sebanyak 6 klaster dan pendukung klaster lainnya.

d.

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Fokus kegiatan pada : peningkatan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi melalui fasilitasi bimbingan teknis dan pengembangan SDM industri dibidang teknologi, pengembangan kerjasama, revitalisasi 6 Unit Pelayanan Teknis dan penerapan teknologi informasi serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program dibidang pengembangan teknologi industri. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi oleh IKM dan jenis produk bersertifikasi sesuai standar mutu internasional melalui pembinaan dan bimbingan teknis terhadap 1.000 unit usaha IKM.

e.

Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri. Fokus kegiatan pada : pengembangan SDM industri yang berkualitas, profesional dan mempunyai kemampuan teknis tinggi guna mendukung peningkatan produktivitas industri melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan terhadap 5.000 orang; bimbingan teknis, magang kerja, akses pasar sebanyak 1.030 IKM; dan bantuan peralatan produksi tepat guna sebanyak 6 paket serta peningkatan koordinasi dan sinergitas program pengembangan industri. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian RPJMD yaitu meningkatnya kemampuan dan keahlian SDM industri melalui pendidikan dan latihan terhadap 3.000 unit usaha IKM dan penyaluran bantuan peralatan.

8. Transmigrasi Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan fokus kegiatan pada fasilitasi penyiapan, penempatan dan pemantapan transmigrasi di 8 provinsi tujuan; pelatihan bagi calon transmigran sebanyak 650 kk; dan pemantauan transmigran serta koordinasi bidang ketransmigrasian. Kegiatan tersebut untuk mendukung capaian target RPJMD 2008 - 2013, yaitu tercapainya pengiriman transmigran sebanyak 7.000 KK, serta tercapainya calon transmigran mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU).

V - 47


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2013 pada dasarnya sebagai upaya untuk mewujudkan pencapaian target akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 yang secara rinci tertuang pada tabel 5.1 berikut. Sedangkan Rencana Program dan Fokus Kegiatan dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam Matriks Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, yang memuat target, pagu indikatif, dan perkiraan maju anggaran.

V - 48


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Tabel 5.1 Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2008-2011 dan Target Kinerja Tahun 2012-2013 Provinsi Jawa Tengah Menurut Urusan Kewenangan I. URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

NO

1

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

65

Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak

70

Indikator Kinerja Program

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

59,22

62,04

68,41

68,59

70,42

70,42

70,42

%

20

35

45

50

60

60

70

1:50

1:45

1:40

1:35

1:30

1:30

1:30

ada/ tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD

1:20

Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD 2

Realisasi capaian pada tahun

Program Pendidikan Dasar Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

98

%

90,99

95,82

97,08

96,04

98,25

98,25

98,83

APK Wajar Dikdas (SMP/MTs)

98

%

92,62

96,93

99,4

99,72

100,49

100,49

100,49

7

6,76

6,64

7,4

7,31

7,49

7,49

7,49

6,78

6,43

6,89

7,16

6,75

6,77

6,77

6,78

Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs Angka naik kelas SD/MI

98

%

94,76

95,41

96,06

98,45

99

99

100

Angka putus sekolahSD/MI

0,12

%

0,3

0,22

0,22

0,16

0,12

0,12

0,12

Angka putus sekolah SMP/MTs

0,22

%

0,98

0,72

0,68

0,5

0,38

0,38

0,22

Angka lulus SD/MI

98

%

95,17

95,98

96,29

98,40

99,50

99,5

99,5

Angka lulus SMP/MTs

93

%

92,83

93,96

94

99,05

99,50

99,5

99,5

V- 49


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan

90

Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

54

62

70

85,38

90

90

90

90

%

60

68

73

82,86

85

85

90

Prosentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan

2,42

%

30 SD/MI

70 SD/MI

150 SD/MI

953 SD/MI

0,15

0,35

0,75

4,75

4,82

4,82

Prosentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan

30

%

15

19

22

42,32

43

43

43

Prosentase SD yang memiliki perpustakaan

35

%

23

26,05

30

33,56

35

35

35

Prosentase SMP yang memiliki perpustakaan

80

%

10

25

35

58,39

70

70

80

Prosentase SD/MI terakreditasi

100

%

32,15

43,51

52,73

71,80

80

80

100

Prosentase SMP/MTs terakreditasi

100

%

21,37

41,20

55,59

76,84

80

80

100

Prosentase SD/MI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Prosentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Prosentase SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan pembinaan kesiswaan

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SD

100

%

22,86

34,29

40

42,85

88

88

88

V- 50

4,82


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Satuan

100

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

100

100

100

100

100

100

100

70

%

53,51

54,87

64,62

64,93

67

67

70

70:30

%

42:58

57,8 : 42,2

60,90 : 39,10

63:37

66:34

66:34

70 :30

40

%

20

25

30

76,53

80

80

80

0,07

%

0,11

0,17

0,1

0,09

0,08

0,08

0,07

Prosentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan

90

%

80

82,59

85

86

87

87

90

Satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan

75

%

64

68

71

73

80

80

80

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK

100

%

91,43

91,43

94,29

94,29

95

95

100

Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Based Learning

50

%

32

35

40

44

50

50

50

Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK sebesar 7,1

7,1

%

7,08

7,27

7,19

7,72

7,75

7,75

7,75

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SMP 3

Target RPJMD 2008-2013

Program Pendidikan Menengah

Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Rasio siswa SMK : SMA Prosentase Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan Angka Putus Sekolah SMA/SMK

V- 51


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel

50

Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

30

35

40

45

75

75

75

100

%

40

46,66

60

100

100

100

100

Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Satuan pendidikan SMK yang menerapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang terakreditasi

100

%

26,48

53,42

81,13

100

100

100

100

Jumlah Satuan pendidikan SMA menerapkan Internasional Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000

6,82

%

0 SMA

0 SMA

1,9

6,1

7

7

7

50

%

30

35

40

45

50

50

50

11,93

%

5,91

7,67

11,02

13,42

13,42

13,42

13,42

100

%

60

60

75

80

80

80

100

Prosentase SMA / SMK melaksanakan MBS dengan baik Jumlah Satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000 Prosentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan

V- 52


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

4

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

7

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

3

3

4

5

6

6

7

97

%

95

84,02

96,5

96,8

98

98

98

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B

95

%

80

89,75

90

92,34

94,34

94,34

95

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C

90

%

80

85,26

86

89,92

91

91

91

Prosentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan

60

%

25

40

40

50

55

55

60

Prosentase angka buta aksara usia >45

<1

%

4

1,05

0,78

0,36

0,09

0,09

<1

Prosentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

15

%

7

8

9

12

13

13

15

5

%

1

1

3

4

5

5

5

Prosentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi

10

%

0

1

4

7

8

8

10

Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan

100

%

0

11,43

34,29

100

100

100

100

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Meningkatnya, pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Non Formal dan Informal

Pendidikan Kesetaraan Prosentase Pendidikan kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar

Pendidikan Masyarakat

Kursus dan Kelembagaan Prosentase Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup

V- 53


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

5

Program dan Sasaran

Satuan

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus

40

Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

34

35

37

39

40

40

40

98

%

95

96

97

98

99

99

99

Angka Lulus pendidikan khusus

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Ruang kelas pendidikan khusus yang sesuai standar nasional pendidikan

70

%

40

55

58

62

70

70

70

Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional

40

%

30

35

37

66,94

66,94

66,94

66,94

Satuan pendidikan khusus yang terakreditasi

100

%

45

55,84

88

100

100

100

100

Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4

30

%

11,3

12

18,83

20,99

26,50

26,50

30

Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4

40

%

22,9

25,9

34,11

45,4

50

50

50

Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4

85

%

73,8

74,7

76,03

78,01

82

82

85

Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4

93

%

82,5

83,2

85,81

88,48

91,75

91,75

93

Prosentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1/D4

35

%

7

10

20

30

33

33

35

Program Pendidikan Khusus Meningkatnya pemeratan, akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Khusus

6

Target RPJMD 2008-2013

Indikator Kinerja Program

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik Jawa Tengah berkualifikasi S1/D4 mencapai:

V- 54


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik

16

Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

1,99

5,4

8,25

10,01

14

14

16

45

%

6,42

20,4

27,86

32,58

37,50

37,50

45

Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik

94

%

7,79

29,8

36,74

42,82

76

76

94

Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik

95

%

18,43

36,3

42,98

45,01

79

79

95

Prosentase Pengawas TK/SD/SDLB bersertifikat pengawas

35

%

0

0

5

11,69

15

15

35

Prosentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas

40

%

0

0

7

12,12

30

30

40

Prosentase Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas

50

%

0

0

12

14,21

32

32

50

Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran

45

%

0

0

15

26,52

35

35

45

Prosentase Laboran pada satuan pendidikan SMA/SMK bersertifikat laboran

30

%

0

0

10

21,52

25

25

30

Prosentase Instruktur kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian

10

%

0

0

4

6,75

8

8

10

Prosentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan

40

%

0

0

10

32

35

35

40

Pendidik Jawa Tengah bersertifikat pendidik mencapai :

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jawa Tengah bersertifikat sesuai bidang keahlian:

V- 55


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

7

Satuan

Prosentase Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan

35

Prosentase Pendidik/ instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

0

0

5

37

37

37

37

40

%

10

17

23

31

35

35

40

Prosentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik

40

%

15

23,15

25

30

34

34

40

Prosentase SD/MI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

15

%

6,7

7

15

15

20

20

20

Prosentase SMP/MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

30

%

6,7

7

15

26

30

30

30

Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Baik

50

%

30

35

40

45

50

50

50

Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

100

%

12,5

37,5

62,5

75,7

85

85

100

Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan

25

%

10

15

18

21

22

22

25

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan

8

Target RPJMD 2008-2013

Program dan Sasaran

Program Fasilitasi Perguruan Tinggi Terwujudnya fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi serta peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan daerah

V- 56


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

9

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Prosentase Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan

75

Prosentase Satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Jawa Tengah yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa

100

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

50

55

60

65

70

70

75

%

100

100

100

100

100

100

100

Program Pendidikan Berkelanjutan

Meningkatnya wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan

V- 57


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

2. Kesehatan

No 1

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

100

Presentase kab/kota dengan kelengkapan laporan surveilans Presentase kab/kota dengan ketepatan laporan surveilans

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

86,83

91,95

94,08

95,89

98

98

100

lebih atau sama dengan 90

%

40%

50

62,50%

97,80

99

99

lebih atau sama dengan 90

lebih atau sama dengan 80

%

40%

50

60,00%

90,00

95

95

lebih atau sama dengan 80

Meningkatnya persentase kab/kota dengan Non Polio AFP > 2/100.000 anak usia < 15 th

Meningkat

%

54,28

54,28

45,71

94,30

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Meningkatnya Persentase Kab/kota dengan penemuan kasus AFP dan pengambilan spesimennya < 14 hari sesuai SOP

Meningkat

%

54,28

80

80,9

100,00

Meningkat

Meningkat

Meningkat

100

%

100

100

100

100,00

100

100

100

Menurunnya kematian karena kasus DBD

<1

%

42,86

42,86

48,57

0,96

<1

<1

<1

Menurunnya jumlah penderita DBD

2

Per 10.000 penduduk

5,92

5,79

5,68

1,37

1,5

1,5

2/10000

Menurunnya angka kesakitan malaria (API)

1

Per 1.000 pddk

0,05

0,05

0,1

0,1

0,1

0,1

1

Menurunnya angka kesakitan Diare dari 10-20 % menjadi 8-10 %

8-10

%

100

88,57

100

100

100

100

8-10

Menurunnya angka kematian diare

<1

%

0,006

0,021

0,008

0,012

0,01

0,01

<1

Program Pencegahan & Penaggulangan Penyakit Berkurangnya kasus penyakit menular dan tidak menular

Cakupan UCI

Tertanganinya KLB kurang dari 24 jam

Meningkatnya penemuan kasus HIV/AIDS

Meningkat

96,4

77,43

116,35

116,25

Meningkat

Meningkat

Meningkat

Menurunnya kematian akibat HIV /AIDS

menurun

32,94

24,18

31,94

17,76

menurun

menurun

menurun

V - 58


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

70

Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru

lebih dari atau sama dengan 85

Menurunnya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan dan cidera

menurun

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya penemuan kasus TB paru atau CDR (case Detection Rate)

Menurunnya Pneumonia balita dari 10-20 % menjadi 8-10 %

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

47,98

48,15

55,38

55,18

65

65

70

%

83,9

85,01

85,01

85,02

85

85

lebih dari atau sama dengan 85

73,75

112,07

97,8

-

menurun

menurun

menurun

8 – 10

%

27

30,18

30,55

13,50

13

13

8 – 10

Meningkatnya Kab/Kota yang melaksanakan sosialisasi PTM

50

%

25

34,43

48,6

62

50

50

50

Meningkatnya Kab/Kota yang melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko PTM

25

%

0

31

34,28

62

25

25

25

100

%

100

100

100

100

100

100

100

25

%

5

5,7

20

67

25

25

25

20-30% penderita gangguan jiwa terlayani pada RSJD Prov. Jateng

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Meningkatkan persentase kabupaten/kota dengan cakupan institusi yang dibina

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya Kab/ Kota yang melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian PTM Meningkatnya Kab/ Kota yang melaksanakan deteksi dini PTM

V - 59


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

2

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

100

Bertambahnya SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan Terakreditasinya pelatihan bidang kesehatan dinas kesehatan Provinsi Jateng

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

100

100

100

100

100

100

100

10

%

8

10

10

10

10

10

10

20

%

10

15

20

20

20

20

20

Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan tingkat provinsi dan Kab/kota

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam evaluasi pembangunan kesehatan di tingkat provinsi maupun kab/kota

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Tenaga kesehatan yang mengetahui keberadaan dan peran MTKP jawa Tengah

70

%

50

64

100

100

70

70

70

Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi

80

%

45

49

69,75

83,57

80

80

80

Bertambahnya tenaga kesehatan yang terakreditasi

80

%

65

65

80

80

80

80

80

Adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan

100

%

100

100

80

100

100

100

100

Tertanganinya masalah kesehatan di lintas batas dan Provinsi anggota MPU (mitra Praja Utama)

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Program Sumber Daya Kesehatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan (tenaga, sarana prasarana, penganggaran)

Melakukan pemerataan tenaga kesehatan di daerah pedesaan

V - 60


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Semua Kab/Kota di Jawa Tengah menerapkan JPKM/ Jamkesda

100

Terdistribusinya tenaga kesehatan strategis pada sarana pelayanan kesehatan didaerah sesuai kebutuhan

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

0

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

115,8

100

100

100

Pemanfaatan sistim informasi kesehatan terpadu dilingkungan Dinas Kesehatan Prov Jateng

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Pemanfaatan sistim informasi kesehatan antara jejaring Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota

70

%

20

40

40

80

70

70

70

100

%

100

100

100

100

100

100

100

60

%

100

100

100

100

60

60

60

Meningkatnya persentase pengawasan keuangan dan pencapaian retribusi pada Dinas Kesehatan dan UPT

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan dan UPT

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya kompetensi tenaga medis dan non medis yang bersertifikat di RS sesuai dengan standar yang berlaku

100

%

0

0

60

80

100

100

100

meningkatnya jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS

100

%

100

100

100

100

100

100

100

terpenuhinya tenaga kesehatan (dokter spesialis jiwa)

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Peningkatan informasi SPM bidang kesehatan dan tersediannya profil kesehatan Pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar kebijakan dan pelaku program kesehatan

V - 61


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

3

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Menurunnya jumlah gizi buruk pada balita. Prevalensi Gizi buruk balita

0,82

Menurunnya jumlah KEK

Indikator Kinerja Program

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

0,2

0,1

0,05

0,13

0,82

0,82

0,82

<20

%

-

5

9,35

7,34

20

20

20

Menurunnya kasus anemia pada ibu hamil dan nifas

33,5

%

-

33

57,7

4,6

33,5

33,5

33,5

Meningkatnya cakupan pemberian Vit A pada balita

100

%

95,14

81,59

96,76

99,04

100

100

100

Balita yang ditimbang secara teratur di Posyandu

80

%

76,47

75,28

89,49

79,19

80

80

80

Balita Gizi buruk GAKIN yang ditangani sesuai standar

100

%

80,97

72,49

100

100

100

100

100

Ibu menyusui ASI Eklusif

65

%

28,96

40,21

37,18

47,18

55

55

65

Balita GAKIN 6-24 bulan mendapat MP ASI

80

%

100

34,42

80

100

80

80

80

Bayi, Balita, bumil dan bufas yang mendapat suplemen zat gizi mikro

80

%

-

80

50,29

64,14

70

70

80

Keluarga mengkonsumsi garam beryodium

80

%

-

80

56,2

79,61

80

80

80

100

%

-

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya gizi masyarakat

Surveilance gizi termasuk sistim kewaspadaan dini KLB Gizi Buruk di Puskesmas 4

Realisasi capaian pada tahun

Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya akses masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu

Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

V - 62


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Satuan

71

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

thn

71,1

71,25

71,4

N/A

71

71

71

102

Per 100.000 KH

114,42

117,02

104,97

116,01

102

102

102

Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan

95

%

90,64

93,03

93,93

96,79

95

95

95

Penanganan komplikasi normal Neonatal 79% dari kasus yang ditemukan

79

%

75,7

23,96

44,9

55,1

65

65

79

Meningkatnya kunjungan nifas

90

%

92,94

80,29

93,24

90,90

90

90

90

cakupan pemanfaatan buku KIA

90

%

-

90

64,26

100

90

90

90

Semua desa melaksanakan P4K

100

%

-

86,15

61,15

100

100

100

100

Puskesmas Poned berfungsi optimal 2 Puskesmas Kab./ Kota

100

%

-

50

74

100

100

100

100

Penurunan angka kematian bayi

9,8

Per 1000 KH

9,71

10,37

10,62

10,34

9,8

9,8

9,8

Penurunan angka kematian balita

12

Per 1000 KH

10,25

11,74

12,02

11,5

12

12

12

Balita Sakit ditangani dengan MTBS/ balita yang berkunjung di Puskesmas

90

%

-

67,7

35,28

80

90

90

90

Cakupan SDIDTK

95

%

-

36,99

35,28

90

95

95

95

Puskesmas PKPR 20 % setiap Kab/Kota

20

%

-

38,92

45,71

82,8

20

20

20

Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang memiliki Jamkemas/Jamkesda sampai 100%

tercapainya usia harapan hidup 71 tahun

Tertanganinya kasus atau permasalahan kesehatan serta menurunnya morbiditas pada kelompok masyarakat rentan (ibu, anak, remaja, usia lanjut dan pekerja)

Menurunnya angka kematian Ibu

Meningkatnya kesehatan jiwa, sosial dan spiritual yang mampu ditangani RSJD

Target RPJMD 2008-2013

V - 63


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Satuan

25

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

-

25

54,29

82,85

25

25

25

100

%

36

36

43

90

95

95

100

Terlaksana

-

Terlaksana

terlaksana

terlaksana

terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Meningkatnya Kab/Kota dengan Tempat Usaha penjamah Makanan (TUPM) memenuhi syarat 80%

80

%

57,14

65,71

74,29

85,71

80

80

80

Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 75%

75

%

57,14

68,57

77,14

85,71

75

75

75

Meningkatnya Kab/Kota dengan keluarga yang telah menggunakan air bersih 85%

85

%

60

68,57

77,14

85,71

85

85

85

Meningkatnya Kab/Kota dengan keluarga yang telah menggunakan jamban sebesar 80%

80

%

57,1

65,7

74,29

85,71

80

80

80

Meningkatnya kab/Kota dengan cakupan institusi yang dibina 80%

80

%

28,47

31,43

48,6

57,1

80

80

80

Terwujudnya pengelolaan sampah perkotaan 95%

95

%

85,71

88,57

91,43

94,29

95

95

95

Terwujudnya pengelolaan sampah pedesaan 65 %

65

%

58,62

62,07

65,52

68,97

65

65

65

17,8

%

14,2

17,1

20

25,7

17,8

17,8

17,8

Puskesmas KTA 25 % setiap Kab/Kota tersedianya sarana dan prasarana peralatan alat kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan produk unggulan RS Terlaksananya sistem rujukan rumah sakit 5

Target RPJMD 2008-2013

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Terciptanya lingkungan hidup yang sehat

meningkatnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah

V - 64


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

80

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2009

2010

2011

%

71,43

74,29

77,14

80

80

80

80

60

%

40

0

26

50,56

55

55

60

Meningkatnya pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya cakupan pembinaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasim alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya fasilitasi pembinaan makanan minuman kepada Kab/Kota

60

%

10

12

33

56

60

60

60

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional dalam pelayanan formal

80

%

50

69

74

100

80

100

80

100

%

50

69

74

80

100

100

100

50

%

100

100

100

100

100

100

100

Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan

Meningkatnya ketersediaan dan pemerataan obat publik dan perbekalan kesehatan lainnya di pelayanan kesehatan

Meningkatnya pemanfaatan laboratorium makanan dan minuman dalam menjamin mutu dan keamanan produk makanan dan minuman 7

Satuan 2008

Meningkatnya inspeksi kesehatan pada Tempat-Tempat Umum (TTU) 80% 6

Target RPJMD 2008-2013

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan

50% Kabupaten/Kota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPK)

V - 65


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Kab/Kota melaksanakan kampanye kesehatan melalui media promosi kesehatan (cetak elektronik, outdoor,indoor dan penyuluhan langsung)

100

Kab/kota mengembangkan desa/kelurahan siaga

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

30

94,78

99,95

100

100

100

100

100

%

59

64

69

84,41

100

100

100

35% Kab/kota yang mempunyai kebijakan dalam mendukung peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan

35

%

58,91

63,68

68,63

71

35

71,42

35

50% Kab/Kota mencapai rumah tangga sehat (rumah tangga ber PHBS)

50

%

70,6

70,4

72,6

74

50

50

50

Kab/kota menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPK)

50

%

100

100

100

100

50

50

50

Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza

15

Kab/Kota

-

-

-

15

15

15

15

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa

100

%

-

-

-

86,99

100

100

100

Meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan jiwa oleh masyarakat

100

%

-

-

-

93,5

100

100

100

V - 66


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

3. Pekerjaan Umum

NO

1

2

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

Meningkatnya kondisi jalan baik

86,54

%

84,25

85,00

85,36

85,72

86,16

86,16

86,54

Meningkatnya kondisi jembatan baik

79

%

74,66

75,46

76,35

77,53

78,12

78,12

79

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya

72

%

41

41

49

61

66

66

72

50

%

40

42

44

46

48

48

50

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pemenuhan kebutuhan air baku sampai dengan 10% (dari 40% menjadi 50%)

4

Realisasi capaian pada tahun

Satuan

Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi kewenangan provinsi dari 41% menjadi 72% 3

Target RPJMD 2008-2013

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Penanganan konservasi di 35 DAS Kritis

35

DAS kritis

6

4

6

6

6

28

7

Pembuatan sumur resapan percontohan dengan pemberdayaan masyarakat di 6 Balai PSDA.

6

Balai PSDA

1

1

2

2

-

6

-

Pembangunan embung-embung atau tampungan air sebanyak 5 buah embung

5

Buah

-

2

3

-

-

5

-

V - 67


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

5

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Bodri Kuto dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi

Terbentuknya Tim

Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air pada 7 Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat dan 2 WS kewenangan kabupaten Terbentuknya forum masyarkat peduli terhadap konservasi sumber daya air

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

-

-

sudah terbentuk

sudah terbentuk

sudah terbentuk

-

sudah terbentuk

-

Terlaksana -nya Kerjasama

-

-

-

sudah terlaksana

sudah terlaksana

-

sudah terlaksana

-

Terbentuknya Forum

-

-

-

-

sudah terbentuk

-

sudah terbentuk

-

167.000

Ha

199.427

192.942

186.456

179.971

173.485

173.485

167.000

Terlaksananya Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air dari Pemerintah ke Pemda

Terlaksana -nya forum

-

-

sudah terlaksana

sudah terlaksana

sudah terlaksana

-

sudah terlaksana

-

Berkurangnya pantai kritis dari 157 Km menjadi 110 km

110

Km

157

150

140

128.64

120

120

110

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Terpenuhinya operasi dan peme-liharaan, pening-katan, rehab pra-sarana dan sarana sistem pengendalian banjir pd 10 sungai di wil. sungai Bodri Kuto dan mengupa-yakan pengurangan luas rawan genangan banjir dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha, pada 7 WS kewenangan Pemerintah, 1 WS kewenangan Provinsi dan 2 WS kewenangan Kab. dengan:

Berkurangnya luas genangan dari 199.427 Ha menjadi 167.000 Ha

V - 68


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Terbentuknya forum masyarakat peduli banjir di 10 sungai pada wilayah sungai Bodri Kuto dan wilayah sungai lainnya. 6

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Terbentuknya forum

-

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

-

-

sudah terbentuk

sudah terbentuk

-

sudah terbentuk

-

- 6 lokasi Pemb jln poros desa Agropoli-tan di Btg, Pmlg, Smg, NWnsb, Mgl, Pblg

- 4 kel/ desa peningkatan Sarpras PKN (Smg, Srkt) ;

- 4 kel/ desa peningkat-an Sarpras PKN di Kt.Smg (1 kel.), Ska (1 kel.), Clcp (1 desa), Bms (1 desa)

- 2 lokasi Pemb jln poros desa Agropoli-tan di Kab Pkl (1ds), Pwj (1 ds)

- 21 lokasi Pemb jln poros desa Agropolitan, - 16 kel./ desa peningkatan Sarpras PKN dan PKW - pemb. Fisik prasar lingk. Desa pusat industri Masaran Sragen - 15 lokasi sarpras penunj SSB - Pemb fisik sarpras penunjang kaw Wisata dan revitalisasi kaw tradisional cagar bud di Kab Smg, Mgl, dan Byl - Penyempurnaan museum Dieng Plateau Wonosobo; - Pem. Pening kualitas PSD kaw. Sangiran Sragen;

Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah Pantura-TengahPansela sesuai dengan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis, peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Pedesaan Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana antar wilayah PanturaTengah-Pansela yang mendasarkan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis, peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah

Berkurangnya kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana antar wilayah PanturaTengah-Pansela sesuai dengan karakteristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kualitas kerjasama pembangunan kawasan strategis,peningkatan peran dan fungsi perkotaan, percepatan dan peningkatan pembangunan perdesaan dan peningkatan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah

Meningkat

lokasi

- pemb. Fisik prasar lingk. Desa pusat industri Masaran Sragen - 4 lokasi sarpras penunj SSB di Kab.Mgl (3 ds), Byl (1ds); - Penyempurnaan museum Dieng Plateau Wonosobo;

- 4 lokasi sarpras penunj SSB (Mgl, Byl); - 6 lokasi pemb jln poros desa Agropolitan di Byl, Brb, Krayr, Bjngr, Mgl, Pblg

- Pem.Peningkatan kualitas PSD kaw. Sangiran Sragen;

- 3 kel/ desa peningkatan Sarpras PKN (Smg, Srkt, Clcp); - 5 lokasi sarpras penunj SSB (Mgl, Byl); - 5 lokasi pemb jln poros desa Agropolitan di Byl, Brb, Bjngr, Byms, Pwj; - Perbaikan dan rehab Tugu batas Prov. JatengJatim di Kab. Rembang

- 2 lokasi Pemb jln poros desa Agropolitan di Kab. Pkl (1ds), Bms(1ds) - 2 lokasi Sarpras penunjang SSB di Kab.Mgl (1 ds), Byl (1 ds) - DED kawasan penataan perbatasan Jateng-Jatim di Kab Rembang;

- 5 kel./ desa peningkatan Sarpras PKN dan PKW di Kt. Smg (1 kel), Kab Blora (1 ds), Kt Mgl ( 1 kel), Kt Tgl (1 kel), Kab Byl (1 ds) - Pemb fisik sarpras penunjang kaw. Wisata dan revitalisasi kaw tradisional /cagar bud di Kab Smg, Mgl, dan Byl

- Penataan dan

V - 69


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun

Satuan 2008

2009

2010

Target 2012 2011 Pemb Kaw Perbatasan Jateng-Jatim di Kab Rembang, berupa pemb talud, pengaman, perkerasan areal tugu, pagar pembatas dan rehab Patung Diponegoro

- Pemb. Revitalisasi kaw. Benteng Pendem Kab. Clcp; - Penataan & pemb. Bumi perkemahan Karang Geneng Smg - Pemb. Tugu batas Prov. Jateng- DIY di Kab Klaten

Terwujudnya peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan secara efisien dan efektif

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan

Meningkat

lokasi

6 lokasi Pemb jln poros desa Agropolitan di Btg, Pml, Smg, Wnsb, Kab.Mgl, Pblg

6 lokasi Pemb jln poros desa Agropolitan di Byl, Brbs, Kra, Bjngr, Kab. Mgl, Pblg

V - 70

- 5 Pemb jln poros desa Agropolitan di Byl, Brb, Bjngr, Byms, Pwj; - Pemb. Drainase K. Banger (Pengerukan K. Banger, Pemb Tanggul utara , Perbaikan dan Peningkatan drainase)

- 2 lokasi Pemb jln poros desa Agropolitan di Kab. Pkl (1ds), Bms(1ds); - pembangunan Drainase K. Banger (Pengerukan K. Banger, Pemb Tanggul utara , Perbaikan dan Peningkatan drainase)

- 2 lokasi Pemb jln poros desa Agropolitan di Kab Pkl (1ds), Pwj (1 ds)

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

- Pemb. Revitalisasi kaw. Benteng Pendem Kab. Clcp; - Penataan dan pemb. Bumi perkemahan Karang Geneng Smg - Pemb. Tugu batas Prov. Jateng- DIY; Penataan, Perbaikan , pemb kaw dan rehab Tugu batas Prov. Jateng- Jatim di Kab. Rem-bang; DED kaw penataan perbatasan Jateng -Jatim di Kab Rembang

- 21 lokasi Pemb jln poros desa Agropolitan - pembangunan Drainase K. Banger (Pengerukan K. Banger, pemb talud, Pemb Tanggul utara , Perbaikan & Peningkatan drainase)

Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

7

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Meningkatnya pelayanan air bersih, sanitasi & persampahan terutama bagi masyarakat RTM di perkotaan maupun perdesaan Cakupan pelayanan air bersih

8

- perkotaan

Meningkat

%

33

37

38.7

38.9

63

63

63,5

- perdesaan

Meningkat

%

8

9

10.4

18

30,9

30,9

38,2

- Cakupan pelayanan sanitasi

Meningkat

%

52.9

54.73

56.22

58.40

63

63

66

Sosialisasi/ Bintek kepada Konsultan/ Kontraktor pemenang tender pelaksana pemb. Gedung Despra Lt.1 s/d 3 dan bassement

Sosialisasi/ Bintek kepada Konsultan/Kontr aktor pemenang tender pelaksana Pembangunan Gedung Despra Lt.4 s/d lt.7 dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR

Sosialisasi/ Bintek kepada Konsultan/Kontr aktor peme-nang tender pelaksana pemb. Gedung Citra Pesona Jawa Tengah

Sosialisasi/Bintek kepada Konsultan /Kontraktor pemenang tender pelaksanaan Pemb. Gedung Tarubudoyo Kantor Bakorwil II Ska, Kantor Dinas Cipkataru Gedung DESPRA lt 1-7 + basement; Bangunan tempat merokok; peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR; pemb. Gedung Citra Pesona Jawa Tengah

Program Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi Meningkatnya pemahaman NSPM para konsultan dan kontraktor serta para pihak yang terkait dengan pembangunan publik.

Meningkat

-

Sosialisasi/ Bintek kpd Konsultan/ Kontraktor pemenang tender pelaksana Tarubudoyo dan Gedung Kantor Bakorwil II Surakarta

Sosialisasi /Bintek kepada Konsultan/ Kontraktor pemenang tender Rehab renovasi Kantor Dinas Cipkataru, Pengembangan sarpras Tarubudoyo, Tempat khusus merokok di tempat Umum

V - 71

Peningkatan Pemahaman NSPM para pihak terkait pemb publik


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi jasa konstruksi

Meningkat

orang

Bertambahnya perusahaan jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi kompetensi baik terhadap badan usahanya (SBU) maupun terhadap SDMnya

meningkat

Setifikasi Badan Usaha

Meningkatnya jumlah gedung yang berkualitas sesuai NSPM baik dari segi kualitas maupun kinerja pengelolaan semakin tinggi.

Meningkat mutu pelayanan laboratorial uji

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

2008

2009

2010

2011

Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 KK (292 org)

Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 KK (85 org)

Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 KK (70 org)

Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 KK (70 org)

10.541 SBU

11.177 SBU

12.532 SBU

Sertifikasi ketrampilan kerja

12.345 SKTK

5.631 SKTK

9.676 SKTK

-

1. sertifikat Akreditasi ISO 17025 : 2005

1. Sertifika si Tanda Regristra -si Kompetensi Lab Lingk

Sertifikat Akreditasi ISO 17025:2005 (penamba-han parameter) dari Komite Akreditasi Nasional

2. Penunjukan BPIK sbg Laboratorium Lingk dari Gub Jateng

2. Survaile n dari Komite Akreditasi Nasional

V - 72

13.802 SBU

Survai-len dari Komite Akreditasi Nasional

2.

Sertifikat ISO 9001:2008 dari IAPMO (Lem-baga Sertifi-kasi Nasio-nal)

Target 2013

Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 KK (70 org)

Pembinaan Bid. Jasa Konstruksi 35 KK (587 org)

Meningkatnya penyelenggaraa n pembinaan bid jakon di 35 K/K Meningkatnya perusahaan jakon yg memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi

Meningkat-nya perusahaan jakon yg memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi

Lebih dari 13.802 SBU

Meningkatnya perusahaan jakon yg memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikasi

2.496 SKTK

1.

Perkiraan capaian s.d. 2012

Lebih dari 30.148 SKTK

Meningkatnya Mutu pelayanan laboratorial uji

Meningkatnya Mutu pelayanan laboratorial uji

Meningkatnya Mutu pelayanan laboratorial uji


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun

Satuan 2008

2009

2010

Target 2012 2011

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

meningkat pengelolaan gedung

-

1 pkt peserta Pembinaan penyel.BGN

1 pkt peserta Pembinaan penyel. BGN

1 pkt peserta Pembinaan penyel.BGN

1 pkt peserta Pembinaan penyel.BGN

Bimtek kpd 160 peserta sosialisasi dan pembinaan teknis penyell pem BGN dan rumdin serta bantek BGN di 16 lokasi

Bimtek sosialisasi dan pembinaan teknis penyell pem BGN dan rumdin serta bantek BGN

Meningkatnya pengelola-an gedung melalui Bimtek sosialisasi dan pembinaan teknis penyell pem BGN dan rumdin serta bantek BGN

meningkat kinerja

-

1 paket peningkatan kinerja bid.Cipkataru

1 paket peningkatan kinerja bid.Cipkataru

1 paket peningkatan kinerja bid.Cipkataru

1 paket peningkatan kinerja bid.Cipkataru

Aplikasi Sistem Evaluasi Kinerja

Peningkatan kinerja bid Cipkataru berbasis sistem aplikasi

Peningkatan kinerja bid Cipkataru berbasis sistem aplikasi yg terupdate

terbangun gedung baru

-

Revitalisasi Gd. Eks Ktr Tugub Wil.Surakarta; Pengembanga n sarpras Kompleks Tarubudaya

DED Gedung Despra

pemb. Gedung Despra Lt.1 s/d 3 dan bassement

pemb. Gedung Despra Lt.4 s/d lt.7

pemb. Interior Gedung Despra dan pemb Gd Citra Pesona Jawa Tengah

Revitalisasi Gd. Eks Ktr Tugub Wil.Surakarta; Pengembangan sarpras Kompleks Tarubudaya ; pemb. Gedung Despra Lt.1 s/d 7 dan bassement, interior; pemb Gd Citra Pesona Jawa Tengah

-

V - 73


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

4. Perumahan Rakyat

NO

1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

Program Pembangunan Perumahan Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintah/ pemerintah daerah dan swadaya masyarakat

Meningkat

Paket/lokasi sarpras Rusunawa

6

4

4

3

2

19

3

Terbangunnya rumah baik oleh pengembang, pemerintah/ pemerintah daerah dan swadaya masyarakat

Meningkat

Paket/lokasi

5

3

2

3

6

19

9

Meningkatnya kualitas perumahan

Meningkat

Paket pendampingan pemenang hari Habitat

3

5

6

6

6

26

6

Meningkatnya kualitas Perumahan serta meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat pedesaan dan MBR dalam peningkatan kualitas hunian melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2013 akan diperbaiki sebanyak 4.375 unit

Meningkat

Unit Rumah

400

1.275

575

575

575

3400

575

Sarpras Kawasan Siap Bangun/Ling kungan Siap Bangun

V - 74


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program Meningkatnya kualitas Perumahan serta meningkatnya pengetahuan kesadaran, partisipasi masyarakat pedesaan dan MBR dalam peningkatan kualitas hunian melalui Perbaikan Rumah bagi RTM 2013 akan diperbaiki sebanyak 2.730 unit

Target RPJMD 2008-2013 Meningkat

Realisasi capaian pada tahun Satuan Unit Rumah

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

305

714

591

360

920

2890

700

2

Pemberdayaan Komunitas Perumahan Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan perumahan/permukim an

Meningkat

Paket Penataan permukiman kaw. Perbatasan

Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Meningkat

Kab/kota

3 paket di Skh-Byl, RbgBlr, Brbs-Tgl;

2 paket di Tgl-Tgl, PklPkl;

1 paket di Smg-Smg;

2 paket di SmgSmg;Pwj-Wnsb;

2 paket TmgKdl;Pwj-Wnsb;

10 paket di SkhByl, Rbg-Blr, Brbs-Tgl, Tgl-Tgl, Pkl-Pkl, SmgSmg, Pwj-Wnsb, Tmg-Kdl

6 paket di Kota Smg-Smg; Dmk-Kds; BnymasBnjr;Kota SltgByl; Kota PklPkl;Kota SoloKra

-

Sosialisasi kpd masyarakat Rentan Bencana di Kab.Brebes, Bms, Bjngr (3)

Sosialisasi kpd masyarakat Rentan Bencana di Kab.Brebes, Pml, Bjngr dan Wnsb (4)

Sosialisasi kpd masyarakat Rentan Bencana di Kab.Brebes, Pml, Bjngr dan Wnsb (4)

Sosialisasi kpd masyarakat Rentan Bencana di Kab.Tegal, Banjarnega-ra, Wonosobo, Banyumas , Brebes, Pati, Jepara, Blora(8)

Sosialisasi kpd masyarakat Rentan Bencana di Kab.Brebes, Pml, Bms, Bjngr , Wnsb, Kab Tgl, Pati, Jepara, Blora (9)

Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi melalui Sosialisasi kpd masyarakat Rentan Bencana di Jawa Tengah

V - 75


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan/ permukiman

Meningkat

Lokasi sarpras desa kumuh desa nelayan & tradisional

20

16

10

24

31

101

22

Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan/ permukiman

Meningkat

Lokasi/desa pengembang an KTP2D

5

3

1

8

10

27

6

Lokasi/paket psd Rusunawa

6

4

4

3

2

19

3

Meningkatnya sinergitas komunitas perumahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan serta sharing pembangunan dan pembiayaan perumahan

Meningkat

V - 76


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

5. Penataan Ruang Indikator Kinerja Program

NO

Program dan Sasaran

1

Program Perencanaan Tata Ruang

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun Satuan

2008

2009

2010

2011

a. RTR Yang sesuai dengan UU 26/2007 tentang penataan ruang.

a. RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

a. Tersedia RTRW Prov. Jateng sesuai dengan UU 26/2007

Perda

Naskah akademis RTRW Prov Jateng

Proses Penetapan Perda RTRW Prov Jateng (Persetujuan Menhut, Persetujuan Men. PU, Konsultasi Publik)

Perda RTRW Prov Jateng 2009 - 2029

Perda RTRW Prov Jateng 2009 - 2029

b. Tersedianya Rencana Rinci kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

b. Fasilitasi Penyesuaian RTRW Kab/Kota sesuai UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Terfasilitasi Penyesuaian RTRW Kab/Kota sesuai UU 26/2007

Kab./ Kota

Pembinaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Rekomendasi Gubernur terhadap Raperda RTRW Kab/Kota

Rekomendasi & Evaluasi Gubernur terhadap Raperda RTRW Kab/Kota

Perda: 30 Ev. Gub: 2 Persetujuan Men PU: 3

V - 77

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

1

1 Perda RTRW Prov Jateng 2009 - 2029

-

Perda RTRW: 35 Fasilitasi Perda Rencana Rinci TR Kab/Kota

Perda RTRW: 35

Perda RTRW: 35 Fasilitasi Perda Rencana Rinci TR Kab/ Kota


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

c. Tersusunnya rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah

Realisasi capaian pada tahun Satuan

Dokumen

2008 RTBL Kaws Koridor inletOutlet Jalan TOL SemarangSolo (kota Sema-rang, Salatiga, Surakarta, Kab. Semarang); RDTR Kaw. JJLS (Kbm, Pwj, Wng);

2009 Rencana Rinci Bandara Adi Sumarmo dan Kaw Palur; Fasilitasi Review RTR di 6 K/K

V - 78

2010

2011

RTR Kawasan Koridor Kledung (Kab Temanggung dan Wonosobo), RTR Kawasan Strategis KEK Kendal; Studi kelayakan dan Masterplan Kawasan wisata Rowopenin; Studi Pasar Induk di Kawasan MAJT.

1 dok RTR Kawasan Koridor Inlet-Outlet Jalan TOL Smg-Solo pada ruas Byl-Kra-SkhSka; 1 dok RTR Kawasan Strategis Gedongsongo;

Target 2012

RTR Kwsn Bregasmalang, Dieng, Rawapening & Kota Magelang

Perkiraan capaian s.d. 2012 RTR Kawasan Koridor Kledung (Kab Temanggung dan Wonosobo), RTR Kaw. Koridor Inlet-Outlet Jalan TOL Smg-Solo pada ruas BylKra-Skh-Ska: Kawasan Strategis KEK Kendal; Stusi Kaw. Strategis Gedong-songo; Studi kelayakan

Target 2013

RTR Kawasan Strategis sebagai penjabaran RTRW


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun Satuan

2008

2009

Evaluasi RTR Kaw. Strategis (Bregas, tangkalangka, Wanarakuti)

2010

2011 pembinaan fasilitasi penyusunan/review RTR di 10 K/K, 1 paket Dok RDTR kota Pekalongan/ zoning regulasi.

V - 79

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012 dan Masterplan Kawasan wisata Rowopening; Studi Pasar Induk di Kawasan MAJT, Rencana Rinci Bandara Adi Sumarmo dan Kaw Palur, RTBL Kaws Koridor inlet-Outlet Jalan TOL SemarangSolo (kota Semarang, Salatiga, Surakarta, Kab. Semarang); RDTR Kaw. JJLS (Kbm, Pwj, Wng), Evaluasi RTR kaw. Strategis; pembinaan fas.penyus/review RTR di 10 K/K, studi RDTR kota Pkl/zoning regulasi, Bregasmalang, Dieng, Rawapening & Kota Magelang

Target 2013


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun

NO

Program dan Sasaran

2

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Satuan

2008

2009

a. Akurasi informasi data terkait kondisi ruang

Monitoring dan pembaharuanan data spasial

Data spasial yang akurat dan terkini

Dokumen

Pemetaan Kawasan Pertambangan Sindoro Sumbing Dieng

-

b. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Meningkat

-

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

V - 80

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

Pemetaan Intrusi Air Laut

Pemetaan Kawasan Pertambangan Serayu - Pantai Utara

Pemetaan Intrusi Air Laut di Kendal & Batang; Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi di Kebumen, Purbalingga, Klaten, Wonogiri, Pati

Pemetaan Intrusi Air Laut di Demak, Semarang, Kendal & Batang; Pemetaan Kawasan Pertambangan Sindoro Sumbing - Dieng, Serayu - Pantai Utara; Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi di Kebumen, Purbalingga, Klaten, Wonogiri, Pati

Pembaharuan peta penggunaan lahan di Jawa Tengah; Pemetaan Intrusi Air Laut; Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui Penyu-sunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masya-rakat melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengen-dalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran c. Konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelem-bagaan serta peran serta masyarakat

Indikator Kinerja Program Berkurangnya pelanggaran pemanfaatan ruang

Realisasi capaian pada tahun

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Berkurang

-

2008

2009

2010

Berkurangnya pelanggaran melalui Sosiali-sasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berkurangnya pelanggaran melalui Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berkurangnya pelanggaran melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

V - 81

2011 Berkurangnya pelanggaran melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Target 2012 Berkurangnya pelanggaran melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang, Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang

Perkiraan capaian s.d. 2012 Berkurangnya pelanggaran melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengen-dalian Pemanfaat-an Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang; Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelengaraan penataan ruang

Target 2013 Berkurangnya pelanggaran melalui Aplikasi mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang; Pening-katan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Realisasi capaian pada tahun

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelang-garan peman-faatan ruang

Meningkat

Meningkatnya kesadaran aparatur dalam pengendalian ruang

Meningkat

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

-

Meningkatnya upaya penegakan hukum melalui Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya upaya penegakan hukum melalui Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya upaya penegakan hukum melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Meningkatnya upaya penegakan hukum melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Meningkatnya upaya penegakan hukum melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang; Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang

Meningkatnya upaya penegakan hukum melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang, Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang

Meningkatnya upaya penegakan hukum melalui Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang, Fasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, Aplikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Kebijakan Pengendali-an Pemanfaat-an Ruang

Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Penyusunan & Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prov; Penyertaan Diklat peserta PPNS bidang Penataan Ruang

Aplikasi mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang

V - 82

2011

Target 2012


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran d. Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkannya

Realisasi capaian pada tahun

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (BKPRD) dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Meningkat

-

2008

2009

2010

Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/ Kota

Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota

Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota

V - 83

2011 Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota

Target 2012 Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota

Perkiraan capaian s.d. 2012 Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan Ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 Kab/Kota

Target 2013 Meningkatnya kinerja melalui Rakor Pokja Pengendalian pemanfaatan ruang BKPRD Prov. Jateng di 35 kab/ kota


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

6. Perencanaan Pembangunan Realisasi Capaian No

1

Program dan Sasaran

Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

59

Perkiraan Capaian s/d 2012

- SKPD Prov

60

60

59

59

59

59

59

35

- Kab/ Kota

35

35

35

35

35

35

35

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Paket

FGD:8 kali; Pembinaan 4 kali

FGD:5 kali; Pembinaan 8 kali

FGD:5 Kali; Pembinaan 10 kali

FGD:5 kali; Pembinaan 10 kali

FGD: 3 kali; Pembinaan 4 kali

FGD:26 kali; Pembinaan 36 kali

FGD:3 kali; Pembinaan 4 kali

Dokumen

1

1

1

1

1

5

1

Target 2013

Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam perencanaan pembangunan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan Berkembangnya pertumbuhan wilayah perbatasan

3

Target RPJMD 2008-2013

Program Peningkatan kerjasama pembangunan Meningkatnya kerjasama antara daerah kabupaten/ kota dan provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah

2

Indikator Kinerja Program

Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan - % program/kegiatan hasil kesepakatan antar wilayah perbatasan yg terakomodir dlm RKPD

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan: - Peningkatan Kualitas SDM Perencana - Identifikasi Program/ Kegiatan APBD

Tersedia

V - 84


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi Capaian No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

- Identifikasi Program/ Kegiatan APBN

Dokumen

1

1

1

1

1

5

1

- Penyusunan Laporan Konsolidasi Triwulanan

Dokumen

4

4

4

4

4

20

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1 1

1

1

5 1

1

- Penyusunan dan Pengendalian serta Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan Jawa Tengah - Evaluasi RKPD dan (2) Evaluasi Paruh Waktu RPJMD

Buku Monev

Bidang pemerintahan

Rekomendasi

3

-

-

-

-

-

-

Bidang ekonomi dan teknologi

Rekomendasi

7

-

-

-

-

-

-

Bidang sosial budaya

Rekomendasi

3

-

-

-

-

-

-

Bidang ekonomi

Rekomendasi

8

7

3

3

21

3

Bidang pemerintahan dan sosial budaya

Rekomendasi

2

3

3

3

11

3

3

3

3

3

12

3

Bidang prasarana wilayah

Rekomendasi

Berbagai Bidang dan sektor pembangunan

Rekomendasi

36

25

20

30

111

24

Bidang pengembangan dan penerapan IPTEK

Kegiatan

4

5

10

4

23

5

Fasilitas penelitian dan pengembangan kawasan pertanian terpadu

Kegiatan

3

3

3

5

14

1

V - 85


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi Capaian No

4

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

5

Indikator Kinerja Program

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD :

Tersedia

Dokumen RPJMD 2 Perda RPJMD

Perda RPJMD

Dokumen RKPD 6 Pergub RKPD

-

1 Perda RPJMD 2008 – 2013

1 Perda RPJMD 2013-2018

1 Pergub RKPD 2012

1 Pergub RKPD 2013

5 Pergub RKPD

1 Pergub RKPD 2014

7

7

7

28

7

3

3

3

12

3

-

1 Perda RPJMD 2008 – 2013

-

-

Pergub RKPD

1 Pergub RKPD 2009

1 Pergub RKPD 2010

1 Pergub RKPD 2011

Dokumen Perencanaan Pengembangan Perekonomian:

dokumen

-

7

Dokumen Pengembangan Sumber Daya Alam & Pertanian

dokumen

-

3

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah :

Tersedia

V - 86


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi Capaian No

6

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kesra dan bidang Pemduk

7

Indikator Kinerja Program

Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan :

Tersedia

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

dokumen

4

4

4

4

4

20

4

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan & Kependudukan.

dokumen

-

8

9

5

5

28

5

dokumen

-

10

9

5

5

28

5

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan SDA

Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam : Laporan Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tersedia

V - 87


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi Capaian No

8.

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

Laporan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP)

dokumen

-

4

3

2

3

12

3

Laporan Koordinasi Pelaksanaan Partisipatory Irigation Sector Project (PISP)

dokumen

-

2

4

1

1

8

1

dokumen

1

-

-

-

1

2

4

Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Tersedia

V - 88


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

7. Perhubungan NO

1.

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun Satuan

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Target 2012

6

10

10

10

10

46

10

1

1

1

1

1

5

1

2

1

-

1

4

1

Program Pengembangan Perhubungan Darat Terwujudnya peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya

Peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan, kualitas pengawasan dan pengendalian, meningkatnya disiplin, manajemen dan rekayasa untuk mewujudkan keselamatan jalan raya melalui:

Terwujudnya kualitas aparatur bidang LLAJ, ASDP dan kereta api

 Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

 Terfasilitasinya pembangunan terminal

 Terbangunnya jembatan timbang 4 buah dan meningkatnya kapasitas timbang serta integrasi jaringan inter koneksi sebanyak 17 buah  Terfasilitasinya pembangunan BRT

 Meningkatnya jumlah fasilitas perlengkapan jalan.

Meningkat

Pkt Sarana Prasarana Lalu Lintas

Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika

Kegiatan Rakor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Fasilitasi pembangunan terminal tipe A dan B.

Terminal

Meningkatnya kapasitas timbang

paket

1

-

1

1

-

3

1

Kota (Semarang, Surakarta dan Purwokerto).

1

-

1

-

1

3

1

Rambu (buah)

243

556

878

2,502

1.902

6.081

1.902

3

6.661

V - 89

-


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Satuan

186

Target 2013

2009

2010

2011

RPPJ (buah)

40

-

12

65

101

218

101

1

APILL (unit)

1

-

-

-

-

1

1

3.500

Guadrail (Beam)

360

-

464

824

226

1.874

1.626

350.000

Marka (meter)

-

-

23.200

61.785

52.415

137.400

212.600

 Meningkatnya unjuk kerja alur alternatif dan perintis.

Meningkat

kab./kota

2

2

2

-

6

6

6

 Meningkatnya kinerja pelayanan bis AKDP dan AKAP (Perijinan)

Meningkat

UPP

10

10

10

10

10

10

10

2

kab./kota

-

2

1

1

2

6

1

35

lokasi

35

35

35

35

35

35

35

 Terfasilitasinya revitalisasi jalur-jalur non operasi KA terutama di KedungjatiTuntang, Magelang-Bedono, Magelang- Semarang-DemakKudus-Rembang, KudusJepara, Rembang-Blora.

Kegiatan Fasilitasi

Paket

1

1

1

1

1

1

1

 Terfasilitasinya pengoperasian KA terutama lintas Klaten-SoloSragen, Pekalongan Semarang.

Kegiatan Fasilitasi

1

1

1

1

1

1

1

 Peningkatan SDM bidang LLAJ, ASDP dan KA

Target RPJMD 2008-2013

Perkiraan capaian s.d. 2012

2008

 Terbangunnya Area Traffic Control System (ATCS)

Terwujudnya peningkatan keselamatan dan pelayanan kereta api serta mendorong peran swasta, pemerintah dan koperasi dalam pengembangan transportasi kereta api dan ASDP

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Indikator Kinerja Program

Paket

V - 90


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Realisasi capaian pada tahun

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

 Terfasilitasinya pengoperasian KA Komputer terutama lintas Semarang-Tegal-PurwokertoKutoarjo-Jogja- Solo-Semarang.

Kegiatan Fasilitasi

 Terfasilitasinya pembangunan double track lintas TegalPekalongan-Semarang-Cepu dan angkutan kereta api perkotaan di Solo.

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Target 2012

paket

1

1

1

1

1

1

1

Kegiatan Fasilitasi

MSP (Meter Sepur)

10

10

11

30

29

29

30

22

kab./kota

7

6

6

3

14

14

14

 Terfasilitasinya pengembangan KA wisata Tuntang-Ambarawa –Bedono, Borobudur dan sekitarnya.

Fasilitasi Pengembangan Lintasan

lintasan

1

1

1

1

1

1

1

 Terfasilitasinya peningkatan frekuensi KA lintas TegalSemarang, Semarang–Solo– Sragen, Semarang –Cepu, & Solo- Wonogiri

Fasilitasi Pengembangan Lintasan

lintasan

4

4

4

3

3

3

3

 Terfasilitasinya dan pendampingan pembangunan pelabuhan penyeberangan Kendal.

Fasilitasi Pengembangan dan Penanganan

%

10

22

40

40

60

60

100

8

Waduk (Malahayu, Sempor, Wadas lintang, Kedungombo, Gajah Mungkur, Cacaban, Rawa Pening & Mrica)

2

2

2

-

2

8

 Peningkatan keselamatan: pembinaan/ sosialisasi, penertiban, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan perlintasan sebidang

 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi

V - 91

2


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

 Terfasilitasinya pengoperasian kapal penyeberangan lintas Kendal-Kumai dan terfasilitasinya pengoperasian coastal ferry Lampung-BantenDKI-Jabar-Kendal-Jatim-BaliNTB, NTT

Kegiatan Fasilitasi

 Pengembangan transportasi ASDP  Terfasilitasinya kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran angkutan pada saat musim haji, lebaran, Natal dan Tahun Baru 2.

Realisasi capaian pada tahun

Indikator Kinerja Program

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Target 2012

paket

-

-

-

1

1

1

1

3

lokasi

-

-

-

3

-

-

3

Kegiatan Fasilitasi

Posko angkutan Lebaran, Natal dan tahun Baru

1

1

1

1

1

1

1

4

Lokasi (Rembang, Jepara, Brebes, dan Karimunjawa)

1

1

1

1

1

1

2

Beroperasinya KM Kemojan di Karimunjawa.

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

Kegiatan Fasilitasi peningkatan sarpras pelabuhan di 9 lokasi

Lokasi (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tegal, Batang. Juwana, Rembang, Karimunjawa, Jepara dan Brebes).

9

9

9

9

9

9

9

Program Pengembangan Perhubungan Laut Terwujudnya sarana dan prasarana keselamatan keamanan dan ketertiban angkutan laut di Jawa Tengah

 Terfasilitasinya pemeliharaan alur dan kolam  Pengoperasian KM Kemojan di Karimunjawa.

 Terfasilitasinya peningkatan dan pengembangan sarpras pelabuhan guna meningkatkan usaha bidang angkutan laut di 5 lokasi (Tanjung Emas,Tanjung Intan, Tegal,Juwana, Rembang, Karimunjawa dan Brebes

V - 92


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

 Tersedianya fasilitas keselamatan pelabuhan (SBNP) di perairan Jawa Tengah

Tersedia fasiltas keselamatan pelabuhan

 Terfasilitasinya pembangunan fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Emas.

Terwujudnya kualitas aparatur bidang perhubungan laut 3.

4

Realisasi capaian pada tahun

Indikator Kinerja Program

 Peningkatan SDM bidang perhubungan laut

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Target 2012

paket

-

1

1

1

1

1

1

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

Kegiatan Rakorbid perhub. laut

-

-

-

1

1

1

1

Lokasi (Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara).

4

4

4

4

4

4

4

paket

1

1

1

1

1

1

1

Meningkat

Keg. bintek keselmatan perhub. udara

-

1

1

1

1

1

1

Meningkat

kegiatan rakor perhub. udara

1

1

1

1

1

1

1

Peningkatan pelayanan jasa pos dan telekomunikas

Perusahaan postel

60

65

80

160

150

150

150

Kegiatan Fasilitasi

Meningkat

Program Pengembangan Perhubungan Udara Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan Bandara A. Yani Semarang, Adisumarmo Surakarta, Tunggul Wulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara.

 Terfasilitasinya pengembangan fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan

Terfasilitasinya pengembangan bandara Ngloram Cepu

 Terfasilitasinya pengembangan bandara Ngloram Cepu

Terwujudnya kualitas aparatur bidang perhubungan udara.

 Peningkatan SDM bidang perhubungan udara

Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan di 4 lokasi

Kegiatan Fasilitasi

Program Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan SAR Terwujudnya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang sesuai dengan permintaan pasar dan ketentuan yang berlaku

 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian postel dan frekuensi  Peningkatan SDM bidang Pos dan telekomunikasi

V - 93


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Realisasi capaian pada tahun

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Tertibnya penggunaan frekuensi dan meningkatnya kapasitas pengguna frekuensi

 Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan KPU/USO.

Pelaksanaan koordinasi

Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur bidang pos, telekomunikasi , meteorologi dan SAR

 Terlaksananya kegiatan siaran radio tetap dan bergerak

Terwujudnya suatu kinerja dan kapasitas, sarana dan prasarana dlm pengembangan dan peningkatan teknologi, informasi, telekomunikasi, meteorologi dan SAR dlm penanggulangan bencana

 Pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana SAR, system data base/system informasi, telekomunikasi, meteorologi dan SAR dalam penanggulangan bencana

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Target 2012

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

Pelaksanaan kegiatan

event

2

3

3

3

3

3

3

Meningkat

kegiatan

1

1

1

1

1

1

1

V - 94


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

8. Lingkungan Hidup Realisasi capaian pada tahun NO

I.

Program dan Sasaran

Satuan

500

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Usaha dan/atau kegiatan

71

83

140

120

196

610

150

50

obyek domestik

0

0

20

21

-

41

9

10

kluster

9

4

8

5

1

27

19

Terlaksananya perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 pada 300 usaha dan/atau kegiatan disesuaikan dgn PP yang Berlaku

300

usaha dan/atau kegiatan

108

126

219

228

200

881

159

Terlaksananya pengawasan dan penegakan hukum pada 100 usaha dan/ kegiatan

100

usaha dan/ atau kegiatan

15

16

15

21

15

82

18

Terkuranginya penyimpangan aspek lingkungan dalam pemanfaatan ruang sebesar 17% di 6 Daerah.

6

daerah

-

-

2

1

-

3

Ha

3.137,22

1.706,74

5.222.02

612,68

690

11.368,66

500

527

469,43

590,87

612,68

690

2.890

500

Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH 1. Terkendalinya beban pencemaran lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan UMKM, menengah / besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi serta berkurangnya resiko pencemaran bahan-bahan berbahaya dan beracun (B-3) maupun limbah B-3. 2. Meningkatnya kedisiplinan masyarakat maupun pelau usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup

II.

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumbersumber pencemaran 10 kluster UMKM, 500 usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan 50 obyek domestik

Sesuai usulan ijin lingkungan

Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut & Hutan Meningkat dan berkembangnya kearifan lokal/tradisional masyarakat, perbaikan kualitas sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pencegahan bencana dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatnya fungsi kawasan lindung sebesar 5% dari luasan 222.759 ha di 31 Kab/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara serta tertanamnya 360 jenis tanaman langka di sejumlah daerah; Tengah

5% dari luasan 222.759 Ha (11.137,95) di 31 Kab/Kota dan sebesar 10% tangkapan sumber air dapat terpelihara 360

BLH Prov. (Ha)

jenis

V - 95

225

54

-

49

50

378

50


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi capaian pada tahun NO

III

IV

Program dan Sasaran

Satuan

350

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Ha

0

2.100

1.600

1.000

100

4.800

100

Unit (sumur resapan)

10

18

-

-

15

43

-

Unit (sumur rombong)

-

100

100

-

-

200

-

unit (PAH)

-

2

13

6

6

27

14

Unit (dam parit)

1

-

-

-

-

1

-

Unit (bangunan pencegah longsor)

-

-

4

-

-

4

-

%

-

9,50

6,82

3,50

45,20

65,02

48,67

ha

-

19,52

14,01

7,19

92,84

133,55

100

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Meningkatnya penanganan lahan kritis dengan pengembangan komoditas tanaman keras yang mempunyai ekonomi tinggi.

Terlaksananya penanganan kawasan lahan kritis dengan komoditas perkebunan 350 ha per tahun;

Meningkatnya pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan-ternak pada lahan kritis DAS serta tangkapan waduk.

Meningkatnya penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan civil teknis serta integrasi perkebunan ternak pada lahan kritis, DAS, dan tangkapan waduk

Meningkatnya pengelolaan lahan, teknik budidaya, manajemen usaha tani dan kualitas hasil

Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil serta terpeliharanya sumber daya alam (gabungan SKPD pendukung)

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau kota yang dapat mendukung keteduhan, kenyamanan dan keindahan daerah perkotaan di Jawa Tengah

V

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Terlaksananya perluasan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebesar 20% di 10 daerah

20% di 10 daerah (205,41 )

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 1. Meningkatnya dan pulihnya daya dukung lingkungan pada kawasan lindung, pesisir dan laut, cadangan sumberdaya alam serta lahan di ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS /sub DAS) Bengawan Solo, Progo, Luk Ulo, Bogowonto, Serayu, Pemali, Comal serta Jratun Seluna.

Tersusunnya hasil kajian penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkugan pada 6 DAS/Sub DAS Jawa Tengah

Daya Tampung (6)

Tertanganinya kerusakan lingkungan hutan dan lahan sebesar 10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah.

10% dari seluruh area ekosistem DAS di 6 Sub DAS Jawa Tengah. (436.262,28)

Sub DAS/DAS

Daya Dukung (6)

Ha

V - 96

1

1

1

1

1

5

1

-

-

-

1

1

2

4

558,34

511,14

626,57

677,68

822,48

3.196,21

540

450.138 (Dinhut)

512.959 (Dinhut)

543.807 (Dinhut)

2.412.045 (Dinhut)

25.000 (Dinhut)

3.943.949 (Dinhut)

25.000 (Dinhut)


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi capaian pada tahun NO

Program dan Sasaran

2. Tertanganinya abrasi di wilayah pesisir Jawa Tengah 3. Terehabilitasinya ekosistem mangrove

VI

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Terbangunnya sabuk pantai di wilayah pesisir Jawa Tengah sepanjang 3.000 m

3000

Terbentuknya Ekosistem mangrove seluas 200 Ha

Indikator Kinerja Program

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Meter

504

470,5

501

349

565

2.389,50

650

200

Ha

31,34

41,71

35,7

65,00

40

214

40

350

orang aparat

60

245

105

20

10

440

15

500

orang anggota kelompok masyarakat

2.245

1.695

1.674

2.541

430

8.585

728

100

orang guru

50

-

120

-

250

420

-

400

orang pelajar

190

50

180

-

-

420

-

10

Sekolah

4

2

2

2

3

13

10

buku

-

100

100

65

100

365

100

buku

100

100

100

65

100

465

100

eksemplar

1.400

400

400

400

400

3.000

200

Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH Meningkatnya kapasitas aparat, masy & warga sekolah dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengembangan teknologi ramah lingkungan

Terfasilitasinya pembelajaran 350 orang aparat pengelola LH, 500 anggota kelompok masyarakat, 100 orang guru dan 400 pelajar

Terfasilitasinya pelaksanaan program adiwiyata di 10 sekolah VII

Target 2012

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH Meningkatnya penyediaan data dan informasi sumberdaya alam, daerah rawan bencana serta kualitas lingkungan hidup

Tersusun dan terpublikasikannya dokumen statistik lingkungan, status lingkungan hidup daerah dan informasi lingkungan melalui media cetak dan elektronik setiap tahun buku SLHD buku SLH buletin warta lingkungan

-

-

V - 97


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

9. Pertanahan

NO 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah CSR-HGU

Terpetakan

bidang

0

0

0

0

15

15

15

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan

Identifikasi HGU

Terpetakan

bidang

0

0

6

42

0

48

0

b. Meningkatnya bidang-bidang tanah yang didaftarkan/ disertifikatkan

Identifikasi HGB

Terpetakan

bidang

20

15

0

0

0

35

0

c. Terwujudnya pengembangan cakupan dan penerapan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan lahan

Identifikasi HP

Terpetakan

bidang

20

15

10

10

0

55

0

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tertib administrasi pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam rangka mengendalikan pemanfaatan lahan secara merata dan berkeadilan.

Terselesaikannya konflikkonflik pertanahan

Terselesaikan 96 konflik

Kasus

20

7

10

36

10

83

13

e. Terkendalinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Terbangunnya sistem informasi pertanahan

Terbangun

Unit

0

0

1 Unit Sistem informasi lahan

1 Unit Sistem informasi lahan

1 Unit Sistem informasi lahan

1 Unit Sistem informasi lahan

1 Unit Sistem informasi lahan

f. Tersosialisasinya dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM)

Berkurangnya konversi lahan pertanian ke non pertanian

Berkurang

Ha

6.065.445

6.760.599

6.169.101

Berkurang

18.995.145

Berkurang

Meningkatnya kualitas tertib administrasi pertanahan

Meningkat

Sertifikasi tanah;

Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM

Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM

Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM

Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM

Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM

V - 98

Sertifikasi tanah; Sosialisasi MPBM


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

g. Sertifikasi Tanah yang mempunyai potensi fungsi sebagai kawasan lindung dan tanah sawah lestari.

Realisasi capaian pada tahun

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Tersosialisasi dan diterapkannya Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM)

150 Desa pada 29 Kab

Sertifikasi

Tersertifikasinya tanah masyarakat potensi sawah lestari dan kawasan lindung

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Desa

0

20

20

20

20

80

70

Dokumen

6.335

5.000

1.210

900

1.825

15.270

1.500

V - 99


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

10. Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 1.

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi Capaian

Satuan 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan/Penataan administrasi kependudukan Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan catatan sipil

Tercapainya peningkatan keterpaduan & sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Mewujudkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di seluruh Jateng.

Terwujudnya pengelolaan. Informasi dengan sistem informasi ke-pendudukan (SIAK) secara Online di Jateng.

Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil : - Data Kependudukan dan Catatan Sipil di 35 Kabupaten/Kota; - Profil kependudukan di Jawa Tengah - Pelatihan bagi petugas teknisi 350 orang 1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan akte catatan sipil bagi masyarakat Jawa Tengah. 2. Mengembangkan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) melalui kerjasama dengan berbagi pihak.

35

Kab/ kota

35

35

35

35

35

35

35

35

Kab/ kota

0

0

15

35

35

35

35

Tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan.

100

%

70

73

80

85

90

90

100

Tersedianya berbagai bentuk laporan hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil

24

Laporan

4

4

8

4

4

24

4

V - 100


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

V - 101


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

11. No

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian

Satuan 2008

1

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Dok. RKPD Tahun 2010 15 SKPD Prov.

1 Dok. RKPD Tahun 2011 15 SKPD Prov.

1 Dok. RKPD Tahun 2012

1 Dok. RKPD Tahun 2012

31 SKPD

31 SKPD

19

19

19

19

19

1 Perda Perlindu ngan Anak

1 Perda Perlindungan Anak

Sosialis asi Perda

0

1

0

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Mewujudkan program yang mendorong pening-katan kualitas perempu-an dan anak di bidang pendidikan, ilmu penge-tahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, ketene-gakerjaan, politik, SDM, aparatur dan pengura-ngan kekerasan terha-dap perempuan dan anak.

Berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas perempuan dan anak masuk dalam dokumen perencanaan (RPJP, RPJM, RKPD, RKA).

Dok

- RPJPD

- RPJMD

- RKPD

Terwujudnya peran dan posisi perempuan di bi-dang politik dan jabatan publik dalam rangka menuju quota 30 % perempuan di legislatif

1 Dok. RPJPD 20052025

Dok

- RKA SKPD responsif gender

30

-

1 Dok. RPJMD 20082013 1 Dok. RKPD Tahun 2009

Dok

-

SKPD

SKPD -

-

%

10,22

19

Terwujudnya Perda Perlindungan Anak 1 Perda Perlindungan Anak Terwujudnya kebijakan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik perempuan dan pelibatan partisipasi anak.

Adanya kebijakan penilaian kinerja untuk jabatan publik yang responsif gender

2

Target 2012

1 Draft Perda Naskah PerlinduAkadengan Anak mik

-

-

1 Dok. RKPD Tahun 2013 41 SKPD

Perda

-

-

RAD

1 RAD

-

-

SE Gubernur

-

-

-

1 SE Gubernur

0

1

0

Kebijakan Penilaian Kinerja kebijakan untuk jabatan Publik

Dok

0

0

0

0

0

0

1

30 % SKPD Prov. melakukan PUG - 10

% SKPD Prov

-

-

24,19

75,81

100

100

100

RAD Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan SE Gubernur tentang Pembentukan Forum Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Meningkatkan pemaha-man & komitmen ten-tang

SKPD Prov. melakukan PUG 10 Kab./Kota de-ngan GDI rendah

V - 101


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian

Satuan 2008

kesetaraan dan ke-adilan gender serta hak anak pada seluruh pe-laku pembangunan da-lam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gen-der serta mengoptimal-kan perlindungan anak secara luas melalui pe-nguatan kelembagaan pengarusutamaan anak, termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak kor-ban bencana, korban penelantaran, anak korban perlakuan salah, anak korban tindak kekera-san, anak yang berha-dapan dengan hukum).

Kab./Kota dengan GDI rendah

Terwujudnya kelembagaan responsif gender dan anak: - 30% perencana SKPD - Seluruh PSW/G Jateng

- 100 % (PSW/G Jateng

% %

2010 14 Kab./ Kota melakuk an Sosialisasi dan Advokasi PUG dan ARG

2011 2 Kab/Kota GDI rendah

75,81

-

-

24,19

100% (23 PSW/G) 5

100% (23 PSW/G) 5

100% (25 PSW/G) 5

-

-

1

5 -

5 3

Perkiraan Capaian s.d 2012

2 Kab

18 Kab

100

100

Target 2013 6 Kab

100

100% (25 PSW/G)

100% (25 PSW/G)

100% (25 PSW/G)

5

5

5

100% (25 PSW/G) 5

1

1

1

1

5 4

5 3

5 2

5 12

5 8

- 5 lembaga keagamaan di provinsi - 1 Jaringan LSM

5 lembaga

- 1 Jaringan organisasi perempuan - Terwujudnya KLA di Kab./Kota Kab/Kota Membentuk POKJA Penanganan ABH

1 jaringan 10

lembaga Jaringan LSM Jaringan Kab/Kota

50% Kab/kota

Kab/Kota

3

3

3

6

3

18

6

1 Provinsi 1 Provinsi 5

Draft Unit Kab/Kota

1 0

0

1 0

1 2

0 1 2

1 1 4

0 1 1

8 Kab/kota

Kab/ Kota

-

-

3

3

1

7

5

-

Kab./Kota

-

-

35

35

35

35

35

-

Kab/Kota

-

-

5

4

3

12

4

Meningkatnya jumlah kelompok integrasi pelestarian buta aksara perempuan dan BKB/Posyandu

-

kegiatan

0

2

0

0

0

2

0

Terwujudnya kerangka kebijakan yang respon-sif gender dan hak anak untuk memberikan dukungan bagi penguatan kelembagaan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan res-ponsif gender dan hak anak, pada 30% SKPD dan di 10 Kab/Kota

30 % SKPD Prov. melakukan PUG - 10 Kab./Kota dengan GDI rendah

%

-

-

24,19

75,81

100

100

100

Adanya WEB SIGA di Jateng : - Adanya draf indikator SIGA - Adanya WEB SIGA di Jawa Tengah - Adanya WEB SIGA di Kab/Kota Terfasilitasinya pembentukan P2TP2A di 8 Kab yang terintegrasi dengan Program Penanggula-ngan Kemiskinan Adanya komitmen Kab/Kota melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan ber-basis gender dan anak Terbentuknya Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam PUG dan PUHA 3

- 30% Perencana SKPD

2009

Kab./Kota

Target 2012

1 jaringan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatkan kualitas hidup serta perlindu-ngan perempuan dan anak melalui upaya-upaya menurunkan ang-ka buta huruf perempu-an dan anak, mening-katkan ratarata lama sekolah

V - 102


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian

Satuan 2008

perempuan dan anak, meningkatkan akses pada pendidikan yang masih berbeda, menurunkan AKI hamil dan bersalin, kematian bayi dan balita, membu-ka dan memperluas ak-ses pelayanan kesehatan berkualitas, membuka akses dan kontrol perempuan pada sumber-daya ekonomi, mewujud-kan perlindungan dari rasa aman khususnya pada penduduk miskin perempuan dan anak, melindungi perempuan dan anak terhadap faktor-faktor sosial, bu-daya, ekonomi, lingku-ngan dan kearifan lokal yang kurang mendukung kualitas hidup perempu-an dan perlindungan anak, meningkatkan pendapatan perempuan, meningkatkan kualitas pendidikan dan mewu-judkan penegakan hu-kum perlindungan perempuan dan anak, peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahir-an, pemenuhan dan perlindungan anak secara umum dan memerlukan perlindungan hukum, terwujudnya kota layak anak dan peningkatan partisipasi anak.

2009

dengan GDI rendah

Meningkatnya kemampuan sesuai dengan keahlian yang dimiliki perempuan, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan sehat dan persalinan aman, serta hak reproduksi di 10 Kab/Kota dengan kematian ibu tinggi Meningkatnya cakupan pemberian ASI ekslusif 10% melalui Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Meningkatnya jumlah Kec. sayang ibu dan bayi di 10 Kab/ Kota dengan AKI Tinggi Meningkatnya penguasaan ilmu dan teknologi jaringan usaha menengah dan koperasi serta pemahaman kewirausahaan yang dikelola pe-rempuan

2010 2011 14 Kab/Kota melaku2 Kab/ kan SosiKota GDI alisasi dan rendah Ad-vokasi PUG dan ARG

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

2 Kab/ Kota GDI rendah

18 Kab/Kota GDI rendah

6 Kab/Ko ta GDI rendah

Target 2013

10

Kab./Kota

-

orang

0

245

245

245

280

280

390

-

Kab./Kota

0

1

0

4

35

35

35

65

%

28,96

40,21

37,18

47,85

65

65

70

10

Kab /Kota

-

5

8

245

-

orang

Meningkatnya jumlah Desa Prima di 10 Kab dengan 10 Desa di 10 Kab/Kota GDI rendah baru dan lanjutan Meningkatnya akses 5 kelompok perempuan pelaku 5 Kelompok usaha mikro kecil pada sumber daya ekonomi 30% Kab./Kota Mengapresiasi Model Restoratif 11 kab Justice (RJ) Dalam Penanganan ABH Sosialisasi 35 Inisiasi Implementasi Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menu-run, jumlah anak sejahtera meningkat, mening-katnya perlindungan anak secara luas terma-suk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak korban 100 % tertangani bencana, korban pene-lantaran, korban perlakuan salah, korban tin-dak kekerasan, dan anak yang berhadapan de-ngan hukum) Berkembangnya model keadilan restoratif untuk 2 penanganan anak yang bermasalah dengan hukum Meningkatnya cakupan akte kelahiran. Berkembangnya metode dan pola pembinaan anak terlantar yang responsif anak -

V - 103

0

245 PeremPerempupuan di an di 4 Kab 4 Kab 2 3

1

1

15

1

245 Perempuan di 4 Kab 1

280 Perempuan di 4 Kab 3

280 Perempuan di 4 Kab 9

390 Perempuan di 4 Kab 6

Kab/ Kota

-

Kelompok

-

-

5

7

7

7

12

Kab/ Kota Kab/ Kota Kab/ Kota

3 -

35 3 2

3 2

6 2

0 2 2

35 15 2

0

100% tertangani

815 kasus (1 00% tertanga ni)

650 kasus (1 00% tertanga ni)

373 kasus (1 00% tertanga ni)

377 kasus (100% tertangan i)

100% tertangan i

100% tertangani

2

100% tertanga ni

Kab./Kota

2

2

2

2

2

2

2

%

20

20

20

40

40

80%

100%

Model SBA

0

0

1

1

1

1

1


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program Tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO a. Perda Penyelenggaraan Perlindungan Kor-ban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Jawa Tengah b. RAD Trafficking -

Sosialisasi RAD Implementasi RAD

Target RPJMD 2008-2013

1

Realisasi capaian

Satuan

Dok

1

2008

2009

2010

2011

1

1

-

1

-

Kab/kota

35

-

Kab/kota

35

0

0

35

0

35

35

35

35

-

0

1 Draft

-

-

1 SOP

-

1 SOP

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

d. SOP Penanganan kekerasan - Sosialisasi SOP

1

SOP

-

1

Kegiatan

1

-

1

Kegiatan

Menguatkan kerjasama antar Provinsi di 10 Prov. MPU dan 5 Prov luar Jawa daerah transit dan tujuan trafficking a.Kerjasama 10 Prov. MPU - Draft Kerjasama MPU - Penandatanganan MoU - Implementasi

1

1 Rencana Pencapaia n SPM

dok

- Kab/Kota Meningkatnya kapasitas kelembagaan PPT di Provinsi dan Kabupaten/Kota Terlindunginya setiap perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor

0

Target 2013

1 Rencana Pencapaia n SPM (Draft)

1 Rencana Pencapaian SPM (Draft)

Menguatnya kapasitas kelembagaan pelayanan terpadu dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking di Provinsi (PPT Provinsi Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA)) dan 15 Kab/Kota - Provinsi (PPT Provinsi dan Komisi Perlin-dungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KPK2BGA))

Perkiraan Capaian s.d 2012

1

c. SPM Pelayanan terpadu korban Kekerasan

Implementasi SOP

Target 2012

%

100

100

100

100

100

100

100

2

KPK2BGA

2

2

2

2

2

2

2

15

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

35

1 15

Prov Kab/Kota % korban yang mengadu dilayani

10

1 20

12

10

1 35

1 35

1 35

100

100

100

100

100

100

100

Prov. MPU

0

10

10

10

10

10

10

Dok MoU

1 0

0 1

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

Prov. MPU

0

10

10

0

10

10

10

100

Kerjasama 10 Prov.

1 draft kerjasama 1 dok MoU 10 Prov. MoU

V - 104


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian

Satuan 2008

b. Kerjasama dengan 5 Prov. Jawa daerah transit dan tujuan - Penandatanganan MoU - Implementasi c. Kerjasama dengan antar lembaga - Kerjasama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman 4

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2009

2010

2011

2 2

3 3

2 2

0 5

5 5

0 5

5 Prov 5 Prov

Provinsi Provinsi

1 kesepatakan

dok

-

-

-

1

1

1

1

61,8

IDG

59,76

59,96

67,96

67,96

67,96

67,96

67,96

65,9

IPG

64,66

65,03

65,79

65,79

65,79

65,79

65,9

30%

%

0

0

30

100

100

100

100

7

3

3

13

4

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Terwujudnya kebijakan dan program kesetaraan gender dan pemberda-yaan perempuan.

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Terlatihnya aparatur pemerintah tentang pe-ningkatan peran serta anak dan kesetaraan dan keadilan gender Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta anak dan kesetaraan serta keadilan gender Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan - Pembentukan Forum Anak - Penguatan

Kab/Kota 35

Kab/ kota

-

6

6

21

1

35

0

35

Kab/ kota

-

6

12

34

35

35

35

V - 105


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No

1

Program dan Sasaran

Target RPJMD 20082013

Satuan

Menurunnya tingkat DO peserta KB dari 10% menjadi 9%

9

Menurunnya Unmetneed hingga 7% Total Fertility Rate dari 2,3% menjadi 2,1%

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

11,46

11,69

13,11

14,71

11,70

11,70

9

7

%

12,44

11,69

11,64

10,95

9

9

7

2,1

%

2,3

2,3

2,13

2,3

2,15

2,15

2,1

Program Pelayanan Keluarga Berencana Terkendalinya jumlah penduduk melalui berbagai program pengendalian kelahiran yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Keluarga Berencana di 35 Kab/Kota.

Meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluh/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) PPKBD, sub PPKBD di Kab/Kota PLKB

Meningkat

PLKB

2.767

2.759

2.577

2.613

3.204

3.204

3.239

PPKBD

Meningkat

PPKBD

8.641

8.761

8.597

8.836

8.836

8.836

8.836

Sub PPKBD

Meningkat

Sub PPKBD

50.044

50.973

51.250

51.695

51.695

51.695

51.695

Meningkatnya sarana mobilitas Tim KB keliling di Kab/Kota

Meningkat

Unit

840

560

2.577

7.260

8.577

8.577

8.577

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam ber KB

Meningkat

Kab/kota

35

35

35

35

35

35

35

Jumlah Kelompok UPPKS terdaftar pada direktori data basis online UPPKS

Meningkat

Kelompok

-

20.724

27.470

42.222

29.770

29.770

29.875

Jumlah kelompok UPPKS yang dapat akses modal

Meningkat

Kelompok

546.333

468.468

472.190

8.426

8.950

8.950

9.251

V - 106


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 20082013

Satuan

Tersedia

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Unit

60.035

64.229

65.460

69.161

80.140

80.140

85.140

Meningkat

Orang

832.122

869.067

997.425

1.087.109

982.124

982.124

1.031.230

- IUD

Meningkat

Orang

25.671

32.420

59.702

80.140

80.140

80.140

84.147

- MOW

Meningkat

Orang

17.595

17.318

18.290

22.114

22.114

22.114

23.219

- Implant

Meningkat

Orang

84.956

92.179

89.436

126.377

126.377

126.377

132.695

- Suntik

Meningkat

Orang

531.739

529.336

579.761

594.283

442.220

442.220

464.331

- Pil

Meningkat

Orang

142.434

150.416

194.083

193.884

240.210

240.210

252.220

- MOP

Meningkat

Orang

1.540

1.968

3.925

3.207

3.960

3.960

4.158

- Kondom

Meningkat

Orang

28.187

45.430

52.228

67.104

67.103

67.103

70.458

Tersedianya alat kontrasepsi jangka panjang (IUD dan implant) yang dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk alat kontrasepsi untuk pria Jumlah Peserta KB Baru

2

Realisasi capaian pada tahun

Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Meningkatnya program KRR, dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan meningkatnya pemahaman masyarakat melalui pembangunan tentang bahaya dan upaya pencegahan serta penanggulangan NAPZA, PMS dan HIV / AIDS di sekolah, maupun di masyarakat, sehingga mampu menekan angka korban penyalahgunaan NAPZA, PMS dan HIV/AIDS.

Meningkatnya kelompok KRR di seluruh Kab/Kota

Meningkat

Kelompok

513

870

1.072

1.274

1.248

1.248

1.310

Jumlah PIK KRR Kategori Tumbuh

Meningkat

Kelompok

495

747

820

980

908

908

953

Jumlah PIK KRR Kategori Tegak

Meningkat

Kelompok

16

83

163

202

243

243

255

Jumlah PIK KRR kategori Tegar

Meningkat

Kelompok

2

40

89

92

97

97

101

Meningkatnya peran Kelompok KRR dalam penyebarluasan reproduksi remaja

Meningkat

Kelompok

1.026

1.740

1.072

2.548

1.248

1.248

1.310

PIK KRR

PIK KRR

PIK KRR

PIK KRR

PIK KRR

PIK KRR

PIK KRR

Kesehatan Reproduksi menjadi muatan lokal dalam bidang pendidikan

35

35

35

35

35

35

35

Meningkat

Kelompok

Kab/Kota

V - 107

Kab/Kota

Kab/Kota

Kab/Kota

Kab/Kota

Kab/Kota

Kab/Kota


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

3

Program dan Sasaran

Target RPJMD 20082013

Satuan

Meningkatnya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDs dengan indikator capaian

Meningkat

Meningkatnya pengetahu-an remaja tentang bahaya narkoba dan PMS dan termasuk HIV/AIDs

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Kab/Kota

35

35

35

35

35

35

35

Meningkat

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

35

Berkurangnya remaja yang menjadi korban bahaya narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDs

Meningkat

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

35

Meningkatnya generasi muda penerus yang sehat jasmani rohani dan sosial

Meningkat

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

35

Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan HIV AIDs

Meningkat

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

35

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD Meningkatnya peran Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu dan PAUD serta terumuskannya model Bina Keluarga Balita, Posyandu, dan PAUD untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera.

Terlaksananya Pengembangan Model Integrasi BKB-Posyandu-PAUD

Terlaksana

Kelompok

-

-

8

13

19

19

25

Persentase jumlah Bina Keluarga Balita

Meningkat

%

71,57

92,25

105,69

99,65

99,65

99,65

99,75

Persentase Jumlah Bina Keluarga Remaja

Meningkat

%

62,96

88,89

92,38

104,71

104,71

104,71

104,85

Persentase Jumlah Bina Keluarga Lansia

Meningkat

%

78,16

89,88

97,15

104,89

104,89

104,89

105

V - 108


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Target RPJMD 20082013

Satuan

Meningkatnya Peran serta institusi pemerintah dan masyarakat dengan terselenggaraanya : TMKK, Kesatuan Gerak PKK-KBKes,Bhayangkara KB-kes, Harganas,Bakti Sosial Pelayanan KB, Muslimat NU,Aisyiah, PGRI

Meningkat

Terbentuknya model BKB, Posyandu dan PAUD. Meningkatnya kualitas Posyandu dalam BKB dan PAUD.

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya kapasitas kader pendamping kelompok bina keluarga di Kab/Kota.

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

%

100

100

100

100

100

100

100

Terbentuk

Kab./Kota

0

0

8

5

6

19

8

Meningkat

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Meningkat

Kab./Kota

35

Tersedianya kader Posyandu dan PAUD dalam melakukan BKB dan PAUD.

Meningkat

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

Makin banyak BKB dan PAUD yang terbina.

Meningkat

Kab./Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam ber KB dan KS.

Meningkat

Kab./Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

Terwujudnya layanan informasi dalam pelaksanaan KB-KS.

Meningkat

Kab./Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

-

Pencanangan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim

Pencanangan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim

Pencanangan TMKK di 2 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim

Pencanangan TMKK di 3 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim

Pencanangan TMKK di 3 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim

Pencanangan TMKK di 3 Kodim, Penilaian TMKK di 5 Kodim

Terlaksananya fasilitasi TMKK, Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan, Bhayangkara KB Kesehatan dan Harganas

-

Kodim

V - 109


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 20082013

Satuan

-

Polres

-

-

Kab/Kota

-

-

4

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

Penilaian Bha- Penilaian Bha- Penilaian Bhayangkara KB yangkara KB yangkara KB Kes di 6 Polres Kes di 6 Polres Kes di 6 Polres

Penilaian Bhayangkara KB Kes di 6 Polres

Penilaian Bhayangkara KB Kes di 6 Polres

Penilaian Bhayangkara KB Kes di 6 Polres

-

Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab & Kota

Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab & Kota

Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab & Kota

Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab & Kota

Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab & Kota

Penilaian PKK KB Kes Kategori Kab & Kota

-

Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kab/Kota

Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kab/Kota

Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Har-lah Muslimat NU di 6 Kab/ Kota

Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kab/Kota

Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kab/Kota

Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Harlah Muslimat NU di 6 Kab/ Kota

Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/Kota

Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/Kota

Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/Kota

Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/Kota

Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/Kota

Bakti Sosial pelayanan KB dlm rangka Milad Aisyiyah di 6 Kab/Kota

Realisasi capaian pada tahun 2008

Kab/Kota

Kab/Kota

-

2009

2010

2011

Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri. Meningkatnya rumusan kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta kapasitas kebijakan penguatan pelembagaan keluarga kecil yang berkualitas, dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.

Menurunnya angka drop out KB bagi masyarakat melalui kesertaan KB Mandiri

Menurun

%

11,46

11,81

13,86

14,71

14,71

14,71

9,00

Terwujudnya KB Mandiri oleh masyarakat yang akan menekan angka unmet need

Meningkat

akseptor

417.691

420.442

491.155

477.071

477.071

477.071

496.000

Meningkatnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam pelayanan KB mandiri termasuk KB pria

Meningkat

akseptor

417.691

420.442

491.155

477.071

477.071

477.071

496.000

-

akseptor

29.727

47.398

56.153

70.301

70.301

70.301

75.445

Meningkatnya jumlah peserta KB pria

V - 110


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya jumlah masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam memperoleh pelayanan KB 5

Target RPJMD 20082013

Satuan

-

akseptor

Realisasi capaian pada tahun 2008

2009

2010

2011

245.510

350.539

479.948

414.223

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

414.223

414.223

480.500

Program Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Meningkatnya kelompok Bina Lingkunan Keluarga dan Bina Keluarga Balita serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Promosi Kesehatan Ibu – Bayi dan Anak.

-

Kelompok

22.256 kelompok BKB

16.090 kelompok BKB

18.689 kelompok BKB

1.133 kelompok BKB percontohan

1.142 kelompok BKB percontohan

-

Kelompok

6.465 kelompok BKR

6.960 kelompok BKR

7.843 kelompok BKR

600 kelompok BKB percontohan

600 kelompok BKB percontohan

600 kelompok BKB percontohan

660 kelompok BKB percontohan

-

Kelompok

7.267 kelompok BKL

7.952 kelompok BKL

8.861 kelompok BKL

601 kelompok BKL percontohan

601 kelompok BKL percontohan

601 kelompok BKL percontohan

675 kelompok BKL percontohan

Makin tersebarnya informasi kesehatan ibu-bayi hingga menjangkau wilayah perdesaan

35 Kab/Kota

Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

Terselenggaranya KIE untuk menunjang Kese-hatan IbuBayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita.

35 Kab/Kota

Kab/kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

35 Kab/Kota

Terbinanya kelompokkelompok Bina Keluarga dan Bina Balita hingga tingkat desa.

V - 111

1.142 1.155 kelompok BKB kelompok BKB percontohan percontohan


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

13. Sosial

No

1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sebesar 7.900 orang Meningkatnya keterampilan dan kemandirian KRSE melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Meningkatnya keterampilan dan kemandirian WRSE melalui bantuan UEP

7.900

orang

448

1.548

2.040

2.500

3.450

9.986

6.000

8.358

orang

400

1500

1820

2250

2.850

8.820

3.500

1.250

orang

48

48

220

250

600

1.166

1.500

500

orang

95

50

60

30

200

435

250

1.390

Orang

213

203

109

112

395

1.032

397

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

-

-

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

-

-

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah

-

%

18,99

17,48

16,11

15,76

13,44

13,44

11,88

Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS sebesar 5%

333.050

PMKS

2.835 (0,04)

6.260 (0,13)

42,706 (0,64)

118,925 (1,77)

-

-

-

Anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal, korban penyalahgunaan napza

3.410

orang

280

385

270

420

600

1.955

880

-

orang

2.257

2.165

1.766

-

-

-

-

Penyandang cacat

4.550

orang

760

605

315

295

945

2.920

1.700

Lanjut Usia Terlantar

3.100

orang

200

425

353

500

600

2.220

800

1.710

orang

0

0

0

430

1.800

2.230

1.495

-

-

Karang taruna, PSM, Dunia Usaha

Karang taruna, PSM, Dunia Usaha

-

-

-

Meningkatnya keterampilan dan taraf hidup warga KAT melalui Stimulan UEP 500 orang Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PK dan Veteran/keluarganya serta meningkatnya kelangsungan hidup bagi warakawuri

Korban penyalahgunaan Napza

Jumlah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Meningkatnya jumlah dan ketrampilan tenaga yang menangani PMKS

V - 112

Karang Karang taruna, taruna, PSM, PSM , Dunia Dunia Usaha Usaha


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No 2

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

-

Meningkatnya aktivitas PSM dalam ikut membatu penanganan PMKS

1.830

Meningkatnya aktivitas Karang Taruna dalam ikut membantu penanganan PMKS

1.876

Indikator Kinerja Program

- Karang Taruna 221 buah

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Meningkat

-

-

-

-

-

-

-

PSM

300

366

361

351

376

1.754

350

0

165

171

160

1.050

1.546

1.120

221

unit

20

15

11

20

70

136

35

1.825

orang

150

150

160

200

1.050

1.710

1.120

Meningkatnya kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka untuk membantu penanganan PMKS

Meningkat

0

5.000

7.000

7.500

1.500

21.000

6.300

Meningkatnya kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan PMKS

Meningkat 800 DU

75

350

140

300

665

1.530

665

4.550

Orang

760

605

315

295

945

2.920

1.700

Meningkatnya sarana dan prasarana pantipanti sosial

-

Meningkat 52 unit

9

8

5

4

11

28

14

Tersusunnya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

-

Tersusun 15 spm

0

3

3

3

3

12

5

Tersosialisasinya standar operasional pelayanan dan rehabilitasi kesejateraan sosial

-

Tersosialisasi

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

-

-

- Anggota Karang Taruna 1.825 orang

Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas pembinaan penanganan penyandang cacat 1.000 orang, eks penyandang kronis 1.150, penderita penyakit menahun terlantar 1.100 orang, penyandang cacat bibir sumbing dan katarak 500 orang dan penyandang cacat lewat Balai Latihan Kerja (BLK) 800 orang.

4

Target 2012

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas penanganan dan kapasitas lembaga yang menangani PMKS

3

Realisasi capaian pada tahun

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana dan Penyakit Sosial Lainnya) Meningkatnya kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks PGOT 500 orang, eks napi 500 orang, eks PSK dan penyandang HIV AIDS 1.000) Pelayanan Sosial terhadap Tuna Sosial (eks PGOT, eks NAPI, eks WTS, HIV/AID's)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000

orang

260

950

590

735

420

2.955

370

V - 113


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

5

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Rehabilitasi Sosial terhadap Eks WTS 1.080 orang

1.080

Penyandang HIV / AIDS

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

orang

80

60

30

45

120

335

30

1.000

orang

20

750

500

450

60

2.510

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.725

Orang

240

245

125

65

150

825

180

18

Unit

3

3

3

3

3

15

1

Terpenuhinya Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana (Dinsos)

5

Paket

1

1

1

1

1

5

1

Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Terlatihnya aparatur dan Relawan dalam penanggulangan bencana melalui Gladi Manajemen Bencana

-

Orang

210

180

90

120

120

720

150

2. Tersusunnya Peta Risiko Bencana di Kabupaten/Kota diProvinsi Jawa Tengah

-

Kab/Kota

-

9

7

4

4

24

4

3. Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Budaya Sadar Bencana

-

orang

-

200

325

300

1000

1825

1000

4. Terfasilitasinya Pengembangan Desa Siaga Bencana di Provinsi Jawa Tengah

-

Desa

-

4

10

11

2

27

5

5. Teridentifikasinya dan tersosialisasinya Daerah Rawan Bencana di Jateng

-

Kab/Kota

-

35

-

-

35

35

35

6. Terfasilitasinya Kegiatan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dari masyarakat profesional

-

orang

-

5

5

5

5

5

5

7. Terselenggaranya Fasilitasi Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Benca-na di Provinsi Jawa Tengah

-

orang

-

-

150

-

-

150

150

Program Pembinaan Anak Terlantar Meningkatnya semangat belajar anak serta meningkatnya pelayanan anak melalui yayasan dan lembaga - Anak terlantar dan Remaja terlantar - Yayasan penyelenggara Adopsi 18 unit

6

Realisasi capaian pada tahun

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

V - 114


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

8. Terselenggaranya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi oleh aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah

-

9. Tersusunya dokumen Perencanaan umum Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

orang

-

-

100

-

-

100

100

-

dokumen

-

4

-

-

-

4

4

10. Terjalinya Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan pemerintah Desa

-

Desa

--

4

-

-

-

4

4

11. Tersedianya Pengembangan Pusat Informasi Bencana di Jawa Tengah

-

Unit

-

1

-

-

-

1

1

12. Terselenggaranya Pembelajaran Wawasan Kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah

-

Kali

-

-

-

-

3

3

3

13. Terfasilitasinya Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah

-

-

-

-

-

90

90

90

14. Terfasilitasinya Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Jawa Tengah Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, penanganan pengungsi dan pemulihan sarana prasarana vital untuk aktifitas masyarakat

orang

-

kali

-

-

-

-

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Terselenggaranya Kegiatan Operasional SATKORLAK Bencana di Jawa Tengah

-

orang

90

-

-

-

-

90

90

2. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah

-

orang

-

10

-

-

-

10

10

3. Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat Bencana di Jateng

-

Kab/Kota

-

35

35

35

35

35

35

4. Terselenggaranya Posko dan Penanganan Darurat Bencana Jawa Tengah

-

unit

-

1

1

1

1

1

1

5. Terselenggaranya Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Merapi

-

orang

-

-

-

-

225

225

225

Meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V - 115


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

1. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi teknis penanggulangan bencana di Jawa Tengah

-

2. Tereselenggaranya Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (Pelatihan Penghitungan Secara Cepat dan Akurat Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana)

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

orang

-

-

150

80

90

320

100

-

orang

-

-

80

40

40

160

100

3. Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah

-

kali

-

-

2

2

3

7

3

4. Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah

-

kali

-

-

2

-

3

5

3

5. Terselenggaranya Pelatihan, Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kawasan Merapi

-

orang

-

-

-

-

200

200

200

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana, peralatan dan logistik bencana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Tersedianya Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah

-

paket

1

1

1

1

1

5

1

2. Terselenggaranya Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana

-

orang

-

-

-

-

90

90

100

3. Terselenggaranya Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik dan Peralatan Bencana

-

Kab/Kota

-

-

35

35

35

35

35

4. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana di Provinsi Jawa Tengah

-

Kab/kota

-

-

-

-

35

35

35

V - 116


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

14. Ketenagakerjaan

No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatkan jumlah AngAKL katan Kerja Lokal (AKAL) Meningkatkan jumlah AngAKAD katan Kerja Antar Daerah (AKAD) Meningkatkan jumlah AngAKAN katan Kerja Antar Negara (AKAN) Mewujudkan penyelenggaPenempatan tenaga kerja raan dan sistem informasi melalui BKK, JMF, BKO pasar kerja yang mudah diakses oleh masyarakat Terbentuknya 350 BKK Terbinanya 500 BKK JMF, diikuti 350 perusa-haan dan menghasilkan 12.000 lowongan kerja Tersebarnya informasi pasar di 35 Kab/Kota

2

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

100.000

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Orang

24.473

16.032

31.350

96.173

34.000

202.028

35.000

75.000

Orang

8.577

6.743

11.842

22.930

16.000

66.092

16.000

336.000

Orang

26.800

25.062

28.682

123.090

45.000

232.395

103.605

12.500

lowongan/ BKK/ JMF

5.806

5.508

12.853

103.683

10.000

137.850

11.000

350

BKK

143

167

223

340

35

908

35

500

BKK

35

15

45

335

35

465

35

12.000

lowongan kerja

2.371

3.970

7.195

2.007

5.000

20.543

2.500

35

Kab./Kota

35

35

35

35

35

35

35

52.000

Orang

8.227

9.198

9.298

98.319

92.500

217.542

92.500

1.100

lembaga

991

1.001

1.065

1.199

1.199

1.199

900

10.000

tenaga kerja

8.227

9.198

9.298

98.319

92.500

217.542

95.000

250

Instruktur

70

190

60

25

25

370

40

500

Pemagangan dalam negeri (Orang)

240

60

40

940

60

1.340

120

3.000

Pemagangan luar negeri (Orang)

556

193

200

153

200

1.302

200

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Meningkatkan peranserta dan partisipasi lembagalembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja

Peningkatan kompetensi 52.000 tenaga kerja

Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Terfasilitasinya 10.000 tenaga kerja dan 250 instruktur

Tercapainya 1.100 lembaga Penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja

Tercapainya penempatan 500 orang pemagangan dalam negeri dan 3.000 orang pemagangan luar negeri.

V - 117


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Terbentuknya 25 Tempat Uji Kompetensi

25

Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tenaga Kerja di sektor pertanian Tercapainya revitalisasi 5 UPTD BLK

Indikator Kinerja Program

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

TUK

0

0

26

2

3

31

3

-

Tenaga Kerja

720

720

544

400

550

2.934

650

-

UPTD BLK

5

5

5

5

5

5

3

Peningkatan kompetensi 500 instruktur dan 250 pengelola LPK

500

Instruktur

70

190

60

70

25

415

30

250

Pengelola LPK

76

106

68

72

25

347

210

Tersusunnya 25 program pelatihan CBT dan 100 modul pelatihan CBT

25

program pelatihan

9

6

4

4

2

25

4

100

Modul

59

74

56

57

10

256

2

250

lembaga

26

27

30

37

12

132

9

2.500

Naker

757

881

882

1.580

610

4.710

690

1.000

perusahaan

413

402

472

573

40

1.900

40

Terakreditasinya 250 lembaga pelatihan kerja Tercapainya peningkatan produktifitas 2.500 naker dan 1.000 perusahaan 3

Realisasi capaian pada tahun

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Meningkatkan perlindungTerwujudnya Peningkatan an dan jaminan kesejahteKesejahteraan Pekerja Peraan tenaga kerja netapan UMK dengan pencapaian 100 % KHL s/d 2013

UMK

Rp.601.418

Rp. 679.082

Rp.734.874

Rp. 780.801

-

2009 sebesar 90,10 % 2010 sebesar 92,57 %

-

-

2011 sebesar 95,05 %

-

-

2012 sebesar 97,51 %

-

2013 sebesar 100 %

100

%

90,1

90,3

91,81

Penambahan peserta Jamsostek luar hubungan kerja dari jumlah pekerja informal sebanyak 10% dari 14.799.001 orang

10

%

27.755

24.527

21.025

Terbentuknya koperasi karyawan sebanyak 1.200 perusahaan

1.200

Perusahaan

1.291

1.291

1.291

V - 118

94,09

97,51

97,51

100 %

22.890

-

-

-

1.291

25

1.316

25


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program Terwujudnya peningkatan syarat-syarat kerja di perusahaan dan meningkatnya kualitas materi PP dan PKB Berkurangnya kasuskasus ketenagakerjaan di Jateng Perselisihan PHI

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan

TKI Peningkatan profesionalisme 129 mediator se Jateng konsiliator dan arbiter Revitalisasi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di 35 kab/kota

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

-

PP

1.917

1.937

1.917

2.892

50

8.713

50

-

PKB

722

722

722

857

50

3.073

50

-

kasus

0

19

33

25

30

107

45

11.971

kasus

4.519

kasus

94

1.063

2.349

511

2820

600

650

649

974

624

52

60

2.359

70

-

mediator

115

120

120

122

122

122

122

-

Kab/kota

35

35

35

35

35

35

35

-

PPTKIS

2

4

7

5

5

23

5

-

cabang PPTKIS

32

49

250

100

100

531

100

140

142

143

145

145

145

142

Meningkatkan peranserta lembaga ketenagakerjaan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan

Meningkatkan peranserta lembaga ketenagakerjaan

Meningkatkan peran dan fungsi dan pembentukan P2K3 Tercapainya jaminan perlindungan tenaga kerja dan terwujudnya kondisi hubungan industrial yang harmonis melalui : a. Terbentuknya 2.500 SP di tingkat perusahaan b. Terbentuknya 660 LKS BIPARTIT c. Revitalisasi 36 organisasi pengusaha untuk mendukung kondisi HI di Jateng

pegawai pengawas

Realisasi capaian pada tahun

-

P2K3

0

11

14

16

20

61

25

2.500

SP

2.109

50

50

2.281

50

4540

50

660

LKS BIPARTIT

100

400

520

1.086

50

2156

50

36

Organisasi

20

20

22

26

5

31

5

V - 119


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja Program

Program dan Sasaran d.

Revitalisasi peran 36 LKS Tripatit dalam memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

36

LKS Tripartit

Realisasi capaian pada tahun 2008

2009

2010

2011

34

34

34

36

V - 120

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

36

36

36


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

15. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Realisasi Capaian No

1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

TARGET RPJMD 2008-2013

Satuan

5.000 250

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Meningkatnya kapasitas kelemMenguatnya kapasitas kebagaan Koperasi sesuai dengan lembagaan dan usaha Kopejatidiri Koperasi rasi dengan sasaran 5.000 Koperasi berkualitas dari 12.290 Koperasi aktif Fasilitasi pendirian dan perubahan BH/AD 250 Koperasi KSP/USP Koperasi yang sehat di tiap kecamatan 1 KSP/USP , 573 KSP/USP

2

3

Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha Meningkatnya akses permodalan Fasilitasi sertifikat tanah bagi KSP/USP-Koperasi dan 1.750 UMKM UMKM Pelaksanaan linkage program 566 KSP/USP Bintek permodalan 1500

Target 2013

2009

2010

2011

Koperasi

2.090

1.762

438

150

400

4.840

160

Koperasi

45

45

50

78

30

248

40

KSP/USP

0

40

189

116

132

477

98

KSP/USP

200

200

120

326

200

1.046

335

Event

7

9

28

21

18

83

18

waserda

30

30

30

95

105

290

35

senkuko

5

5

5

13

35

63

35

150

sertifikat

6

18

25

30

75

154

20

3.000

UMKM

275

600

600

705

900

3.080

350

590

KUD/Koperasi sektor agribisnis

43

98

138

415

100

794

15

1.750

UMKM

0

0

35

1.650

2.200

3.885

50

566

KSP/USP

0

0

139

680

161

980

70

1.500

KSP/USP

95

115

740

523

100

1.573

375

200

Program Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Semakin meluasnya pangsa paMeluasnya pangsa pasar sar produk Koperasi dan UMKM produk Koperasi dan UMKM di pasar domestik maupun intermelalui : nasional Promosi, pameran, kontak dagang, pasar rakyat, temu 100 usaha sebanyak 100 event Menguatnya usaha bidang 300 ritel di 300 waserda dan 67 senkuko 67 HKI 150 sertifikat Ijin kesehatan usaha 3.000 UMKM Pengembangan 590 KUD/ Kop sektor agribisnis

Perkiraan Capaian s.d 2012

2008

tiap kecamatan 1 KSP/USP

Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP, 200 KSP/USP

Target 2012

V - 121


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi Capaian No

4

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Satuan

2008

KSP/USP Pendampingan 115 sentra 115 Sentra 0 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha Meningkatnya produktivitas Bantuan peralatan 2.000 2.000 UMKM 34 UMKM melalui pemanfaatan tekUMKM nologi dan pemenuhan sarana/ Bintek Produksi 4.500 UMKM 4.500 UMKM 0 prasarana usaha Workshop bagi 1.500 UMKM

5

TARGET RPJMD 2008-2013

1.500

Program Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan Tersedianya tenaga terampil dan Peningkatan pengetahuan memiliki kompetensi di bidang kemampuan dan ketram8.700 teknis dan managerial serta tumpilan SDM 8.700 Kop. buhnya wirausaha baru melalui perkuatan lembaga pelatihan Kompetensi SDM KUMKM Koperasi dan UMKM yang ter750 org 750 akreditasi

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2009

2010

2011

0

33

36

21

90

35

341

881

415

164

1.835

165

0

1.117

655

1.295

3.067

1.433

UMKM

0

0

429

500

410

1.339

161

Orang

1.475

3.301

1.625

1.794

559

8.754

50

Orang

190

120

137

140

76

663

125

V - 122


Data Dukung Capaian Kinerja 2008-2011 dan Target 2012 - 2013

16. Penanaman Modal No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Satuan

6

Realisasi Capaian pada Tahun 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Realisasi s.d 2012

Target 2013

Sektor usaha

6

6

6

6

6

6

6

5

Kali

1

4

2

4

3

14

4

10

Kali

3

0

0

4

3

10

3

10

Kali

1

6

12

9

0

0

1

20

Provinsi

9

2

2

2

2

17

3

5

Negara

4

0

1

1

0

0

0

1

Perda

-

1 Raperda

1 Perda

-

-

1 Pergub pelayanan penanaman modal

1 Pergub RUPMP

1 Perda & 2 Pergub RUPMP

-

2 Perka

-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi investasi, yang tertarik dan yang menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi investasi yang dapat disampaikan ke calon investor, dan tercapainya realisasi investasi meliputi: - Profil 6 sektor usaha - Event promosi dan temu usaha tingkat nasional 5 kali - Event promosi dan temu usaha internasional 10 kali - Updating website 10 kali

Meningkatnya jumlah kerjasama investasi : - Kerjasama dalam negeri dengan Prov. potensial - Kerjasama luar negeri di 5 negara Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Tersusunnya sebuah Perda a. Meningkatnya iklim inpenanaman modal dan emvestasi yang kondusif di pat peraturan pelaksanaJawa Tengah annya b. Meningkatnya realisasi investasi di Jawa Tengah b. Meningkatnya kerjasama pengelolaan aset Jawa Tengah dengan para investor

2

Target RPJMD 2008-2013

Menurunnya gangguan keamanan investasi Meningkatnya kerjasama Pemprov. dengan Kab/Kota Jateng dalam menarik investasi Terjalinnya sinergitas perencanaan pengembangan investasi antara pusat, Prov. dan Kab/Kota

-

-

2

Pergub

2

Perka BPMD Prov. Jateng

35

Kab/Kota

35

35

35

35

35

35

35

35

Kab/Kota

35

35

35

35

35

35

35

5

Forum RKPPMD

1

1

1

0

1

4

1

5

Forum KP3MR

1

1

1

1

0

4

1

5

Forum KP3MN

1

1

1

1

1

5

1

V-123


Data Dukung Capaian Kinerja 2008-2011 dan Target 2012 - 2013

No 3

Target RPJMD 2008-2013 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Program dan Sasaran

Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur yang mendukung investasi

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur pendukung investasi melalui peningkatan kualitas jalan akses ekonomi dari desa ke kota Peningkatan kualitas pelabuhan untuk ekspor/ impor, dan dermaga peti kemas Peningkatan kualitas bandara Peningkatan energi, telekomunikasi, air dan fasilitas kesehatan terkait investasi

Meningkatnya kesiapan lahan untuk investasi

Tersedianya sarana prasarana dan tersedianya lahan 9 kawasan industri

Menguatnya jumlah kemampuan SDM/Tenaga kerja untuk investasi dan kesadaran masyarakat menerima investasi.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja terdidik/trampil mendukung investasi di 35 Kab/Kota Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerima investasi di 35 Kab/Kota Forum CJIBF

Satuan

Realisasi Capaian pada Tahun 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Realisasi s.d 2012

Target 2013

35

Kab/ Kota

Tersedianya jalan akses ekonomi 35 Kab/Kota

Tersedianya jalan akses ekonomi 35 Kab/Kota

Tersedianya jalan akses ekonomi 35 Kab/Kota

Tersedianya jalan akses ekonomi 35 Kab/Kota

Tersedianya jalan akses ekonomi 35 Kab/Kota

Tersedianya jalan akses ekonomi 35 Kab/Kota

Tersedianya jalan akses ekonomi 35 Kab/Kota

2

Pelabuhan

2 pelabuhan

2 pelabuhan

2 pelabuhan

2 pelabuhan

2 pelabuhan

2 pelabuhan

2 pelabuhan

5

bandara

5

0

35

Kab/ Kota

35

9

Kws industri

35

0

0

0

5

0

35

35

35

35

35

35

4

3

0

0

1

8

1

Kab/ Kota

35

35

35

35

35

35

35

35

Kab/ Kota

35

35

35

35

35

35

35

-

Trilyun

2,62

31,4

3,42

4,99

-

-

-

V-124


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 17. Urusan Kebudayaan No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Realisasi Capaian Pada Tahun

Satuan

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai dan Keberagaman Budaya Meningkatnya pembinaan nilainilai etika, moral, budaya dan keagamanan Indonesia kepada masyarakat melalui berbagai media. Meningkatnya penanaman nilainilai etika, moral dan keagamaan melalui organisasi sosial keagamaan di berbagai lapisan dengan berbagai sosialisasi dan media. Meningkatnya penanaman dan sosialisasi etika, moral dan nilai keagamaan di kalangan para remaja dan organisasi pemuda Tersusunnya database ragam budaya daerah Jawa Tengah

Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan Internasional

Jumlah masyarakat yang terbina terhadap nilai-nilai etika, moral dan budaya melalui peningkatan budi pekerti

800

orang

-

-

200

200

200

600

200

Jumlah msyarakat yang memahami nilai - nilai moral melalui Jelajah Budaya

600

orang

-

-

120

120

120

360

250

Jumlah remaja yang tertanam budi pekerti dan memahami keaneka ragaman budaya melalui Kemah Budaya untuk siswa SLTA

1.925

orang

-

385

385

385

385

1.540

385

Revitalisasi program aplikasi data permuseuman dan kepurbakalaan

5

keg

-

1

1

1

1

4

1

Jumlah museum daerah yang dibina

18 / 48

lokasi

3 / 43

3 / 43

4 / 45

0 / 48

0 / 48

10 / 48

9 / 48

5

kali

-

1

1

2

2

6

2

Meningkat

lokasi

-

4

4

3

2

12

4

Meningkat

orang

450

610

505

380

375

2.320

225

Pameran Bersama Permuseuman dan Kepurbakalaan Tk. Regional/MPU dan Internasional Pelestarian BCB

2

Target RPJMD 2008-2013

Program Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap kepercayaan yang dianut

Jumlah pelaku budaya spiritual yang dibina

V - 125


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

org

0

0

8

33

34

75

40

org

60

60

51

100

295

566

300

org

4.185

5.370

10.000

3.493

3.500

26.548

2.165

org

70

60

35

35

35

235

40

org

120

300

385

230

350

1.385

350

OKP

46

53

72

72

72

315

75

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pemba-ngunan daerah

Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dengan

Meningkat

- Pembinaan SP3 (100 org) Meningkatnya akses pemuda dalam pembangunan daerah

Meningkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda, dengan - Kewirausahaan Pemuda orang)

Meningkatnya rasa kebangsaan generasi muda dan kepedulian pemuda terhadap masalah pembangunan

Meningkat

(450

Meningkatnya wawasan dan rasa kebangsaan generasi muda serta tumbuhnya kesadaran & kewajiban bela negara, melalui:

Meningkat

- Pelatihan dan pengembangan Generasi Muda Terwujudnya kemitraan pemuda

Berkembangnya budaya lokal

Berkembang

- Pelatihan kepecintaalaman Terwujudnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif

2.

Realisasi Capaian Pada Tahun

Satuan

Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya narkoba, pornografi & pornoaksi, dengan - Penanggulangan bahaya merokok, HIV /AIDS dan Narkoba bagi pemuda

Program Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan Terwujudnya Meningkatnya kualitas dan peningkatan kapasitas kapasitas kelembagaan kedan kualitas kelembapemudaan dalam memecahkan gaan/organisasi permasalahan pemuda di 35 kepemudaan Kab/Kota melalui: - Pembinaan Organisasi Kepemudaan (390 OKP)

Meningkat

Meningkat

V - 126


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Perkiraan Capaian s.d. 2012

Target 2013

2009

2010

org

225

225

225

225

225

1125

225

5

cabor baru

-

-

-

5

-

5

-

50

atlet baru

-

-

-

72

-

5

-

- PPLPD (578 atlet)

atlet

80

88

90

90

120

468

120

- Kompetisi Olahraga Pelajar (31.920 Orang)

org

5.320

5.320

5.320

5.320

6.634

27.914

6.500

Atlet

0

150

240

240

245

875

175

- Pengembangan olahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani

org

70

10.000

10.000

10.000

10.288

40.358

10.000

- Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

org

70

525

3.000

425

4.045

8.065

6.000

Peningkatan kualitas SDM (2.100 pelatih olahraga)

Pelatih

350

350

350

250

350

1650

500

Peningkatan mutu dan manajemen organisasi olah-raga (765 orang)

Orang

50

50

140

175

105

520

245

Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemaduan serta Pemasyarakatan Olahraga Berkembangnya cabang olahraga unggulan di Jateng

Munculnya 5 cabang olahraga unggulan baru Munculnya 50 atlet olahraga baru yang berprestasi

Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olahraga secara kontinyu

Meningkatnya kualitas dan kemampuan atlet olahraga di Jateng, melalui:

Meningkat

- Pengembangan Olahraga Unggulan (1.050 atlet potensial) Terwujudnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kesegaran jasmani

4

2011

Target 2012

2008

- Paskibraka dan TUB/BB (1350 org) 3.

Realisasi Capaian Pada Tahun

Satuan

Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kesegaran jasmani, melalui:

Meningkat

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi olahraga

Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan olah raga

Meningkat

V - 127


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No 5

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi Capaian Pada Tahun

Satuan 2008

2009

2010

100 Klub OR Pelajar

56 Klub OR Pelajar

43 (35 klub OR pelajar & 8 PPLP)

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d. 2012

Target 2013

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras OR (358 klub olahraga pelajar & PPLP)

Meningkat Klub olahraga Pelajar & PPLP)

V - 128

397 (385 Klub OR pelajar & 12 PPLP)

123 (105 klub OR pelajar & 18 PPLP)

719 (Klub OR pelajar & 18 PPLP)

123 (105 klub OR pelajar & 18 PPLD)


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No

1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Menurunnya gangguan keamanan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan di Masyarakat

Target 2013

2008

2009

2010

2011

orang

140

140

140

140

140

560

360

Kab/ Kota

35

35

35

35

35

35

35

kali/org

4 /490

3 /380

6 /300

3/180

6/250

22/ 1.600

7/300

keg./orang

6 /400

6/385

4 /280

4/240

4/240

24/ 1.545

4/240

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

Menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Menurun

Pengendalian dan penanganan tramtibbum di Jateng

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya wawasan ke-bangsaan dalam masyarakat, meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa

4

Perkiran Capaian s/d 2012

Menurun

Fasilitasi pembinaan tranmas

3

Target 2012

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

2

Realisasi Capaian pada Tahun

Satuan

Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat Meningkat Peningkatan kesadaran bela negara 22 kali / 1.710 orang Pemeliharaan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat serta akulturasi budaya 18 kegiatan/1.400 orang

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya kerjasama an-tara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk pengem-bangan wawasan kebangsaan

Bertambahnya jumlah kemitraan dan kerjasama antara peme-rintah dengan LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan.

V - 129


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Perkiran Capaian s/d 2012

Target 2013

2009

2010

2011

keg./orang

-

4/280

2 /140

2/120

3/180

11/720

3/180

keg./orang

-

-

3 /150

2/100

5/250

10/500

5/250

keg./orang

7 /505

6/420

4 /400

4/240

4/250

25/1.815

5/300

Fasilitasi pemberdayaan FKDM 48 kali

kali

-

-

35

6

12

53

12

Peningkatan Kapasitas masyarakat Sipil dalam penyelesaian konflik sosial 9/450 orang

kali/orang

-

-

3 /150

2/100

2/100

7/350

3/150

paket

1

1

1

1

-

5

-

Penguatan penghayatan ideologi Pancasila bagi aparatur dan elemen masyarakat 9 kali/450 orang Peningkatan etika, budaya, politik dalam kerangka penguatan etika, budaya politik dalam kerangka penguatan wasbang dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar 20 kali/1.580 orang Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Meningkatnya sinergitas pe-merintah dan masyarakat da-lam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan

6

Target 2012

2008

Pendayagunaan potensi Ormas 8 kegiatan/500 orang

5

Realisasi Capaian pada Tahun

Satuan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkat

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Menurunnya tingkat penyalahgunaan Napza, Miras, dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya Koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama penegakan hukum, pemberantasan, penyalahgu-naan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Menurun

1

V - 130


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

7

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Realisasi Capaian pada Tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiran Capaian s/d 2012

Target 2013

Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Toma/ Toga Ormas/ LSM Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat

8

Target RPJMD 2008-2013

Meningkat 20 1.485

kali/orang

5 /375

-

3 /210

4/300

3/210

15/ 1.095

5/390

28 2.275

kali/orang

1/80

-

6 /600

9/765

6/600

22/ 2.045

6/600

4 /1.370

2 /875

2/875

2/875

10/ 3.995

4/ 1.370

1/60

1/50

2/100

2/100

6/310

1/50

Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) Meningkatnya partisipasi Linmas dan Meningkatnya Ratih kemampuan Linmas dan Meningkat Ratih terhadap bahaya/ancaman Fasilitasi Pembinaan dan Pengerah12 an Hansip/Linmas Kab/ Kota se kali/orang 5.245 Jawa Tengah Peningkatan Ketrampilan Pam Lingk. Bagi Komandan SatLinmas

5 215

kali/orang

V - 131

-


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian No 1

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

Raperda

9

7

9

6

6

37

6

Perkara

851

500

300

200

300

2.151

400

Perda

-

2

4

6

1

13

2

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, sertifikasi ISO

UPP

3

6

9

12

SKPD Prov Jateng yang telah mempunyai Standar pelayanan publik (SPP/SOP)

SKPD

-

19

19

19

Penyusunan LAKIP

SKPD

60

60

60

59

59

59

59

Kab/ Kota

7

7

7

7

SKPD

60

60

60

59

59

59

Kab/Kota

35

35

35

35

35

35

0

Orang

0

350

475

475

476

1.776

0

Kegiatan

-

7

3

3

Satuan

Realisasi Capaian

Program Penaatan Peraturan Perundang-Undangan Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

2

2008

Indikator Kinerja Program

Tercapainya koordinasi dan sinergitas penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta meningkatnya kemampuan teknis da-lam penerapan dan penegakan Hukum /HAM Penyusunan Peraturan Daerah Koordinasi Antar lembaga Dalam Bidang Bantuan Hukum Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemda

Tercapai

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik: OSS, pelayanan haji, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Fasilitasi dan penilaian kinerja 35 Kab/ Kota Penyusunan LKPJ Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Bintek Kepala Desa Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat

Meningkat

V - 132


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi Capaian 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

Pengkajian dan pengembangan diklat

Kegiatan

-

-

-

3

Reformasi Kediklatan

Kegiatan

-

-

-

3

Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara

Kegiatan

-

-

-

2

Penerbitan Warta Diklat, Leaflet dan Kalender

Eksemplar

5 edisi, 3000 leaflet, 1100 kalender, 250 buku

Terwujudnya sarana informasi melalui system aplikasi yang te-pat guna

Kab/kota

35

35

35

3

Paket

1

1

1

1

Kab/ Kota

7

3

17

8

4

39

7

KDH/ WKDH

7

3

16

7

4

37

4

Kab/Kota

4

3

17

7

4

35

7

Dokumen/buku

1/90

1/80

1/80

1/90

1/80

1/420

1/80

SKPD

-

-

6

-

NSPK

3

4

5

5

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 3

Satuan

5 edisi, 1000 leaflet, 1300 kalender

5 edisi, 15000 leaflet, 13000 kalender

5 edisi, 200 leaflet, 5000 kalender

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Tercapainya peningkatan kuantitas penyelenggaraan pemerin-tahan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah Terselenggaranya Pemilukada di 35 Kab/Kota Pelantikan KDH dan Wakil KDH 35 KDH/ WKDH Terfasilitasinya penanganan permasalahan Pilkada di Jateng di 35 Kab/Kota Tersusunnya LPPD dan Draft LPPD Terfasilitasinya penerapan dan capaian target SPM pada 6 urusan wajib di SKPD Pelaksanaan Norma- StandarProsedur - dan Kriteria (NSPK) di Prov dan Kab/kota 27 NSPK.

Meningkat

V - 133


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No 4

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya pemanfaatan tekMeningkatnya jumlah pengguna nologi informasi oleh masyarakat teknologi informasi

Target RPJMD 2008-2013

Kegiatan

Pemanfatatan LPSE dalam pengadaan barang dan Jasa

Paket

Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

Unit

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Meningkatnya kesepakatan MoU dan Meningkatnya kerjasama antara tindak lanjut kerjasama dengan pemerintahan daerah Kab/Kota, Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri Provinsi, Pusat dan Luar Negeri

7

Tercapainya sinergitas dan sinkronisasi regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mengimplementasikan dan optimalisasi tertib administrasi keuangan daerah

Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan lainnya

Tercapainya peningkatan pengelolaan aset daerah Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

1

2009

2010

2011

1

1

1

1

1

1

189

1.096

750

2.035

1

Kab/Kota

-

33

2

28

Juta Rupiah

4.508.552

3.716.052

4.417.869

5.088.713

Obrik

7

8

10

5

Tercapai

Meningkat

Program Pengelolaan Aset Daerah Meningkatnya pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan asset daerah

Target 2013

2008

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan administrasi keuangan daerah dalam mengefektifkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya kapasita birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektifr, efisien, responsif, transparan dan akuntabilitas Meningkatnya PAD dan sumber pendapatan lainnya

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2012

Meningkat

Fasilitasi peningkatan kerjasama Pemprov. Jateng dgn 35 Kab/ Kota dan Kerjasama bilateral Jateng Prov lain 6

Realisasi Capaian

Meningkat

Pelayanan Jateng ONLINE

5

Satuan

Meningkat

V - 134


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

8

Program dan Sasaran

12

Realisasi Capaian 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

95

95

SKPD

-

-

25

Penyelesaian kasus/ sengketa aset

Kasus

-

2

2

4

Obrik

95

95

95

95

Kasus

48

137

161

66

Kab/ Kota

35

35

35

35

35

35

kegiatan

5

6

10

3

3

27

Perda

9

7

11

12

keg

3

3

3

3

paket

1

1

1

1

(orang)

17,744

20,033

394

UDIN (orang)

1.793

1.637

1.216

Tercapainya penurunan tingkat penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Target 2013

Tercapai

Pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus Pemeriksaan Bantuan Keuangan 35 Kab/ Kota Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terwujudnya tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terwujud

Tercapainya peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Penyusunan dan pembahasan Raperda dan Raperda Inisiatif Penyiapan, pengkajian dan penelaahan per UU an Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Tercapainya pelaksanaan urusan Meningkatnya pelayanan kedinas-an terhadap KDH/WKDH kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tercapai

Meningkatnya peran dan fungsi politik lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

11

Satuan

Penyusunan database aset

Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

10

Target RPJMD 2008-2013

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

9

Indikator Kinerja Program

Tercapai

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas aparatur dengan dukungan manajemen kepegawaian yang professional

Tercapainya peningkatan kualitas penyelanggaraan mana-gement kepegawaian daerah

melalui peningkatan kompetensi dan prestasi kerja

Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem. Prov. Jateng Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pem. Prov. Jateng dan fasilitasi

Tercapai

V - 135

1.220

1

4


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi Capaian 2008

2009

2010

2011

ujian kedinasan PNS Kab / Kota / BUMD dan Instansi lainnya Kegiatan Tes Kompetensi peja-bat struktural Pem. Prov. Ja-teng dan fasilitasi pejabat Pem. Kab / Kota

UKPPI (orang)

1.240

1.980

1.559

1.569

Pejabat

18

18

24

24

Pejabat

157

116

55

57

Kegiatan Evaluasi Kinerja Peja-bat Struktural Kegiatan Evaluasi Kinerja Peja-bat Fungsional

Pejabat

954

894

920

825

FK FU Prov. (Orang)

3.138 698

3.150 490 400

3.445 6.000 1.797

3.645 3.010 712

Kab/Kota (Orang)

10.979

9.811

26.895

10.895

Kali sidang

34

8

6

3

SKPD

-

5

5

5

Pelamar Orang

70 S2 DIP=9

70 S2 DIP=10

70 S2 DIP=11

S2 UGM=5

S2 UGM=6

S2 UGM=5

Orang

60 S2 DIP=8 S2 UGM=4 Sp=3

Sp=3

Sp=3

Sp=3

Orang

835

973

552

490

orang

835

973

935

490

orang

547

568

409

260

orang

267

532

468

420

290

64

35

Kegiatan Penganugerahan tanda jasa kepada PNS Pem. Prov. Ja-teng dan fasilitasi penganugerahan tanda jasa kepada PNS Kab / Kota Kegiatan Penyelesaian Kasus pelanggaran disiplin PNS Kegiatan Pengembangan apli-kasi simpeg pada SKPD Pem. Prov. Jateng Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pem. Prov. Jateng

Orang

Pendidikan dan Pelatihan Apa-ratur Teknis Kegiatan Pendidikan dan Pela-tihan Aparatur Teknis Kegiatan Pendidikan dan Pela-tihan Aparatur Fungsional Kegiatan Pendidikan dan Pela-tihan Aparatur Kepemimpinan Kegiatan Pendidikan dan Pela-tihan Pemerintah Daerah Kegiatan Pendidikan dan Pela-tihan Prajabatan 13

Satuan

orang orang

1100

4410

4581

5917

SKPD

60

60

60

60

Target 2012

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

59

59

59

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Tercapai

V - 136


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No 14

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Realisasi Capaian 2008

2009

2010

2011

Target 2012

60

60

60

60

59

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2013

59

59

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas kerja aparatur pemerintah daerah

Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya melalui Diklat, Bintek serta sosialisasi Bimbingan Teknis Pegawai

Tercapai

SKPD

V - 137


Data Dukung Capaian Kinerja 2008-2011 dan Target 2012 - 2013

21. Ketahanan Pangan No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

1,5 % per tahun 1,5 % per tahun

Realisasi Capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

ton

9.136.405

9.600.416

10.110.830

9.391.959*

10.275.168

Rata-rata 3,17% per tahun

10.295.253

ton

2.679.914

3.057.845

3.058.710

2.772.575*

3.151.159

Rata-rata 4,60% per tahun

3.198.426

ton

167.345

175.156

187.992

112.273*

195.586

ton

171.385

162.430

161.222

122.306*

203.750

ton

90.480

104.352

166.464

116.518*

102.540

3 % per 5 tahun

ton

3.325.099

3.676.809

3.876.242

3.501.458*

4.021.261

10 % /tahun

ton

3.885.829

3.216.557

4.118.607

3.516.328

4.745.000

368.000

ton

272.007

227.214

242.660

244.192

280.000

7% per tahun

Kg

183.770.371

203.841.029

228.189.441

239.459.443

247.802.156

Rata-rata : 7,82% per tahun

265.148.307

- telur

2,3% per tahun

Kg

191.355.603

249.804.428

250.226.811

257.175.536

262.010.159

Rata-rata : 8,83% per tahun

268.036.393

- susu

3% per tahun

Liter

74.031.934

91.762.220

100.149.736

104.141.255

106.248.855

Rata-rata : 9,77% per tahun

109.436.320

123

Gapoktan

0

54

24

30

31

139

29

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat

Meningkatnya produksi : - Padi

- Jagung - Kedelai - Kacang tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Tebu Gula

10 % per 5 tahun 3 % per 5 tahun 1% per tahun

Rata-rata 10,54% per tahun Rata-rata 9,16% per tahun Rata-rata 8,21% per tahun Rata-rata 5,29% per tahun Rata-rata 7,78% per tahun 280.000

199.497 204.972 103.565 4.045.388 5.025.000 368.000

Meningkatnya produksi hasilhasil peternakan: - daging

Berfungsinya kelembagaan pangan dalam mendukung ketersediaan dan cadangan pangan

Terbentuknya sistem distribusi pangan yang efisien dan mudah terjangkau oleh masyarakat

V-138


Data Dukung Capaian Kinerja 2008-2011 dan Target 2012 - 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan

Mempertahankan ketersediaan energi perkapita dan penyediaan protein per kapita sesuai WNPG VIII tahun 2004 Tercapainya skor PPH dengan sasaran tahunan: -

-

-

-

Konsumsi beras turun 1 % per tahun Konsumsi umbi-umbian naik 1 % per tahun Konsumsi pangan hewani naik 2% per tahun Konsumsi sayur dan buah naik 1% per tahun

Meningkatnya konsumsi energi sesuai rekomendasi WNPG VIII tahun 2004 Terwujudnya Desa Mandiri Pangan pada tahun 2013

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

2200

57

Realisasi Capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Kkal/Kap/Hr

2.813

3.010

3.277

3.886

2200

2.200

2200

Gr/Kap/Hr

73,48

80,70

86,28

109,82

57

57

57

83,26

83,7

86,02

88,66

89,82

89,82

91,57

90

Rata-rata turun 0,09 % per tahun

95

Kg/Kap/Th

100,57

96,93

108,43

102,48

100

24

Kg/Kap/Th

19,36

12,61

21,99

22

23

Rata - rata naik 11,02% per tahun

24

175

Kkal/Kap/Hr

145,3

184,0

121,87

178,8

170

Rata-rata naik 8,66%per tahun

175

115

Kkal/Kap/Hr

101

115

91,3

100,7

112

Rata-rata naik 3,69% per tahun

115

2.000

Kkal/Kap/Th

1.992

2.398

2.015

2.003,51

2.000

2.000

2.000

210

Desa

55

33

56

78

38

260

4

V-139

95


Data Dukung Capaian Kinerja 2008-2011 dan Target 2012 - 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Target 2013

2010

2011

Desa

17

44

250

290

80

681

210 (140 APBD dan 70 APBN)

komoditas

0

3

4

6

4

17

3

3

Berkembangnya Meningkatnya diversifikasi kualitas konsumsi konsumsi pangan pangan masyarakat berbasis sumber melalui gerakan daya lokal di percepatan 888 masyarakat diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

17

Perkiraan Capaian s.d 2012

2009

Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

Tersertifikatnya produk PRIMA 3 (aman dikonsumsi) di 29 Kabupaten

Target 2012

2008

2

Tersediaanya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat

Realisasi Capaian pada tahun

Satuan

Ket : * ATAP 2011

V-140


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No 1

Program dan Sasaran

Satuan

600

Terlatihnya peningkatan aparatur pemerintahan desa Tersusunnya dokumen desa/kel

Realisasi capaian

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Orang

105

210

475

35

35

860

35

350

Orang

0

58

600

475

210

1343

140

567

dokumen

12

921

70

35

35

1073

35

60

Desa/kel

12

12

12

6

12

54

12

7.807

Desa

-

350

475

475

476

1776

-

-

7807

7807

7810

7810

7810

-

Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa Terselenggaranya pelatihan perencanaan partisipasif pembangunan masyarakat desa dan terselenggaranya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat. Terfasilitasinya penguatan kapasitas aparat pemerintahan desa. Tersusunnya data Desa tertinggal dan profil Desa/Kelurahan Terevaluasinya data kegiatan dan kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Peningkatan jumlah bantuan yang dikelola oleh desa/kel. untuk pelaksanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

2

Target RPJMD 2008-2013

Indikator Kinerja Program

Terlatihnya Kader Pemberdayaan Masyarakat

Terpilihnya desa dan kelurahan berprestasi Meningkatnya jumlah bantuan yang dikelola oleh desa untuk penanganan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya partisipasi/ Terlaksananya Bulan Bhakti peran serta masyarakat Gotong Royong di Jawa Tengah dalam pembangunan. Teraplikasikannya Teknologi Tepat Guna di masyarakat perdesaan

8.674

Desa/kel

8.574

8.574

8.574

8.577

8.577

8.577

8.577

150

Desa/kel

7

12

12

12

29

72

21

Penerapan TTG

V - 141


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran Terlaksananya Identifikasi, Sosialisasi, sinkronisasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah

Indikator Kinerja Program

Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan Posyandu berprestasi.

Meningkatnya status tingkat perkembangan unit posyandu dari status mandiri ke posyandu model

Terselenggaranya pelatihan kader program dan tersosialisasinya program dan perlindungan masyarakat Teridentifikasinya dan terlatihnya lembaga sosbud di masyarakat tentang pemahaman hak anak sebagai anggota masyarakat

Tertanamnya Nilai Budaya Damai pada kader AIMDAMAI

Teridentifikasinya komunitas adat tertinggal.

Lokasi kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, kemampuan kader adat terpencil. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian kemampuan kader adat terpencil

Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Terwujudnya kesamaan persepsi tentang strategi, metode dan aplikasi penyelenggaraan masyarakat bagi para pemangku kepentingan

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

35

Realisasi capaian

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Kab/Kota

35

35

35

35

35

35

35

15.000

Unit

2.500

2.500

2.500

2.000

3.708

13.208

4.000

5.000

Orang

180

750

900

375

750

2.955

2.045

3.000

Orang

600

600

0

0

0

1200

1050

35

Kab/kota

35

35

35

35

35

35

35

-

orang

-

Dokumen

Sosialisasi UU 23 / 2002 ttg Perlindungan Anak

35

70

80

90

35

310

35

Tersusunnya dokumendokumen program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah 10

V - 142

10

10

10

10

50

10


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

3

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program raskin dan distribusi minyak tanah bersubsidi

Lokasi kegiatan peningkatan peran dan fungsi Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) terhadap pelaksanaan distribusi minyak tanah, konversi LPG dan Raskin di 35 Kabupaten/kota.

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

35

Realisasi capaian

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Kab/kota

0

35

0

13

35

35

35

90

UED SP

30

10

30

49

55

174

20

Meningkatnya peran dan fungsi Pasar tradisional / pasar desa

90

Pasar tradisional / pasar desa

20

60

30

39

55

204

20

Meningkatnya peran dan fungsi CPPD

116

CPPD

0

0

0

0

34

34

82

Meningkatnya peran lembaga UP2K se-Jawa Tengah.

200

UP2K PKK

0

0

0

52

140

192

8

35

TKPKD

35

35

35

35

0

35

35

29

Kab/kota

29

29

29

29

29

29

29

29

Kab/Kota

29

29

29

29

29

29

29

10.000

orang

0

0

0

1427

1440

2867

7133

500

kader

0

0

255

0

180

435

70

Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Berkembangnya kegiatan Meningkatnya peran dan ekonomi masyarakat. fungsi UED SP

Meningkatnya sistem koordinasi dan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) secara sinergis

Optimalnya peran dan fungsi TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah

Meningkatnya misi dan mekanisme PNPM-MD melalui penyaluran BKM pendampingan pemerintahan lokal dan perencanaan partisipatif.

Bantuan langsung masyarakat PNPM PPK sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat

Meningkatnya kualitas kecerdasan anak sekolah di perdesaan dan meningkatnya partisipasi masyarakat pada program P2M PMTAS.

Meningkatnya status gizi anak SD meningkatnya kemampuan kader P2M PMTAS

Meningkatnya kinerja TK PNPM PPK kab, kec dan desa

V - 143


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

23. Statistik Realisasi Capaian No

Program dan Sasaran

1

Program Pengem bangan Data/Informasi/Statistik Daerah Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi dlm pengelolaan dan penyediaan data statistik

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

- Penyusunan Jateng Dalam Angka

3.650

- Penyusunan PDRB Jateng - Penyusunan Tabel input-Output Jateng

Indikator Kinerja Program

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Buku JDA

600

600

600

450

450

2.700

450

3.650

Buku PDRB

600

600

600

450

450

2.700

450

1.200

Buku I-O

200

200

200

150

150

900

150

35

Kab/Kota

35

35

35

35

35

35

35

100

%

100

100

100

100

100

100

100

59

SKPD

60

60

59

59

59

59

59

Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan :

- Penyusunan Data Potensi Daerah Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan Terwujudnya kesadaran dan tanggungjawab aparat pentingnya data statistik

Perkiraan Capaian s/d 2012

Target 2012

Terwujudnya kemudahan mengakses data statitik - % pengunjung yg mengakses data statistik melalui website Meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya data

V - 144


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

24. Kearsipan

No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

-

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

desa

-

1.000

232

150

174

1.556

125

-

pedoman

2

1

1

1

1

6

1

- SKPD/UPPD/UPTD

-

Instansi

20

-

-

47

55

122

20

- Perangkat

-

5

-

-

-

-

-

-

- Kab/Kota

-

Kab/kota

11

4

-

-

-

-

-

- Kab (@ kab; 4 desa)

-

Desa

-

-

16

-

-

-

-

Terpeliharanya dan terpasangnya sistem jaringan kearsipan

-

SKPD

15

15

15

20

30

132

43

-

orang

-

1.500

500

350

500

2.850

-

desa

-

-

-

116

116

232

116

-

29

29

29

87

29

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Meningkatnya Kualitas Sistem Kearsipan

Terselenggaranya Sistem Kearsipan Melaksanakan Pembenahan Kearsipan Desa Penyusunan Pedoman Kearsipan Pembinaan kearsipan Prov.Jateng:

Bintek Pengelola Kearsipan Desa (Sekdes) Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Pemdes Lomba Tertib Arsip Desa Lomba Arsiparis Teladan

2

-

Bintek Pengelola Kearsipan (UPPD/UPTD/Kab/ Kota) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Meningkatnya pengelolaan Dokumen/arsip daerah

desa

250

orang

-

-

-

50

50

100

100

orang

90

30

-

-

100

220

100

Terpeliharanya Dokumen/arsip daerah

V - 145


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

-

Realisasi capaian pada tahun

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

berkas

18.000

23.500

50.000

55.000

75.000

221.500

75.000

-

instansi

4

2

2

2

2

12

3

-

Instansi

-

-

-

18

17

35

10

- foto udara,

-

berkas

-

-

200

100

100

400

200

- peta,

-

berkas

-

-

200

100

0

300

- PU Belanda,

-

berkas

-

-

3.400

800

1.500

5.700

2.000

- Gubernur Jateng

-

berkas

-

-

-

750

0

750

0

- prestasi

-

berkas

-

-

-

300

0

- foto

-

berkas

-

-

1.200

-

750

1.950

1.000

-

berkas

-

-

1.000

-

150

1.150

1.000

melaksanakan penyimpanan dan perawatan arsip

-

Kab / Kota

4

2

2

4

8

20

5

Laminasi arsip kertas

-

lembar

1.101

660

440

272

512

2.985

450

Menyelamatkan Informasi sejarah Kab/Kota

-

Kab/Kota

1

1

1

1

0

4

1

Arsip tekstual,

-

record

-

3500

3500

1700

1.900

10.600

1.000

Arsip Foto,

-

record

3700

3500

3500

1732

3.884

16.316

2.000

Penyelamatan dan Pelestarian arsip (penyelamatan, pelestarian dan penyusutan ) Meningkatkan kerjasama pengelolaan kearsipan Menyelamatkan arsip/dokumen Instansi/BUMD

Meningkatkan kualitas arsip udara, arsip prestasi Jawa Tengah dan arsip Gubernur Jateng :

- kearsitekturan Penyimpanan dan pelestarian arsip statis :

Alih media arsip Statis :

V - 146


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

3

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Video

-

Audio

-

Indikator Kinerja Program

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

judul

-

83

80

10

55

228

25

file

-

200

250

200

275

925

100

kali

3

4

5

7

7

26

3

keping CD

1

1

1

2

2

7

2

Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat Meningkatnya apresiasi masyarakat akan pentingnya arsip

Terselenggaranya pameran dan sosialisasi kearsipan Menyelenggarakan pameran kearsipan

4

Realisasi capaian pada tahun

-

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan daerah

Terwujudnya pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arsip tentang sejarah batik dan pahlawan

-

V - 147


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

25. Komunikasi dan Informatika

No 1

Indikator Kinerja Program

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Realisasi capaian pada tahun 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media a. Meningkatnya kerjasama informasi dengan Mass Media b. Terwujudnya efektifitas penyebarluasan sistem komunikasi , informasi, telematika dan media massa

Terjalinnya kerjasama informasi dengan mass media, melalui :

-

Dialog interaktif/ siaran langsung

-

Paket

8

12

146

161

288

615

155

-

Dialog interaktif ttg PUG

-

Paket

-

-

2

2

3

7

2

-

Blow Up PUG

-

Paket

-

-

3

3

3

9

2

-

Dialog Interaktif ttg Cukai

-

Paket

-

65

33

20

21

139

23

-

Spot televisi ttg Cukai

-

Paket

-

49

0

6

6

61

6

-

Spot radio ttg Cukai

-

Paket

-

106

32

0

0

138

0

-

Feature televisi ttg Cukai

-

Paket

-

12

0

0

0

12

0

-

Blow up ttg Cukai

-

Paket

-

25

30

7

6

68

6

-

Editorial Roundtable Discusion

-

Paket

-

1

1

0

0

2

0

-

Rubrik dan kolom khusus

-

Paket

34

162

72

91

90

449

192

-

Forum Kehumasan

-

Kegiatan

-

-

2

2

2

6

2

-

Fasilitasi FK METRA

-

Kab/kota

1

-

3

2

3

9

3

-

Inventarisasi / pengembangan LKM

-

LKM

-

-

14

-

6

20

2

V - 148


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No 2

Indikator Kinerja Program

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Meningkatnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi dan meningkatnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Tersedianya sarana dan prasarana urusan komunikasi dan informasi sesuai kebutuhan dan terwujudnya peran dan fungsi KPID sesuai dengan UU No. 32 tahun 2008 ttg Penyiaran, melalui: -

Desiminasi Peraturan dan Proses Perijinan

-

Keg

2

0

4

4

2

12

0

-

Pembuatan Peta Digital Lembaga Penyiaran Jateng 1 paket/ peta

-

paket/ peta

0

1

0

0

1

1

1

Pengawasan isi siaran lembaga penyiaran

-

Kab/ kota

0

18

10

20

25

73

20

-

LP

0

114

124

186

60

484

60

-

-

Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran

-

Lembaga Penyiaran

44

128

84

65

60

381

60

-

Dialog Interaktif ttg isu penyiaran

-

Publikasi

24

24

36

27

25

136

30

V - 149


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

3

Target RPJMD 2008-2013

Realisasi capaian pada tahun

Satuan 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang baik dan akurat, mengikuti kemajuan teknologi

4

Indikator Kinerja Program

Program dan Sasaran

Tersedianya hasil kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi:

-

Analisis berita & pendapat umum serta diskusi hasil

-

Naskah

60

192

199

207

100

758

100

-

Pengembangan dan penerapan IPTEK

-

Kajian

-

1

1

3

5

10

-

naskah

0

0

87

0

0

87

87

Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika

Tersedianya SDM bidang Kominfo profesional, melalui : - Pemberdayaan Media cetak Minngguan/ bulanan

-

V - 150


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

26. Perpustakaan Realisasi capaian NO 1

Program dan Sasaran

Satuan

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Meningkat

Meningkatnya Presentase Perpustakaan semua Jenis Perpustakaan dan memiliki sarana prasarana lengkap

Indikator Kinerja Program

Target 2012

Perkiraan Capaian 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

orang

432.455

431.377

494.665

517.148

524.200

2.399.845

531.700

Meningkat

unit

147.736

154.766

149.026

150.360

151.700

151.700

152.200

Meningkatnya dan Terpeliharanya Koleksi Perpustakaan

Meningkat

Eks

39.627

67.127

171.068

184.568

11.500

196.068

11.500

- Stock opnam koleksi perpustakaan 200.000 Eks

Meningkat

Eks

65.000

65.000

48.000

25.000

25.000

228.000

30.000

Meningkatnya Jumlah Perpustakaan masyarakat

Meningkat

- Pengembangan perpustakaan desa

Meningkat

unit

500

105

500

500

70

1.675

105

- Peningkatan layanan Perpustakaan keliling

Meningkat

unit

30

30

30

30

30

30

33

Meningkatnya Jumlah Pengelola Perpustakaan/ Pustakawan

Meningkat

Pembinaan organisasi perpustakaan dan kepustakawanan

Meningkat

orang

150

160

150

150

-

610

150

orang

35

35

70

70

70

280

70

orang

290

300

470

280

175

1515

245

Program Pengembangan Budaya Baca

Meningkatnya budaya dan minat membaca masyarakat 2

Target RPJMD 2008-2013

Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah dan masyarakat yang berkembang dan dikelola dengan baik

Pendidikan kemasyarakatan perpustakaan 280 perpustakaan rumah ibadah Bintek pengelola perpustakaan 880 orang

Meningkat Meningkat

V - 151


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Realisasi capaian NO 3

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Target 2012

Perkiraan Capaian 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Judul

597

643

660

1200

980

4.080

1000

halaman

500

1.000

1.000

200

145

2.845

130

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Terselamatkan koleksi penting dan bernilai sejarah, serta lestarinya koleksi perpustakaan

Meningkatnya Presentase Koleksi Penting Bernilai Sejarah Yang Terselamatkan

Meningkat

Karya Cetak dan Karya Rekam

Meningkat

Transliterasi koleksi bahan pustaka kuno

Meningkat

V - 152


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

II. URUSAN PILIHAN 1. Pertanian No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Ha

15.220

48.644

44.848

51.848

60.000

220.560

70.000

Program Pengembangan Agribisnis  Terwujudnya pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas pangan  Terwujudnya peningkatan pendapatan petani

Meningkatnya penggunaan pupuk organik di lahan sawah sesuai rekomendasi. Meningkatnya produksi hortikultura unggulan, meliputi :

-

 Mangga

-

Ton

348.808

423.752

203.912

350.780

271.291

1.598.543

272.920

 Durian

-

Ton

65.019

74.368

41.765

76.333

99.615

357.100

100.611

 Salak

-

Ton

251.173

174.519

135.456

437.400

177.196

1.175.744

178.260

 Pisang

-

Ton

831.158

965.389

954.511

965.000

965.000

4.681.058

965.000

 Cabai Merah

-

Ton

100.083

139.993

134.357

119.130

95.733

589.296

95.733

 Bawang Merah

-

Ton

379.903

406.725

506.357

372.256

282.646

1.947.887

285.170

 Kentang

-

Ton

263.147

288.654

265.123

250.402

259.594

1.326.920

260.633

11,5

%

11,58

10,93

10,49

10,42

10,41

10,41

10,40

6

Lab Hama dan Penyakit

6

6

6

6

6

6

6

13.800

APH(kg)

-

2.300

2.650

6.000

6.800

17.750

7.500

1.160

Pesnab (lt)

60

100

100

100

300

660

500

10

STA

10

10

10

10

10

10

10

Menurunnya kehilangan padi dari 11,58% menjadi 11,50% Tersedianya informasi OPT dan iklim di laboratorium hama dan penyakit di Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah (BPTPH). Tercapainya penyediaan sarana pengendalian OPT berupa agensia pengendali hayati (APH) dan pestisida nabati serta penyebarannya Terwujudnya pengembangan usaha pertanian dengan

Terlaksananya promosi, pasar lelang dan pasar tani di sub terminal

V - 153


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

pendekatan kawasan

agribisnis (STA).

Terwujudnya akses permodalan, pengolahan, pasca panen dan pemasaran hasil pertanian

Tersedianya data informasi pasar di 23 kabupaten/kota (harian, mingguan, bulanan,tahunan) Berkembangnya perekayasaan alsintan: power mower 10 unit/tahun, power weeder 10 unit/tahun, dan ripper 10 unit/tahun.

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

25

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Unit pasar

25

25

25

25

25

25

25

30 unit/ tahun

Unit

60

191

446

258

58

1.013

58

-

Ha

230.427

231.241

233.319

235.103

230.300

236.649

236.262

Berkembangnya luas areal, rehabilitasi dan intensifikasi komoditas prospektif untuk peningkatan produksi kelapa, kakao, karet, kopi, nilam, wijen, mete, teh, tembakau, cengkeh dan aren, meliputi : - Luas areal : 

Kelapa

Kakao

-

Ha

4.740

4.890

5.212

6.238

7.000

7.135

7.477

Karet

-

Ha

2.597

3.441

5.772

6.710

2.200

7.327

8.236

Kopi

-

Ha

35.005

35.359

35.612

36.326

35.700

37.224

37.447

Nilam

-

Ha

3.785,03

3.633,69

4.060,05

3.374,33

4.000

4.570

4.570

Wijen

-

Ha

208,60

535,50

472,75

150,70

-

90

160

Mete

-

Ha

26.364,85

26.308,70

26.191,20

25.894,96

-

25.966

25.544

Teh

-

Ha

5.156,43

5.095,03

5.162,05

5.083,14

-

5.271

5.247

Tembakau

-

Ha

36.436,31

41.719,60

47.729,39

45.286,77

-

42.850

41.500

Cengkeh

-

Ha

34.633,60

36.366,37

37.849,53

41.200,27

-

41.970

42.177

Aren

-

Ha

2.611,12

2.600,00

2.687,45

2.800,12

-

2.669

2.637

V - 154


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Realisasi Capaian 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012

Target 2013

- Peningkatan produksi : 

Kelapa

-

ton

174.962

177.714

179.491

180.162

181.000

Rata-rata: 178.666

183.000

Kakao

-

ton

1.084

1.231

1.377

1.417

1.800

Rata-rata: 1.382

2.000

Karet

-

ton

732

795

1.187

1.401

2.200

Rata-rata: 1.263

3.000

Kopi

-

ton

14.292

15.010

16.225

9.837

15.900

Rata-rata: 14.253

16.550

Nilam

-

ton

12.464

15.811

17.489

13.971

17.560

Rata-rata: 15.459

17.000

Wijen

-

ton

88.40

259.04

115,46

54,17

38,43

Rata-rata: 111

-

Mete

-

ton

8.537.48

8.803.99

8.599,30

8.664,24

8.780

Rata-rata: 8.677

8.700

Teh

-

ton

5.580

5.512

6.131

6.105

6.700

Rata-rata: 6.006

7.000

Tembakau

-

ton

21.598.20

26.110,16

21.808,66

34.290,46

24.600

Rata-rata: 25.681,50

24.600

Cengkeh

-

ton

5.869.27

6.108,27

6.558,44

4.236,27

6.200

Rata-rata: 5.794,45

6.400

Aren

-

ton

3.487

3.754,8

4.516,28

4.266,51

4.573

Rata-rata: 4.121,51

4.600

- Penggunaan pupuk

90.000

Ton

-

-

22.342

33.096

35.765

91.203

18.000

- Fasilitasi Alsinbun

2.100

Unit

220

372

467

704

400

2.163

Meningkatnya kualitas penggunaan sarana produksi pupuk sesuai asas 6 tepat (waktu, jenis, jumlah, mutu, tempat dan harga) dan fasilitas alsinbun, meliputi :

V - 155

420


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program Terlaksananya fasilitasi promosi produk perkebunan dan pelayanan informasi harga di sentra produksi

 Terwujudnya pengembangan usaha kelembagaan kawasan dan sumber daya manusia petani  Terwujudnya industri pertanian pedesaan

Tersedianya benih/ bibit berkualitas

Terselenggaranya fasilitasi agropolitan dan cluster di Jateng.

Terlaksananya pembinaan, penggunaan, peningkatan produksi serta pengawasan peredaran benih/bibit bersertifikat Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kinerja kebun dinas perkebunan dan kebun dinas pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas kebun dinas sehingga PAD meningkat 10%.

Terfasilitasinya pengolahan hasil pasca panen dan pemasaran

Tercapainya peningkatan mutu hasil produk perkebunan Terselenggaranya fungsi bengkel alsinbun Surakarta dalam pengembangan alsinbun dan menyumbang PAD

Tersedianya bibit dan produk hasil ternak yang cukup secara kuantitas dan kualitas

Meningkatnya produksi semen beku sapi

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

33

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

promosi (kali)

7

5

7

6

7

32

8

31

kab

31

31

31

31

31

31

31

4

Agropolitan

4

4

4

4

-

4

4

3

Cluster

3

3

3

3

-

3

3

-

Bibit bersertifikat (label)

-

1.261

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.001.261

1.000.000

32

kebun dinas perkebunan

32

32

32

32

32

32

32

44

44 kebun dinas pertanian

44

44

44

44

44

44

44

60

PAD dari kebun dinas (%)

5,99

13,14

13,35

39,37

10

81

10

150

sample

-

50

60

60

25

195

35

1

bengkel

1

1

1

1

1

1

1

20% per tahun

Dosis

246.756

293.999

167.766

249.792

345.000

Rata-rata 15,80%

472.650

V - 156


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program Meningkatnya produksi semen beku kambing

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

10% per tahun

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012 Rata-rata 44,2%/th

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Dosis

12.917

14.850

12.675

41.630

20.000

2 % per tahun

ekor

1.442.033

1.525.250

1.554.458

1.937.551

1.675.044

Rata-rata 4,67%/th

2.015.828

0,6 % per tahun

ekor

118.424

120.677

122.489

149.931

124.500

Rata-rata 2,21%/th

151.736

10 % per tahun

ekor

3.356.801

3.499.848

3.691.096

3.724.452

4.347.259

Rata-rata 6,83%/th

4.781.985

30

ekor/th

28

39

36

40

40

36

44

22.000

Meningkatnya populasi ternak : - Sapi potong

- Sapi perah

- Kambing

 Terlaksananya pemeliharaan pejantan bull sapi  Terlaksananya pemeliharaan pejantan kambing  Terlaksananya replacement bull  Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi perah ;  Tersedianya bibit ternak ruminansia besar sapi potong  Ruminansia kecil kambing  Tersedianya produksi susu

Terwujudnya produksi bibit ternak pada satuan kerja pembibitan dan budidaya ternak non ruminansia

15

ekor/th

16

15

20

19

19

17

19

8 ekor per 2 tahun

ekor

9

12

0

12

0

11

6

20

ekor/th

54

52

50

65

45

53

55

80

ekor/th

216

210

233

243

130

206

169

400

ekor/th

295

338

496

541

400

414

420

20.000

Liter/thn

30.162

22.972

28.075

39.706

20.000

28.183

25.000

 Meningkatnya produksi pakan konsentrat pabrik pakan mini

10% per tahun

ton

67,675

104

102

146

150

Rata-rata 24,39 %/th

155

- Tersedianya bibit ternak ayam buras

1500 ekor/th

Ekor

7.817

11.050

6.435

21.478

15.000

Rata-rata : 9.356/th

15.000

3000

Ekor/th

3.022

4.584

5.068

12.371

15.000

Rata-rata 8.009/th

15.000

720

Ekor/th

845

1.123

1.445

1.895

1.500

Rata-rata 1.061/th

1.300

- Tersedianya produksi telur ayam

159.999

Butir/th

79.323

112.128

173.486

196.004

250.000

- Tersedianya produksi telur itik

340.000

Butir/th

107.933

150.303

257.884

269.743

300.000

- Tersedianya bibit ternak itik

- Tersedianya bibit ternak kelinci ;

V - 157

Rata-rata 162.188/th Rata-rata 217.172 / th

250.000 320.000


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Satuan

3.000

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Sampel/th

27.190

32.702

33.813

31.577

30.000

31.321 sampel /th

30.000

 Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan

- Terlaksananya surveylans penyakit hewan

 Terwujudnya pengambilan dan pengujian specimen, pengobatan dan pengawasan lalu lintas ternak

- Menurunnya angka kesakitan ternak besar

<9

% per tahun

7,67

7,56

7,25

6,94

<7,25

Rata-rata <7,33

<9

- Menurunnya angka kesakitan ternak kecil

< 15

% per tahun

12,39

12,13

12,12

12,00

<12,12

Rata-rata <12,15

< 15

< 20

% per tahun

18,72

17,21

16,92

16,02

<17,21

Rata-rata <17,22

< 20

- Menurunnya angka kematian ternak besar

<3

% per tahun

2,69

2,57

2,45

2,23

<2,45

Rata-rata <2,48

<3

- Menurunnya angka kematian ternak kecil

<5

% per tahun

4,14

4,09

4,08

4,06

<4,08

rata-rata <4,09

<5

< 10

% per tahun

6,67

5,78

4,87

3,97

<4,87

Rata-rata <5,23

< 10

- Menurunnya angka kesakitan ternak unggas

- Menurunnya angka kematian ternak unggas 2

Target RPJMD 2008-2013

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya penguatan kelembagaan petani

Terlaksananya kemitraan kelompok tani padi organik dengan swasta dari 10 kelompok menjadi 50 kelompok.

50

Kelompok tani

10

12

10

8

6

46

4

Terwujudnya fasilitasi, bimbingan dan pembinaan petani

Terbinanya Gapoktan yang memperoleh alokasi anggaran PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) dalam manajemen usaha pertanian di perdesaan dari 10 Gapoktan menjadi 50 Gapoktan.

50

Gapoktan

10

10

10

10

5

45

5

Terwujudnya Kelembagaan Penyuluh di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

Terbentuknya Kelembagaan Penyuluhan di setiap Kab./Kota

34

Kab./ Kota

4 Perda

9 Perda

2 Perda

1 Perda

1 Perda

V - 158

30 Kab./Kota dengan 17 Perda 13 Perbup/ Perwali

1 Kab./Kota


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

- Balai Penyuluhan Model (Kecamatan)

245

- Posluhdes (Desa)

Indikator Kinerja Program

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

BP Model

2

16

53

67

190

328

10

490

Posluhdes

0

30

26

154

56

266

224

3.590 PNS

Orang

35

95

500

1.776

1.915

4.321

1.030

497

BP

0

0

234

245

285

764

34

497

unit

0

64

134

340

125

663

100

245

unit

0

60

146

125

56

387

60

245

unit

0

36

13

13

25

87

158

Semakin mantapnya kelembagan penyuluhan baik ditingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa, melalui : Terbentuknya :

Terwujudnya peningkatan SDM penyuluh baik PNS, Swasta maupun swadaya

Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh PNS Fasilitasi kebutuhan dasar penyuluhan (Balai Penyuluh/BP) Terfasilitasinya kebutuhan dasar penyuluhan sejumlah 3.590 orang di Jawa Tengah, dan terfasilitasinya pemberian penghargaan terhadap prestasi penyuluh, melalui : - Tersedianya sarana prasarana penyuluhan  Soil test kit  pH meter  Moisture tester  bagan warna daun (BWD)  Cyber

Terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien

Tersusunnya programa penyuluhan, terwjudnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan metoda Penyuluhan.

3.590

unit

0

0

4.626

0

60

4.686

200

245

unit

0

0

13

25

94

250

10

100

Buku/th

100

100

100

90

100

490

100

V - 159


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran Terwujudnya peningkatan keterampilan petani dalam mengadopsi teknologi

Terwujudnya penguatan kelembagaan petani

Indikator Kinerja Program Meningkatnya motivasi dan sumberdaya manusia petani melalui kegiatan pelatihan, magang kerja, bintek dan pemberdayaan kelompok: 900 petani (kelapa, kopi, kakao, karet dan tebu) per tahun Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian; Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) Lumbung pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), rice mill.

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

4.500

93

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s/d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Petani

1.868

600

4.735

5.010

1.160

13.373

900

Lumbung pangan

0

25

20

66

20 APBD 101 APBN

232

25

V - 160


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

28. Kehutanan

No

1

Program dan Sasaran

Satuan

125.000

-

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 25.000 hektar per tahun (Total 125.000 Ha)

ha

37.158

43.764

37.306

198.686

25.000

332.914

25.000

Hutan rakyat di lahan kritis bertambah

ha

412.980

469.195

506.501

706.455

25.000

2.110.131

25.000

10

%/Thn

0

30,3

24,33

17,02

5,09

Rata-rata 19,18

4,84

-

perusahaan

290

378

470

550

578

578

606

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Terwujudnya tertib industri hasil hutan dalam pemanfaatan bahan baku, pengelolaan lingkungan dan ijin industri

3

Target RPJMD 20082013

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tercapainya optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi tanah kosong di dalam kawasan hutan

2

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya jumlah perusahaan industri hasil hutan yang tertib sebesar 10% per tahun

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan yang optimal

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan 10 % per tahun meliputi :

10

%/Thn

-

(10,43)

(10,51)

38,27

25,93

10,81

-

HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) terdiri :

-

ton

54.750

49.040

43.887

60.684

76.424

284.785

81.884

- Getah (ton)

-

ton

46.363

46.053

40.624

50.424

64.923

248.387

69.563

- Kayu putih (ton)

-

ton

8.221

2.812

3.098

10.051,938

11.501

24.193,439

12.321

- Kopal (ton)

-

ton

166

175

165

208

243

957

251

V- 161


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 20082013

Satuan

Jumlah standing stok hasil hutan kayu meningkat (Ha)

-

Produksi Hutan negara (m3) Produksi Hutan rakyat (m3)

Program dan Sasaran

Meningkatnya kontribusi bagi hasil produksi hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 10% berdasar perkiraan bagi hasil tahun 2008

4

-

Penerimaan PSDH (Rp)

-

Pendapatan daerah dan masyarakat meningkat

Realisasi Capaian

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

ha

546.290

546.290

546.290

546.290

-

-

-

-

m3

228.059

211.739

283.680

301.251

339.360

1.364.089

367.200

-

m3

1.248.140

1.244.641

849.153

1.355.599

1.675.000

6.372.533

1.800.000

10

%

0

10.06

12.09

19.12

20.00

15.31

21.00

-

Rp

30.402.897.419

33.222.850.968

37.643.468.988

39.896.537.745

47.875.845.294

47.875.845.294

57.929.772.805

-

Rp

15.750.335.515

17.571.602.722

14.088.822.809

15.082.821.249

18.099.385.498

18.099.385.498

21.900.256.452

Data dan sistem informasi sumber daya hutan tersedia

Buku Statistik

Buku Statistik

Buku Statistik

Buku Statistik

Buku Statistik

Informasi bidang kehuta-nan tersebar

Buku Data base, Buku Informasi, Buku NSDH

Buku Data base, Buku Informasi, Buku NSDH

Buku Data base, Buku Informasi, Buku NSDH

Buku Data base, Buku Informasi, Buku NSDH

Buku Data base, Buku Informasi, Buku NSDH

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tersedianya sistem informasi dan perencanaan sumber daya hutan

Meningkatnya kualitas data & informasi sumber daya hutan dan sistem perencanaan pembangunan kehutanan dan pengembangan kehutanan

V- 162


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

5

Program dan Sasaran

Target RPJMD 20082013

Realisasi Capaian

Satuan

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

7,28

69,91

22,28

52,87

25

202,34

25

Program Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan Terwujudnya pemantapan kawasan hutan sesuai fungsinya

6

Indikator Kinerja Program

Terwujudnya pemantapan kawasan hutan berupa tata batas sepanjang 25 km per tahun, dan meningkatnya fungsi konservasi kawasan hutan.

125

km

Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam Terwujudnya hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi sesuai fungsinya

Terwujudnya Pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya, terkendalinya bencana alam dari kawasan hutan, terkelolanya hutan yang bersertifikat lestari melalui: - Sertifikasi hutan (hutan negara dan hutan rakyat)

10

unit

0

2

2

2

2

8

2

- Pemulihan Hutan lindung yang rusak

5

unit

2

1

4

2

1

10

1

- Kawasan Konservasi meningkat fungsinya 1 unit per tahun

5

unit

2

1

1

1

1

6

1

20

kab

2

4

5

5

2

18

2

- Paduserasi tata guna hutan dan tata ruang 4 kabupaten per tahun

V- 163


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

7

Program dan Sasaran

Target RPJMD 20082013

Realisasi Capaian

Satuan

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

-16,48

2008

2009

2010

2011

%

-

5,81

-31,12

144,67

-66,33

Rata-rata 13,25

pohon

10.163

10.754

7.407

18.123

6.102

46.447

Rp

1.984.397.000

2.005.959.000

1.887.782

6.695.204

-

-

-

Rp

5.520.000

0

2.400.000

12.539

-

-

-

ha

4.574.32

5.335.60

160

3.447

2.745

16.261,92

Rp

1.193.414.000

1.199.227.000

28.965.000

9.672.035

-

-

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tercapainya perlindungan hutan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) hutan secara optimal

8

Indikator Kinerja Program

Berkurangnya gangguan keamanan hutan 10% per tahun dan terkendalinya serangan organisme pengganggu tanaman.

-10

Pencurian hasil hutan (pohon)

-

Kerugian Pencurian hasil hutan (Rp.)

-

Kerugian Perambahan hutan

-

Luas Kebakaran hutan (Ha)

-

Kerugian Kebakaran hutan (Rp)

-

5.096

2.287 -

Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan Terwujudnya pengendalian pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna -

Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna.

Terkendali

- Tersedia data peredaran hasil hutan, flora dan fauna

-

dokumen

1

1

1

1

1

1

1

-Penangkar Rusa

-

unit

40

44

49

59

2

195

2

-Pengusaha TSL

-

unit

33

33

35

38

3

142

3

-Lembaga Konservasi

-

unit

17

17

19

22

3

77

3

Tertib tebangan di hutan produksi dan hutan rakyat dengan:

Tertib

V- 164


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program -Penggunaan dokumen SKSKB (set)

9

Target RPJMD 20082013 -

-Penggunaan dokumen SKAU (set)

-

-Penggunaan dokumen FA-KB (Pht) (set)

-

Realisasi Capaian

Satuan

Target 2012

Perkiraan capaian s.d. 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

set

69,650

60,450

49,610

57,950

60.000

397.660

60.000

set

101,500

109,500

65,100

95,500

20.000

391.600

20.000

set

70,000

62,000

54,934

45,673

-

-

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 1. Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan hasil hutan, flora dan fauna 2. Terwujudnya pengelolaan hutan secara partisipatif terhadap kelestarian sumber daya hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 3. Terwujudnya fasilitasi dan sosialisasi pengembangan dan penyuluhan dalam paket teknologi pembangunan kehutanan

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara lestari di sekitar kawasan hutan melalui : - Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan  Hasil pangan (Rp)

-

Rp

246,807,141,500

530,853,992,200

273,922,345,000

209,854,145,600

210,000,000,000

210,000,000,000

-

 Upah tenaga kerja (Rp)

-

Rp

55,024,271,325

41,733,585,920

69,451,927,039

34,041,941,363

35,000,000,000

35,000,000,000

-

1.765

LMDH

1.909

1914

1.918

1.923

1.927

1.927

1.931

13

lokasi

13

13

13

13

13

13

13

- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan secara lestari disekitar kawasan hutan Total 1.765 LMDH - Semakin mantapnya kolaborasi antara forum rembug dan pemangku kawasan hutan konservasi 13 lokasi

V- 165


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

NO

1

Program dan Sasaran

Target RPJMD 20082013

Realisasi capaian pada tahun

Satuan

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

orang

100

132

65

105

300

702

300

140

IUP/SIPD

67

38

42

4

4

155

5

12

Kab.

1

1

3

2

4

11

3

-

Lokasi

0

0

2

0

4

6

1

Program Peningkatan SDM Bidang Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2.

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya kemampuan dan kapasitas tenaga teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 55 orang

55

Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Berkurangnya kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya alam.

Meningkatnya perijinan sebanyak 140 IUP dan terwujudnya ketertiban dalam kegiatan usaha pertambangan di 32 Kab./Kota serta terwujudnya konservasi sumber daya mineral melalui pembangunan demplot reklamasi lahan bekas penambangan pada 12 Kab dan penataan 6 kawasan pertambangan serta penyusunan Perda/Pergub Minerba Provinsi Jawa Tengah.  Penerbitan 140 IUP/ SIPD  

Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Penambangan di Jawa Tengah

V - 166


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program 

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan serta terjadinya alih teknologi

Perda/Pergub Minerba Provinsi Jawa Tengah Meningkatnya jumlah investasi bidang pertambangan melalui pengembangan kemitraan usaha pertambangan dan penyusunan profil mineral unggulan sebanyak 20 jenis yang dipromosikan dalam 12 kali penyelenggaraan pameran serta penerapan teknologi tepat pada 12 kelompok penambang dan penguatan data base bidang ESDM  Penerapan teknologi tepat guna bagi 12 kelompok penambang  Penerbitan 140 IUP/ SIPD

Target RPJMD 20082013

Satuan

-

Realisasi capaian pada tahun Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

Dokumen

-

1 Pergub

1 Pergub 1 Perda

1 Pergub 1 Perda

4 Pergub 1 Perda

7 Pergub 3 Perda

1 Perda

12

kelompok

0

4

2

3

4

13

6

140

IUP/SIPD

67

38

42

4

4

155

5

12

Kali

5

5

3

3

3

19

4

20

Jenis

5

5

5

4

15

20

0

Optimalnya pengelolaan air tanah & terpenuhinya kebutuhan air baku pada daerah rawan kering.

Pelaksanaan 12 kali pameran produk per tambangan  Penyusunan 20 jenis profil mineral Unggulan Meningkatnya perijinan pemanfaatan air tanah sebanyak 250 obyek dan tercatatnya obyek pada 6.555 sumur serta terwujudnya rehabilitasi/konservasi air tanah melalui

Meningkat

V - 167


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program penataan 10 kawasan daerah resapan dan terbangunnya 22 sumur pantau serta 30 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air baku pada daerah rawan kering  Pencatatan obyek 6.555 sumur  Pembangunan 30 unit sumur bor  Penerbitan ijin pengambilan air tanah di 250 obyek  Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah  Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah

3.

Target RPJMD 20082013

Satuan

6.555

sumur

Realisasi capaian pada tahun Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

-

- (perub kewenangan ke kab./kota)

2008

2009

2010

2011

6.555

6.555

6.555

-

-

30

Sumur

2

4

16

35

6

63

3

250

Obyek

569

840

1.017

0

0

2.426

0

22

Unit

2

1

1

1

7

12

10

10

Unit

0

0

1

2

4

7

5

Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas Meningkatnya rasio elektrifikasi dan terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri.

Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) Jateng dan optimalnya pemanfaatan energi alternatif serta berkurangnya penyimpangan pada distribusi migas bersubsidi  Peningkatan Rasio elektrifikasi 10%  Pembangunan JTM 30 kms  Pembangunan JTR 20 kms  Pembangunan 8 unit PLTMH

Meningkat

10

%

72,70

72,72

73,48

76,63

79,08

79,08

79,97

30

Kms

6,35

0,65

1,77

4,12

7,52

20,41

11

20

Kms

4,8

1,69

3,39

3,28

13,15

26,36

1

8

Unit

2

1

2

2

2

9

1

V - 168


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program  Pembangunan 1.400 unit PLTS SHS  Pembangunan 3 unit PLTS komunal  Pembangunan 1 unit PLTP  Identifikasi panas bumi di 5 komplek  Identifikasi potensi air di 9 lokasi  Identifikasi gas rawa di 11 lokasi  Identifikasi biogas di 12 lokasi  Identifikasi biomassa di 3 lokasi  Identifikasi DME di 18 desa  Demplot gas rawa di 5 lokasi  Demplot biofuel di 10 lokasi  Demplot biogas di 12 lokasi  Desa Berlistrik 100 %

4

Target RPJMD 20082013

Satuan

1.400

Unit

490

3

Unit

1

Realisasi capaian pada tahun 2008

2009

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2010

2011

69

96

1.274

708

2.637

200

1

0

0

0

0

1

2

Unit

0

0

0

0

0

0

0

5

Komplek

0

1

2

1

1

5

1

9

lokasi

0

0

0

3

2

5

4

11

Lokasi

3

3

3

3

3

15

4

12

Lokasi

0

3

3

10

20

36

6

3

Lokasi

0

0

0

0

1

1

2

18

Desa

0

17

13

6

13

49

13

5

Lokasi

1

1

1

1

2

6

1

10

Lokasi

0

0

2

2

2

6

4

12

Lokasi

0

8

8

8

20

44

10

100

%

100

100

100

100

100

100

100

Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi Optimalnya pemanfaatan dan versifikasi energi alternatif

Tersedianya peta up date potensi rawan longsor, rawan vulkanik, rawan tektonik/tsunami, geologi tata lingkungan  Pemetaaan Geologi Tata Lingkungan di 15 Kab./Kota  Update peta rawan longsor di 21 Kab/ Kota

Tersedia

15

Kab/kota

3

3

3

3

3

15

4

21

Kab/kota

6

14

7

0

0

27

0

V - 169


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

NO

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program   

Pemetaan daerah rawan vulkanik di 4 Kab. Pemetaan daerah rawan tektonik Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi di 50 lokasi

Target RPJMD 20082013

Satuan

4

Kab/kota

0

10

Kab/kota

50

Lokasi

Realisasi capaian pada tahun 2008

2009

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2010

2011

0

0

3

5

8

7

0

0

0

1

4

5

6

20

10

4

10

10

54

9

V - 170


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

30. Pariwisata

No

1

Program dan Sasaran

Satuan

Peningkatan jumlah Kunjungan Wisatawan, rata-rata lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan, meliputi :  Wisatawan Nusantara

5

 Wisatawan Mancanegara

2

 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara  Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara

Indikator Kinerja Program

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

% per thn

3,11

30,00

28,18

16,84

5,00

5,00

5,00

% per thn

0,32

0,16

1,15

22,34

2,00

2,00

2,00

2,3

Hari

2,22

2,23

2,27

2,23

2,3

2,3

2,3

2,0

Hari

1,91

1,94

1,96

1,77

2,00

2,00

2,0

200

US $ per kunjungan

160

163

175

100,87

200

200

200

336.000

Rp/ kunjungan

250.000

275.000

302.000

412.200

336.000

336.000

336.000

-

-

341

369

444

422

465

465

750

-

-

2.739

1.381

1.427

3.004

3.035

3.066

3.066

-

-

16.398

19.509

19.924

21.340

22.800

22.800

24.700

Program Pemasaran Pariwisata Tercapainya peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran belanja wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara guna meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2

Realisasi capaian

Target RPJMD 2008-2013

 Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan manca-negara  Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tercapainya peningkatan daya daya saing dan daya jual destinasi pariwsata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan

Kualitas produk dan jasa pariwisata semakin meningkat

Kualitas jumlah sarana dan prasarana pariwisata serta Daya Tarik wisata semakin meningkat Kualitas sumber daya manusia pengelola obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelaku pariwisata lainnya meningkat

V - 171


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

No

Program dan Sasaran

3

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

35

-

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

2008

2009

2010

2011

kab/kota

35

35

35

35

35

35

35

Kelompok sadar wisata

35

96

89

190

260

260

106

Program Pengembangan Kemitraan Tercapainya sinergi antara pemerintah , dunia usaha pariwisata dan masyarakat guna mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata daerah

Sinergi pengembangan pariwisata antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat semakin meningkat Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata daerah semakin meningkat

V - 172


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

31. Kelautan dan Perikanan Realisasi Capaian No

1

Program dan sasaran

2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

Petambak garam

250

Orang

25

25

0

125

125

300

100

Wanita pesisir

800

Orang

125

125

100

0

50

400

400

Taruna pesisir

275

Orang

50

50

67

0

50

217

60

Program Pemberdayaan Masyarakat dlm Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan perikanan Tercapainya Peningkatan Kapasitas Kelembaga-an Masyarakat Pesisir dalam pengenda-lian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan tumbuhnya Pokmaswas baru

3

Satuan

Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir Tercapainya Peningkatan Usaha dan Kesejahteraan masyarakat pesisir

2

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Terbentuknya kelompok baru

30

Kelom pok

21

19

29

24

1

94

0

Terlaksananya operasi pengawasan

50

Kali

17

16

18

6

3

60

5

Beraktifitasnya kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan

21

Kelom pok

21

32

44

2

1

100

10

1%/thn

ton

192.117,80

213.296,80

231.119,20

269.043,20*

203.758,70

Rata-rata 2,88 % / tahun

205.796,29

Program pengembangan Perikanan tangkap Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap serta penyediaan sarana dan prasarananya

Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap :

V - 173


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi Capaian No

Program dan sasaran

Indikator Kinerja Program

Meningkatnya pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) 4

2008

Rp/ kapita/ th

2009

2010

5.878.807, 86

7.144.737, 40

7.788.712, 80

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

5.949.450

Rata-rata 7.678.064,52

6.004,78

2011

9.900.000,00

Meningkatnya: Produksi perikanan budidaya sebesar:

6,62% per tahun

ton

128.705,80

145.015,10

189.949,40

244.545,50 *

166.323,20

Rata-rata 10,10 %/ tahun

177.333,80

Meningkatnya Pendapatan pembudi daya ikan

6,59% per tahun

Rp/ kapita/t h

2.065.187,16

2.044.500,00

2.535.260,00

3.372.526,00

2.663,23

Rata-rata 2.504.368,29

2.838,74

Program Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran Produksi Perikanan Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan dan ekspor produksi perikanan

Meningkatnya konsumsi makan ikan Meningkatnya Ekspor Produk Perikanan

6

5.733.180

Satuan

Program Pengembangan Perikanan Budidaya Tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya serta penyediaan sarana dan prasarananya

5

Target RPJMD 2008-2013

2,4% per tahun

5,1% pertahun

kg/ kapita/ th

kg

15,05

17.794.068,80

15,23

15,95

16,55

17,41

Rata-rata 15,70

17,82

16.596.516,84

16.551.920,24

19.608.246,32

21.711.315,02

Rata-rata 5,54 %/ 17.636.688,05

22.818.592,0 9

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan perikanan Tercapainya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir/laut

Meningkatnya kualitas ekosistem vital di Pesisir/ laut dengan : Penanaman pohon mangrove Terumbu karang buatan

1.017.500 225

biji/ batang

111.610

159.900

89.000

299.000

296.000

955.510

50.000

unit

0

0

144

180

192

516

0

V - 174


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Realisasi Capaian No

Program dan sasaran

Indikator Kinerja Program

Transplatasi karang Penebaran benih ikan di kawasan konservasi/ calon kawasan konservasi

Target RPJMD 2008-2013

265

1.017.500

Satuan

Target 2012

Perkiraan capaian s.d 2012

Target 2013

50

2008

2009

2010

2011

unit

0

42

60

30

50

182

ekor

443.100

722.500

868.900

666.950

220.000

2.921.450

Keterangan : *) Angka Sementara

V - 175

15.0


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

32. Perdagangan NO 1

Target Realisasi capaian RPJMD Satuan 2008 2009 2010 2008-2013 Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2009-2013) / Program Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi & Distribusi (2008) Program dan Sasaran

Terwujudnya efisiensi & efektivitas system distribusi barang & jasa utk menjamin pemenuhan kepokmas

2

Indikator Kinerja Program

Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pembangunan sarana pasar

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

5.000

Unit usaha

588

718

1.068

429

1500

4.303

697

25

unit pasar

0

0

13

15

20

48

0

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (2009-2013)/Program Pengembangan Ekspor (2008) Meningkatnya ekspor non migas Jateng

Kegiatan ekspor non migas dengan pertumbuhan 8%8,5% per tahun. Jumlah komoditas ekspor meningkat Sertifikasi mutu barang

(Juta US $)

3.160

2.885

3.674

4.259

4.599

19.358

4.989

Total 40%

%

1,27

(9,65)

27,35

15,92

7,98

42,87

8%

15 jenis

Komoditi

4

4

4

12

4

28

2

350

jenis

351

632

396

396

350

350

350

3

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (2009-2013)

4

Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar Program Peningkatan Kerjasama Meningkatnya kerjasama, jaringan usaha dan pangsa pasar luar negeri

5

2011

Target 2012

Tera dan tera ulang Pengawasan barang beredar pada pelaku usaha

50.000

Buah UTTP

6.730

10.412

11.268

11.915

10.000

50.325

5.000

2500

Unit Usaha

272

300

200

800

800

2.372

2.500

4

3

4

16

2

1.000

7.767

2.200

Perdagangan Internasional (2009-2013) / Program Pengembangan Ekspor (2008)

Pengembangan kerjasama, misi dagang, kontrak dagang, dan promosi

10

Negara Tujuan Ekspor

1

4

Program Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (2009-2013)/Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM (2008) Terwujudnya kelembagaan usaha perdagangan yg produktif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global

Pembinaan dan bintek terhadap pelaku usaha perdagangan.

5.000

IKM

588

V - 176

718

1.168

4.293


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

33. Perindustrian No 1

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Target RPJMD 2008-2013

Satuan

Realisasi capaian 2008

2009

2010

2011

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (2009-2013) Program Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung UKM (2008) Berkembangnya IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan baku impor

2

6

6

6

7

5

30

6

20-40

%

40

40

40

40

40

40

40

6

klaster

2

2

2

3

3

12

6

1.500

IKM

0

5.895

4.144

4.570

2.000

16.609

2.938

1.000

IKM

0

120

102

275

400

897

330

IKM

2.590

5.500

5.538

4.920

6.000

24.548

1.030

Pengembangan klaster industri penghela & klaster pendukung lainnya.

Pembinaan terhadap IKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan teknologi modern dan terlindungi dari kemungkinan pembajakan HaKI

5

jenis produk

Program Penataan Struktur Industri (2009-2013) Terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir dengan berbasis pada pendekatan klaster shg berdaya saing tinggi, terbentuknya keterkaitan antara industri hulu dan hilir.

4

Penurunan kandungan bahan baku impor pada IKM

35

Program Pengembangan Sentra /Klaster Industri Potensial (2009-2013) Terwujudnya efisiensi industri - industri unggulan melalui klaster

3

Pengembangan produk unggulan daerah

Pembinaan dan bimbingan teknis

Program Peningkatan SDM, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Tersedianya tenaga kerja berkualitas dan mendukung perkembangan industri

Pendidikan dan latihan dan penyaluran bantuan peralatan IKM

3.000

V - 177


RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

34. Ketransmigrasian NO 1.

Program dan Sasaran

Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian pada tahun

Target RPJMD 20082013

Satuan

19

Target 2012

Perkiraan Capaian s.d 2012

Target 2013

10

10

19

8

8/75

10/81

10/81

19/280

8/75

913

593

690

900

3.996

650

35

35

35

35

35

35

35

559

590

660

780

900

3.489

650

2008

2009

2010

2011

Provinsi

15

15

8

-

Provinsi/ naskah KSAD

15/52

15/72

7.500

KK

900

-

Kab/Kota

2.500

KK

Program Pengembangan wilayah transmigrasi Mewujudkan koordinasi & sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi

Terwujudnya koordinasi & singkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di lokasi transmigrasi di luar Jawa Nota kesepakatan kerjasama antar wilayah dlm pengembangan kawasan transmigrasi

Meningkatkan jumlah pengiriman transmigran yg terampil baik Transmigran Umum (TU), Transmigran Swakarsa (TS), Transmigran Berbantuan (TB) dan Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) Meningkatkan profesionalisme aparat dlm penyelenggaraan transmigrasi

Tercapainya pengiriman Transmigran

Meningkatnya kualitas menajemen pengelolaan dan pelayanan transmigran

V - 178



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.