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1. O Nosso Concelho .................................................................................................... 3 2. Órgãos Municipais .................................................................................................. 10 Composição dos Órgãos do Município a 31 de Dezembro de 2013 .................. 10 2.1 Recursos Humanos ........................................................................................... 12 3. Análise Financeira .................................................................................................. 18 3.1 – Resultados Orçamentais ................................................................................ 18 3.1.1 Evolução da Receita .................................................................................. 18 3.1.2 Receita por Grandes Agregados ................................................................ 19 3.1.3 Receita Estrutural ...................................................................................... 24 3.1.4 Evolução da Despesa ................................................................................. 25 3.1.5 Despesa por Grandes Agregados ............................................................... 27 3.1.6 Despesa Estrutural ..................................................................................... 33 3.1.7 Despesa por Orgânica ................................................................................ 34 3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI) ................................... 35 3.3 – Transferências efetuadas pela CM para o Sector Empresarial Local e Serviços Municipalizados. .................................................................................................... 36 3.4 – Endividamento ............................................................................................... 36 3.4.1 Limite de Endividamento Municipal ......................................................... 36 3.4.2 Endividamento Líquido do Municipio ...................................................... 37 3.4.3 Margem de Endividamento Bancário ........................................................ 37 3.5 – Saldos ............................................................................................................ 38 3.5.1 Saldo de Execução Efetiva ........................................................................ 38 3.5.2 Saldo da Gerência ...................................................................................... 39 3.6 Evolução da Estrutura de Proveitos e Custos ................................................... 39 Proveitos e Ganhos ............................................................................................. 39 Custos e Perdas .................................................................................................. 40 Resultados........................................................................................................... 41 3.7 Evolução da Estrutura Patrimonial ................................................................... 43 Análise Financeira ............................................................................................. 43 Análise Económica ............................................................................................. 44 3.8 Análise de Centros de Custo............................................................................. 45 A – Balanço ............................................................................................................ 63 B - Balanço Comparado ......................................................................................... 67 C - Demonstração de Resultados ............................................................................ 70 D - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados...................................... 71 4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência ............ 80 4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados ............................................................ 80 4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência................................................ 80 5. Factos Relevantes ocorridos após o termo do exercício ......................................... 81 6. Auditoria Externa das Contas ................................................................................. 82 6.1 – Relatório e Parecer do Fiscal Único .............................................................. 82 6.2 – Certificação Legal das Contas ....................................................................... 82 7. Declarações previstas artº 15º al. a) e b) LCPA .................................................... 83 7.1 – Declaração de compromissos plurianuais existentes ..................................... 83 7.2 – Declaração de Pagamentos em atraso ............................................................ 83 7.3 – Declaração de Recebimentos em atraso ........................................................ 83
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1. O Nosso Concelho O concelho de Angra ocupa 239.88 Km2, cerca de 60% da área total da Ilha, sendo constituído por 19 freguesias, cinco das quais - Sé, Nossa Senhora da Conceição, São Pedro, São Bento e Santa Luzia - compõem a sede do Concelho, sendo as restantes 14 - São Mateus, Posto Santo, Terra-Chã, São Bartolomeu, Cinco Ribeiras, Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Serreta, Raminho, Altares, Ribeirinha, Feteira, Porto Judeu e São Sebastião - freguesias rurais. ◙ Território
A estrutura do território do Concelho é predominante rural, afetando 92,41% da sua área a freguesias rurais e, apenas 7,59% a freguesias pertencentes à sede do Concelho. ◙ População O Concelho de Angra para 2013 apresenta uma população residente acima dos 35 milhares com uma estrutura populacional onde domina os dois últimos patamares etários (mais de 70%).
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Em termos gerais, as freguesias pertencentes à sede do Concelho apresentam uma população mais envelhecida, seguindo-se as freguesias situadas entre a S. Bárbara e o Raminho, no outro estremo, encontram-se as freguesias da Terra-Chã, S. Mateus da Calheta e S. Bartolomeu dos Regatos com uma população mais jovem.
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◙ Agregado Familiar e Habitação
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______________________________________________________________________ No Concelho de Angra do Heroísmo, a média de famílias com agregados numerosos (≥ 5) situa-se nos 11,1%, com as freguesias dos Altares, das Cinco Ribeiras, de São Bartolomeu de Regatos, de São Mateus da Calheta, da Terra-Chã, da Ribeirinha, do Porto Judeu e da Vila de São Sebastião a alcançarem essa taxa.
◙ Fatores sociais & económicos
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______________________________________________________________________ Numa análise com referência a 2011, as freguesias
da
sede
do
Concelho
apresentam uma população com uma proporção de profissionais com mais qualificações
literários
e,
taxas
de
analfabetismo e de abandono escolar mais baixas, fatores que se invertem progressivamente quanto mais afastadas as freguesias rurais se encontrem do centro do Concelho.
A freguesia das Doze Ribeiras (4,4%) e a freguesia de S. Bárbara (8,5%) são as que demonstram as taxas mais baixas da população com uma proporção de profissionais socialmente mais valorizados. Em termos de taxas de analfabetismo e de abandono escolar, as freguesias de Altares, Serreta, Santa Bárbara, S. Mateus da Calheta, S. Bento, Ribeirinha e da Vila de S. Sebastião superam nas duas taxas a média do Concelho.
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______________________________________________________________________ No
Concelho
de
Angra
existe 1735 explorações agrícolas das quais 372 são de produtores singulares com mais de 65 anos de idade. A
Vila
de
S.
Sebastião,
as
freguesias de Porto Judeu, de S. Bartolomeu Ribeirinha,
de de
Regatos, S.
Mateus
da da
Calheta, da Terra-Chã, de S. Bárbara e dos Altares no seu conjunto representam cerca de 71,5% do total de explorações no Concelho de Angra. Serreta, Cinco Ribeiras, TerraChã, Santa Luzia, Feteira são as freguesias que apresentam as percentagens mais expressivas de agricultores singulares com mais
de
65
anos
afetos
à
atividade.
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A estrutura de atividade económica do Concelho de Angra é caracterizado por uma afetação, predominante, no sector terciário de cerca de 52,8%, segue o sector primário com 33,2% e por fim o sector secundário com 14,0%. O
sector
primário
carateriza-se,
essencialmente, por atividades agrícolas e de produção animal, com utilização de mão-de-obra familiar (64,3%) e uma empregabilidade de 35.7%.
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______________________________________________________________________ 2. Órgãos Municipais Composição dos Órgãos do Município a 31 de Dezembro de 2013
Câmara Municipal
Presidente da Câmara
Vice- Presidente da Câmara
José Gabriel do Álamo de Meneses Doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente
José Gaspar Rosa de Lima Aposentado
Vereadora
Vereador
Raquel Gomes Caetano Ferreira Doutorada em Engenharia Florestal
Guido de Luna da Silva Teles Jurista
Vereador
Vereador
Vereador
António Lima Cardoso Ventura Engenheiro Zootécnico
Nuno Alberto Lopes Melo Alves Economista
Catarina Cristina Ribeiro Rocha Gonçalves da Silva Matias Socióloga
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Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da Câmara a 31 de Dezembro de 2013
Chefe de Gabinete Helena Maria da Rocha da Costa Licenciada em Educação de Infância Secretariado
Tiago Pedro Toste Vieira
Rui Miguel da Cunha Ataíde Bettencourt
Assembleia Municipal
Presidente
Ricardo Manuel Rodrigues Barros Professor
1.º Secretário
2.ª Secretária
Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz Aposentado
Tânia Gil da Rocha Nutricionista
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2.1 Recursos Humanos
No mercado de trabalho atual, monitorizar os recursos humanos pode ser decisivo como ferramenta de racionalização de recursos e otimização do desempenho. A atual conjuntura financeira transforma-os num elemento diferenciador e capaz de transformar qualitativamente os serviços, sem exigir recursos financeiros adicionais. Sabendo isto, é pertinente fazer uma análise, ainda que sucinta, aos recursos humanos existentes na Câmara Municipal de Angra em 2013. Estrutura No final de 2013, a Câmara Municipal dispunha de um total de 248 colaboradores, do total de colaboradores, 247 eram contratados por tempo indeterminado, 1 tinha contrato a termo resolutivo incerto, 3 estavam em comissão de serviço.
Dos 247 colaboradores contratados por tempo indeterminado, 65,73% pertenciam à carreira de assistente operacional, 17,74 % eram assistentes técnicos, 10,48% constituíam a carreira de técnico superior e 4,4% pertenciam às restantes carreiras. Nível Etário dos colaboradores
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A nível de estrutura etária, verificamos que a idade média dos colaboradores situava-se entre os 45 e os 49 anos, encontrando-se a sua distribuição, por sexo e grupos etários, apresentada no gráfico seguinte:
Habilitações Literárias
Da observação do gráfico anterior, extraímos que, relativamente às habilitações literárias, 35,48% dos colaboradores tinham quatro ou menos anos de escolaridade, 29,02% tinham entre seis e nove anos de escolaridade, 3,63% o 11º ano, 16,13% tinham o 12º ano ou equivalente, 0,81% possuía bacharelato, 10,48% era detentor de licenciatura e 0,40% tinha mestrado. Relatório de Gestão 2013
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Cargos e Carreiras
Em termos de cargos ou carreiras, apresentava-se a seguinte disposição: Masculino
Feminino
TOTAL
4 18 3 12 151
3 9 1 32 12
7 26 4 44 163
Outros
4
0
4
TOTAL
192
56
248
Dirigente Técnico Superior Informática Assistente Técnico Assistente Operacional
Da análise do quadro anterior, destacam-se os seguintes aspectos: • • •
Dos 236 colaboradores da Câmara, 76,69% são homens. A carreira com maior relevância é a dos assistentes operacionais, sendo constituído por 151 colaboradores, na sua maioria do sexo masculino. Contrariamente, a carreira dos assistentes técnicos representa cerca de 18,14% do pessoal, sendo formado, na sua maioria, por colaboradores do sexo feminino. Absentismo
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As ausências durante o ano foram de 12.066,50 dias, correspondendo, entre outros, 59,77% a férias, 28,18% a faltas por doença, 0,82 % a faltas por proteção na parentalidade, 0,62% por assistência a familiares.
Ações de Formação por Cargo / Carreira
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______________________________________________________________________ Realizaram-se 19 ações de formação, durante o ano de 2013, nas áreas de informática, ciências empresariais, direito e ciências sociais (de acordo com a classificação nacional de áreas de educação e formação), nas quais participaram 36 colaboradores. A carreira que mais se destacou na frequência de ações de formação foi a carreira de assistente técnico.
Custos com Pessoal •
Remunerações Certas e Permanentes
Apresenta-se de seguida o total de encargos com pessoal, com o custo mensal.
Através do gráfico pode verificar-se que as remunerações certas e permanentes mantiveram-se constantes ao longo do ano, variando apenas no mês de Junho devido ao pagamento do subsídio de férias, respetivamente.
•
Abonos Variáveis ou Eventuais Horas Extraordinárias
Ao longo de 2013, houve necessidade de recorrer a trabalho extraordinário, trabalho em dias de descanso complementar e descanso semanal. Esta necessidade traduziu-se em cerca de 7063,02 horas
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______________________________________________________________________ extraordinárias, distribuídas maioritariamente pela Unidade de Proteção Civil e Meios Operacionais, seguidas da Unidade de Promoção Municipal e Cultura, do Apoio aos Órgãos de Autarquia, da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos, Unidade de Desenvolvimento Comunitário e, finalmente, da Unidade de Gestão de Serviços Integrados.
•
Encargos com a Saúde
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______________________________________________________________________ 3. Análise Financeira 3.1 – Resultados Orçamentais 3.1.1 Evolução da Receita
Em 2013 a receita atingiu os 18,60 milhões de euros, dos quais 12,92 milhões dizem respeito a receita corrente e 4,45 milhões de euros a receita de capital, sendo os restantes 1,23 relativos a Outras receitas. Quadro 01: Receita Corrente e de Capital Unid: €uro
2012 Receitas Correntes Receitas de Capital Total
Cobrada 10.647.650 6.369.740 17.017.390
2013 Tx. Exec. 110,1% 41,3% 67,8%
(a)
Dotação Liquidada 13.513.572 13.473.383 7.286.596 4.451.882 20.800.168 17.925.265 (b)
(c)
Cobrada Tx. Exec. 12.923.346 95,6% 4.451.882 61,1% 17.375.229 83,5% (d)
(d/b)
Tx. Cresc. 21,4% -30,1% 2,1% (d/a)-1
Comparativamente com os valores cobrados em 2012, a receita corrente teve um crescimento de 2,27 milhões de euros (21,4%) enquanto de capital, teve uma quebra de 1,91 milhões de euros (-30,1%), causada principalmente pela alteração do equilíbrio entre corrente/capital nas transferências provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro do Orçamento Estado para 2013 (OE/2013). Os valores cobrados em 2013 apresentam uma execução superior aos dos anos transatos, a sua taxa de execução situa-se nos 83,5%, superior ao registado em 2012 (incluindo um desvio nas receitas de capital de 2,83 milhões de euros em relação ao orçado final). A receita corrente e a de capital apresentam comportamentos opostos em matéria de execução. A receita corrente atinge os 95,6%, um valor de 590,22 milhares de euros em relação ao orçado final. A receita de capital apresenta uma execução de 61,1% um resultado aquém do orçado final, justificada pelo decremento na execução de projetos com comparticipação de fundos comunitários. Quadro: 02 Outras Receitas Unid: €uro
2012 Rep. N/Abatidas Pag. Saldo da Gerência Total Outras Receitas
Cobrada 14.679 2.273.883 2.288.562 (a)
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Tx. Exec. 2935,7% 181,1% 182,2%
2013 Dotação 5 1.229.620 1.229.625 (b)
Liquidada 5.009 1.229.620 1.234.629 (c)
Cobrada Tx. Exec. 5.000 > 100,0% 1.229.620 100,0% 1.234.620 100,4% (d)
(d/b)
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Tx. Cresc. -65,9% -45,9% -46,1% (d/a)-1
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______________________________________________________________________ A receita global de 2013 compreende ainda as reposições não abatidas aos pagamentos e o saldo de gerência transitado do ano anterior, no valor de 1,23 milhões de euros, tendo o Saldo da Gerência ficado abaixo do valor apurado em 2012 (1,04 milhões de euros). Concluindo, a Receita Global do Município em 2013 é de 18,60 milhões e, a receita cobrada excluído o saldo de gerência é de 17,37 milhões de euros. Como é visível no gráfico da evolução da receita,
a
tendência
é
um
decréscimo da receita, sobretudo por via da receita de capital, em virtude
das
restrições
ao
endividamento e, sobretudo, pela diminuição
de
transferências
quer do Estado, quer da União Europeia (fundos comunitários). 3.1.2 Receita por Grandes Agregados Quadro 03: Receita Por Grandes Agregados Unid: €uro
2012 Receita Fiscal Receita de Atividade Receita Patrimonial Transferências Empréstimos Outras Rep. N/Abatidas Pag. Saldo da Gerência Total
Cobrada 3.404.518 709.607 1.035.828 11.867.104 0 334 14.679 2.273.883 19.305.952 (a)
2013 Tx. Exec. 128,8% 91,3% 95,0% 71,7% 2,7% 36,8% 100,0% 82,5%
Dotação Liquidada 3.348.142 2.946.549 1.377.171 1.641.398 1.494.276 971.484 12.853.552 11.817.037 1.290.005 0 437.022 548.797 5 5.009 1.229.620 1.229.620 22.029.793 19.159.894 (b)
(c)
Cobrada Tx. Exec. 2.943.820 87,9% 1.111.232 80,7% 966.484 64,7% 11.817.037 91,9% 0 0,0% 536.656 122,8% 5.000 > 100,0% 1.229.620 100,0% 18.609.849 84,5% (d)
(d/b)
Tx. Cresc. -13,5% 56,6% -6,7% -0,4% > 100,0% -65,9% -45,9% -3,6% (d/a)-1
Seccionando a receita pelos grupos descritos no quadro supra, salienta-se a importância principal das transferências e da receita fiscal, que juntas representam 84,9% da receita arrecadada (sem o saldo de gerência). Aliás, apenas a rubrica Transferências representa 63,5% do total de receitas
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______________________________________________________________________ cobradas, com um desempenho de execução de 91,9%. Segue a receita fiscal (15,82%), com uma execução na ordem dos 87,9%. As outras receitas classificadas no quadro anterior, que incluem as outras receitas correntes e de capital, tiveram no ano 2013 um excelente desempenho, de 122,8% de execução, no entanto, apenas representam
2,88%
da
receita
global. Os outros agregados vão ser
abordados
nos
pontos
seguintes.
Receita Fiscal Quadro: 04 Receita Fiscal
◙
Unid: €uro
2012 Impostos Diretos I.M. Imóveis I.Único Circulação I.M.T. onerosa Imóveis Impostos Abolidos Outros Impostos Indiretos Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Publicidade Saneamento Utilização da r. viária M. Outros Total
3.314.466 1.246.192 580.470 1.487.804 0 0 90.051 0 35.314 32.884 15.012 0 0 6.842 3.404.518 (a)
2013 Dotação 3.251.393 2.012.772 558.432 680.000 189 0 96.749 5 38.213 31.905 16.969 5 5 9.647 3.348.142 (b)
Liquidada 2.830.300 2.117.269 712.941 0 90 0 116.249 4.281 57.351 30.647 14.409 0 0 9.560 2.946.549 (c)
Cobrada
Tx. Exec.
2.830.300 2.117.269 712.941 0 90 0 113.520 3.280 57.351 28.919 14.409 0 0 9.560 2.943.820 (d)
87,0% 105,2% 127,7% 0,0% 47,7% 117,3% 65598,0% 150,1% 90,6% 84,9% 0,0% 0,0% 99,1% 87,9% (d/b)
Tx. Cresc. -14,6% 69,9% 22,8% -100,0% 0,0% 26,1% 0,0% 62,4% -12,1% -4,0% 0,0% 0,0% 39,7% -13,5% (d/a)-1
A receita arrecadada de impostos diretos e indiretos no ano de 2013 foi de 2,94 milhões de euros, representando 16,9% da receita arrecadada. Por comparação com 2012, verificamos que as receitas diminuíram 13,5%, ou seja, o que representa menos 460,69 milhares de euros.
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______________________________________________________________________ A receita fiscal apresenta uma boa taxa de execução (87,0%), o IMI e I.Único Circulação são os impostos que mais contribuem (96,1%), no seu conjunto, num valor cobrado de 2,83 milhões de euros, apresentando uma taxa de execução de 116,4%. A mesma receita apresenta uma diminuição de 460,69 milhares euros em relação a 2012 (-13,5%).
◙
Receita Associada à Atividade
Quadro 05: Receita Associada à Atividade Unid: €uro
2012 Txs, Multas e Outr. Penal. Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Outras Multas e outras penalidades Venda de bens e serv. correntes Venda de bens Cemitérios Rendas Mercados e feiras Rendas Habitações sociais Rendas Terrenos Zona Industrial Serviços recreativos Serviços culturais Serviços desportivos Outros Total
307.184 0 99.661 169.896 31.718 5.909 402.423 0 23.634 48.493 164.831 142.951 22.514 709.607 (a)
2013 Dotação Liquidada 385.835 409.562 5 12 111.975 75.529 231.943 286.326 30.376 29.200 11.536 18.495 991.336 1.231.836 30 2.507 26.130 29.134 52.014 65.399 176.669 556.240 151.537 231.097 52.275 25.526 335.935 243.452 10.588 11.176 186.158 67.303 1.377.171 1.641.398 (b)
(c)
Cobrada 409.562 12 75.529 286.326 29.200 18.495 701.670 2.507 29.134 39.859 157.690 150.759 25.526 228.891 0 67.303 1.111.232 (d)
Tx. Exec. Tx. Cresc. 106,1% 33,3% 248,0% 67,5% -24,2% 123,4% 68,5% 96,1% -7,9% 160,3% 213,0% 70,8% 74,4% 8358,0% 111,5% 23,3% 76,6% -17,8% 89,3% -4,3% 99,5% 5,5% 48,8% 68,1% 0,0% 36,2% 198,9% 80,7% 56,6% (d/b)
(d/a)-1
A receita proveniente da atividade, que respeita à cobrança de taxas, multas e outras penalidades e à venda de bens e serviços arrecadou 1,11 milhões de euros, mais de 401,62 milhares do que no ano passado (56,6%). Este agregado teve uma execução de 80,7%, reflexo dos mais de 530,16 milhares de receitas liquidada e não cobrada. As taxas provenientes da ocupação da via pública, as rendas provenientes de habitações sociais e do parque industrial e os serviços culturais são as receitas mais significativas deste segmento, com um total 823,66milhares de euros cobrados o que representa 74,12% deste grupo e 4,7% da receita total (sem o saldo de gerência). O agregado das taxas apresentou uma execução de 106,1% e relativamente ao ano de 2012, o grupo das taxas apresenta um crescimento de 102,37
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______________________________________________________________________ milhares de euros, essencialmente devido ao aumento da cobrança da taxa de ocupação da via pública, a rubrica com maior peso no grupo. Observa-se ainda a tendência na diminuição de receitas de taxas provenientes de loteamentos e obras.
◙
Receita Patrimonial
Quadro 06: Receita da alineação e administração do património Municipal Unid: €uro
2012 Rendimentos da propriedade Venda de bens de investimento Ativos financeiros Total
216.260 100.955 718.613 1.035.828
2013 Dotação Liquidada 256.430 238.029 56.615 56.595 1.181.231 676.861 1.494.276 971.484
(a)
(b)
Cobrada 233.029 56.595 676.861 966.484
(c)
(d)
Tx. Exec. Tx. Cresc. 90,9% 7,8% 100,0% 100,0% 57,3% -5,8% 64,7% -6,7% (d/b)
(d/a)-1
Neste grupo consideram-se a alienação de Bens de Investimento, os ativos financeiros e os rendimentos de propriedade. A receita patrimonial registou uma cobrança de 966,48 milhares de euros, com uma execução de 64,7%, derivada pela fraca execução das transferências, o que comparativamente com 2012 se traduz num decréscimo de 69,34 milhares de euros. O aumento na receita patrimonial, venda de bens de investimento, deve ser compreendido, em termos da sua evolução no tempo, no gráfico dos picos gerados nesta receita, por via de operações particulares ocorridas em anos transatos. No segmento de rendimentos da propriedade e dos ativos financeiros estão incluídos as transferências provenientes da Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade
Social
referente
à
comparticipação
nos
encargos
de
empréstimos de habitações sociais (empréstimos no montante global de 13,24 milhões de euros) e dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo (empréstimos contraídos afetos aos serviços no montante de 2,5 milhões).
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______________________________________________________________________
◙
Transferências Correntes e de Capital
Quadro 07: Transferências Correntes e de Capital Unid: €uro
2012 Transferências correntes Fundo de Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Outras Transferências de capital Fundo de Equilibrio Financeiro Outras Fundos Comunitários Administração regional Total
6.316.931 4.730.517 627.145 935.650 23.619 5.550.173 3.153.678 66.725 2.031.401 298.369 11.867.104 (a)
2013 Dotação Liquidada 8.094.822 8.120.517 6.307.356 6.139.113 627.145 627.145 1.122.791 1.309.932 23.530 37.327 4.758.730 3.696.520 1.576.839 1.576.839 580.593 0 2.601.293 1.974.710 5 144.971 12.853.552 11.817.037 (b)
(c)
Cobrada 8.120.517 6.139.113 627.145 1.309.932 37.327 3.696.520 1.576.839 0 1.974.710 144.971 11.817.037 (d)
Tx. Exec. Tx. Cresc. 100,3% 28,6% 97,3% 29,8% 100,0% 0,0% 116,7% 40,0% 158,6% 58,0% 77,7% -33,4% 100,0% -50,0% 0,0% -100,0% 75,9% -2,8% > 100,0% -51,4% 91,9% -0,4% (d/b)
(d/a)-1
As transferências recebidas em 2013 subdividem-se em transferências obrigatórias do Orçamento de Estado de 2013 e transferências provenientes da administração central, regional, de fundos comunitários e outras. A receita com as transferências foi de 11,81 milhões de euros, uma execução de 91,9% e um decréscimo de apenas -0,4% relativamente a 2012. As transferências obrigatórias sofreram um acréscimo de 2,18% relativamente a 2012, mais de 206,03 milhares euros, e as transferências provenientes de Fundos Comunitários atingiram 1,97 milhões de euros, representando uma taxa de execução de 75,9%, uma diminuição de 56,69 milhares de euros relativamente a 2012. As transferências recebidas da Administração Regional tiveram uma execução acima dos 100% totalizando 144,97 milhares de euros, no entanto refletem uma diminuição na ordem dos 153,39 milhares em relação a seu período homólogo.
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______________________________________________________________________ As outras transferências de capital não apresentam uma execução muito aquém do previsto, ou seja, 580,59 milhares de euros, que dizem respeito a comparticipação do INH/IHRU (Instituto Habitação e da Reabilitação Urbana) na aquisição de habitações sociais.
3.1.3 Receita Estrutural
As receitas estruturais advêm dos recursos regulares e estáveis que o Município de Angra do Heroísmo é capaz de produzir nos diferentes anos económicos. Quadro 08: Receita Estrutural Unid: €uro
2012 Receita Tributária Receita de Atividade Transf. Obrigatórias Out. Rec. Estruturais Total
3.404.518 709.607 9.446.990 934.873 14.495.988 (a)
2013 Dotação Liquidada 3.348.142 2.946.549 1.377.171 1.641.398 9.634.131 9.653.029 1.437.661 914.889 15.797.105 15.155.866 (b)
(c)
Cobrada 2.943.820 1.111.232 9.653.029 909.889 14.617.970 (d)
Tx. Exec. Tx. Cresc. 87,9% -13,5% 80,7% 56,6% 100,2% 2,2% 63,3% -2,7% 92,5% 0,8% (d/b)
(d/a)-1
Em 2013 a receita estrutural totalizava 14,61 milhões de euros, apresentando uma execução acima dos 100% em relação à dotação definida. Comparativamente a 2012, a receita estrutural apresenta uma tendência de ascensão, tendência verificada na receita global (excluindo o saldo de gerência), ou seja, um aumento de 121,98 milhares de euros (0,8%). As principais geradoras deste crescimento foram a receita da própria actividade e as transferências obrigatórias, com o aumento das receitas culturais e recreativas, provenientes da internalização das actividades da extinta Culturangra EEM, nos serviços da Câmara Municipal e, das transferências obrigatórias. Em contraste, as receitas tributárias totalizam uma quebra de 460,69 milhares de euros (-13,5%).
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______________________________________________________________________ 3.1.4 Evolução da Despesa
A despesa total atingiu os 15,32 milhões de euros, repartidos em 10,76 milhões do lado da despesa corrente e 4,55 milhões do lado da de capital, com taxas de execução na ordem dos 86,9% e 47,3% respetivamente. Quadro 09: Despesa Corrente e de Capital Unid: €uro
2012 Despesa Correntes Despesa de Capital Total
Dotação 9.688.408 8.387.923 18.076.332
2013 Tx. Exec. 85,1% 69,8% 77,2%
(a)
Dotação Cabimentos 12.394.813 11.627.600 9.634.980 5.665.950 22.029.793 17.293.550 (b)
(c)
Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 11.397.548 10.768.530 86,9% 11,1% 5.194.551 4.554.705 47,3% -45,7% 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2% (d)
(e)
(e/b)
(e/a)-1
Na leitura do presente quadro deve ter-se presente a diminuição registada nas despesas de capital, uma diminuição de 45,7% no montante 3,83 milhões de euros. Deve ter-se também presente que a execução da despesa corrente é, por regra, mais rígida do que a de capital, já que engloba as despesas fixas com pessoal, instalação e funcionamento dos serviços, daí uma execução superior (86,9%) e, de uma diferença nos compromissos de 629,01 milhares euros. Em relação a 2012, a despesa sofreu uma variação significativa, registando uma diminuição -2,75 milhões de euros (-15,2%), e, acentuou-se a diferença na estrutura da despesa, aumentando-se a despesa corrente em detrimento da capital. Na execução do presente orçamento, a despesa corrente absorveu mais 6,21 milhões euros em relação à despesa de capital.
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______________________________________________________________________ Quadro 10: Despesa Corrente Unid: €uro
2012 Pessoal Aquisição Bens e Serv. Correntes Enc. Correntes Dívida (juros) Transferências correntes Subsídios Outras despesas correntes Total
Dotação 3.722.581 2.071.881 323.256 1.246.249 2.118.753 205.688 9.688.408
2013 Tx. Exec. 89,2% 69,7% 72,9% 88,2% 100,0% 79,3% 85,1%
(a)
Dotação Cabimentos 5.136.253 4.807.523 3.688.792 3.287.124 172.588 157.429 2.789.176 2.782.936 384.424 384.420 223.579 208.169 12.394.813 11.627.600 (b)
(c)
Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4% 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3% 155.060 148.901 86,3% -53,9% 2.752.380 2.751.230 98,6% 120,8% 384.420 334.860 87,1% -84,2% 197.842 195.144 87,3% -5,1% 11.397.548 10.768.530 86,9% 11,1% (d)
(e)
(e/b)
(e/a)-1
A despesa corrente, com um peso na estrutura das despesas municipais de 70,3%, perfez 10,76 milhões de euros em 2013. Para este montante contribuíram, nomeadamente, as despesas com o pessoal, que consumiram cerca de 44,05% do total, verificando-se um aumento de 27,4% devido à integração dos recursos humanos que se encontravam afectos à Empresa Municipal
Culturangra
EEM,
decorrente
da
execução
do
Plano
de
Internalização, aprovado pela Assembleia Municipal, em 27 de dezembro de 2012. A aquisição de bens e serviços correntes e as transferências correntes consumiram, no seu conjunto, 49,6% (24,1% e 25,5%, respetivamente). No total, a execução orçamental das despesas correntes atingiu os 86,9% em 2013, com todas as suas rubricas a apresentarem uma execução superior aos 70%. A despesa corrente registou um aumento de 11,1%, face a 2012. Para este aumento contribuiu, essencialmente, as transferências correntes, com um aumento de 1,5 milhões de euros (+120,8%), especificamente, pela liquidação do compromisso com a Associação Cultural Angrense. Quadro 11: Despesa Capital Unid: €uro
2012 Aquisição de bens de capital Transferências de capital Activos financeiros Passivos financeiros Outras despesas de capital Total
Dotação 4.808.365 1.894.179 29.511 1.655.869 0 8.387.923 (a)
2013 Tx. Exec. 59,5% 84,5% 98,4% 99,4% 0,0% 69,8%
Dotação Cabimentos 5.834.800 2.481.931 2.028.055 1.412.127 0 0 1.772.126 1.771.892 0 0 9.634.980 5.665.950 (b)
(c)
Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3% 1.412.127 1.410.027 69,5% -25,6% 0 0 100,0% 1.762.395 1.762.364 99,4% 6,4% 0 0 0,0% 5.194.551 4.554.705 47,3% -45,7% (d)
(e)
(e/b)
(e/a)-1
As despesas de capital atingiram, em 2013, o valor de 4,55 milhões, uma minoração de cerca de 45,7%. Contribuiu essencialmente as diminuições ocorridas na rubrica aquisição de bens de capital, cerca de 3,42 milhões de euros (-71,3%).
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______________________________________________________________________ As despesas de capital tiveram uma taxa de execução de 47,3%, para a qual contribuíram, negativamente, as aquisição de bens de capital e as transferências de capital. 3.1.5 Despesa por Grandes Agregados Quadro 12: Despesa por Grandes Agregados Unid: €uro
2012 Despesas com Pessoal Serviço da Divida Aquisição de bens e serviços Transferências e Subsídios Investimentos Outras Total
Dotação 3.722.581 1.979.125 2.071.881 5.259.181 4.808.365 235.199 18.076.332
2013 Tx. Exec. 89,2% 93,8% 69,7% 91,1% 59,5% 81,2% 77,2%
Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4% 1.917.454 1.911.265 98,3% -3,4% 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3% 4.548.928 4.496.118 86,4% -14,5% 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3% 197.842 195.144 87,3% -17,0% 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2%
Dotação Cabimentos 5.136.253 4.807.523 1.944.714 1.929.321 3.688.792 3.287.124 5.201.655 4.579.483 5.834.800 2.481.931 223.579 208.169 22.029.793 17.293.550
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(e/b)
(e/a)-1
Dos grandes agregados, a despesa com o pessoal, as transferências e subsídios, com o Pessoal e a aquisição de bens e serviços absorveram 77,2% do total, ocorrendo que a primeira apresentou cerca de 30,9% dos recursos utilizados. Destaca-se, ainda, uma diminuição significativa no Investimento superior a 3,42 milhões de euros em relação ao ano anterior (-71,3).
◙
Despesas com Pessoal
Quadro 13: Despesas com Pessoal Unid: €uro
2012 Total das Remunerações Certas T.órgãos soberania e memb. órgãos autárq. Pessoal do quadro-Contrato individ. Trab. Pessoal contratado a termo Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e mat./paterni. Outras Remunerações Total Abonos Variáveis ou Eventuais Horas extraordinárias Subsídio de turno Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Outros Abonos Total Segurança Social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Caixa Geral de Aposentações Segurança social-Regime geral Subsídio familiar a criança e jovens Seguros Outras Despesas c/Segurança Social Total
2.917.733 64.031 2.252.281 60.074 0 1.090 108.265 207.331 147.070 42.845 34.746 89.768 44.256 5.294 5.758 25.274 9.186 715.079 170.383 29.381 324.210 113.390 29.700 40.313 7.702 3.722.581 (a)
Relatório de Gestão 2013
2013 Dotação Cabimentos 3.924.739 3.706.143 72.500 72.055 2.355.090 2.277.077 24.800 19.423 0 0 4.005 0 527.680 521.302 257.500 248.890 604.379 502.717 42.085 30.084 36.700 34.594 177.226 119.873 78.400 63.540 9.000 7.038 34.420 10.021 30.300 26.346 25.106 12.929 1.034.288 981.507 167.530 159.460 42.542 32.365 538.700 521.423 189.100 183.926 35.420 33.064 51.700 43.520 9.296 7.749 5.136.253 4.807.523 (b)
(c)
Compr. 3.706.143 72.055 2.277.077 19.423 0 0 521.302 248.890 502.717 30.084 34.594 107.091 51.087 7.038 10.021 26.346 12.600 972.950 152.160 32.365 521.423 183.926 33.064 43.520 6.492 4.786.183 (d)
Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 3.706.143 94,4% 27,0% 72.055 99,4% 12,5% 2.277.077 96,7% 1,1% 19.423 78,3% -67,7% 0 0,0% 0 0,0% -100,0% 521.302 98,8% 381,5% 248.890 96,7% 20,0% 502.717 83,2% 241,8% 30.084 71,5% -29,8% 34.594 94,3% -0,4% 107.084 60,4% 19,3% 51.080 65,2% 15,4% 7.038 78,2% 32,9% 10.021 29,1% 74,0% 26.346 86,9% 4,2% 12.600 50,2% 37,2% 929.865 89,9% 30,0% 113.434 67,7% -33,4% 32.365 76,1% 10,2% 521.423 96,8% 60,8% 183.926 97,3% 62,2% 33.064 93,3% 11,3% 39.161 75,7% -2,9% 6.492 69,8% -15,7% 4.743.092 92,3% 27,4% (e)
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(e/b)
(e/a)-1
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ A Despesa com pessoal apresenta em 2013 uma execução orçamental de 92,3%, e um aumento de 1,02 milhões de euros (+27,4%) face a 2012, contrariando a tendência de diminuição verificada em anos anteriores. O total das remunerações, que absorveu cerca de 78,1% das despesas com pessoal, registou um aumento de 788,40 milhares de euros (+27,0%) face a 2012, principalmente devido à inclusão do pessoal que estava afecto à Empresa Municipal Culturangra, EEM bem como ao aumento ocorrido na despesa do subsídio de férias e de Natal, somando 768,68 milhares de euros face a 2012, circunstâncias impostas pela Lei do Orçamento Estado de 2013 (OE2013). Contribuíram para uma ligeira diminuição no total 53,41 milhares de euros, as despesas com as remunerações por doença e mat./paternidade, e com o pessoal a termo certo. A despesa com o Pessoal do Quadro – contrato individual de trabalho cresceu cerca de 24,79 milhares (1,1%). O Total de Abonos Variáveis registou um aumento 19,3% em relação ao seu período
homólogo,
por
força
do
aumento
de
74,0%
registada
em
indeminizações por cessação de funções, e 15,4% das horas extraordinárias. A rubrica respeitante a despesas com a Segurança Social aumentou 214,78 milhares (+30,0%), essencialmente, fruto do contributo do aumento ocorrida nas despesas com a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social – Regime Geral. Os encargos com a saúde registaram um decréscimo de 56,94 milhares de euros face a 2012.
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Em resumo, no ano de 2013, as despesas com Pessoal foram de 4,74 milhões de euros, correspondendo a uma execução na ordem dos 92,3%. No
período
2012/2013,
estas
despesas transitaram dos 38% para os
44% do total das
Correntes,
um
aumento
Despesas de
1,02
milhões de euros.
◙
Aquisição de Bens e Serviços Correntes
Quadro 14: Aquisição de Bens e Serviços Correntes Unid: €uro
2012 Encargos das instalações Comunicações Combustíveis e lubrificantes Material de escritório Conservação de bens Locação de edifícios Locação de outros bens Publicidade Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros bens e serviços Total
665.689 55.014 71.896 26.087 43.312 6.480 341.512 38.925 84.685 138.658 599.623 2.071.881 (a)
2013 Dotação Cabimentos 886.082 874.746 107.246 97.470 221.572 144.843 72.988 64.527 115.180 109.368 8.245 7.720 189.082 155.351 52.277 36.820 297.603 283.518 71.400 71.349 1.667.117 1.441.412 3.688.792 3.287.124 (b)
(c)
Compr. 855.507 94.298 124.669 40.751 107.628 7.720 145.787 32.871 279.609 71.133 1.361.691 3.121.663 (d)
Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 725.126 81,8% 8,9% 78.458 73,2% 42,6% 98.515 44,5% 37,0% 29.087 39,9% 11,5% 56.322 48,9% 30,0% 7.720 93,6% 19,1% 134.666 71,2% -60,6% 30.464 58,3% -21,7% 202.697 68,1% 139,4% 71.133 99,6% -48,7% 1.161.113 69,6% 93,6% 2.595.302 70,4% 25,3% (e)
(e/b)
(e/a)-1
A despesa relativa à aquisição de bens e serviços obteve uma taxa de execução na ordem dos 70,4%, atingindo os 2,59 milhões de euros, o que equivaleu a um acréscimo de 523,42 milhares de euros relativamente ao ano anterior (+25,3%). Para o valor alcançado contribuíram, de forma substancial, o aumento na despesa em outros bens e serviços, outros trabalhos especializados e em encargos das instalações, representando no seu conjunto um
aumento
de
738,94
milhares
de
euros,
em
relação
a
2012,
contrabalançado, fundamentalmente, pela diminuição gerada nos encargos de cobrança de receitas, na locação de outros bens e na publicidade. Transferências e Subsídios
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Quadro 15: Transferências Correntes e de Capital Unid: €uro
2012 Transferências correntes Freguesias Instituições sem fins lucrativos Famílias Transferências de capital Emp. públicas municipais/intermunicipais Freguesias Serviços Municipalizados Instituições sem fins lucrativos Total
1.246.249 341.807 717.775 186.667 1.894.179 317.744 431.750 888.985 255.699 3.140.427 (a)
2013 Dotação Cabimentos 2.789.176 2.782.936 287.896 287.896 2.168.775 2.166.888 332.505 328.152 2.028.055 1.412.127 0 0 643.620 633.615 1.010.765 415.182 373.670 363.331 4.817.231 4.195.063 (b)
(c)
Compr. 2.752.380 287.146 2.137.082 328.152 1.412.127 0 633.615 415.182 363.331 4.164.508 (d)
Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 2.751.230 98,6% 120,8% 287.146 99,7% -16,0% 2.135.932 98,5% 197,6% 328.152 98,7% 75,8% 1.410.027 69,5% -25,6% 0 -100,0% 632.115 98,2% 46,4% 415.182 41,1% -53,3% 362.731 97,1% 41,9% 4.161.258 86,4% 32,5% (e)
(e/b)
(e/a)-1
As transferências situaram-se nos 4,16 milhões de euros, expondo uma taxa de execução de 86,4% e um acréscimo significativo de 32,5% relativamente a 2012. Com a exceção da variação negativa ocorrida nas transferências correntes para as freguesias (-54,66 milhares de euros/-16,0%) e nas transferências de capital para as Empresas Municipais (-317,74 milhares de euros/-100,0%) e para os Serviços Municipalizados (-473,80 milhares/-53,3%), todas as outras rubricas contribuíram para este aumento de 1,02 milhões de euros, essencialmente, a variação positiva registada na transferência de corrente efetuada para Instituições sem fins lucrativos, no montante de 1,50 milhões de euros (+197,6%). Em termos de estrutura, as transferências correntes são compostas essencialmente por 77,6% para instituições sem fins lucrativos, (tendo sido para estes transferidos 2,49 milhões de euros no global), 11,9% para apoio a famílias e 10,4% para freguesias. A estrutura das transferências de capital é formada por 44,8% para freguesias (919,26 milhares no global) por 29,4% para os Serviços Municipalizados e 25,7% para instituições sem fins lucrativos. Quadro 16: Subsídios Correntes Unid: €uro
2012 Empresas Municipais e Intermunicipais Subsídios a Ent. Privadas Total
2.068.752 50.001 2.118.753 (a)
2013 Dotação 0 384.424 384.424 (b)
Cabimentos 0 384.420 384.420
Compr. 0 384.420 384.420
Execução 0 334.860 334.860
(c)
(d)
(e)
Tx. Exec. Tx. Cresc. -100,0% 87,1% 569,7% 87,1% -84,2% (e/b)
(e/a)-1
Os Subsídios atribuídos em 2013 atingiram o montante 334,86 milhares de euros, o que representa uma diminuição na ordem dos 84,2% face a 2012, i.e., menos de 1,78 milhões de euros, unicamente devido à extinção da Empresa Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Municipal Culturangra EEM. Salienta-se o aumento significativo de subsídio no montante de 284,85 milhares de euros a entidades privadas.
◙
Despesas de Investimento
Em 2013, foram direcionados apenas 1,38 milhões de euros para as despesas de investimento, menos de 3,42 milhões do que em 2012, correspondendo a uma taxa de execução de 23,7%. Quadro 17: Despesas de Investimento Unid: €uro
2012 Investimentos Terrenos Habitações Total Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas Mercado Duque de Bragança Escolas Outros Edifícios Total Construções Diversas Iluminação pública Parques e jardins Captação e distribuição de água Sinalização e trânsito Cemitérios Outras construções Material de transporte Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outros Investimentos Bens de Domínio Público Terrenos e recursos naturais Reparação de Estradas, Arruamentos e Mur. Reabilitação de Arruamentos do Concelho Outros Total
3.314.918 7.943 443.151 2.594.438 4.038 0 0 2.590.400 0 133.507 30.466 24.596 0 0 0 78.446 29.343 12.994 56.597 12.979 16.607 7.359 1.493.447 35.000 178.712 1.279.734 0 4.808.365 (a)
Relatório de Gestão 2013
2013 Dotação Cabimentos 2.344.679 1.445.194 26.035 26.026 623.150 146.567 959.339 746.080 5 0 22.325 21.742 175.215 170.404 503.779 320.397 258.015 233.537 209.703 178.114 0 0 193.065 161.481 0 0 0 0 0 0 16.638 16.633 69 40 32.704 29.735 76.674 55.728 14.532 11.113 206.521 183.960 195.952 67.832 3.490.121 1.036.737 0 0 257.000 256.950 3.233.121 779.787 0 0 5.834.800 2.481.931 (b)
(c)
Compr. 1.029.558 26.026 146.454 433.028 0 21.741 10.440 167.310 233.536 174.013 0 158.001 0 0 0 16.012 40 29.735 47.101 11.113 94.777 67.272 990.471 0 255.070 735.401 0 2.020.029 (d)
Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 548.935 23,4% -83,4% 26.026 100,0% 227,7% 113.295 18,2% -74,4% 263.389 27,5% -89,8% 0 0,0% -100,0% 7.247 32,5% 0 0,0% 112.539 22,3% -95,7% 143.602 55,7% 6.517 3,1% -95,1% 0 -100,0% 0 0,0% -100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6.517 39,2% -91,7% 40 58,1% -99,9% 13.684 41,8% 5,3% 13.260 17,3% -76,6% 8.831 60,8% -32,0% 83.399 40,4% 402,2% 20.494 10,5% 178,5% 833.380 23,9% -44,2% 0 -100,0% 125.796 48,9% -29,6% 707.584 21,9% -44,7% 0 0,0% 1.382.314 23,7% -71,3% (e)
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(e/b)
(e/a)-1
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Por comparação com 2012 a execução de 2013
atingiu
posição
uma
recessão
desenvolvimento dois
segmentos
no dos da
despesa
de
investimento.
Os
maiores
decréscimos
verificados, em termos percentuais, verificaram-se
nos
investimentos
que
diminuiu (-2,76 milhões euros/-83,4%)
seguido
pelos Bens de Domínio Público
(-660,06
milhares euros/-44,2%).
Dos investimentos destaca-se o total de edifícios, que absorveu 263,39 milhares de euros, especificamente outros edifícios e escolas, com um significado estrutural de 10,4% e 8,1% do investimento Global, apresenta este ano uma baixa execução na ordem dos 22,3%. Segue os investimentos com as habitações atingindo os 113,29 milhares de euros, ficando aquém do previsto (18,2% execução). No segmento Bens de Domínio Público com o seu montante global de 833,38 milhares de euros evidenciam-se as despesas com reabilitação de arruamentos do Concelho (707,58 milhares/21,9%), também estas, apresentam este ano um decréscimo na sua execução na ordem dos 44,7% em relação a 2012.
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________
◙
Serviço da Divida
Quadro 18: Serviço da Divida Unid: €uro
2012 Juros da dívida pública Empréstimos Bancários MLP Empréstimos Bancários MLP (comp. SRTSS) Amortizações de Empréstimos Empréstimos Bancários MLP Empréstimos Bancários MLP (comp. SRTSS) Total
323.256 246.206 77.050 1.655.869 1.122.251 533.618 1.979.125 (a)
2013 Dotação Cabimentos 172.588 157.429 130.977 116.679 41.611 40.750 1.772.126 1.771.892 1.180.373 1.180.192 591.753 591.699 1.944.714 1.929.321 (b)
(c)
Compr. 155.060 114.448 40.612 1.762.395 1.177.779 584.616 1.917.454 (d)
Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 148.901 86,3% -53,9% 114.008 87,0% -53,7% 34.893 83,9% -54,7% 1.762.364 99,4% 6,4% 1.177.748 99,8% 4,9% 584.616 98,8% 9,6% 1.911.265 98,3% -3,4% (e)
(e/b)
(e/a)-1
O ano de 2013 apresenta uma despesa do serviço da dívida bancária de Médio e Longo Prazo de 1,91 milhões de euros, sendo 148,90 milhares referentes aos encargos com os juros e 1,762 milhões de amortizações. No serviço da dívida registou-se, comparativamente ao exercício de 2012, a uma diminuição de 174,35 milhares de euros, que se deve a continuação da diminuição expressiva das taxas de juro verificadas desde Outubro de 2011. Dos encargos com os empréstimos MLP, subdivide-se os encargos financeiros relativos à aquisição de Habitações Sociais que são comparticipados (100%) pela Secretaria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social. Devido ao desfasamento de tempo das transferências dos montantes de comparticipação da SRTSS, o saldo para 2013 encontra-se deficitário no montante global de 91,03 milhares de euros. 3.1.6 Despesa Estrutural
Consideram-se despesas estruturais as que designam gastos certos e regulares e/ou destinados ao cumprimento de obrigações legais, ou seja, custos com pessoal, encargos associados ao regular funcionamento dos serviços e encargos da dívida, que o Município tem que suportar. Quadro 19: Despesa Estrutural Unid: €uro
2012 Custos com o pessoal Serviço da Divida Func. Serviços Transferências e Subsídios Total
3.632.813 1.979.125 1.730.369 3.359.970 10.702.277 (a)
Relatório de Gestão 2013
2013 Dotação Cabimentos 4.959.027 4.687.650 1.944.714 1.929.321 3.499.710 3.131.773 2.542.445 2.530.218 12.945.897 12.278.962 (b)
(c)
Compr. 4.679.092 1.917.454 2.975.877 2.500.413 12.072.837 (d)
Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 4.636.008 93,5% 27,6% 1.911.265 98,3% -3,4% 2.460.636 70,3% 42,2% 2.498.663 98,3% -25,6% 11.506.572 88,9% 7,5% (e)
33 / 83
(e/b)
(e/a)-1
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ A despesa estrutural atinge 11,50 milhões de euros em 2013, expressiva em termos de crescimento (7,5%) ou seja, 804,29 milhares de euros face a 2012, isto é, em 2013 o montante que era despendido em transferências e subsídios para a Empresa Municipal Culturangra EEM foi afeto à integração dos seus serviços culturais, desportivos e recreativos nos serviços da Câmara Municipal, reflectindo um aumento nas despesas com o pessoal e com o funcionamento de serviços. No conjunto das despesas estruturais, destacam-se as despesas com pessoal, com um peso estrutural de 40,3%, que aumentaram 1,00 milhão de euros, representando um acréscimo de 27,6% e, o funcionamento dos serviços (21,4%) com um crescimento de 42,2% no montante de 730,26 milhares euros. Seguem-se as transferências e subsídios (21,7%), menos expressivas no montante de -861,30 milhares de euros em relação a 2012. Por último o serviço da divida registou (-3,4%) uma diminuição de 67,86 milhares de euros. 3.1.7 Despesa por Orgânica
Neste ponto cumpre desagregar, os meios financeiros atribuídos e concedidos por cada serviço municipal. Quadro 20: Despesa por Orgânica Unid: €uro
2012 Assembleia Municipal Câmara Municipal Operações financeiras Proteção Civil e Meios Operacionais Gestão Financeira e Recursos Humanos Urbanismo Serviços Integrados Desenvolvimento Comunitário Promoção Municipal e Cultura Total
18.155 6.114.036 1.979.165 671.566 719.067 8.574.343 18.076.332 (a)
2013 Dotação Cabimentos 27.847 22.147 6.371.776 6.218.529 1.944.814 1.929.421 2.957.453 2.737.119 653.860 564.491 6.928.779 2.965.185 626.400 566.831 981.655 866.614 1.537.210 1.423.215 22.029.793 17.293.550 (b)
(c)
Compr. 22.147 6.035.918 1.917.554 2.691.721 537.363 2.600.092 563.948 861.100 1.362.256 16.592.099 (d)
Execução Tx. Exec. Tx. Cresc. 20.358 73,1% 12,1% 5.709.185 89,6% -6,6% 1.911.305 98,3% -3,4% 2.473.776 83,6% 268,4% 510.508 78,1% -29,0% 2.114.155 30,5% -75,3% 543.564 86,8% 771.779 78,6% 1.268.605 82,5% 15.323.235 69,6% -15,2% (e)
(e/b)
(e/a)-1
Do total da despesa executada em 2013 (15,32 milhões), e analisando por serviço, verifica-se que as 5 orgânicas com execução mais relevante (acima de 1 milhão de euros) correspondem a 87,9% no conjunto do total executado (13,47 milhões de euros).
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ A orgânica da Câmara Municipal em 2013 sofreu uma nova restruturação não permitindo analisar os resultados comparativamente com o seu período análogo.
3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)
O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve uma execução de 1,38 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de concretização da dotação definida de 24%, um decréscimo significativo de cerca de 3,42 milhões de euros em comparação com 2012.
Considerando a taxa média de execução da dotação definida (24%), destacamse alguns objetivos com execuções superiores, Protecção do meio ambiente e conservação da natureza (90%), Administração geral (50%) e os transportes rodoviários (25%). Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Os objetivos com maior relevância, nomeadamente o ensino não superior, a habitação e os transportes rodoviários, totalizam no global um orçado de mais de 4,66 milhões de euros, uma execução de 1,10 milhões de euros correspondendo a uma execução de 23,6% e um decréscimo acima de 3,42 milhões de euros face a 2012. 3.3 – Transferências efetuadas pela CM para o Sector Empresarial Local e Serviços Municipalizados.
Em 2013 com a extinção da Empresa Municipal Culturangra EEM não houve registo de transferência para as empresas municipais e intermunicipais a título de subsídios e de cobertura de prejuízos. Para os Serviços Municipalizados foi efectuado a transferência no montante de 415,18 milhares de euros referentes a fundos de investimento com comparticipação comunitária. Quadro 21: Valores Transferidos CMAH - Empresas e Serv. Municipalizados Unid: €uro
2013
2012
Cobertura de Cobertura de Subsídios Cap. Próprios Cap. Próprios Investimento
Empresas Culturangra, EEM Teramb, EEM SMAH Total
0 0 0 0
0 0 0 0
Subsídios de Exploração
0 0 415.182 415.182
Total
0 0 0 0
0 0 415.182 415.182
3.4 – Endividamento
3.4.1 Limite de Endividamento Municipal
De acordo com o estipulado nos artigos 37.º e 39.º da Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007 em vigor em 2013), e do art.º 98 da LOE/2013 apresentam-se os seguintes limites ao endividamento municipal.
Quadro 22: Demonstração dos Limites ao Endividamento Municipal Unid: €uro
Limites ao Endividamento
2008
2009
2010
Fundos + Receitas Municipais (F+RM)
Fundos + Receitas Municipais (F+RM)
Fundos + Receitas Municipais (F+RM)
125% *(F+RM)
Limite ao Endividamento Líquido
14.631.779 100%*(F+RM)
Limite Empréstimos MLP Evolução do Limite ao Endividamento
11.705.423
125% *(F+RM)
15.427.761 100%*(F+RM)
12.342.209
125% *(F+RM)
2011
12.750.183
(OE2011)
(OE2012 )
8.637.036
Variação homóloga
Tx. Cresc.
(OE2011)
(OE2013 )
7.257.372 (OE2012 )
9.572.304
7.257.372
0
0,0%
12.167.854
3.079.974
33,9%
(OE2013 )
9.087.880 (a)
Relatório de Gestão 2013
2013
Limite - art.º Limite - art.º Limite - art.º 53.ºOE/2011 (OE2011) 66.ºOE/2012 (OE2012) 98.ºOE/2013 (OE2013)
15.937.729 100%*(F+RM)
2012
(b)
36 / 83
(b-a)
(b/a)-1
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Comparando com o limite apurado em anos anteriores, o limite ao endividamento municipal para 2013 manteve-se constante devido à aplicação do disposto na LOE/2013 sobre o endividamento municipal, que define que o valor do endividamento líquido a 31 de Dezembro de 2013, calculado nos termos da Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro, não pode exceder o que existia em 31 de Dezembro de 2011. 3.4.2 Endividamento Líquido do Municipio Quadro 23: Endividamento Líquido do Município Unid: €uro
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Variação homóloga
Tx. Cresc.
Endividamento Líquido CMAH
23.254.937
24.843.852
23.143.134
21.240.026
19.492.915
16.390.413 -3.102.502
Excepções ao Endividamento
16.180.115
15.377.208
14.546.693
13.908.987
12.925.743
11.870.117 -1.055.626
-8,2%
Endividamento Líquido Relevante (A)
7.074.822
9.466.644
8.596.441
7.331.039
6.567.172
4.520.296 -2.046.876
-31,2%
Limite ao Endividamento Líquido (B)
14.631.779
15.427.761
15.937.729
8.637.036
7.257.372
7.257.372
0
Capacidade de Endividamento (B - A)
7.556.957
5.961.117
7.341.288
1.305.997
690.200
2.737.076
2.046.876
48%
61%
54%
85%
Capacidade de Endividamento Utilizada (A/B)
90% (a)
-15,9%
0,0% 296,6%
62% (b)
(b-a)
(b/a)-1
O endividamento líquido do município no final de 2013, sem considerar o sector empresarial local (SEL), diminuiu para os 16,39 milhões de euros, o que, após o abatimento do stock da dívida dos empréstimos excecionados, previstos nos artigos 39.º e 61.º da Lei de Finanças Locais (LFL) (11,87 milhões de euros), equivale a um endividamento líquido relevante de 4,52 milhões de euros, e a uma utilização da capacidade legal de endividamento do Município de 62%, que correspondeu a uma variação de superior a 2,04 milhões de euros em relação a 2012, que se explica pela aplicação da regra de limite ao endividamento imposto pela LOE/2013. 3.4.3 Margem de Endividamento Bancário Quadro 24: Limite Geral dos Empréstimos Unid: €uro
Endividamento MLP - CMAH
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Variação homóloga
Tx. Cresc.
(A) Empréstimos MLP
22.765.574
23.003.078
23.378.761
22.654.271
20.998.402
19.236.038 -1.762.364
-8,4%
(B) Empréstimos excepcionados (B)
16.180.115
15.377.208
14.546.693
13.908.987
12.925.743
11.870.117 -1.055.626
-8,2%
(C) Empréstimos Relevantes (A-B) (D) Limite Empréstimos MLP Margem de Endividamento de MLP (D-C)
6.585.460
7.625.870
8.832.069
8.745.284
8.072.659
7.365.921
-706.738
-8,8%
11.705.423
12.342.209
12.750.183
9.572.304
9.087.880
12.167.854
3.079.974
33,9%
5.119.963
4.716.339
3.918.115
827.019
1.015.221
4.801.933
3.786.712
373,0%
56%
62%
69%
91%
89%
61%
Capacidade Utilizada (C/D)
(OE2011)
Margem de Endividamento de MLP (Rateio)
-
-
-
(OE2012)
909.880
(OE2013)
342.595 (a)
Relatório de Gestão 2013
670.933 (b)
37 / 83
328.338
95,8%
(b-a)
(b/a)-1
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ No final de 2013, o valor dos empréstimos a médio e longo prazo diminuiu para os 19,23 milhões de euros, e o valor dos empréstimos relevantes para os 7,36 milhões de euros, exprimindo uma diminuição da dívida relevante de -8,8% face a 2012. Tendo em conta que a diminuição da divida relevante é superior à do limite de endividamento, a margem de endividamento bancário cresceu na ordem dos 373,0% face a 2012, atingindo 4,80 milhões de euros. No entanto, a celebração de novos contractos de empréstimo de médio e longo prazos é limitada ao valor de 670,93 milhares de euros resultante do rateio do endividamento de médio e longo prazo ao abrigo do previsto no n.º 3 e n.º 8 do art.º 98.º do Orçamento do Estado para 2013. 3.5 – Saldos
3.5.1 Saldo de Execução Efetiva
Quadro 25: Saldo Efetivo Anual Unid: €uro
2011
2012
2013
Receita Total Ativos Financeiros Passivos Financeiro Receita Efetiva Despesa Total Ativos Financeiros Passivos Financeiro Despesa Efetiva
19.121.386 315.189 978.814 17.827.383 18.124.012 0 1.703.305 16.420.707
17.017.390 718.613 0 16.298.778 18.076.332 29.511 1.655.869 16.390.952
17.375.229 676.861 0 16.698.368 15.323.235 0 1.762.364 13.560.872
Saldo Efetivo anual
1.406.676
-92.174
3.137.496
(a)
(b)
Variação Tx. Cresc. homóloga 357.838 2,1% -41.752 -5,8% 0 399.590 2,5% -2.753.097 -15,2% -29.511 100,0% 106.494 6,4% -2.830.080 -17,3% 3.229.670 (b-a)
> 100% (b/a)-1
A receita total de 2013 do município, sem considerar o saldo de gerência, ascende aos 17,37 milhões de euros e após a dedução dos ativos e passivos financeiros corresponde à Receita Efetiva Total gerada no ano de cerca de 16,69 milhões de euros. O Saldo Efetivo em análise considera as despesas e receitas gerada no presente ano sem acarretarem uma obrigação futura nem contrapartidas no passivo patrimonial, apresenta um resultado positivo de 3,13 milhões em 2013 um valor bastante alto do apurado em 2012 (-92,17 milhares de euros).
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______________________________________________________________________ 3.5.2 Saldo da Gerência Quadro 26: Saldo da Gerência Unid: €uro
2010
2011
2012
Variação Tx. Cresc. homóloga
Saldo Inicial
452.396
1.255.564
2.273.883
1.018.319
81,1%
Saldo Corrente
698.489
894.572
959.242
64.670
7,2%
Saldo Capital
27.885
102.801
-2.018.183
Outros
76.794
20.946
14.679
-6.267
1.255.564
2.273.883
1.229.620
-1.044.263
Saldo Final
(a)
(b)
-2.120.985 -2063,2%
(b-a)
-29,9% -45,9% (b/a)-1
Em relação ao seu período homólogo, o saldo da gerência de 2013 atingiu os 3,28 milhões de euros, um aumento significativo de cerca de 2,05 milhões de euros (+167,3%), justificado essencialmente pela diminuição da despesa efectiva de 2013 (∆- 2,83 milhões de euros). 3.6 Evolução da Estrutura de Proveitos e Custos
Proveitos e Ganhos
O total de proveitos do exercício foi de 18,22 milhões de Euro, mas a estrutura dos proveitos manteve-se inalterada em relação a 2012 devido ao facto de as rubricas supra referidas apresentarem um peso relativo semelhante. Destacase, à semelhança de anos anteriores, as transferências e subsídios obtidos, que representam 54,63% da totalidade dos proveitos, assumindo o valor de 9,95 milhões. Esta conta regista em termos dinâmicos um decréscimo de 7,69% face a 2012 justificado por um menor volume de pedidos de pagamento do programa comunitário proconvergência. Realça-se ainda os proveitos e ganhos extraordinários com um peso relativo de 19,95% e com um valor absoluto de 3,63 milhões de Euros. Este valor é em grande parte explicado pela conta 2745, devido à reintegração dos subsídios para investimentos. .
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______________________________________________________________________
79
Proveitos e Ganhos Extraordinarios
78
Proveitos e ganhos financeiros:
76
Outros Proveitos Operacionais
75
Trabalhos própria entidade
74
Transferências e subsídios obtidos
73
Proveitos Suplementares
72
Impostos e Taxas
71
Proveitos e Ganhos
Vendas e Prestações de Serviços:
2012 2013
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Euro
Em terceiro lugar surgem os impostos e taxas que representam 18,24% com um valor absoluto de 3,32 milhões. Realça-se ainda a conta 75, trabalhos para a própria entidade, com um peso relativo de 1,41% e um valor absoluto de 257,03 mil euros. Em termos dinâmicos verifica-se um acréscimo de 7,65% em relação a 2012. Este valor só foi possível obter devido ao trabalho efetuado ao nível da contabilidade de custos. Custos e Perdas
O total dos custos e perdas do exercício foi de 16,014 milhões de Euros. Em primeiro lugar destaca-se os custos com pessoal que assumem um peso relativo de 29,94% na estrutura de custos. Em termos absolutos o Município despendeu mais 1,10 milhões de euros, nesta conta, representando um acréscimo de 29,95% em relação ao ano anterior. Este crescimento tem a sua origem no processo de internalização da Culturangra. Em segundo lugar realça-se os custos e perdas extraordinários que atingiram em 2013 o valor de 1,59 milhões de euros representando um decréscimo de 26,54%. Esta diminuição tem a sua origem no fim da atividade da extinta empresa Municipal Culturangra, EEM.
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______________________________________________________________________ Destaca-se ainda a conta 66 e a conta 67, amortizações do exercício e provisões do exercício respetivamente, cujo peso relativo é de 23,13%, assumindo, em 2013, o valor de 3,70 milhões. Em termos dinâmicos estas contas têm um crescimento de 14,42%, em relação a 2012. O valor das provisões de 2013 inclui o reforço em relação ao ano anterior, dos valores de clientes de cobrança duvidosa no valor de 331,43 milhares de euros.
69
Custos e Perdas Extraordinarios
68
Juros e Custos Similares:
67
Provisões
66
Amortizações do exercício
65
Outros Custos Operacionais
64
Custos com o Pessoal:
63
Transferências e subsídios correntes concedidos
62
Fornecimentos e Serviços Externos
61
Custos e Perdas
Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas
2012 2013
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
Euro
Por último, surge a conta 63, transferências e subsídios correntes concedidos, que assume em 2013 um peso relativo de 19,51%, assumindo um aumento na ordem dos 21,88%.
Resultados
Analisando os resultados do exercício é visível uma descida dos resultados operacionais. O valor dos resultados operacionais foi de 120 mil euros e teve a sua origem na internalização de despesas da Culturangra, que anteriormente afetavam de forma direta os resultados extraordinários.
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______________________________________________________________________ Resultados
Operacionais Financeiros Correntes Extraordinários Líquidos
2013
120.102,76 50.317,13 170.419,89 2.042.718,23 2.213.138,12
2012
3.189.366,72 -208.948,04 2.980.418,68 -16.320,04 2.964.098,64
Realça-se que a execução de fundos comunitários para os SMAH leva a uma distorção dos resultados operacionais, dado que o proveito integra a conta 74 e o custo a conta 691. Os resultados financeiros evoluíram de acordo com o stock de dívida do Município e com a descida do indexante Euribor. A descida sustentada da Euribor para novos níveis históricos, no ano de 2013, acabou por se repercutir positivamente. Realça-se que os proveitos e ganhos financeiros foram positivamente influenciados pela aplicação do MEP (método da Equivalência Patrimonial) aos resultados da TERAMB. A grande liquidez em depósitos à ordem proporcionou a aplicação de curto prazo em fundos de tesouraria, afetando positivamente estes resultados na ordem dos 150 mil euros.
Os resultados extraordinários, em 2013, registaram um aumento exponêncial, pelo facto de o Município internalizar os custos da extinta Culturangra, afetando os resultados operacionais negativamente.
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______________________________________________________________________ 3.7 Evolução da Estrutura Patrimonial
Análise Financeira
A partir da análise das peças contabilísticas, com especial relevância para o balanço e demonstração de resultados, pode-se verificar, em 2013, uma melhoria significativa dos rácios de liquidez reduzida, ou seja, um aumento do grau de cobertura dos passivos circulantes pelas disponibilidades e pelas dívidas de terceiros. Este rácio, em termos dinâmicos, passou de 0,77 em 2012 para 1,97 em 2013. Este facto determina que o Município poderia liquidar a totalidade dos seus compromissos
de curto prazo
e
ainda manter
disponibilidades. O rácio de liquidez geral é de 2,02 em 2013, demonstrando o pouco peso dos stocks existentes no ano em curso. Financeiros
Liquidez reduzida Liquidez geral Autonomia Financeira
2013
1,97 2,02 49,84%
2012
0,77 0,80 47,90%
C.Permanentes+27 /Activo Fixo Liquido Passivo M /L prazo/Cap. Proprios
109,02% 27,0%
107,82% 32,7%
Prazos M édios(dias) PM P - Fornecedores c/c PM R - Clientes,contribuintes e Utentes
35,98 8,39
55,48 3,73
167,17 105.340,29 229.998,36
121,75 99.190,31 297.366,87
Tempo de Permanência das matérias primas Stock materias primas em 31/12 Materias primas consumidas no ano
Analisando a forma de financiamento do ativo fixo líquido, poder-se-á verificar que a cobertura deste pelos capitais permanentes, adicionados da conta 27, é de 109,02% em 2013. Confirma-se assim um correto financiamento do ativo fixo. O peso do passivo de médio e longo prazo sobre os capitais próprios é de 27,00%. Registou-se, assim, uma diminuição do passivo de médio/longo prazo.
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______________________________________________________________________ O tempo médio de permanência das matérias-primas é de 167,17 dias estando-se a efetuar um esforço na fixação dos stocks máximos e Quantidade Económica de Encomenda (QEE) de forma a maximizar as aquisições. De realçar que o prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores com conta corrente foi, em 2012, de 35,98 dias, traduzindo-se num esforço significativo de cumprimento do máximo legal, 60 dias. O rácio poderá estar afetado por alguma sazonalidade na faturação sobre o final do ano.
Análise Económica
A análise da situação económica demonstra uma continuidade na dependência do Município em relação aos fundos do Orçamento de Estado. Económicos
Volume negócios/Activo M argem Bruta M argem Bruta/Volume negocios M eios Libertos Liquidos M eios libert Brutos/Vol. Negocios M eios lib liq /Activo %custos c/pessoal/ Vol Neg % FSE/Vol. Neg. % Desp c/pessoal+ FSE / Vol. Neg. % CEVC/ Vol Neg.
2013
2012
3,21% 1.577.106 37,73% 5.917.337,64 € 141,56% 4,54% 114,72% 56,77% 171,48% 5,50%
2,45% 1.678.593 44,79% 6.201.365,88 € 165,47% 4,74% 98,46% 47,28% 145,74% 7,93%
Vol Neg. (volume de negócios) - contas 71 e 72
A margem bruta de 2013 foi de 1,57 milhões de euros, representando 37,73% do volume de negócios.
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______________________________________________________________________
Os meios libertos líquidos foram de 5,91 milhões o que representa 4,54% do ativo. Conforme o quadro supra, o peso relativo dos fornecimentos e serviços externos sobre o volume de negócios foi de 56,77%. Se forem adicionados os custos com pessoal, então estes custos representam 171,48% do volume de negócios. Estes indicadores sofreram um agravamento face a 2012 pelo facto de se ter internalizado os custos da Culturangra, EEM.. 3.8 Análise de Centros de Custo
A criação de um sistema de Contabilidade de Custos, quer nas organizações privadas quer nas públicas, revela-se de extrema importância no contexto actual, em que as várias entidades se deparam com a necessidade de gerir adequadamente os recursos ao seu dispor, de modo a administrar a instituição de forma eficaz, eficiente e económica. O Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro, veio tornar obrigatória a Contabilidade Analítica para as entidades subordinadas às suas normas, Os vários planos que despontaram na sequência da aprovação do POCP, nos quais se salienta o POCAL, apresentam uma série de mecanismos conducentes ao efectivo apuramento de custos e proveitos.
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______________________________________________________________________ Enquanto o POCP utiliza o termo Contabilidade Analítica, o POCAL refere-se à Contabilidade de Custos. De acordo com o ponto 2.8.3.1 do POCAL, a Contabilidade de Custos é obrigatória no apuramento dos custos das funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços e tem como objectivo final o apuramento do custo de cada função, de cada bem produzido e de cada serviço prestado com o intuito de proporcionar aos gestores a informação necessária para levar a cabo o planeamento e executar as funções de controlo. Efectivamente, quando direccionada para a Administração Pública, a Contabilidade de custos é o sistema que regista e analisa, em pormenor, componentes do património da instituição para finalidades de gestão. Deste modo, com a implementação do sistema de Contabilidade de Custos nas entidades públicas pretende-se atingir os seguintes objectivos: • Justificar o valor das taxas e preços; • Facilitar a elaboração do orçamento; • Medir a eficiência, eficácia, economia, sub-actividade e sobre-actividade; • Apoiar as decisões sobre se a entidade deve continuar responsável directamente por determinado serviço ou actividade, ou entregá-lo a entidades externas; • Facilitar informação a entidades financiadoras de produtos, serviços ou actividades; • Comparar custos de produtos ou serviços similares entre diferentes entidades; • Comparar custos de produtos ou serviços similares entre diferentes exercícios económicos; • Comparar custos reais com custos previsionais. Todos
os
dados
relativos
à
contabilidade
de
custos
são
obtidos
automaticamente a partir da contabilidade geral, diretamente ou por integração
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______________________________________________________________________ automática dos módulos de faturação, gestão de compras, gestão de pessoal e imobilizado. Nota Importante: Não é possível fazer análise aos desvios, pois aquando da abertura dos centros de custos não foi feito o respectivo orçamento, assim sendo esta análise ainda não está instituída. A tabela dos códigos de centros de custos (que nos programas informáticos GES (Sistema de Gestão de Stocks) e OAD (Obras por Administração Direta) se designa por bens ou serviços) encontra-se construída com as seguintes categorias: Centros de custos – Desagregação dos centros de custos do Município de Angra do Heroísmo de acordo com a seguinte estrutura: A tabela dos códigos de centros de custos (que nos programas informáticos GES (Sistema de Gestão de Stocks) e OAD (Obras por Administração Directa) se designa por bens ou serviços) encontra-se construída com as seguintes categorias: Centros de custos – Desagregação dos centros de custos do Município de Angra do Heroísmo de acordo com a seguinte estrutura: Bens e serviços prestados (código 11) – Destina-se à imputação de todos os custos suportados com a venda de bens e a prestação de serviços pelos quais o Município receba compensação monetária (por exemplo, todos os custos relacionados com o transporte inter - parques); Obra de grande reparação (código 12) - Destina-se à imputação de todos os custos de grandes reparações do património municipal efetuadas por administração direta, sendo desagregado, obra a obra, para no final do ano se apurar o valor a ser adicionado ao património do Município. Como grandes reparações ou beneficiações consideram-se as que aumentem o valor ou a duração provável da utilização da máquina ou viatura. Em caso de dúvida, consideram-se grandes reparações ou beneficiações sempre que o respetivo custo exceda 30% do valor patrimonial líquido da máquina ou viatura (Art.º 13.º do CIBE - Portaria 671/2000, de 17 de Abril);
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______________________________________________________________________ Obra de construção (código 13) – Destina-se à imputação de todos os custos de construções novas que sejam efetuadas por administração direta, sendo desagregado obra a obra para que no final do ano se apure o valor a ser adicionado ao património do Município; Pequena reparação (código 14) – Destina-se à imputação de todos os custos de pequenas reparações e conservações do património municipal; Atividade municipal (código 15) – Destina-se à imputação dos custos das atividades culturais, desportivas, recreativas e de lazer entre outras atividades que o Município promova no âmbito das suas atribuições; Transferência para entidades terceiras (código 16) – Destina-se à imputação dos custos com as transferências efectuadas pelo Município para entidades terceiras no âmbito das suas atribuições; Atividades Operacionais (código 17) – Destina-se à imputação de custos de atividades de suporte às atribuições principais do Município, como por exemplo, limpeza urbana, jardinagem, transporte de pessoal, limpeza de espaços públicos, iluminação pública e apenas nos casos em que não exista um equipamento específico no código 182 – Equipamentos Municipais, tal como, as zonas balneares, os jardins públicos, sendo que a existir o custo deverá ser imputada ao equipamento; Custo de estrutura (código 18) – Encontra-se desagregado em duas grandezas: o Por serviços - em função da estrutura orgânica do Município com vista à imputação por serviço dos custos que não poderão ser imputados diretamente aos códigos acima (por exemplo, todos os custos
administrativos
como
o
serviço
de
contabilidade,
aprovisionamento, recursos humanos, etc.); o Por
Equipamentos
Municipais
–
em
função
dos
vários
equipamentos municipais (escolas, espaços públicos, zonas de lazer, etc.) com vista à imputação de todos os custos decorrentes do funcionamento desses equipamentos.
Analise Comparativa das Contas de Custos com os Centros de Custo
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______________________________________________________________________
Os gráficos seguintes mostram a comparação entre a classe 6 (Custos e Perdas), com a desagregação dos custos pela estrutura da Contabilidade de Custos. Como se pode verificar a totalidade dos custos e perdas relativos ao ano de 2013 são de €16.014.011,72. No Gráfico relativo aos centros de custos a rubrica “Custos não Incorporados”, referese à diferença entre a totalidade dos custos e perdas e a totalidade dos centros de custos. Esta diferença deve-se a custos não incorporados.
Custos e Perdas €16.014.011,72 Total €1.593.713,88
69-Custos e Perdas Extraordinárias
€144.496,55
68-Custos e perdas Financeiras
€3.704.199,52
66-Amortizações do Exercicio €49.604,47
65-Outros Custos operacionais
€4.795.159,92
64-Custos com o Pessoal
€3.123.931,88
63-Tranf e serv. Conrrentes…
€2.372.907,14
62-Fornecimentos e Serviços…
€229.998,36
61-CMVMC
Centros de Custo €16.014.011,72 Total Custos não Incorporados
€1.122.305,66 €8.546.767,94
18-Custos de Estrutura 17-Actividades Operacionais
€557.501,97 €4.226.865,34
16-Transferencias para Entidades Terceiras 15-Actividades Municipais
€804.565,82
14-Pequenas Reparações de Bens Móveis
€13.303,62
13-Obras de Contrução (Novo)
€18.434,11
12-Obras de Grande Reparação 11-Bens vendidos e Serviços Prestados
€220.592,75 €503.674,51
Nos dois gráficos seguintes podemos analisar em pormenor a desagregação das diversas contas da classe “custos e perdas”, bem como a desagregação das diversas rubricas de contabilidade de custos.
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______________________________________________________________________ Da análise dos custos e perdas podemos verificar que a maior parte da despesa vai para os custos com o pessoal (€4.795.159,92). Da análise dos centros de custo verificamos que o maior parte dos custos vão para os custos de estrutura (€8.546.767,94), o que corresponde a 53,37% dos custos. Este facto mostra os dois conceitos, o da Contabilidade Patrimonial e o da Contabilidade Analítica. No primeiro caso é registado os custos com o pessoal, no segundo caso temos os custos com o pessoal associado aos custos das estruturas, bem como distribuídos pelas restantes rúbricas.
69-Custos e Perdas Extraordinárias; €1.593.713,88 68-Custos e perdas Financeiras; €144.496,55
Custos e Perdas 61-CMVMC; €229.998,36
62-Fornecimentos e Serviços Externos; €2.372.907,14
66-Amortizações do Exercicio; €3.704.199,52
63-Tranf e serv. Conrrentes concedidos; €3.123.931,88 64-Custos com o Pessoal; €4.795.159,92
65-Outros Custos operacionais; €49.604,47
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______________________________________________________________________
Centros de Custo 11-Bens vendidos e Serviços Prestados; €503.674,51 ; 3,15%
Custos não Incorporados; €1.122.305,66 ; 7,01%
12-Obras de Grande Reparação; €220.592,75 ; 1,38%
14-Pequenas 13-Obras de Reparações de Contrução (Novo); Bens Móveis; €18.434,11 ; 0,12% €13.303,62 ; 0,08% 15-Actividades Municipais; €804.565,82 ; 5,02%
16-Transferencias para Entidades Terceiras; €4.226.865,34 ; 26,39%
18-Custos de Estrutura; €8.546.767,94 ; 53,37%
17-Actividades Operacionais; €557.501,97 ; 3,48%
15-Actividades Municipais
No gráfico seguinte estão distribuídos os custos com as Actividades Municipais, tais como actividades culturais, desportivas e de lazer, promovidas no âmbito das atribuições do Município. De notar que as actividades desportivas, neste gráfico representam uma percentagem reduzida uma vez que os custos inerentes a esta rubrica estão imputados às diversas estruturas desportivas. Foi excluído, deste gráfico, o custo com as Sanjoaninas uma vez que será analisado mais pormenorizadamente mais á frente.
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______________________________________________________________________ 15-Actividades Municipais 151-Actividades Culturais
152-Actividades Desportivas
153-Actividades Recr. Laser
155-Actividades Relac. Eleições
157-Actividades de Saúde Pública
159-actividades Prom.outras Entidades
159-actividades Prom.outras Entidades; €37.107,11 ; 32,77%
157-Actividades de Saúde Pública; €3.403,20 ; 3,01% 155-Actividades Relac. Eleições; €4.112,49 ; 3,63% 153-Actividades Recr. Laser; €2.496,15 ; 2,20%
152-Actividades Desportivas; €234,89 ; 0,21%
151-Actividades Culturais; €65.894,94 ; 58,19%
Transferências para Entidades Terceiras
Como podemos verificar no gráfico seguinte as Transferências para Entidades Terceiras estão desagregadas por Instituições, Freguesias e outras Entidades. As Transferências para Instituições representam os subsídios e transferências atribuídos a Entidades Particulares Sem Fins Lucrativos. A Transferências para Freguesias, representam sobretudo transferências por delegação de competências. As restantes transferências referem-se, Particulares, Serviços Municipalizados Indemnizações e TERAMB.
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______________________________________________________________________
166-Serviços Municipalizados; €445.374,82 ; 10,54%
167-indemnizações; €301.136,51 ; 7,12%
169-Teramp; €5.007,93 ; 0,12%
163-particulares; €78.043,44 ; 1,85% 162-Freguesias; €934.052,08 ; 22,10%
161-Instituições; €2.463.250,56 ; 58,28%
16-Transferencias para Entidades Terceiras Total 4.226.865,34€
17-Actividades Operacionais
As Actividades Operacionais, representadas no gráfico seguinte, destinam-se à imputação dos custos das actividades de suporte, inerentes às actividades operacionais do Município. De notar que nesta rubrica, os custos com a iluminação pública representam 67% do total dos custos.
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______________________________________________________________________ Jardinagem; €29.500,79 ; Limpeza no Concelho; 5% €21.817,17 ; 4% Outros; €77.128,17 ; 14% Iliminação Cénica; €47.267,83 ; 8%
Manutenções no Concelho; €8.402,21 ; 2%
Iliminação Pública; €373.385,80 ; 67%
17-Actividades Operacionais Total 557.501,97€
18-Custos de Estrutura
Estes custos encontram-se desagregados em duas grandezas (gráfico seguinte), por Serviços e por Equipamentos Municipais e serão desagregados nos outros gráficos seguintes.
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______________________________________________________________________
182-Por Equipamentos Municipais; €4.605.069,49 ; 53,88%
181-Por Serviços; €3.941.698,45 ; 46,12%
18-Custos de Estrutura Total 8.546.767,94€ 181-Custos de Estrutura por Serviço
Este gráfico desagrega as diversas Unidades Orgânicas do Município. Relativamente ao Comando de Meios Operacionais e Protecção Civil, não estão incluídos nestes custos os que são imputados às Infra-Estruturas Municipais, bem como, à Unidade de Desenvolvimento Comunitário e Unidade de Promoção Municipal e Cultura.
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______________________________________________________________________
1819-Outros
€73.428,62 €467.468,26
1817-Und.Prom. Municipal Cultura
€438.182,98
1816-Und.Desenvolv. Comunitário
€620.891,59
18154-Com. Meios Op. Protecção Civil
€508.228,87
18152-Unidade Urbanismo
€546.908,14
18143-Und.Gestão Financeira e RH.
€494.611,12
18142-Uni.Serv. Integrados €199.077,58
181309- Serv.Dep. Orgão Executivo
€568.436,57
1813-Gabinete da Presidencia 1811-Assenbleia Municipal
€24.464,72
181-Custos de Estrutura por Serviço Total 3.941.698,45€
182-Custos de Estrutura por Equipamentos Municipais
O gráfico seguinte é distribuído em função dos vários Equipamentos Municipais, tais como, escolas, espaços públicos, zonas de lazer, pavilhões desportivos e outros edifícios. Os Equipamentos e Infra-Estruturas Municipais que representam o maior valor neste gráfico, bem como outros equipamentos, serão desagregados em outros gráficos seguintes.
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______________________________________________________________________
€100.797,95
Outros
€367.420,91
1829903 -Habitações Sociais
€1.854.543,39
1829901 -Equip. Infra-Estruturas… 18208 -Equipamentos p/ Serviços
€249.855,17
18207 -Espaços Públicos
€244.839,33 €499.730,74
18206 -Zonas de Laser €116.588,63
18205 -Cemitérios
€138.002,54
18204 -Mercados
€384.399,75
18203 -Equipamentos Escolares
€258.895,26
18202 -Equipamentos Culturais
€389.995,82
18201 -Equipamentos Desportivos
182-Equipamentos Municipais Total 4.605.069,49€
Equipamentos e Infra-Estruturas Rodoviárias
Neste gráfico os diversos equipamentos e infra-estruturas rodoviárias estão desagregados por freguesias.
Equipamentos e Infra-Estruturas Rodoviarias Total 1.805.165,41€ Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Sebastião Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Porto Judeu Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Feteira Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Ribeirinha Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Altares Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Raminho Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Serreta Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Doze Ribeiras Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Santa Bárbara Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias -Cinco Ribeiras Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Posto Santo Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias -São Bartolomeu Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Mateus Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Terra-Chã Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Bento Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Pedro Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Santa Luzia Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Conceição
€138.905,10 €196.024,31 €87.913,80 €135.918,76 €54.652,46 €21.071,77 €35.003,14 €33.810,65 €67.246,84 €56.587,05 €30.386,97 €115.027,94 €211.979,86 €151.297,75 €104.033,78 €171.599,60 €61.321,33 €132.384,30
Transportes Públicos Inter-Parques Relatório de Gestão 2013
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______________________________________________________________________
Neste gráfico, faz-se a análise dos custos com os transportes inter-parques e custos de fiscalização de estacionamento em comparação com as receitas do ano anterior com o ano analisado. Relativamente ao ano de 2012 não existem custos de fiscalização do estacionamento tarifado, uma vez que este não era efectuado pela Autarquia.
2012
2013
€243.510,09 €301.117,28
€285.923,90
€133.958,93 €70.539,77
Custo Mini Bus
Custo Fiscalização Estacionamento
Receita Estacionamento Tarifado
Transportes Publicos Inter-Parques
Sanjoaninas 2013
Nos gráficos seguintes estão analisadas as receitas e custos relativos às Sanjoaninas 2013. No primeiro gráfico estão mencionados os custos e as receitas totais. Relativamente á rubrica de custos, estão aqui incluídos também a mão-de-obra directa dos funcionários afectos á autarquia, viaturas e materiais em armazém, além de aquisições e serviços externos. Também está aqui incluído o subsídio á Tertúlia Tauromáquica Terceirense de €125.000,00.
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______________________________________________________________________ Sanjoaninas 2013 Receitas Sanjoaninas Total; €315.244,23 ; 27,86%
Custos Sanjoaninas Totais; €816.317,04 ; 72%
Neste segundo gráfico estão divididas as receitas cobradas, por cobrar e totais. Os custos totais gerais são o somatório do subsídio à Tertúlia Tauromáquica Terceirense com os custos totais da Câmara Municipal. O resultado final foi obtido subtraindo os Custos Totais Gerais das Receitas Totais.
Sanjoaninas 2013 Custos
Receitas
Resultado
Custos Totais Gerais; €816.317,04 Custos Totais Câmara; €691.317,04
Subsidio Tertulia; €125.000,00
Receitas sanjoaninas por Cobrar; €78.578,94 Resultado Final ; €(501.072,81) Receitas sanjoaninas Cobradas; €236.665,29
Relatório de Gestão 2013
Receitas Sanjoaninas Totais; €315.244,23
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______________________________________________________________________
Centro Cultural Cinema e Bar
Neste gráfico é feita a comparação de custo/receita do cinema e do bar do Centro Cultural e de Congressos.
Custos
Receitas €108.141,88 €101.180,61
€67.004,90
€33.980,59
€100,36
€94,76
Centro Cultural Cinema e Bar
Mercado Duque de Bragança
Neste gráfico é analisada a relação entre os custos e as receitas do Mercado Duque de Bragança.
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______________________________________________________________________ 2012
2013 €141.412,17
€66.926,05
€140.015,17
€68.050,58
€64.516,82
€56.356,80 €51.888,97
€67.853,42
€6.296,87
€5.594,38
Materiais
€138,67
Mão de obra Directa
€37,55
Máquinas e Viaturas
Outros Custos Directos
Total Custo
Total Receita
Mercado Duque de Bragança
Habitações Sociais
O gráfico seguinte apresenta os custos com as Habitações Sociais. Nestes custos estão incluídas as amortizações com os edifícios. O valor das rendas por cobrar deve-se ao facto do valor das rendas efectivamente cobradas ser inferior ao valor das rendas facturadas.
Habitações Sociais Custos
Receitas
Custos Habitações Sociais; €367.420,91 Receita Rendas Facturadas; €211.520,66 Receita Rendas Recebidas; €140.687,37 Valor Rendas por Cobrar ; (€70.833,29)
Cemitérios Relatório de Gestão 2013
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______________________________________________________________________
O gráfico seguinte faz a comparação dos custos totais dos cemitérios de 2012 para 2013, das receitas totais de 2012 para 2013 e respectivos resultados, que foram obtidos pela diferença entre as receitas e os custos.
Cemitérios 2012 Custos Totais; €105.550,34
2013
Custos Totais; €116.588,63 Receitas Totais; €23.605,37
Receitas Totais; €29.170,28
Resultados; €(81.944,97)
Resultados; €(87.418,35)
Da análise dos centros de custos atrás referidos, tentou-se em primeiro lugar fazer uma análise comparativa da contabilidade patrimonial com a contabilidade analítica. Em seguida foi feita uma análise das todas as rubricas da contabilidade de custos, tendo-se depois desagregado estas rubricas por forma a fazer uma análise mais detalhada sobre cada uma delas. Finalmente fez-se análises detalhadas de alguns centros de custos individualmente de modo que se possa perceber a estrutura destes, não sendo possível analisar individualmente mais centros de custos, em virtude da lista ser muito extensa.
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______________________________________________________________________ A – Balanço MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO BALANÇO Código das Contas POCAL
ANO : 2013 Exercícios
ATIVO
2013 AP
AB
AL
2012 AL
Imobilizado Bens de domínio público 451
Terrenos e recursos naturais
452
Edifícios
453
Outras construções e infra-estruturas
455
Bens do património histórico, artístico e cultural
459
Outros bens de domínio público
445
Imobilizações em curso
446
Adiantamentos por conta de bens de domínio público
17.131,35
1.714,16
15.417,19
15.607,63
43.782.577,24
19.716.517,94
24.066.059,30
24.072.271,89
267.486,82
7.346,78
260.140,04
248.728,64
1.001.414,10
1.858.684,10
25.343.030,63
26.195.292,26
334.835,67
427.296,21
114.822,34
114.822,34
1.284.963,17
449.658,01
542.118,55
1.001.414,10
45.068.609,51
19.725.578,88
6.454,78
6.454,78
1.613.344,06
1.278.508,39
Imobilizações incorpóreas 431
Despesas de instalação
432
Despesas de investigação e desenvolvimento
433
Propriedade industrial e outros direitos
443
Imobilizações em curso
449
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpórea
114.822,34
1.734.621,18
Imobilizações Corpóreas 421
Terrenos e recursos naturais
14.772.347,38
7.652,27
14.764.695,11
14.297.206,50
422
Edifícios e outras construções
84.507.186,38
12.006.060,44
72.501.125,94
68.498.263,98
423
Equipamento básico
2.944.633,24
2.230.895,78
713.737,46
544.035,41
424
Equipamento de transporte
713.815,30
586.071,07
127.744,23
142.087,49
425
Ferramentas e utensílios
96.298,69
79.975,58
16.323,11
7.568,62
426
Equipamento administrativo
428.504,84
384.010,24
44.494,60
33.631,57
427
Taras e vasilhame
429
Outras imobilizações corpóreas
382.672,09
150.029,32
232.642,77
154.222,18
442
Imobilizações em curso
592.767,41
592.767,41
4.900.100,82
448
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 88.993.530,63
88.577.116,57
341.460,86
349.583,24
341.460,86
349.583,24
105.340,29
99.190,31
104.438.225,33
15.444.694,70
Investimentos Financeiros 411
Partes de capital
412
Obrigações e títulos de participação
414
Investimentos em imóveis
415
Outras aplicações financeiras
441
Imobilizações em curso
447
Adiantamentos por conta de investimentos financeiro
341.460,86
341.460,86
0,00
Circulante Existências 36
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
35
Produtos e trabalhos em curso
34
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
33
Produto acabados e intermédios
Relatório de Gestão 2013
105.340,29
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO BALANÇO
ANO : 2013
Código das Contas POCAL
Exercícios 2013 AP
AB 32
Mercadorias
37
Adiantamentos por conta de compras
375,00
105.715,29
2012 AL
AL 375,00
0,00
105.715,29
99.190,31
10.206.628,06
10.883.227,67
10.206.628,06
10.883.227,67
94.311,64
94.311,64
36.546,65
1.727,99
1.727,99
1.727,99
27.283,20
51.479,39
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) 264 + 268
10.206.628,06
Outros Devedores
10.206.628,06
0,00
Dívidas de terceiros - Curto prazo 28
Empréstimos concedidos
211
Clientes, c/c
212
Contribuintes, c/c
213
Utentes, c/c
218
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos
251
Devedores pela execução do orçamento
229
Adiantamentos a fornecedores
2619
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
703.082,38
675.799,18
3.822,84
3.822,84
24
Estado e outros entes públicos
264
Administração autárquica
163.064,00
163.064,00
2.039.621,38
Outros devedores
640.876,58
640.876,58
9.605.676,96
262 + 263 + 267 + 268
931.086,25
11.735.052,37
0,00
0,00
0,00
1.606.885,43
675.799,18
Titulos negociáveis 151
Acções
152
Obrigações e títulos de participação
153
Títulos de dívida pública
159
Outros títulos
18
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos em instituições financeiras e caixa 12
Depósitos em instituições financeiras
3.450.226,45
3.450.226,45
1.385.059,65
11
Caixa
15.674,77 3.465.901,22
15.674,77 3.465.901,22
3.424,56 1.388.484,21
Acréscimos e diferimentos 271
Acréscimos de proveitos
347.449,63
347.449,63
287.563,57
272
Custos diferidos
71.079,14 418.528,77
71.079,14 418.528,77
1.703.955,58 1.991.519,15
130.255.539,72
130.878.356,66
Total de amortizações Total de provisões Total do activo
Relatório de Gestão 2013
36.455.236,75 675.799,18 167.386.575,65
37.131.035,93
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO BALANÇO Código das Contas POCAL 274
ANO : 2013 Exercícios
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO Proveitos diferidos
Total dos fundos próprios e do passivo ORGÃO EXECUTIVO
2013 44.431.425,58
43.832.703,36
45.260.352,21
44.443.635,94
130.255.539,72
130.878.356,66
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Relatório de Gestão 2013
2012
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ B - Balanço Comparado Município de Angra do Heroísmo - Balanço Comparado Analítico Classificado Ordinário
Variação 2013
2012
Valor
ACTIVO LIQUIDO
ACTIVO LIQUIDO
%
2013 / 2012
ACTIVO
IMOBILIZADO: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 455 Bens do património histórico, artistico e cultural 459 Outros bens de domínio público 445 Imobilizações em curso 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público
0,00
0,00
0,00
0,00%
15.417,19
15.607,63
-190,44
-1,22%
24.066.059,30
24.072.271,89
-6.212,59
-0,03%
260.140,04
248.728,64
11.411,40
4,59%
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.001.414,10
1.858.684,10
-857.270,00
-46,12%
0,00
0,00
0,00
0,00%
25.343.030,63
26.195.292,26
-852.261,63
-3,25%
0,00
0,00
0,00
0,00%
Imobilizações Incorpóreas:
0,00
0,00
0,00
0,00%
431 Despesas de Instalação
0,00
0,00
0,00
0,00%
432 Desp.Investig.e Desenvolvimento
0,00
0,00
0,00
0,00%
334.835,67
427.296,21
-92.460,54
-21,64%
114.822,34
114.822,34
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
449.658,01
542.118,55
-92.460,54
-17,06%
433 Prop.Indust. e Outros Direitos 443 Imobilizacoes em Curso 449 Adiant.P/Conta Imob.Incorpóreas Imobilizações Corpóreas:
0,00
0,00
0,00
0,00%
421 Terrenos e Recursos Naturais
14.764.695,11
14.297.206,50
467.488,61
3,27%
422 Edifícios e Outras Construções
72.501.125,94
68.498.263,98
4.002.861,96
5,84%
423 Equipamento Básico
713.737,46
544.035,41
169.702,05
31,19%
424 Equipamento de Transporte
127.744,23
142.087,49
-14.343,26
-10,09%
16.323,11
7.568,62
8.754,49
115,67%
44.494,60
33.631,57
10.863,03
32,30%
0,00
0,00
0,00
0,00%
429 Outras Imobilizações Corpóreas
232.642,77
154.222,18
78.420,59
50,85%
442 Imobilizações em Curso
592.767,41
4.900.100,82
-4.307.333,41
-87,90%
0,00 88.993.530,63
0,00 88.577.116,57
0,00 416.414,06
0,00% 0,47%
425 Ferramentas e Utensílios 426 Equipamento Administrativo 427 Taras e Vasilhame
448 Adiant.p/Conta Imob.Corpóreas Investimentos Financeiros:
0,00
0,00
0,00
0,00%
341.460,86
349.583,24
-8.122,38
-2,32%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
415 Outras aplicações financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00%
441 Imobilizações em curso
0,00
0,00
0,00
0,00%
447 Adiantamentos por conta de Investimentos Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00%
341.460,86
349.583,24
-8.122,38
-2,32%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
36 Matérias-Primas,Subs.Consumo
105.340,29
99.190,31
6.149,98
6,20%
35 Produtos e Trabalhos em Curso
0,00
0,00
0,00
0,00%
34 Subprodutos,Desp.Resid.Refugos
0,00
0,00
0,00
0,00%
33 Produtos Acabados e Intermédios
0,00
0,00
0,00
0,00%
375,00
0,00
375,00
100,00%
411 Partes Capital 412 Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis
CIRCULANTE: Existências:
32 Mercadorias 37 Adiantamentos p/Conta Compras Dívidas de Terceiros Médio-Longo Prazo
Relatório de Gestão 2013
0,00
0,00
0,00
0,00%
105.715,29
99.190,31
6.524,98
6,58%
0,00
0,00
0,00
0,00%
10.206.628,06
10.883.227,67
-676.599,61
-6,22%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
10.206.628,06
10.883.227,67
-676.599,61
-6,22%
67 / 83
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 212 Contribuintes c/c 213 Utentes c/c 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 251 Devedores pela execução do orçamento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00% 0,00%
94.311,64
36.546,65
57.764,99
158,06%
1.727,99
1.727,99
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
27.283,20
51.479,39
-24.196,19
-47,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
3.822,84
0,00
3.822,84
100,00%
2619 Adiant.Fornec.Imobilizado
0,00
0,00
0,00
0,00%
24 Estado e Outros Entes Públicos
0,00
0,00
0,00
0,00%
163.064,00
173.577,00
-10.513,00
-6,06%
229 Adiantamentos a Fornecedores
264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros Devedores Títulos Negociáveis:
640.876,58
588.493,67
52.382,91
8,90%
931.086,25
851.824,70
79.261,55
9,30%
0,00
0,00
0,00
0,00%
151 Acções
0,00
0,00
0,00
0,00%
152 Obrig.Tit.de Part
0,00
0,00
0,00
0,00%
153 Títulos de dívida pública
0,00
0,00
0,00
0,00%
159 Outros títulos
0,00
0,00
0,00
0,00%
18 Outras Aplicações de Tesouraria
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
Depósitos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depósitos em instituições financeiras 11 Caixa ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: 271 Acréscimos e Proveitos 272 Custos Diferidos
0,00
0,00
0,00
0,00%
3.450.226,45
1.385.059,65
2.065.166,80
149,10%
15.674,77
3.424,56
12.250,21
357,72%
3.465.901,22
1.388.484,21
2.077.417,01
149,62%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
347.449,63
287.563,57
59.886,06
20,83%
71.079,14 418.528,77
1.703.955,58 1.991.519,15
-1.632.876,44 -1.572.990,38
-95,83% -78,98%
-622.816,94
-0,48%
0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Activo .............
Relatório de Gestão 2013
130.255.539,72
130.878.356,66
68 / 83
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ Município de Angra do Heroísmo - Balanço Comparado Analítico Classificado Ordinário
Variação Valor FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO
%
2013
2012
56.044.643,02
56.044.643,02
0,00
0,00%
55 Ajust.Partes Cap.Filiais e Assoc.
0,00
0,00
0,00
0,00%
56 Reservas de Reavaliação
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
388.321,78
239.708,13
148.613,65
62,00%
572 Reservas Estatutárias
0,00
0,00
0,00
0,00%
573 Reservas Contratuais
0,00
0,00
0,00
0,00%
6.265.345,61
4.554.454,42
1.710.891,19
37,57%
575 Subsídios
0,00
0,00
0,00
0,00%
576 Doações
0,00
0,00
0,00
0,00%
577 Reservas decorrentes de transferências de activos
0,00
0,00
0,00
0,00%
4.277,17
-1.106.519,73
1.110.796,90
-100,39%
62.702.587,58
59.732.285,84
2.970.301,74
4,97%
2.213.138,12
2.964.098,64
-750.960,52
-25,34%
0,00
0,00
0,00%
62.696.384,48
2.219.341,22
3,54%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
297.103,56
341,87
0,12%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
CAPITAL PRÓPRIO:
2013 / 2012
0,00
51 Património
Reservas: 571 Reservas Legais
574 Reservas livres
59 Resultados Transitados Subtotal .................... 88 Resultado Líquido do Exercício
Total do Fundo Próprio.....
64.915.725,70
PASSIVO: Provisões P/Riscos e Encargos: 292 Provisões P/Riscos e Encargos
297.445,43
0,00
0,00%
297.103,56
341,87
0,12%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
17.555.013,02
19.230.852,59
-1.675.839,57
-8,71%
0,00
1.298.424,83
-1.298.424,83
-100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
17.555.013,02
20.529.277,42
-2.974.264,40
-14,49%
0,00
0,00
0,00%
2311 Empréstimos de curto prazo
0,00
0,00
0,00
0,00%
2312 Empréstimos de curto prazo
1.681.025,00
1.767.549,00
-86.524,00
-4,90%
0,00
0,00
0,00
0,00%
221 Fornecedores C/C
155.674,46
104.073,81
51.600,65
49,58%
228 Forneced.-Fact.Recep.Conferência
297.445,43 Dívidas a Terceiros Médio-Longo Prazo: 2312 Dividas a Instituições de Crédito 268 Outros Credores
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:
269 Adiantamentos por conta Vendas
104.734,87
210.460,33
-105.725,46
-50,24%
252 Credores pela execução do orçamento
0,00
0,00
0,00
0,00%
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e Utentes
0,00
0,00
0,00
0,00%
10.378,37
16.333,57
-5.955,20
-36,46%
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 2618 Fornecedores de Imobilizado -Fact.Recep.Conferência 24 Estado e Outros Entes Públicos 264 Administração autárquica 262+263+265+267+268 Outros Credores
81.514,56
251.290,06
-169.775,50
-67,56%
80.277,20
51.829,10
28.448,10
54,89%
63,48
63,48
0,00
0,00%
113.335,42
510.355,91
-397.020,49
-77,79%
2.227.003,36
2.911.955,26
-684.951,90
-23,52%
0,00
0,00
0,00%
828.926,63
610.932,58
217.994,05
35,68%
Acréscimos e Diferimentos: 273 Acréscimos de Custos 274 Proveitos Diferidos
Total do Passivo............ Total do Fundo Próprio e do Passivo............
Relatório de Gestão 2013
44.431.425,58
43.832.703,36
598.722,22
1,37%
45.260.352,21
44.443.635,94
816.716,27
1,84%
65.339.814,02
68.181.972,18
-2.842.158,16
-4,17%
130.255.539,72
130.878.356,66
-622.816,94
-0,48%
69 / 83
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ C - Demonstração de Resultados Exercícios
Código das Contas
POCAL
2013
2012
Custos e Perdas
61
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 0,00
Mercadorias
229.998,36
Matérias
62
0,00 229.998,36
2.372.907,14
Fornecimentos e serviços externos
297.366,87
297.366,87
1.771.786,82
Custos com o pessoal:
641+642
3.871.637,67
Remunerações
643 a 648
Encargos sociais
7.168.067,06
647.588,85
5.461.821,54
3.123.931,88
2.563.054,40
2.563.054,40
63
Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais
3.123.931,88
66
Amortizações do exercício
3.372.765,30
67
Provisões do exercício
65
Outros custos e perdas operacionais
68
(A)
..............................................
(C)
..............................................
69
(E) 88
3.704.199,52
76.037,53
49.604,47
49.604,47
33.424,58
14.275.801,29 144.496,55
..............................................
1.593.713,88
300.167,05
0,00
33.424,58
300.167,05 11.893.101,68
2.169.556,03
16.014.011,72
Resultado líquido do exercício
3.237.267,24
11.592.934,63
14.420.297,84 1.593.713,88
Custos e perdas extraordinárias
3.161.229,71
331.434,22
144.496,55
Custos e perdas financeiras
3.042.445,87
923.522,25
2.169.556,03 14.062.657,71
2.213.138,12
0,00
18.227.149,84
2.964.098,64 17.026.756,35
Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços:
7111
Vendas de mercadorias
7112+7113
7.820,50
Vendas de produtos
712
Prestações de serviços
713
Rendas
72
0,00
388.826,30
94.736,27
458.982,57
Trabalhos para a própria entidade
73
Proveitos suplementares
74
Transferências e subsídios obtidos
76
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)
..............................................
(D)
..............................................
0,00
0,00 238.769,09 7.296,61 10.788.488,91
0,00
(F)
194.813,68
91.219,01
3.636.432,11
2.153.235,99
91.219,01
2.153.235,99 17.026.756,35
120.102,76 50.317,13
3.189.366,72 -208.948,04
170.419,89
2.980.418,68
2.213.138,12
2.964.098,64
Orgão deliberativo
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
0,00
Relatório de Gestão 2013
14.237.623,36
14.873.520,36
18.227.149,84
............................................................................................ operacionais: (B)-(A); ...................................................................................... financeiros: (D-B)-(C-A); ............................................................................................ correntes: (D)-(C); .................................................................................. líquido do exercício: (F)-(E).
544.677,99
14.782.301,35
14.590.717,73
..............................................
Orgão executivo
0,00
13.540.274,68 14.395.904,05
3.636.432,11
Proveitos e ganhos extraordinários
Resumo: Resultados Resultados Resultados Resultados
501,58 9.958.358,98
194.813,68
Proveitos e ganhos financeiros
449.941,72 3.203.068,75
257.032,00
Variação da produção
75
79
855.629,37
3.324.382,12
Impostos e taxas
78
0,00
0,00
0,00
70 / 83
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ D - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados (ponto 8.2 e 8.3 do Decreto-Lei 54-A/99 de 22/02)
8.2.1 - Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais e devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas. Foi o décimo segundo ano de aplicação do POCAL. O ano de 2013 foi o sexto ano de aplicação integral da contabilidade de custos. 8.2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.
Não aplicável. 8.2.3 - Critérios Valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados. No total encontram-se inventariados 16.559 bens, dos quais 14.559 são bens móveis, 34 viaturas, 988 imóveis, 206 bens intangíveis e 772 bens do domínio público. Os critérios utilizados na valorização do imobilizado foram, sempre que possível, o custo de aquisição ou o custo de produção, nos termos do disposto no ponto 4.1.1 do POCAL. Os bens imóveis que constituem o domínio privado do Município desde longa data e, portanto, com valor de aquisição desconhecido, foram avaliados, no âmbito do balanço inicial, pelo Departamento Técnico desta Edilidade; os imóveis que integraram o património municipal mais recentemente assumiram o valor das respetivas obras de reparação, beneficiação ou construção, conforme o caso, ou o valor de aquisição constante das respetivas escrituras. Os bens de domínio público foram, igualmente, objeto de avaliação para o balanço inicial, sendo efetuadas correções ao fundo patrimonial por inclusão de alguns bens de domínio público não incluídos no inventário inicial. As ofertas ao Município foram valorizadas tendo em consideração, o valor de mercado e custo de reposição, sendo efetuado o lançamento de regularização em 31 de Dezembro.
Relatório de Gestão 2013
71 / 83
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ As existências foram valorizadas tendo por base o custo de aquisição. 8.2.4 - Cotações utilizadas para a conversão de moeda estrangeira. Efetuaram-se pagamentos de pequena monta, referentes a uma quota com uma associação estrangeira, com base em faturas referenciadas em moeda estrangeira, utilizando-se para o efeito a cotação oficial do Banco de Portugal à data do pagamento das referidas faturas. 8.2.5 - Situações em que o exercício foi afetado por valorimetrias diferentes, amortizações superiores às adequadas, provisões extraordinárias. Não se registaram no exercício situações do género. 8.2.6 - Comentário às contas 431 e 432. As contas acima referenciadas não registaram qualquer movimentação. 8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes no balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes: MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Activo Bruto ( Imobilizado Bruto)
Rubricas
45 451 452 453 455 459 445 446
Bens de Domínio Público Terrenos e Rec Naturais Edifícios Outras Const. e infra-estrut Bens de Património Histórico Outros Bens Dominio Público Imobilizações em Curso Adiantamentos por conta
43 431 432 433 443 449
Imobilizações Incorpóreas Despesas de Instalação Despesas de Invest.&Desenv Prop. Industrial e Out Dir Imobilizações em Curso Adiantamentos por conta
42 421 422 423 424 425 426 427 429 442 448
Imobilizações corpóreas Terrenos e Rec Naturais Edifícios e outras const. Equipamento Básico Equipamento Transporte Ferramentas e Utensílios Equipamento Admnistrativo Taras e Vasilhame Outras Imobilizações Corp. Imobilizações em Curso Adiantamentos por conta
41 411 412 414 4141 4142 415 4151 4152 4153 441 447
Investimentos Financeiros Partes de Capital Obrigações e Tit. Part. Investimentos em Imov. Terrenos e Rec Naturais Edifícios e outras const. Outras Aplicações Financeiras Depósitos em Instituições Titulos de dícida pública Outros Títulos Imobilizações em curso Adiantamentos por conta
Reavaliação/Aju stam.
Saldo Inicial
17.131,35 41.935.804,27 252.641,74 1.858.684,10 44.064.261,46 6.454,78 1.538.861,78 114.822,34 1.660.138,90
Delegação de Competências
Trabalhos Internos
Internalização Culturangra
239.614,90
533.787,62
15.941,75 2.587,98
122.220,00
79.717,81
-
47.422,96
27.059,32
-
102.200.450,15
-
329.835,00
Doações
7.500,89 2.977,10
-
-
Aquisições
Alienações
-
14.298.496,94 79.208.649,45 2.508.831,60 690.537,67 63.193,43 325.543,06 203.142,94 4.900.100,82 -
349.583,24 -
2013
Aumentos
-
-
43.697,25 61.465,95 105.192,04 59,44 10.288,78 10.363,44
471.458,19 15.000,00 2.525,00
401,00 299.260,52
45.097,80 2.576,41 7.034,38
1.714,06 102.361,81
753.177,22 136.617,94 12.589,25 27.905,44 100.279,18 165.856,35
Sinistros
Abates
Transferências
Saldo Final
Total 385.277,54 5.565,08 613.505,43
-
-
-
1.004.348,05
-
-
-
-
17.131,35 43.782.577,24 267.486,82 1.001.414,10 45.068.609,51
-
-
6.454,78 1.613.344,06 114.822,34 1.734.621,18
4.498.795,96 193.521,12 3.594,56 13.044,10 4.708.955,74 -
14.772.347,38 84.507.186,38 2.944.633,24 713.815,30 96.298,69 428.504,84 382.672,09 592.767,41 -
0,00
104.438.225,33
74.482,28 74.482,28 515.155,44 874.740,97 246.911,39 19.683,07 38.194,22 110.642,62 167.971,41 401.622,33 2.374.921,45
-
-
-
-
41.305,00 75.000,00 4.630,87 5.088,96 7.680,84 1.486,36 -
-
-
-
-
135.192,03
-
-
50.000,00 -
-
-
-
-
-
50.000,00
-
1.461.495,43 9.280,00 1.470.775,43
-
299.583,24 299.583,24 Unidade: Euro
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________
Rubricas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Amortizações e Provisões Reforço Saldo Inicial Internalização Amortizações Total
Abates e alienações
Culturangra
485 Bens de Domínio Público 4851 Terrenos e Rec Naturais 4852 Edifícios 4853 Outras Const. e infra-estrut 4855 Bens de Património Histórico 4859 Outros Bens Dominio Público 483 Imobilizações Incorpóreas 4831 Despesas de Instalação 4832 Despesas de Invest.&Desenv 4833 Prop. Industrial e Out Dir 482 Imobilizações corpóreas 4821 Terrenos e Rec Naturais 4822 Edifícios e outras const. 4823 Equipamento Básico 4824 Equipamento Transporte 4825 Ferramentas e Utensílios 4826 Equipamento Admnistrativo 4827 Taras e Vasilhame 4829 Outras Imobilizações Corp.
1.523,72 17.863.532,38 3.913,10 17.868.969,20
69.075,52
190,44 1.852.985,56 3.433,68 1.856.609,68
-
1.714,16 19.716.517,94 7.346,78 19.725.578,88
141.217,83 141.217,83
-
141.217,83 141.217,83
25.724,99 25.724,99
6.454,78 1.278.508,39 1.284.963,17
1.093.913,33 242.972,34 29.490,34 10.837,20 24.183,16
231.715,64 27.746,29 8.130,55 15.237,67 74.457,16
18.781,89
36.255,11 1.437.651,48
74.485,72 431.773,03
9.632,27 39.586,27
7.652,27 12.006.060,44 2.230.895,78 586.071,07 79.975,58 384.010,24 150.029,32 15.437.042,43
190,44 1.783.910,04 3.433,68
69.075,52 -
1.787.534,16
6.454,78 1.111.565,57 1.118.020,35 1.290,44 10.710.385,47 1.964.796,19 548.450,18 55.624,81 291.911,49 48.920,76 13.620.088,90
481 Investimentos em Imóveis 4811 Terrenos e Rec Naturais 4812 Edifícios e outras const. 48121 48122 49 Investimentos Financeiros 491 Partes de Capital 492 Obrigações e Tit. Part. 495 Outras Aplicações Financeiras 4951 Depósitos em Instituições financeiras 4952 Titulos de dícida pública 4953 Outros Títulos
2013 Saldo Final Regularizações
6.361,83 1.325.628,97 270.718,63 37.620,89 26.074,87 98.640,32 110.740,83 3.182.633,42
-
11.172,11 4.619,04
-
-
1.724,10 6.541,57 24.056,82 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Unidade: Euro
8.2.8 - Evidenciar com base nos mapas do ponto anterior as seguintes informações: Descrição do ativo Imobilizado; O ativo imobilizado do Município, que integra os bens de domínio privado da Autarquia e os bens de domínio público, decompõe-se em imobilizado corpóreo, com um peso aproximado de 77,30% do total, imobilizado incorpóreo e investimentos financeiros com um peso residual e imobilizado corpóreo de domínio público com um peso relativo de, aproximadamente, 22,01%. Indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso; Em 2013 não houve aquisições de bens em estado de uso. Taxas de amortização; Foram utilizadas as taxas de amortização inscritas no CIBE, Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril, e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14/09. Amortizações do exercício; O valor das amortizações do exercício cifrou-se nos € 3.372.765,30. Relatório de Gestão 2013
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______________________________________________________________________ Alienações, transferências e abates;
Foi transferido de imobilizado em curso para imobilizado corpóreo do domínio público o total de 1,39 milhões de euros sendo de realçar a empreitada de reabilitação dos arruamentos do concelho – pacote 3 no valor de 1,31 milhões de euros e as pequenas empreitadas na rede viária no valor de 61.827,51. Foi ainda transferido de imobilizado em curso para imobilizado corpóreo o total de 4,73 milhões de euros sendo de realçar o fim da empreitada de Construção da Escola da Ribeirinha no valor de 4,29 milhões. Foi transferido de imobilizado em curso, para imobilizado corpóreo o valor de 146,98 milhares referente à construção do novo Canil Municipal.
8.2.9 - Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, e que tenham sido capitalizados no mesmo período. Não houve lugar a qualquer capitalização de juros, no decurso do exercício. 8.2.10 - Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado. Não se procedeu a qualquer reavaliação dando cumprimento ao ponto 4.1.11. do POCAL.
8.2.11 - Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações. Não aplicável, em concordância com o ponto anterior. 8.2.12 - Relativamente às imobilizações corpóreas em curso, deve indicarse o valor global, para cada uma das contas de: a) Imobilizações em poder de terceiros; Não existem imobilizações corpóreas em curso nesta situação. Foram emprestadas, medidas de metrologia, datadas do século XVI, ao museu de Angra do Heroísmo, com os números de inventário 2442 a 2456 e 2215. b)Imobilizações implantadas em propriedade alheia;
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______________________________________________________________________ Está implantado o parque de estacionamento junto ao tribunal, NI 313, num terreno pertencente ao Estado. c)Imobilizações reversíveis; Não existem imobilizações corpóreas em curso nessa situação. d)Discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados; Não aplicável. 8.2.13 - Indicação dos bens de imobilizado utilizados em regime de locação financeira. Não existem bens nesta situação. 8.2.14 - Relação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade. Todos os bens identificados como pertencentes ao Município foram valorizados. 8.2.15 - Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões. Todos os bens de domínio público estão a ser alvo de amortização de acordo com as taxas fixadas pela lei. 8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades.
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______________________________________________________________________ 2013 Denomimação Social Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores - AMRAA Ass. Nacional Municipios Portugueses - ANMP Ass. Para Gestão Parque Industrial da Ilha Terceira - AGESPI Ass. Portuguesa Municipíos Com Centro Hisórico Ass. Portugueses Municípiois Para estudos Saneamento Básico - APESB
N.P.C.*
Cap. Próp.*
Res. Liq.*
955.907,27 €
n/a
1.321.600,00 €
98.898,78 €
501627413
826.692,52 €
n/a
n.d.
n.d.
512045399
189.338,35 €
24.940,00 €
221.418,37 €
29.657,78 €
502131047
134.115,70 €
n/a
n.d.
n.d.
501062769
n/a
512041997
Ass. Regional de Turismo - ART
512069956
150.000,00 €
Cx. Crédito Agrícola Mútuo dos Açores
512006296
17.570.360,00 €
*
Vol. Neg.*
512021333
Ass. Desenvolvimento Regional - GRATER Agência Desenvolvimento Inovação da Região Angra do Heroísmo - ADIRA
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo TERAMB- Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental
Participação
512070717
107.290,00 € n/a
n/a
n.d.
n.d.
n/a
n.d.
n.d.
75.000,00 €
n.d.
n.d.
75.000,00 €
n.d.
n.d.
n/a
n.d.
n.d.
5.847.256,24 €
-304.081,59 €
766.816,09 €
69.796,04 €
680018140
n/a
n/a
509620515
50.000,00 €
30.000,00 €
N.P.C. – Número P ortuguês de Contribuinte
* Cap. Próp. – Capital P róprio * Vol. Neg. – Volume de Negócios * Res. Liq. – Resultado Líquido n/a - não aplicável n.d. - não disponível
8.2.17 - Elementos incluídos em títulos negociáveis e outras aplicações de Tesouraria. O Município dispunha a 31/12/2012 de um depósito a prazo no montante de €_400.000,00. 8.2.18 - Discriminação da conta Outras Aplicações Financeiras. Não existem quaisquer bens desta natureza. 8.2.19 - Indicação global, por categoria de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado. Não existem quaisquer diferenças deste tipo. 8.2.20 - Fundamentação da atribuição a elementos do ativo circulante de valores inferiores ao mais baixo do custo ou do mercado. Não aplicável. 8.2.21 - Indicação e justificação das provisões extraordinárias referentes ao ativo circulante. Não se efetuaram provisões de qualquer ordem. 8.2.22 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa. O valor global dos clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa ascende a € 703.082,38, proveniente, essencialmente, de rendas de habitação
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______________________________________________________________________ social e de ex-clientes da Culturangra. Realça-se que a maior parte deste valor não está em execução judicial. 8.2.23 - Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da Autarquia local. Não existe qualquer divida. 8.2.24 - Quantidade e valor nominal das obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem. Não foram emitidos quaisquer tipos de títulos de dívida por parte do Município. 8.2.25 - Discriminação das dívidas incluídas na conta "Estado e outros entes públicos" em situação de mora. Na conta acima referenciada não existem movimentos a registar relativos a situações de mora. 8.2.26 - Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:
Contas Código Designação Recibos para Cobrança 093 Garantias e Cauções de Terceiros 0932 Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas 09321 Prestadas por Fornecedores de c/c 09322 Prestadas por Fornecedores de Imobilizado 09323 Prestadas por Outros Credores 0933 Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas 09331 Devolvidas a Fornecedores de c/c 09332 Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado 09333 Devolvidas a Outros Credores 0934 Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas 09341 Accionadas a Fornecedores de c/c 09342 Accionadas a Fornecedores de Imobilizado 09343 Accionadas a Outros Credores Recibos para Cobrança 092 Recibos para Cobrança (Receita virtual) 0921 À responsabilidade do Tesoureiro 0922 À responsabilidade de Outros Agentes Total de Recibos para Cobrança Total
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO 8.2.26 - Contas de Ordem SALDO MOVIMENTO ANUAL GERÊNCIA ANTERIOR Devedor Credor Devedor Credor
2013 SALDO GERÊNCIA SEGUINTE Devedor Credor
2.372.517,94 14.688,84 1.351.672,02 1.006.157,08 2.372.517,94
0,00
121.137,81 7.315,20 113.822,61 121.137,81
7.315,20 7.315,20 133.151,75 22.004,04 111.147,71 21.906,96 21.906,96 162.373,91
2.486.340,55 22.004,04 1.458.179,43 1.006.157,08 2.331.281,84
133.151,75 22.004,04 111.147,71 21.906,96 21.906,96 0,00
0,00 2.372.517,94
0 0
0,00 121.137,81
0,00 162.373,91
0,00 2.331.281,84
0,00 0,00
Unidade: Euro
8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas. Foram efetuados, em 2013, reforços de provisões para riscos e encargos referentes a processos judiciais em curso, em que o Município é réu. O aumento das provisões de cobranças duvidosas incorpora a internalização dos saldos da extinta Culturangra.
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______________________________________________________________________ MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas Contas Saldo Inicial 19 Provisões para Aplicações de Tesouraria 291 Provisões para Cobranças Duvidosas 343.363,36 292 Provisões para Riscos e Encargos 297.103,56 39 Provisões para Depreciação de Existências 49 Provisões para Investimentos Financeiros -
Aumento 332.435,82 106.384,51 -
Reducao 106.042,64 -
2013 Saldo Final 675.799,18 297.445,43 Unidade: Euro
8.2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 "Fundo patrimonial", constantes do balanço. É de realçar as correções de grande significado, lançadas de acordo com o extrato de conta:
Dos movimentos supra realça-se o movimento 13 16, conta 59012, com a internalização do saldo da Culturangra. Da Conta 59999 destaca-se o movimento 13 429 com uma correção referente a amortizações da Culturangra. Todos os outros movimentos se anulam sendo apenas uma conta de passagem. . 8.2.29 – Demonstração do custo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como se segue:
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______________________________________________________________________ Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas Movimentos
Mercadorias
Existências Iniciais Compras Regularizações de Existências Existências Finais Custos no Exercício
Ano:
2013
Matérias-primas subsidiárias e de consumo 375,00 375,00 -
99.190,31 233.364,14 2.784,20 105.340,29 229.998,36 Unidade: Euro
8.2.30 – Demonstração da variação de produção, como se segue:
Não se registou. 8.2.31 – Demonstração de resultados financeiros MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Demonstração de Resultados Financeiros Código das Contas 681 682 683 684 685 687 688
Custos e Perdas Juros suportados Perdas em entidades participadas Amortizações de investimentos em imóveis Provisões para aplicações financeiras Diferenças de câmbio desfavoráveis Perdas na alienação de aplicações de tesouraria Outros custos e perdas financeiros Resultados Financeiros
Código das Contas
Exercícios
2013 Exercícios
Proveitos e Ganhos
2013 144.456,55 -
2012 300.127,55 -
781 782
Juros obtidos Ganhos em entidades participadas
-
-
783
-
-
784 785
-
-
786
40,00 50.317,13 194.813,68
39,50 - 208.948,04 91.219,01
787 788
Rendimentos de imóveis Rendimentos de participações de capital Diferenças de câmbio favoráveis Descontos de pronto pagamento obtidos Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria Outros proveitos e ganhos
2013 150.983,59 41.877,62
2012 74.064,65 17.154,36
-
-
-
-
-
-
1.952,47 194.813,68
91.219,01 Unidade: Euro
8.2.32 – Demonstração de resultados extraordinários: MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Demonstração dos Resultados Extraordinários Código das Contas 691 692 693 694 695 696 697 698 699
Custos e Perdas
Transferências de capital concedidas Dívidas incobráveis Perdas em existências Perdas em imobilizações Multas e Penalidades Aumentos de amortizações e de provisões Correcções relativas a exercícios anteriores Outros custos e perdas extraordinárias Reeemb e Restituições Resultados extraordinários
Exercícios
Código das Contas
2013 1.410.027,40 608,36 111.135,21 180,00
2012 1.877.707,11 7.188,71 271.550,15 602,00
791 792 793 794 795
-
-
796
23.506,39
10.044,84
797
35.438,56
1.306,30
798
12.817,96 2.042.718,23 3.636.432,11
-
1.156,92 16.320,04 2.153.235,99
2013 Exercícios
Proveitos e Ganhos 2013 Restituições de impostos Recuperação de dívidas Ganhos em existências Ganhos em imobilizações Benefícios de penalidades Reduções de amortizações e de provisões Correcções relativas a exercícios anteriores Outros proveitos e ganhos extraordinários
2012
2.784,20 785.594,09 3.056,69
4.190,97 437.938,77 4.708,26
106.042,64
-
100.854,02
83.204,43
2.638.100,47
1.623.193,56
3.636.432,11
2.153.235,99 Unidade: Euro
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ 4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência 4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados
O resultado líquido positivo é de € 2.213.138,12. Nos termos do ponto 2.7.3.3 e 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se à Assembleia Municipal, que o mencionado resultado seja utilizado para reforço das reservas legais no valor de € 111.000,00, sendo o remanescente utilizado para reforço das reservas livres.
4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência
O saldo da Gerência de 2013 é de € 3.465.901,22 composto por €_3.286.613,89 de execução orçamental e € 179.287,33 de operações de tesouraria. Propõe-se, de acordo com os pontos 2.6 e 2.7.5 do POCAL a sua aprovação e inclusão nos documentos previsionais de 2014.
Relatório de Gestão 2013
80 / 83
Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________ 5. Factos Relevantes ocorridos após o termo do exercício a) Os valores não pagos pela administração Central/Regional referentes à participação fixa no IRS, são os seguintes: 2009 - € 866.808,00 (valor de Março a Dezembro) 2010 - € 91.780,00 (valor de Dezembro) b) Está a decorrer um processo de contraordenação fiscal referente à culturangra tendo sido provisionado o valor de € 67.888,97.
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________
6. Auditoria Externa das Contas 6.1 – Relatório e Parecer do Fiscal Único 6.2 – Certificação Legal das Contas
Relatório de Gestão 2013
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Município de Angra do Heroísmo
______________________________________________________________________
7. Declarações previstas artº 15º al. a) e b) LCPA 7.1 – Declaração de compromissos plurianuais existentes 7.2 – Declaração de Pagamentos em atraso 7.3 – Declaração de Recebimentos em atraso
Relatório de Gestão 2013
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Transferências Correntes Obtidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais
Entidade financiadora
Finalidade
Transfer. orçadas
Transfer. obtidas
Observ.
Lei das Finanças Locais
Orçamento do Estado
Verba livre
6.307.356,00
6.139.113,00
FEF
Lei das Finanças Locais
Orçamento do Estado
Verba livre
627.145,00
627.145,00
FSM
Lei das Finanças Locais
Orçamento do Estado
Verba livre
1.122.791,00
1.309.932,00
Portaria nº 1226-AI-2000, de 30/12
Instituto da Segurança Social, I.P.
Comissão de Prot. Crianças e Jovens
nº 1 artº 72º da Lei nº 13/99, de 22/3
Direcção-Geral da Administração Interna
Recenseamento Eleitoral 2013
art.º 1º do DL nº 410-B/79, de 27/09
Direcção-Geral da Administração Interna
Eleição da Assemb.Legislativa da Região Aut. Açores - 14 outº 2012
Portaria nº. 584/2011, de 12/04, da D. R. da Ciência, Teclonogia e Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos Comunicações
TOTAL………….....
Funcionamento e manutenção do Espaço TIC para 2012
Partic.fixa IRS
37.073,38 Protocolo coop.
23.530,00
81,86
171,97
7.000,00
7.000,00
8.087.822,00
8.120.517,21
Transferências de Capital Obtidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Lei das Finanças Locais
Entidade financiadora
Finalidade
Transfer. orçadas 1.576.839,00
Transfer. obtidas 1.576.839,00
Observ.
Orçamento do Estado
Verba livre
FEF
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Remodelação/Reconstrução das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze e Folhadais, incluindo repavim.e sinalização rodoviária
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Equipamento de furos de captação de água
3.384,00 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Construção da nova Escola do Ensino Básico da Ribeirinha
507.618,65 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Execução e Remodelação da Rede de Água e Saneamento em diversos arruamentos
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Reabilitação e criação de arruamentos no concelho de Angra do Heroísmo
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Execução e Remodelação de Redes no troço Ladeira Branca - Figueiras Pretas
124.061,92 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Reabilitação das calçadas da Cidade de A.H. - 1ª fase
53.391,00 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Construção de reservatório de água, estação elevatória e condutas, no Poejo Feteira
150.412,77 Proconvergência
27.518,27 Proconvergência
4.042,76 Proconvergência 2.601.288,09 1.104.280,23 Proconvergência
Transferências de Capital Obtidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais II Série Jornal Oficial nº 50 de 15-03-2010
TOTAL....
Entidade financiadora
Secretaria Regional da Educação e Formação
Finalidade Construção da nova Escola do Ensino Básico da Ribeirinha
Transfer. orçadas
Transfer. obtidas
5,00
144.971,04
4.178.132,09
3.696.519,64
Observ.
ARAAL
ANEXO AO DOCUMENTO N. 12 (Caraterização da Entidade)
- Montante dos Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação Fixa no IRS, no ano da gerência: Angra do Heroísmo FEF Corrente
6.139.113,00
Capital
1.576.839,00 Total
7.715.952,00
Janeiro a Dezembro FSM
Total Part. IRS
627.145,00 627.145,00
1.309.932,00 1.309.932,00
8.076.190,00 1.576.839,00 9.653.029,00
- O montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo município no ano anterior ao da gerência foi de € 4.808.364,55.
- No ano de 2010 foi efetuada uma ação inspetiva à actividade dos orgãos e serviços desta Câmara Municipal, levada a efeito pela Inspeção Administrativa Regional, que incidiu sobre os anos de 2008 e 2009.
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
Unidade:
Euros
Contas de Ordem Saldo da Gerência Anterior Garantias e Cauções
2.372.517,94 2.372.517,94
Recibos para Cobrança Garantias e Cauções Prestadas Receita Virtual Liquidada
0,00 113.822,61 0,00
Garantias e Cauções Acionadas
21.906,96
Garantias e Cauções Devolvidas
133.151,75
Receita Virtual Cobrada
0,00
Receita Virtual Anulada
0,00
Saldo para a Gerência Seguinte Garantias e Cauções
2.331.281,84
Recibos para Cobrança TOTAL DOS RECEBIMENTOS
2.486.340,55
2.331.281,84
TOTAL DOS PAGAMENTOS
0,00 2.486.340,55
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
Unidade:
Euros
8.2.26 - Contas de Ordem SALDO GERÊNCIA ANTERIOR Devedor Credor
Contas Código Garantias e Cauções
Designacão
093
Garantias e Cauções de Terceiros
0932
Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas
09321
Prestadas por Fornecedores de c/c
09322 09323 0933
Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas
09331
Devolvidas a Fornecedores de c/c
09332
Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado
09333
Devolvidas a Outros Credores
MOVIMENTO ANUAL Devedor
Credor
2.372.517,94
121.137,81
14.688,84
7.315,20
Prestadas por Fornecedores de Imobilizado
1.351.672,02
113.822,61
Prestadas por Outros Credores
1.006.157,08
0934
Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas
09341
Acionadas a Fornecedores de c/c
09342
Acionadas a Fornecedores de Imobilizado
09343
Acionadas a Outros Credores
7.315,20
SALDO GERÊNCIA SEGUINTE Devedor Credor
2.486.340,55 22.004,04
7.315,20
1.458.179,43 1.006.157,08
133.151,75
Total de Garantias e Cauções
2.372.517,94
121.137,81
2.372.517,94
121.137,81
133.151,75
22.004,04
22.004,04
111.147,71
111.147,71
21.906,96
21.906,96
21.906,96
21.906,96
162.373,91
2.331.281,84
162.373,91
2.331.281,84
Recibos para Cobrança 092
Recibos para Cobrança (Receita virtual)
0921
À responsabilidade do Tesoureiro
0922
À responsabilidade de Outros Agentes Total de Recibos para Cobrança Total
0,00
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
01
Administração Autárquica
8.344.437,10
7.975.619,21
273.569,40
8.249.188,61
7.619.563,88
21.284,10
7.640.847,98
368.817,89
703.589,12
334.771,23
91,568
0101
Assembleia Municipal
27.847,00
22.147,18
,00
22.147,18
20.357,92
,00
20.357,92
5.699,82
7.489,08
1.789,26
73,106
0101 01
Despesas com o pessoal
17.300,00
14.872,57
,00
14.872,57
14.872,57
,00
14.872,57
2.427,43
2.427,43
0,00
85,969
0101 0102
Abonos variáveis ou eventuais
17.300,00
14.872,57
,00
14.872,57
14.872,57
,00
14.872,57
2.427,43
2.427,43
0,00
85,969
0101 010213
Outros suplementos e prémios
17.300,00
14.872,57
,00
14.872,57
14.872,57
,00
14.872,57
2.427,43
2.427,43
0,00
85,969
0101 01021302
Outros
17.300,00
14.872,57
,00
14.872,57
14.872,57
,00
14.872,57
2.427,43
2.427,43
0,00
85,969
0101 02
Aquisição de bens e serviços
10.542,00
7.274,61
,00
7.274,61
5.485,35
,00
5.485,35
3.267,39
5.056,65
1.789,26
52,033
0101 0201
Aquisição de bens
205,00
117,01
,00
117,01
117,01
,00
117,01
87,99
87,99
0,00
57,078
0101 020108
Material de escritório
100,00
45,50
,00
45,50
45,50
,00
45,50
54,50
54,50
0,00
45,500
0101 020119
Artigos honoríficos e de decoração
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0101 020121
Outros bens
100,00
71,51
,00
71,51
71,51
,00
71,51
28,49
28,49
0,00
71,510
0101 0202
Aquisição de serviços
10.337,00
7.157,60
,00
7.157,60
5.368,34
,00
5.368,34
3.179,40
4.968,66
1.789,26
51,933
0101 020203
Conservação de bens
1.682,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.682,00
1.682,00
0,00
0,000
0101 020208
Locação de outros bens
1.100,00
1.044,00
,00
1.044,00
870,00
,00
870,00
56,00
230,00
174,00
79,091
0101 020211
Representação dos serviços
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0101 020213
Deslocações e estadas
1.600,00
1.050,78
,00
1.050,78
417,24
,00
417,24
549,22
1.182,76
633,54
26,077
2.000,00
1.762,82
,00
1.762,82
1.331,10
,00
1.331,10
237,18
668,90
431,72
66,555
250,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,000
3.700,00
3.300,00
,00
3.300,00
2.750,00
,00
2.750,00
400,00
950,00
550,00
74,324
0101 020217
Publicidade
0101 020220
Outros trabalhos especializados
0101 020225
Outros serviços
0101 06
Outras despesas correntes
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0101 0602
Diversas
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0101 060203
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0101 06020305
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0102
Câmara Municipal
6.371.776,10
6.035.917,55
273.569,40
6.309.486,95
5.687.901,06
21.284,10
5.709.185,16
335.858,55
662.590,94
326.732,39
89,601
0102 01
Despesas com o pessoal
661.907,13
620.610,50
,00
620.610,50
581.042,98
72,33
581.115,31
41.296,63
80.791,82
39.495,19
87,794
0102 0101
Remunerações certas e permanentes
377.069,00
365.434,47
,00
365.434,47
365.434,47
,00
365.434,47
11.634,53
11.634,53
0,00
96,914
0102 010101
Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
72.500,00
72.054,68
,00
72.054,68
72.054,68
,00
72.054,68
445,32
445,32
0,00
99,386
0102 010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
109.210,00
104.028,37
,00
104.028,37
104.028,37
,00
104.028,37
5.181,63
5.181,63
0,00
95,255
0102 01010401
Pessoal em funções
105.710,00
104.028,37
,00
104.028,37
104.028,37
,00
104.028,37
1.681,63
1.681,63
0,00
98,409
0102 01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
3.500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,000
0102 010109
Pessoal em qualquer outra situação
106.000,00
102.690,64
,00
102.690,64
102.690,64
,00
102.690,64
3.309,36
3.309,36
0,00
96,878
0102 010111
Representação
17.800,00
17.711,16
,00
17.711,16
17.711,16
,00
17.711,16
88,84
88,84
0,00
99,501
0102 010113
Subsidio de refeição
15.034,00
13.898,85
,00
13.898,85
13.898,85
,00
13.898,85
1.135,15
1.135,15
0,00
92,449
0102 010114
Subsídio de férias e de Natal
54.525,00
54.298,22
,00
54.298,22
54.298,22
,00
54.298,22
226,78
226,78
0,00
99,584
0102 010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
2.000,00
752,55
,00
752,55
752,55
,00
752,55
1.247,45
1.247,45
0,00
37,628
0102 0102
Abonos variáveis ou eventuais
31.522,00
20.012,16
,00
20.012,16
20.012,16
,00
20.012,16
11.509,84
11.509,84
0,00
63,486
0102 010202
Horas extraordinárias
12.517,00
6.793,57
,00
6.793,57
6.793,57
,00
6.793,57
5.723,43
5.723,43
0,00
54,275
0102 010204
Ajudas de custo
6.000,00
1.745,62
,00
1.745,62
1.745,62
,00
1.745,62
4.254,38
4.254,38
0,00
29,094
0102 010212
Indemnizações por cessação de funções
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0102 010213
Outros suplementos e prémios
13.000,00
11.472,97
,00
11.472,97
11.472,97
,00
11.472,97
1.527,03
1.527,03
0,00
88,254 88,254
0102 01021302
Outros
13.000,00
11.472,97
,00
11.472,97
11.472,97
,00
11.472,97
1.527,03
1.527,03
0,00
0102 0103
Segurança social
253.316,13
235.163,87
,00
235.163,87
195.596,35
72,33
195.668,68
18.152,26
57.647,45
39.495,19
77,243
0102 010301
Encargos com a saúde
166.000,00
152.159,77
,00
152.159,77
113.434,05
,00
113.434,05
13.840,23
52.565,95
38.725,72
68,334
0102 010302
Outros encargos com a saúde
3.384,13
2.404,24
,00
2.404,24
2.404,24
,00
2.404,24
979,89
979,89
0,00
71,045
0102 010303
Subsídio familiar a criança e jovens
1.100,00
951,06
,00
951,06
951,06
,00
951,06
148,94
148,94
0,00
86,460
0102 010305
Contribuições para a segurança social
70.267,00
69.938,43
,00
69.938,43
69.938,43
,00
69.938,43
328,57
328,57
0,00
99,532
0102 01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
70.267,00
69.938,43
,00
69.938,43
69.938,43
,00
69.938,43
328,57
328,57
0,00
99,532
Pág. 1 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações
34.767,00
34.663,36
,00
34.663,36
34.663,36
,00
34.663,36
103,64
103,64
0,00
99,702
0102 0103050202 Segurança social - Regime Geral
35.500,00
35.275,07
,00
35.275,07
35.275,07
,00
35.275,07
224,93
224,93
0,00
99,366
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
12.560,00
9.710,37
,00
9.710,37
8.868,57
72,33
8.940,90
2.849,63
3.619,10
769,47
71,186
0102 010308
Outras pensões
0102 010309
Seguros
0102 01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0102 02
Aquisição de bens e serviços
0102 0201 0102 020104
12.560,00
9.710,37
,00
9.710,37
8.868,57
72,33
8.940,90
2.849,63
3.619,10
769,47
71,186
1.122.576,76
1.026.452,32
25.769,40
1.052.221,72
827.894,67
19.300,01
847.194,68
96.124,44
275.382,08
179.257,64
75,469
Aquisição de bens
87.690,75
56.793,61
,00
56.793,61
37.531,37
2.043,77
39.575,14
30.897,14
48.115,61
17.218,47
45,130
Limpeza e higiene
350,00
156,54
,00
156,54
72,09
,00
72,09
193,46
277,91
84,45
20,597
0102 020107
Vestuário e artigos pessoais
300,00
215,38
,00
215,38
149,56
56,26
205,82
84,62
94,18
9,56
68,607
0102 020108
Material de escritório
1.550,00
1.032,90
,00
1.032,90
799,17
160,08
959,25
517,10
590,75
73,65
61,887
0102 020109
Produtos químicos e farmacêuticos
5.800,00
5.295,02
,00
5.295,02
1.190,26
,00
1.190,26
504,98
4.609,74
4.104,76
20,522
0102 020114
Outro material-Peças
2.050,00
1.795,08
,00
1.795,08
798,14
,00
798,14
254,92
1.251,86
996,94
38,934
0102 020115
Prémios, condecorações e ofertas
11.000,00
9.580,29
,00
9.580,29
6.704,40
1.384,58
8.088,98
1.419,71
2.911,02
1.491,31
73,536
0102 020116
Mercadorias para venda
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
0102 02011603
Outras
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
0102 020117
Ferramentas e utensílios
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
0102 020118
Livros e documentação técnica
150,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,000
0102 020119
Artigos honoríficos e de decoração
4.500,00
3.638,73
,00
3.638,73
2.562,05
51,25
2.613,30
861,27
1.886,70
1.025,43
58,073
0102 020120
Material de educação, cultura e recreio
0102 020121
Outros bens
0102 0202
Aquisição de serviços
0102 020201
Encargos das instalações
0102 020202
1.500,00
267,55
,00
267,55
144,00
,00
144,00
1.232,45
1.356,00
123,55
9,600
59.490,75
34.812,12
,00
34.812,12
25.111,70
391,60
25.503,30
24.678,63
33.987,45
9.308,82
42,869
1.034.886,01
969.658,71
25.769,40
995.428,11
790.363,30
17.256,24
807.619,54
65.227,30
227.266,47
162.039,17
78,039
619.945,62
600.707,16
,00
600.707,16
498.874,14
1.995,32
500.869,46
19.238,46
119.076,16
99.837,70
80,792
Limpeza e higiene
3.558,40
3.203,09
,00
3.203,09
2.757,40
,00
2.757,40
355,31
801,00
445,69
77,490
0102 020203
Conservação de bens
5.500,00
4.884,95
,00
4.884,95
4.342,79
,00
4.342,79
615,05
1.157,21
542,16
78,960
0102 020204
Locação de edifícios
1.245,00
1.240,00
,00
1.240,00
1.240,00
,00
1.240,00
5,00
5,00
0,00
99,598
0102 020206
Locação de material de transporte
0102 020208
Locação de outros bens
0102 020209
Comunicações
0102 020210
Transportes
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
7.000,00
5.111,14
,00
5.111,14
3.520,78
556,80
4.077,58
1.888,86
2.922,42
1.033,56
58,251
64.700,00
64.570,00
,00
64.570,00
55.476,63
653,78
56.130,41
130,00
8.569,59
8.439,59
86,755
2.050,00
1.811,08
,00
1.811,08
1.575,98
56,01
1.631,99
238,92
418,01
179,09
79,609
0102 020211
Representação dos serviços
1.000,00
200,00
,00
200,00
,00
,00
0,00
800,00
1.000,00
200,00
0,000
0102 020212
Seguros
7.500,00
4.308,40
,00
4.308,40
3.997,02
,00
3.997,02
3.191,60
3.502,98
311,38
53,294
0102 020213
Deslocações e estadas
64.781,00
48.414,20
,00
48.414,20
37.066,42
3.398,68
40.465,10
16.366,80
24.315,90
7.949,10
62,464
0102 020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
983,99
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
983,99
983,99
0,00
0,000
0102 020215
Formação
1.577,00
1.508,00
,00
1.508,00
1.178,89
,00
1.178,89
69,00
398,11
329,11
74,755
0102 020216
Seminários, exposições e similares
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
0102 020217
Publicidade
20.430,00
15.970,61
,00
15.970,61
13.364,69
1.606,60
14.971,29
4.459,39
5.458,71
999,32
73,281
0102 020218
Vigilância e segurança
7.000,00
6.655,68
10.689,40
17.345,08
4.539,49
353,43
4.892,92
344,32
2.107,08
1.762,76
69,899
0102 020219
Assistência técnica
17.781,00
17.563,01
,00
17.563,01
13.531,71
1.475,90
15.007,61
217,99
2.773,39
2.555,40
84,403
0102 020220
Outros trabalhos especializados
75.559,00
70.672,87
,00
70.672,87
32.712,35
6.359,72
39.072,07
4.886,13
36.486,93
31.600,80
51,711
0102 020224
Encargos de cobrança de receitas
71.400,00
71.132,86
,00
71.132,86
71.132,86
,00
71.132,86
267,14
267,14
0,00
99,626
0102 020225
Outros serviços
73,048
0102 04
Transferências correntes
0102 0405
Administração local
62.770,00
51.705,66
15.080,00
66.785,66
45.052,15
800,00
45.852,15
11.064,34
16.917,85
5.853,51
2.757.071,37
2.720.338,23
,00
2.720.338,23
2.718.588,23
600,00
2.719.188,23
36.733,14
37.883,14
1.150,00
98,626
287.896,00
287.146,00
,00
287.146,00
287.146,00
,00
287.146,00
750,00
750,00
0,00
99,739
0102 040502
Região Autónoma dos Açores
287.896,00
287.146,00
,00
287.146,00
287.146,00
,00
287.146,00
750,00
750,00
0,00
99,739
0102 04050202
Freguesias
287.896,00
287.146,00
,00
287.146,00
287.146,00
,00
287.146,00
750,00
750,00
0,00
99,739
0102 0407
Instituições sem fins lucrativos
2.168.775,37
2.137.082,15
,00
2.137.082,15
2.135.332,15
600,00
2.135.932,15
31.693,22
32.843,22
1.150,00
98,486
0102 040701
Instituições sem fins lucrativos
2.168.775,37
2.137.082,15
,00
2.137.082,15
2.135.332,15
600,00
2.135.932,15
31.693,22
32.843,22
1.150,00
98,486
Pág. 2 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
0102 0408
Famílias
300.400,00
296.110,08
,00
296.110,08
296.110,08
,00
296.110,08
4.289,92
4.289,92
0,00
98,572
0102 040802
Outras
300.400,00
296.110,08
,00
296.110,08
296.110,08
,00
296.110,08
4.289,92
4.289,92
0,00
98,572
0102 05
Subsídios
384.424,00
384.420,00
247.800,00
632.220,00
334.860,00
,00
334.860,00
4,00
49.564,00
49.560,00
87,107
0102 0501
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
384.424,00
384.420,00
247.800,00
632.220,00
334.860,00
,00
334.860,00
4,00
49.564,00
49.560,00
87,107
0102 050103
Privadas
384.424,00
384.420,00
247.800,00
632.220,00
334.860,00
,00
334.860,00
4,00
49.564,00
49.560,00
87,107
0102 06
Outras despesas correntes
204.954,00
186.702,85
,00
186.702,85
183.491,72
750,00
184.241,72
18.251,15
20.712,28
2.461,13
89,894
0102 0602
Diversas
204.954,00
186.702,85
,00
186.702,85
183.491,72
750,00
184.241,72
18.251,15
20.712,28
2.461,13
89,894
0102 060201
Impostos e taxas
0102 060203
Outras
0102 06020301
Outras restituições
0102 06020302
IVA pago
24.500,00
17.800,29
,00
17.800,29
17.800,29
,00
17.800,29
6.699,71
6.699,71
0,00
72,654
180.454,00
168.902,56
,00
168.902,56
165.691,43
750,00
166.441,43
11.551,44
14.012,57
2.461,13
92,235
3.310,00
3.108,45
,00
3.108,45
3.108,45
,00
3.108,45
201,55
201,55
0,00
93,911
30.600,00
30.185,08
,00
30.185,08
30.185,08
,00
30.185,08
414,92
414,92
0,00
98,644
0102 06020305
Outras
146.544,00
135.609,03
,00
135.609,03
132.397,90
750,00
133.147,90
10.934,97
13.396,10
2.461,13
90,859
0102 07
Aquisição de bens de capital
223.552,93
100.447,97
,00
100.447,97
47.177,78
561,76
47.739,54
123.104,96
175.813,39
52.708,43
21,355
0102 0701
Investimentos
223.552,93
100.447,97
,00
100.447,97
47.177,78
561,76
47.739,54
123.104,96
175.813,39
52.708,43
21,355
0102 070107
Equipamento de informática
32.703,93
29.734,80
,00
29.734,80
13.627,16
56,49
13.683,65
2.969,13
19.020,28
16.051,15
41,841
0102 070108
Software informático
76.674,00
47.100,86
,00
47.100,86
13.259,91
,00
13.259,91
29.573,14
63.414,09
33.840,95
17,294
0102 070109
Equipamento administrativo
3.851,00
3.283,01
,00
3.283,01
2.459,01
505,27
2.964,28
567,99
886,72
318,73
76,974
0102 070110
Equipamento básico
93.725,00
5.853,92
,00
5.853,92
3.755,74
,00
3.755,74
87.871,08
89.969,26
2.098,18
4,007
0102 07011002
Outro
93.725,00
5.853,92
,00
5.853,92
3.755,74
,00
3.755,74
87.871,08
89.969,26
2.098,18
4,007
0102 0701100203 Outro
93.725,00
5.853,92
,00
5.853,92
3.755,74
,00
3.755,74
87.871,08
89.969,26
2.098,18
4,007
2.819,00
1.818,86
,00
1.818,86
1.818,86
,00
1.818,86
1.000,14
1.000,14
0,00
64,521 88,948
0102 070111
Ferramentas e utensílios
0102 070112
Artigos e objectos de valor
0102 08
Transferências de capital
0102 0805
Administração local
13.780,00
12.656,52
,00
12.656,52
12.257,10
,00
12.257,10
1.123,48
1.522,90
399,42
1.017.289,91
996.945,68
,00
996.945,68
994.845,68
,00
994.845,68
20.344,23
22.444,23
2.100,00
97,794
643.619,91
633.614,90
,00
633.614,90
632.114,90
,00
632.114,90
10.005,01
11.505,01
1.500,00
98,212
0102 080502
Região Autónoma dos Açores
643.619,91
633.614,90
,00
633.614,90
632.114,90
,00
632.114,90
10.005,01
11.505,01
1.500,00
98,212
0102 08050202
Freguesias
643.619,91
633.614,90
,00
633.614,90
632.114,90
,00
632.114,90
10.005,01
11.505,01
1.500,00
98,212
0102 0807
Instituições sem fins lucrativos
373.670,00
363.330,78
,00
363.330,78
362.730,78
,00
362.730,78
10.339,22
10.939,22
600,00
97,072
0102 080701
Instituições sem fins lucrativos
373.670,00
363.330,78
,00
363.330,78
362.730,78
,00
362.730,78
10.339,22
10.939,22
600,00
97,072
0102 08070199
Outras instituições sem fins lucrativos
373.670,00
363.330,78
,00
363.330,78
362.730,78
,00
362.730,78
10.339,22
10.939,22
600,00
97,072
0103
Operações financeiras
1.944.814,00
1.917.554,48
,00
1.917.554,48
1.911.304,90
,00
1.911.304,90
27.259,52
33.509,10
6.249,58
98,277
0103 03
Juros e outros encargos
172.588,00
155.059,50
,00
155.059,50
148.901,33
,00
148.901,33
17.528,50
23.686,67
6.158,17
86,276
0103 0301
Juros da dívida pública
172.588,00
155.059,50
,00
155.059,50
148.901,33
,00
148.901,33
17.528,50
23.686,67
6.158,17
86,276
0103 030103
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
172.588,00
155.059,50
,00
155.059,50
148.901,33
,00
148.901,33
17.528,50
23.686,67
6.158,17
86,276
0103 03010302
Empréstimos de médio e longo prazos
172.588,00
155.059,50
,00
155.059,50
148.901,33
,00
148.901,33
17.528,50
23.686,67
6.158,17
86,276 39,355
0103 0301030213 Financiamento de € 566.929,70
1.555,00
611,97
,00
611,97
611,97
,00
611,97
943,03
943,03
0,00
0103 0301030214 Financiamento de € 1.258.499,39
6.647,00
2.811,06
,00
2.811,06
2.811,06
,00
2.811,06
3.835,94
3.835,94
0,00
42,291
0103 0301030215 Financiamento de € 12.674.454,58
40.056,00
40.000,00
,00
40.000,00
34.280,97
,00
34.280,97
56,00
5.775,03
5.719,03
85,583
0103 0301030218 Financiamento de € 2.185.632,87
27.629,00
27.374,94
,00
27.374,94
27.374,94
,00
27.374,94
254,06
254,06
0,00
99,080
0103 0301030219 Financiamento de € 2.546.546,47
7.820,00
6.475,47
,00
6.475,47
6.475,47
,00
6.475,47
1.344,53
1.344,53
0,00
82,807
0103 0301030220 Financiamento de € 941.620,00
10.137,00
10.119,35
,00
10.119,35
10.119,35
,00
10.119,35
17,65
17,65
0,00
99,826
0103 0301030221 Financiamento de € 1.029.170,00
6.913,00
6.576,31
,00
6.576,31
6.576,31
,00
6.576,31
336,69
336,69
0,00
95,130
0103 0301030222 Financiamento de € 80.631,00
674,00
461,68
,00
461,68
461,68
,00
461,68
212,32
212,32
0,00
68,499
0103 0301030223 Financiamento de € 166.519,66
1.402,00
907,30
,00
907,30
907,30
,00
907,30
494,70
494,70
0,00
64,715
0103 0301030224 Financiamento de € 1.124.942,00
6.134,00
4.450,57
,00
4.450,57
4.450,57
,00
4.450,57
1.683,43
1.683,43
0,00
72,556
0103 0301030225 Financiamento de € 203.321,25
1.470,00
804,40
,00
804,40
804,40
,00
804,40
665,60
665,60
0,00
54,721
0103 0301030226 Financiamento de € 186.855,00
1.436,00
956,23
,00
956,23
956,23
,00
956,23
479,77
479,77
0,00
66,590
0103 0301030236 Financiamento de €1.415.975,89
5.457,00
4.533,75
,00
4.533,75
4.533,75
,00
4.533,75
923,25
923,25
0,00
83,081
Pág. 3 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código
0103 0301030237 Financiamento de €1.500.000,00
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
6.341,00
6.045,98
,00
6.045,98
6.045,98
,00
6.045,98
295,02
295,02
0,00
95,347
0103 0301030238 Financiamento de €274.795,00
152,00
119,94
,00
119,94
119,94
,00
119,94
32,06
32,06
0,00
78,908
0103 0301030239 Financiamento de €466.500,00
2.814,00
1.790,48
,00
1.790,48
1.790,48
,00
1.790,48
1.023,52
1.023,52
0,00
63,628
0103 0301030240 Financiamento de €773.125,00
4.978,00
3.806,69
,00
3.806,69
3.806,69
,00
3.806,69
1.171,31
1.171,31
0,00
76,470
0103 0301030241 Financiamento de €552.690,00
5.270,00
3.500,00
,00
3.500,00
3.060,86
,00
3.060,86
1.770,00
2.209,14
439,14
58,081
28.197,00
27.915,63
,00
27.915,63
27.915,63
,00
27.915,63
281,37
281,37
0,00
99,002
7.106,00
5.797,75
,00
5.797,75
5.797,75
,00
5.797,75
1.308,25
1.308,25
0,00
81,590
0103 0301030244 Financiamento de €1.290.000,00
400,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,000
0103 06
100,00
100,00
,00
100,00
40,00
,00
40,00
0,00
60,00
60,00
40,000
0103 0301030242 Financiamento de €2.000,653,90 0103 0301030243 Financiamento de €436,494,30
Outras despesas correntes
0103 0602
Diversas
100,00
100,00
,00
100,00
40,00
,00
40,00
0,00
60,00
60,00
40,000
0103 060203
Outras
100,00
100,00
,00
100,00
40,00
,00
40,00
0,00
60,00
60,00
40,000
0103 06020304
Serviços bancários
100,00
100,00
,00
100,00
40,00
,00
40,00
0,00
60,00
60,00
40,000
0103 10
Passivos financeiros
1.772.126,00
1.762.394,98
,00
1.762.394,98
1.762.363,57
,00
1.762.363,57
9.731,02
9.762,43
31,41
99,449
0103 1006
Empréstimos a médio e longo prazos
1.772.126,00
1.762.394,98
,00
1.762.394,98
1.762.363,57
,00
1.762.363,57
9.731,02
9.762,43
31,41
99,449
0103 100603
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
1.772.126,00
1.762.394,98
,00
1.762.394,98
1.762.363,57
,00
1.762.363,57
9.731,02
9.762,43
31,41
99,449
0103 10060313
Financiamento de € 566.929,70
24.624,00
24.569,84
,00
24.569,84
24.569,84
,00
24.569,84
54,16
54,16
0,00
99,780
0103 10060314
Financiamento de € 1.258.499,39
77.630,00
77.544,33
,00
77.544,33
77.544,33
,00
77.544,33
85,67
85,67
0,00
99,890
0103 10060317
Financiamento de € 12.674.454,58
567.129,00
560.046,15
,00
560.046,15
560.046,15
,00
560.046,15
7.082,85
7.082,85
0,00
98,751
0103 10060318
Financiamento de € 2.185.632,87
98.576,00
97.884,08
,00
97.884,08
97.884,08
,00
97.884,08
691,92
691,92
0,00
99,298
0103 10060319
Financiamento de € 2.546.546,47
285.978,00
285.978,00
,00
285.978,00
285.965,85
,00
285.965,85
0,00
12,15
12,15
99,996
0103 10060320
Financiamento de € 941.620,00
41.388,00
41.155,69
,00
41.155,69
41.155,69
,00
41.155,69
232,31
232,31
0,00
99,439
0103 10060321
Financiamento de € 1.029.170,00
59.775,00
59.763,20
,00
59.763,20
59.763,20
,00
59.763,20
11,80
11,80
0,00
99,980
0103 10060322
Financiamento de € 80.631,00
4.675,00
4.645,22
,00
4.645,22
4.645,22
,00
4.645,22
29,78
29,78
0,00
99,363
0103 10060323
Financiamento de € 166.519,66
9.647,00
9.615,39
,00
9.615,39
9.615,39
,00
9.615,39
31,61
31,61
0,00
99,672
0103 10060324
Financiamento de € 1.124.942,00
61.645,00
61.620,19
,00
61.620,19
61.620,19
,00
61.620,19
24,81
24,81
0,00
99,960
0103 10060325
Financiamento de € 203.321,25
11.142,00
11.137,19
,00
11.137,19
11.137,19
,00
11.137,19
4,81
4,81
0,00
99,957
0103 10060326
Financiamento de € 186.855,00
10.651,00
10.556,48
,00
10.556,48
10.556,48
,00
10.556,48
94,52
94,52
0,00
99,113
0103 10060336
Financiamento de €1.415.975,89
76.756,00
76.671,66
,00
76.671,66
76.671,66
,00
76.671,66
84,34
84,34
0,00
99,890
0103 10060337
Financiamento de € 1.500.000,00
65.071,00
64.938,40
,00
64.938,40
64.938,40
,00
64.938,40
132,60
132,60
0,00
99,796
0103 10060338
Financiamento de € 274.795,00
41.188,00
41.187,60
,00
41.187,60
41.187,60
,00
41.187,60
0,40
0,40
0,00
99,999
0103 10060339
Financiamento de € 466.500,00
28.863,00
28.645,31
,00
28.645,31
28.645,31
,00
28.645,31
217,69
217,69
0,00
99,246
0103 10060340
Financiamento de 773.125,00
40.911,00
40.431,66
,00
40.431,66
40.431,66
,00
40.431,66
479,34
479,34
0,00
98,828
0103 10060341
Financiamento de 552.690,00
129.644,00
129.644,00
,00
129.644,00
129.624,74
,00
129.624,74
0,00
19,26
19,26
99,985
120.313,00
119.929,83
,00
119.929,83
119.929,83
,00
119.929,83
383,17
383,17
0,00
99,682
16.520,00
16.430,76
,00
16.430,76
16.430,76
,00
16.430,76
89,24
89,24
0,00
99,460
0103 10060342
Financiamento de € 2.000.653,00
0103 10060343
Financiamento de € 436.494,30
0103 10060344
Financiamento de €1.290.000,00
,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
02
Proteção Civil e Meios Operacionais
2.957.452,58
2.691.720,66
26.838,63
2.718.559,29
2.402.875,33
70.901,03
2.473.776,36
265.731,92
483.676,22
217.944,30
83,646 95,325
02
01
Despesas com o pessoal
1.892.692,16
1.805.623,04
,00
1.805.623,04
1.802.826,38
1.390,76
1.804.217,14
87.069,12
88.475,02
1.405,90
02
0101
Remunerações certas e permanentes
1.518.163,16
1.455.409,87
,00
1.455.409,87
1.455.409,87
,00
1.455.409,87
62.753,29
62.753,29
0,00
95,866
02
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
1.124.692,00
1.114.852,39
,00
1.114.852,39
1.114.852,39
,00
1.114.852,39
9.839,61
9.839,61
0,00
99,125
02
01010401
Pessoal em funções
1.119.692,00
1.114.852,39
,00
1.114.852,39
1.114.852,39
,00
1.114.852,39
4.839,61
4.839,61
0,00
99,568
02
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
5.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,000
02
010108
Pessoal aguardando aposentação
2.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,000
02
010109
Pessoal em qualquer outra situação
29.680,16
29.637,98
,00
29.637,98
29.637,98
,00
29.637,98
42,18
42,18
0,00
99,858
02
010111
Representação
1.300,00
1.194,46
,00
1.194,46
1.194,46
,00
1.194,46
105,54
105,54
0,00
91,882
02
010113
Subsidio de refeição
118.387,00
114.457,35
,00
114.457,35
114.457,35
,00
114.457,35
3.929,65
3.929,65
0,00
96,681
02
010114
Subsídio de férias e de Natal
236.854,00
192.115,24
,00
192.115,24
192.115,24
,00
192.115,24
44.738,76
44.738,76
0,00
81,111
Pág. 4 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
02
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
5.250,00
3.152,45
,00
3.152,45
3.152,45
,00
3.152,45
2.097,55
2.097,55
0,00
02
0102
Abonos variáveis ou eventuais
52.033,00
36.087,78
,00
36.087,78
36.087,78
,00
36.087,78
15.945,22
15.945,22
0,00
60,047 69,356
02
010202
Horas extraordinárias
35.983,00
29.050,01
,00
29.050,01
29.050,01
,00
29.050,01
6.932,99
6.932,99
0,00
80,733
02
010204
Ajudas de custo
2.050,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
2.050,00
2.050,00
0,00
0,000
02
010211
Subsídio de turno
9.000,00
7.037,77
,00
7.037,77
7.037,77
,00
7.037,77
1.962,23
1.962,23
0,00
78,197
02
010212
Indemnizações por cessação de funções
5.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,000
02
0103
Segurança social
322.496,00
314.125,39
,00
314.125,39
311.328,73
1.390,76
312.719,49
8.370,61
9.776,51
1.405,90
96,968
02
010301
Encargos com a saúde
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
010302
Outros encargos com a saúde
16.750,00
13.444,86
,00
13.444,86
13.444,86
,00
13.444,86
3.305,14
3.305,14
0,00
80,268
02
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
20.265,00
19.575,92
,00
19.575,92
19.575,92
,00
19.575,92
689,08
689,08
0,00
96,600
02
010304
Outras prestações familiares
6.698,00
5.348,46
,00
5.348,46
5.348,46
,00
5.348,46
1.349,54
1.349,54
0,00
79,852
02
010305
Contribuições para a segurança social
263.362,00
261.195,30
,00
261.195,30
261.195,30
,00
261.195,30
2.166,70
2.166,70
0,00
99,177
02
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
263.362,00
261.195,30
,00
261.195,30
261.195,30
,00
261.195,30
2.166,70
2.166,70
0,00
99,177
02
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
227.249,00
226.641,65
,00
226.641,65
226.641,65
,00
226.641,65
607,35
607,35
0,00
99,733
02
0103050202 Segurança social - Regime Geral
36.113,00
34.553,65
,00
34.553,65
34.553,65
,00
34.553,65
1.559,35
1.559,35
0,00
95,682
02
010308
Outras pensões
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
010309
Seguros
15.411,00
14.560,85
,00
14.560,85
11.764,19
1.390,76
13.154,95
850,15
2.256,05
1.405,90
85,361
02
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
15.411,00
14.560,85
,00
14.560,85
11.764,19
1.390,76
13.154,95
850,15
2.256,05
1.405,90
85,361
02
02
Aquisição de bens e serviços
788.624,95
617.689,49
,00
617.689,49
490.234,79
40.857,08
531.091,87
170.935,46
257.533,08
86.597,62
67,344
02
0201
Aquisição de bens
474.726,04
349.484,05
,00
349.484,05
252.981,25
39.441,86
292.423,11
125.241,99
182.302,93
57.060,94
61,598
02
020101
Matérias-primas e subsidiárias
49.000,00
28.058,60
,00
28.058,60
24.021,52
,00
24.021,52
20.941,40
24.978,48
4.037,08
49,024
02
020102
Combustíveis e lubrificantes
188.901,00
99.312,07
,00
99.312,07
61.615,35
19.292,35
80.907,70
89.588,93
107.993,30
18.404,37
42,831
02
02010201
Gasolina
22.200,00
9.311,89
,00
9.311,89
5.386,21
1.825,67
7.211,88
12.888,11
14.988,12
2.100,01
32,486
02
02010202
Gasóleo
159.831,00
83.894,65
,00
83.894,65
51.477,59
17.417,03
68.894,62
75.936,35
90.936,38
15.000,03
43,105
02
02010299
Outros
6.870,00
6.105,53
,00
6.105,53
4.751,55
49,65
4.801,20
764,47
2.068,80
1.304,33
69,886
02
020104
Limpeza e higiene
31.300,00
30.748,77
,00
30.748,77
26.116,17
1.264,66
27.380,83
551,23
3.919,17
3.367,94
87,479
02
020107
Vestuário e artigos pessoais
28.700,00
26.981,40
,00
26.981,40
21.052,01
3.937,06
24.989,07
1.718,60
3.710,93
1.992,33
87,070
02
020108
Material de escritório
250,00
135,70
,00
135,70
135,70
,00
135,70
114,30
114,30
0,00
54,280
02
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100,00
66,93
,00
66,93
,00
,00
0,00
33,07
100,00
66,93
0,000
02
020112
Material de transporte-Peças
23.752,59
20.727,50
,00
20.727,50
14.782,81
3.338,77
18.121,58
3.025,09
5.631,01
2.605,92
76,293
02
020114
Outro material-Peças
34.953,49
33.797,87
,00
33.797,87
24.077,51
348,45
24.425,96
1.155,62
10.527,53
9.371,91
69,881
02
020117
Ferramentas e utensílios
10.099,00
9.028,70
,00
9.028,70
7.177,43
445,81
7.623,24
1.070,30
2.475,76
1.405,46
75,485
02
020118
Livros e documentação técnica
150,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,000
02
020121
Outros bens
107.519,96
100.626,51
,00
100.626,51
74.002,75
10.814,76
84.817,51
6.893,45
22.702,45
15.809,00
78,885
02
0202
Aquisição de serviços
313.898,91
268.205,44
,00
268.205,44
237.253,54
1.415,22
238.668,76
45.693,47
75.230,15
29.536,68
76,034
02
020201
Encargos das instalações
133.500,00
123.153,51
,00
123.153,51
113.839,09
,00
113.839,09
10.346,49
19.660,91
9.314,42
85,273 81,056
02
020202
Limpeza e higiene
30.500,00
28.942,00
,00
28.942,00
24.611,81
110,20
24.722,01
1.558,00
5.777,99
4.219,99
02
020203
Conservação de bens
27.219,00
26.636,66
,00
26.636,66
18.891,21
352,64
19.243,85
582,34
7.975,15
7.392,81
70,700
02
020204
Locação de edifícios
7.000,00
6.480,00
,00
6.480,00
6.480,00
,00
6.480,00
520,00
520,00
0,00
92,571
02
020208
Locação de outros bens
72.081,59
47.469,51
,00
47.469,51
46.071,15
,00
46.071,15
24.612,08
26.010,44
1.398,36
63,915
02
020209
Comunicações
4.290,00
3.727,16
,00
3.727,16
3.727,16
,00
3.727,16
562,84
562,84
0,00
86,880
02
020210
Transportes
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
02
020212
Seguros
8.000,00
6.928,49
,00
6.928,49
6.928,49
,00
6.928,49
1.071,51
1.071,51
0,00
86,606
02
020213
Deslocações e estadas
8.500,00
4.616,65
,00
4.616,65
3.710,67
905,98
4.616,65
3.883,35
3.883,35
0,00
54,314
02
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
020215
Formação
126,00
126,00
,00
126,00
126,00
,00
126,00
0,00
0,00
0,00
100,000
02
020217
Publicidade
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
Pág. 5 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
02
020218
Vigilância e segurança
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
02
020219
Assistência técnica
400,00
293,29
,00
293,29
293,29
,00
293,29
106,71
106,71
0,00
73,323
02
020220
Outros trabalhos especializados
02
020225
Outros serviços
02
06
02
0602
02
250,00
132,88
,00
132,88
86,48
46,40
132,88
117,12
117,12
0,00
53,152
21.327,32
19.699,29
,00
19.699,29
12.488,19
,00
12.488,19
1.628,03
8.839,13
7.211,10
58,555
Outras despesas correntes
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
Diversas
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
060203
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
06020305
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
07
Aquisição de bens de capital
276.130,47
268.408,13
26.838,63
295.246,76
109.814,16
28.653,19
138.467,35
7.722,34
137.663,12
129.940,78
50,146
02
0701
Investimentos
19.130,47
13.337,79
,00
13.337,79
12.671,52
,00
12.671,52
5.792,68
6.458,95
666,27
66,237
02
070103
Edifícios
,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
02
07010301
Instalações de serviços
,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
02
070104
Construções diversas
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
07010405
Parques e jardins
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
0701040503 Parques Infantis
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
02
070106
Material de transporte
68,79
39,99
,00
39,99
39,99
,00
39,99
28,80
28,80
0,00
58,133
02
07010602
Outro
58,133
02
070109
Equipamento administrativo
02
070110
02
07011002
02 02
070111
02
0703
68,79
39,99
,00
39,99
39,99
,00
39,99
28,80
28,80
0,00
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
Equipamento básico
11.056,68
11.016,08
,00
11.016,08
10.921,08
,00
10.921,08
40,60
135,60
95,00
98,774
Outro
11.056,68
11.016,08
,00
11.016,08
10.921,08
,00
10.921,08
40,60
135,60
95,00
98,774
0701100203 Outro
11.056,68
11.016,08
,00
11.016,08
10.921,08
,00
10.921,08
40,60
135,60
95,00
98,774
Ferramentas e utensílios
7.000,00
2.281,72
,00
2.281,72
1.710,45
,00
1.710,45
4.718,28
5.289,55
571,27
24,435
Bens de domínio público
257.000,00
255.070,34
26.838,63
281.908,97
97.142,64
28.653,19
125.795,83
1.929,66
131.204,17
129.274,51
48,948
02
070303
Outras construções e infraestruturas
257.000,00
255.070,34
26.838,63
281.908,97
97.142,64
28.653,19
125.795,83
1.929,66
131.204,17
129.274,51
48,948
02
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
257.000,00
255.070,34
26.838,63
281.908,97
97.142,64
28.653,19
125.795,83
1.929,66
131.204,17
129.274,51
48,948
02
0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
257.000,00
255.070,34
26.838,63
281.908,97
97.142,64
28.653,19
125.795,83
1.929,66
131.204,17
129.274,51
48,948
653.860,10
537.363,40
12.074,53
549.437,93
505.931,32
4.576,96
510.508,28
116.496,70
143.351,82
26.855,12
78,076
03
Gestão Financeira e Recursos Humanos
03
01
Despesas com o pessoal
516.489,81
460.352,33
,00
460.352,33
459.417,77
413,00
459.830,77
56.137,48
56.659,04
521,56
89,030
03
0101
Remunerações certas e permanentes
400.960,00
369.105,22
,00
369.105,22
369.105,22
,00
369.105,22
31.854,78
31.854,78
0,00
92,055
03
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
242.730,00
230.450,64
,00
230.450,64
230.450,64
,00
230.450,64
12.279,36
12.279,36
0,00
94,941
03
01010401
Pessoal em funções
239.000,00
230.450,64
,00
230.450,64
230.450,64
,00
230.450,64
8.549,36
8.549,36
0,00
96,423
03
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
3.730,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
3.730,00
3.730,00
0,00
0,000
03
010106
Pessoal contratado a termo
18.500,00
16.477,44
,00
16.477,44
16.477,44
,00
16.477,44
2.022,56
2.022,56
0,00
89,067
03
01010601
Pessoal em funções
18.500,00
16.477,44
,00
16.477,44
16.477,44
,00
16.477,44
2.022,56
2.022,56
0,00
89,067
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
34.530,00
34.449,34
,00
34.449,34
34.449,34
,00
34.449,34
80,66
80,66
0,00
99,766
03
010111
Representação
2.200,00
2.171,64
,00
2.171,64
2.171,64
,00
2.171,64
28,36
28,36
0,00
98,711
03
010113
Subsidio de refeição
25.000,00
23.399,60
,00
23.399,60
23.399,60
,00
23.399,60
1.600,40
1.600,40
0,00
93,598
03
010114
Subsídio de férias e de Natal
68.000,00
52.757,20
,00
52.757,20
52.757,20
,00
52.757,20
15.242,80
15.242,80
0,00
77,584
03
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
10.000,00
9.399,36
,00
9.399,36
9.399,36
,00
9.399,36
600,64
600,64
0,00
93,994
03
0102
Abonos variáveis ou eventuais
23.705,00
6.119,74
,00
6.119,74
6.113,16
,00
6.113,16
17.585,26
17.591,84
6,58
25,788
03
010202
Horas extraordinárias
8.000,00
3.190,52
,00
3.190,52
3.183,94
,00
3.183,94
4.809,48
4.816,06
6,58
39,799
03
010204
Ajudas de custo
1.000,00
310,87
,00
310,87
310,87
,00
310,87
689,13
689,13
0,00
31,087
03
010205
Abono para falhas
2.700,00
2.618,35
,00
2.618,35
2.618,35
,00
2.618,35
81,65
81,65
0,00
96,976
03
010212
Indemnizações por cessação de funções
12.005,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
12.005,00
12.005,00
0,00
0,000
03
0103
Segurança social
91.824,81
85.127,37
,00
85.127,37
84.199,39
413,00
84.612,39
6.697,44
7.212,42
514,98
92,145
03
010301
Encargos com a saúde
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
03
010302
Outros encargos com a saúde
7.457,81
5.417,67
,00
5.417,67
5.417,67
,00
5.417,67
2.040,14
2.040,14
0,00
72,644
Pág. 6 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código 03
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
03
010304
Outras prestações familiares
03
010305
03
01030502
03
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
2.420,00
2.041,33
,00
2.041,33
2.041,33
,00
2.041,33
378,67
378,67
0,00
84,352
605,00
549,85
,00
549,85
549,85
,00
549,85
55,15
55,15
0,00
90,884
Contribuições para a segurança social
76.305,00
72.686,60
,00
72.686,60
72.686,60
,00
72.686,60
3.618,40
3.618,40
0,00
95,258
Segurança social do pessoal em RCTFP
76.305,00
72.686,60
,00
72.686,60
72.686,60
,00
72.686,60
3.618,40
3.618,40
0,00
95,258
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
59.530,00
56.775,10
,00
56.775,10
56.775,10
,00
56.775,10
2.754,90
2.754,90
0,00
95,372
03
0103050202 Segurança social - Regime Geral
16.775,00
15.911,50
,00
15.911,50
15.911,50
,00
15.911,50
863,50
863,50
0,00
94,852
03
010308
Outras pensões
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
03
010309
Seguros
5.027,00
4.431,92
,00
4.431,92
3.503,94
413,00
3.916,94
595,08
1.110,06
514,98
77,918
03
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
03
02
Aquisição de bens e serviços
03
0201
03
5.027,00
4.431,92
,00
4.431,92
3.503,94
413,00
3.916,94
595,08
1.110,06
514,98
77,918
114.265,29
63.132,85
12.074,53
75.207,38
33.516,89
4.163,96
37.680,85
51.132,44
76.584,44
25.452,00
32,977
Aquisição de bens
62.528,00
31.235,61
12.074,53
43.310,14
18.755,46
3.241,92
21.997,38
31.292,39
40.530,62
9.238,23
35,180
020104
Limpeza e higiene
175,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
175,00
175,00
0,00
0,000
03
020107
Vestuário e artigos pessoais
175,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
175,00
175,00
0,00
0,000
03
020108
Material de escritório
58.138,00
29.740,47
12.074,53
41.815,00
18.023,50
3.241,92
21.265,42
28.397,53
36.872,58
8.475,05
36,577
03
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
03
020114
Outro material-Peças
340,00
254,25
,00
254,25
254,25
,00
254,25
85,75
85,75
0,00
74,779
03
020117
Ferramentas e utensílios
150,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,000
03
020118
Livros e documentação técnica
150,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,000
03
020120
Material de educação, cultura e recreio
300,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,000
03
020121
Outros bens
3.000,00
1.240,89
,00
1.240,89
477,71
,00
477,71
1.759,11
2.522,29
763,18
15,924
03
0202
Aquisição de serviços
51.737,29
31.897,24
,00
31.897,24
14.761,43
922,04
15.683,47
19.840,05
36.053,82
16.213,77
30,314
03
020202
Limpeza e higiene
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
03
020203
Conservação de bens
1.650,00
1.109,60
,00
1.109,60
,00
,00
0,00
540,40
1.650,00
1.109,60
0,000
03
020208
Locação de outros bens
1.500,00
470,22
,00
470,22
349,74
,00
349,74
1.029,78
1.150,26
120,48
23,316
03
020209
Comunicações
1.256,00
286,16
,00
286,16
286,16
,00
286,16
969,84
969,84
0,00
22,783
03
020210
Transportes
400,00
53,10
,00
53,10
53,10
,00
53,10
346,90
346,90
0,00
13,275
03
020212
Seguros
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
03
020213
Deslocações e estadas
14.850,00
6.478,85
,00
6.478,85
4.993,08
270,00
5.263,08
8.371,15
9.586,92
1.215,77
35,442
03
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
03
020215
Formação
7.115,10
2.356,40
,00
2.356,40
280,00
,00
280,00
4.758,70
6.835,10
2.076,40
3,935
2.500,00
2.112,80
,00
2.112,80
1.918,76
,00
1.918,76
387,20
581,24
194,04
76,750
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
1.628,76
584,14
,00
584,14
313,54
,00
313,54
1.044,62
1.315,22
270,60
19,250
03
020217
Publicidade
03
020219
Assistência técnica
03
020220
Outros trabalhos especializados
03
020225
Outros serviços
20.532,43
18.445,97
,00
18.445,97
6.567,05
652,04
7.219,09
2.086,46
13.313,34
11.226,88
35,159
03
06
Outras despesas correntes
18.400,00
11.039,01
,00
11.039,01
10.862,73
,00
10.862,73
7.360,99
7.537,27
176,28
59,037
03
0602
Diversas
18.400,00
11.039,01
,00
11.039,01
10.862,73
,00
10.862,73
7.360,99
7.537,27
176,28
59,037
03
060203
Outras
18.400,00
11.039,01
,00
11.039,01
10.862,73
,00
10.862,73
7.360,99
7.537,27
176,28
59,037
18.300,00
11.002,62
,00
11.002,62
10.826,34
,00
10.826,34
7.297,38
7.473,66
176,28
59,160
100,00
36,39
,00
36,39
36,39
,00
36,39
63,61
63,61
0,00
36,390
03
06020301
Outras restituições
03
06020305
Outras
03
07
Aquisição de bens de capital
4.705,00
2.839,21
,00
2.839,21
2.133,93
,00
2.133,93
1.865,79
2.571,07
705,28
45,355
03
0701
Investimentos
4.705,00
2.839,21
,00
2.839,21
2.133,93
,00
2.133,93
1.865,79
2.571,07
705,28
45,355
03
070109
Equipamento administrativo
3.500,00
2.839,21
,00
2.839,21
2.133,93
,00
2.133,93
660,79
1.366,07
705,28
60,969
03
070110
Equipamento básico
1.200,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,000
03
07011002
Outro
1.200,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,000
03
0701100203 Outro
1.200,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,000
03
070111
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
6.928.778,98
2.600.091,76
4.538.502,69
7.138.594,45
2.112.298,20
1.856,80
2.114.155,00
4.328.687,22
4.814.623,98
485.936,76
30,513
04
Ferramentas e utensílios Urbanismo
Pág. 7 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Código
Classif. Económica Despesa Designação
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
04
01
Despesas com o pessoal
556.115,00
505.529,44
,00
505.529,44
505.220,00
,00
505.220,00
50.585,56
50.895,00
309,44
90,848
04
0101
Remunerações certas e permanentes
423.145,00
395.161,68
,00
395.161,68
395.161,68
,00
395.161,68
27.983,32
27.983,32
0,00
93,387
04
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
290.477,00
283.668,64
,00
283.668,64
283.668,64
,00
283.668,64
6.808,36
6.808,36
0,00
97,656
04
01010401
Pessoal em funções
284.377,00
283.668,64
,00
283.668,64
283.668,64
,00
283.668,64
708,36
708,36
0,00
99,751
04
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
6.100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
6.100,00
6.100,00
0,00
0,000
04
010106
Pessoal contratado a termo
6.300,00
2.945,96
,00
2.945,96
2.945,96
,00
2.945,96
3.354,04
3.354,04
0,00
46,761
04
01010601
Pessoal em funções
46,761
04
010109
Pessoal em qualquer outra situação
04
010111
Representação
04
010113
04
010114
04
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
04
0102
Abonos variáveis ou eventuais
04
010202
04
6.300,00
2.945,96
,00
2.945,96
2.945,96
,00
2.945,96
3.354,04
3.354,04
0,00
27.900,00
27.811,12
,00
27.811,12
27.811,12
,00
27.811,12
88,88
88,88
0,00
99,681
5.000,00
4.663,28
,00
4.663,28
4.663,28
,00
4.663,28
336,72
336,72
0,00
93,266
Subsidio de refeição
22.238,00
21.755,65
,00
21.755,65
21.755,65
,00
21.755,65
482,35
482,35
0,00
97,831
Subsídio de férias e de Natal
65.000,00
50.405,01
,00
50.405,01
50.405,01
,00
50.405,01
14.594,99
14.594,99
0,00
77,546
6.230,00
3.912,02
,00
3.912,02
3.912,02
,00
3.912,02
2.317,98
2.317,98
0,00
62,793
19.100,00
10.416,38
,00
10.416,38
10.416,38
,00
10.416,38
8.683,62
8.683,62
0,00
54,536
Horas extraordinárias
1.000,00
111,40
,00
111,40
111,40
,00
111,40
888,60
888,60
0,00
11,140
010204
Ajudas de custo
3.000,00
283,86
,00
283,86
283,86
,00
283,86
2.716,14
2.716,14
0,00
9,462
04
010212
Indemnizações por cessação de funções
15.100,00
10.021,12
,00
10.021,12
10.021,12
,00
10.021,12
5.078,88
5.078,88
0,00
66,365
04
0103
Segurança social
113.870,00
99.951,38
,00
99.951,38
99.641,94
,00
99.641,94
13.918,62
14.228,06
309,44
87,505
04
010301
Encargos com a saúde
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
010302
Outros encargos com a saúde
4.950,00
3.894,45
,00
3.894,45
3.894,45
,00
3.894,45
1.055,55
1.055,55
0,00
78,676
1.835,00
1.553,96
,00
1.553,96
1.553,96
,00
1.553,96
281,04
281,04
0,00
84,684
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
04
010304
Outras prestações familiares
04
010305
Contribuições para a segurança social
100.806,00
90.900,05
,00
90.900,05
90.900,05
,00
90.900,05
9.905,95
9.905,95
0,00
90,173
04
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
100.806,00
90.900,05
,00
90.900,05
90.900,05
,00
90.900,05
9.905,95
9.905,95
0,00
90,173
04
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
86.206,00
77.787,73
,00
77.787,73
77.787,73
,00
77.787,73
8.418,27
8.418,27
0,00
90,235
04
0103050202 Segurança social - Regime Geral
14.600,00
13.112,32
,00
13.112,32
13.112,32
,00
13.112,32
1.487,68
1.487,68
0,00
89,810
04
010308
Outras pensões
1.005,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.005,00
1.005,00
0,00
0,000
04
010309
Seguros
5.264,00
3.602,92
,00
3.602,92
3.293,48
,00
3.293,48
1.661,08
1.970,52
309,44
62,566
04
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
62,566
04
02
Aquisição de bens e serviços
04
0201
04 04
5.264,00
3.602,92
,00
3.602,92
3.293,48
,00
3.293,48
1.661,08
1.970,52
309,44
89.302,39
70.102,96
,00
70.102,96
27.490,99
232,80
27.723,79
19.199,43
61.578,60
42.379,17
31,045
Aquisição de bens
3.208,00
654,11
,00
654,11
645,61
8,50
654,11
2.553,89
2.553,89
0,00
20,390
020104
Limpeza e higiene
175,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
175,00
175,00
0,00
0,000
020107
Vestuário e artigos pessoais
428,00
362,85
,00
362,85
362,85
,00
362,85
65,15
65,15
0,00
84,778
04
020108
Material de escritório
750,00
146,39
,00
146,39
137,89
8,50
146,39
603,61
603,61
0,00
19,519
04
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
04
020114
Outro material-Peças
100,00
68,03
,00
68,03
68,03
,00
68,03
31,97
31,97
0,00
68,030
04
020117
Ferramentas e utensílios
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
04
020118
Livros e documentação técnica
150,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,000
04
020121
Outros bens
1.005,00
76,84
,00
76,84
76,84
,00
76,84
928,16
928,16
0,00
7,646
04
0202
Aquisição de serviços
86.094,39
69.448,85
,00
69.448,85
26.845,38
224,30
27.069,68
16.645,54
59.024,71
42.379,17
31,442
04
020202
Limpeza e higiene
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
04
020203
Conservação de bens
505,00
417,60
,00
417,60
,00
,00
0,00
87,40
505,00
417,60
0,000
04
020208
Locação de outros bens
500,00
201,84
,00
201,84
111,36
,00
111,36
298,16
388,64
90,48
22,272
04
020209
Comunicações
1.860,00
1.163,57
,00
1.163,57
1.163,57
,00
1.163,57
696,43
696,43
0,00
62,558
04
020210
Transportes
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
04
020212
Seguros
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
04
020213
Deslocações e estadas
6.500,00
5.996,58
,00
5.996,58
1.790,71
,00
1.790,71
503,42
4.709,29
4.205,87
27,549
04
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
8.400,00
5.537,25
,00
5.537,25
4.882,24
,00
4.882,24
2.862,75
3.517,76
655,01
58,122
Pág. 8 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código 04
020215
Formação
04
020217
Publicidade
04
020219
Assistência técnica
04
020220
Outros trabalhos especializados
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
202,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
202,00
202,00
0,00
0,000
16.271,32
8.306,18
,00
8.306,18
7.640,15
224,30
7.864,45
7.965,14
8.406,87
441,73
48,333
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
35.841,00
35.670,87
,00
35.670,87
30,39
,00
30,39
170,13
35.810,61
35.640,48
0,085
04
020225
Outros serviços
15.215,07
12.154,96
,00
12.154,96
11.226,96
,00
11.226,96
3.060,11
3.988,11
928,00
73,788
04
04
Transferências correntes
32.105,00
32.041,99
,00
32.041,99
32.041,99
,00
32.041,99
63,01
63,01
0,00
99,804
04
0408
Famílias
32.105,00
32.041,99
,00
32.041,99
32.041,99
,00
32.041,99
63,01
63,01
0,00
99,804
04
040802
Outras
32.105,00
32.041,99
,00
32.041,99
32.041,99
,00
32.041,99
63,01
63,01
0,00
99,804
04
06
Outras despesas correntes
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
0602
Diversas
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
060203
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
06020305
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
07
Aquisição de bens de capital
5.240.486,59
1.577.235,65
4.538.502,69
6.115.738,34
1.132.363,50
1.624,00
1.133.987,50
3.663.250,94
4.106.499,09
443.248,15
21,639
04
0701
Investimentos
2.007.366,00
841.835,05
1.536.232,69
2.378.067,74
426.403,50
,00
426.403,50
1.165.530,95
1.580.962,50
415.431,55
21,242
04
070101
Terrenos
26.035,00
26.025,70
,00
26.025,70
26.025,70
,00
26.025,70
9,30
9,30
0,00
99,964
04
070102
Habitações
623.150,00
146.453,57
,00
146.453,57
113.295,10
,00
113.295,10
476.696,43
509.854,90
33.158,47
18,181
04
07010202
Aquisição
555.250,00
81.189,00
,00
81.189,00
81.189,00
,00
81.189,00
474.061,00
474.061,00
0,00
14,622
04
0701020201 Habitação Custos Controlados
555.250,00
81.189,00
,00
81.189,00
81.189,00
,00
81.189,00
474.061,00
474.061,00
0,00
14,622
04
07010203
Reparação e beneficiação
67.900,00
65.264,57
,00
65.264,57
32.106,10
,00
32.106,10
2.635,43
35.793,90
33.158,47
47,284
04
070103
Edifícios
959.339,00
433.027,62
1.468.756,60
1.901.784,22
263.388,50
,00
263.388,50
526.311,38
695.950,50
169.639,12
27,455
04
07010301
Instalações de serviços
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
07010302
Instalações desportivas e recreativas
22.325,00
21.741,48
,00
21.741,48
7.247,16
,00
7.247,16
583,52
15.077,84
14.494,32
32,462
04
07010303
Mercados e instalações de fiscalização sanitária
175.215,00
10.440,00
,00
10.440,00
,00
,00
0,00
164.775,00
175.215,00
10.440,00
0,000
04
0701030301 Mercado Duque de Bragança
175.215,00
10.440,00
,00
10.440,00
,00
,00
0,00
164.775,00
175.215,00
10.440,00
0,000 22,339
04
07010305
503.779,00
167.309,86
1.230.010,12
1.397.319,98
112.539,18
,00
112.539,18
336.469,14
391.239,82
54.770,68
04
0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas
Escolas
182.653,00
27.428,31
,00
27.428,31
25.182,59
,00
25.182,59
155.224,69
157.470,41
2.245,72
13,787
04
0701030502 Construção de Escolas
321.126,00
139.881,55
1.230.010,12
1.369.891,67
87.356,59
,00
87.356,59
181.244,45
233.769,41
52.524,96
27,203
04
07010307
258.015,00
233.536,28
238.746,48
472.282,76
143.602,16
,00
143.602,16
24.478,72
114.412,84
89.934,12
55,657
04
0701030702 Outros Edifícios
258.015,00
233.536,28
238.746,48
472.282,76
143.602,16
,00
143.602,16
24.478,72
114.412,84
89.934,12
55,657
04
070104
Construções diversas
209.698,00
174.013,02
67.476,09
241.489,11
6.517,39
,00
6.517,39
35.684,98
203.180,61
167.495,63
3,108
04
07010405
Parques e jardins
193.060,00
158.001,03
67.476,09
225.477,12
,00
,00
0,00
35.058,97
193.060,00
158.001,03
0,000
04
0701040501 Jardins Públicos
193.060,00
158.001,03
67.476,09
225.477,12
,00
,00
0,00
35.058,97
193.060,00
158.001,03
0,000
04
07010413
Outros
16.638,00
16.011,99
,00
16.011,99
6.517,39
,00
6.517,39
626,01
10.120,61
9.494,60
39,172
04
070109
Equipamento administrativo
1.000,00
472,81
,00
472,81
472,81
,00
472,81
527,19
527,19
0,00
47,281
04
070110
Equipamento básico
21.500,00
16.704,00
,00
16.704,00
16.704,00
,00
16.704,00
4.796,00
4.796,00
0,00
77,693
04
07011002
Outro
21.500,00
16.704,00
,00
16.704,00
16.704,00
,00
16.704,00
4.796,00
4.796,00
0,00
77,693
04
0701100201 Mobiliário Urbano
20.000,00
16.704,00
,00
16.704,00
16.704,00
,00
16.704,00
3.296,00
3.296,00
0,00
83,520
04
0701100203 Outro
1.500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,000
04
070111
Ferramentas e utensílios
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
04
070115
Outros investimentos
166.639,00
45.138,33
,00
45.138,33
,00
,00
0,00
121.500,67
166.639,00
45.138,33
0,000
04
07011501
Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território
166.639,00
45.138,33
,00
45.138,33
,00
,00
0,00
121.500,67
166.639,00
45.138,33
0,000
04
0703
Bens de domínio público
3.233.120,59
735.400,60
3.002.270,00
3.737.670,60
705.960,00
1.624,00
707.584,00
2.497.719,99
2.525.536,59
27.816,60
21,885
04
070303
Outras construções e infraestruturas
3.233.120,59
735.400,60
3.002.270,00
3.737.670,60
705.960,00
1.624,00
707.584,00
2.497.719,99
2.525.536,59
27.816,60
21,885
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
3.233.120,59
735.400,60
3.002.270,00
3.737.670,60
705.960,00
1.624,00
707.584,00
2.497.719,99
2.525.536,59
27.816,60
21,885
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
3.233.120,59
735.400,60
3.002.270,00
3.737.670,60
705.960,00
1.624,00
707.584,00
2.497.719,99
2.525.536,59
27.816,60
21,885
04
08
Transferências de capital
1.010.765,00
415.181,72
,00
415.181,72
415.181,72
,00
415.181,72
595.583,28
595.583,28
0,00
41,076
04
0805
Administração local
1.010.765,00
415.181,72
,00
415.181,72
415.181,72
,00
415.181,72
595.583,28
595.583,28
0,00
41,076
Outros
Pág. 9 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
04
080502
Região Autónoma dos Açores
1.010.765,00
415.181,72
,00
415.181,72
415.181,72
,00
415.181,72
595.583,28
595.583,28
0,00
41,076
04
08050203
Serviços autónomos da administração local
1.010.765,00
415.181,72
,00
415.181,72
415.181,72
,00
415.181,72
595.583,28
595.583,28
0,00
41,076
04
0805020301 Serviços Municipalizados
1.010.765,00
415.181,72
,00
415.181,72
415.181,72
,00
415.181,72
595.583,28
595.583,28
0,00
41,076
626.399,58
563.948,46
45.046,52
608.994,98
539.684,07
3.879,65
543.563,72
62.451,12
82.835,86
20.384,74
86,776
05
Serviços Integrados
05
01
Despesas com o pessoal
489.375,00
455.448,55
,00
455.448,55
454.689,00
364,85
455.053,85
33.926,45
34.321,15
394,70
92,987
05
0101
Remunerações certas e permanentes
394.232,00
372.434,41
,00
372.434,41
372.434,41
,00
372.434,41
21.797,59
21.797,59
0,00
94,471
05
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
266.500,00
263.453,62
,00
263.453,62
263.453,62
,00
263.453,62
3.046,38
3.046,38
0,00
98,857
05
01010401
Pessoal em funções
263.500,00
263.453,62
,00
263.453,62
263.453,62
,00
263.453,62
46,38
46,38
0,00
99,982
05
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
3.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,000
05
010108
Pessoal aguardando aposentação
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
05
010109
Pessoal em qualquer outra situação
23.000,00
20.808,96
,00
20.808,96
20.808,96
,00
20.808,96
2.191,04
2.191,04
0,00
90,474
05
010111
Representação
2.200,00
1.628,73
,00
1.628,73
1.628,73
,00
1.628,73
571,27
571,27
0,00
74,033
05
010113
Subsidio de refeição
24.432,00
24.356,08
,00
24.356,08
24.356,08
,00
24.356,08
75,92
75,92
0,00
99,689
05
010114
Subsídio de férias e de Natal
62.000,00
51.607,95
,00
51.607,95
51.607,95
,00
51.607,95
10.392,05
10.392,05
0,00
83,239
05
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
15.100,00
10.579,07
,00
10.579,07
10.579,07
,00
10.579,07
4.520,93
4.520,93
0,00
70,060
05
0102
Abonos variáveis ou eventuais
9.800,00
2.495,14
,00
2.495,14
2.495,14
,00
2.495,14
7.304,86
7.304,86
0,00
25,461
05
010202
Horas extraordinárias
4.700,00
936,31
,00
936,31
936,31
,00
936,31
3.763,69
3.763,69
0,00
19,921
05
010204
Ajudas de custo
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
05
010205
Abono para falhas
1.800,00
1.558,83
,00
1.558,83
1.558,83
,00
1.558,83
241,17
241,17
0,00
86,602
05
010212
Indemnizações por cessação de funções
2.300,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,000
05
0103
Segurança social
85.343,00
80.519,00
,00
80.519,00
79.759,45
364,85
80.124,30
4.824,00
5.218,70
394,70
93,885
05
010301
Encargos com a saúde
1.505,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.505,00
1.505,00
0,00
0,000
05
010302
Outros encargos com a saúde
3.500,00
3.493,68
,00
3.493,68
3.493,68
,00
3.493,68
6,32
6,32
0,00
99,819
5.700,00
5.622,81
,00
5.622,81
5.622,81
,00
5.622,81
77,19
77,19
0,00
98,646
665,00
415,76
,00
415,76
415,76
,00
415,76
249,24
249,24
0,00
62,520
05
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
05
010304
Outras prestações familiares
05
010305
Contribuições para a segurança social
69.245,00
66.985,94
,00
66.985,94
66.985,94
,00
66.985,94
2.259,06
2.259,06
0,00
96,738
05
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
69.245,00
66.985,94
,00
66.985,94
66.985,94
,00
66.985,94
2.259,06
2.259,06
0,00
96,738
05
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
47.245,00
45.848,86
,00
45.848,86
45.848,86
,00
45.848,86
1.396,14
1.396,14
0,00
97,045
05
0103050202 Segurança social - Regime Geral
22.000,00
21.137,08
,00
21.137,08
21.137,08
,00
21.137,08
862,92
862,92
0,00
96,078
05
010308
Outras pensões
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
05
010309
Seguros
4.723,00
4.000,81
,00
4.000,81
3.241,26
364,85
3.606,11
722,19
1.116,89
394,70
76,352
05
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
05
02
Aquisição de bens e serviços
05
0201
05
4.723,00
4.000,81
,00
4.000,81
3.241,26
364,85
3.606,11
722,19
1.116,89
394,70
76,352
133.284,58
106.252,54
45.046,52
151.299,06
82.747,70
3.514,80
86.262,50
27.032,04
47.022,08
19.990,04
64,721
Aquisição de bens
12.550,00
9.591,02
19.272,85
28.863,87
6.402,53
,00
6.402,53
2.958,98
6.147,47
3.188,49
51,016
020104
Limpeza e higiene
175,00
4,42
,00
4,42
4,42
,00
4,42
170,58
170,58
0,00
2,526
05
020107
Vestuário e artigos pessoais
175,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
175,00
175,00
0,00
0,000
05
020108
Material de escritório
11.000,00
9.014,88
19.272,85
28.287,73
5.959,28
,00
5.959,28
1.985,12
5.040,72
3.055,60
54,175
05
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100,00
11,60
,00
11,60
,00
,00
0,00
88,40
100,00
11,60
0,000
05
020114
Outro material-Peças
200,00
83,59
,00
83,59
57,81
,00
57,81
116,41
142,19
25,78
28,905
05
020116
Mercadorias para venda
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
05
02011603
Outras
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
05
020117
Ferramentas e utensílios
50,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,000
05
020118
Livros e documentação técnica
150,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,000
05
020120
Material de educação, cultura e recreio
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
05
020121
Outros bens
500,00
476,53
,00
476,53
381,02
,00
381,02
23,47
118,98
95,51
76,204
05
0202
Aquisição de serviços
120.734,58
96.661,52
25.773,67
122.435,19
76.345,17
3.514,80
79.859,97
24.073,06
40.874,61
16.801,55
66,145
05
020202
Limpeza e higiene
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
Pág. 10 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código 05
020203
Conservação de bens
05
020208
Locação de outros bens
05
020209
Comunicações
05
020210
Transportes
05
020213
Deslocações e estadas
05
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
05
020215
Formação
05
020217
Publicidade
05
020219
Assistência técnica
05
020220
Outros trabalhos especializados
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
500,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,000
16.400,00
15.343,23
25.773,67
41.116,90
11.449,92
1.948,80
13.398,72
1.056,77
3.001,28
1.944,51
81,700
8.600,00
8.019,44
,00
8.019,44
5.535,06
,00
5.535,06
580,56
3.064,94
2.484,38
64,361
200,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,000
2.819,58
125,00
,00
125,00
125,00
,00
125,00
2.694,58
2.694,58
0,00
4,433
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
1.000,00
58,00
,00
58,00
58,00
,00
58,00
942,00
942,00
0,00
5,800
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
7.072,25
2.736,21
,00
2.736,21
1.634,09
,00
1.634,09
4.336,04
5.438,16
1.102,12
23,106
05
020225
Outros serviços
83.937,75
70.379,64
,00
70.379,64
57.543,10
1.566,00
59.109,10
13.558,11
24.828,65
11.270,54
70,420
05
06
Outras despesas correntes
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
05
0602
Diversas
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
05
060203
Outras
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
05
06020305
Outras
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
05
07
Aquisição de bens de capital
3.640,00
2.247,37
,00
2.247,37
2.247,37
,00
2.247,37
1.392,63
1.392,63
0,00
61,741
05
0701
Investimentos
3.640,00
2.247,37
,00
2.247,37
2.247,37
,00
2.247,37
1.392,63
1.392,63
0,00
61,741
05
070109
Equipamento administrativo
2.135,00
2.001,21
,00
2.001,21
2.001,21
,00
2.001,21
133,79
133,79
0,00
93,733
05
070110
Equipamento básico
1.500,00
246,16
,00
246,16
246,16
,00
246,16
1.253,84
1.253,84
0,00
16,411
05
07011002
Outro
1.500,00
246,16
,00
246,16
246,16
,00
246,16
1.253,84
1.253,84
0,00
16,411
05
0701100203 Outro
1.500,00
246,16
,00
246,16
246,16
,00
246,16
1.253,84
1.253,84
0,00
16,411
05
070111
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
981.654,86
861.099,55
,00
861.099,55
759.131,31
12.647,34
771.778,65
120.555,31
209.876,21
89.320,90
78,620
06
Ferramentas e utensílios Desenvolvimento Comunitário
06
01
Despesas com o pessoal
507.940,00
464.545,10
,00
464.545,10
463.989,63
,00
463.989,63
43.394,90
43.950,37
555,47
91,347
06
0101
Remunerações certas e permanentes
412.529,00
377.699,25
,00
377.699,25
377.699,25
,00
377.699,25
34.829,75
34.829,75
0,00
91,557
06
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
163.583,00
138.401,00
,00
138.401,00
138.401,00
,00
138.401,00
25.182,00
25.182,00
0,00
84,606
06
01010401
Pessoal em funções
140.883,00
138.401,00
,00
138.401,00
138.401,00
,00
138.401,00
2.482,00
2.482,00
0,00
98,238
06
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
22.700,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
22.700,00
22.700,00
0,00
0,000
06
010108
Pessoal aguardando aposentação
1.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,000
157.400,00
157.341,64
,00
157.341,64
157.341,64
,00
157.341,64
58,36
58,36
0,00
99,963
2.200,00
2.099,30
,00
2.099,30
2.099,30
,00
2.099,30
100,70
100,70
0,00
95,423
06
010109
Pessoal em qualquer outra situação
06
010111
Representação
06
010113
Subsidio de refeição
29.341,00
28.344,26
,00
28.344,26
28.344,26
,00
28.344,26
996,74
996,74
0,00
96,603
06
010114
Subsídio de férias e de Natal
59.000,00
51.513,05
,00
51.513,05
51.513,05
,00
51.513,05
7.486,95
7.486,95
0,00
87,310
06
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
0102
Abonos variáveis ou eventuais
5.705,00
3.569,07
,00
3.569,07
3.569,07
,00
3.569,07
2.135,93
2.135,93
0,00
62,560
06
010202
Horas extraordinárias
4.700,00
3.502,31
,00
3.502,31
3.502,31
,00
3.502,31
1.197,69
1.197,69
0,00
74,517
06
010204
Ajudas de custo
1.000,00
66,76
,00
66,76
66,76
,00
66,76
933,24
933,24
0,00
6,676
06
010212
Indemnizações por cessação de funções
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
0103
Segurança social
89.706,00
83.276,78
,00
83.276,78
82.721,31
,00
82.721,31
6.429,22
6.984,69
555,47
92,214
06
010301
Encargos com a saúde
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
010302
Outros encargos com a saúde
3.000,00
1.334,63
,00
1.334,63
1.334,63
,00
1.334,63
1.665,37
1.665,37
0,00
44,488
2.683,00
2.618,54
,00
2.618,54
2.618,54
,00
2.618,54
64,46
64,46
0,00
97,597
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
06
010304
Outras prestações familiares
06
010305
Contribuições para a segurança social
79.024,00
75.207,45
,00
75.207,45
75.207,45
,00
75.207,45
3.816,55
3.816,55
0,00
95,170
06
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
79.024,00
75.207,45
,00
75.207,45
75.207,45
,00
75.207,45
3.816,55
3.816,55
0,00
95,170
06
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
39.637,00
35.931,99
,00
35.931,99
35.931,99
,00
35.931,99
3.705,01
3.705,01
0,00
90,653
06
0103050202 Segurança social - Regime Geral
39.387,00
39.275,46
,00
39.275,46
39.275,46
,00
39.275,46
111,54
111,54
0,00
99,717
Pág. 11 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Classif. Económica Despesa Designação
Código 06
010308
Outras pensões
06
010309
Seguros
06
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
06
02
Aquisição de bens e serviços
06
0201
06
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
4.984,00
4.116,16
,00
4.116,16
3.560,69
,00
3.560,69
867,84
1.423,31
555,47
71,442
4.984,00
4.116,16
,00
4.116,16
3.560,69
,00
3.560,69
867,84
1.423,31
555,47
71,442
456.112,60
383.808,99
,00
383.808,99
284.845,32
12.647,34
297.492,66
72.303,61
158.619,94
86.316,33
65,224
Aquisição de bens
82.876,00
57.450,21
,00
57.450,21
34.643,04
,00
34.643,04
25.425,79
48.232,96
22.807,17
41,801
020102
Combustíveis e lubrificantes
32.671,00
25.357,17
,00
25.357,17
17.607,78
,00
17.607,78
7.313,83
15.063,22
7.749,39
53,894
06
02010299
Outros
32.671,00
25.357,17
,00
25.357,17
17.607,78
,00
17.607,78
7.313,83
15.063,22
7.749,39
53,894
06
020104
Limpeza e higiene
150,00
108,98
,00
108,98
108,98
,00
108,98
41,02
41,02
0,00
72,653
06
020107
Vestuário e artigos pessoais
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
06
020108
Material de escritório
350,00
65,10
,00
65,10
65,10
,00
65,10
284,90
284,90
0,00
18,600
06
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
415,55
315,55
,00
315,55
315,55
,00
315,55
100,00
100,00
0,00
75,936
06
020114
Outro material-Peças
699,45
671,18
,00
671,18
508,14
,00
508,14
28,27
191,31
163,04
72,649
06
020115
Prémios, condecorações e ofertas
400,00
388,42
,00
388,42
62,40
,00
62,40
11,58
337,60
326,02
15,600
06
020117
Ferramentas e utensílios
430,00
327,54
,00
327,54
327,54
,00
327,54
102,46
102,46
0,00
76,172
06
020118
Livros e documentação técnica
150,00
21,00
,00
21,00
,00
,00
0,00
129,00
150,00
21,00
0,000
06
020120
Material de educação, cultura e recreio
150,00
124,12
,00
124,12
45,24
,00
45,24
25,88
104,76
78,88
30,160
06
020121
Outros bens
06
0202
Aquisição de serviços
06
020201
06
47.360,00
30.071,15
,00
30.071,15
15.602,31
,00
15.602,31
17.288,85
31.757,69
14.468,84
32,944
373.236,60
326.358,78
,00
326.358,78
250.202,28
12.647,34
262.849,62
46.877,82
110.386,98
63.509,16
70,424
Encargos das instalações
80.068,00
79.078,42
,00
79.078,42
67.500,66
,00
67.500,66
989,58
12.567,34
11.577,76
84,304
020202
Limpeza e higiene
33.684,00
22.675,73
,00
22.675,73
22.428,60
,00
22.428,60
11.008,27
11.255,40
247,13
66,585
06
020203
Conservação de bens
75.165,96
72.684,11
,00
72.684,11
27.438,13
3.402,64
30.840,77
2.481,85
44.325,19
41.843,34
41,030
06
020208
Locação de outros bens
5.000,00
2.642,16
,00
2.642,16
2.420,82
,00
2.420,82
2.357,84
2.579,18
221,34
48,416
06
020209
Comunicações
6.796,00
832,89
,00
832,89
549,14
43,81
592,95
5.963,11
6.203,05
239,94
8,725
06
020210
Transportes
340,00
127,61
,00
127,61
127,61
,00
127,61
212,39
212,39
0,00
37,532
06
020212
Seguros
811,38
623,63
,00
623,63
623,63
,00
623,63
187,75
187,75
0,00
76,860
06
020213
Deslocações e estadas
4.887,21
3.758,94
,00
3.758,94
737,06
301,37
1.038,43
1.128,27
3.848,78
2.720,51
21,248
06
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
1.945,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
1.945,00
1.945,00
0,00
0,000
06
020215
Formação
,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
06
020216
Seminários, exposições e similares
2.000,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,000
06
020217
Publicidade
2.788,92
629,67
,00
629,67
493,95
,00
493,95
2.159,25
2.294,97
135,72
17,711
06
020218
Vigilância e segurança
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
020219
Assistência técnica
4.400,00
3.400,01
,00
3.400,01
1.645,08
,00
1.645,08
999,99
2.754,92
1.754,93
37,388
06
020220
Outros trabalhos especializados
109.828,13
106.134,67
,00
106.134,67
104.835,03
158,57
104.993,60
3.693,46
4.834,53
1.141,07
95,598
06
020225
Outros serviços
45.517,00
33.770,94
,00
33.770,94
21.402,57
8.740,95
30.143,52
11.746,06
15.373,48
3.627,42
66,225
06
06
Outras despesas correntes
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
0602
Diversas
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
060203
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
06020305
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
06
07
Aquisição de bens de capital
17.597,26
12.745,46
,00
12.745,46
10.296,36
,00
10.296,36
4.851,80
7.300,90
2.449,10
58,511
06
0701
Investimentos
17.597,26
12.745,46
,00
12.745,46
10.296,36
,00
10.296,36
4.851,80
7.300,90
2.449,10
58,511
06
070109
Equipamento administrativo
1.696,00
1.622,84
,00
1.622,84
926,84
,00
926,84
73,16
769,16
696,00
54,649
06
070110
Equipamento básico
11.902,00
7.389,81
,00
7.389,81
6.135,97
,00
6.135,97
4.512,19
5.766,03
1.253,84
51,554
06
07011002
Outro
11.902,00
7.389,81
,00
7.389,81
6.135,97
,00
6.135,97
4.512,19
5.766,03
1.253,84
51,554
06
0701100203 Outro
11.902,00
7.389,81
,00
7.389,81
6.135,97
,00
6.135,97
4.512,19
5.766,03
1.253,84
51,554
06
070111
3.999,26
3.732,81
,00
3.732,81
3.233,55
,00
3.233,55
266,45
765,71
499,26
80,854
1.537.210,09
1.362.256,16
,00
1.362.256,16
1.268.501,10
104,00
1.268.605,10
174.953,93
268.604,99
93.651,06
82,526
494.434,39
459.201,64
,00
459.201,64
458.792,48
,00
458.792,48
35.232,75
35.641,91
409,16
92,791
07 07
Ferramentas e utensílios Promoção Municipal e Cultura
01
Despesas com o pessoal
Pág. 12 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local) Código
Classif. Económica Despesa Designação
(unidade: €) Dotações corrigidas
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
07
0101
Remunerações certas e permanentes
398.641,00
370.897,81
,00
370.897,81
370.897,81
,00
370.897,81
27.743,19
27.743,19
0,00
93,041
07
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
157.898,00
142.222,75
,00
142.222,75
142.222,75
,00
142.222,75
15.675,25
15.675,25
0,00
90,073
142.628,00
142.222,75
,00
142.222,75
142.222,75
,00
142.222,75
405,25
405,25
0,00
99,716
15.270,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
15.270,00
15.270,00
0,00
0,000
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
149.170,00
148.562,79
,00
148.562,79
148.562,79
,00
148.562,79
607,21
607,21
0,00
99,593 85,431
07
01010401
Pessoal em funções
07
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
07
010108
Pessoal aguardando aposentação
07
010109
Pessoal em qualquer outra situação
07
010111
Representação
6.000,00
5.125,87
,00
5.125,87
5.125,87
,00
5.125,87
874,13
874,13
0,00
07
010113
Subsidio de refeição
23.068,00
22.677,97
,00
22.677,97
22.677,97
,00
22.677,97
390,03
390,03
0,00
98,309
07
010114
Subsídio de férias e de Natal
59.000,00
50.020,30
,00
50.020,30
50.020,30
,00
50.020,30
8.979,70
8.979,70
0,00
84,780
07
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
3.500,00
2.288,13
,00
2.288,13
2.288,13
,00
2.288,13
1.211,87
1.211,87
0,00
65,375
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
18.061,39
13.517,87
,00
13.517,87
13.517,87
,00
13.517,87
4.543,52
4.543,52
0,00
74,844
07
010202
Horas extraordinárias
11.500,00
7.502,39
,00
7.502,39
7.502,39
,00
7.502,39
3.997,61
3.997,61
0,00
65,238
07
010204
Ajudas de custo
6.256,39
6.015,48
,00
6.015,48
6.015,48
,00
6.015,48
240,91
240,91
0,00
96,149
07
010205
Abono para falhas
300,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,000
07
010212
Indemnizações por cessação de funções
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
07
0103
Segurança social
77.732,00
74.785,96
,00
74.785,96
74.376,80
,00
74.376,80
2.946,04
3.355,20
409,16
95,684
07
010301
Encargos com a saúde
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
07
010302
Outros encargos com a saúde
3.500,00
2.375,80
,00
2.375,80
2.375,80
,00
2.375,80
1.124,20
1.124,20
0,00
67,880
07
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
1.417,00
700,32
,00
700,32
700,32
,00
700,32
716,68
716,68
0,00
49,423
07
010304
Outras prestações familiares
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
07
010305
Contribuições para a segurança social
68.791,00
68.435,61
,00
68.435,61
68.435,61
,00
68.435,61
355,39
355,39
0,00
99,483
07
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
68.791,00
68.435,61
,00
68.435,61
68.435,61
,00
68.435,61
355,39
355,39
0,00
99,483
07
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
44.066,00
43.774,36
,00
43.774,36
43.774,36
,00
43.774,36
291,64
291,64
0,00
99,338
07
0103050202 Segurança social - Regime Geral
24.725,00
24.661,25
,00
24.661,25
24.661,25
,00
24.661,25
63,75
63,75
0,00
99,742
07
010308
Outras pensões
283,00
177,53
,00
177,53
177,53
,00
177,53
105,47
105,47
0,00
62,731
07
010309
Seguros
3.731,00
3.096,70
,00
3.096,70
2.687,54
,00
2.687,54
634,30
1.043,46
409,16
72,033
07
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
3.731,00
3.096,70
,00
3.096,70
2.687,54
,00
2.687,54
634,30
1.043,46
409,16
72,033
07
02
Aquisição de bens e serviços
974.083,37
846.949,65
,00
846.949,65
762.266,33
104,00
762.370,33
127.133,72
211.713,04
84.579,32
78,265
07
0201
Aquisição de bens
133.178,00
107.432,58
,00
107.432,58
86.132,85
,00
86.132,85
25.745,42
47.045,15
21.299,73
64,675
07
020104
Limpeza e higiene
1.105,00
990,86
,00
990,86
15,15
,00
15,15
114,14
1.089,85
975,71
1,371
07
020107
Vestuário e artigos pessoais
600,00
183,48
,00
183,48
183,48
,00
183,48
416,52
416,52
0,00
30,580
07
020108
Material de escritório
850,00
569,74
,00
569,74
510,58
,00
510,58
280,26
339,42
59,16
60,068
07
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
07
020114
Outro material-Peças
2.227,00
2.180,15
,00
2.180,15
524,06
,00
524,06
46,85
1.702,94
1.656,09
23,532
07
020115
Prémios, condecorações e ofertas
6.441,00
5.978,27
,00
5.978,27
3.899,09
,00
3.899,09
462,73
2.541,91
2.079,18
60,535
07
020117
Ferramentas e utensílios
405,00
138,89
,00
138,89
138,88
,00
138,88
266,11
266,12
0,01
34,291
07
020118
Livros e documentação técnica
150,00
40,00
,00
40,00
40,00
,00
40,00
110,00
110,00
0,00
26,667
07
020119
Artigos honoríficos e de decoração
2.600,00
284,90
,00
284,90
282,65
,00
282,65
2.315,10
2.317,35
2,25
10,871
07
020120
Material de educação, cultura e recreio
200,00
100,00
,00
100,00
100,00
,00
100,00
100,00
100,00
0,00
50,000
07
020121
Outros bens
118.500,00
96.966,29
,00
96.966,29
80.438,96
,00
80.438,96
21.533,71
38.061,04
16.527,33
67,881
07
0202
Aquisição de serviços
840.905,37
739.517,07
,00
739.517,07
676.133,48
104,00
676.237,48
101.388,30
164.667,89
63.279,59
80,418
07
020201
Encargos das instalações
52.568,00
52.568,00
,00
52.568,00
42.917,18
,00
42.917,18
0,00
9.650,82
9.650,82
81,641
07
020202
Limpeza e higiene
51.046,00
47.110,95
,00
47.110,95
44.394,69
,00
44.394,69
3.935,05
6.651,31
2.716,26
86,970
07
020203
Conservação de bens
2.958,00
1.895,00
,00
1.895,00
1.895,00
,00
1.895,00
1.063,00
1.063,00
0,00
64,064
07
020208
Locação de outros bens
85.500,00
73.504,65
,00
73.504,65
67.366,33
,00
67.366,33
11.995,35
18.133,67
6.138,32
78,791
07
020209
Comunicações
19.744,00
15.699,20
,00
15.699,20
11.022,26
,00
11.022,26
4.044,80
8.721,74
4.676,94
55,826
07
020210
Transportes
24.989,00
24.073,15
,00
24.073,15
23.337,90
104,00
23.441,90
915,85
1.547,10
631,25
93,809
Pág. 13 de 14
Controlo Orçamental - Despesa Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
(unidade: €) Dotações corrigidas
Classif. Económica Despesa Designação
Código 07
020212
Seguros
07
020213
Deslocações e estadas
07
020214
07
Compromissos assumidos Exercicio Exercicios futuros
Despesas Pagas Total
Exercicio corrente
Dotação não comprometida
Total
Exercicios anteriores
Diferenças Saldo
Compromissos por pagar
Grau de Execução Orçamental da Despesa
5.240,97
4.772,97
,00
4.772,97
4.772,97
,00
4.772,97
468,00
468,00
0,00
91,070
122.597,00
106.867,66
,00
106.867,66
90.148,15
,00
90.148,15
15.729,34
32.448,85
16.719,51
73,532
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
500,00
440,00
,00
440,00
,00
,00
0,00
60,00
500,00
440,00
0,000
020215
Formação
700,00
525,00
,00
525,00
492,58
,00
492,58
175,00
207,42
32,42
70,369
07
020216
Seminários, exposições e similares
07
020217
Publicidade
07
020218
07
020219
07
100,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,000
7.187,00
4.031,04
,00
4.031,04
3.826,88
,00
3.826,88
3.155,96
3.360,12
204,16
53,247
Vigilância e segurança
20.093,00
18.914,82
,00
18.914,82
18.882,69
,00
18.882,69
1.178,18
1.210,31
32,13
93,976
Assistência técnica
11.360,00
8.953,93
,00
8.953,93
7.106,93
,00
7.106,93
2.406,07
4.253,07
1.847,00
62,561
020220
Outros trabalhos especializados
67.174,00
63.677,12
,00
63.677,12
56.520,76
,00
56.520,76
3.496,88
10.653,24
7.156,36
84,141
07
020225
Outros serviços
369.148,40
316.483,58
,00
316.483,58
303.449,16
,00
303.449,16
52.664,82
65.699,24
13.034,42
82,202
07
06
Outras despesas correntes
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
07
0602
Diversas
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
07
060203
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
07
06020305
Outras
5,00
,00
,00
0,00
,00
,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,000
07
07
Aquisição de bens de capital
68.687,33
56.104,87
,00
56.104,87
47.442,29
,00
47.442,29
12.582,46
21.245,04
8.662,58
69,070
07
0701
Investimentos
68.687,33
56.104,87
,00
56.104,87
47.442,29
,00
47.442,29
12.582,46
21.245,04
8.662,58
69,070
07
070109
Equipamento administrativo
1.350,00
894,10
,00
894,10
331,97
,00
331,97
455,90
1.018,03
562,13
24,590
07
070110
Equipamento básico
65.637,33
53.566,55
,00
53.566,55
45.636,10
,00
45.636,10
12.070,78
20.001,23
7.930,45
69,528
07
07011002
Outro
65.637,33
53.566,55
,00
53.566,55
45.636,10
,00
45.636,10
12.070,78
20.001,23
7.930,45
69,528
07
0701100203 Outro
65.637,33
53.566,55
,00
53.566,55
45.636,10
,00
45.636,10
12.070,78
20.001,23
7.930,45
69,528
07
070111
1.700,00
1.644,22
,00
1.644,22
1.474,22
,00
1.474,22
55,78
225,78
170,00
86,719 86,879
Ferramentas e utensílios Total Despesas Correntes
12.394.812,80
11.397.548,16
330.690,45
11.728.238,61
10.684.118,85
84.410,93
10.768.529,78
997.264,64
1.626.283,02
629.018,38
Total Despesas de Capital
9.634.980,49
5.194.551,04
4.565.341,32
9.759.892,36
4.523.866,36
30.838,95
4.554.705,31
4.440.429,45
5.080.275,18
639.845,73
47,273
Total Geral
22.029.793,29
16.592.099,20
4.896.031,77
21.488.130,97
15.207.985,21
115.249,88
15.323.235,09
5.437.694,09
6.706.558,20
1.268.864,11
69,557
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 14 de 14
Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
Classif.
Classif. Económica da Receita Designação
(unidade: €
Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano
Receitas Liquidadas
Liquidações Anuladas
Rec. Cobradas Brutas
Reembolsos e Rest. Emitidos
Reembolsos e Rest. Pagos
Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano
Grau Exec. da Receita
01
Impostos directos
3.251.393,00
0,00
2.830.300,00
0,00
2.830.300,00
17.155,50
17.155,50
2.813.144,50
0,00
86,521
0102
Outros
3.251.393,00
0,00
2.830.300,00
0,00
2.830.300,00
17.155,50
17.155,50
2.813.144,50
0,00
86,521
010202
Imposto municipal sobre imóveis
2.012.772,00
0,00
2.117.268,86
0,00
2.117.268,86
17.105,50
17.105,50
2.100.163,36
0,00
104,342
010203
Imposto único de circulação
558.432,00
0,00
712.941,05
0,00
712.941,05
50,00
50,00
712.891,05
0,00
127,659
010204
Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
680.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
010207
Impostos abolidos
189,00
0,00
90,09
0,00
90,09
0,00
0,00
90,09
0,00
47,667
01020701
Contribuição autárquica
02
Impostos indirectos
189,00
0,00
90,09
0,00
90,09
0,00
0,00
90,09
0,00
47,667
96.749,00
1.727,99
114.521,42
0,00
113.520,22
0,00
0,00
113.520,22
2.729,19
117,335
0202
Outros
96.749,00
1.727,99
114.521,42
0,00
113.520,22
0,00
0,00
113.520,22
2.729,19
117,335
020206
Impostos indirectos específicos das autarq.locais
96.749,00
1.727,99
114.521,42
0,00
113.520,22
0,00
0,00
113.520,22
2.729,19
117,335
02020601
Mercados e feiras
5,00
0,00
4.281,10
0,00
3.279,90
0,00
0,00
3.279,90
1.001,20
65598,000
02020602
Loteamentos e obras
38.213,00
0,00
57.351,32
0,00
57.351,32
0,00
0,00
57.351,32
0,00
150,083
02020603
Ocupação da via pública
31.905,00
1.727,99
28.919,41
0,00
28.919,41
0,00
0,00
28.919,41
1.727,99
90,642
0202060301
Espaço Aéreo, Solo e Subsolo
820,00
0,00
833,31
0,00
833,31
0,00
0,00
833,31
0,00
101,623
0202060302
Obras Particulares
2.476,00
0,00
5.730,60
0,00
5.730,60
0,00
0,00
5.730,60
0,00
231,446
0202060303
Parquímetros
5,00
0,00
345,60
0,00
345,60
0,00
0,00
345,60
0,00
6912,000
0202060304
Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..
20.423,00
1.727,99
3.196,80
0,00
3.196,80
0,00
0,00
3.196,80
1.727,99
15,653
0202060305
Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)
8.181,00
0,00
18.813,10
0,00
18.813,10
0,00
0,00
18.813,10
0,00
229,961
02020605
Publicidade
16.969,00
0,00
14.409,43
0,00
14.409,43
0,00
0,00
14.409,43
0,00
84,916
02020606
Saneamento
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
02020607
Utilização da rede viária municipal
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
02020699
Outros
9.647,00
0,00
9.560,16
0,00
9.560,16
0,00
0,00
9.560,16
0,00
99,100
0202069901
Taxa municipal de direitos de passagem
0202069903
Metrologia
0202069999
Outros
04
Taxas, multas e outras penalidades
0401
Taxas
040123
Taxas específicas das autarquias locais
04012301
Mercados e feiras
04012302 04012303
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
2.000,00
0,00
2.078,33
0,00
2.078,33
0,00
0,00
2.078,33
0,00
103,916
7.642,00
0,00
7.481,83
0,00
7.481,83
0,00
0,00
7.481,83
0,00
97,904
385.835,00
0,00
409.561,67
0,00
409.561,67
0,00
0,00
409.561,67
0,00
106,149
374.299,00
0,00
391.066,66
0,00
391.066,66
0,00
0,00
391.066,66
0,00
104,480
374.299,00
0,00
391.066,66
0,00
391.066,66
0,00
0,00
391.066,66
0,00
104,480
5,00
0,00
12,40
0,00
12,40
0,00
0,00
12,40
0,00
248,000
Loteamentos e obras
111.975,00
0,00
75.528,80
0,00
75.528,80
0,00
0,00
75.528,80
0,00
67,451
Ocupação da via pública
231.943,00
0,00
286.325,82
0,00
286.325,82
0,00
0,00
286.325,82
0,00
123,447
0401230301
Espaço Aéreo, Solo e Subsolo
0401230302
Obras Particulares
430,00
0,00
257,50
0,00
257,50
0,00
0,00
257,50
0,00
59,884
3.711,00
0,00
1.782,10
0,00
1.782,10
0,00
0,00
1.782,10
0,00
48,022
0401230303
Parquímetros
0401230304
Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..
217.012,00
0,00
278.529,12
0,00
278.529,12
0,00
0,00
278.529,12
0,00
128,347
2.524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0401230305
Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)
0,000
8.266,00
0,00
5.757,10
0,00
5.757,10
0,00
0,00
5.757,10
0,00
69,648
04012399
Outras
0401239901
Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
30.376,00
0,00
29.199,64
0,00
29.199,64
0,00
0,00
29.199,64
0,00
96,127
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0401239902
Taxa pela emissão do certificado de registo
0,000
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0401239999
0,000
Outras
30.366,00
0,00
29.199,64
0,00
29.199,64
0,00
0,00
29.199,64
0,00
96,159
0402
Multas e outras penalidades
11.536,00
0,00
18.495,01
0,00
18.495,01
0,00
0,00
18.495,01
0,00
160,324
Pág. 1 de 5
Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
Classif.
Classif. Económica da Receita Designação
(unidade: €
Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano
Receitas Liquidadas
Liquidações Anuladas
Rec. Cobradas Brutas
Reembolsos e Rest. Emitidos
Reembolsos e Rest. Pagos
Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano
Grau Exec. da Receita
040201
Juros de mora
1.417,00
0,00
1.886,84
0,00
1.886,84
0,00
0,00
1.886,84
0,00
133,157
040202
Juros compensatórios
2.500,00
0,00
15.502,97
0,00
15.502,97
0,00
0,00
15.502,97
0,00
620,119
040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
7.494,00
0,00
805,20
0,00
805,20
0,00
0,00
805,20
0,00
10,745
040299
Multas e penalidades diversas
125,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
240,000
05
Rendimentos da propriedade
256.430,00
5.000,00
233.028,53
0,00
233.028,53
0,00
0,00
233.028,53
5.000,00
90,874
0502
Juros-Sociedades financeiras
10.418,00
0,00
18.873,80
0,00
18.873,80
0,00
0,00
18.873,80
0,00
181,165 181,165
050201
Bancos e outras instituições financeiras
10.418,00
0,00
18.873,80
0,00
18.873,80
0,00
0,00
18.873,80
0,00
0503
Juros-Administrações Públicas
184.507,00
0,00
119.442,90
0,00
119.442,90
0,00
0,00
119.442,90
0,00
64,736
050303
Administração regional
151.211,00
0,00
94.730,68
0,00
94.730,68
0,00
0,00
94.730,68
0,00
62,648
05030302
Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE
151.211,00
0,00
94.730,68
0,00
94.730,68
0,00
0,00
94.730,68
0,00
62,648
050305
Administração local-Regiões autónomas
33.296,00
0,00
24.712,22
0,00
24.712,22
0,00
0,00
24.712,22
0,00
74,220
05030501
Empréstimos SMAH - Juros
33.296,00
0,00
24.712,22
0,00
24.712,22
0,00
0,00
24.712,22
0,00
74,220
0509
Participações nos lucros de administ. públicas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
050901
Associações de municípios
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
05090102
Outras receitas AMRAA
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0510
Rendas
61.500,00
5.000,00
94.711,83
0,00
94.711,83
0,00
0,00
94.711,83
5.000,00
154,003
051004
Edifícios
1.500,00
5.000,00
38.040,60
0,00
38.040,60
0,00
0,00
38.040,60
5.000,00
2536,040
05100405
Edifícios - Propriedade plena
1.500,00
5.000,00
38.040,60
0,00
38.040,60
0,00
0,00
38.040,60
5.000,00
2536,040
051099
Outros
60.000,00
0,00
56.671,23
0,00
56.671,23
0,00
0,00
56.671,23
0,00
94,452
06
Transferências correntes
8.094.822,00
0,00
8.120.517,21
0,00
8.120.517,21
0,00
0,00
8.120.517,21
0,00
100,317
0603
Administração central
8.087.822,00
0,00
8.113.517,21
0,00
8.113.517,21
0,00
0,00
8.113.517,21
0,00
100,318
060301
Estado
8.080.822,00
0,00
8.113.517,21
0,00
8.113.517,21
0,00
0,00
8.113.517,21
0,00
100,405
06030101
Fundo de Equilibrio Financeiro
6.307.356,00
0,00
6.139.113,00
0,00
6.139.113,00
0,00
0,00
6.139.113,00
0,00
97,333
06030102
Fundo Social Municipal
627.145,00
0,00
627.145,00
0,00
627.145,00
0,00
0,00
627.145,00
0,00
100,000
06030103
Participação fixa no IRS
1.122.791,00
0,00
1.309.932,00
0,00
1.309.932,00
0,00
0,00
1.309.932,00
0,00
116,667
06030199
Outras
23.530,00
0,00
37.327,21
0,00
37.327,21
0,00
0,00
37.327,21
0,00
158,637
060306
Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0604
Administração regional
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
100,000 100,000
060401
Região Autónoma dos Açores
07
Venda de bens e serviços correntes
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
991.336,00
435.738,58
799.428,60
3.330,80
701.670,01
0,00
0,00
701.670,01
530.166,37
0701
Venda de bens
70,780
30,00
0,00
2.507,40
0,00
2.507,40
0,00
0,00
2.507,40
0,00
8358,000
070101 070102
Material de escritório
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Livros e documentação técnica
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
070103
Publicações e impressos
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
070105
Bens inutilizados
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
070108
Mercadorias
5,00
0,00
2.507,40
0,00
2.507,40
0,00
0,00
2.507,40
0,00
50148,000
070199
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0702
Serviços
498.309,00
17.057,25
412.836,65
0,00
378.616,10
0,00
0,00
378.616,10
51.277,80
75,980
070208
Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
398.798,00
0,00
280.154,45
0,00
254.417,03
0,00
0,00
254.417,03
25.737,42
63,796
07020802
Serviços recreativos
52.275,00
0,00
25.525,60
0,00
25.525,60
0,00
0,00
25.525,60
0,00
48,829
0702080201
Bowling
52.270,00
0,00
25.525,60
0,00
25.525,60
0,00
0,00
25.525,60
0,00
48,834
Pág. 2 de 5
Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
Classif.
Classif. Económica da Receita Designação
(unidade: €
Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano
Receitas Liquidadas
Liquidações Anuladas
Rec. Cobradas Brutas
Reembolsos e Rest. Emitidos
Reembolsos e Rest. Pagos
Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano
Grau Exec. da Receita
0702080202
Outros serviços recreativos
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
07020803
Serviços culturais
335.935,00
0,00
243.452,43
0,00
228.891,43
0,00
0,00
228.891,43
14.561,00
68,136
0702080301
Música
197.167,00
0,00
67.548,70
0,00
67.548,70
0,00
0,00
67.548,70
0,00
34,260
0702080302
Teatro
18.119,00
0,00
852,00
0,00
852,00
0,00
0,00
852,00
0,00
4,702
0702080303
Cinema
41.798,00
0,00
87.903,94
0,00
87.903,94
0,00
0,00
87.903,94
0,00
210,307
0702080304
Congressos
75.000,00
0,00
502,50
0,00
502,50
0,00
0,00
502,50
0,00
0,670
0702080305
Outros serviços culturais
3.851,00
0,00
86.645,29
0,00
72.084,29
0,00
0,00
72.084,29
14.561,00
1871,833
07020804
Serviços desportivos
10.588,00
0,00
11.176,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.176,42
0,000
070209
Serviços específicos das autarquias
84.933,00
17.057,25
89.015,27
0,00
80.532,14
0,00
0,00
80.532,14
25.540,38
94,818 111,498
07020905
Cemitérios
26.130,00
0,00
29.134,48
0,00
29.134,48
0,00
0,00
29.134,48
0,00
07020906
Mercados e feiras
52.014,00
17.057,25
48.341,97
0,00
39.858,84
0,00
0,00
39.858,84
25.540,38
76,631
07020907
Parques de estacionamento
1.221,00
0,00
1.976,66
0,00
1.976,66
0,00
0,00
1.976,66
0,00
161,889
07020908
Parques de campismo
5.563,00
0,00
8.455,76
0,00
8.455,76
0,00
0,00
8.455,76
0,00
152,000
07020999
Outros
5,00
0,00
1.106,40
0,00
1.106,40
0,00
0,00
1.106,40
0,00
22128,000 299,540
070299
Outros
14.578,00
0,00
43.666,93
0,00
43.666,93
0,00
0,00
43.666,93
0,00
07029903
Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)
13.563,00
0,00
13.165,64
0,00
13.165,64
0,00
0,00
13.165,64
0,00
97,070
07029999
Outros
1.015,00
0,00
30.501,29
0,00
30.501,29
0,00
0,00
30.501,29
0,00
3005,053
0703
Rendas
492.997,00
418.681,33
384.084,55
3.330,80
320.546,51
0,00
0,00
320.546,51
478.888,57
65,020
070301
Habitações
176.669,00
347.295,23
212.275,54
3.330,80
157.689,98
0,00
0,00
157.689,98
398.549,99
89,257
070302
Edifícios
155.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
070399
Outras
160.828,00
71.386,10
171.809,01
0,00
162.856,53
0,00
0,00
162.856,53
80.338,58
101,261
07039901
Terrenos Zona Industrial
151.537,00
71.386,10
159.711,30
0,00
150.758,82
0,00
0,00
150.758,82
80.338,58
99,486
07039999
Outras
9.291,00
0,00
12.097,71
0,00
12.097,71
0,00
0,00
12.097,71
0,00
130,209
08
Outras receitas correntes
437.006,81
888,93
526.000,74
0,00
514.748,74
0,00
0,00
514.748,74
12.140,93
117,790
0801
Outras
437.006,81
888,93
526.000,74
0,00
514.748,74
0,00
0,00
514.748,74
12.140,93
117,790 117,790
080199
Outras
437.006,81
888,93
526.000,74
0,00
514.748,74
0,00
0,00
514.748,74
12.140,93
08019901
Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
08019902
Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
5,00
0,00
751,51
0,00
751,51
0,00
0,00
751,51
0,00
15030,200
08019903
IVA reembolsado
08019999
Diversas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
436.991,81
888,93
525.249,23
0,00
513.997,23
0,00
0,00
513.997,23
12.140,93
117,622
09
Venda de bens de investimento
56.615,00
0,00
56.595,00
0,00
56.595,00
0,00
0,00
56.595,00
0,00
99,965
0901
Terrenos
56.600,00
0,00
56.595,00
0,00
56.595,00
0,00
0,00
56.595,00
0,00
99,991
090101
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090102
Sociedades financeiras
0903
5,00
0,00
56.595,00
0,00
56.595,00
0,00
0,00
56.595,00
0,00
1131900,000
56.595,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Edifícios
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
090301
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0904
Outros bens de investimento
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
090401
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
09040101
Equipamento de transporte
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
09040102
Maquinaria e equipamento
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
10
Transferências de capital
4.758.730,09
0,00
3.696.519,64
0,00
3.696.519,64
0,00
0,00
3.696.519,64
0,00
77,679
Pág. 3 de 5
Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
Classif.
(unidade: €
Classif. Económica da Receita Designação
Previsões Corrigida
Rec. por Cobrar no inicio do ano
Receitas Liquidadas
Liquidações Anuladas
Rec. Cobradas Brutas
Reembolsos e Rest. Emitidos
Reembolsos e Rest. Pagos
Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano
Grau Exec. da Receita
1003
Administração central
4.758.725,09
0,00
3.551.548,60
0,00
3.551.548,60
0,00
0,00
3.551.548,60
0,00
74,632
100301
Estado
2.157.432,00
0,00
1.576.839,00
0,00
1.576.839,00
0,00
0,00
1.576.839,00
0,00
73,089
10030101
Fundo de Equilibrio Financeiro
1.576.839,00
0,00
1.576.839,00
0,00
1.576.839,00
0,00
0,00
1.576.839,00
0,00
100,000
10030199
Outras
580.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
1003019901
INH / IHRU
580.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
2.601.293,09
0,00
1.974.709,60
0,00
1.974.709,60
0,00
0,00
1.974.709,60
0,00
75,913
10030706
QRESA/Proconvergência
2.601.288,09
0,00
1.974.709,60
0,00
1.974.709,60
0,00
0,00
1.974.709,60
0,00
75,913
10030799
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
1004
Administração regional
5,00
0,00
144.971,04
0,00
144.971,04
0,00
0,00
144.971,04
0,00
2899420,800 2899420,800
100401
Região Autónoma dos Açores
5,00
0,00
144.971,04
0,00
144.971,04
0,00
0,00
144.971,04
0,00
11
Activos financeiros
1.181.231,00
0,00
676.860,61
0,00
676.860,61
0,00
0,00
676.860,61
0,00
57,301
1106
Empréstimos a médio e longo prazos
1.181.231,00
0,00
676.860,61
0,00
676.860,61
0,00
0,00
676.860,61
0,00
57,301
110607
Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas
1.181.231,00
0,00
676.860,61
0,00
676.860,61
0,00
0,00
676.860,61
0,00
57,301
11060701
Região Autónoma dos Açores
1.181.231,00
0,00
676.860,61
0,00
676.860,61
0,00
0,00
676.860,61
0,00
57,301
1.007.654,00
0,00
503.766,56
0,00
503.766,56
0,00
0,00
503.766,56
0,00
49,994
173.577,00
0,00
173.094,05
0,00
173.094,05
0,00
0,00
173.094,05
0,00
99,722
1106070102
Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE
1106070104
Empréstimos SMAH - Capital
12
Passivos financeiros
1.290.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
1206
Empréstimos a médio e longo prazos
1.290.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
120602
Sociedades financeiras
1.290.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
12060244
Empréstimo de € 1.290.000,00
1.290.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
13
Outras receitas de capital
15,00
0,00
21.906,96
0,00
21.906,96
0,00
0,00
21.906,96
0,00
146046,400
1301
Outras
15,00
0,00
21.906,96
0,00
21.906,96
0,00
0,00
21.906,96
0,00
146046,400
130101
Indemnizações
5,00
0,00
21.906,96
0,00
21.906,96
0,00
0,00
21.906,96
0,00
438139,200
130102
Activos incorpóreos
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
130199
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
15
Reposições não abatidas nos pagamentos
5,00
8,94
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
8,94
100000,000
1501
Reposições não abatidas nos pagamentos
5,00
8,94
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
8,94
100000,000
150101
Reposições não abatidas nos pagamentos
5,00
8,94
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
8,94
100000,000
13.513.571,81 7.286.596,09
443.355,50 0,00
13.033.358,17 4.451.882,21
3.330,80 0,00
12.923.346,38 4.451.882,21
17.155,50 0,00
17.155,50 0,00
12.906.190,88 4.451.882,21
550.036,49 0,00
95,505 61,097 100000,000
Total Receitas Correntes Total Receitas de Capital Total de Reposições Não Abatidas
5,00
8,94
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
8,94
Total das Receitas Orçamentais
20.800.172,90
443.364,44
17.490.240,38
3.330,80
17.380.228,59
17.155,50
17.155,50
17.363.073,09
550.045,43
83,476
16
Saldo da gerência anterior
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
0,00
1.229.620,39
0,00
100,000
1601
Saldo orçamental
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
0,00
1.229.620,39
0,00
100,000
Pág. 4 de 5
Controlo Orçamental - Receita Ano: 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
Classif. 160101
(unidade: €
Classif. Económica da Receita Designação
Previsões Corrigida
Na posse do serviço
Rec. por Cobrar no inicio do ano
Receitas Liquidadas
Liquidações Anuladas
Rec. Cobradas Brutas
Reembolsos e Rest. Emitidos
Reembolsos e Rest. Pagos
Receita Cobrada Rec. p/ Cobrar Liquida no final do Ano
Grau Exec. da Receita
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
0,00
1.229.620,39
0,00
100,000
Total Saldo de Gerência Anterior
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
0,00
0,00
1.229.620,39
0,00
100,000
Total Geral
22.029.793,29
443.364,44
18.719.860,77
3.330,80
18.609.848,98
17.155,50
17.155,50
18.592.693,48
550.045,43
84,398
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 5 de 5
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013 (valores em euros)
Obj. Prog.
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz.
Ano / Nº Ação
AC
11
Serviços Gerais de Administração Pública
11 111
Administração Geral
11 111
2010/4
AA
Aquisição de software complementar do My Net para 0102 070108 serviços on-line Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara
O
100
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fases de Exec.
Fim
DVGR 01/2010 12/2013
Despesas Realizado (a)
Total (b)=(c)+(d)
0
30.843
2013 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d)
30.843
Total previsto
Anos seguintes 2014 (e)
2015 (f)
2016 (g)
Outros (h)
(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
30.843
11 111
2011/1
11 111
2011/1
1
Equipamento Administrativo Câmara Municipal
0102 070109
O
100
CM
01/2011 12/2013
0
46.051
2.928
2.928
48.979
11 111
2011/1
2
Equipamento Informático Câmara Municipal
0102 070107
O
100
CM
01/2011 12/2013
0
52.159
15.749
15.749
67.908
11 111
2011/1
3
Software Informático Câmara Municipal
0102 070108
O
100
CM
01/2011 12/2014
0
87.384
40.831
40.831
128.215
11 111
2011/1
4
Equipamento Básico Câmara Municipal
0102 0701100203
O
100
CM
01/2011 12/2013
0
44.178
11.595
11.595
55.773
11 111
2011/1
6
Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal
0102 070111
O
100
CM
01/2011 12/2013
0
3.819
3.819
3.819
11 111
2011/1
7
Artigos e Objectos de Valor
0102 070112
O
100
CM
01/2011 12/2013
0
18.799
2.000
2.000
20.799
11 111
2011/2
11 111
2011/2
1
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Equipamento Administrativo PCMO
02
070109
O
100
PC
01/2011 12/2013
0
1.700
1.000
1.000
2.700
11 111
2011/2
4
Equipamento Básico PCMO
02
0701100203
O
100
PC
01/2011 12/2013
0
119
10.000
10.000
10.119
11 111
2011/2
5
Equipamento de Transporte PCMO
02
07010602
O
100
PC
01/2011 12/2013
0
5
5
5
11 111
2011/2
6
Ferramentas e Utensilios PCMO
02
070111
O
100
PC
01/2011 12/2013
0
10.000
10.000
10.000
11 111
2011/3
11 111
2011/3
1
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e Recursos Humanos Equipamento Administrativo GFRH 03
070109
O
100
GFRH 01/2011 12/2013
0
1.000
1.000
1.000
11 111
2011/3
4
Equipamento Básico GFRH
03
0701100203
O
100
GFRH 01/2011 12/2013
0
1.200
1.200
1.200
11 111
2011/3
6
Ferramentas e Utensilios GFRH
03
070111
O
100
GFRH 01/2011 12/2013
0
5
5
678
11 111
2011/4
11 111
2011/4
1
Equipamento Administrativo URB
04
070109
O
100
URB 01/2011 12/2013
0
1.000
1.000
1.000
11 111
2011/4
4
Equipamento Básico URB
04
0701100203
O
100
URB 01/2011 12/2013
0
1.000
1.000
1.000
11 111
2011/4
6
Ferramentas e Utensilios URB
04
070111
O
100
URB 01/2011 12/2013
0
18.027
5
5
18.032
11 111
2011/4
7
07010413
O
100
URB 01/2011 12/2013
0
117.514
27.138
27.138
144.652
11 111
2011/5
Reparação e conservação do Patrimonio Municipal 04 URB Aquisição/Grandes Repar.Equip. Serviços Integrados
11 111
2011/5
1
Equipamento Administrativo SI
05
070109
O
100
SI
01/2011 12/2013
0
2.135
2.135
2.135
11 111
2011/5
4
Equipamento Básico SI
05
0701100203
O
100
SI
01/2011 12/2013
0
1.500
1.500
1.500
11 111
2011/5
6
Ferramentas e Utensilios SI
05
070111
O
100
SI
01/2011 12/2013
0
5
5
5
11 111
2011/10
0102 070112
O
100
URB 01/2011 12/2013
0
9.280
9.280
9.280
11 111
2012/1
Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paços do Concelho Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria e Oficinas
02
A
100
PC
0
4.000
4.000
4.000
673
Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo
07010301
01/2012 12/2013
Pág. 1/6
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013 (valores em euros)
Obj. Prog.
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz.
Ano / Nº Ação
AC
11
Serviços Gerais de Administração Pública
11 111
Administração Geral
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fases de Exec.
Fim
Realizado (a)
Total (b)=(c)+(d)
2013 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d)
Total previsto
Anos seguintes 2014 (e)
2015 (f)
2016 (g)
(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
Outros (h)
04
07010301
E
100
URB 01/2012 12/2013
0
5
5
5
1
Grandes Reparações no Edifício dos Paços do Concelho e Edifícios Adjacentes - Pintura de Portas e Janelas Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário Equipamento Administrativo DC
06
070109
O
100
DC
01/2013 12/2013
0
1.000
1.000
1.000
2
Equipamento Básico DC
06
0701100203
O
100
DC
01/2013 12/2013
0
1.000
1.000
1.000
3
Ferramentas e Utensilios DC
06
070111
O
100
DC
01/2013 12/2013
0
500
500
500
2013/2
1
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura Equipamento Administrativo PMC
07
070109
O
100
PMC 01/2013 12/2013
0
1.000
1.000
1.000
2013/2
2
Equipamento Básico PMC
07
0701100203
O
100
PMC 01/2013 12/2013
0
36.900
36.900
36.900
2013/2
3
Ferramentas e Utensilios PMC
07
070111
O
100
PMC 01/2013 12/2013
0
11 111
2012/2
11 111
2013/1
11 111
2013/1
11 111
2013/1
11 111
2013/1
11 111
2013/2
11 111 11 111 11 111
Totais do Programa 111: Totais do Objetivo 11: 21
500
500
386.605
217.943
217.943
0
0
0
0
0
604.548
500
386.605
217.943
217.943
0
0
0
0
0
604.548
4.144.858
5
5
Educação
21 211 21 211
Despesas
Ensino não superior Escolas Ensino Básico
2007/25
21 211
2007/25
2
Construção de Escola na Ribeirinha
21 211
2007/25
2/3
0701030502
e
21 211
2007/25
2/4
Obras de execução do Edifício - Escola da 04 Ribeirinha Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha 04
0701030502
O
15
85 URB1 01/2010 09/2013
0
18.247
5
5
18.252
21 211
2007/25
2/5
04
0701030502
e
15
85 URB1 01/2011 09/2013
0
303.186
5
5
303.191
A
100
URB 08/2012 12/2013
0
5
5
5
15
85 URB1 09/2009 09/2013
3
4.144.863
21 211
2007/25
2/6
Muros de Correcção do Terreno da Escola da Ribeirinha Constituição de servidão de aqueduto
04
0701030502
21 211
2007/25
3
Construção de Escola em Santa Bárbara
21 211
2007/25
3/3
Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04
0701030502
e
15
85 URB1 09/2009 12/2014
0
520.000
520.000
21 211
2007/25
3/4
04
0701030502
O
15
85 URB1 01/2010 12/2013
0
4.060
4.060
4.060
21 211
2007/25
3/5
Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara
04
0701030502
O
100
URB1 02/2012 09/2013
0
5
5
5
21 211
2009/22
21 211
2009/22
4
Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo
21 211
2009/22
4/1
Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo
04
0701030501
O
85
15 URB1 01/2010 12/2013
0
17.400
17.400
17.400
728.000
1.248.000
Escolas Ensino Básico
Pág. 2/6
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013 (valores em euros)
Obj. Prog.
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz.
Ano / Nº Ação 21
AC
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fases de Exec.
Fim
Despesas Realizado (a)
Total (b)=(c)+(d)
2013 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d)
Total previsto
Anos seguintes 2014 (e)
2015 (f)
2016 (g)
(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
Outros (h)
Educação
21 211
Ensino não superior
21 211
2009/22
4/2
21 211
2009/22
4/3
21 211
2012/7
Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo Coordenação e Segurança do Pav. Desp. Escola Posto Santo Remodelação das Redes de Gás nas escolas Energias Renováveis
04
0701030501
e
15
85 URB1 05/2011 09/2014
0
04
0701030501
e
15
85 URB1 01/2012 12/2014
04
0701030501
O
100
URB 03/2012 09/2013
182.333
182.333
364.666
567.211
0
580
580
6.380
6.960
0
10.000
10.000
4.486.502
734.398
734.398
0
1.099.046
0
0
0
6.319.946
4.486.502
734.398
734.398
0
1.099.046
0
0
0
6.319.946
Totais do Programa 211: Totais do Objetivo 21: 23
Acção Social
23 232 2009/20
Adopção de sistema SOS para idosos 1
Aquisição de Equipamentos SOS
06
0701100203
O
100
DC
02/2009 12/2013
0
Totais do Programa 232: Totais do Objetivo 23: 24
Habitação
24 241 2002/21
Habitação de Custos Controlados 1 3
24 241 2011/16
Aquisição de Habitações - PER
04
0701020201
Empreitada de reparação de Habitações Sociais
04
07010203
Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana
04
070101
O
80
24 242
Ordenamento do Território
24 242 2002/19
Planos Municipais de Ordenamento 3
24 242 2007/23 24 242 2007/23
4.500 4.500
0
0
0
0
0
10.032
10.032
5.532
4.500
4.500
0
0
0
0
0
10.032
20
URB 11/2001 12/2013
4
30.589.878
555.250
555.250
31.145.128
E
100
URB 05/2010 12/2013
0
147.576
52.000
52.000
199.576
O
100
URB 06/2011 12/2013
0
5
5
607.255
607.255
10.500
10.500
10.500
45.139
45.139
110.293
Totais do Programa 241:
24 242 2002/19
4.500 4.500
Grandes Reparações em Habitações Sociais
24 241 2009/12 24 241 2009/12
5.532 5.532
Habitação e Serviços Colectivos
24 241 24 241 2002/21
10.000
Segurança e Acção Sociais
23 232 23 232 2009/20
20.212
1
PI- Plano Integrado Recup. Anim. Baía de Angra Heroismo Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo
04
07011501
O
100
GFRH 01/1999 12/2013
4
04
07011501
A
100
URB 01/2007 12/2013
0
30.737.454
65.154
5 0
0
0
0
0
31.344.709
Pág. 3/6
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013 (valores em euros)
Obj. Prog.
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz.
Ano / Nº Ação 24
AC
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fases de Exec.
Fim
Despesas Realizado
Total
(a)
(b)=(c)+(d)
2013 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d)
Total previsto
Anos seguintes 2014 (e)
2015 (f)
2016 (g)
(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
Outros (h)
Habitação e Serviços Colectivos
24 242
Ordenamento do Território
24 242 2012/4
Revisão Plano Diretor Municipal
04
07011501
O
URB 01/2012 12/2014
0
Totais do Programa 242: 24 246
Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza
24 246 2010/5
Projecto "A Casota"
65.154
130.000
130.000
185.639
185.639
120.000 0
120.000
250.000 0
0
0
370.793
24 246 2010/5
3
Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"
24 246 2010/5
3/2
Execução da Obra - Construção do canil Municipal
04
0701030702
E
100
URB 03/2011 11/2013
0
156.000
156.000
156.000
24 246 2010/5
3/3
Coordenação e seg - Constr. Canil Municipal
04
0701030702
O
100
URB 01/2010 12/2013
0
3.480
3.480
3.480
0
159.480
159.480
0
0
0
0
0
159.480
30.802.608
952.374
952.374
0
120.000
0
0
0
31.874.982
Totais do Programa 246: Totais do Objetivo 24: 25
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25 251
Cultura
25 251 2010/7 1
Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo Construção do Centro Interpretativo AH Elaboração/Revisão de Projectos Reabilitação do Teatro Angrense
04
0701030702
O
100
URB 01/2010 12/2014
0
140.935
140.935
119.937
260.872
1
Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense
04
07010302
O
100
URB 01/2011 12/2014
0
37.500
37.500
49.100
86.600
0
178.435
178.435
15.589
186.503
186.503
202.092
4.000
4.000
4.000
25 251 2010/7 25 251 2011/15 25 251 2011/15
Totais do Programa 251: 25 252
0
169.037
0
0
0
347.472
Desporto, Recreio e Lazer Intervenção no Jardim Duque da Terceira
25 252 2008/11
25 252 2008/11
3/2
Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais Jardim Duque da Terceira (BF) Execução da obra Estufa Jardim
04
0701040501
E
100
URB 06/2008 12/2013
0
25 252 2008/11
3/3
Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim
04
0701040501
O
100
URB 01/2012 12/2013
0
25 252 2008/11
6
Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira
04
0701040501
O
100
URB 01/2009 12/2013
0
8.899
557
557
9.456
1
O
100
URB 01/2011 12/2013
0
57.045
7.760
7.760
64.805
25 252 2012/8
Plano de Requalificação das Zonas Balneares do Concelho Projecto de Requalificação da Zona Balnear da 04 07010413 Salga Aquisição estrutura pré-fabricada de apoio ao Relvão 0102 0701100203
O
100
PC
05/2012 06/2013
0
5
5
5
25 252 2013/3
Reabilitação do Pavilhão Multiusos Luis Bretão
E
100
URB 01/2013 12/2013
0
5
5
5
25 252 2008/11
3
25 252 2011/12 25 252 2011/12
04
07010302
Pág. 4/6
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013 (valores em euros)
Obj. Prog.
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz.
Ano / Nº Ação 25
AC
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fases de Exec.
Fim
Despesas Realizado (a)
Total (b)=(c)+(d)
2013 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d)
Total previsto
Anos seguintes 2014 (e)
2015 (f)
2016 (g)
(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
Outros (h)
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25 252
Desporto, Recreio e Lazer
25 252 2013/4
Construção de Skate Park em Santa Luzia
02
0701040503
O
100
PC
01/2013 12/2013
0
5
5
25 252 2013/5
Reabilitação do Pavilhão Municipal
04
07010302
O
100
URB 01/2013 12/2013
0
5
5
81.534
198.840
198.840
0
0
0
0
0
280.374
81.534
377.275
377.275
0
169.037
0
0
0
627.846
Totais do Programa 252: Totais do Objetivo 25: 33
5 5
Transportes e Comunicações
33 331
Transportes Rodoviários
33 331 2008/18
(BF) Reabilitação dos Arruamentos do Concelho Pacote 3 - 2008 Pavimentação de Sobras de Estradas
04
0703030102
E
15
85 URB 01/2008 02/2013
4
1.230.348
112.059
112.059
1.342.407
256.978
62.400
62.400
319.378
5
5
5
33 331 2009/17 33 331 2009/17
1
Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto
04
0703030102
E
100
URB 01/2009 12/2013
0
33 331 2009/17
2
Aquisição de Calçada para a execução de Sobras
04
0703030102
A
100
PC
01/2009 12/2013
0
33 331 2009/24
Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas
04
070101
O
100
URB 01/2009 12/2013
0
2.600
23.400
23.400
26.000
33 331 2010/8
Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada - estradas e passeios Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha Construção da estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha Rede Viária
04
0703030102
e
15
85 URB1 09/2011 08/2013
0
284.657
561.500
561.500
846.157
04
0703030102
e
15
85 DSGT 01/2011 04/2013
0
98.612
278.676
278.676
377.288
33 331 2010/8
1
33 331 2011/6 33 331 2011/6
2
33 331 2011/7 33 331 2011/7
1
Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
02
0703030101
A
100
URB 01/2011 12/2013
0
323.197
390.000
390.000
713.197
33 331 2011/7
2
04
0703030102
E
100
URB 01/2011 12/2013
0
246.427
50.000
50.000
296.427
33 331 2011/7
3
Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos
04
0703030102
E
100
URB 01/2011 12/2013
0
40.378
150.000
150.000
190.378
33 331 2011/8
1
Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04
0703030102
O
15
85 URB1 01/2011 03/2013
0
7.500
7.500
33 331 2011/8
2
Pacote 4 - Execução da Obra
04
0703030102
e
15
85 URB1 10/2011 08/2014
0
228.800
228.800
915.200
33 331 2011/8
3
Pacote 4 - Coordenação e segurança
04
0703030102
O
15
85 URB1 01/2011 12/2014
0
1.392
1.392
5.568
Aquisição e mobiliário urbano/abrigos de passageiros Construção de Garagens Ribeirinha (Processo Indemnizatório)
04
0701100201
O
100
URB 01/2012 12/2014
0
20.000
20.000
20.000
04
0703030102
O
100
URB 01/2012 12/2013
0
30.000
30.000
30.000
33 331 2011/8
33 331 2012/5 33 331 2012/6
7.500 1.144.000 6.960
Pág. 5/6
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013 (valores em euros)
Obj. Prog.
Projeto
Código Classificação Orçamental
Designação
Forma Fonte Financiamento de (%) Resp. Realiz.
Ano / Nº Ação 33
AC
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fases de Exec.
Fim
Despesas Realizado
Total
(a)
(b)=(c)+(d)
2013 Financiam. Financiam. definido não definido (c) (d)
Total previsto
Anos seguintes 2014 (e)
2015 (f)
2016 (g)
(i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h)
Outros (h)
Transportes e Comunicações
33 331
Transportes Rodoviários
33 331 2013/6
Construção do Parque de Estacionamento da Silveira Parque Estacionamento da Silveira - Projeto
33 331 2013/6
1
33 331 2013/6
2
Parque Estacionamento da Silveira - Obra Construção
04
0703030102
E
100
URB 04/2013 12/2013
0
5
5
5
04
0703030102
E
100
URB 01/2013 12/2013
0
5
5
5
2.483.197
1.915.742
1.915.742
0
920.768
0
0
0
5.319.707
2.483.197
1.915.742
1.915.742
0
920.768
0
0
0
5.319.707
22.770
180.000
180.000
202.770
Totais do Programa 331: Totais do Objetivo 33: 34
Comércio e turismo
34 341
Mercados e feiras
34 341 2007/36
Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque de 04 Bragança Obra de construção_Mercado Duque de Bragança 04
34 341 2007/36
1
34 341 2007/36
2
34 341 2007/36
5
34 341 2007/36
6
Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança Coordenação e segurança da Obra do Mercado Duque de Bragança
0701030301
O
15
85 URB1 01/2010 12/2013
0
0701030301
E
15
85 URB1 01/2011 12/2014
0
5
5
5
04
0701030301
e
15
85 URB1 04/2011 10/2013
0
5
5
5
04
0701030301
O
15
85 URB1 01/2012 12/2014
0
5
5
5
180.015
180.015
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
30.000
22.770
210.015
210.015
0
0
0
0
0
232.785
38.268.748
4.412.247
4.412.247
0
2.308.851
0
0
0
44.989.846
Totais do Programa 341: 34 342
Turismo
34 342 2009/3
(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada
0102 0701100203
O
100
PMC 01/2009 12/2013
22.770
0
Totais do Programa 342: Totais do Objetivo 34: Total Geral:
ORGÃO EXECUTIVO Em
de
0
0
0
0
0
202.785
30.000
ORGÃO DELIBERATIVO de
Em
de
de
Pág. 6/6
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 Receitas
Montante (€)
Correntes .................... Capital
Despesas
12.177.585
....................
Correntes ....................
5.843.605
Total:
Capital 18.021.190
Serviços Municipalizados Total Geral:
Montante (€)
....................
10.240.413 7.780.777
Total:
18.021.190
7.395.750 Serviços Municipalizados
7.395.750
25.416.940
Total Geral:
25.416.940
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
.................................................................................
Pág. 1/1
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita Designação
Código Class. Económica
01
Impostos directos
0102
Outros
010202
Imposto municipal sobre imóveis
Montante €
1.207.772
010203
Imposto único de circulação
558.432
010204
Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
680.000
010207
Impostos abolidos
01020701
Contribuição autárquica
02
Impostos indirectos
0202
Outros
020206
Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020601
Mercados e feiras
02020602
Loteamentos e obras
02020603
Ocupação da via pública
0202060301
Espaço Aéreo, Solo e Subsolo
0202060302
Obras Particulares
0202060303
Parquímetros
0202060304
Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..
0202060305
Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)
02020605
Publicidade
02020606
Saneamento
5
02020607
Utilização da rede viária municipal
5
02020699
Outros
0202069901
Taxa municipal de direitos de passagem
0202069903
Metrologia
2.000
0202069999
Outros
7.642
04
Taxas, multas e outras penalidades
0401
Taxas
040123
Taxas específicas das autarquias locais
04012301
Mercados e feiras
04012302
Loteamentos e obras
04012303
Ocupação da via pública
0401230301
Espaço Aéreo, Solo e Subsolo
189
5 38.213 820 2.476 5 20.423 8.181 16.969
5
5 111.975 430
0401230302
Obras Particulares
0401230303
Parquímetros
3.711
0401230304
Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..
2.524
0401230305
Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)
8.266
04012399
Outras
217.012
Pág. 1/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita Designação
Código Class. Económica
Montante €
0401239901
Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
5
0401239902
Taxa pela emissão do certificado de registo
5
0401239999
Outras
0402
Multas e outras penalidades
040201
Juros de mora
1.417
040202
Juros compensatórios
2.500
040204
Coimas e penalidades por contra-ordenações
7.494
040299
Multas e penalidades diversas
05
Rendimentos da propriedade
0502
Juros-Sociedades financeiras
050201
Bancos e outras instituições financeiras
0503
Juros-Administrações Públicas
050303
Administração regional
05030302
Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE
050305
Administração local-Regiões autónomas
05030501
Empréstimos SMAH - Juros
0509
Participações nos lucros de administ. públicas
050901
Associações de municípios
05090102
Outras receitas AMRAA
0510
Rendas
051004
Edifícios
05100405
Edifícios - Propriedade plena
051099
Outros
06
Transferências correntes
0603
Administração central
060301
Estado
06030101
Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102
Fundo Social Municipal
06030103
Participação fixa no IRS
06030199
Outras
07
Venda de bens e serviços correntes
0701
Venda de bens
070101
Material de escritório
5
070102
Livros e documentação técnica
5
070103
Publicações e impressos
5
070105
Bens inutilizados
5
070108
Mercadorias
5
30.366
125
10.418
71.211 33.296
5
1.500 60.000
6.307.356 627.145 1.122.791 23.530
Pág. 2/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita Designação
Código Class. Económica
Montante €
070199
Outros
5
0702
Serviços
070208
Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020802
Serviços recreativos
0702080201
Bowling
0702080202
Outros serviços recreativos
07020803
Serviços culturais
0702080301
Música
0702080302
Teatro
18.119
0702080303
Cinema
41.798
0702080304
Congressos
75.000
0702080305
Outros serviços culturais
07020804
Serviços desportivos
070209
Serviços específicos das autarquias
07020905
Cemitérios
26.130
07020906
Mercados e feiras
52.014
07020907
Parques de estacionamento
1.221
07020908
Parques de campismo
5.563
07020999
Outros
070299
Outros
07029903
Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)
07029999
Outros
0703
Rendas
070301
Habitações
176.669
070302
Edifícios
155.500
070399
Outras
07039901
Terrenos Zona Industrial
07039999
Outras
08
Outras receitas correntes
0801
Outras
080199
Outras
08019901
Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.
5
08019902
Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
5
08019903
IVA reembolsado
5
08019999
Diversas
5
52.270 5 197.167
3.851 10.588
5
1.015
151.537 9.291
Total das Receitas Correntes: 09
13.563
12.177.585
Venda de bens de investimento Pág. 3/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita Designação
Código Class. Económica
0901
Terrenos
090101
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0903
Edifícios
Montante € 5
090301
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0904
Outros bens de investimento
5
090401
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101
Equipamento de transporte
5
09040102
Maquinaria e equipamento
5
10
Transferências de capital
1003
Administração central
100301
Estado
10030101
Fundo de Equilibrio Financeiro
10030199
Outras
1003019901
INH / IHRU
100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030706
QRESA/Proconvergência
10030799
Outros
1004
Administração regional
100401
Região Autónoma dos Açores
11
Activos financeiros
1106
Empréstimos a médio e longo prazos
110607
Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas
11060701
Região Autónoma dos Açores
1106070102
Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE
587.654
1106070104
Empréstimos SMAH - Capital
173.577
13
Outras receitas de capital
1301
Outras
130101
Indemnizações
5
130102
Activos incorpóreos
5
130199
Outras
5
15
Reposições não abatidas nos pagamentos
1501
Reposições não abatidas nos pagamentos
150101
Reposições não abatidas nos pagamentos
1.576.839 580.593 2.924.892 5 5
5
Total das Receitas de Capital:
5.843.605
Total do Orçamento da Receita:
18.021.190 Pág. 4/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
01
Administração Autárquica
0101
Assembleia Municipal
0101 01
Despesas com o pessoal
0101 0102
Abonos variáveis ou eventuais
0101 010213
Outros suplementos e prémios
0101 01021302
Outros
0101 02
Aquisição de bens e serviços
0101 0201
Aquisição de bens
0101 020108
Material de escritório
0101 020119
Artigos honoríficos e de decoração
0101 020121
Outros bens
0101 0202
Aquisição de serviços
0101 020203
Conservação de bens
1.682
0101 020208
Locação de outros bens
1.100
0101 020211
Representação dos serviços
0101 020213
Deslocações e estadas
1.600
0101 020217
Publicidade
2.000
0101 020220
Outros trabalhos especializados
0101 020225
Outros serviços
0101 06
Outras despesas correntes
0101 0602
Diversas
0101 060203
Outras
0101 06020305
Outras
17.300
100 5 100
5
250 3.700
5 Total das Despesas Correntes:
27.847
Total da Divisão Orgânica 0101:
27.847
0102
Câmara Municipal
0102 01
Despesas com o pessoal
0102 0101
Remunerações certas e permanentes
0102 010101
Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
0102 010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
65.000
0102 01010401
Pessoal em funções
0102 01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
0102 010109
Pessoal em qualquer outra situação
94.000
0102 010111
Representação
17.000
0102 010113
Subsidio de refeição
14.000
0102 010114
Subsídio de férias e de Natal
24.000
0102 010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
106.000 3.500
1.000 Pág. 5/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
0102 0102
Abonos variáveis ou eventuais
0102 010202
Horas extraordinárias
4.000
0102 010204
Ajudas de custo
6.000
0102 010212
Indemnizações por cessação de funções
0102 010213
Outros suplementos e prémios
5
0102 01021302
Outros
0102 0103
Segurança social
0102 010301
Encargos com a saúde
0102 010302
Outros encargos com a saúde
0102 010303
Subsídio familiar a criança e jovens
0102 010305
Contribuições para a segurança social
0102 01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
0102 0103050201
Caixa Geral de Aposentações
23.000
0102 0103050202
Segurança social - Regime Geral
33.000
0102 010308
Outras pensões
0102 010309
Seguros
0102 01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0102 02
Aquisição de bens e serviços
0102 0201
Aquisição de bens
0102 020104
Limpeza e higiene
300
0102 020107
Vestuário e artigos pessoais
300
0102 020108
Material de escritório
0102 020109
Produtos químicos e farmacêuticos
0102 020114
Outro material-Peças
0102 020115
Prémios, condecorações e ofertas
0102 020116
Mercadorias para venda
0102 02011603
Outras
500
0102 020117
Ferramentas e utensílios
500
0102 020118
Livros e documentação técnica
150
0102 020119
Artigos honoríficos e de decoração
3.000
0102 020120
Material de educação, cultura e recreio
2.500
0102 020121
Outros bens
12.000 190.000 1.500 400
5 4.000
1.500 12.800 2.000 12.000
39.160
0102 0202
Aquisição de serviços
0102 020201
Encargos das instalações
0102 020202
Limpeza e higiene
1.250
0102 020203
Conservação de bens
5.500
0102 020204
Locação de edifícios
638.000
5 Pág. 6/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
0102 020206
Locação de material de transporte
0102 020208
Locação de outros bens
10.000
0102 020209
Comunicações
60.000
0102 020210
Transportes
2.000
0102 020211
Representação dos serviços
1.000
0102 020212
Seguros
9.000
0102 020213
Deslocações e estadas
50.000
0102 020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
10.000
0102 020215
Formação
0102 020216
Seminários, exposições e similares
0102 020217
Publicidade
0102 020218
Vigilância e segurança
0102 020219
Assistência técnica
18.781
0102 020220
Outros trabalhos especializados
74.015
0102 020224
Encargos de cobrança de receitas
61.200
0102 020225
Outros serviços
78.300
0102 04
Transferências correntes
0102 0405
Administração local
0102 040502
Região Autónoma dos Açores
0102 04050202
Freguesias
0102 0407
Instituições sem fins lucrativos
0102 040701
Instituições sem fins lucrativos
0102 0408
Famílias
0102 040802
Outras
0102 05
Subsídios
0102 0501
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0102 050103
Privadas
0102 06
Outras despesas correntes
0102 0602
Diversas
0102 060201
Impostos e taxas
0102 060203
Outras
0102 06020301
Outras restituições
0102 06020302
IVA pago
25.000
0102 06020305
Outras
65.964
3.500
Aquisição de bens de capital
0102 0701
Investimentos
5 32.500 7.000
220.124 745.934 182.400
383.604
42.000 1.200
Total das Despesas Correntes: 0102 07
100
3.401.502
Pág. 7/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
0102 070107
Equipamento de informática
15.749
0102 070108
Software informático
71.674
0102 070109
Equipamento administrativo
0102 070110
Equipamento básico
0102 07011002
Outro
0102 0701100203
Outro
0102 070111
Ferramentas e utensílios
0102 070112
Artigos e objectos de valor
0102 08
Transferências de capital
0102 0805
Administração local
0102 080502
Região Autónoma dos Açores
0102 08050202
Freguesias
0102 0807
Instituições sem fins lucrativos
0102 080701
Instituições sem fins lucrativos
0102 08070199
Outras instituições sem fins lucrativos
2.928
41.600 3.819 11.280
537.346
157.870
Total das Despesas de Capital:
842.266
Total da Divisão Orgânica 0102:
4.243.768
0103
Operações financeiras
0103 03
Juros e outros encargos
0103 0301
Juros da dívida pública
0103 030103
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
0103 03010302
Empréstimos de médio e longo prazos
0103 0301030213
Financiamento de € 566.929,70
1.555
0103 0301030214
Financiamento de € 1.258.499,39
6.647
0103 0301030215
Financiamento de € 12.674.454,58
70.056
0103 0301030218
Financiamento de € 2.185.632,87
43.629
0103 0301030219
Financiamento de € 2.546.546,47
8.594
0103 0301030220
Financiamento de € 941.620,00
16.137
0103 0301030221
Financiamento de € 1.029.170,00
9.913
0103 0301030222
Financiamento de € 80.631,00
0103 0301030223
Financiamento de € 166.519,66
1.402
0103 0301030224
Financiamento de € 1.124.942,00
12.134
0103 0301030225
Financiamento de € 203.321,25
1.470
0103 0301030226
Financiamento de € 186.855,00
1.436
0103 0301030236
Financiamento de €1.415.975,89
9.457
0103 0301030237
Financiamento de €1.500.000,00
22.341
0103 0301030238
Financiamento de €274.795,00
674
179 Pág. 8/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
0103 0301030239
Financiamento de €466.500,00
2.814
0103 0301030240
Financiamento de €773.125,00
9.978
0103 0301030241
Financiamento de €552.690,00
5.700
0103 0301030242
Financiamento de €2.000,653,90
0103 0301030243
Financiamento de €436,494,30
34.197 7.106
Total das Despesas Correntes:
265.419
0103 10
Passivos financeiros
0103 1006
Empréstimos a médio e longo prazos
0103 100603
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
0103 10060313
Financiamento de € 566.929,70
24.624
0103 10060314
Financiamento de € 1.258.499,39
77.630
0103 10060317
Financiamento de € 12.674.454,58
563.029
0103 10060318
Financiamento de € 2.185.632,87
98.576
0103 10060319
Financiamento de € 2.546.546,47
285.678
0103 10060320
Financiamento de € 941.620,00
41.388
0103 10060321
Financiamento de € 1.029.170,00
59.775
0103 10060322
Financiamento de € 80.631,00
4.675
0103 10060323
Financiamento de € 166.519,66
9.647
0103 10060324
Financiamento de € 1.124.942,00
61.645
0103 10060325
Financiamento de € 203.321,25
11.142
0103 10060326
Financiamento de € 186.855,00
10.651
0103 10060336
Financiamento de €1.415.975,89
76.756
0103 10060337
Financiamento de € 1.500.000,00
65.071
0103 10060338
Financiamento de € 274.795,00
41.161
0103 10060339
Financiamento de € 466.500,00
28.863
0103 10060340
Financiamento de 773.125,00
40.911
0103 10060341
Financiamento de 552.690,00
129.494
0103 10060342
Financiamento de € 2.000.653,00
120.313
0103 10060343
Financiamento de € 436.494,30
02
16.520 Total das Despesas de Capital:
1.767.549
Total da Divisão Orgânica 0103:
2.032.968
Total do Capítulo Orgânico 01:
6.304.583
Proteção Civil e Meios Operacionais
02
01
Despesas com o pessoal
02
0101
Remunerações certas e permanentes
02
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
02
01010401
Pessoal em funções
1.191.000 Pág. 9/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
02
010108
Pessoal aguardando aposentação
02
010109
Pessoal em qualquer outra situação
02
010111
Representação
Montante € 2.000 33.000 1.300
02
010113
Subsidio de refeição
142.000
02
010114
Subsídio de férias e de Natal
164.000
02
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
02
0102
Abonos variáveis ou eventuais
02
010202
Horas extraordinárias
02
010204
Ajudas de custo
1.000
02
010211
Subsídio de turno
6.000
02
010212
Indemnizações por cessação de funções
02
0103
Segurança social
02
010301
Encargos com a saúde
02
010302
Outros encargos com a saúde
02
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
02
010304
Outras prestações familiares
02
010305
Contribuições para a segurança social
02
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
02
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
02
0103050202
Segurança social - Regime Geral
02
010308
Outras pensões
02
010309
Seguros
02
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
02
02
Aquisição de bens e serviços
02
0201
Aquisição de bens
02
020101
Matérias-primas e subsidiárias
02
020102
Combustíveis e lubrificantes
02
02010201
Gasolina
20.000
02
02010202
Gasóleo
159.831
02
02010299
Outros
02
020104
Limpeza e higiene
39.500
02
020107
Vestuário e artigos pessoais
28.700
02
020108
Material de escritório
250
02
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100
02
020112
Material de transporte-Peças
20.000
02
020114
Outro material-Peças
35.000
02
020117
Ferramentas e utensílios
5.250 30.000
10.000 5 6.000 23.000 5.000
250.000 40.000 5 17.500
53.000
5.300
8.000 Pág. 10/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
02
020118
Livros e documentação técnica
02
020121
Outros bens
02
0202
Aquisição de serviços
Montante € 150 75.820
02
020201
Encargos das instalações
02
020202
Limpeza e higiene
133.500 30.500
02
020203
Conservação de bens
38.005
02
020204
Locação de edifícios
02
020208
Locação de outros bens
02
020209
Comunicações
3.840
02
020210
Transportes
1.000
02
020212
Seguros
8.000
02
020213
Deslocações e estadas
7.500
02
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02
020215
Formação
02
020217
Publicidade
100
02
020218
Vigilância e segurança
100
02
020219
Assistência técnica
400
02
020220
Outros trabalhos especializados
02
020225
Outros serviços
02
06
Outras despesas correntes
02
0602
Diversas
02
060203
Outras
02
06020305
Outras
02
07
Aquisição de bens de capital
02
0701
Investimentos
02
070103
Edifícios
02
07010301
Instalações de serviços
02
070104
Construções diversas
02
07010405
Parques e jardins
02
0701040503
Parques Infantis
02
070106
Material de transporte
02
07010602
Outro
02
070109
Equipamento administrativo
02
070110
Equipamento básico
02
07011002
Outro
02
0701100203
Outro
7.000 89.000
5 1.500
250 3.500
5 Total das Despesas Correntes:
2.696.916
4.000
5 5 1.000
10.000 Pág. 11/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
02
070111
Ferramentas e utensílios
02
0703
Bens de domínio público
02
070303
Outras construções e infraestruturas
10.000
02
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
02
0703030101
Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
03
Montante €
390.000
Total das Despesas de Capital:
415.010
Total do Capitulo Orgânico 02:
3.111.926
Gestão Financeira e Recursos Humanos
03
01
Despesas com o pessoal
03
0101
Remunerações certas e permanentes
03
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
03
01010401
Pessoal em funções
03
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
03
010106
Pessoal contratado a termo
03
01010601
Pessoal em funções
16.500
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
47.000
03
010111
Representação
03
010113
Subsidio de refeição
29.000
03
010114
Subsídio de férias e de Natal
37.000
03
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
15.000
03
0102
Abonos variáveis ou eventuais
03
010202
Horas extraordinárias
03
010204
Ajudas de custo
1.000
03
010205
Abono para falhas
2.300
03
010212
Indemnizações por cessação de funções
03
0103
Segurança social
03
010301
Encargos com a saúde
03
010302
Outros encargos com a saúde
2.000
03
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
3.000
03
010304
Outras prestações familiares
03
010305
Contribuições para a segurança social
03
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
03
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
55.000
03
0103050202
Segurança social - Regime Geral
23.000
03
010308
Outras pensões
03
010309
Seguros
239.000 21.000
2.200
12.000
5 5
5
5
Pág. 12/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
03
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
03
02
Aquisição de bens e serviços
03
0201
Aquisição de bens
03
020104
Limpeza e higiene
175
03
020107
Vestuário e artigos pessoais
175
03
020108
Material de escritório
03
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100
03
020114
Outro material-Peças
100
03
020117
Ferramentas e utensílios
03
020118
Livros e documentação técnica
150
03
020120
Material de educação, cultura e recreio
300
03
020121
Outros bens
03
0202
Aquisição de serviços
03
020202
Limpeza e higiene
03
020203
Conservação de bens
1.400
03
020208
Locação de outros bens
1.500
03
020209
Comunicações
756
03
020210
Transportes
400
03
020212
Seguros
100
03
020213
Deslocações e estadas
03
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
03
020215
Formação
3.000
03
020217
Publicidade
3.500
03
020219
Assistência técnica
03
020220
Outros trabalhos especializados
03
020225
Outros serviços
03
06
Outras despesas correntes
03
0602
Diversas
03
060203
Outras
03
06020301
Outras restituições
03
06020305
Outras
59.138
50
3.000 100
3.850
07
Aquisição de bens de capital
03
0701
Investimentos
03
070109
Equipamento administrativo
03
070110
Equipamento básico
03
07011002
Outro
5
100 1.500 50.000
8.000 100 Total das Despesas Correntes:
03
5.000
647.519
1.000
Pág. 13/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
03
0701100203
Outro
03
070111
Ferramentas e utensílios
04
Montante € 1.200 5
Total das Despesas de Capital:
2.205
Total do Capitulo Orgânico 03:
649.724
Urbanismo
04
01
Despesas com o pessoal
04
0101
Remunerações certas e permanentes
04
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
04
01010401
Pessoal em funções
04
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
04
010106
Pessoal contratado a termo
04
01010601
Pessoal em funções
04
010109
Pessoal em qualquer outra situação
04
010111
Representação
04
010113
Subsidio de refeição
25.000
04
010114
Subsídio de férias e de Natal
36.000
04
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
04
0102
Abonos variáveis ou eventuais
04
010202
Horas extraordinárias
1.000
04
010204
Ajudas de custo
3.000
04
010212
Indemnizações por cessação de funções
04
0103
Segurança social
04
010301
Encargos com a saúde
04
010302
Outros encargos com a saúde
04
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
04
010304
Outras prestações familiares
04
010305
Contribuições para a segurança social
04
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
04
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
60.000
04
0103050202
Segurança social - Regime Geral
12.000
04
010308
Outras pensões
04
010309
Seguros
04
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
04
02
Aquisição de bens e serviços
04
0201
Aquisição de bens
04
020104
Limpeza e higiene
228.000 15.000 6.300 62.500 6.000
5.250
20.000 5 3.300 700 5
5 4.300
175 Pág. 14/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
04
020107
Vestuário e artigos pessoais
175
04
020108
Material de escritório
750
04
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100
04
020114
Outro material-Peças
100
04
020117
Ferramentas e utensílios
500
04
020118
Livros e documentação técnica
150
04
020121
Outros bens
04
0202
Aquisição de serviços
04
020202
Limpeza e higiene
100
04
020203
Conservação de bens
505
04
020208
Locação de outros bens
500
04
020209
Comunicações
04
020210
Transportes
500
04
020212
Seguros
100
04
020213
Deslocações e estadas
04
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
04
020215
Formação
3.000
04
020217
Publicidade
6.000
04
020219
Assistência técnica
04
020220
Outros trabalhos especializados
47.641
04
020225
Outros serviços
21.500
04
04
Transferências correntes
04
0408
Famílias
04
040802
Outras
04
06
Outras despesas correntes
04
0602
Diversas
04
060203
Outras
04
06020305
Outras
21.000
1.860
7.500
100
5
5 Total das Despesas Correntes:
04
07
Aquisição de bens de capital
04
0701
Investimentos
04
070101
Terrenos
04
070102
Habitações
04
07010202
Aquisição
04
0701020201
Habitação Custos Controlados
04
07010203
Reparação e beneficiação
04
070103
Edifícios
16.900
617.531
23.405
555.250 52.000
Pág. 15/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
04
07010301
Instalações de serviços
04
07010302
Instalações desportivas e recreativas
04
07010303
Mercados e instalações de fiscalização sanitária
Montante € 5 37.510
04
0701030301
Mercado Duque de Bragança
04
07010305
Escolas
04
0701030501
Grandes Reparações e Ampliação de Escolas
210.313
04
0701030502
Construção de Escolas
524.085
04
07010307
Outros
04
0701030702
Outros Edifícios
04
070104
Construções diversas
04
07010405
Parques e jardins
04
0701040501
Jardins Públicos
04
07010413
Outros
04
070109
Equipamento administrativo
04
070110
Equipamento básico
04
07011002
Outro
04
0701100201
Mobiliário Urbano
04
0701100203
Outro
04
070111
Ferramentas e utensílios
04
070115
Outros investimentos
04
07011501
Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território
04
0703
Bens de domínio público
04
070303
Outras construções e infraestruturas
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
04
0703030102
Reabilitação de Arruamentos do Concelho
04
08
Transferências de capital
04
0805
Administração local
04
080502
Região Autónoma dos Açores
04
08050203
Serviços autónomos da administração local
04
0805020301
Serviços Municipalizados
05
180.015
300.415
191.060 34.898 1.000
20.000 1.000 5 185.639
1.482.342
905.765 Total das Despesas de Capital:
4.704.707
Total do Capitulo Orgânico 04:
5.322.238
Serviços Integrados
05
01
Despesas com o pessoal
05
0101
Remunerações certas e permanentes
05
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pág. 16/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
05
01010401
Pessoal em funções
291.000
05
010108
Pessoal aguardando aposentação
05
010109
Pessoal em qualquer outra situação
05
010111
Representação
05
010113
Subsidio de refeição
33.000
05
010114
Subsídio de férias e de Natal
41.000
05
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
05
0102
Abonos variáveis ou eventuais
05
010202
Horas extraordinárias
3.000
05
010204
Ajudas de custo
1.000
05
010205
Abono para falhas
3.800
05
010212
Indemnizações por cessação de funções
2.300
05
0103
Segurança social
05
010301
Encargos com a saúde
05
010302
Outros encargos com a saúde
3.500
05
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
6.000
05
010304
Outras prestações familiares
05
010305
Contribuições para a segurança social
05
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
05
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
55.000
05
0103050202
Segurança social - Regime Geral
27.000
05
010308
Outras pensões
05
010309
Seguros
05
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
05
02
Aquisição de bens e serviços
05
0201
Aquisição de bens
05
020104
Limpeza e higiene
175
05
020107
Vestuário e artigos pessoais
175
05
020108
Material de escritório
05
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100
05
020114
Outro material-Peças
200
05
020116
Mercadorias para venda
05
02011603
Outras
05
020117
Ferramentas e utensílios
05
020118
Livros e documentação técnica
150
05
020120
Material de educação, cultura e recreio
100
05
020121
Outros bens
500
1.000 35.000 2.200
9.500
5
5
5 5.000
11.000
100 50
Pág. 17/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
05
0202
Aquisição de serviços
05
020202
Limpeza e higiene
100
05
020203
Conservação de bens
500
05
020208
Locação de outros bens
05
020209
Comunicações
600
05
020210
Transportes
200
05
020213
Deslocações e estadas
05
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
05
020215
Formação
3.000
05
020217
Publicidade
1.000
05
020219
Assistência técnica
05
020220
Outros trabalhos especializados
05
020225
Outros serviços
05
06
Outras despesas correntes
05
0602
Diversas
05
060203
Outras
05
06020305
Outras
16.900
3.850
100 8.910 52.500
100 Total das Despesas Correntes:
05
07
Aquisição de bens de capital
05
0701
Investimentos
05
070109
Equipamento administrativo
05
070110
Equipamento básico
05
07011002
Outro
05
0701100203
Outro
05
070111
Ferramentas e utensílios
06
5
619.630
2.135
1.500 5 Total das Despesas de Capital:
3.640
Total do Capitulo Orgânico 05:
623.270
Desenvolvimento Comunitário
06
01
Despesas com o pessoal
06
0101
Remunerações certas e permanentes
06
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
06
01010401
Pessoal em funções
06
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
06
010108
Pessoal aguardando aposentação
06
010109
Pessoal em qualquer outra situação
06
010111
Representação
109.000 70.000 1.000 101.000 2.200 Pág. 18/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
06
010113
Subsidio de refeição
28.000
06
010114
Subsídio de férias e de Natal
35.000
06
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
06
0102
Abonos variáveis ou eventuais
06
010202
Horas extraordinárias
4.000
06
010204
Ajudas de custo
1.000
06
010212
Indemnizações por cessação de funções
06
0103
Segurança social
06
010301
Encargos com a saúde
06
010302
Outros encargos com a saúde
2.000
06
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
2.100
06
010304
Outras prestações familiares
06
010305
Contribuições para a segurança social
06
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
06
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
27.000
06
0103050202
Segurança social - Regime Geral
41.000
06
010308
Outras pensões
06
010309
Seguros
06
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
06
02
Aquisição de bens e serviços
06
0201
Aquisição de bens
06
020102
Combustíveis e lubrificantes
06
02010299
Outros
06
020104
Limpeza e higiene
100
06
020107
Vestuário e artigos pessoais
100
06
020108
Material de escritório
250
06
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100
06
020114
Outro material-Peças
250
06
020115
Prémios, condecorações e ofertas
400
06
020117
Ferramentas e utensílios
100
06
020118
Livros e documentação técnica
150
06
020120
Material de educação, cultura e recreio
150
06
020121
Outros bens
06
0202
Aquisição de serviços
06
020201
Encargos das instalações
52.568
06
020202
Limpeza e higiene
38.324
06
020203
Conservação de bens
68.158
5
5 5
5
5 4.000
17.071
43.100
Pág. 19/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
06
020208
Locação de outros bens
6.000
06
020209
Comunicações
6.796
06
020210
Transportes
06
020212
Seguros
06
020213
Deslocações e estadas
06
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
1.505
06
020215
Formação
3.000
06
020216
Seminários, exposições e similares
5.000
06
020217
Publicidade
8.117
06
020218
Vigilância e segurança
06
020219
Assistência técnica
06
020220
Outros trabalhos especializados
20.500
06
020225
Outros serviços
55.517
06
06
Outras despesas correntes
06
0602
Diversas
06
060203
Outras
06
06020305
Outras
240 500 13.405
5 1.400
5 Total das Despesas Correntes:
06
07
Aquisição de bens de capital
06
0701
Investimentos
06
070109
Equipamento administrativo
06
070110
Equipamento básico
06
07011002
Outro
06
0701100203
Outro
06
070111
Ferramentas e utensílios
07
770.136
1.000
5.500 500 Total das Despesas de Capital:
7.000
Total do Capitulo Orgânico 06:
777.136
Promoção Municipal e Cultura
07
01
Despesas com o pessoal
07
0101
Remunerações certas e permanentes
07
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
07
01010401
Pessoal em funções
07
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
07
010108
Pessoal aguardando aposentação
07
010109
Pessoal em qualquer outra situação
07
010111
Representação
109.000 40.000 5 102.000 6.000 Pág. 20/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código Class. Orgânica/Económica
Montante €
07
010113
Subsidio de refeição
20.000
07
010114
Subsídio de férias e de Natal
26.000
07
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
07
010202
Horas extraordinárias
3.000
07
010204
Ajudas de custo
2.000
07
010205
Abono para falhas
3.800
07
010212
Indemnizações por cessação de funções
07
0103
Segurança social
07
010301
Encargos com a saúde
07
010302
Outros encargos com a saúde
2.000
07
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
3.500
07
010304
Outras prestações familiares
07
010305
Contribuições para a segurança social
07
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
07
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
38.000
07
0103050202
Segurança social - Regime Geral
21.000
07
010308
Outras pensões
07
010309
Seguros
07
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
07
02
Aquisição de bens e serviços
07
0201
Aquisição de bens
07
020104
Limpeza e higiene
175
07
020107
Vestuário e artigos pessoais
100
07
020108
Material de escritório
250
07
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100
07
020114
Outro material-Peças
100
07
020115
Prémios, condecorações e ofertas
07
020117
Ferramentas e utensílios
07
020118
Livros e documentação técnica
150
07
020119
Artigos honoríficos e de decoração
500
07
020120
Material de educação, cultura e recreio
500
07
020121
Outros bens
07
0202
Aquisição de serviços
07
020201
Encargos das instalações
52.568
07
020202
Limpeza e higiene
38.074
07
020203
Conservação de bens
30.158
3.000
5 5
5
5 3.500
7.741 19.405
50.000
Pág. 21/22
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa Designação
Código
Montante €
Class. Orgânica/Económica
07
020208
Locação de outros bens
25.000
07
020209
Comunicações
22.744
07
020210
Transportes
24.989
07
020212
Seguros
07
020213
Deslocações e estadas
07
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
07
020215
Formação
3.000
07
020216
Seminários, exposições e similares
5.000
07
020217
Publicidade
07
020218
Vigilância e segurança
07
020220
Outros trabalhos especializados
07
020225
Outros serviços
07
06
Outras despesas correntes
07
0602
Diversas
07
060203
Outras
07
06020305
Outras
2.138 75.997 100
59.554 493 42.247 350.000
5 Total das Despesas Correntes:
07
07
Aquisição de bens de capital
07
0701
Investimentos
07
070109
Equipamento administrativo
07
070110
Equipamento básico
07
07011002
Outro
07
0701100203
Outro
07
070111
Ferramentas e utensílios
1.193.913
1.000
36.900 500 Total das Despesas de Capital:
38.400
Total do Capitulo Orgânico 07:
1.232.313
Total do Orçamento da Despesa:
18.021.190
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
.................................................................................
Pág. 22/22
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação 11
2013
(unidade: €)
AC
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Total
Serviços Gerais de Administração Pública
11 111
Administração Geral
11 111 2010/4
Aquisição de software complementar do My Net para 0102 070108 serviços on-line Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara
O
100
01/2010 12/2013
11 111 2011/1
30.843,00
0,00
30.843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 111 2011/1
1
Equipamento Administrativo Câmara Municipal
0102 070109
O
100
01/2011 12/2013
3.851,00
0,00
3.851,00
46.051,34
2.964,28
49.015,62
76,97
98,22
11 111 2011/1
2
Equipamento Informático Câmara Municipal
0102 070107
O
100
01/2011 12/2013
32.703,93
0,00
32.703,93
52.158,50
13.683,65
65.842,15
41,84
77,59
11 111 2011/1
3
Software Informático Câmara Municipal
0102 070108
O
100
01/2011 12/2014
45.831,00
0,00
45.831,00
87.384,16
13.259,91
100.644,07
28,93
75,55
11 111 2011/1
4
Equipamento Básico Câmara Municipal
0102 0701100203
O
100
01/2011 12/2013
7.600,00
0,00
7.600,00
44.178,40
3.755,74
47.934,14
49,42
92,58
11 111 2011/1
6
Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal
0102 070111
O
100
01/2011 12/2013
2.819,00
0,00
2.819,00
0,00
1.818,86
1.818,86
64,52
64,52
11 111 2011/1
7
Artigos e Objectos de Valor
0102 070112
O
100
01/2011 12/2013
4.500,00
0,00
4.500,00
18.798,94
2.977,10
21.776,04
66,16
93,46
11 111 2011/2
1
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Equipamento Administrativo PCMO
02 070109
O
100
01/2011 12/2013
1.000,00
0,00
1.000,00
1.700,25
0,00
1.700,25
0,00
62,97
11 111 2011/2
4
Equipamento Básico PCMO
02 0701100203
O
100
01/2011 12/2013
11.056,68
0,00
11.056,68
119,00
10.921,08
11.040,08
98,77
98,79
11 111 2011/2
5
Equipamento de Transporte PCMO
02 07010602
O
100
01/2011 12/2013
68,79
0,00
68,79
0,00
39,99
39,99
58,13
58,13
11 111 2011/2
6
Ferramentas e Utensilios PCMO
02 070111
O
100
01/2011 12/2013
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
1.710,45
1.710,45
24,44
24,44
11 111 2011/3
1
O
100
01/2011 12/2013
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
2.133,93
2.133,93
60,97
60,97
11 111 2011/3
4
O
100
01/2011 12/2013
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 111 2011/3
6
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e Recursos Humanos Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 Equipamento Básico GFRH 03 0701100203 Ferramentas e Utensilios GFRH 03 070111
O
100
01/2011 12/2013
5,00
0,00
5,00
673,39
0,00
673,39
0,00
99,26 47,28
11 111 2011/2
11 111 2011/3
Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo
11 111 2011/4 11 111 2011/4
1
Equipamento Administrativo URB
04 070109
O
100
01/2011 12/2013
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
472,81
472,81
47,28
11 111 2011/4
4
Equipamento Básico URB
04 0701100203
O
100
01/2011 12/2013
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 111 2011/4
6
Ferramentas e Utensilios URB
04 070111
O
100
01/2011 12/2013
5,00
0,00
5,00
18.026,53
0,00
18.026,53
0,00
99,97
11 111 2011/4
7
Reparação e conservação do Patrimonio Municipal 04 07010413 URB Aquisição/Grandes Repar.Equip. Serviços Integrados
O
100
01/2011 12/2013
8.878,00
0,00
8.878,00
117.514,32
6.517,39
124.031,71
73,41
98,13
11 111 2011/5
1
Equipamento Administrativo SI
05 070109
O
100
01/2011 12/2013
2.135,00
0,00
2.135,00
0,00
2.001,21
2.001,21
93,73
93,73
11 111 2011/5
4
Equipamento Básico SI
05 0701100203
O
100
01/2011 12/2013
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
246,16
246,16
16,41
16,41
11 111 2011/5
6
Ferramentas e Utensilios SI
05 070111
O
100
01/2011 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0102 070112
O
100
01/2011 12/2013
9.280,00
0,00
9.280,00
0,00
9.280,00
9.280,00
100,00
100,00
02 07010301
A
100
01/2012 12/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 07010301
E
100
01/2012 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 111 2013/1
1
Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paços do Concelho Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria e Oficinas Grandes Reparações no Edifício dos Paços do Concelho e Edifícios Adjacentes - Pintura de Portas e Janelas Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário Equipamento Administrativo DC
06 070109
O
100
01/2013 12/2013
1.696,00
0,00
1.696,00
0,00
926,84
926,84
54,65
54,65
11 111 2013/1
2
Equipamento Básico DC
06 0701100203
O
100
01/2013 12/2013
7.402,00
0,00
7.402,00
0,00
6.135,97
6.135,97
82,90
82,90
11 111 2013/1
3
Ferramentas e Utensilios DC
06 070111
O
100
01/2013 12/2013
3.999,26
0,00
3.999,26
0,00
3.233,55
3.233,55
80,85
80,85
1
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura Equipamento Administrativo PMC
07 070109
O
100
01/2013 12/2013
1.350,00
0,00
1.350,00
0,00
331,97
331,97
24,59
24,59
11 111 2011/5
11 111 2011/10 11 111 2012/1 11 111 2012/2 11 111 2013/1
11 111 2013/2 11 111 2013/2
Pág. 1 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação 11
2013
(unidade: €)
AC
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Total
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Serviços Gerais de Administração Pública
11 111
Administração Geral
11 111 2013/2
2
Equipamento Básico PMC
07 0701100203
O
100
01/2013 12/2013
65.637,33
0,00
65.637,33
0,00
45.636,10
45.636,10
69,53
69,53
11 111 2013/2
3
Ferramentas e Utensilios PMC
07 070111
O
100
01/2013 12/2013
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
1.474,22
1.474,22
86,72
86,72
Totais do Programa 111:
258.070,99
0,00
258.070,99
386.604,83
129.521,21
516.126,04
50,19
80,06
Totais do Objetivo 11:
258.070,99
0,00
258.070,99
386.604,83
129.521,21
516.126,04
50,19
80,06
Pág. 2 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação
AC
21
Educação
21 211
Ensino não superior
2013
(unidade: €)
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Total
Escolas Ensino Básico
21 211 2007/25 21 211 2007/25
2
Construção de Escola na Ribeirinha
21 211 2007/25
2/3
21 211 2007/25
2/4
21 211 2007/25
2/5
21 211 2007/25
2/6
21 211 2007/25
3
Obras de execução do Edifício - Escola da 04 0701030502 Ribeirinha Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha 04 0701030502 Muros de Correcção do Terreno da Escola da 04 0701030502 Ribeirinha Constituição de servidão de aqueduto 04 0701030502 Construção de Escola em Santa Bárbara
e
15
85
09/2009 09/2013
34.936,00
0,00
34.936,00
4.144.857,64
34.927,78
4.179.785,42
99,98
100,00
O
15
85
01/2010 09/2013
5,00
0,00
5,00
18.247,18
0,00
18.247,18
0,00
99,97
e
15
85
01/2011 09/2013
7.555,00
0,00
7.555,00
303.185,98
0,00
303.185,98
0,00
97,57
A
100
08/2012 12/2013
25.525,00
0,00
25.525,00
0,00
25.484,10
25.484,10
99,84
99,84
21 211 2007/25
3/3
Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04 0701030502
e
15
85
09/2009 12/2014
220.000,00
1.213.522,12
1.433.522,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 211 2007/25
3/4
04 0701030502
O
15
85
01/2010 12/2013
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 211 2007/25
3/5
Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara
04 0701030502
O
100
02/2012 09/2013
30.705,00
0,00
30.705,00
0,00
26.944,71
26.944,71
87,75
87,75
04 0701030501
O
85
15
01/2010 12/2013
25.200,00
0,00
25.200,00
0,00
25.182,59
25.182,59
99,93
99,93
04 0701030501
e
15
85
05/2011 09/2014
155.333,00
364.666,00
519.999,00
20.211,52
0,00
20.211,52
0,00
3,74
04 0701030501
e
15
85
01/2012 12/2014
2.120,00
6.380,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 0701030501
O
100
03/2012 09/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 211:
503.779,00
1.584.568,12
2.088.347,12
4.486.502,32
112.539,18
4.599.041,50
22,34
69,95
Totais do Objetivo 21:
503.779,00
1.584.568,12
2.088.347,12
4.486.502,32
112.539,18
4.599.041,50
22,34
69,95
Escolas Ensino Básico
21 211 2009/22 21 211 2009/22
4
Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo
21 211 2009/22
4/1
21 211 2009/22
4/2
21 211 2009/22
4/3
Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo Coordenação e Segurança do Pav. Desp. Escola Posto Santo Remodelação das Redes de Gás nas escolas Energias Renováveis
21 211 2012/7
Pág. 3 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação
AC
23
Segurança e Acção Sociais
23 232
Acção Social
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Total
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Adopção de sistema SOS para idosos
23 232 2009/20 23 232 2009/20
2013
(unidade: €)
1
Aquisição de Equipamentos SOS
06 0701100203
O
100
02/2009 12/2013
4.500,00
0,00
4.500,00
5.532,00
Totais do Programa 232:
4.500,00
Totais do Objetivo 23:
4.500,00
0,00
4.500,00
5.532,00
0,00
4.500,00
5.532,00
0,00
5.532,00
0,00
55,14
0,00
5.532,00
0,00
55,14
0,00
5.532,00
0,00
55,14
Pág. 4 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Código Classificação Orçamental
Designação
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação 24
Habitação e Serviços Colectivos
24 241
Habitação
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
Montante Previsto
AC
AA
Ano
Anos seguintes
80
20
11/2001 12/2013
555.250,00
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Total
Habitação de Custos Controlados
24 241 2002/21 24 241 2002/21
2013
(unidade: €)
1
Aquisição de Habitações - PER
04 0701020201
O
0,00
555.250,00
30.589.877,60
81.189,00
30.671.066,60
14,62
98,48
Grandes Reparações em Habitações Sociais
24 241 2009/12
Empreitada de reparação de Habitações Sociais
04 07010203
E
100
05/2010 12/2013
67.900,00
0,00
67.900,00
147.576,00
32.106,10
179.682,10
47,28
83,39
24 241 2011/16
Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana
04 070101
O
100
06/2011 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 241:
623.155,00
0,00
623.155,00
30.737.453,60
113.295,10
30.850.748,70
18,18
98,37
24 242
Ordenamento do Território 01/1999 12/2013
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 241 2009/12
3
Planos Municipais de Ordenamento
24 242 2002/19
24 242 2012/4
PI- Plano Integrado Recup. Anim. Baía de Angra Heroismo Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra do Heroísmo Revisão Plano Diretor Municipal
24 246
Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza
24 242 2002/19
3
24 242 2007/23 24 242 2007/23
1
04 07011501
O
100
04 07011501
A
100
04 07011501
O
01/2007 12/2013
45.139,00
0,00
45.139,00
65.154,11
0,00
65.154,11
0,00
59,07
01/2012 12/2014
111.000,00
120.000,00
231.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 242:
166.639,00
120.000,00
286.639,00
65.154,11
0,00
65.154,11
0,00
18,52
Projecto "A Casota"
24 246 2010/5 24 246 2010/5
3
Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"
24 246 2010/5
3/2
Execução da Obra - Construção do canil Municipal
04 0701030702
E
100
03/2011 11/2013
156.000,00
0,00
156.000,00
0,00
141.282,16
141.282,16
90,57
90,57
24 246 2010/5
3/3
Coordenação e seg - Constr. Canil Municipal
04 0701030702
O
100
01/2010 12/2013
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
2.320,00
2.320,00
66,67
66,67
Totais do Programa 246:
159.480,00
0,00
159.480,00
0,00
143.602,16
143.602,16
90,04
90,04
Totais do Objetivo 24:
949.274,00
120.000,00
1.069.274,00
30.802.607,71
256.897,26
31.059.504,97
27,06
97,45
Pág. 5 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação 25
2013
(unidade: €)
AC
AA
FC
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Total
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25 251
Cultura
25 251 2010/7 1
Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo Construção do Centro Interpretativo AH Elaboração/Revisão de Projectos Reabilitação do Teatro Angrense
04 0701030702
O
100
01/2010 12/2014
98.535,00
169.652,00
268.187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense
04 07010302
O
100
01/2011 12/2014
22.315,00
118.800,00
141.115,00
0,00
7.247,16
7.247,16
32,48
5,14
Totais do Programa 251:
120.850,00
288.452,00
409.302,00
0,00
7.247,16
7.247,16
6,00
1,77
7,71
25 251 2010/7 25 251 2011/15 25 251 2011/15
25 252
Desporto, Recreio e Lazer Intervenção no Jardim Duque da Terceira
25 252 2008/11
3/2
Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais Jardim Duque da Terceira (BF) Execução da obra Estufa Jardim
04 0701040501
E
100
06/2008 12/2013
186.503,00
0,00
186.503,00
15.589,40
0,00
15.589,40
0,00
3/3
Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim
04 0701040501
O
100
01/2012 12/2013
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira
04 0701040501
O
100
01/2009 12/2013
557,00
0,00
557,00
8.898,76
0,00
8.898,76
0,00
94,11
1
O
100
01/2011 12/2013
7.760,00
0,00
7.760,00
57.045,49
0,00
57.045,49
0,00
88,03
25 252 2012/8
Plano de Requalificação das Zonas Balneares do Concelho Projecto de Requalificação da Zona Balnear da 04 07010413 Salga Aquisição estrutura pré-fabricada de apoio ao Relvão 0102 0701100203
O
100
05/2012 06/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 252 2013/3
Reabilitação do Pavilhão Multiusos Luis Bretão
04 07010302
E
100
01/2013 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 252 2013/4
Construção de Skate Park em Santa Luzia
02 0701040503
O
100
01/2013 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 252 2013/5
Reabilitação do Pavilhão Municipal
04 07010302
O
100
01/2013 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 252:
200.840,00
0,00
200.840,00
81.533,65
0,00
81.533,65
0,00
28,87
Totais do Objetivo 25:
321.690,00
288.452,00
610.142,00
81.533,65
7.247,16
88.780,81
2,25
12,84
25 252 2008/11
3
25 252 2008/11 25 252 2008/11 25 252 2008/11 25 252 2011/12 25 252 2011/12
Pág. 6 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação
AC
33
Transportes e Comunicações
33 331
Transportes Rodoviários
33 331 2008/18
(BF) Reabilitação dos Arruamentos do Concelho Pacote 3 - 2008 Pavimentação de Sobras de Estradas
33 331 2009/17
2013
(unidade: €)
04 0703030102
E
AA
FC
15
85
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
01/2008 02/2013
112.059,00
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Total
0,00
112.059,00
1.230.347,86
92.419,55
1.322.767,41
82,47
98,54
88,23
33 331 2009/17
1
Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto
04 0703030102
E
100
01/2009 12/2013
109.063,52
0,00
109.063,52
256.978,12
65.994,02
322.972,14
60,51
33 331 2009/17
2
Aquisição de Calçada para a execução de Sobras
04 0703030102
A
100
01/2009 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 331 2009/24
Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas
04 070101
O
100
01/2009 12/2013
26.030,00
0,00
26.030,00
2.600,00
26.025,70
28.625,70
99,98
99,98
33 331 2010/8
Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada - estradas e passeios Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha Construção da estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha Rede Viária
04 0703030102
e
15
85
09/2011 08/2013
551.500,00
0,00
551.500,00
284.656,73
30.803,82
315.460,55
5,59
37,73
04 0703030102
e
15
85
01/2011 04/2013
279.604,00
0,00
279.604,00
98.611,94
268.403,28
367.015,22
95,99
97,04
33 331 2010/8
1
33 331 2011/6 33 331 2011/6
2
33 331 2011/7 33 331 2011/7
1
Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
02 0703030101
A
100
01/2011 12/2013
257.000,00
0,00
257.000,00
323.196,70
125.795,83
448.992,53
48,95
77,39
33 331 2011/7
2
04 0703030102
E
100
01/2011 12/2013
85.137,00
0,00
85.137,00
246.427,46
67.470,95
313.898,41
79,25
94,67
33 331 2011/7
3
Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos
E
100
01/2011 12/2013
109.185,00
0,00
109.185,00
40.378,20
99.523,73
139.901,93
91,15
93,54
O
15
85
01/2011 03/2013
30.705,00
0,00
30.705,00
0,00
30.700,00
30.700,00
99,98
99,98
e
15
85
10/2011 08/2014
228.805,00
915.200,00
1.144.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
15
85
01/2011 12/2014
1.392,00
5.568,00
6.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 331 2011/8
1
33 331 2011/8
2
33 331 2011/8
3
04 0703030102 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04 0703030102 Pacote 4 - Execução da Obra 04 0703030102 Pacote 4 - Coordenação e segurança 04 0703030102 04 0701100201
O
100
01/2012 12/2014
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
16.704,00
16.704,00
83,52
83,52
04 0703030102
O
100
01/2012 12/2013
35.200,00
0,00
35.200,00
0,00
22.347,61
22.347,61
63,49
63,49
33 331 2013/6
1
Aquisição e mobiliário urbano/abrigos de passageiros Construção de Garagens Ribeirinha (Processo Indemnizatório) Construção do Parque de Estacionamento da Silveira Parque Estacionamento da Silveira - Projeto
04 0703030102
E
100
04/2013 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 331 2013/6
2
Parque Estacionamento da Silveira - Obra Construção Intervenção de emergência nos arruamentos Municipais Danificados nos Temporais - Março 2013 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. - Projeto (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. - Obra de Execução (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. - Coordenação e Segurança (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - Projeto (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - Obra de Execução (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - Coordenação e Segurança
04 0703030102
E
100
01/2013 12/2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 0703030102
A
100
04/2013 04/2013
20.200,00
0,00
20.200,00
0,00
20.085,40
20.085,40
99,43
99,43
04 0703030102
A
100
07/2013 12/2013
321.844,14
0,00
321.844,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 0703030102
A
100
06/2013 12/2013
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 0703030102
A
100
04/2013 04/2013
9.900,00
0,00
9.900,00
0,00
9.835,64
9.835,64
99,35
99,35
04 0703030102
A
100
07/2013 12/2013
1.332.505,93
0,00
1.332.505,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 0703030102
A
100
06/2013 12/2013
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 331 2011/8
33 331 2012/5 33 331 2012/6 33 331 2013/6
33 331 2013/7 33 331 2013/7
1
33 331 2013/7
1/1
33 331 2013/7
1/2
33 331 2013/7
1/3
33 331 2013/7
2
33 331 2013/7
2/1
33 331 2013/7
2/2
33 331 2013/7
2/3
Pág. 7 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
2013
(unidade: €)
Designação
Código Classificação Orçamental
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação
AC
33
Transportes e Comunicações
33 331
Transportes Rodoviários
33 331 2013/8
Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico de Stª Bárbara
04 0703030102
E
AA
FC
15
85
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
10/2013 05/2014
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Total
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 331:
3.536.150,59
920.768,00
4.456.918,59
2.483.197,01
876.109,53
3.359.306,54
24,78
48,40
Totais do Objetivo 33:
3.536.150,59
920.768,00
4.456.918,59
2.483.197,01
876.109,53
3.359.306,54
24,78
48,40
Pág. 8 de 9
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano:
(designação da autarquia local)
Obj. Prog
Projeto
Código Classificação Orçamental
Designação
Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz.
Ano / Nº Ação
AC
34
Comércio e turismo
34 341
Mercados e feiras
34 341 2007/36
Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque de 04 0701030301 Bragança Obra de construção_Mercado Duque de Bragança 04 0701030301 Elaboração de peças concursais - Mercado Duque 04 0701030301 de Bragança Coordenação e segurança da Obra do Mercado 04 0701030301 Duque de Bragança
34 341 2007/36
1
34 341 2007/36
2
34 341 2007/36
5
34 341 2007/36
6
2013
(unidade: €)
34 342
Turismo
34 342 2009/3
(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada
0102 0701100203
O
AA
FC
15
85
Datas (Mês/Ano) Inicio
Fim
01/2010 12/2013
Montante Previsto
Ano
Anos seguintes
166.500,00
0,00
Montante executado
Total
Anos Anteriores
Ano
Nivel Nivel Execucao Execução Global (%) Anual (%)
Total
166.500,00
22.770,00
0,00
22.770,00
0,00
12,03
E
15
85
01/2011 12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e
15
85
04/2011 10/2013
8.705,00
0,00
8.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
15
85
01/2012 12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Programa 341:
175.215,00
0,00
175.215,00
22.770,00
0,00
22.770,00
0,00
11,50
01/2009 12/2013
86.120,00
0,00
86.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O
ORGÃO EXECUTIVO
100
Totais do Programa 342:
86.120,00
0,00
86.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totais do Objetivo 34:
261.335,00
0,00
261.335,00
22.770,00
0,00
22.770,00
0,00
8,01
Total Geral:
5.834.799,58
2.913.788,12
8.748.587,70
38.268.747,52
1.382.314,34
39.651.061,86
23,69
84,33
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 9 de 9
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Recebimentos 1.388.484,21
Saldo da Gerência Anterior Execução Orçamental Operações de Tesouraria
1.229.620,39 158.863,82
17.380.228,59
Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes 01 0102 010202 010203 010207 01020701 02 0202 020206 02020601 02020602 02020603 0202060301 0202060302 0202060303 0202060304 0202060305 02020605 02020699 0202069903 0202069999 04 0401 040123 04012301 04012302 04012303 0401230301 0401230302 0401230303 0401230305 04012399 0401239999 0402 040201 040202 040204 040299 05 0502
Impostos directos Outros Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Impostos abolidos Contribuição autárquica Impostos indirectos Outros Impostos indirectos específicos das autarq.locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Espaço Aéreo, Solo e Subsolo Obras Particulares Parquímetros Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc.. Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) Publicidade Outros Metrologia Outros Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Ocupação da via pública Espaço Aéreo, Solo e Subsolo Obras Particulares Parquímetros Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) Outras Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas Rendimentos da propriedade Juros-Sociedades financeiras
12.923.346,38 2.830.300,00 2.830.300,00 2.117.268,86 712.941,05 90,09 90,09 113.520,22 113.520,22 113.520,22 3.279,90 57.351,32 28.919,41 833,31 5.730,60 345,60 3.196,80 18.813,10 14.409,43 9.560,16 2.078,33 7.481,83 409.561,67 391.066,66 391.066,66 12,40 75.528,80 286.325,82 257,50 1.782,10 278.529,12 5.757,10 29.199,64 29.199,64 18.495,01 1.886,84 15.502,97 805,20 300,00 233.028,53 18.873,80 Pág. 1 de 15
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Recebimentos 17.380.228,59
Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes 050201 0503 050303 05030302 050305 05030501 0510 051004 05100405 051099 06 0603 060301 06030101 06030102 06030103 06030199 0604 060401 07 0701 070108 0702 070208 07020802 0702080201 07020803 0702080301 0702080302 0702080303 0702080304 0702080305 070209 07020905 07020906 07020907 07020908 07020999 070299 07029903 07029999 0703 070301 070399 07039901 07039999
Bancos e outras instituições financeiras Juros-Administrações Públicas Administração regional Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE Administração local-Regiões autónomas Empréstimos SMAH - Juros Rendas Edifícios Edifícios - Propriedade plena Outros Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Equilibrio Financeiro Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Outras Administração regional Região Autónoma dos Açores Venda de bens e serviços correntes Venda de bens Mercadorias Serviços Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto Serviços recreativos Bowling Serviços culturais Música Teatro Cinema Congressos Outros serviços culturais Serviços específicos das autarquias Cemitérios Mercados e feiras Parques de estacionamento Parques de campismo Outros Outros Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.) Outros Rendas Habitações Outras Terrenos Zona Industrial Outras
12.923.346,38 18.873,80 119.442,90 94.730,68 94.730,68 24.712,22 24.712,22 94.711,83 38.040,60 38.040,60 56.671,23 8.120.517,21 8.113.517,21 8.113.517,21 6.139.113,00 627.145,00 1.309.932,00 37.327,21 7.000,00 7.000,00 701.670,01 2.507,40 2.507,40 378.616,10 254.417,03 25.525,60 25.525,60 228.891,43 67.548,70 852,00 87.903,94 502,50 72.084,29 80.532,14 29.134,48 39.858,84 1.976,66 8.455,76 1.106,40 43.666,93 13.165,64 30.501,29 320.546,51 157.689,98 162.856,53 150.758,82 12.097,71 Pág. 2 de 15
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Recebimentos 17.380.228,59
Total das Receitas Orçamentais Receitas Correntes 08 0801 080199 08019902 08019999
12.923.346,38
Outras receitas correntes Outras Outras Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local Diversas
514.748,74 514.748,74 514.748,74 751,51 513.997,23
Receitas Capital 09 0901 090101 10 1003 100301 10030101 100307 10030706 1004 100401 11 1106 110607 11060701 1106070102 1106070104 13 1301 130101
4.451.882,21 Venda de bens de investimento Terrenos Sociedades e quase-sociedades não financeiras Transferências de capital Administração central Estado Fundo de Equilibrio Financeiro Estado-Particip.comunitária project.co-financiados QRESA/Proconvergência Administração regional Região Autónoma dos Açores Activos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas Região Autónoma dos Açores Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE Empréstimos SMAH - Capital Outras receitas de capital Outras Indemnizações
56.595,00 56.595,00 56.595,00 3.696.519,64 3.551.548,60 1.576.839,00 1.576.839,00 1.974.709,60 1.974.709,60 144.971,04 144.971,04 676.860,61 676.860,61 676.860,61 676.860,61 503.766,56 173.094,05 21.906,96 21.906,96 21.906,96
Receitas Outras 15 1501 150101
5.000,00 Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos Reposições não abatidas nos pagamentos
5.000,00 5.000,00 5.000,00
1.102.087,89
Operações de Tesouraria
Total ....
19.870.800,69
Pág. 3 de 15
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Pagamentos 15.323.235,09
Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101
01 0102 010213 01021302 02 0201 020108 020121 0202 020208 020213 020217 020225
Despesas com o pessoal Abonos variáveis ou eventuais Outros suplementos e prémios Outros Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Material de escritório Outros bens Aquisição de serviços Locação de outros bens Deslocações e estadas Publicidade Outros serviços
20.357,92 14.872,57 14.872,57 14.872,57 14.872,57 5.485,35 117,01 45,50 71,51 5.368,34 870,00 417,24 1.331,10 2.750,00
Despesas Correntes 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102
01 0101 010101 010104 01010401 010109 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010204 010213 01021302 0103 010301 010302 010303 010305 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 02 0201 020104 020107 020108 020109 020114
Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Segurança social Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos químicos e farmacêuticos Outro material-Peças
4.666.599,94 581.115,31 365.434,47 72.054,68 104.028,37 104.028,37 102.690,64 17.711,16 13.898,85 54.298,22 752,55 20.012,16 6.793,57 1.745,62 11.472,97 11.472,97 195.668,68 113.434,05 2.404,24 951,06 69.938,43 69.938,43 34.663,36 35.275,07 8.940,90 8.940,90 847.194,68 39.575,14 72,09 205,82 959,25 1.190,26 798,14 Pág. 4 de 15
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Pagamentos 15.323.235,09
Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102
020115 020119 020120 020121 0202 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020224 020225 04 0405 040502 04050202 0407 040701 0408 040802 05 0501 050103 06 0602 060201 060203 06020301 06020302 06020305
Prémios, condecorações e ofertas Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros Deslocações e estadas Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Transferências correntes Administração local Região Autónoma dos Açores Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Subsídios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Privadas Outras despesas correntes Diversas Impostos e taxas Outras Outras restituições IVA pago Outras
4.666.599,94 8.088,98 2.613,30 144,00 25.503,30 807.619,54 500.869,46 2.757,40 4.342,79 1.240,00 4.077,58 56.130,41 1.631,99 3.997,02 40.465,10 1.178,89 14.971,29 4.892,92 15.007,61 39.072,07 71.132,86 45.852,15 2.719.188,23 287.146,00 287.146,00 287.146,00 2.135.932,15 2.135.932,15 296.110,08 296.110,08 334.860,00 334.860,00 334.860,00 184.241,72 184.241,72 17.800,29 166.441,43 3.108,45 30.185,08 133.147,90
Despesas Capital 0102 0102 0102 0102 0102 0102
07 0701 070107 070108 070109 070110
Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico
1.042.585,22 47.739,54 47.739,54 13.683,65 13.259,91 2.964,28 3.755,74 Pág. 5 de 15
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Pagamentos 15.323.235,09
Total das Despesas Orçamentais Despesas Capital 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102
07011002 0701100203 070111 070112 08 0805 080502 08050202 0807 080701 08070199
Outro Outro Ferramentas e utensílios Artigos e objectos de valor Transferências de capital Administração local Região Autónoma dos Açores Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Outras instituições sem fins lucrativos
1.042.585,22 3.755,74 3.755,74 1.818,86 12.257,10 994.845,68 632.114,90 632.114,90 632.114,90 362.730,78 362.730,78 362.730,78
Despesas Correntes 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103
03 0301 030103 03010302 0301030213 0301030214 0301030215 0301030218 0301030219 0301030220 0301030221 0301030222 0301030223 0301030224 0301030225 0301030226 0301030236 0301030237 0301030238 0301030239 0301030240 0301030241 0301030242 0301030243 06 0602 060203 06020304
Juros e outros encargos Juros da dívida pública Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Empréstimos de médio e longo prazos Financiamento de € 566.929,70 Financiamento de € 1.258.499,39 Financiamento de € 12.674.454,58 Financiamento de € 2.185.632,87 Financiamento de € 2.546.546,47 Financiamento de € 941.620,00 Financiamento de € 1.029.170,00 Financiamento de € 80.631,00 Financiamento de € 166.519,66 Financiamento de € 1.124.942,00 Financiamento de € 203.321,25 Financiamento de € 186.855,00 Financiamento de €1.415.975,89 Financiamento de €1.500.000,00 Financiamento de €274.795,00 Financiamento de €466.500,00 Financiamento de €773.125,00 Financiamento de €552.690,00 Financiamento de €2.000,653,90 Financiamento de €436,494,30 Outras despesas correntes Diversas Outras Serviços bancários
148.941,33 148.901,33 148.901,33 148.901,33 148.901,33 611,97 2.811,06 34.280,97 27.374,94 6.475,47 10.119,35 6.576,31 461,68 907,30 4.450,57 804,40 956,23 4.533,75 6.045,98 119,94 1.790,48 3.806,69 3.060,86 27.915,63 5.797,75 40,00 40,00 40,00 40,00
Despesas Capital 0103 0103 0103 0103
10 1006 100603 10060313
Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Financiamento de € 566.929,70
1.762.363,57 1.762.363,57 1.762.363,57 1.762.363,57 24.569,84 Pág. 6 de 15
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Pagamentos 15.323.235,09
Total das Despesas Orçamentais Despesas Capital 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103 0103
10060314 10060317 10060318 10060319 10060320 10060321 10060322 10060323 10060324 10060325 10060326 10060336 10060337 10060338 10060339 10060340 10060341 10060342 10060343
Financiamento de € 1.258.499,39 Financiamento de € 12.674.454,58 Financiamento de € 2.185.632,87 Financiamento de € 2.546.546,47 Financiamento de € 941.620,00 Financiamento de € 1.029.170,00 Financiamento de € 80.631,00 Financiamento de € 166.519,66 Financiamento de € 1.124.942,00 Financiamento de € 203.321,25 Financiamento de € 186.855,00 Financiamento de €1.415.975,89 Financiamento de € 1.500.000,00 Financiamento de € 274.795,00 Financiamento de € 466.500,00 Financiamento de 773.125,00 Financiamento de 552.690,00 Financiamento de € 2.000.653,00 Financiamento de € 436.494,30
1.762.363,57 77.544,33 560.046,15 97.884,08 285.965,85 41.155,69 59.763,20 4.645,22 9.615,39 61.620,19 11.137,19 10.556,48 76.671,66 64.938,40 41.187,60 28.645,31 40.431,66 129.624,74 119.929,83 16.430,76
Despesas Correntes 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
01 0101 010104 01010401 010109 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010211 0103 010302 010303 010304 010305 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 02 0201 020101 020102
Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Subsídio de turno Segurança social Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes
2.335.309,01 1.804.217,14 1.455.409,87 1.114.852,39 1.114.852,39 29.637,98 1.194,46 114.457,35 192.115,24 3.152,45 36.087,78 29.050,01 7.037,77 312.719,49 13.444,86 19.575,92 5.348,46 261.195,30 261.195,30 226.641,65 34.553,65 13.154,95 13.154,95 531.091,87 292.423,11 24.021,52 80.907,70 Pág. 7 de 15
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Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
02010201 02010202 02010299 020104 020107 020108 020112 020114 020117 020121 0202 020201 020202 020203 020204 020208 020209 020212 020213 020215 020219 020220 020225
Gasolina Gasóleo Outros Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de transporte-Peças Outro material-Peças Ferramentas e utensílios Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Locação de outros bens Comunicações Seguros Deslocações e estadas Formação Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços
2.335.309,01 7.211,88 68.894,62 4.801,20 27.380,83 24.989,07 135,70 18.121,58 24.425,96 7.623,24 84.817,51 238.668,76 113.839,09 24.722,01 19.243,85 6.480,00 46.071,15 3.727,16 6.928,49 4.616,65 126,00 293,29 132,88 12.488,19
Despesas Capital 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
07 0701 070106 07010602 070110 07011002 0701100203 070111 0703 070303 07030301 0703030101
Aquisição de bens de capital Investimentos Material de transporte Outro Equipamento básico Outro Outro Ferramentas e utensílios Bens de domínio público Outras construções e infraestruturas Viadutos, arruamentos e obras complementares Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
138.467,35 138.467,35 12.671,52 39,99 39,99 10.921,08 10.921,08 10.921,08 1.710,45 125.795,83 125.795,83 125.795,83 125.795,83
Despesas Correntes 03 03 03 03 03 03 03 03
01 0101 010104 01010401 010106 01010601 010109 010111
Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação
508.374,35 459.830,77 369.105,22 230.450,64 230.450,64 16.477,44 16.477,44 34.449,34 2.171,64 Pág. 8 de 15
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Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
010113 010114 010115 0102 010202 010204 010205 0103 010302 010303 010304 010305 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 02 0201 020108 020114 020121 0202 020208 020209 020210 020213 020215 020217 020220 020225 06 0602 060203 06020301 06020305
Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Segurança social Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Material de escritório Outro material-Peças Outros bens Aquisição de serviços Locação de outros bens Comunicações Transportes Deslocações e estadas Formação Publicidade Outros trabalhos especializados Outros serviços Outras despesas correntes Diversas Outras Outras restituições Outras
508.374,35 23.399,60 52.757,20 9.399,36 6.113,16 3.183,94 310,87 2.618,35 84.612,39 5.417,67 2.041,33 549,85 72.686,60 72.686,60 56.775,10 15.911,50 3.916,94 3.916,94 37.680,85 21.997,38 21.265,42 254,25 477,71 15.683,47 349,74 286,16 53,10 5.263,08 280,00 1.918,76 313,54 7.219,09 10.862,73 10.862,73 10.862,73 10.826,34 36,39
Despesas Capital 03 03 03
07 0701 070109
Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento administrativo
2.133,93 2.133,93 2.133,93 2.133,93
Despesas Correntes 04 04 04 04
01 0101 010104 01010401
Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções
564.985,78 505.220,00 395.161,68 283.668,64 283.668,64 Pág. 9 de 15
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Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
010106 01010601 010109 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010204 010212 0103 010302 010303 010305 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 02 0201 020107 020108 020114 020121 0202 020208 020209 020213 020214 020217 020220 020225 04 0408 040802
Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Indemnizações por cessação de funções Segurança social Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Outro material-Peças Outros bens Aquisição de serviços Locação de outros bens Comunicações Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Famílias Outras
564.985,78 2.945,96 2.945,96 27.811,12 4.663,28 21.755,65 50.405,01 3.912,02 10.416,38 111,40 283,86 10.021,12 99.641,94 3.894,45 1.553,96 90.900,05 90.900,05 77.787,73 13.112,32 3.293,48 3.293,48 27.723,79 654,11 362,85 146,39 68,03 76,84 27.069,68 111,36 1.163,57 1.790,71 4.882,24 7.864,45 30,39 11.226,96 32.041,99 32.041,99 32.041,99
Despesas Capital 04 04 04 04 04 04 04 04
07 0701 070101 070102 07010202 0701020201 07010203 070103
Aquisição de bens de capital Investimentos Terrenos Habitações Aquisição Habitação Custos Controlados Reparação e beneficiação Edifícios
1.549.169,22 1.133.987,50 426.403,50 26.025,70 113.295,10 81.189,00 81.189,00 32.106,10 263.388,50 Pág. 10 de 15
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Total das Despesas Orçamentais Despesas Capital 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
07010302 07010305 0701030501 0701030502 07010307 0701030702 070104 07010413 070109 070110 07011002 0701100201 0703 070303 07030301 0703030102 08 0805 080502 08050203 0805020301
Instalações desportivas e recreativas Escolas Grandes Reparações e Ampliação de Escolas Construção de Escolas Outros Outros Edifícios Construções diversas Outros Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Mobiliário Urbano Bens de domínio público Outras construções e infraestruturas Viadutos, arruamentos e obras complementares Reabilitação de Arruamentos do Concelho Transferências de capital Administração local Região Autónoma dos Açores Serviços autónomos da administração local Serviços Municipalizados
1.549.169,22 7.247,16 112.539,18 25.182,59 87.356,59 143.602,16 143.602,16 6.517,39 6.517,39 472,81 16.704,00 16.704,00 16.704,00 707.584,00 707.584,00 707.584,00 707.584,00 415.181,72 415.181,72 415.181,72 415.181,72 415.181,72
Despesas Correntes 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
01 0101 010104 01010401 010109 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010205 0103 010302 010303 010304 010305 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 02 0201
Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Abono para falhas Segurança social Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens
541.316,35 455.053,85 372.434,41 263.453,62 263.453,62 20.808,96 1.628,73 24.356,08 51.607,95 10.579,07 2.495,14 936,31 1.558,83 80.124,30 3.493,68 5.622,81 415,76 66.985,94 66.985,94 45.848,86 21.137,08 3.606,11 3.606,11 86.262,50 6.402,53 Pág. 11 de 15
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Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
020104 020108 020114 020121 0202 020208 020209 020213 020217 020220 020225
Limpeza e higiene Material de escritório Outro material-Peças Outros bens Aquisição de serviços Locação de outros bens Comunicações Deslocações e estadas Publicidade Outros trabalhos especializados Outros serviços
541.316,35 4,42 5.959,28 57,81 381,02 79.859,97 13.398,72 5.535,06 125,00 58,00 1.634,09 59.109,10
Despesas Capital 05 05 05 05 05 05
07 0701 070109 070110 07011002 0701100203
Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Outro
2.247,37 2.247,37 2.247,37 2.001,21 246,16 246,16 246,16
Despesas Correntes 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
01 0101 010104 01010401 010109 010111 010113 010114 0102 010202 010204 0103 010302 010303 010305 01030502 0103050201 0103050202 010309 01030901 02 0201 020102 02010299 020104 020108
Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Segurança social Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Combustíveis e lubrificantes Outros Limpeza e higiene Material de escritório
761.482,29 463.989,63 377.699,25 138.401,00 138.401,00 157.341,64 2.099,30 28.344,26 51.513,05 3.569,07 3.502,31 66,76 82.721,31 1.334,63 2.618,54 75.207,45 75.207,45 35.931,99 39.275,46 3.560,69 3.560,69 297.492,66 34.643,04 17.607,78 17.607,78 108,98 65,10 Pág. 12 de 15
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Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
020109 020114 020115 020117 020120 020121 0202 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020217 020219 020220 020225
Produtos químicos e farmacêuticos Outro material-Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros Deslocações e estadas Publicidade Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços
761.482,29 315,55 508,14 62,40 327,54 45,24 15.602,31 262.849,62 67.500,66 22.428,60 30.840,77 2.420,82 592,95 127,61 623,63 1.038,43 493,95 1.645,08 104.993,60 30.143,52
Despesas Capital 06 06 06 06 06 06 06
07 0701 070109 070110 07011002 0701100203 070111
Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Outro Ferramentas e utensílios
10.296,36 10.296,36 10.296,36 926,84 6.135,97 6.135,97 6.135,97 3.233,55
Despesas Correntes 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
01 0101 010104 01010401 010109 010111 010113 010114 010115 0102 010202 010204 0103 010302 010303 010305 01030502
Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Segurança social Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP
1.221.162,81 458.792,48 370.897,81 142.222,75 142.222,75 148.562,79 5.125,87 22.677,97 50.020,30 2.288,13 13.517,87 7.502,39 6.015,48 74.376,80 2.375,80 700,32 68.435,61 68.435,61 Pág. 13 de 15
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2013 (unidade: €)
Pagamentos 15.323.235,09
Total das Despesas Orçamentais Despesas Correntes 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
0103050201 0103050202 010308 010309 01030901 02 0201 020104 020107 020108 020114 020115 020117 020118 020119 020120 020121 0202 020201 020202 020203 020208 020209 020210 020212 020213 020215 020217 020218 020219 020220 020225
Caixa Geral de Aposentações Segurança social - Regime Geral Outras pensões Seguros Seguros acidentes trabalho doenças profissionais Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Outro material-Peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de outros bens Comunicações Transportes Seguros Deslocações e estadas Formação Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços
1.221.162,81 43.774,36 24.661,25 177,53 2.687,54 2.687,54 762.370,33 86.132,85 15,15 183,48 510,58 524,06 3.899,09 138,88 40,00 282,65 100,00 80.438,96 676.237,48 42.917,18 44.394,69 1.895,00 67.366,33 11.022,26 23.441,90 4.772,97 90.148,15 492,58 3.826,88 18.882,69 7.106,93 56.520,76 303.449,16
Despesas Capital 07 07 07 07 07 07 07
07 0701 070109 070110 07011002 0701100203 070111
Aquisição de bens de capital Investimentos Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Outro Ferramentas e utensílios
Operações de Tesouraria
47.442,29 47.442,29 47.442,29 331,97 45.636,10 45.636,10 45.636,10 1.474,22
1.081.664,38
Pág. 14 de 15
Fluxos de Caixa Ano:
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO (designação da autarquia local)
2013 (unidade: €)
Pagamentos 3.465.901,22
Saldo para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria
3.286.613,89 179.287,33
Total .... ORGÃO EXECUTIVO
19.870.800,69 ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
..............................................................................
Pág. 15 de 15
Ano: 2013 (Unidade: €)
Operações de Tesouraria MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Contas Código
Saldo da gerência anterior Designação
Devedor
Movimento anual
Credor
Devedor
Saldo para a gerência seguinte
Credor
Devedor
Credor
2421
Trabalho dependente
0,00
14.686,95
333.595,95
347.426,00
0,00
28.517,00
2422
Trabalho independente
0,00
2.806,02
10.470,36
8.662,60
0,00
998,26
2423
Pensões
0,00
0,00
371,00
371,00
0,00
0,00
24512
ADSE - Retenções aos funcionários
0,00
2.909,52
51.377,06
54.024,78
0,00
5.557,24
24522
CGD - Angra do Heroísmo
0,00
1.089,70
0,00
0,00
0,00
1.089,70
24523
CGA - Retenções aos funcionários
0,00
18.245,52
286.119,52
291.796,72
0,00
23.922,72
24532
SS - Retenções aos funcionários
0,00
5.037,15
92.854,01
95.694,56
0,00
7.877,70
26291
Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo
0,00
109,33
0,00
0,00
0,00
109,33
26292
Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais
0,00
542,88
0,00
0,00
0,00
542,88
26293
Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor
0,00
21,88
0,00
0,00
0,00
21,88
26294
Outras Opr. c/ Pessoal - Outros
0,00
7,48
0,00
0,00
0,00
7,48
26300212
STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local
0,00
812,33
10.237,31
10.241,90
0,00
816,92
26300223
ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais
0,00
41,31
535,93
537,05
0,00
42,43
26300225
SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica
0,00
77,66
1.927,11
2.022,62
0,00
173,17
26432
Serviços municipalizados - OT
0,00
52,21
0,00
0,00
0,00
52,21
26433
Serviços Municipalizados - Juros Mora OT
0,00
11,27
0,00
0,00
0,00
11,27
26461
JF - Rendimento de Baldios
0,00
0,00
46.964,22
46.964,22
0,00
0,00
2651
Verbas para Eleições
0,00
139,48
26.712,00
26.712,00
0,00
139,48
2653
Sub. para recuperação habitação degradada
0,00
2.745,38
380,00
380,00
0,00
2.745,38
2654
Censos
0,00
4.297,17
2.284,54
2.284,54
0,00
4.297,17
2655
Outras Transf
0,00
1.960,91
3.718,37
1.892,11
0,00
134,65
26851
Por fornecimento de imobilizado
0,00
12.532,63
0,00
50,67
0,00
12.583,30
26852
Preparos para Licenciamentos Sanitários
0,00
327,89
0,00
0,00
0,00
327,89
26853
Outros Depósitos de Garantia
0,00
69.737,82
22.370,00
23.697,22
0,00
71.065,04
2686001
CT - Outros
0,00
4,37
4,37
0,00
0,00
0,00
2686006
CT - Honorários de Peritos em Vistorias
0,00
5,96
0,00
0,00
0,00
5,96
2686007
CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.
0,00
1,25
0,00
0,00
0,00
1,25
Página 1 de 3
Ano: 2013 (Unidade: €)
Operações de Tesouraria MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Contas Código
Saldo da gerência anterior Designação
Devedor
Movimento anual
Credor 0,00
Devedor 0,00
Saldo para a gerência seguinte
Credor
761,01
Devedor 761,01
Credor
2686008102
Delegado Tourada António Silva
0,00
0,00
2686008119
Delegado Tourada José Agostinho Santos Contente
0,00
0,00
793,04
793,04
0,00
0,00
2686008121
Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil
0,00
0,00
644,41
644,41
0,00
0,00
2686008122
Delegado Tourada Francisco José Couto Machado
0,00
0,00
747,72
747,72
0,00
0,00
2686008123
Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho
0,00
0,00
638,31
638,31
0,00
0,00
2686008199
Delegados técnicos tauromáquicos - FRAC
0,00
0,00
25,83
25,83
0,00
0,00
2686009
CT - Publicidade Alvarás de Loteamento
0,00
506,35
0,00
0,00
0,00
506,35
2686010
CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM
0,00
817,92
0,00
0,00
0,00
817,92
2686011
CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão
0,00
4.965,41
35.849,60
40.989,47
0,00
10.105,28
2686013
CT - Centro de Norm. - DGQ 10%
0,00
29,79
181,70
231,14
0,00
79,23
2686014
CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
2686015
CT - Outras
0,00
69,66
0,00
0,00
0,00
69,66
2686017
CT - SEF
0,00
0,00
102,34
109,65
0,00
7,31
2686018004
Penhora/Retenção DGI - Direção Geral dos Impostos
0,00
201,26
1.814,30
1.737,31
0,00
124,27
2686018006
Penhora/Retenção DGI/Seg Soc-Fornec 3365 (opsa)
0,00
2.784,00
0,00
0,00
0,00
2.784,00
2686020
CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)
0,00
8.857,50
115.147,50
106.290,00
0,00
0,00
2686021
CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados
0,00
54,00
714,00
722,00
0,00
62,00
2686022
CT - erros transferência - devoluções de verba
0,00
0,00
454,50
454,50
0,00
0,00
2687001
D/R - Descontos Judiciais - CGD
0,00
439,64
5.700,67
5.598,09
0,00
337,06
2687002
D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH
0,00
681,73
7.921,34
7.869,70
0,00
630,09
2687005
D/R - Seguro de Grupo Açoreana
0,00
126,29
1.495,40
1.490,38
0,00
121,27
2687006
D/R - Seguro de Grupo Império
0,00
46,12
549,40
547,89
0,00
44,61
2687010
D/R - Desc. Judiciais - (Trib. Jud.de Lisboa) CGD
116,38
0,00
0,00
0,00
116,38
0,00
246,75
246,75
0,00
0,00
0,00
96,74
3.919,51
4.314,39
0,00
491,62
2687016004
Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes
0,00
2687016006
Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa
0,00
2687016008
Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto
0,00
52,05
969,43
1023,06
0,00
105,68
2687016009
Solicitadora de Execução - Angélica Maldonado
0,00
52,05
350,68
298,63
0,00
0,00
2687016011
Solicitador de Execução - Dário Jesus Ferreira
0,00
52,05
696,03
753,95
0,00
109,97
Página 2 de 3
Ano: 2013 (Unidade: €)
Operações de Tesouraria MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Contas Código
Saldo da gerência anterior Designação
Devedor
Movimento anual
Credor
2.737,73
Devedor
2.768,72
Credor
Solicitador de Execução - Paulo Jorge Morg. Cabral
2687016014
Solicitador de Execução - Jacinto Neto
0,00
85,40
879,52
839,99
0,00
45,87
2687016015
Solicitadora de Execução - Gabriela Sousa Magalhães
0,00
214,33
3.067,60
3.103,09
0,00
249,82
2687016016
Solicitadora de Execução - Carla Mendes
0,00
0,00
1.489,12
1.636,53
0,00
147,41
2687016017
Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins
0,00
0,00
1.100,00
1.200,00
0,00
100,00
2687016018
Agente de Execução - Silvéria Gervásio
0,00
0,00
472,55
597,46
0,00
124,91
2687016019
Agente de Execução - Filipa Gabriela Alves
0,00
0,00
1.392,80
1.392,80
0,00
0,00
2687016020
Solicitador de Execução - Carlos Madaleno
0,00
0,00
1.396,70
1.608,58
0,00
211,88
2687016021
Solicitador de execução - M. Oliveira da Silva
0,00
0,00
574,09
672,25
116,38
158.980,20
1.082.755,33
1.102.617,89
Página 3 de 3
197,09
Credor
2687016012
TOTAL……
0,00
Devedor
Saldo para a gerência seguinte
0,00
228,08
98,16
116,38
178.842,76
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2013 REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013 Cód. da Classif. Económica
Designação da Classificação
Previsão Inicial
Previsão Atual
Previsão Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação
Previsão Corrigida
RECEITAS CORRENTES
12.177.585,00
12.177.585,00
7.000,00
12.184.585,00
06
Transferências correntes
8.080.822,00
8.080.822,00
7.000,00
8.087.822,00
0603
Administração central
8.080.822,00
8.080.822,00
7.000,00
8.087.822,00
060306
Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
5.843.600,00
5.843.600,00
56.595,00
5.900.195,00
Totais das receitas correntes: RECEITAS DE CAPITAL
7.000,00 0,00
7.000,00
09
Venda de bens de investimento
20,00
20,00
56.595,00
56.615,00
0901
Terrenos
5,00
5,00
56.595,00
56.600,00
090102
Sociedades financeiras
0,00
0,00
56.595,00
Totais das receitas de capital:
0,00
0,00
56.595,00
0,00
56.595,00
Totais da Revisão nº 1
0,00
0,00
63.595,00
0,00
63.595,00
56.595,00
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Cód. da Classif. Económica
Designação da Classificação RECEITAS CORRENTES
Previsão Inicial
Previsão Atual
Previsão Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação
Previsão Corrigida
12.177.585,00
12.184.585,00
1.328.986,81
13.513.571,81
01
Impostos directos
2.446.393,00
2.446.393,00
805.000,00
3.251.393,00
0102
Outros
2.446.393,00
2.446.393,00
805.000,00
3.251.393,00
010202
Imposto municipal sobre imóveis
1.207.772,00
1.207.772,00
805.000,00
2.012.772,00
05
Rendimentos da propriedade
176.430,00
176.430,00
80.000,00
256.430,00
0503
Juros-Administrações Públicas
104.507,00
104.507,00
80.000,00
184.507,00
050303
Administração regional
71.211,00
71.211,00
80.000,00
151.211,00
05030302
Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE
71.211,00
71.211,00
80.000,00
151.211,00
06
Transferências correntes
8.080.822,00
8.087.822,00
7.000,00
8.094.822,00
0604
Administração regional
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
060401
Região Autónoma dos Açores
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
08
Outras receitas correntes
20,00
20,00
436.986,81
437.006,81
0801
Outras
20,00
20,00
436.986,81
437.006,81
080199
Outras
20,00
20,00
436.986,81
437.006,81
08019999
Diversas
5,00
5,00
436.986,81
1.278.988,00
1.278.988,00
1.328.986,81 96.401,09
Totais das receitas correntes:
436.991,81 0,00
2.607.974,81
RECEITAS DE CAPITAL
5.843.600,00
5.900.195,00
10
Transferências de capital
5.082.334,00
5.082.334,00
-323.603,91
4.758.730,09
1003
Administração central
5.082.329,00
5.082.329,00
-323.603,91
4.758.725,09
100307
Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
2.924.897,00
2.924.897,00
-323.603,91
2.601.293,09
10030706
QRESA/Proconvergência
2.924.892,00
2.924.892,00
-323.603,91
2.601.288,09
11
Activos financeiros
761.231,00
761.231,00
420.000,00
1.181.231,00
1106
Empréstimos a médio e longo prazos
761.231,00
761.231,00
420.000,00
1.181.231,00
110607
Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas
761.231,00
761.231,00
420.000,00
1.181.231,00
11060701
Região Autónoma dos Açores
761.231,00
761.231,00
420.000,00
1.181.231,00
1106070102
Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE
587.654,00
587.654,00
420.000,00
1.007.654,00
12
Passivos financeiros
0,00
0,00
5,00
5,00
1206
Empréstimos a médio e longo prazos
0,00
0,00
5,00
5,00
120602
Sociedades financeiras
0,00
0,00
5,00
5,00
12060244
Empréstimo de € 1.290.000,00
0,00
0,00
5,00
3.512.546,00
3.512.546,00
420.005,00
Totais das receitas de capital:
5.996.596,09
5,00 -323.603,91
3.608.947,09
OUTRAS RECEITAS
5,00
5,00
1.229.620,39
1.229.625,39
16
Saldo da gerência anterior
0,00
0,00
1.229.620,39
1.229.620,39
1601
Saldo orçamental
0,00
0,00
1.229.620,39
1.229.620,39
160101
Na posse do serviço
0,00
0,00
1.229.620,39
Totais das outras receitas:
0,00
0,00
1.229.620,39
0,00
1.229.620,39
Totais da Revisão nº 2
4.791.534,00
4.791.534,00
2.978.612,20
-323.603,91
7.446.542,29
1.229.620,39
Pág. 1 de 2
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013 Cód. da Classif. Económica
Designação da Classificação
Previsão Inicial
RECEITAS DE CAPITAL
Previsão Atual
Previsão Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação
Previsão Corrigida
5.843.600,00
5.996.596,09
1.290.000,00
7.286.596,09
12
Passivos financeiros
0,00
5,00
1.290.000,00
1.290.005,00
1206
Empréstimos a médio e longo prazos
0,00
5,00
1.290.000,00
1.290.005,00
120602
Sociedades financeiras
0,00
5,00
1.290.000,00
1.290.005,00
12060244
Empréstimo de € 1.290.000,00
0,00
5,00
1.290.000,00
Totais das receitas de capital:
0,00
5,00
1.290.000,00
0,00
1.290.005,00
Totais da Alteração nº 7
0,00
5,00
1.290.000,00
0,00
1.290.005,00
Totais do resumo:
4.791.534,00
4.791.539,00
4.332.207,20
-323.603,91
8.800.142,29
1.290.005,00
Pág. 2 de 2
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 6.304.583,00 -134.286,75
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
4.243.768,00
-134.286,75
4.109.481,25
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
3.401.502,00
-110.491,75
3.291.010,25
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.136.866,00
-124.311,75
1.012.554,25
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.062.156,00
-124.311,75
937.844,25
0102020201
Encargos das instalações
638.000,00
638.000,00
-124.311,75
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
1.148.458,00
500,00
1.148.958,00
01020408
Famílias
182.400,00
182.400,00
500,00
182.900,00
0102040802
Outras
182.400,00
182.400,00
500,00
182.900,00
010205
Subsídios
383.604,00
383.604,00
13.320,00
396.924,00
01020501
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
383.604,00
383.604,00
13.320,00
396.924,00
0102050103
Privadas
383.604,00
383.604,00
13.320,00
1.204.004,00
1.204.004,00
13.820,00
Totais das despesas correntes :
6.170.296,25
513.688,25
396.924,00 -124.311,75
1.093.512,25
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
842.266,00
-23.795,00
818.471,00
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
147.050,00
-29.995,00
117.055,00
01020701
Investimentos
147.050,00
147.050,00
-29.995,00
117.055,00
0102070110
Equipamento básico
41.600,00
41.600,00
-29.995,00
11.605,00
010207011002
Outro
41.600,00
41.600,00
-29.995,00
11.605,00
01020701100203 Outro
41.600,00
41.600,00
-29.995,00
11.605,00
010208
Transferências de capital
695.216,00
695.216,00
6.200,00
701.416,00
01020807
Instituições sem fins lucrativos
157.870,00
157.870,00
6.200,00
164.070,00
0102080701
Instituições sem fins lucrativos
157.870,00
157.870,00
6.200,00
164.070,00
010208070199
Outras instituições sem fins lucrativos
157.870,00
157.870,00
6.200,00
199.470,00
199.470,00
6.200,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
Totais das despesas de capital : 02 02
164.070,00 -29.995,00
175.675,00
3.111.926,00
-28.468,98
3.083.457,02
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.696.916,00
-28.468,98
2.668.447,02
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.927.060,00
-660,00
1.926.400,00
02
0103
Segurança social
341.510,00
341.510,00
-660,00
340.850,00
02
010304
Outras prestações familiares
5.000,00
5.000,00
-660,00
4.340,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
769.851,00
-27.808,98
742.042,02
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
324.200,00
-27.808,98
296.391,02
02
020201
Encargos das instalações
133.500,00
133.500,00
-14.488,98
119.011,02
02
020208
Locação de outros bens
89.000,00
89.000,00
-13.320,00
5.322.238,00
5.322.238,00
178.801,00
04
Urbanismo
04
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
617.531,00
32.100,00
04
01
Despesas com o pessoal
488.365,00
488.365,00
0,00
04
0101
Remunerações certas e permanentes
384.050,00
04
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
04
01010401
Pessoal em funções
04
0103
04
75.680,00 5.501.039,00 649.631,00
0,00
488.365,00
384.050,00
-3.000,00
381.050,00
243.000,00
243.000,00
-3.000,00
240.000,00
228.000,00
228.000,00
-3.000,00
225.000,00
Segurança social
80.315,00
80.315,00
3.000,00
010308
Outras pensões
5,00
5,00
3.000,00
3.005,00
04
04
Transferências correntes
5,00
5,00
32.100,00
32.105,00
04
0408
Famílias
5,00
5,00
32.100,00
32.105,00
04
040802
Outras
5,00
5,00
32.100,00
455.510,00
455.510,00
35.100,00
Totais das despesas correntes : 04
83.315,00
32.105,00 -31.468,98
459.141,02
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
4.704.707,00
146.701,00
4.851.408,00
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
3.798.942,00
146.701,00
3.945.643,00
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.316.600,00
116.001,00
2.432.601,00
04
070103
Edifícios
1.252.343,00
1.252.343,00
116.001,00
1.368.344,00
04
07010303
Mercados e instalações de fiscalização sanitária
180.015,00
180.015,00
8.700,00
188.715,00
04
0701030301 Mercado Duque de Bragança
180.015,00
180.015,00
8.700,00
188.715,00
04
07010305
734.398,00
734.398,00
98.701,00
833.099,00
04
0701030502 Construção de Escolas
524.085,00
524.085,00
98.701,00
622.786,00
04
07010307
300.415,00
300.415,00
8.600,00
309.015,00
04
0701030702 Outros Edifícios
300.415,00
300.415,00
8.600,00
309.015,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
1.482.342,00
30.700,00
1.513.042,00
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
1.482.342,00
30.700,00
1.513.042,00
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
1.482.342,00
30.700,00
1.513.042,00
Escolas Outros
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
Dotação Inicial
Totais das despesas de capital :
Dotação Atual
Dotação Corrigida
1.482.342,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 1.482.342,00 30.700,00
2.486.857,00
2.486.857,00
146.701,00
2.633.558,00
1.513.042,00
05
Serviços Integrados
623.270,00
623.270,00
660,00
623.930,00
05
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
619.630,00
660,00
620.290,00
519.315,00
519.315,00
660,00
519.975,00
96.515,00
96.515,00
660,00
97.175,00
5,00
5,00
660,00
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
777.136,00
-7.205,27
769.930,73
05
01
Despesas com o pessoal
05
0103
Segurança social
05
010304
Outras prestações familiares
06 06
665,00
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
770.136,00
-7.205,27
762.930,73
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
342.806,00
-7.205,27
335.600,73
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
281.035,00
-7.205,27
273.829,73
06
020201
Encargos das instalações
52.568,00
52.568,00
-7.205,27
45.362,73
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.232.313,00
-9.500,00
1.222.813,00
DESPESAS CORRENTES
07 07
1.193.913,00
1.193.913,00
-9.500,00
1.184.413,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
811.083,00
-9.500,00
801.583,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
732.062,00
-9.500,00
722.562,00
07
020201
Encargos das instalações
52.568,00
52.568,00
-9.500,00
43.068,00
Totais das despesas correntes :
105.141,00
105.141,00
660,00
-16.705,27
89.095,73
Totais da Alteração nº 1
4.450.982,00
4.450.982,00
202.481,00
-202.481,00
4.450.982,00
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 25/02/2013 Designação da Classificação
Cód. da Classif. Org. Económica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação
Dotação Corrigida
01
Administração Autárquica
6.304.583,00
6.170.296,25
48.884,00
6.219.180,25
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
4.109.481,25
48.884,00
4.158.365,25
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
3.291.010,25
54.907,00
3.345.917,25
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
1.148.958,00
54.907,00
1.203.865,00
01020405
Administração local
220.124,00
220.124,00
17.787,00
237.911,00
0102040502
Região Autónoma dos Açores
220.124,00
220.124,00
17.787,00
237.911,00
010204050202
Freguesias
220.124,00
220.124,00
17.787,00
237.911,00
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
745.934,00
37.120,00
783.054,00
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
745.934,00
37.120,00
783.054,00
966.058,00
966.058,00
54.907,00
1.020.965,00
Totais das despesas correntes : 0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
818.471,00
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
117.055,00
323,00
117.378,00
01020701
Investimentos
147.050,00
117.055,00
323,00
117.378,00
0102070109
Equipamento administrativo
2.928,00
2.928,00
323,00
010208
Transferências de capital
695.216,00
701.416,00
-6.346,00
695.070,00
01020805
Administração local
537.346,00
537.346,00
-6.346,00
531.000,00
0102080502
Região Autónoma dos Açores
537.346,00
537.346,00
-6.346,00
531.000,00
010208050202
Freguesias
537.346,00
537.346,00
-6.346,00
531.000,00
540.274,00
540.274,00
323,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
3.083.457,02
400,00
3.083.857,02
DESPESAS CORRENTES
Totais das despesas de capital : 02 02
-6.023,00
812.448,00
3.251,00
-6.346,00
534.251,00
2.696.916,00
2.668.447,02
400,00
2.668.847,02
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
742.042,02
400,00
742.442,02
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
296.391,02
400,00
296.791,02
02
020209
Comunicações
3.840,00
3.840,00
400,00
5.322.238,00
5.501.039,00
04
Urbanismo
04
4.240,00 -49.284,00
5.451.755,00
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
649.631,00
253,00
649.884,00
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
129.156,00
253,00
129.409,00
04
0201
Aquisição de bens
22.950,00
22.950,00
253,00
23.203,00
04
020107
Vestuário e artigos pessoais
175,00
175,00
253,00
428,00
4.015,00
4.015,00
653,00
4.668,00
Totais das despesas correntes : 04
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
4.851.408,00
-49.537,00
4.801.871,00
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
3.945.643,00
-49.537,00
3.896.106,00
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.432.601,00
-49.537,00
2.383.064,00
Pág. 2 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 2 DE 25/02/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 04 070115 Outros investimentos 04
07011501
Designação da Classificação
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
185.639,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 185.639,00 -49.537,00
185.639,00
185.639,00
-49.537,00
Totais das despesas de capital :
185.639,00
185.639,00
-49.537,00
136.102,00
Totais da Alteração nº 2
1.695.986,00
1.695.986,00
-55.883,00
1.695.986,00
Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território
55.883,00
136.102,00 136.102,00
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 6.219.180,25 129.013,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
4.158.365,25
129.013,00
4.287.378,25
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
3.345.917,25
71.513,00
3.417.430,25
010201
Despesas com o pessoal
598.410,00
598.410,00
35.113,00
633.523,00
01020101
Remunerações certas e permanentes
324.500,00
324.500,00
13.869,00
338.369,00
0102010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
109.500,00
109.500,00
11.710,00
121.210,00
010201010401
Pessoal em funções
106.000,00
106.000,00
11.710,00
117.710,00
0102010113
Subsidio de refeição
14.000,00
14.000,00
1.034,00
15.034,00
0102010114
Subsídio de férias e de Natal
24.000,00
24.000,00
1.125,00
25.125,00
01020102
Abonos variáveis ou eventuais
22.005,00
22.005,00
8.517,00
30.522,00
0102010202
Horas extraordinárias
4.000,00
4.000,00
8.517,00
12.517,00
01020103
Segurança social
251.905,00
251.905,00
12.727,00
264.632,00
0102010305
Contribuições para a segurança social
56.000,00
56.000,00
12.567,00
68.567,00
010201030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
56.000,00
56.000,00
12.567,00
68.567,00
23.000,00
23.000,00
12.567,00
35.567,00 4.160,00
01020103050201 Caixa Geral de Aposentações
6.348.193,25
0102010309
Seguros
4.000,00
4.000,00
160,00
010201030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
4.000,00
4.000,00
160,00
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.012.554,25
-14.000,00
998.554,25
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
937.844,25
-14.000,00
923.844,25
0102020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
10.000,00
10.000,00
-4.000,00
6.000,00
0102020225
Outros serviços
78.300,00
78.300,00
-10.000,00
68.300,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
1.203.865,00
50.400,00
1.254.265,00
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
783.054,00
48.900,00
831.954,00
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
783.054,00
48.900,00
831.954,00
01020408
Famílias
182.400,00
182.900,00
1.500,00
184.400,00
0102040802
Outras
182.400,00
182.900,00
1.500,00
1.191.634,00
1.229.254,00
85.513,00
Totais das despesas correntes :
4.160,00
184.400,00 -14.000,00
1.300.767,00
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
812.448,00
57.500,00
869.948,00
010208
Transferências de capital
695.216,00
695.070,00
57.500,00
752.570,00
01020805
Administração local
537.346,00
531.000,00
57.500,00
588.500,00
0102080502
Região Autónoma dos Açores
537.346,00
531.000,00
57.500,00
588.500,00
010208050202
Freguesias
537.346,00
531.000,00
57.500,00
588.500,00
537.346,00
531.000,00
57.500,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
3.083.857,02
-249.546,00
2.834.311,02
Totais das despesas de capital : 02 02
588.500,00
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.668.847,02
-249.546,00
2.419.301,02
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.926.400,00
-249.546,00
1.676.854,00
02
0101
Remunerações certas e permanentes
1.538.550,00
1.538.550,00
-202.567,00
1.335.983,00
02
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
1.191.000,00
1.191.000,00
-161.308,00
1.029.692,00
02
01010401
Pessoal em funções
1.191.000,00
1.191.000,00
-161.308,00
1.029.692,00
02
010109
Pessoal em qualquer outra situação
33.000,00
33.000,00
-1.500,00
31.500,00
02
010113
Subsidio de refeição
142.000,00
142.000,00
-18.613,00
123.387,00
02
010114
Subsídio de férias e de Natal
164.000,00
164.000,00
-21.146,00
142.854,00
02
0102
Abonos variáveis ou eventuais
47.000,00
47.000,00
-8.517,00
38.483,00
02
010202
Horas extraordinárias
30.000,00
30.000,00
-8.517,00
21.483,00
02
0103
Segurança social
341.510,00
340.850,00
-38.462,00
302.388,00
02
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
23.000,00
23.000,00
-735,00
22.265,00
02
010305
Contribuições para a segurança social
290.000,00
290.000,00
-35.638,00
254.362,00
02
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
290.000,00
290.000,00
-35.638,00
254.362,00
02
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
250.000,00
250.000,00
-29.751,00
220.249,00
Pág. 3 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 02 0103050202 Segurança social - Regime Geral
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
40.000,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 40.000,00 -5.887,00
02
010309
Seguros
17.500,00
17.500,00
-2.089,00
15.411,00
02
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
17.500,00
17.500,00
-2.089,00
15.411,00
34.113,00
03
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
649.724,00
2.167,00
651.891,00
03
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
647.519,00
2.167,00
649.686,00
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
510.020,00
2.167,00
512.187,00
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
406.700,00
915,00
407.615,00
03
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
260.000,00
260.000,00
6.230,00
266.230,00
03
01010401
Pessoal em funções
239.000,00
239.000,00
11.500,00
03
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
21.000,00
21.000,00
-5.270,00
15.730,00
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
47.000,00
47.000,00
-5.270,00
41.730,00
03
010114
Subsídio de férias e de Natal
37.000,00
37.000,00
-45,00
36.955,00
03
0103
Segurança social
88.015,00
88.015,00
1.252,00
03
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
3.000,00
3.000,00
920,00
3.920,00
03
010305
Contribuições para a segurança social
78.000,00
78.000,00
305,00
78.305,00
03
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
78.000,00
78.000,00
305,00
78.305,00
03
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
55.000,00
55.000,00
2.530,00
03
0103050202 Segurança social - Regime Geral
23.000,00
23.000,00
03
010309
Seguros
5.000,00
5.000,00
27,00
03
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
5.000,00
5.000,00
27,00
5.027,00
5.322.238,00
5.451.755,00
62.867,00
5.514.622,00
04
Urbanismo
04
250.500,00
89.267,00
57.530,00 -2.225,00
20.775,00 5.027,00
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
649.884,00
103.172,00
753.056,00
04
01
Despesas com o pessoal
488.365,00
488.365,00
103.172,00
591.537,00
04
0101
Remunerações certas e permanentes
384.050,00
381.050,00
87.267,00
468.317,00
04
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
243.000,00
240.000,00
68.677,00
308.677,00
04
01010401
Pessoal em funções
228.000,00
225.000,00
65.377,00
290.377,00
04
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
15.000,00
15.000,00
3.300,00
18.300,00
04
010109
Pessoal em qualquer outra situação
62.500,00
62.500,00
3.300,00
65.800,00
04
010113
Subsidio de refeição
25.000,00
25.000,00
7.238,00
32.238,00
04
010114
Subsídio de férias e de Natal
36.000,00
36.000,00
8.052,00
44.052,00
04
0103
Segurança social
80.315,00
83.315,00
15.905,00
99.220,00
04
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
700,00
700,00
735,00
1.435,00
04
010305
Contribuições para a segurança social
72.000,00
72.000,00
14.206,00
86.206,00
04
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
72.000,00
72.000,00
14.206,00
86.206,00
04
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
60.000,00
60.000,00
14.206,00
74.206,00
04
010309
Seguros
4.300,00
4.300,00
964,00
5.264,00
04
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
4.300,00
4.300,00
964,00
2.752.000,00
2.749.000,00
118.149,00
Totais das despesas correntes : 04
5.264,00 -262.356,00
2.604.793,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
4.801.871,00
-40.305,00
4.761.566,00
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
3.896.106,00
-40.305,00
3.855.801,00
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.383.064,00
-60.522,00
2.322.542,00
04
070115
Outros investimentos
185.639,00
136.102,00
-60.522,00
75.580,00
04
07011501
Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território
185.639,00
136.102,00
-60.522,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
1.513.042,00
20.217,00
1.533.259,00
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
1.513.042,00
20.217,00
1.533.259,00
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
1.513.042,00
20.217,00
1.533.259,00
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
1.513.042,00
20.217,00
1.667.981,00
1.649.144,00
20.217,00
Totais das despesas de capital :
75.580,00
1.533.259,00 -60.522,00
1.608.839,00
05
Serviços Integrados
623.270,00
623.930,00
-31.805,00
592.125,00
05
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
620.290,00
-31.805,00
588.485,00
05
01
Despesas com o pessoal
519.315,00
519.975,00
-31.805,00
488.170,00
05
0101
Remunerações certas e permanentes
412.700,00
412.700,00
-25.853,00
386.847,00
05
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
291.000,00
291.000,00
-21.500,00
269.500,00
05
01010401
Pessoal em funções
291.000,00
291.000,00
-21.500,00
269.500,00
05
010113
Subsidio de refeição
33.000,00
33.000,00
-2.068,00
30.932,00
05
010114
Subsídio de férias e de Natal
41.000,00
41.000,00
-2.285,00
38.715,00
05
0103
Segurança social
96.515,00
97.175,00
-5.952,00
91.223,00
05
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
6.000,00
6.000,00
-920,00
5.080,00
Pág. 4 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 05 010305 Contribuições para a segurança social
Dotação Corrigida
82.000,00 82.000,00
82.000,00
-4.755,00
77.245,00
55.000,00
55.000,00
-4.755,00
50.245,00
Seguros
5.000,00
5.000,00
-277,00
4.723,00
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
5.000,00
5.000,00
-277,00
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
769.930,73
121.004,00
890.934,73
01030502
05
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
05
010309
05
01030901
06
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 82.000,00 -4.755,00
05
06
Dotação Inicial
Segurança social do pessoal em RCTFP
77.245,00
4.723,00
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
762.930,73
121.004,00
883.934,73
06
01
Despesas com o pessoal
427.325,00
427.325,00
121.004,00
548.329,00
06
0101
Remunerações certas e permanentes
346.205,00
346.205,00
100.913,00
447.118,00
06
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
179.000,00
179.000,00
80.393,00
259.393,00
06
01010401
Pessoal em funções
109.000,00
109.000,00
83.693,00
06
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
70.000,00
70.000,00
-3.300,00
66.700,00
06
010109
Pessoal em qualquer outra situação
101.000,00
101.000,00
-1.800,00
99.200,00
06
010113
Subsidio de refeição
28.000,00
28.000,00
10.341,00
38.341,00
06
010114
Subsídio de férias e de Natal
35.000,00
35.000,00
11.979,00
46.979,00
06
0103
Segurança social
76.115,00
76.115,00
20.091,00
96.206,00
06
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
2.100,00
2.100,00
583,00
2.683,00
06
010305
Contribuições para a segurança social
68.000,00
68.000,00
18.524,00
86.524,00
06
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
68.000,00
68.000,00
18.524,00
86.524,00
06
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
27.000,00
27.000,00
12.637,00
39.637,00
06
0103050202 Segurança social - Regime Geral
41.000,00
41.000,00
5.887,00
46.887,00
06
010309
Seguros
4.000,00
4.000,00
984,00
4.984,00
06
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
4.000,00
4.000,00
984,00
4.984,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.222.813,00
29.895,00
1.252.708,00
DESPESAS CORRENTES
07 07
192.693,00
1.193.913,00
1.184.413,00
29.895,00
1.214.308,00
07
01
Despesas com o pessoal
382.825,00
382.825,00
45.895,00
428.720,00
07
0101
Remunerações certas e permanentes
306.005,00
306.005,00
25.456,00
331.461,00
07
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
149.000,00
149.000,00
15.798,00
164.798,00
07
01010401
Pessoal em funções
109.000,00
109.000,00
10.528,00
119.528,00
07
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
40.000,00
40.000,00
5.270,00
45.270,00
07
010109
Pessoal em qualquer outra situação
102.000,00
102.000,00
5.270,00
107.270,00
07
010113
Subsidio de refeição
20.000,00
20.000,00
2.068,00
22.068,00
07
010114
Subsídio de férias e de Natal
26.000,00
26.000,00
2.320,00
28.320,00
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
8.805,00
8.805,00
16.000,00
24.805,00
07
010202
Horas extraordinárias
3.000,00
3.000,00
16.000,00
19.000,00
07
0103
Segurança social
68.015,00
68.015,00
4.439,00
07
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
3.500,00
3.500,00
07
010305
Contribuições para a segurança social
59.000,00
59.000,00
4.791,00
63.791,00
07
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
59.000,00
59.000,00
4.791,00
63.791,00
07
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
38.000,00
38.000,00
2.566,00
40.566,00
07
0103050202 Segurança social - Regime Geral
21.000,00
21.000,00
2.225,00
23.225,00
07
010309
Seguros
3.500,00
3.500,00
231,00
3.731,00
07
01030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
3.500,00
3.500,00
231,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
801.583,00
-16.000,00
785.583,00
07
0201
Aquisição de bens
79.021,00
79.021,00
-10.000,00
69.021,00
07
020117
Ferramentas e utensílios
19.405,00
19.405,00
-6.000,00
13.405,00
07
020121
Outros bens
50.000,00
50.000,00
-4.000,00
46.000,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
722.562,00
-6.000,00
716.562,00
07
020208
Locação de outros bens
25.000,00
25.000,00
07
020220
Outros trabalhos especializados
42.247,00
42.247,00
-6.000,00
36.247,00
07
020225
Outros serviços
350.000,00
350.000,00
-44.000,00
306.000,00
Totais das despesas correntes :
1.700.752,00
1.700.752,00
216.582,00
-97.488,00
1.819.846,00
Totais da Revisão nº 1
7.849.713,00
7.859.150,00
497.961,00
-434.366,00
7.922.745,00
72.454,00 -583,00
2.917,00
3.731,00
44.000,00
69.000,00
Pág. 5 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 6.348.193,25 -6.660,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
4.287.378,25
-6.660,00
4.280.718,25
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
3.417.430,25
-6.660,00
3.410.770,25
010201
Despesas com o pessoal
598.410,00
633.523,00
100,00
633.623,00
01020103
Segurança social
251.905,00
264.632,00
100,00
264.732,00
0102010309
Seguros
4.000,00
4.160,00
100,00
4.260,00
010201030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
4.000,00
4.160,00
100,00
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
998.554,25
-42.760,00
955.794,25
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
74.710,00
-5.000,00
69.710,00
0102020115
Prémios, condecorações e ofertas
12.000,00
12.000,00
-5.000,00
7.000,00
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
923.844,25
-37.760,00
886.084,25
0102020204
Locação de edifícios
5,00
5,00
0102020209
Comunicações
60.000,00
60.000,00
-12.000,00
48.000,00
0102020217
Publicidade
32.500,00
32.500,00
-7.000,00
25.500,00
0102020225
Outros serviços
78.300,00
68.300,00
-20.000,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
1.254.265,00
36.000,00
1.290.265,00
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
831.954,00
36.000,00
867.954,00
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
831.954,00
36.000,00
03
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
651.891,00
-481,00
651.410,00
03
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
649.686,00
-481,00
649.205,00
6.341.533,25
4.260,00
1.240,00
1.245,00
48.300,00
867.954,00
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
512.187,00
500,00
512.687,00
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
407.615,00
500,00
408.115,00
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
47.000,00
41.730,00
500,00
03
02
Aquisição de bens e serviços
129.399,00
129.399,00
-981,00
128.418,00
03
0202
Aquisição de serviços
66.211,00
66.211,00
-981,00
65.230,00
03
020225
Outros serviços
50.000,00
50.000,00
-981,00
49.019,00
5.322.238,00
5.514.622,00
-9.437,00
5.505.185,00
04
Urbanismo
04
42.230,00
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
753.056,00
-19.995,00
733.061,00
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
129.409,00
-19.995,00
109.414,00
04
0201
Aquisição de bens
22.950,00
23.203,00
-19.995,00
3.208,00
04
020121
Outros bens
21.000,00
21.000,00
-19.995,00
1.005,00
1.050.739,00
1.121.649,00
37.840,00
-64.976,00
1.094.513,00
Totais das despesas correntes : 04
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
4.761.566,00
10.558,00
4.772.124,00
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
3.855.801,00
10.558,00
3.866.359,00
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.322.542,00
2.630,00
2.325.172,00
04
070101
Terrenos
23.405,00
23.405,00
2.630,00
26.035,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
1.533.259,00
7.928,00
1.541.187,00
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
1.533.259,00
7.928,00
1.541.187,00
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
1.533.259,00
7.928,00
1.541.187,00
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
1.533.259,00
7.928,00
1.541.187,00
1.505.747,00
1.556.664,00
10.558,00
1.567.222,00
Totais das despesas de capital : 05
Serviços Integrados
623.270,00
592.125,00
7.500,00
599.625,00
05
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
588.485,00
7.500,00
595.985,00
100.215,00
100.215,00
7.500,00
107.715,00
87.665,00
87.665,00
7.500,00
95.165,00
600,00
600,00
7.500,00
05
02
Aquisição de bens e serviços
05
0202
Aquisição de serviços
05
020209
Comunicações
05
020213
Deslocações e estadas
3.850,00
3.850,00
-800,00
3.050,00
05
020215
Formação
3.000,00
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
05
020220
Outros trabalhos especializados
8.910,00
8.910,00
-6.837,75
05
020225
Outros serviços
52.500,00
52.500,00
8.637,75
61.137,75 899.834,73
06
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
890.934,73
8.900,00
06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
883.934,73
8.600,00
8.100,00
2.072,25
892.534,73
06
01
Despesas com o pessoal
427.325,00
548.329,00
-23.000,00
525.329,00
06
0101
Remunerações certas e permanentes
346.205,00
447.118,00
-21.000,00
426.118,00
06
010113
Subsidio de refeição
28.000,00
38.341,00
-10.000,00
28.341,00
06
010114
Subsídio de férias e de Natal
35.000,00
46.979,00
-11.000,00
35.979,00
06
0102
Abonos variáveis ou eventuais
5.005,00
5.005,00
-2.000,00
3.005,00
06
010202
Horas extraordinárias
4.000,00
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
Pág. 6 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 06 02 Aquisição de bens e serviços
Dotação Inicial
Dotação Atual
342.806,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 335.600,73 31.600,00
Dotação Corrigida 367.200,73
06
0201
Aquisição de bens
61.771,00
61.771,00
15.600,00
77.371,00
06
020102
Combustíveis e lubrificantes
17.071,00
17.071,00
15.600,00
32.671,00
06
02010299
Outros
17.071,00
17.071,00
15.600,00
32.671,00
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
273.829,73
16.000,00
289.829,73
06
020201
Encargos das instalações
52.568,00
45.362,73
-20.000,00
25.362,73
06
020202
Limpeza e higiene
38.324,00
38.324,00
-10.000,00
28.324,00
06
020213
Deslocações e estadas
13.405,00
13.405,00
-5.000,00
8.405,00
06
020215
Formação
3.000,00
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
06
020216
Seminários, exposições e similares
5.000,00
5.000,00
-1.000,00
4.000,00
06
020217
Publicidade
8.117,00
8.117,00
-5.000,00
06
020219
Assistência técnica
1.400,00
1.400,00
3.000,00
06
020220
Outros trabalhos especializados
20.500,00
20.500,00
60.000,00
06
020225
Outros serviços
55.517,00
55.517,00
350.762,00
365.876,73
94.737,75
Totais das despesas correntes : 06
3.117,00 4.400,00 80.500,00
-5.000,00
50.517,00
-78.637,75
381.976,73
DESPESAS DE CAPITAL
7.000,00
7.000,00
300,00
7.300,00
06
07
Aquisição de bens de capital
7.000,00
7.000,00
300,00
7.300,00
06
0701
Investimentos
7.000,00
7.000,00
300,00
7.300,00
06
070110
Equipamento básico
5.500,00
5.500,00
300,00
5.800,00
06
07011002
Outro
5.500,00
5.500,00
300,00
5.800,00
06
0701100203 Outro
5.500,00
5.500,00
300,00
5.800,00
5.500,00
5.500,00
300,00
5.800,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.252.708,00
178,00
1.252.886,00
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.214.308,00
382.825,00
428.720,00
178,00
428.898,00 72.632,00
Totais das despesas de capital : 07 07
-14.222,00
07
01
Despesas com o pessoal
07
0103
Segurança social
68.015,00
72.454,00
178,00
07
010308
Outras pensões
5,00
5,00
178,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
785.583,00
07
0201
Aquisição de bens
79.021,00
69.021,00
300,00
07
020114
Outro material-Peças
100,00
100,00
1.500,00
07
020117
Ferramentas e utensílios
19.405,00
13.405,00
07
020121
Outros bens
50.000,00
46.000,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
716.562,00
-14.700,00
07
020203
Conservação de bens
30.158,00
30.158,00
-13.500,00
07
020213
Deslocações e estadas
75.997,00
75.997,00
07
020217
Publicidade
59.554,00
59.554,00
07
020218
Vigilância e segurança
493,00
493,00
27.500,00
07
020220
Outros trabalhos especializados
42.247,00
36.247,00
5.000,00
07
020225
Outros serviços
350.000,00
306.000,00
Totais das despesas correntes : 07
1.200.086,00
183,00 -14.400,00
771.183,00 69.321,00 1.600,00
-7.700,00 6.500,00
5.705,00 52.500,00
28.500,00
701.862,00 16.658,00 104.497,00
-12.500,00
47.054,00 27.993,00 41.247,00
-49.700,00
256.300,00
-83.400,00
553.737,00
627.959,00
567.959,00
69.178,00
DESPESAS DE CAPITAL
38.400,00
38.400,00
14.400,00
52.800,00
07
07
Aquisição de bens de capital
38.400,00
38.400,00
14.400,00
52.800,00
07
0701
Investimentos
38.400,00
38.400,00
14.400,00
52.800,00
07
070110
Equipamento básico
36.900,00
36.900,00
13.200,00
50.100,00
07
07011002
Outro
36.900,00
36.900,00
13.200,00
50.100,00
07
0701100203 Outro
36.900,00
36.900,00
13.200,00
50.100,00
07
070111
500,00
500,00
1.200,00
1.700,00
Totais das despesas de capital :
37.400,00
37.400,00
14.400,00
51.800,00
Totais da Alteração nº 3
3.578.107,00
3.655.048,73
227.013,75
Ferramentas e utensílios
-227.013,75
3.655.048,73
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 6.341.533,25 1.876.636,73
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
4.280.718,25
1.811.536,73
6.092.254,98
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
3.410.770,25
1.710.421,73
5.121.191,98
8.218.169,98
Pág. 7 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 010201 Despesas com o pessoal
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
598.410,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 633.623,00 21.500,00
324.500,00
338.369,00
16.000,00
24.000,00
25.125,00
16.000,00
41.125,00
251.905,00
264.732,00
5.500,00
270.232,00
Seguros
4.000,00
4.260,00
5.500,00
9.760,00
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
4.000,00
4.260,00
5.500,00
9.760,00
1.136.866,00
955.794,25
188.111,75
1.143.906,00
Aquisição de bens
74.710,00
69.710,00
5.000,00
74.710,00
Prémios, condecorações e ofertas
12.000,00
7.000,00
5.000,00
12.000,00
1.062.156,00
886.084,25
183.111,75
1.069.196,00
638.000,00
513.688,25
124.311,75
638.000,00
60.000,00
48.000,00
12.000,00
60.000,00
Deslocações e estadas
50.000,00
50.000,00
5.800,00
55.800,00
0102020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
10.000,00
6.000,00
4.000,00
10.000,00
0102020217
Publicidade
32.500,00
25.500,00
7.000,00
32.500,00
0102020225
Outros serviços
78.300,00
48.300,00
30.000,00
78.300,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
1.290.265,00
1.500.809,98
2.791.074,98
01020405
Administração local
220.124,00
237.911,00
25.000,00
262.911,00
0102040502
Região Autónoma dos Açores
220.124,00
237.911,00
25.000,00
262.911,00
010204050202
Freguesias
220.124,00
237.911,00
25.000,00
262.911,00
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
867.954,00
1.475.809,98
2.343.763,98
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
867.954,00
1.475.809,98
2.343.763,98
1.874.858,00
1.833.738,25
1.710.421,73
3.544.159,98
01020101
Remunerações certas e permanentes
0102010114
Subsídio de férias e de Natal
01020103
Segurança social
0102010309 010201030901 010202
Aquisição de bens e serviços
01020201 0102020115 01020202
Aquisição de serviços
0102020201
Encargos das instalações
0102020209
Comunicações
0102020213
Totais das despesas correntes :
655.123,00 354.369,00
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
869.948,00
101.115,00
971.063,00
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
117.378,00
101.115,00
218.493,00
01020701
Investimentos
147.050,00
117.378,00
101.115,00
218.493,00
0102070107
Equipamento de informática
15.749,00
15.749,00
5.000,00
20.749,00
0102070108
Software informático
71.674,00
71.674,00
10.000,00
81.674,00
0102070110
Equipamento básico
41.600,00
11.605,00
86.115,00
97.720,00
010207011002
Outro
41.600,00
11.605,00
86.115,00
97.720,00
01020701100203 Outro
41.600,00
11.605,00
86.115,00
97.720,00
129.023,00
99.028,00
101.115,00
200.143,00
Totais das despesas de capital : 0103
Operações financeiras
2.032.968,00
2.032.968,00
65.100,00
2.098.068,00
0103
DESPESAS CORRENTES
265.419,00
265.419,00
51.100,00
316.519,00
010303
Juros e outros encargos
265.419,00
265.419,00
51.000,00
316.419,00
01030301
Juros da dívida pública
265.419,00
265.419,00
51.000,00
316.419,00
0103030103
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
265.419,00
265.419,00
51.000,00
316.419,00
010303010302
Empréstimos de médio e longo prazos
265.419,00
265.419,00
51.000,00
316.419,00
01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00
0,00
0,00
51.000,00
51.000,00
010306
Outras despesas correntes
0,00
0,00
100,00
100,00
01030602
Diversas
0,00
0,00
100,00
100,00
0103060203
Outras
0,00
0,00
100,00
100,00
010306020304
Serviços bancários
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
51.100,00
51.100,00
Totais das despesas correntes : 0103
DESPESAS DE CAPITAL
1.767.549,00
1.767.549,00
14.000,00
1.781.549,00
010310
Passivos financeiros
1.767.549,00
1.767.549,00
14.000,00
1.781.549,00
01031006
Empréstimos a médio e longo prazos
1.767.549,00
1.767.549,00
14.000,00
1.781.549,00
0103100603
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
1.767.549,00
1.767.549,00
14.000,00
1.781.549,00
010310060344
Financiamento de €1.290.000,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.834.311,02
56.488,98
2.890.800,00
Totais das despesas de capital : 02 02
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.419.301,02
56.488,98
2.475.790,00
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.676.854,00
42.000,00
1.718.854,00
02
0101
Remunerações certas e permanentes
1.538.550,00
1.335.983,00
42.000,00
1.377.983,00
02
010114
Subsídio de férias e de Natal
164.000,00
142.854,00
42.000,00
184.854,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
742.442,02
14.488,98
756.931,00
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
296.791,02
14.488,98
311.280,00
02
020201
Encargos das instalações
133.500,00
119.011,02
14.488,98
133.500,00
Pág. 8 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 03
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
649.724,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 651.410,00 24.545,00
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
649.205,00
23.045,00
672.250,00
675.955,00
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
512.687,00
22.045,00
534.732,00
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
408.115,00
22.045,00
430.160,00
03
010114
Subsídio de férias e de Natal
37.000,00
36.955,00
22.045,00
59.000,00
03
02
Aquisição de bens e serviços
129.399,00
128.418,00
1.000,00
129.418,00
03
0202
Aquisição de serviços
66.211,00
65.230,00
1.000,00
66.230,00
03
020213
Deslocações e estadas
3.850,00
3.850,00
1.000,00
4.850,00
338.350,00
302.670,02
79.533,98
382.204,00
Totais das despesas correntes : 03
DESPESAS DE CAPITAL
2.205,00
2.205,00
1.500,00
3.705,00
03
07
Aquisição de bens de capital
2.205,00
2.205,00
1.500,00
3.705,00
03
0701
Investimentos
2.205,00
2.205,00
1.500,00
3.705,00
03
070109
Equipamento administrativo
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
5.322.238,00
5.505.185,00
323.446,31
5.828.631,31
Totais das despesas de capital : 04
Urbanismo
04
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
733.061,00
40.943,00
774.004,00
04
01
Despesas com o pessoal
488.365,00
591.537,00
20.948,00
612.485,00
04
0101
Remunerações certas e permanentes
384.050,00
468.317,00
20.948,00
489.265,00
04
010114
Subsídio de férias e de Natal
36.000,00
44.052,00
20.948,00
65.000,00
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
109.414,00
19.995,00
129.409,00
04
0201
Aquisição de bens
22.950,00
3.208,00
19.995,00
23.203,00
04
020121
Outros bens
21.000,00
1.005,00
19.995,00
21.000,00
57.000,00
45.057,00
40.943,00
86.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
4.772.124,00
282.503,31
5.054.627,31
282.503,31
Totais das despesas correntes : 04 04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
3.866.359,00
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.325.172,00
-88.061,00
2.237.111,00
04
070103
Edifícios
1.252.343,00
1.368.344,00
-200.120,00
1.168.224,00
04
07010305
Escolas
734.398,00
833.099,00
-200.120,00
632.979,00
04
0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas
210.313,00
210.313,00
04
0701030502 Construção de Escolas
524.085,00
622.786,00
-201.660,00
421.126,00
04
070104
Construções diversas
225.958,00
225.958,00
2.000,00
227.958,00
04
07010405
Parques e jardins
191.060,00
191.060,00
2.000,00
193.060,00
04
0701040501 Jardins Públicos
191.060,00
191.060,00
2.000,00
193.060,00
04
070115
Outros investimentos
185.639,00
75.580,00
110.059,00
185.639,00
04
07011501
Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território
185.639,00
75.580,00
110.059,00
185.639,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
1.541.187,00
370.564,31
1.911.751,31
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
1.541.187,00
370.564,31
1.911.751,31
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
1.541.187,00
370.564,31
1.911.751,31
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
1.541.187,00
370.564,31
1.911.751,31
Totais das despesas de capital :
4.148.862,31
1.540,00
211.853,00
2.593.439,00
2.640.926,00
484.163,31
05
Serviços Integrados
623.270,00
599.625,00
49.085,00
-201.660,00
2.923.429,31 648.710,00
05
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
595.985,00
49.085,00
645.070,00
05
01
Despesas com o pessoal
519.315,00
488.170,00
17.285,00
505.455,00
05
0101
Remunerações certas e permanentes
412.700,00
386.847,00
17.285,00
404.132,00
05
010114
Subsídio de férias e de Natal
41.000,00
38.715,00
17.285,00
56.000,00
05
02
Aquisição de bens e serviços
100.215,00
107.715,00
31.800,00
139.515,00
05
0202
Aquisição de serviços
87.665,00
95.165,00
31.800,00
126.965,00
05
020213
Deslocações e estadas
3.850,00
3.050,00
800,00
3.850,00
05
020215
Formação
3.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
05
020220
Outros trabalhos especializados
8.910,00
2.072,25
5.000,00
7.072,25
05
020225
Outros serviços
52.500,00
61.137,75
25.000,00
86.137,75
06
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
899.834,73
90.726,27
990.561,00
06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
892.534,73
90.726,27
983.261,00
06
01
Despesas com o pessoal
427.325,00
525.329,00
25.021,00
550.350,00
06
0101
Remunerações certas e permanentes
346.205,00
426.118,00
23.021,00
449.139,00
06
010113
Subsidio de refeição
28.000,00
28.341,00
10.000,00
38.341,00
06
010114
Subsídio de férias e de Natal
35.000,00
35.979,00
13.021,00
49.000,00
06
0102
Abonos variáveis ou eventuais
5.005,00
3.005,00
2.000,00
5.005,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 06 010202 Horas extraordinárias
Dotação Inicial
Dotação Atual
4.000,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 2.000,00 2.000,00
Dotação Corrigida 4.000,00
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
367.200,73
65.705,27
432.906,00
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
289.829,73
65.705,27
355.535,00
06
020201
Encargos das instalações
52.568,00
25.362,73
27.205,27
52.568,00
06
020202
Limpeza e higiene
38.324,00
28.324,00
10.000,00
38.324,00
06
020213
Deslocações e estadas
13.405,00
8.405,00
5.000,00
13.405,00
06
020215
Formação
3.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
06
020216
Seminários, exposições e similares
5.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
06
020217
Publicidade
8.117,00
3.117,00
5.000,00
8.117,00
06
020220
Outros trabalhos especializados
20.500,00
80.500,00
10.000,00
90.500,00
06
020225
Outros serviços
07 07
55.517,00
50.517,00
6.500,00
57.017,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.252.886,00
234.080,00
1.486.966,00
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.200.086,00
234.080,00
1.434.166,00
07
01
Despesas com o pessoal
382.825,00
428.898,00
15.680,00
444.578,00
07
0101
Remunerações certas e permanentes
306.005,00
331.461,00
15.680,00
347.141,00
07
010114
Subsídio de férias e de Natal
26.000,00
28.320,00
15.680,00
44.000,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
771.183,00
218.400,00
989.583,00
07
0201
Aquisição de bens
79.021,00
69.321,00
61.700,00
131.021,00
07
020108
Material de escritório
250,00
250,00
8.000,00
8.250,00
07
020117
Ferramentas e utensílios
19.405,00
5.705,00
3.700,00
9.405,00
07
020121
Outros bens
50.000,00
52.500,00
50.000,00
102.500,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
701.862,00
156.700,00
858.562,00
07
020201
Encargos das instalações
52.568,00
43.068,00
9.500,00
52.568,00
07
020203
Conservação de bens
30.158,00
16.658,00
3.500,00
20.158,00
07
020208
Locação de outros bens
25.000,00
69.000,00
15.000,00
84.000,00
07
020217
Publicidade
59.554,00
47.054,00
2.500,00
49.554,00
07
020219
Assistência técnica
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
07
020220
Outros trabalhos especializados
42.247,00
41.247,00
6.000,00
47.247,00
07
020225
Outros serviços
350.000,00
256.300,00
114.700,00
371.000,00
Totais das despesas correntes :
1.027.873,00
935.622,73
373.891,27
1.309.514,00
Totais da Revisão nº 2
6.021.543,00
5.858.042,00
2.856.668,29
-201.660,00
8.513.050,29
ALTERAÇÃO Nº 4 DE 16/05/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.218.169,98 1.602,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.092.254,98
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.121.191,98
-2.998,01
5.118.193,97
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.143.906,00
-12.688,01
1.131.217,99
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
74.710,00
0102020109
Produtos químicos e farmacêuticos
12.800,00
12.800,00
0102020121
Outros bens
39.160,00
39.160,00
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.069.196,00
-19.038,01
0102020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
10.000,00
10.000,00
-4.016,01
0102020220
Outros trabalhos especializados
74.015,00
74.015,00
0102020225
Outros serviços
010204
Transferências correntes
01020405 0102040502
1.602,00
8.219.771,98 6.093.856,98
6.350,00
81.060,00 -10.000,00
16.350,00
2.800,00 55.510,00
1.508,00
1.050.157,99 5.983,99 75.523,00
78.300,00
78.300,00
1.148.458,00
2.791.074,98
27.190,00
2.818.264,98
Administração local
220.124,00
262.911,00
21.550,00
284.461,00
Região Autónoma dos Açores
220.124,00
262.911,00
21.550,00
284.461,00
010204050202
Freguesias
220.124,00
262.911,00
21.550,00
284.461,00
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.343.763,98
5.640,00
2.349.403,98
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.343.763,98
5.640,00
010206
Outras despesas correntes
134.164,00
134.164,00
-17.500,00
116.664,00
01020602
Diversas
134.164,00
134.164,00
-17.500,00
116.664,00
0102060201
Impostos e taxas
42.000,00
42.000,00
-17.500,00
24.500,00
1.222.333,00
2.862.949,98
45.048,00
-48.046,01
2.859.951,97
842.266,00
971.063,00
4.600,01
Totais das despesas correntes : 0102
DESPESAS DE CAPITAL
-16.530,00
61.770,00
2.349.403,98
975.663,01
Pág. 10 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 4 DE 16/05/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 010208 Transferências de capital
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
695.216,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 752.570,00 4.600,01
01020805
Administração local
537.346,00
588.500,00
0,01
588.500,01
0102080502
Região Autónoma dos Açores
537.346,00
588.500,00
0,01
588.500,01
010208050202
Freguesias
537.346,00
588.500,00
0,01
588.500,01
01020807
Instituições sem fins lucrativos
157.870,00
164.070,00
4.600,00
168.670,00
0102080701
Instituições sem fins lucrativos
157.870,00
164.070,00
4.600,00
168.670,00
010208070199
Outras instituições sem fins lucrativos
157.870,00
164.070,00
4.600,00
168.670,00
695.216,00
752.570,00
4.600,01
Totais das despesas de capital :
757.170,01
757.170,01
03
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
675.955,00
0,00
0,00
675.955,00
03
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
672.250,00
0,00
0,00
672.250,00
129.399,00
129.418,00
0,00
0,00
129.418,00
66.211,00
66.230,00
0,00
0,00
66.230,00
3.000,00
3.000,00
3.500,00
50.000,00
49.019,00
-3.500,00
45.519,00
03
02
Aquisição de bens e serviços
03
0202
Aquisição de serviços
03
020215
Formação
03
020225
Outros serviços Totais das despesas correntes :
04 04
6.500,00
53.000,00
52.019,00
3.500,00
-3.500,00
52.019,00
Urbanismo
5.322.238,00
5.828.631,31
0,00
0,00
5.828.631,31
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
5.054.627,31
0,00
0,00
5.054.627,31
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
4.148.862,31
0,00
0,00
4.148.862,31
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.237.111,00
10.815,00
2.247.926,00
04
070103
Edifícios
1.252.343,00
1.168.224,00
10.815,00
1.179.039,00
04
07010302
Instalações desportivas e recreativas
37.510,00
37.510,00
10.815,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
1.911.751,31
-10.815,00
1.900.936,31
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
1.911.751,31
-10.815,00
1.900.936,31
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
1.911.751,31
-10.815,00
1.900.936,31
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
1.911.751,31
-10.815,00
1.900.936,31
1.519.852,00
1.949.261,31
-10.815,00
1.949.261,31
Totais das despesas de capital :
10.815,00
48.325,00
06
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
990.561,00
-2.102,00
988.459,00
06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
983.261,00
-6.410,00
976.851,00
342.806,00
432.906,00
-6.410,00
426.496,00
61.771,00
77.371,00
1.230,00
78.601,00
06
02
Aquisição de bens e serviços
06
0201
Aquisição de bens
06
020104
Limpeza e higiene
100,00
100,00
50,00
150,00
06
020114
Outro material-Peças
250,00
250,00
260,00
510,00
06
020117
Ferramentas e utensílios
100,00
100,00
200,00
300,00
06
020121
Outros bens
43.100,00
43.100,00
720,00
43.820,00
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
355.535,00
-7.640,00
347.895,00
06
020202
Limpeza e higiene
38.324,00
38.324,00
-4.640,00
33.684,00
06
020208
Locação de outros bens
6.000,00
6.000,00
-1.000,00
5.000,00
06
020225
Outros serviços
55.517,00
57.017,00
-2.000,00
55.017,00
-7.640,00
138.481,00
Totais das despesas correntes : 06
143.391,00
144.891,00
1.230,00
DESPESAS DE CAPITAL
7.000,00
7.300,00
4.308,00
11.608,00
06
07
Aquisição de bens de capital
7.000,00
7.300,00
4.308,00
11.608,00
06
0701
Investimentos
7.000,00
7.300,00
4.308,00
11.608,00
06
070110
Equipamento básico
5.500,00
5.800,00
1.308,00
7.108,00
06
07011002
Outro
5.500,00
5.800,00
1.308,00
7.108,00
06
0701100203 Outro
5.500,00
5.800,00
1.308,00
7.108,00
06
070111
500,00
500,00
3.000,00
3.500,00
6.000,00
6.300,00
4.308,00
10.608,00
Ferramentas e utensílios Totais das despesas de capital :
07
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.486.966,00
500,00
1.487.466,00
07
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.434.166,00
500,00
1.434.666,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
989.583,00
500,00
990.083,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
858.562,00
500,00
859.062,00
07
020219
Assistência técnica
0,00
5.500,00
500,00
6.000,00
Totais das despesas correntes :
0,00
5.500,00
500,00
Totais da Alteração nº 4
3.639.792,00
5.773.491,29
70.001,01
6.000,00 -70.001,01
5.773.491,29
Pág. 11 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 5 DE 31/05/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.219.771,98 28.030,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.093.856,98
28.030,00
6.121.886,98
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.118.193,97
28.030,00
5.146.223,97
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.131.217,99
3.000,00
1.134.217,99
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
81.060,00
3.000,00
84.060,00
0102020109
Produtos químicos e farmacêuticos
12.800,00
2.800,00
3.000,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.818.264,98
-55.550,00
2.762.714,98
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.349.403,98
-55.550,00
2.293.853,98
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.349.403,98
-55.550,00
2.293.853,98
010206
Outras despesas correntes
134.164,00
116.664,00
80.580,00
197.244,00
01020602
Diversas
134.164,00
116.664,00
80.580,00
197.244,00
0102060203
Outras
92.164,00
92.164,00
80.580,00
172.744,00
010206020305
Outras
65.964,00
65.964,00
80.580,00
146.544,00
06
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
988.459,00
6.820,00
995.279,00
06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
976.851,00
3.040,00
979.891,00
342.806,00
426.496,00
3.040,00
429.536,00 81.641,00
06
02
Aquisição de bens e serviços
06
0201
Aquisição de bens
61.771,00
78.601,00
3.040,00
06
020121
Outros bens
43.100,00
43.820,00
3.040,00
867.798,00
2.461.987,98
86.620,00
Totais das despesas correntes : 06
8.247.801,98
5.800,00
46.860,00 -55.550,00
2.493.057,98
DESPESAS DE CAPITAL
7.000,00
11.608,00
3.780,00
15.388,00
06
07
Aquisição de bens de capital
7.000,00
11.608,00
3.780,00
15.388,00
06
0701
Investimentos
7.000,00
11.608,00
3.780,00
15.388,00
06
070110
Equipamento básico
5.500,00
7.108,00
3.780,00
10.888,00
06
07011002
Outro
5.500,00
7.108,00
3.780,00
10.888,00
06
0701100203 Outro
5.500,00
7.108,00
3.780,00
10.888,00
5.500,00
7.108,00
3.780,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.487.466,00
-34.850,00
1.452.616,00
DESPESAS CORRENTES
Totais das despesas de capital : 07 07
10.888,00
1.193.913,00
1.434.666,00
-34.850,00
1.399.816,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
990.083,00
-34.850,00
955.233,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
859.062,00
-34.850,00
824.212,00
07
020213
Deslocações e estadas
75.997,00
104.497,00
7.100,00
07
020219
Assistência técnica
0,00
6.000,00
2.500,00
07
020225
Outros serviços
350.000,00
371.000,00
111.597,00 8.500,00 -44.450,00
326.550,00
Totais das despesas correntes :
425.997,00
481.497,00
9.600,00
-44.450,00
446.647,00
Totais da Alteração nº 5
1.299.295,00
2.950.592,98
100.000,00
-100.000,00
2.950.592,98
ALTERAÇÃO Nº 6 DE 20/06/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.247.801,98 0,00 0,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.121.886,98
0,00
0,00
6.121.886,98
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.146.223,97
0,00
0,00
5.146.223,97
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.134.217,99
-4.300,00
1.129.917,99
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
84.060,00
270,00
0102020121
Outros bens
39.160,00
55.510,00
270,00
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.050.157,99
0102020217
Publicidade
010204
Transferências correntes
01020407 0102040701 02 02
8.247.801,98
84.330,00 55.780,00 -4.570,00 -4.570,00
1.045.587,99
32.500,00
32.500,00
1.148.458,00
2.762.714,98
4.300,00
2.767.014,98
27.930,00
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.293.853,98
4.300,00
2.298.153,98
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.293.853,98
4.300,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.890.800,00
-117,47
2.890.682,53
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.475.790,00
-286,00
2.475.504,00
-286,00
756.645,00
2.298.153,98
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
756.931,00
02
0201
Aquisição de bens
445.651,00
445.651,00
364,00
02
020121
Outros bens
75.820,00
75.820,00
364,00
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
311.280,00
-650,00
02
020203
Conservação de bens
38.005,00
38.005,00
-700,00
446.015,00 76.184,00 310.630,00 37.305,00
Pág. 12 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 6 DE 20/06/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 02 020209 Comunicações
Designação da Classificação
Dotação Inicial 3.840,00
Totais das despesas correntes : 02
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 4.240,00 50,00
935.259,00
2.499.928,98
4.984,00
-5.270,00
Dotação Corrigida 4.290,00 2.499.642,98
DESPESAS DE CAPITAL
415.010,00
415.010,00
168,53
415.178,53
02
07
Aquisição de bens de capital
415.010,00
415.010,00
168,53
415.178,53
02
0701
Investimentos
25.010,00
25.010,00
168,53
25.178,53
02
070106
Material de transporte
5,00
5,00
63,79
68,79
02
07010602
Outro
5,00
5,00
63,79
68,79
02
070110
Equipamento básico
10.000,00
10.000,00
104,74
10.104,74
02
07011002
Outro
10.000,00
10.000,00
104,74
10.104,74
02
0701100203 Outro
10.000,00
10.000,00
104,74
10.104,74
10.005,00
10.005,00
168,53
Serviços Integrados
623.270,00
648.710,00
0,00
0,00
648.710,00
Totais das despesas de capital : 05 05
10.173,53
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
645.070,00
0,00
0,00
645.070,00
05
02
Aquisição de bens e serviços
100.215,00
139.515,00
0,00
0,00
139.515,00
05
0202
Aquisição de serviços
87.665,00
126.965,00
0,00
0,00
126.965,00
05
020208
Locação de outros bens
16.900,00
16.900,00
-500,00
16.400,00
05
020209
Comunicações
600,00
8.100,00
500,00
8.600,00
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
995.279,00
117,47
995.396,47
06 06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
979.891,00
117,47
980.008,47
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
429.536,00
117,47
429.653,47
06
0201
Aquisição de bens
61.771,00
81.641,00
445,55
82.086,55
06
020109
Produtos químicos e farmacêuticos
100,00
100,00
315,55
415,55
06
020117
Ferramentas e utensílios
100,00
300,00
130,00
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
347.895,00
06
020217
Publicidade
07 07
430,00 -328,08
347.566,92
8.117,00
8.117,00
-328,08
7.788,92
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.452.616,00
0,00
0,00
1.452.616,00
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.399.816,00
0,00
0,00
1.399.816,00
811.083,00
955.233,00
0,00
0,00
955.233,00
79.021,00
131.021,00
-16.000,00
115.021,00
250,00
8.250,00
-7.000,00
1.250,00
50.000,00
102.500,00
-9.000,00
93.500,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
07
0201
Aquisição de bens
07
020108
Material de escritório
07
020121
Outros bens
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
824.212,00
07
020203
Conservação de bens
30.158,00
20.158,00
07
020213
Deslocações e estadas
75.997,00
111.597,00
07
020216
Seminários, exposições e similares
07
020217
Publicidade
07
020220
Outros trabalhos especializados
07
020225
Outros serviços
16.000,00
840.212,00 -15.000,00
41.000,00
5.158,00 152.597,00
5.000,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
59.554,00
49.554,00
-37.000,00
12.554,00
42.247,00
47.247,00
10.000,00
57.247,00
350.000,00
326.550,00
20.000,00
346.550,00
Totais das despesas correntes :
639.023,00
704.373,00
71.945,55
-71.828,08
704.490,47
Totais da Alteração nº 6
1.584.287,00
3.214.306,98
77.098,08
-77.098,08
3.214.306,98
ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.247.801,98 -132.572,41
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.121.886,98
-115.972,41
6.005.914,57
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.146.223,97
-118.472,41
5.027.751,56
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.129.917,99
-29.054,38
1.100.863,61
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
84.330,00
3.500,00
0102020119
Artigos honoríficos e de decoração
3.000,00
3.000,00
3.500,00
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.045.587,99
-32.554,38
1.013.033,61
0102020201
Encargos das instalações
638.000,00
638.000,00
-29.054,38
608.945,62
0102020217
Publicidade
32.500,00
27.930,00
-3.500,00
24.430,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.767.014,98
-91.528,03
2.675.486,95
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.298.153,98
-91.528,03
2.206.625,95
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.298.153,98
-91.528,03
2.206.625,95
010206
Outras despesas correntes
134.164,00
197.244,00
2.110,00
8.115.229,57
87.830,00 6.500,00
199.354,00
Pág. 13 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 01020602 Diversas 0102060203
Outras
010206020301
Outras restituições
Designação da Classificação
Dotação Inicial
Dotação Atual
134.164,00
Totais das despesas correntes :
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 197.244,00 2.110,00
92.164,00
172.744,00
2.110,00
1.200,00
1.200,00
2.110,00
1.420.634,00
2.968.283,98
5.610,00
Dotação Corrigida 199.354,00 174.854,00 3.310,00
-124.082,41
2.849.811,57
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
975.663,01
2.500,00
978.163,01
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
218.493,00
2.500,00
220.993,00
01020701
Investimentos
147.050,00
218.493,00
2.500,00
220.993,00
0102070112
Artigos e objectos de valor
11.280,00
11.280,00
2.500,00
13.780,00
11.280,00
11.280,00
2.500,00
2.032.968,00
2.098.068,00
-16.600,00
2.081.468,00
Totais das despesas de capital :
13.780,00
0103
Operações financeiras
0103
DESPESAS CORRENTES
265.419,00
316.519,00
-16.600,00
299.919,00
010303
Juros e outros encargos
265.419,00
316.419,00
-16.600,00
299.819,00
01030301
Juros da dívida pública
265.419,00
316.419,00
-16.600,00
299.819,00
0103030103
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
265.419,00
316.419,00
-16.600,00
299.819,00
010303010302
Empréstimos de médio e longo prazos
265.419,00
316.419,00
-16.600,00
299.819,00
0,00
51.000,00
-16.600,00
34.400,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.890.682,53
-50.800,00
2.839.882,53
01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 02 02
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.475.504,00
4.200,00
2.479.704,00
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.718.854,00
15.000,00
1.733.854,00
02
0102
Abonos variáveis ou eventuais
47.000,00
38.483,00
15.000,00
53.483,00
02
010202
Horas extraordinárias
30.000,00
21.483,00
12.000,00
33.483,00
02
010211
Subsídio de turno
6.000,00
6.000,00
3.000,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
756.645,00
02
0201
Aquisição de bens
445.651,00
446.015,00
02
020102
Combustíveis e lubrificantes
185.131,00
185.131,00
200,00
02
02010299
Outros
5.300,00
5.300,00
200,00
02
020104
Limpeza e higiene
39.500,00
39.500,00
02
020114
Outro material-Peças
35.000,00
35.000,00
02
020121
Outros bens
75.820,00
76.184,00
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
310.630,00
02
020203
Conservação de bens
38.005,00
37.305,00
02
020225
Outros serviços
3.500,00
3.500,00
6.000,00
233.125,00
275.272,00
24.200,00
Totais das despesas correntes : 02
9.000,00 -10.800,00
745.845,00
-8.800,00
437.215,00 185.331,00 5.500,00
-6.000,00
33.500,00
-6.000,00
29.000,00
-2.000,00
308.630,00
-8.000,00
29.305,00
-36.600,00
262.872,00
3.000,00
79.184,00
9.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
415.010,00
415.178,53
-55.000,00
360.178,53
02
07
Aquisição de bens de capital
415.010,00
415.178,53
-55.000,00
360.178,53
02
0703
Bens de domínio público
390.000,00
390.000,00
-55.000,00
335.000,00
02
070303
Outras construções e infraestruturas
390.000,00
390.000,00
-55.000,00
335.000,00
02
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
390.000,00
390.000,00
-55.000,00
335.000,00
02
0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
390.000,00
390.000,00
-55.000,00
335.000,00
390.000,00
390.000,00
-55.000,00
335.000,00
Totais das despesas de capital : 03
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
675.955,00
-5.315,00
670.640,00
03
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
672.250,00
-7.315,00
664.935,00
510.020,00
534.732,00
3.000,00
537.732,00
88.015,00
89.267,00
3.000,00
92.267,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
129.399,00
129.418,00
63.188,00
63.188,00
2.700,00
100,00
100,00
200,00
300,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
5.500,00
66.211,00
66.230,00
1.400,00
1.400,00
250,00
1.650,00
756,00
756,00
500,00
1.256,00
03
01
Despesas com o pessoal
03
0103
Segurança social
03
010302
Outros encargos com a saúde
03
02
Aquisição de bens e serviços
03
0201
Aquisição de bens
03
020114
Outro material-Peças
03
020121
Outros bens
03
0202
Aquisição de serviços
03
020203
Conservação de bens
03
020209
Comunicações
03
020213
Deslocações e estadas
3.850,00
4.850,00
2.000,00
6.850,00
03
020215
Formação
3.000,00
6.500,00
4.235,00
10.735,00
03
020225
Outros serviços
50.000,00
45.519,00
64.106,00
64.125,00
12.685,00
DESPESAS DE CAPITAL
2.205,00
3.705,00
2.000,00
5.705,00
Aquisição de bens de capital
2.205,00
3.705,00
2.000,00
5.705,00
Totais das despesas correntes : 03 03
07
5.000,00 -10.315,00
119.103,00 65.888,00
-13.015,00
53.215,00
-20.000,00
25.519,00
-20.000,00
56.810,00
Pág. 14 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 03 0701 Investimentos 03
070109
Designação da Classificação
Dotação Inicial
Equipamento administrativo Totais das despesas de capital :
04
Urbanismo
04
Dotação Atual
Dotação Corrigida
2.205,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 3.705,00 2.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
4.500,00
5.322.238,00
5.828.631,31
1.478.859,28
7.307.490,59
5.705,00 4.500,00
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
774.004,00
-29.995,00
744.009,00
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
129.409,00
-29.995,00
99.414,00
04
0201
Aquisição de bens
22.950,00
23.203,00
-19.995,00
3.208,00
04
020121
Outros bens
21.000,00
21.000,00
-19.995,00
1.005,00
04
0202
Aquisição de serviços
106.206,00
106.206,00
-10.000,00
96.206,00
04
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
16.900,00
16.900,00
-5.000,00
11.900,00
04
020220
Outros trabalhos especializados
47.641,00
47.641,00
-5.000,00
42.641,00
Totais das despesas correntes : 04
85.541,00
85.541,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
5.054.627,31
1.508.854,28
-29.995,00 1.508.854,28
55.546,00 6.563.481,59
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
4.148.862,31
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.247.926,00
04
070102
Habitações
607.250,00
607.250,00
15.900,00
04
07010203
Reparação e beneficiação
52.000,00
52.000,00
15.900,00
04
070103
Edifícios
1.252.343,00
1.179.039,00
-40.500,00
1.138.539,00
04
07010303
Mercados e instalações de fiscalização sanitária
180.015,00
188.715,00
-13.500,00
175.215,00
04
0701030301 Mercado Duque de Bragança
180.015,00
188.715,00
-13.500,00
175.215,00
04
07010305
734.398,00
632.979,00
-27.000,00
605.979,00
04
0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas
210.313,00
211.853,00
-27.000,00
184.853,00
04
070104
Construções diversas
225.958,00
227.958,00
-20.000,00
207.958,00
04
07010413
Outros
34.898,00
34.898,00
-20.000,00
14.898,00
04
070115
Outros investimentos
185.639,00
185.639,00
-19.000,00
166.639,00
04
07011501
Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território
185.639,00
185.639,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
1.900.936,31
1.572.454,28
3.473.390,59
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
1.900.936,31
1.572.454,28
3.473.390,59
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
1.900.936,31
1.572.454,28
3.473.390,59
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
1.900.936,31
1.572.454,28
2.145.207,00
2.574.041,31
1.588.354,28
Escolas
Totais das despesas de capital :
5.657.716,59 -63.600,00
2.184.326,00 623.150,00 67.900,00
-19.000,00
166.639,00
3.473.390,59 -79.500,00
4.082.895,59
06
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
995.396,47
4.828,13
1.000.224,60
06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
980.008,47
4.828,13
984.836,60 434.481,60
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
429.653,47
4.828,13
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
347.566,92
4.828,13
06
020213
Deslocações e estadas
13.405,00
13.405,00
-5.000,00
8.405,00
06
020215
Formação
3.000,00
3.000,00
-1.500,00
1.500,00
06
020216
Seminários, exposições e similares
5.000,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
06
020217
Publicidade
8.117,00
7.788,92
-5.000,00
06
020220
Outros trabalhos especializados
20.500,00
90.500,00
352.395,05
19.328,13
2.788,92 109.828,13
07
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.452.616,00
-5.000,00
1.447.616,00
07
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.399.816,00
-5.000,00
1.394.816,00
811.083,00
955.233,00
-5.000,00
950.233,00 110.021,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
07
0201
Aquisição de bens
79.021,00
115.021,00
-5.000,00
07
020117
Ferramentas e utensílios
19.405,00
9.405,00
-5.000,00
4.405,00
Totais das despesas correntes :
69.427,00
129.098,92
19.328,13
-19.500,00
128.927,05
Totais da Alteração nº 7
4.420.320,00
6.500.142,21
1.654.677,41
-364.677,41
7.790.142,21
ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.115.229,57 0,00 0,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.005.914,57
0,00
0,00
6.005.914,57
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.027.751,56
0,00
0,00
5.027.751,56
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.675.486,95
0,00
0,00
2.675.486,95
01020405
Administração local
220.124,00
284.461,00
2.685,00
8.115.229,57
287.146,00
Pág. 15 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 0102040502 Região Autónoma dos Açores
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
220.124,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 284.461,00 2.685,00
010204050202
Freguesias
220.124,00
284.461,00
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.206.625,95
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.206.625,95
966.058,00
2.491.086,95
2.685,00
3.111.926,00
2.839.882,53
415,25
2.840.297,78
Totais das despesas correntes :
2.685,00
287.146,00 287.146,00
-2.685,00
2.203.940,95
-2.685,00
2.203.940,95
-2.685,00
2.491.086,95
02
Proteção Civil e Meios Operacionais
02
DESPESAS DE CAPITAL
415.010,00
360.178,53
415,25
360.593,78
415.010,00
360.178,53
415,25
360.593,78
02
07
Aquisição de bens de capital
02
0701
Investimentos
25.010,00
25.178,53
415,25
25.593,78
02
070110
Equipamento básico
10.000,00
10.104,74
415,25
10.519,99
02
07011002
Outro
10.000,00
10.104,74
415,25
10.519,99
02
0701100203 Outro
10.000,00
10.104,74
415,25
10.519,99
10.000,00
10.104,74
415,25
10.519,99
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
1.000.224,60
24,75
1.000.249,35
Totais das despesas de capital : 06 06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
984.836,60
24,75
984.861,35
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
434.481,60
24,75
434.506,35
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
352.395,05
24,75
352.419,80
06
020203
Conservação de bens
68.158,00
68.158,00
2.402,54
06
020213
Deslocações e estadas
13.405,00
8.405,00
06
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
1.505,00
1.505,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
DESPESAS CORRENTES
07 07
70.560,54 -2.817,79
5.587,21
1.447.616,00
-440,00
1.447.176,00
440,00
1.945,00
1.193.913,00
1.394.816,00
-440,00
1.394.376,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
950.233,00
-440,00
949.793,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
840.212,00
-440,00
839.772,00
07
020217
Publicidade
59.554,00
12.554,00
-3.867,00
07
020220
Outros trabalhos especializados
42.247,00
57.247,00
3.427,00
8.687,00 60.674,00
Totais das despesas correntes :
184.869,00
147.869,00
6.269,54
-6.684,79
147.453,75
Totais da Alteração nº 8
1.160.927,00
2.649.060,69
9.369,79
-9.369,79
2.649.060,69
ALTERAÇÃO Nº 9 DE 05/08/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.115.229,57 8.968,99
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.005.914,57
8.968,99
6.014.883,56
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.027.751,56
3.368,99
5.031.120,55
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.100.863,61
868,99
1.101.732,60
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
87.830,00
868,99
88.698,99
0102020121
Outros bens
39.160,00
55.780,00
868,99
56.648,99
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.675.486,95
15.000,00
2.690.486,95
01020408
Famílias
182.400,00
184.400,00
15.000,00
199.400,00
0102040802
Outras
182.400,00
184.400,00
15.000,00
010205
Subsídios
383.604,00
396.924,00
-12.500,00
384.424,00
01020501
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
383.604,00
396.924,00
-12.500,00
384.424,00
0102050103
Privadas
383.604,00
396.924,00
-12.500,00
384.424,00
605.164,00
637.104,00
15.868,99
-12.500,00
640.472,99
Totais das despesas correntes :
8.124.198,56
199.400,00
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
978.163,01
5.600,00
983.763,01
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
220.993,00
600,00
221.593,00
01020701
Investimentos
147.050,00
220.993,00
600,00
221.593,00
0102070109
Equipamento administrativo
2.928,00
3.251,00
600,00
3.851,00
010208
Transferências de capital
695.216,00
757.170,01
5.000,00
762.170,01
01020805
Administração local
537.346,00
588.500,01
5.000,00
593.500,01
0102080502
Região Autónoma dos Açores
537.346,00
588.500,01
5.000,00
593.500,01
010208050202
Freguesias
537.346,00
588.500,01
5.000,00
593.500,01
540.274,00
591.751,01
5.600,00
Totais das despesas de capital : 02
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.840.297,78
02
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.479.704,00
597.351,01 -9.468,25
9.531,75
2.830.829,53 2.489.235,75
Pág. 16 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 9 DE 05/08/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 02 01 Despesas com o pessoal
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
1.927.060,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 1.733.854,00 13.130,16
1.538.550,00
1.377.983,00
12.080,16
1.390.063,16
Pessoal em qualquer outra situação
33.000,00
31.500,00
12.080,16
43.580,16
0102
Abonos variáveis ou eventuais
47.000,00
53.483,00
1.050,00
54.533,00
02
010204
Ajudas de custo
1.000,00
1.000,00
1.050,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
745.845,00
-3.598,41
742.246,59
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
308.630,00
-3.598,41
305.031,59
02
020208
Locação de outros bens
89.000,00
75.680,00
-3.598,41
72.081,59
123.000,00
108.180,00
-3.598,41
117.711,75
02
0101
Remunerações certas e permanentes
02
010109
02
Totais das despesas correntes : 02
13.130,16
1.746.984,16
2.050,00
DESPESAS DE CAPITAL
415.010,00
360.593,78
-19.000,00
341.593,78
02
07
Aquisição de bens de capital
415.010,00
360.593,78
-19.000,00
341.593,78
02
0703
Bens de domínio público
390.000,00
335.000,00
-19.000,00
316.000,00
02
070303
Outras construções e infraestruturas
390.000,00
335.000,00
-19.000,00
316.000,00
02
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
390.000,00
335.000,00
-19.000,00
316.000,00
02
0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
390.000,00
335.000,00
-19.000,00
777.136,00
1.000.249,35
499,26
1.000.748,61
06
Desenvolvimento Comunitário
06
316.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
7.000,00
15.388,00
499,26
15.887,26
06
07
Aquisição de bens de capital
7.000,00
15.388,00
499,26
15.887,26
06
0701
Investimentos
7.000,00
15.388,00
499,26
15.887,26
06
070111
Ferramentas e utensílios
500,00
3.500,00
499,26
390.500,00
338.500,00
499,26 0,00
Totais das despesas de capital :
3.999,26 -19.000,00
319.999,26
07
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.447.176,00
0,00
1.447.176,00
07
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.394.376,00
-2.000,00
1.392.376,00
811.083,00
949.793,00
-2.000,00
947.793,00
79.021,00
110.021,00
250,00
1.250,00
-500,00 -4.000,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
07
0201
Aquisição de bens
07
020108
Material de escritório
07
020117
Ferramentas e utensílios
19.405,00
4.405,00
07
020121
Outros bens
50.000,00
93.500,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
839.772,00
-7.500,00
832.272,00
07
020213
Deslocações e estadas
75.997,00
152.597,00
-6.000,00
146.597,00
07
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
100,00
100,00
07
020218
Vigilância e segurança
493,00
27.993,00
-12.900,00
15.093,00
07
020220
Outros trabalhos especializados
07
020225
Outros serviços Totais das despesas correntes :
07
5.500,00
115.521,00
10.000,00
750,00 405,00 103.500,00
400,00
500,00
42.247,00
60.674,00
5.000,00
65.674,00
350.000,00
346.550,00
6.000,00
352.550,00
538.492,00
687.069,00
21.400,00
DESPESAS DE CAPITAL
38.400,00
52.800,00
2.000,00
-23.400,00
685.069,00 54.800,00
07
07
Aquisição de bens de capital
38.400,00
52.800,00
2.000,00
54.800,00
07
0701
Investimentos
38.400,00
52.800,00
2.000,00
54.800,00
07
070110
Equipamento básico
36.900,00
50.100,00
2.000,00
52.100,00
07
07011002
Outro
36.900,00
50.100,00
2.000,00
52.100,00
07
0701100203 Outro
36.900,00
50.100,00
2.000,00
52.100,00
Totais das despesas de capital :
36.900,00
50.100,00
2.000,00
Totais da Alteração nº 9
2.234.330,00
2.412.704,01
58.498,41
52.100,00 -58.498,41
2.412.704,01
ALTERAÇÃO Nº 10 DE 14/08/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.124.198,56 0,00 0,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.014.883,56
0,00
0,00
6.014.883,56
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.031.120,55
0,00
0,00
5.031.120,55
010201
Despesas com o pessoal
598.410,00
655.123,00
1.500,00
656.623,00
01020103
Segurança social
251.905,00
270.232,00
1.500,00
271.732,00
0102010302
Outros encargos com a saúde
1.500,00
1.500,00
1.000,00
2.500,00
0102010303
Subsídio familiar a criança e jovens
400,00
400,00
500,00
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.101.732,60
-1.500,00
1.100.232,60
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.013.033,61
-1.500,00
1.011.533,61
8.124.198,56
900,00
Pág. 17 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 10 DE 14/08/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 0102020217 Publicidade 02 02
Designação da Classificação
Dotação Inicial 32.500,00
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 24.430,00 -1.500,00
Dotação Corrigida 22.930,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.830.829,53
5.310,00
2.836.139,53
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.489.235,75
5.100,00
2.494.335,75
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.746.984,16
2.000,00
1.748.984,16
02
0103
Segurança social
341.510,00
302.388,00
2.000,00
304.388,00
02
010302
Outros encargos com a saúde
6.000,00
6.000,00
2.000,00
8.000,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
742.246,59
3.100,00
745.346,59
02
0201
Aquisição de bens
445.651,00
437.215,00
1.100,00
438.315,00
02
020121
Outros bens
75.820,00
79.184,00
1.100,00
80.284,00
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
305.031,59
2.000,00
307.031,59
02
020203
Conservação de bens
38.005,00
29.305,00
02
020225
Outros serviços
3.500,00
9.500,00
5.000,00
157.725,00
150.319,00
9.600,00
Totais das despesas correntes : 02
-3.000,00
26.305,00
-4.500,00
155.419,00
14.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
415.010,00
341.593,78
210,00
341.803,78
02
07
Aquisição de bens de capital
415.010,00
341.593,78
210,00
341.803,78
02
0701
Investimentos
25.010,00
25.593,78
210,00
25.803,78
02
070110
Equipamento básico
10.000,00
10.519,99
210,00
10.729,99
02
07011002
Outro
10.000,00
10.519,99
210,00
10.729,99
02
0701100203 Outro
10.000,00
10.519,99
210,00
10.729,99
10.000,00
10.519,99
210,00
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
670.640,00
0,00
0,00
670.640,00
0,00
664.935,00
Totais das despesas de capital : 03 03
10.729,99
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
664.935,00
0,00
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
537.732,00
3.000,00
540.732,00
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
430.160,00
3.000,00
433.160,00
03
010114
Subsídio de férias e de Natal
37.000,00
59.000,00
3.000,00
03
02
Aquisição de bens e serviços
129.399,00
119.103,00
-3.000,00
116.103,00
03
0201
Aquisição de bens
63.188,00
65.888,00
-2.500,00
63.388,00
03
020121
Outros bens
3.000,00
5.500,00
-2.500,00
3.000,00
03
0202
Aquisição de serviços
66.211,00
53.215,00
-500,00
52.715,00
03
020215
Formação
3.000,00
10.735,00
-500,00
10.235,00
Urbanismo
5.322.238,00
7.307.490,59
0,00
0,00
7.307.490,59
04 04
62.000,00
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
744.009,00
0,00
0,00
744.009,00
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
99.414,00
0,00
0,00
99.414,00
04
0202
Aquisição de serviços
106.206,00
96.206,00
0,00
0,00
96.206,00
04
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
16.900,00
11.900,00
-2.500,00
9.400,00
04
020217
Publicidade
6.000,00
6.000,00
2.500,00
Serviços Integrados
623.270,00
648.710,00
0,00
0,00
648.710,00
0,00
645.070,00
05 05
8.500,00
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
645.070,00
0,00
05
01
Despesas com o pessoal
519.315,00
505.455,00
1.300,00
506.755,00
05
0101
Remunerações certas e permanentes
412.700,00
404.132,00
1.300,00
405.432,00
05
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
9.500,00
9.500,00
1.300,00
05
02
Aquisição de bens e serviços
100.215,00
139.515,00
-1.300,00
138.215,00
05
0202
Aquisição de serviços
87.665,00
126.965,00
-1.300,00
125.665,00
05
020215
Formação
3.000,00
3.000,00
-1.300,00
1.700,00
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
1.000.748,61
-5.310,00
995.438,61
06 06
10.800,00
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
984.861,35
-5.310,00
979.551,35
06
01
Despesas com o pessoal
427.325,00
550.350,00
-310,00
550.040,00
06
0101
Remunerações certas e permanentes
346.205,00
449.139,00
-310,00
448.829,00
06
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
179.000,00
259.393,00
-14.310,00
245.083,00
06
01010401
Pessoal em funções
109.000,00
192.693,00
-14.310,00
178.383,00
06
010109
Pessoal em qualquer outra situação
101.000,00
99.200,00
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
434.506,35
-5.000,00
429.506,35
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
352.419,80
-5.000,00
347.419,80
06
020225
Outros serviços
55.517,00
55.017,00
-5.000,00
50.017,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.447.176,00
0,00
0,00
1.447.176,00
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.392.376,00
0,00
0,00
1.392.376,00
382.825,00
444.578,00
-500,00
444.078,00
8.805,00
24.805,00
-500,00
24.305,00
07 07 07
01
Despesas com o pessoal
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
14.000,00
113.200,00
Pág. 18 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 10 DE 14/08/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 07 010202 Horas extraordinárias 07
02
Aquisição de bens e serviços
07
0201
Aquisição de bens
07
020107
Vestuário e artigos pessoais
Dotação Inicial 3.000,00
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 19.000,00 -500,00
Dotação Corrigida 18.500,00
811.083,00
947.793,00
500,00
948.293,00
79.021,00
115.521,00
500,00
116.021,00
100,00
100,00
500,00
Totais das despesas correntes :
347.017,00
471.645,00
21.300,00
-26.610,00
466.335,00
Totais da Alteração nº 10
514.742,00
632.483,99
31.110,00
-31.110,00
632.483,99
600,00
ALTERAÇÃO Nº 11 DE 23/08/2013 Designação da Classificação
Cód. da Classif. Org. Económica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação
Dotação Corrigida
01
Administração Autárquica
6.304.583,00
8.124.198,56
-5.894,70
8.118.303,86
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.014.883,56
-5.894,70
6.008.988,86
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.031.120,55
-2.894,70
5.028.225,85
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.100.232,60
-7.800,00
1.092.432,60
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
88.698,99
-2.800,00
85.898,99
0102020115
Prémios, condecorações e ofertas
12.000,00
12.000,00
-1.000,00
11.000,00
0102020119
Artigos honoríficos e de decoração
3.000,00
6.500,00
-2.000,00
4.500,00
0102020120
Material de educação, cultura e recreio
2.500,00
2.500,00
-1.000,00
0102020121
Outros bens
39.160,00
56.648,99
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.011.533,61
-5.000,00
1.006.533,61
0102020208
Locação de outros bens
10.000,00
10.000,00
-2.000,00
8.000,00
0102020215
Formação
3.500,00
3.500,00
-500,00
3.000,00
0102020217
Publicidade
32.500,00
22.930,00
-2.500,00
20.430,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.690.486,95
4.905,30
2.695.392,25
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.203.940,95
4.905,30
2.208.846,25
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.203.940,95
4.905,30
848.594,00
2.318.019,94
6.105,30
Totais das despesas correntes :
1.200,00
1.500,00 57.848,99
2.208.846,25 -9.000,00
2.315.125,24
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
983.763,01
-3.000,00
980.763,01
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
221.593,00
-3.000,00
218.593,00
01020701
Investimentos
147.050,00
221.593,00
-3.000,00
218.593,00
0102070110
Equipamento básico
41.600,00
97.720,00
-3.000,00
94.720,00
010207011002
Outro
41.600,00
97.720,00
-3.000,00
94.720,00
01020701100203 Outro
41.600,00
97.720,00
-3.000,00
94.720,00
41.600,00
97.720,00
-3.000,00
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.836.139,53
5.894,70
2.842.034,23
Totais das despesas de capital : 02 02
94.720,00
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.494.335,75
5.894,70
2.500.230,45
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.748.984,16
1.258,00
1.750.242,16
02
0103
Segurança social
341.510,00
304.388,00
1.258,00
305.646,00
02
010304
Outras prestações familiares
5.000,00
4.340,00
1.258,00
5.598,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
745.346,59
4.636,70
749.983,29
02
0201
Aquisição de bens
445.651,00
438.315,00
4.636,70
442.951,70
02
020102
Combustíveis e lubrificantes
185.131,00
185.331,00
1.370,00
186.701,00
02
02010299
Outros
5.300,00
5.500,00
1.370,00
6.870,00
02
020121
Outros bens
75.820,00
80.284,00
3.266,70
83.550,70
07
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.447.176,00
0,00
0,00
1.447.176,00
07
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.392.376,00
0,00
0,00
1.392.376,00
382.825,00
444.078,00
-2.000,00
442.078,00 22.305,00
07
01
Despesas com o pessoal
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
8.805,00
24.305,00
-2.000,00
07
010202
Horas extraordinárias
3.000,00
18.500,00
-2.000,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
948.293,00
2.000,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
832.272,00
2.000,00
07
020203
Conservação de bens
30.158,00
5.158,00
-500,00
4.658,00
07
020215
Formação
3.000,00
3.000,00
-1.000,00
2.000,00
07
020216
Seminários, exposições e similares
5.000,00
2.000,00
-1.500,00
500,00
16.500,00 950.293,00 834.272,00
Pág. 19 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 11 DE 23/08/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 07 020218 Vigilância e segurança
Dotação Inicial 493,00
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 15.093,00 5.000,00
Dotação Corrigida 20.093,00
Totais das despesas correntes :
127.771,00
133.875,00
10.894,70
-5.000,00
139.769,70
Totais da Alteração nº 11
1.017.965,00
2.549.614,94
17.000,00
-17.000,00
2.549.614,94
ALTERAÇÃO Nº 12 DE 10/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.118.303,86 -1.795,47
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.008.988,86
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.028.225,85
199,53
5.028.425,38
010201
Despesas com o pessoal
598.410,00
656.623,00
884,13
657.507,13
01020103
Segurança social
251.905,00
271.732,00
884,13
272.616,13
0102010302
Outros encargos com a saúde
1.500,00
2.500,00
884,13
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.092.432,60
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.006.533,61
0102020202
Limpeza e higiene
1.250,00
1.250,00
0102020212
Seguros
9.000,00
9.000,00
0102020213
Deslocações e estadas
50.000,00
55.800,00
0102020215
Formação
3.500,00
3.000,00
-1.423,00
1.577,00
0102020219
Assistência técnica
18.781,00
18.781,00
-1.000,00
17.781,00
0102020220
Outros trabalhos especializados
74.015,00
75.523,00
-1.000,00
74.523,00
0102020225
Outros serviços
78.300,00
61.770,00
-1.000,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.695.392,25
6.930,00
2.702.322,25
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.208.846,25
6.930,00
2.215.776,25
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.208.846,25
6.930,00
010206
Outras despesas correntes
134.164,00
199.354,00
-7.000,00
192.354,00
01020602
Diversas
134.164,00
199.354,00
-7.000,00
192.354,00
0102060203
Outras
92.164,00
174.854,00
-7.000,00
167.854,00
010206020302
IVA pago
25.000,00
25.000,00
-7.000,00
18.000,00
1.007.280,00
2.461.470,25
-12.923,00
2.461.669,78
Totais das despesas correntes :
-1.795,47
3.384,13 -614,60
1.091.818,00
-614,60
1.005.919,01
2.308,40
3.558,40 -1.500,00
3.000,00
13.122,53
8.116.508,39 6.007.193,39
7.500,00 58.800,00
60.770,00
2.215.776,25
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
980.763,01
-1.995,00
978.768,01
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
218.593,00
-1.995,00
216.598,00
01020701
Investimentos
147.050,00
218.593,00
-1.995,00
216.598,00
0102070110
Equipamento básico
41.600,00
94.720,00
-995,00
93.725,00
010207011002
Outro
41.600,00
94.720,00
-995,00
93.725,00
01020701100203 Outro
41.600,00
94.720,00
-995,00
93.725,00
3.819,00
3.819,00
-1.000,00
2.819,00
45.419,00
98.539,00
-1.995,00
96.544,00
0102070111
Ferramentas e utensílios Totais das despesas de capital :
02
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.842.034,23
-8.500,00
2.833.534,23
02
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.500.230,45
-1.500,00
2.498.730,45
1.927.060,00
1.750.242,16
6.250,00
1.756.492,16 57.033,00
02
01
Despesas com o pessoal
02
0102
Abonos variáveis ou eventuais
47.000,00
54.533,00
2.500,00
02
010202
Horas extraordinárias
30.000,00
33.483,00
2.500,00
35.983,00
02
0103
Segurança social
341.510,00
305.646,00
3.750,00
309.396,00
02
010302
Outros encargos com a saúde
6.000,00
8.000,00
3.750,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
749.983,29
-7.750,00
742.233,29
02
0201
Aquisição de bens
445.651,00
442.951,70
-6.250,00
436.701,70
02
020101
Matérias-primas e subsidiárias
53.000,00
53.000,00
-4.000,00
02
020102
Combustíveis e lubrificantes
185.131,00
186.701,00
2.200,00
02
02010201
Gasolina
20.000,00
20.000,00
2.200,00
02
020104
Limpeza e higiene
39.500,00
33.500,00
-2.200,00
02
020114
Outro material-Peças
35.000,00
29.000,00
-2.250,00
26.750,00
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
307.031,59
-1.500,00
305.531,59
02
020215
Formação Totais das despesas correntes :
02
DESPESAS DE CAPITAL
1.500,00
1.500,00
185.000,00
178.483,00
415.010,00
341.803,78
8.450,00
11.750,00
49.000,00 188.901,00 22.200,00 31.300,00
-1.500,00
0,00
-9.950,00
176.983,00
-7.000,00
334.803,78
Pág. 20 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 12 DE 10/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 02 07 Aquisição de bens de capital 02
0701
Investimentos
02
070103
02 02
Dotação Inicial
Dotação Atual
415.010,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 341.803,78 -7.000,00
Dotação Corrigida 334.803,78
25.010,00
25.803,78
-7.000,00
18.803,78
Edifícios
4.000,00
4.000,00
-4.000,00
0,00
07010301
Instalações de serviços
4.000,00
4.000,00
-4.000,00
0,00
070111
Ferramentas e utensílios
10.000,00
10.000,00
-3.000,00
7.000,00
Totais das despesas de capital : 03 03
14.000,00
14.000,00
-7.000,00
7.000,00
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
670.640,00
-1.000,00
669.640,00
0,00
664.935,00
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
664.935,00
0,00
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
540.732,00
2.357,81
543.089,81
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
433.160,00
500,00
433.660,00
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
47.000,00
42.230,00
500,00
42.730,00
03
0103
Segurança social
88.015,00
92.267,00
1.857,81
94.124,81
03
010302
Outros encargos com a saúde
2.000,00
5.000,00
1.857,81
03
02
Aquisição de bens e serviços
129.399,00
116.103,00
-2.357,81
113.745,19
03
0202
Aquisição de serviços
66.211,00
52.715,00
-2.357,81
50.357,19
03
020217
Publicidade
3.500,00
3.500,00
-1.000,00
2.500,00
03
020220
Outros trabalhos especializados
1.500,00
1.500,00
03
020225
Outros serviços
50.000,00
25.519,00
-1.486,57
24.032,43
Totais das despesas correntes : 03
6.857,81
128,76 2.486,57
1.628,76
104.000,00
77.749,00
-2.486,57
77.749,00
DESPESAS DE CAPITAL
2.205,00
5.705,00
-1.000,00
4.705,00
03
07
Aquisição de bens de capital
2.205,00
5.705,00
-1.000,00
4.705,00
03
0701
Investimentos
2.205,00
5.705,00
-1.000,00
4.705,00
03
070109
Equipamento administrativo
1.000,00
4.500,00
-1.000,00
3.500,00
1.000,00
4.500,00
-1.000,00
3.500,00
5.322.238,00
7.307.490,59
-10.164,93
7.297.325,66
-6.284,93
737.724,07
Totais das despesas de capital : 04
Urbanismo
04
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
744.009,00
04
01
Despesas com o pessoal
488.365,00
612.485,00
1.650,00
614.135,00
04
0103
Segurança social
80.315,00
99.220,00
1.650,00
100.870,00
04
010302
Outros encargos com a saúde
3.300,00
3.300,00
1.650,00
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
99.414,00
-7.934,93
91.479,07
04
0202
Aquisição de serviços
106.206,00
96.206,00
-7.934,93
88.271,07
04
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
16.900,00
9.400,00
-1.000,00
8.400,00
04
020215
Formação
3.000,00
3.000,00
-1.298,00
1.702,00
04
020217
Publicidade
6.000,00
8.500,00
04
020225
Outros serviços
21.500,00
21.500,00
-6.284,93
15.215,07
Totais das despesas correntes : 04
50.700,00
45.700,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
6.563.481,59
4.950,00
648,00 2.298,00
9.148,00 -8.582,93
39.415,07
-3.880,00
6.559.601,59
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
5.657.716,59
-3.880,00
5.653.836,59
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.184.326,00
-10.000,00
2.174.326,00
04
070103
Edifícios
1.252.343,00
1.138.539,00
-10.000,00
1.128.539,00
04
07010305
Escolas
734.398,00
605.979,00
-10.000,00
595.979,00
04
0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas
210.313,00
184.853,00
-10.000,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
3.473.390,59
6.120,00
3.479.510,59
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
3.473.390,59
6.120,00
3.479.510,59
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
3.473.390,59
6.120,00
3.479.510,59
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
3.473.390,59
6.120,00
1.692.655,00
3.658.243,59
6.120,00
Totais das despesas de capital :
174.853,00
3.479.510,59 -10.000,00
3.654.363,59
05
Serviços Integrados
623.270,00
648.710,00
-1.700,00
647.010,00
05
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
645.070,00
-1.700,00
643.370,00
519.315,00
506.755,00
2.200,00
508.955,00
10.100,00
10.100,00
700,00
10.800,00
3.000,00
3.000,00
700,00
3.700,00
96.515,00
91.223,00
1.500,00
92.723,00
1.500,00
05
01
Despesas com o pessoal
05
0102
Abonos variáveis ou eventuais
05
010202
Horas extraordinárias
05
0103
Segurança social
05
010301
Encargos com a saúde
05
02
Aquisição de bens e serviços
05
0202
Aquisição de serviços
05
020215
Formação
05
020225
Outros serviços
5,00
5,00
100.215,00
138.215,00
-3.900,00
134.315,00
1.505,00
87.665,00
125.665,00
-3.900,00
121.765,00
3.000,00
1.700,00
-1.700,00
0,00
52.500,00
86.137,75
-2.200,00
83.937,75
Pág. 21 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 12 DE 10/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 06 Desenvolvimento Comunitário 06
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
777.136,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 995.438,61 -3.500,00
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
979.551,35
427.325,00
550.040,00
1.000,00
551.040,00
76.115,00
96.206,00
1.000,00
97.206,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
342.806,00
429.506,35
-4.500,00
425.006,35 80.086,55
-3.500,00
991.938,61 976.051,35
06
01
Despesas com o pessoal
06
0103
Segurança social
06
010302
Outros encargos com a saúde
06
02
Aquisição de bens e serviços
06
0201
Aquisição de bens
61.771,00
82.086,55
-2.000,00
06
020121
Outros bens
43.100,00
46.860,00
-2.000,00
44.860,00
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
347.419,80
-2.500,00
344.919,80
06
020203
Conservação de bens
68.158,00
70.560,54
-1.000,00
69.560,54
06
020215
Formação
3.000,00
1.500,00
-1.500,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.447.176,00
26.660,40
1.473.836,40
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.392.376,00
26.660,40
1.419.036,40
382.825,00
442.078,00
1.000,00
443.078,00
68.015,00
72.632,00
1.000,00
73.632,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
811.083,00
950.293,00
25.660,40
975.953,40
79.021,00
116.021,00
13.400,00
7.741,00
7.741,00
-1.300,00
500,00
500,00
-300,00
50.000,00
103.500,00
15.000,00
118.500,00 846.532,40
07 07
3.000,00
0,00
07
01
Despesas com o pessoal
07
0103
Segurança social
07
010302
Outros encargos com a saúde
07
02
Aquisição de bens e serviços
07
0201
Aquisição de bens
07
020115
Prémios, condecorações e ofertas
07
020120
Material de educação, cultura e recreio
07
020121
Outros bens
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
834.272,00
12.260,40
07
020202
Limpeza e higiene
38.074,00
38.074,00
12.872,00
07
020203
Conservação de bens
30.158,00
4.658,00
-1.700,00
2.958,00
07
020213
Deslocações e estadas
75.997,00
146.597,00
-5.000,00
141.597,00
07
020215
Formação
3.000,00
2.000,00
-1.300,00
700,00
07
020216
Seminários, exposições e similares
5.000,00
500,00
-400,00
07
020219
Assistência técnica
0,00
8.500,00
07
020225
Outros serviços
129.421,00 6.441,00 200,00
50.946,00
2.000,00
100,00 10.500,00
350.000,00
352.550,00
5.788,40
Totais das despesas correntes :
737.233,00
878.383,29
39.860,40
-18.400,00
358.338,40 899.843,69
Totais da Alteração nº 12
3.837.287,00
7.417.068,13
72.337,50
-72.337,50
7.417.068,13
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.116.508,39 -13.780,10
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.007.193,39
-13.780,10
5.993.413,29
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.028.425,38
-53.900,00
4.974.525,38
010201
Despesas com o pessoal
598.410,00
657.507,13
-6.900,00
650.607,13
01020101
Remunerações certas e permanentes
324.500,00
354.369,00
0102010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
109.500,00
121.210,00
-12.000,00
109.210,00
010201010401
Pessoal em funções
106.000,00
117.710,00
-12.000,00
105.710,00
0102010109
Pessoal em qualquer outra situação
94.000,00
94.000,00
12.000,00
106.000,00
0102010114
Subsídio de férias e de Natal
24.000,00
41.125,00
12.000,00
53.125,00
0102010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
01020102
Abonos variáveis ou eventuais
22.005,00
30.522,00
1.000,00
31.522,00
0102010213
Outros suplementos e prémios
12.000,00
12.000,00
1.000,00
13.000,00
010201021302
Outros
12.000,00
12.000,00
1.000,00
01020103
Segurança social
251.905,00
272.616,13
0102010301
Encargos com a saúde
190.000,00
190.000,00
0102010305
Contribuições para a segurança social
56.000,00
68.567,00
300,00
010201030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
56.000,00
68.567,00
300,00
01020103050201 Caixa Geral de Aposentações
23.000,00
35.567,00
01020103050202 Segurança social - Regime Geral
33.000,00
33.000,00
1.300,00
34.300,00 12.560,00
13.000,00
367.369,00
13.000,00 -20.900,00
251.716,13
-24.000,00
166.000,00 68.867,00 68.867,00
-1.000,00
0102010309
Seguros
4.000,00
9.760,00
2.800,00
010201030901
Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
4.000,00
9.760,00
2.800,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.702.322,25
8.102.728,29
34.567,00
12.560,00 -47.000,00
2.655.322,25
Pág. 22 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01020407 Instituições sem fins lucrativos 0102040701
Instituições sem fins lucrativos Totais das despesas correntes :
Dotação Inicial
Dotação Atual
745.934,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 2.215.776,25 -47.000,00
745.934,00
2.215.776,25
1.232.934,00
2.749.938,25
30.100,00
Dotação Corrigida 2.168.776,25
-47.000,00
2.168.776,25
-84.000,00
2.696.038,25
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
978.768,01
40.119,90
1.018.887,91
010208
Transferências de capital
695.216,00
762.170,01
40.119,90
802.289,91
01020805
Administração local
537.346,00
593.500,01
40.119,90
633.619,91
0102080502
Região Autónoma dos Açores
537.346,00
593.500,01
40.119,90
633.619,91
010208050202
Freguesias
537.346,00
593.500,01
40.119,90
633.619,91
537.346,00
593.500,01
40.119,90
633.619,91
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.833.534,23
132.500,00
2.966.034,23
Totais das despesas de capital : 02 02
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.498.730,45
132.500,00
2.631.230,45
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.756.492,16
132.500,00
1.888.992,16
02
0101
Remunerações certas e permanentes
1.538.550,00
1.390.063,16
127.000,00
1.517.063,16
02
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
1.191.000,00
1.029.692,00
95.000,00
1.124.692,00
02
01010401
Pessoal em funções
1.191.000,00
1.029.692,00
90.000,00
1.119.692,00
02
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
0,00
0,00
5.000,00
02
010109
Pessoal em qualquer outra situação
33.000,00
43.580,16
02
010113
Subsidio de refeição
142.000,00
123.387,00
02
010114
Subsídio de férias e de Natal
164.000,00
184.854,00
02
0102
Abonos variáveis ou eventuais
47.000,00
57.033,00
-5.000,00
02
010212
Indemnizações por cessação de funções
10.000,00
10.000,00
-5.000,00
02
0103
Segurança social
341.510,00
309.396,00
10.500,00
02
010302
Outros encargos com a saúde
5.000,00
02
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
02
010304
Outras prestações familiares
02
010305
02
01030502
02
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
02
0103050202 Segurança social - Regime Geral
02
02
02 02
5.000,00 -15.000,00 -5.000,00
52.000,00
28.580,16 118.387,00 236.854,00 52.033,00 5.000,00 319.896,00
6.000,00
11.750,00
23.000,00
22.265,00
-2.000,00
5.000,00
5.598,00
-1.500,00
Contribuições para a segurança social
290.000,00
254.362,00
9.000,00
263.362,00
Segurança social do pessoal em RCTFP
290.000,00
254.362,00
9.000,00
263.362,00
250.000,00
220.249,00
7.000,00
227.249,00
40.000,00
34.113,00
2.000,00
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
742.233,29
0,00
0201
Aquisição de bens
445.651,00
436.701,70
500,00
020121
Outros bens
75.820,00
83.550,70
500,00
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
305.531,59
02
020210
Transportes
03 03
16.750,00 20.265,00 4.098,00
36.113,00 0,00
742.233,29 437.201,70 84.050,70
-500,00
305.031,59
1.000,00
1.000,00
-500,00
500,00
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
669.640,00
-39.019,90
630.620,10
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
664.935,00
-39.019,90
625.915,10
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
543.089,81
-30.900,00
512.189,81
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
433.660,00
-36.000,00
397.660,00
03
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
260.000,00
266.230,00
-24.000,00
242.230,00
03
01010401
Pessoal em funções
239.000,00
250.500,00
-12.000,00
238.500,00
03
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
21.000,00
15.730,00
-12.000,00
03
010106
Pessoal contratado a termo
16.500,00
16.500,00
2.000,00
03
01010601
Pessoal em funções
16.500,00
16.500,00
2.000,00
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
47.000,00
42.730,00
-11.000,00
31.730,00
03
010113
Subsidio de refeição
29.000,00
29.000,00
-4.000,00
25.000,00
03
010114
Subsídio de férias e de Natal
37.000,00
62.000,00
03
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
15.000,00
15.000,00
03
0102
Abonos variáveis ou eventuais
15.305,00
15.305,00
03
010202
Horas extraordinárias
12.000,00
12.000,00
03
010212
Indemnizações por cessação de funções
5,00
5,00
03
0103
Segurança social
88.015,00
94.124,81
03
010302
Outros encargos com a saúde
2.000,00
6.857,81
03
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
3.000,00
3.920,00
-1.500,00
2.420,00
03
010305
Contribuições para a segurança social
78.000,00
78.305,00
-2.000,00
76.305,00
03
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
78.000,00
78.305,00
-2.000,00
76.305,00
03
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
55.000,00
57.530,00
03
0103050202 Segurança social - Regime Geral
23.000,00
20.775,00
-4.000,00
16.775,00
03
02
129.399,00
113.745,19
-8.119,90
105.625,29
Aquisição de bens e serviços
3.730,00 18.500,00 18.500,00
6.000,00
68.000,00 -5.000,00
8.000,00
10.000,00 23.305,00
-4.000,00 12.000,00
8.000,00 12.005,00
-2.900,00 600,00
91.224,81 7.457,81
2.000,00
59.530,00
Pág. 23 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 03 0202 Aquisição de serviços 03
020215
Formação
03
020225
Outros serviços
Designação da Classificação
Dotação Inicial
Dotação Atual
66.211,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 50.357,19 -8.119,90
Dotação Corrigida 42.237,29
3.000,00
10.235,00
-3.119,90
7.115,10
50.000,00
24.032,43
-5.000,00
19.032,43
04
Urbanismo
5.322.238,00
7.297.325,66
-33.120,00
7.264.205,66
04
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
737.724,07
-61.120,00
676.604,07
04
01
Despesas com o pessoal
488.365,00
614.135,00
-61.120,00
553.015,00
04
0101
Remunerações certas e permanentes
384.050,00
489.265,00
-69.220,00
420.045,00
04
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
243.000,00
308.677,00
-19.200,00
289.477,00
04
01010401
Pessoal em funções
228.000,00
290.377,00
-7.000,00
283.377,00
04
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
15.000,00
18.300,00
-12.200,00
6.100,00
04
010109
Pessoal em qualquer outra situação
62.500,00
65.800,00
-40.000,00
25.800,00
04
010111
Representação
04
010113
Subsidio de refeição
04
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
5.250,00
5.250,00
04
0102
Abonos variáveis ou eventuais
24.000,00
24.000,00
04
010212
Indemnizações por cessação de funções
20.000,00
20.000,00
04
0103
Segurança social
80.315,00
100.870,00
04
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
700,00
1.435,00
400,00
1.835,00
04
010305
Contribuições para a segurança social
72.000,00
86.206,00
14.600,00
100.806,00
04
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
72.000,00
86.206,00
14.600,00
100.806,00
04
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
60.000,00
74.206,00
12.000,00
86.206,00
04
0103050202 Segurança social - Regime Geral
12.000,00
12.000,00
2.600,00
04
010308
5,00
3.005,00
2.927.780,00
2.865.465,10
200.080,00 28.000,00
Outras pensões Totais das despesas correntes :
04
6.000,00
6.000,00
-1.000,00
5.000,00
25.000,00
32.238,00
-10.000,00
22.238,00
-4.900,00
19.100,00
980,00
6.230,00 -4.900,00
13.000,00
15.100,00 113.870,00
14.600,00 -2.000,00
1.005,00
-167.719,90
2.897.825,20
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
6.559.601,59
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
5.653.836,59
-77.000,00
5.576.836,59
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.174.326,00
-177.000,00
1.997.326,00
04
070103
Edifícios
1.252.343,00
1.128.539,00
-177.000,00
951.539,00
04
07010302
Instalações desportivas e recreativas
37.510,00
48.325,00
-26.000,00
22.325,00
04
07010305
Escolas
734.398,00
595.979,00
-100.000,00
495.979,00
04
0701030502 Construção de Escolas
524.085,00
421.126,00
-100.000,00
321.126,00
04
07010307
300.415,00
309.015,00
-51.000,00
258.015,00
04
0701030702 Outros Edifícios
300.415,00
309.015,00
-51.000,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
3.479.510,59
100.000,00
3.579.510,59
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
3.479.510,59
100.000,00
3.579.510,59
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
3.479.510,59
100.000,00
3.579.510,59
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
3.479.510,59
100.000,00
3.579.510,59
04
08
Transferências de capital
905.765,00
905.765,00
105.000,00
1.010.765,00
04
0805
Administração local
905.765,00
905.765,00
105.000,00
1.010.765,00
04
080502
Região Autónoma dos Açores
905.765,00
905.765,00
105.000,00
1.010.765,00
04
08050203
Serviços autónomos da administração local
905.765,00
905.765,00
105.000,00
1.010.765,00
04
0805020301 Serviços Municipalizados
905.765,00
905.765,00
105.000,00
3.250.117,00
5.163.741,59
205.000,00
Outros
Totais das despesas de capital :
6.587.601,59
258.015,00
1.010.765,00 -177.000,00
5.191.741,59
05
Serviços Integrados
623.270,00
647.010,00
-24.180,00
622.830,00
05
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
643.370,00
-24.180,00
619.190,00
05
01
Despesas com o pessoal
519.315,00
508.955,00
-24.180,00
484.775,00
05
0101
Remunerações certas e permanentes
412.700,00
405.432,00
-14.700,00
390.732,00
05
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
291.000,00
269.500,00
-6.000,00
263.500,00
05
01010401
Pessoal em funções
291.000,00
269.500,00
-9.000,00
260.500,00
05
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
0,00
0,00
05
010109
Pessoal em qualquer outra situação
35.000,00
35.000,00
-12.000,00
23.000,00
05
010113
Subsidio de refeição
33.000,00
30.932,00
-7.000,00
23.932,00
05
010114
Subsídio de férias e de Natal
41.000,00
56.000,00
6.000,00
05
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
9.500,00
10.800,00
4.300,00
05
0102
Abonos variáveis ou eventuais
10.100,00
10.800,00
-2.000,00
05
010205
Abono para falhas
3.800,00
3.800,00
-2.000,00
1.800,00
05
0103
Segurança social
96.515,00
92.723,00
-7.480,00
85.243,00
05
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
6.000,00
5.080,00
3.000,00
520,00
3.000,00
62.000,00 15.100,00 8.800,00
5.600,00
Pág. 24 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 05 010305 Contribuições para a segurança social
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
82.000,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 77.245,00 -8.000,00
82.000,00
77.245,00
-8.000,00
69.245,00
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
55.000,00
50.245,00
-3.000,00
47.245,00
0103050202 Segurança social - Regime Geral
27.000,00
27.000,00
-5.000,00
22.000,00
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
991.938,61
-64.000,00
927.938,61
05
01030502
05 05 06 06
Segurança social do pessoal em RCTFP
69.245,00
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
976.051,35
-64.000,00
912.051,35
06
01
Despesas com o pessoal
427.325,00
551.040,00
-54.000,00
497.040,00
06
0101
Remunerações certas e permanentes
346.205,00
448.829,00
-45.000,00
403.829,00
06
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
179.000,00
245.083,00
-82.000,00
163.083,00
06
01010401
Pessoal em funções
109.000,00
178.383,00
-38.000,00
140.383,00
06
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
70.000,00
66.700,00
-44.000,00
06
010109
Pessoal em qualquer outra situação
101.000,00
113.200,00
06
010113
Subsidio de refeição
28.000,00
38.341,00
06
010114
Subsídio de férias e de Natal
35.000,00
49.000,00
06
0103
Segurança social
76.115,00
97.206,00
-9.000,00
88.206,00
06
010305
Contribuições para a segurança social
68.000,00
86.524,00
-9.000,00
77.524,00
06
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
68.000,00
86.524,00
-9.000,00
77.524,00
06
0103050202 Segurança social - Regime Geral
41.000,00
46.887,00
-9.000,00
37.887,00
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
425.006,35
-10.000,00
415.006,35
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
344.919,80
-10.000,00
334.919,80
06
020225
Outros serviços
55.517,00
50.017,00
-10.000,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.473.836,40
41.600,00
1.515.436,40
DESPESAS CORRENTES
07 07
36.000,00
22.700,00 149.200,00
-9.000,00 10.000,00
29.341,00 59.000,00
40.017,00
1.193.913,00
1.419.036,40
41.600,00
1.460.636,40
07
01
Despesas com o pessoal
382.825,00
443.078,00
41.600,00
484.678,00
07
0101
Remunerações certas e permanentes
306.005,00
347.141,00
42.500,00
07
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
149.000,00
164.798,00
07
01010401
Pessoal em funções
109.000,00
119.528,00
07
01010404
Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
40.000,00
45.270,00
07
010109
Pessoal em qualquer outra situação
102.000,00
107.270,00
07
010113
Subsidio de refeição
20.000,00
07
010114
Subsídio de férias e de Natal
26.000,00
07
010115
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
07
010205
Abono para falhas
07
0103
Segurança social
07
010302
07
010303
07
389.641,00 -9.000,00
21.000,00
155.798,00 140.528,00
-30.000,00
15.270,00
35.000,00
142.270,00
22.068,00
1.000,00
23.068,00
44.000,00
15.000,00
59.000,00
3.000,00
3.000,00
500,00
8.805,00
22.305,00
3.500,00 -3.500,00
3.800,00
3.800,00
68.015,00
73.632,00
2.600,00
Outros encargos com a saúde
2.000,00
3.000,00
500,00
Subsídio familiar a criança e jovens
3.500,00
2.917,00
010305
Contribuições para a segurança social
59.000,00
63.791,00
3.500,00
67.291,00
07
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
59.000,00
63.791,00
3.500,00
67.291,00
07
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
38.000,00
40.566,00
3.500,00
44.066,00
07
010308
5,00
183,00
100,00
Totais das despesas correntes :
1.288.122,00
1.422.487,00
136.420,00
-183.000,00
1.375.907,00
Totais da Revisão nº 3
9.236.299,00
12.795.131,95
611.719,90
-611.719,90
12.795.131,95
Outras pensões
-3.500,00
18.805,00 300,00 76.232,00 3.500,00
-1.500,00
1.417,00
283,00
ALTERAÇÃO Nº 13 DE 27/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.102.728,29 -5.000,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
5.993.413,29
-5.000,00
5.988.413,29
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
4.974.525,38
-5.000,00
4.969.525,38
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.091.818,00
-5.000,00
1.086.818,00
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.005.919,01
-5.000,00
1.000.919,01
0102020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
10.000,00
5.983,99
-5.000,00
983,99
0103
Operações financeiras
2.032.968,00
2.081.468,00
0,00
2.081.468,00
0103
DESPESAS CORRENTES
265.419,00
299.919,00
-27,00
299.892,00
010303
Juros e outros encargos
265.419,00
299.819,00
-27,00
299.792,00
01030301
Juros da dívida pública
265.419,00
299.819,00
-27,00
299.792,00
0,00
8.097.728,29
Pág. 25 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 13 DE 27/09/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 010303010302
Empréstimos de médio e longo prazos
01030301030238 Financiamento de €274.795,00 Totais das despesas correntes :
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
265.419,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 299.819,00 -27,00
265.419,00
299.819,00
-27,00
179,00
179,00
-27,00
152,00
10.179,00
6.162,99
-5.027,00
1.135,99
299.792,00 299.792,00
0103
DESPESAS DE CAPITAL
1.767.549,00
1.781.549,00
27,00
1.781.576,00
010310
Passivos financeiros
1.767.549,00
1.781.549,00
27,00
1.781.576,00
01031006
Empréstimos a médio e longo prazos
1.767.549,00
1.781.549,00
27,00
1.781.576,00
0103100603
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
1.767.549,00
1.781.549,00
27,00
1.781.576,00
010310060338
Financiamento de € 274.795,00
41.161,00
41.161,00
27,00
41.188,00
41.161,00
41.161,00
27,00
41.188,00
5.322.238,00
7.264.205,66
5.000,00
7.269.205,66
Totais das despesas de capital : 04
Urbanismo
04
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
676.604,07
-2.800,00
673.804,07
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
91.479,07
-2.800,00
88.679,07
04
0202
Aquisição de serviços
106.206,00
88.271,07
-2.800,00
85.471,07
04
020220
Outros trabalhos especializados
47.641,00
42.641,00
-2.800,00
39.841,00
47.641,00
42.641,00
-2.800,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
6.587.601,59
7.800,00
6.595.401,59
Totais das despesas correntes : 04
39.841,00
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
5.576.836,59
7.800,00
5.584.636,59
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
1.997.326,00
7.800,00
2.005.126,00
04
070103
Edifícios
1.252.343,00
951.539,00
7.800,00
959.339,00
04
07010305
Escolas
734.398,00
495.979,00
7.800,00
503.779,00
04
0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas
210.313,00
174.853,00
7.800,00
182.653,00
Totais das despesas de capital :
210.313,00
174.853,00
7.800,00
Totais da Alteração nº 13
309.294,00
264.817,99
7.827,00
182.653,00 -7.827,00
264.817,99
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013 Designação da Classificação
Cód. da Classif. Org. Económica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação
Dotação Corrigida
01
Administração Autárquica
6.304.583,00
8.097.728,29
-5.981,19
8.091.747,10
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
5.988.413,29
-5.981,19
5.982.432,10
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
4.969.525,38
-22.936,12
4.946.589,26
010201
Despesas com o pessoal
598.410,00
650.607,13
200,00
650.807,13
01020103
Segurança social
251.905,00
251.716,13
200,00
251.916,13
0102010303
Subsídio familiar a criança e jovens
400,00
900,00
200,00
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.086.818,00
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
85.898,99
1.116,76
0102020104
Limpeza e higiene
300,00
300,00
50,00
350,00
0102020108
Material de escritório
1.500,00
1.500,00
50,00
1.550,00
0102020114
Outro material-Peças
0102020121
Outros bens
01020202
Aquisição de serviços
0102020201
Encargos das instalações
0102020208
1.100,00 -46.752,24
1.040.065,76 87.015,75
2.000,00
2.000,00
50,00
2.050,00
39.160,00
57.848,99
966,76
58.815,75
1.062.156,00
1.000.919,01
-47.869,00
953.050,01
638.000,00
608.945,62
-52.000,00
556.945,62
Locação de outros bens
10.000,00
8.000,00
-1.000,00
0102020209
Comunicações
60.000,00
60.000,00
0102020210
Transportes
0102020213
Deslocações e estadas
0102020225
Outros serviços
010204
Transferências correntes
01020405 0102040502
100,00
7.000,00 60.100,00
2.000,00
2.000,00
50,00
2.050,00
50.000,00
58.800,00
4.481,00
63.281,00
78.300,00
60.770,00
500,00
61.270,00
1.148.458,00
2.655.322,25
11.016,12
2.666.338,37
Administração local
220.124,00
287.146,00
750,00
287.896,00
Região Autónoma dos Açores
220.124,00
287.146,00
750,00
287.896,00
010204050202
Freguesias
220.124,00
287.146,00
750,00
287.896,00
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.168.776,25
10.266,12
2.179.042,37
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.168.776,25
10.266,12
2.179.042,37
010206
Outras despesas correntes
134.164,00
192.354,00
12.600,00
204.954,00
01020602
Diversas
134.164,00
192.354,00
12.600,00
204.954,00
0102060203
Outras
92.164,00
167.854,00
12.600,00
180.454,00
Pág. 26 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 010206020302 IVA pago
Designação da Classificação
Dotação Inicial
Dotação Atual
25.000,00 Totais das despesas correntes :
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 18.000,00 12.600,00
1.872.718,00
3.334.986,86
30.063,88
-53.000,00
Dotação Corrigida 30.600,00 3.312.050,74
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
1.018.887,91
16.954,93
1.035.842,84
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
216.598,00
6.954,93
223.552,93
01020701
Investimentos
147.050,00
216.598,00
6.954,93
223.552,93
0102070107
Equipamento de informática
15.749,00
20.749,00
6.954,93
27.703,93
010208
Transferências de capital
695.216,00
802.289,91
10.000,00
812.289,91
01020805
Administração local
537.346,00
633.619,91
10.000,00
643.619,91
0102080502
Região Autónoma dos Açores
537.346,00
633.619,91
10.000,00
643.619,91
010208050202
Freguesias
537.346,00
633.619,91
10.000,00
643.619,91
553.095,00
654.368,91
16.954,93
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.966.034,23
Totais das despesas de capital : 02 02
671.323,84 -26.002,65
2.940.031,58
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.631.230,45
32.765,66
2.663.996,11
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.888.992,16
1.300,00
1.890.292,16
02
0103
Segurança social
341.510,00
319.896,00
1.300,00
321.196,00
02
010304
Outras prestações familiares
5.000,00
4.098,00
1.300,00
5.398,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
742.233,29
31.465,66
773.698,95
02
0201
Aquisição de bens
445.651,00
437.201,70
24.312,34
461.514,04
02
020112
Material de transporte-Peças
20.000,00
20.000,00
2.392,59
22.392,59
02
020114
Outro material-Peças
35.000,00
26.750,00
1.408,49
28.158,49
02
020121
Outros bens
75.820,00
84.050,70
20.511,26
104.561,96
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
305.031,59
7.153,32
312.184,91
02
020203
Conservação de bens
38.005,00
26.305,00
200,00
26.505,00
02
020215
Formação
1.500,00
0,00
126,00
126,00
02
020225
Outros serviços
3.500,00
14.500,00
6.827,32
21.327,32
32.765,66
Totais das despesas correntes : 02
178.825,00
175.703,70
DESPESAS DE CAPITAL
415.010,00
334.803,78
-58.768,31
208.469,36 276.035,47
415.010,00
334.803,78
-58.768,31
276.035,47
02
07
Aquisição de bens de capital
02
0701
Investimentos
25.010,00
18.803,78
231,69
19.035,47
02
070110
Equipamento básico
10.000,00
10.729,99
231,69
10.961,68
02
07011002
Outro
10.000,00
10.729,99
231,69
10.961,68
02
0701100203 Outro
10.000,00
10.729,99
231,69
02
0703
Bens de domínio público
390.000,00
316.000,00
-59.000,00
257.000,00
02
070303
Outras construções e infraestruturas
390.000,00
316.000,00
-59.000,00
257.000,00
02
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
390.000,00
316.000,00
-59.000,00
257.000,00
02
0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
390.000,00
316.000,00
-59.000,00
257.000,00
400.000,00
326.729,99
231,69
-59.000,00
267.961,68
Totais das despesas de capital :
10.961,68
03
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
630.620,10
240,00
630.860,10
03
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
625.915,10
240,00
626.155,10
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
512.189,81
1.100,00
513.289,81
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
397.660,00
600,00
398.260,00
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
47.000,00
31.730,00
600,00
32.330,00
03
0103
Segurança social
88.015,00
91.224,81
500,00
91.724,81
03
010304
Outras prestações familiares
5,00
5,00
500,00
03
02
Aquisição de bens e serviços
129.399,00
105.625,29
03
0201
Aquisição de bens
63.188,00
03
020108
Material de escritório
59.138,00
03
020114
Outro material-Peças
100,00
300,00
40,00
03
020117
Ferramentas e utensílios
50,00
50,00
100,00
150,00
5.322.238,00
7.269.205,66
1.623,32
7.270.828,98
04
Urbanismo
04
505,00 -860,00
104.765,29
63.388,00
-860,00
62.528,00
59.138,00
-1.000,00
58.138,00 340,00
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
673.804,07
1.623,32
675.427,39
04
01
Despesas com o pessoal
488.365,00
553.015,00
1.000,00
554.015,00
04
0101
Remunerações certas e permanentes
384.050,00
420.045,00
1.000,00
421.045,00
04
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
243.000,00
289.477,00
1.000,00
290.477,00
04
01010401
Pessoal em funções
228.000,00
283.377,00
1.000,00
284.377,00
04
02
Aquisição de bens e serviços
129.156,00
88.679,07
623,32
89.302,39
04
0202
Aquisição de serviços
106.206,00
85.471,07
623,32
04
020213
Deslocações e estadas
7.500,00
7.500,00
86.094,39 -1.000,00
6.500,00
Pág. 27 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013 Cód. da Classif. Org. Económica 04 020215 Formação
Designação da Classificação
04
020217
Publicidade
04
020220
Outros trabalhos especializados
05 05
Dotação Inicial
Dotação Atual
3.000,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 1.702,00 -1.500,00
6.000,00
9.148,00
7.123,32
Dotação Corrigida 202,00 16.271,32
47.641,00
39.841,00
-4.000,00
35.841,00
Serviços Integrados
623.270,00
622.830,00
-30,42
622.799,58
-30,42
619.159,58
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
619.190,00
05
01
Despesas com o pessoal
519.315,00
484.775,00
1.000,00
485.775,00
05
0102
Abonos variáveis ou eventuais
10.100,00
8.800,00
1.000,00
9.800,00
05
010202
Horas extraordinárias
3.000,00
3.700,00
1.000,00
05
02
Aquisição de bens e serviços
100.215,00
134.315,00
-1.030,42
133.284,58
05
0202
Aquisição de serviços
87.665,00
121.765,00
-1.030,42
120.734,58
05
020213
Deslocações e estadas
3.850,00
3.850,00
-1.030,42
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
927.938,61
20.060,25
947.998,86
06 06
4.700,00
2.819,58
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
912.051,35
19.364,25
931.415,60
06
01
Despesas com o pessoal
427.325,00
497.040,00
2.700,00
499.740,00
06
0101
Remunerações certas e permanentes
346.205,00
403.829,00
2.000,00
405.829,00
06
010109
Pessoal em qualquer outra situação
101.000,00
149.200,00
2.000,00
151.200,00
06
0102
Abonos variáveis ou eventuais
5.005,00
5.005,00
700,00
5.705,00
06
010202
Horas extraordinárias
4.000,00
4.000,00
700,00
4.700,00
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
415.006,35
16.664,25
431.670,60
06
0201
Aquisição de bens
61.771,00
80.086,55
299,45
80.386,00
06
020108
Material de escritório
250,00
250,00
100,00
350,00
06
020114
Outro material-Peças
250,00
510,00
99,45
609,45
06
020121
Outros bens
43.100,00
44.860,00
100,00
44.960,00
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
334.919,80
16.364,80
351.284,60
06
020201
Encargos das instalações
52.568,00
52.568,00
10.500,00
63.068,00
06
020203
Conservação de bens
68.158,00
69.560,54
1.653,42
71.213,96
06
020210
Transportes
240,00
240,00
100,00
340,00
06
020212
Seguros
500,00
500,00
311,38
06
020213
Deslocações e estadas
13.405,00
5.587,21
06
020225
Outros serviços Totais das despesas correntes :
06
55.517,00
40.017,00
4.500,00
744.272,00
807.633,75
30.427,57
811,38 -700,00
4.887,21
-9.230,42
828.830,90
44.517,00
DESPESAS DE CAPITAL
7.000,00
15.887,26
696,00
16.583,26
06
07
Aquisição de bens de capital
7.000,00
15.887,26
696,00
16.583,26
06
0701
Investimentos
7.000,00
15.887,26
696,00
16.583,26
06
070109
Equipamento administrativo
1.000,00
1.000,00
696,00
1.696,00
1.000,00
1.000,00
696,00
1.696,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.515.436,40
10.090,69
1.525.527,09
DESPESAS CORRENTES
Totais das despesas de capital : 07 07
1.193.913,00
1.460.636,40
4.029,36
1.464.665,76
07
01
Despesas com o pessoal
382.825,00
484.678,00
7.456,39
492.134,39
07
0101
Remunerações certas e permanentes
306.005,00
389.641,00
8.300,00
397.941,00
07
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
149.000,00
155.798,00
2.100,00
157.898,00
07
01010401
Pessoal em funções
109.000,00
140.528,00
2.100,00
142.628,00
07
010109
Pessoal em qualquer outra situação
102.000,00
142.270,00
6.200,00
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
8.805,00
18.805,00
-843,61
17.961,39
07
010202
Horas extraordinárias
3.000,00
16.500,00
-5.000,00
11.500,00
07
010204
Ajudas de custo
2.000,00
2.000,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
975.953,40
-3.427,03
972.526,37
07
0201
Aquisição de bens
79.021,00
129.421,00
2.200,00
07
020108
Material de escritório
250,00
750,00
100,00
850,00
07
020119
Artigos honoríficos e de decoração
500,00
500,00
2.100,00
2.600,00
07
0202
Aquisição de serviços
732.062,00
846.532,40
07
020202
Limpeza e higiene
38.074,00
50.946,00
100,00
07
020208
Locação de outros bens
25.000,00
84.000,00
1.500,00
07
020209
Comunicações
22.744,00
22.744,00
07
020212
Seguros
2.138,00
2.138,00
07
020213
Deslocações e estadas
75.997,00
141.597,00
07
020217
Publicidade
59.554,00
8.687,00
07
020219
Assistência técnica
0,00
10.500,00
148.470,00
4.156,39
6.156,39 131.621,00
-5.627,03
51.046,00 85.500,00 -3.000,00
19.744,00
-19.000,00
122.597,00
3.102,97
5.240,97 -1.500,00
860,00
840.905,37
7.187,00 11.360,00
Pág. 28 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 07 020220 Outros trabalhos especializados 07
020225
Dotação Inicial 42.247,00
Outros serviços
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 65.674,00 1.500,00
350.000,00
358.338,40
10.810,00
Dotação Corrigida 67.174,00 369.148,40
832.504,00
1.047.172,40
32.529,36
DESPESAS DE CAPITAL
38.400,00
54.800,00
6.061,33
60.861,33
Totais das despesas correntes : 07
Dotação Atual
-28.500,00
1.051.201,76
07
07
Aquisição de bens de capital
38.400,00
54.800,00
6.061,33
60.861,33
07
0701
Investimentos
38.400,00
54.800,00
6.061,33
60.861,33
07
070109
Equipamento administrativo
1.000,00
1.000,00
350,00
1.350,00
07
070110
Equipamento básico
36.900,00
52.100,00
5.711,33
57.811,33
07
07011002
Outro
36.900,00
52.100,00
5.711,33
57.811,33
07
0701100203 Outro
36.900,00
52.100,00
5.711,33
57.811,33
Totais das despesas de capital :
37.900,00
53.100,00
6.061,33
Totais da Alteração nº 14
4.620.314,00
6.400.695,61
149.730,42
59.161,33 -149.730,42
6.400.695,61
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.091.747,10 141.490,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
5.982.432,10
278.144,00
6.260.576,10
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
4.946.589,26
73.144,00
5.019.733,26
010201
Despesas com o pessoal
598.410,00
650.807,13
11.100,00
661.907,13
01020101
Remunerações certas e permanentes
324.500,00
367.369,00
9.700,00
377.069,00
0102010101
Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
65.000,00
65.000,00
7.500,00
72.500,00
0102010111
Representação
17.000,00
17.000,00
800,00
17.800,00
0102010114
Subsídio de férias e de Natal
24.000,00
53.125,00
1.400,00
54.525,00
01020103
Segurança social
251.905,00
251.916,13
1.400,00
253.316,13
0102010305
Contribuições para a segurança social
56.000,00
68.867,00
1.400,00
70.267,00
010201030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
56.000,00
68.867,00
1.400,00
70.267,00
01020103050201 Caixa Geral de Aposentações
23.000,00
34.567,00
200,00
34.767,00
01020103050202 Segurança social - Regime Geral
33.000,00
34.300,00
1.200,00
35.500,00
1.136.866,00
1.040.065,76
72.311,00
1.112.376,76 87.690,75
8.233.237,10
010202
Aquisição de bens e serviços
01020201
Aquisição de bens
74.710,00
87.015,75
675,00
0102020121
Outros bens
39.160,00
58.815,75
675,00
59.490,75
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
953.050,01
71.636,00
1.024.686,01
0102020201
Encargos das instalações
638.000,00
556.945,62
63.000,00
619.945,62
0102020209
Comunicações
60.000,00
60.100,00
4.600,00
64.700,00
0102020213
Deslocações e estadas
50.000,00
63.281,00
1.500,00
64.781,00
0102020220
Outros trabalhos especializados
74.015,00
74.523,00
1.036,00
75.559,00
0102020225
Outros serviços
78.300,00
61.270,00
1.500,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.666.338,37
-10.267,00
2.656.071,37
01020407
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.179.042,37
-10.267,00
2.168.775,37
0102040701
Instituições sem fins lucrativos
745.934,00
2.179.042,37
-10.267,00
2.168.775,37
1.847.409,00
3.257.969,74
83.411,00
Totais das despesas correntes :
62.770,00
-10.267,00
3.331.113,74
0102
DESPESAS DE CAPITAL
842.266,00
1.035.842,84
205.000,00
010207
Aquisição de bens de capital
147.050,00
223.552,93
0,00
0,00
223.552,93
01020701
Investimentos
147.050,00
223.552,93
0,00
0,00
223.552,93
0102070107
Equipamento de informática
15.749,00
27.703,93
5.000,00
0102070108
Software informático
71.674,00
81.674,00
010208
Transferências de capital
695.216,00
812.289,91
205.000,00
1.017.289,91
01020807
Instituições sem fins lucrativos
157.870,00
168.670,00
205.000,00
373.670,00
0102080701
Instituições sem fins lucrativos
157.870,00
168.670,00
205.000,00
373.670,00
010208070199
Outras instituições sem fins lucrativos
157.870,00
168.670,00
205.000,00
245.293,00
278.047,93
210.000,00
2.032.968,00
Totais das despesas de capital :
1.240.842,84
32.703,93 -5.000,00
76.674,00
373.670,00 -5.000,00
483.047,93
2.081.468,00
-136.654,00
1.944.814,00
0103
Operações financeiras
0103
DESPESAS CORRENTES
265.419,00
299.892,00
-127.204,00
172.688,00
010303
Juros e outros encargos
265.419,00
299.792,00
-127.204,00
172.588,00
01030301
Juros da dívida pública
265.419,00
299.792,00
-127.204,00
172.588,00
Pág. 29 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
265.419,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 299.792,00 -127.204,00
265.419,00
299.792,00
-127.204,00
172.588,00
01030301030215 Financiamento de € 12.674.454,58
70.056,00
70.056,00
-30.000,00
40.056,00
01030301030218 Financiamento de € 2.185.632,87
43.629,00
43.629,00
-16.000,00
27.629,00
01030301030219 Financiamento de € 2.546.546,47
8.594,00
8.594,00
-774,00
7.820,00
16.137,00
16.137,00
-6.000,00
10.137,00
010303010302
Empréstimos de médio e longo prazos
01030301030220 Financiamento de € 941.620,00
172.588,00
01030301030221 Financiamento de € 1.029.170,00
9.913,00
9.913,00
-3.000,00
6.913,00
01030301030224 Financiamento de € 1.124.942,00
12.134,00
12.134,00
-6.000,00
6.134,00
01030301030236 Financiamento de €1.415.975,89
9.457,00
9.457,00
-4.000,00
5.457,00
01030301030237 Financiamento de €1.500.000,00
22.341,00
22.341,00
-16.000,00
6.341,00
01030301030240 Financiamento de €773.125,00
9.978,00
9.978,00
-5.000,00
4.978,00
01030301030241 Financiamento de €552.690,00
5.700,00
5.700,00
-430,00
5.270,00
34.197,00
34.197,00
-6.000,00
28.197,00
01030301030242 Financiamento de €2.000,653,90 01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 Totais das despesas correntes :
0,00
34.400,00
-34.000,00
400,00
242.136,00
276.536,00
-127.204,00
149.332,00
0103
DESPESAS DE CAPITAL
1.767.549,00
1.781.576,00
-9.450,00
1.772.126,00
010310
Passivos financeiros
1.767.549,00
1.781.576,00
-9.450,00
1.772.126,00
01031006
Empréstimos a médio e longo prazos
1.767.549,00
1.781.576,00
-9.450,00
1.772.126,00
0103100603
Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
1.767.549,00
1.781.576,00
-9.450,00
1.772.126,00
010310060317
Financiamento de € 12.674.454,58
563.029,00
563.029,00
4.100,00
567.129,00
010310060319
Financiamento de € 2.546.546,47
285.678,00
285.678,00
300,00
285.978,00
010310060341
Financiamento de 552.690,00
129.494,00
129.494,00
150,00
010310060344
Financiamento de €1.290.000,00
0,00
14.000,00
978.201,00
992.201,00
4.550,00
Totais das despesas de capital :
129.644,00 -14.000,00
0,00
-14.000,00
982.751,00
02
Proteção Civil e Meios Operacionais
3.111.926,00
2.940.031,58
17.421,00
02
DESPESAS CORRENTES
2.696.916,00
2.663.996,11
17.326,00
2.957.452,58 2.681.322,11
02
01
Despesas com o pessoal
1.927.060,00
1.890.292,16
2.400,00
1.892.692,16
02
0101
Remunerações certas e permanentes
1.538.550,00
1.517.063,16
1.100,00
1.518.163,16
02
010109
Pessoal em qualquer outra situação
33.000,00
28.580,16
1.100,00
29.680,16
02
0103
Segurança social
341.510,00
321.196,00
1.300,00
322.496,00
02
010304
Outras prestações familiares
5.000,00
5.398,00
1.300,00
6.698,00
02
02
Aquisição de bens e serviços
769.851,00
773.698,95
14.926,00
788.624,95
02
0201
Aquisição de bens
445.651,00
461.514,04
13.212,00
474.726,04
02
020112
Material de transporte-Peças
20.000,00
22.392,59
1.360,00
23.752,59
02
020114
Outro material-Peças
35.000,00
28.158,49
6.795,00
34.953,49
02
020117
Ferramentas e utensílios
8.000,00
8.000,00
2.099,00
10.099,00
02
020121
Outros bens
75.820,00
104.561,96
2.958,00
107.519,96
02
0202
Aquisição de serviços
324.200,00
312.184,91
1.714,00
313.898,91
02
020203
Conservação de bens
38.005,00
26.505,00
714,00
27.219,00
02
020213
Deslocações e estadas
7.500,00
7.500,00
1.000,00
8.500,00
222.325,00
231.096,20
17.326,00
248.422,20
Totais das despesas correntes : 02
DESPESAS DE CAPITAL
415.010,00
276.035,47
95,00
276.130,47
02
07
Aquisição de bens de capital
415.010,00
276.035,47
95,00
276.130,47
02
0701
Investimentos
25.010,00
19.035,47
95,00
19.130,47
02
070110
Equipamento básico
10.000,00
10.961,68
95,00
11.056,68
02
07011002
Outro
10.000,00
10.961,68
95,00
11.056,68
02
0701100203 Outro
10.000,00
10.961,68
95,00
11.056,68
Totais das despesas de capital : 03 03
10.000,00
10.961,68
95,00
11.056,68
Gestão Financeira e Recursos Humanos
649.724,00
630.860,10
23.000,00
653.860,10
DESPESAS CORRENTES
647.519,00
626.155,10
23.000,00
649.155,10
03
01
Despesas com o pessoal
510.020,00
513.289,81
3.200,00
516.489,81
03
0101
Remunerações certas e permanentes
406.700,00
398.260,00
2.700,00
400.960,00
03
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
260.000,00
242.230,00
500,00
242.730,00
03
01010401
Pessoal em funções
239.000,00
238.500,00
500,00
239.000,00
03
010109
Pessoal em qualquer outra situação
47.000,00
32.330,00
2.200,00
34.530,00
03
0102
Abonos variáveis ou eventuais
15.305,00
23.305,00
400,00
23.705,00
03
010205
Abono para falhas
2.300,00
2.300,00
400,00
2.700,00
03
0103
Segurança social
88.015,00
91.724,81
100,00
91.824,81
Pág. 30 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 03 010304 Outras prestações familiares 03
02
Aquisição de bens e serviços
03
0202
Aquisição de serviços
03
020213
Deslocações e estadas
03
020225
Outros serviços
03
06
03
Dotação Inicial
Dotação Atual 5,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 505,00 100,00
Dotação Corrigida 605,00
129.399,00
104.765,29
9.500,00
114.265,29
66.211,00
42.237,29
9.500,00
51.737,29
3.850,00
6.850,00
8.000,00
14.850,00
50.000,00
19.032,43
1.500,00
20.532,43
Outras despesas correntes
8.100,00
8.100,00
10.300,00
18.400,00
0602
Diversas
8.100,00
8.100,00
10.300,00
18.400,00
03
060203
Outras
8.100,00
8.100,00
10.300,00
18.400,00
03
06020301
Outras restituições
8.000,00
8.000,00
10.300,00
5.322.238,00
7.270.828,98
04
Urbanismo
04
18.300,00 -230.850,00
7.039.978,98
DESPESAS CORRENTES
617.531,00
675.427,39
2.100,00
04
01
Despesas com o pessoal
488.365,00
554.015,00
2.100,00
556.115,00
04
0101
Remunerações certas e permanentes
384.050,00
421.045,00
2.100,00
423.145,00
04
010109
Pessoal em qualquer outra situação Totais das despesas correntes :
04
677.527,39
62.500,00
25.800,00
2.100,00
27.900,00
412.655,00
333.317,43
25.100,00
358.417,43
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
6.595.401,59
-232.950,00
6.362.451,59
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
5.584.636,59
-232.950,00
5.351.686,59
04
0701
Investimentos
2.316.600,00
2.005.126,00
2.240,00
2.007.366,00
04
070104
Construções diversas
225.958,00
207.958,00
1.740,00
209.698,00
04
07010413
Outros
34.898,00
14.898,00
1.740,00
16.638,00
04
070110
Equipamento básico
21.000,00
21.000,00
500,00
21.500,00
04
07011002
Outro
21.000,00
21.000,00
500,00
21.500,00
04
0701100203 Outro
1.000,00
1.000,00
500,00
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
3.579.510,59
-235.190,00
3.344.320,59
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
3.579.510,59
-235.190,00
3.344.320,59
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
3.579.510,59
-235.190,00
3.344.320,59
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
3.579.510,59
-235.190,00
3.344.320,59
1.518.240,00
3.595.408,59
2.240,00
-235.190,00
3.362.458,59
Totais das despesas de capital :
1.500,00
05
Serviços Integrados
623.270,00
622.799,58
3.600,00
626.399,58
05
DESPESAS CORRENTES
619.630,00
619.159,58
3.600,00
622.759,58
05
01
Despesas com o pessoal
519.315,00
485.775,00
3.600,00
489.375,00
05
0101
Remunerações certas e permanentes
412.700,00
390.732,00
3.500,00
394.232,00
05
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
291.000,00
263.500,00
3.000,00
266.500,00
05
01010401
Pessoal em funções
291.000,00
260.500,00
3.000,00
263.500,00
05
010113
Subsidio de refeição
33.000,00
23.932,00
500,00
24.432,00
05
0103
Segurança social
96.515,00
85.243,00
100,00
85.343,00
05
010303
Subsídio familiar a criança e jovens
6.000,00
5.600,00
100,00
5.700,00
Desenvolvimento Comunitário
777.136,00
947.998,86
33.656,00
981.654,86
06 06
DESPESAS CORRENTES
770.136,00
931.415,60
32.642,00
964.057,60
06
01
Despesas com o pessoal
427.325,00
499.740,00
8.200,00
507.940,00
06
0101
Remunerações certas e permanentes
346.205,00
405.829,00
6.700,00
412.529,00
06
010104
Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
179.000,00
163.083,00
500,00
163.583,00
06
01010401
Pessoal em funções
109.000,00
140.383,00
500,00
140.883,00
06
010109
Pessoal em qualquer outra situação
101.000,00
151.200,00
6.200,00
157.400,00
06
0103
Segurança social
76.115,00
88.206,00
1.500,00
89.706,00
06
010305
Contribuições para a segurança social
68.000,00
77.524,00
1.500,00
79.024,00
06
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
68.000,00
77.524,00
1.500,00
79.024,00
06
0103050202 Segurança social - Regime Geral
41.000,00
37.887,00
1.500,00
39.387,00
06
02
Aquisição de bens e serviços
342.806,00
431.670,60
24.442,00
456.112,60
06
0201
Aquisição de bens
61.771,00
80.386,00
2.490,00
82.876,00
06
020114
Outro material-Peças
250,00
609,45
90,00
699,45
06
020121
Outros bens
43.100,00
44.960,00
2.400,00
47.360,00
06
0202
Aquisição de serviços
281.035,00
351.284,60
21.952,00
373.236,60
06
020201
Encargos das instalações
52.568,00
63.068,00
17.000,00
80.068,00
06
020203
Conservação de bens
68.158,00
71.213,96
3.952,00
75.165,96
06
020225
Outros serviços
55.517,00
44.517,00
1.000,00
45.517,00
800.593,00
843.870,41
36.242,00
880.112,41
7.000,00
16.583,26
1.014,00
17.597,26
Totais das despesas correntes : 06
DESPESAS DE CAPITAL
Pág. 31 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 06 07 Aquisição de bens de capital
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
7.000,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 16.583,26 1.014,00
06
0701
Investimentos
7.000,00
16.583,26
1.014,00
17.597,26
06
070110
Equipamento básico
5.500,00
10.888,00
1.014,00
11.902,00
06
07011002
Outro
5.500,00
10.888,00
1.014,00
11.902,00
06
0701100203 Outro
5.500,00
10.888,00
1.014,00
11.902,00
Totais das despesas de capital : 07 07
17.597,26
5.500,00
10.888,00
1.014,00
11.902,00
Promoção Municipal e Cultura
1.232.313,00
1.525.527,09
11.683,00
1.537.210,09
DESPESAS CORRENTES
1.193.913,00
1.464.665,76
3.857,00
1.468.522,76
07
01
Despesas com o pessoal
382.825,00
492.134,39
2.300,00
494.434,39
07
0101
Remunerações certas e permanentes
306.005,00
397.941,00
700,00
398.641,00
07
010109
Pessoal em qualquer outra situação
102.000,00
148.470,00
700,00
149.170,00
07
0102
Abonos variáveis ou eventuais
8.805,00
17.961,39
100,00
18.061,39
07
010204
Ajudas de custo
2.000,00
6.156,39
100,00
6.256,39
07
0103
Segurança social
68.015,00
76.232,00
1.500,00
77.732,00
07
010305
Contribuições para a segurança social
59.000,00
67.291,00
1.500,00
68.791,00
07
01030502
Segurança social do pessoal em RCTFP
59.000,00
67.291,00
1.500,00
68.791,00
07
0103050202 Segurança social - Regime Geral
21.000,00
23.225,00
1.500,00
24.725,00
07
02
Aquisição de bens e serviços
811.083,00
972.526,37
1.557,00
974.083,37
07
0201
Aquisição de bens
79.021,00
131.621,00
1.557,00
133.178,00
07
020104
Limpeza e higiene
175,00
175,00
930,00
1.105,00
07
020114
Outro material-Peças
100,00
1.600,00
627,00
2.227,00
125.275,00
179.626,39
3.857,00
183.483,39
Totais das despesas correntes : 07
DESPESAS DE CAPITAL
38.400,00
60.861,33
7.826,00
68.687,33
07
07
Aquisição de bens de capital
38.400,00
60.861,33
7.826,00
68.687,33
07
0701
Investimentos
38.400,00
60.861,33
7.826,00
68.687,33
07
070110
Equipamento básico
36.900,00
57.811,33
7.826,00
65.637,33
07
07011002
Outro
36.900,00
57.811,33
7.826,00
65.637,33
07
0701100203 Outro
36.900,00
57.811,33
7.826,00
65.637,33
Totais das despesas de capital :
36.900,00
57.811,33
7.826,00
Totais da Alteração nº 15
6.444.527,00
10.067.734,70
391.661,00
65.637,33 -391.661,00
10.067.734,70
ALTERAÇÃO Nº 16 DE 30/12/2013 Designação da Cód. da Classif. Classificação Org. Económica 01 Administração Autárquica
Dotação Inicial
Dotação Atual
Dotação Corrigida
6.304.583,00
Dotação Modificada Inscr./Reforço Dimin./Anulação 8.233.237,10 111.200,00
0102
Câmara Municipal
4.243.768,00
6.260.576,10
111.200,00
6.371.776,10
0102
DESPESAS CORRENTES
3.401.502,00
5.019.733,26
111.200,00
5.130.933,26
010202
Aquisição de bens e serviços
1.136.866,00
1.112.376,76
10.200,00
1.122.576,76
01020202
Aquisição de serviços
1.062.156,00
1.024.686,01
10.200,00
1.034.886,01
0102020224
Encargos de cobrança de receitas
61.200,00
61.200,00
10.200,00
71.400,00
010204
Transferências correntes
1.148.458,00
2.656.071,37
101.000,00
2.757.071,37
01020408
Famílias
182.400,00
199.400,00
101.000,00
300.400,00
0102040802
Outras
182.400,00
199.400,00
101.000,00
300.400,00
243.600,00
260.600,00
111.200,00
Urbanismo
5.322.238,00
7.039.978,98
-111.200,00
6.928.778,98
Totais das despesas correntes : 04 04
8.344.437,10
371.800,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.704.707,00
6.362.451,59
-111.200,00
6.251.251,59
04
07
Aquisição de bens de capital
3.798.942,00
5.351.686,59
-111.200,00
5.240.486,59
04
0703
Bens de domínio público
1.482.342,00
3.344.320,59
-111.200,00
3.233.120,59
04
070303
Outras construções e infraestruturas
1.482.342,00
3.344.320,59
-111.200,00
3.233.120,59
04
07030301
Viadutos, arruamentos e obras complementares
1.482.342,00
3.344.320,59
-111.200,00
3.233.120,59
04
0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho
1.482.342,00
3.344.320,59
-111.200,00
3.233.120,59
Totais das despesas de capital :
1.482.342,00
3.344.320,59
-111.200,00
3.233.120,59
Totais da Alteração nº 16
1.725.942,00
3.604.920,59
111.200,00
-111.200,00
3.604.920,59
Totais do resumo:
65.641.652,00
90.751.974,79
7.202.237,56
-3.193.634,27
94.760.578,08
Pág. 32 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
21
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Corrigido
Educação
766.808,00
766.808,00
130.801,00
897.609,00
Ensino não superior
766.808,00
766.808,00
130.801,00
897.609,00
Escolas Ensino Básico
524.090,00
524.090,00
130.801,00
654.891,00
25,00
25,00
100.101,00
100.126,00 34.936,00
21
211
21
211
2007
25
21
211
2007
25
2
21
211
2007
25
2
3
Obras de execução do Edifício - Escola da Ribeirinha
04
0701030502
5,00
5,00
34.931,00
21
211
2007
25
2
5
Muros de Correcção do Terreno da Escola da Ribeirinha
04
0701030502
5,00
5,00
7.550,00
7.555,00
21
211
2007
25
2
6
Constituição de servidão de aqueduto
04
0701030502
5,00
5,00
25.520,00
25.525,00
21
211
2007
25
2
7
Indemnização por desativação de exploração suína
04
040802
21
211
2007
25
3
21
211
2007
25
3
25
Construção de Escola na Ribeirinha
Construção de Escola em Santa Bárbara 5
Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara
04
0701030502
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25
251
25
251
2010
7
25
251
2010
7
25
251
2011
5020
25
251
2011
5020
1
4
33 33
331
33
331
2011
8
33
331
2011
8
34 34
341
34
341
2007
36
34
341
2007
36
34
342
34
342
2009
3
5
5,00
32.100,00
32.105,00
524.065,00
30.700,00
554.765,00
5,00
5,00
30.700,00
30.705,00
1.335.620,00
1.335.620,00
14.800,00
1.350.420,00
Cultura
585.374,00
585.374,00
14.800,00
600.174,00
Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo
140.935,00
140.935,00
8.600,00
149.535,00
140.935,00
140.935,00
8.600,00
149.535,00
5,00
5,00
6.200,00
6.205,00
Construção do Centro Interpretativo AH Elaboração/Revisão de Projectos Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos
04
Outros projetos de apoios de capital
0102
0701030702
5,00
5,00
6.200,00
6.205,00
Transportes e Comunicações
08070199
2.106.682,00
2.106.682,00
30.700,00
2.137.382,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
2.106.682,00
30.700,00
2.137.382,00
237.692,00
237.692,00
30.700,00
268.392,00
7.500,00
7.500,00
30.700,00
38.200,00
Comércio e turismo
210.015,00
210.015,00
-21.295,00
188.720,00
Mercados e feiras
180.015,00
180.015,00
8.700,00
188.715,00
Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança
180.015,00
180.015,00
8.700,00
188.715,00
5,00
5,00
8.700,00
8.705,00
30.000,00
30.000,00
-29.995,00
5,00
30.000,00
30.000,00
-29.995,00
5,00
178.470,00
178.470,00
155.006,00
333.476,00
Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 1
5,00 524.065,00
Pacote 4 - Elaboração do Projecto
04
0703030102
Elaboração de peças concursais - Mercado Duque de Bragança Turismo
04
0701030301
(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada
0102
0701100203
Totais da Alteração nº 1
Pág. 1/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 2 DE 25/02/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
11 11
111
11
111
2011
1
11
111
2011
1
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
321.458,00
321.458,00
323,00
321.781,00
Administração Geral
217.958,00
217.958,00
323,00
218.281,00
76.922,00
76.922,00
323,00
77.245,00
2.928,00
2.928,00
323,00
3.251,00
2.442.149,00
2.442.149,00
-38.096,00
2.404.053,00
281.985,00
281.985,00
-55.883,00
226.102,00
130.000,00
130.000,00
-49.537,00
80.463,00
96.346,00
96.346,00
-6.346,00
90.000,00
Equipamento Administrativo Câmara Municipal
24
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 1
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
0102
070109
Habitação e Serviços Colectivos
24
242
24
242
2012
4
Ordenamento do Território
24
242
2012
5002
24
242
2012
5002
3
Requalificação de Espaços Públicos - São Pedro
0102
08050202
31.002,00
31.002,00
-1.002,00
30.000,00
24
242
2012
5002
4
Requalificação de Espaços Públicos - Santa Luzia
0102
08050202
35.344,00
35.344,00
-5.344,00
30.000,00
24
245
Resíduos Sólidos
204.229,00
204.229,00
17.787,00
222.016,00
24
245
2007
5006
Limpeza de Arruamentos - Delegação Competências
199.224,00
199.224,00
17.787,00
217.011,00
24
245
2007
5006
1
Freguesia Altares - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos
0102
04050202
9.120,00
9.120,00
987,00
10.107,00
24
245
2007
5006
7
0102
04050202
8.196,00
8.196,00
1.904,00
10.100,00
24
245
2007
5006
8
Freguesia Posto Santo - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos Freguesia S. Pedro - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos
0102
04050202
8.448,00
8.448,00
6.452,00
14.900,00
24
245
2007
5006
9
Freguesia S. Bento - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos
0102
04050202
10.800,00
10.800,00
2.100,00
12.900,00
24
245
2007
5006
14
Freguesia S. Luzia - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos
0102
04050202
7.356,00
7.356,00
6.344,00
13.700,00
243.194,00
243.194,00
-37.773,00
205.421,00
Revisão Plano Diretor Municipal
04
07011501
Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias
Totais da Alteração nº 2
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
24
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Habitação e Serviços Colectivos
Corrigido
2.442.149,00
2.404.053,00
-18.022,00
2.386.031,00
281.985,00
226.102,00
-18.022,00
208.080,00
130.000,00
80.463,00
-60.522,00
19.941,00
96.346,00
90.000,00
42.500,00
132.500,00
24
242
24
242
2012
4
24
242
2012
5002
24
242
2012
5002
2
Requalificação de Espaços Públicos - Ribeirinha
0102
08050202
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
24
242
2012
5002
5
Requalificação de Espaços Públicos - Vila de São Sebastião 0102
08050202
0,00
0,00
12.500,00
12.500,00
1.335.620,00
1.350.420,00
15.000,00
1.365.420,00
585.374,00
600.174,00
9.000,00
609.174,00
25 25
Ordenamento do Território
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Revisão Plano Diretor Municipal
07011501
Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 251
04
Cultura
Pág. 2/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013 Obj. Prog. 25
251
25
252
25
252
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
2011
5009
Construção de Cozinha de Apoio ao Império do Lameirinho 0102 - Nossa Senhora da Conceição Desporto, Recreio e Lazer
08050202
2012
5004
Monumento na Rotunda Infante D. Henrique - Freguesia de 0102 Nossa Senhora da Conceição Transportes e Comunicações
08050202
33 33
331
Transportes Rodoviários
33
331
2011
7
33
331
2011
7
Rede Viária 2
Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos
04
0703030102
Totais da Revisão nº 1
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Corrigido
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
750.246,00
750.246,00
6.000,00
756.246,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
16.000,00
2.106.682,00
2.137.382,00
20.217,00
2.157.599,00
2.106.682,00
2.137.382,00
20.217,00
2.157.599,00
590.000,00
590.000,00
20.217,00
610.217,00
50.000,00
50.000,00
20.217,00
70.217,00
190.000,00
140.463,00
17.195,00
157.658,00
ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
321.458,00
321.781,00
14.700,00
336.481,00
Administração Geral
217.958,00
218.281,00
14.700,00
232.981,00
2.500,00
2.500,00
300,00
2.800,00
1.000,00
1.000,00
300,00
1.300,00
38.400,00
38.400,00
14.400,00
52.800,00
36.900,00
36.900,00
13.200,00
50.100,00
500,00
500,00
1.200,00
1.700,00
2.442.149,00
2.386.031,00
-19.995,00
2.366.036,00
32.380,00
32.380,00
-19.995,00
12.385,00
20.000,00
20.000,00
-19.995,00
5,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
2.157.599,00
10.558,00
2.168.157,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
2.157.599,00
10.558,00
2.168.157,00
62.405,00
62.405,00
7.000,00
69.405,00 69.400,00
111
11
111
2013
1
11
111
2013
1
11
111
2013
2
11
111
2013
2
2
Equipamento Básico PMC
07
0701100203
11
111
2013
2
3
Ferramentas e Utensilios PMC
07
070111
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário Equipamento Básico DC
06
0701100203
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura
24
Habitação e Serviços Colectivos
24
247
24
247
Espaços Urbanos e Espaços Públicos 2011
5001
Colocação de árvores em espaços públicos
33 33
331
33
331
2009
17
33
331
2009
17
33
331
2009
33
331
2011
04
020121
Pavimentação de Sobras de Estradas 1
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública
11
2
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto
04
0703030102
62.400,00
62.400,00
7.000,00
24
Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas
04
070101
23.400,00
23.400,00
2.630,00
26.030,00
6
Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha
278.676,00
278.676,00
928,00
279.604,00
Pág. 3/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013 Obj. Prog. 33
331
Projeto Ano Nº 2011
6
Ação
Sub aç.
2
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Construção da estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha
04
0703030102
Totais da Alteração nº 3
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Corrigido
278.676,00
278.676,00
928,00
279.604,00
422.876,00
422.876,00
5.263,00
428.139,00
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
11
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
321.458,00
336.481,00
16.500,00
352.981,00
Administração Geral
217.958,00
232.981,00
16.500,00
249.481,00
76.922,00
77.245,00
15.000,00
92.245,00
070107
15.749,00
15.749,00
5.000,00
20.749,00
070108
40.831,00
40.831,00
10.000,00
50.831,00
2.205,00
2.205,00
1.500,00
3.705,00
111
11
111
2011
1
11
111
2011
1
2
Equipamento Informático Câmara Municipal
0102
11
111
2011
1
3
Software Informático Câmara Municipal
0102
11
111
2011
3
11
111
2011
3
1
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e Recursos Humanos Equipamento Administrativo GFRH 03
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
Educação
070109
766.808,00
897.609,00
-200.120,00
697.489,00
Ensino não superior
766.808,00
897.609,00
-200.120,00
697.489,00
Escolas Ensino Básico
524.090,00
654.891,00
-201.660,00
453.231,00
Construção de Escola em Santa Bárbara
524.065,00
554.765,00
-201.660,00
353.105,00
520.000,00
520.000,00
-200.000,00
320.000,00
21
211
21
211
2007
25
21
211
2007
25
3
21
211
2007
25
3
3
Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara
04
0701030502
21
211
2007
25
3
4
Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara
04
0701030502
21
211
2009
22
21
211
2009
22
4
21
211
2009
22
4
Escolas Ensino Básico
24
Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo 3
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública
11
21
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Coordenação e Segurança do Pav. Desp. Escola Posto Santo Habitação e Serviços Colectivos
04
0701030501
Habitação
4.060,00
4.060,00
-1.660,00
2.400,00
200.318,00
200.318,00
1.540,00
201.858,00
200.313,00
200.313,00
1.540,00
201.853,00
580,00
580,00
1.540,00
2.120,00
2.442.149,00
2.366.036,00
155.054,00
2.521.090,00
607.255,00
607.255,00
25.000,00
632.255,00
24
241
24
241
2007
5002
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
24
241
2007
5002
1
Santa Luzia - Manutenção de Urbanizações Sociais
0102
04050202
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
24
241
2007
5002
2
São Mateus - Manutenção de Urbanizações Sociais
0102
04050202
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
24
241
2007
5002
3
Terra-Chã - Manutenção de Urbanizações Sociais
0102
04050202
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
24
241
2007
5002
4
Conceição - Manutenção de Urbanizações Sociais
0102
04050202
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Manutenção Urb. Sociais - Delegações de Competências
Pág. 4/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Obj. Prog. 24
241
24
242
24
242
24
247
24
247
Projeto Ano Nº 2007
5002
Ação
Sub aç.
5
Designação São Bento - Manutenção de Urbanizações Sociais
Classif. Orçamental Org. Económica 0102
04050202
Ordenamento do Território 2012
4
Revisão Plano Diretor Municipal
04
07011501
Espaços Urbanos e Espaços Públicos 2011
5001
Colocação de árvores em espaços públicos
25
04
020121
251
25
251
2007
5010
25
251
2007
5010
3
25
251
2007
5010
3
25
252
25
252
2008
11
25
252
2008
11
3
25
252
2008
11
3
1
3
33 33
331
33
331
2011
8
33
331
2011
8
33
331
2013
7
33
331
2013
7
1
33
331
2013
7
1
1
33
331
2013
7
1
2
33
331
2013
7
1
3
33
331
2013
7
2
33
331
2013
7
2
1
33
331
2013
7
2
2
0,00
5.000,00
5.000,00
281.985,00
208.080,00
110.059,00
318.139,00
130.000,00
19.941,00
110.059,00
130.000,00
32.380,00
12.385,00
19.995,00
32.380,00
20.000,00
5,00
19.995,00
20.000,00
1.365.420,00
1.477.810,00
2.843.230,00
Cultura
585.374,00
609.174,00
1.475.810,00
2.084.984,00
Actividades Culturais
248.934,00
248.934,00
1.475.810,00
1.724.744,00
Associação Cultural Angrense
248.934,00
248.934,00
1.475.810,00
1.724.744,00
248.934,00
248.934,00
1.475.810,00
1.724.744,00
Desporto, Recreio e Lazer
750.246,00
756.246,00
2.000,00
758.246,00
Intervenção no Jardim Duque da Terceira
191.060,00
191.060,00
2.000,00
193.060,00
Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais - Jardim Duque da Terceira Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim 04
190.503,00
190.503,00
2.000,00
192.503,00
Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes
0102
040701
4.000,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00
Transportes e Comunicações
0701040501
2.106.682,00
2.168.157,00
370.564,00
2.538.721,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
2.168.157,00
370.564,00
2.538.721,00
237.692,00
268.392,00
-7.495,00
260.897,00
7.500,00
38.200,00
-7.495,00
30.705,00
0,00
0,00
378.059,00
378.059,00
0,00
0,00
310.409,00
310.409,00
0703030102
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0703030102
0,00
0,00
298.409,00
298.409,00
0703030102
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
67.650,00
67.650,00
0703030102
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0703030102
0,00
0,00
33.650,00
33.650,00
Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 1
Corrigido
0,00
1.335.620,00
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Pacote 4 - Elaboração do Projecto
04
Intervenção de emergência nos arruamentos Municipais Danificados nos Temporais - Março 2013 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. 04 Sebast. - Projeto (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. 04 Sebast. - Obra de Execução (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. 04 Sebast. - Coordenação e Segurança (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - 04 Projeto (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - 04 Obra de Execução
0703030102
Pág. 5/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013 Obj. Prog. 33
331
Projeto Ano Nº 2013
7
Ação 2
Sub aç. 3
34 34
342
34
342
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
(BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - 04 Coordenação e Segurança Comércio e turismo
0703030102
Turismo 2009
3
(BF) Aquisição de 24 placas informativas - Zona Classificada
0102
0701100203
Totais da Revisão nº 2
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Corrigido
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
210.015,00
188.720,00
86.115,00
274.835,00
30.000,00
5,00
86.115,00
86.120,00
30.000,00
5,00
86.115,00
86.120,00
1.022.654,00
893.305,00
1.905.923,00
2.799.228,00
ALTERAÇÃO Nº 4 DE 03/05/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
33 33
331
33
331
2013
7
33
331
2013
7
1
33
331
2013
7
1
33
331
2013
7
2
33
331
2013
7
2
1
1
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Corrigido
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
2.538.721,00
0,00
2.538.721,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
2.538.721,00
0,00
2.538.721,00
0,00
378.059,00
0,00
378.059,00
0,00
310.409,00
10.200,00
320.609,00
0,00
10.000,00
10.200,00
20.200,00
0,00
67.650,00
-10.200,00
57.450,00
0,00
30.000,00
-10.200,00
19.800,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
Intervenção de emergência nos arruamentos Municipais Danificados nos Temporais - Março 2013 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. 04 Sebast. - Projeto (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete
0703030102
(BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - 04 0703030102 Projeto Totais da Alteração nº 4
ALTERAÇÃO Nº 5 DE 16/05/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública
321.458,00
352.981,00
4.308,00
357.289,00
Administração Geral
217.958,00
249.481,00
4.308,00
253.789,00
2.500,00
2.800,00
4.308,00
7.108,00
1.000,00
1.300,00
1.308,00
2.608,00
500,00
500,00
3.000,00
3.500,00
2.442.149,00
2.521.090,00
46.508,00
2.567.598,00
11
111
11
111
2013
1
11
111
2013
1
2
Equipamento Básico DC
06
0701100203
11
111
2013
1
3
Ferramentas e Utensilios DC
06
070111
24
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário
Habitação e Serviços Colectivos
Pág. 6/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 5 DE 16/05/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
24
242
24
242
2012
5002
24
242
2012
5002
24
246
24
246
2007
5008
24
246
2007
5008
24
246
2010
5
24
246
2010
5
Ação
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Ordenamento do Território Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias 5
Requalificação de Espaços Públicos - Vila de São Sebastião 0102 Saúde Pública
1
Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores
0102
020121
Projecto "A Casota" 2
Esterilização das fêmeas adoptadas
25
0102
020220
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25
251
Cultura
25
251
2011
15
25
251
2011
15
25
251
2013
5008
Reabilitação do Teatro Angrense 1
Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense Intervenção e Reparação do Antigo Edif Escolar - S. Sebastião Transportes e Comunicações
33 33
331
33
331
2011
7
33
331
2011
7
30.000,00
348.139,00
96.346,00
132.500,00
30.000,00
162.500,00
0,00
12.500,00
30.000,00
42.500,00
260.540,00
260.540,00
16.508,00
277.048,00
33.060,00
33.060,00
15.000,00
48.060,00
29.000,00
29.000,00
15.000,00
44.000,00
164.480,00
164.480,00
1.508,00
165.988,00
5.000,00
5.000,00
1.508,00
6.508,00
1.335.620,00
2.843.230,00
-19.185,00
2.824.045,00
585.374,00
2.084.984,00
-19.185,00
2.065.799,00
37.500,00
37.500,00
10.815,00
48.315,00
07010302
37.500,00
37.500,00
10.815,00
48.315,00
0102
08050202
30.000,00
30.000,00
-30.000,00
0,00
2.106.682,00
2.538.721,00
-10.815,00
2.527.906,00
2.106.682,00
2.538.721,00
-10.815,00
2.527.906,00
590.000,00
610.217,00
-10.815,00
599.402,00
150.000,00
150.000,00
-10.815,00
139.185,00
253.000,00
265.800,00
20.816,00
286.616,00
Rede Viária Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos
318.139,00
04
Transportes Rodoviários 3
Corrigido
281.985,00 08050202
Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
04
0703030102
Totais da Alteração nº 5
ALTERAÇÃO Nº 6 DE 31/05/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11 11
111
11
111
2013
1
11
111
2013
1
25
Sub aç.
Designação
251
25
251
2007
5010
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
321.458,00
357.289,00
3.780,00
361.069,00
Administração Geral
217.958,00
253.789,00
3.780,00
257.569,00
2.500,00
7.108,00
3.780,00
10.888,00
1.000,00
2.608,00
3.780,00
6.388,00
1.335.620,00
2.824.045,00
-95.000,00
2.729.045,00
Cultura
585.374,00
2.065.799,00
-95.000,00
1.970.799,00
Actividades Culturais
248.934,00
1.724.744,00
-95.000,00
1.629.744,00
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2
Inicial
Serviços Gerais de Administração Pública
Equipamento Básico DC Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25
Classif. Orçamental Org. Económica
06
0701100203
Pág. 7/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 6 DE 31/05/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
25
251
2007
5010
3
25
251
2007
5010
3
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Associação Cultural Angrense 1
Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes
0102
040701
Totais da Alteração nº 6
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Corrigido
248.934,00
1.724.744,00
-95.000,00
1.629.744,00
248.934,00
1.724.744,00
-95.000,00
1.629.744,00
249.934,00
1.727.352,00
-91.220,00
1.636.132,00
ALTERAÇÃO Nº 7 DE 20/06/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
11 11
111
11
111
2011
2
11
111
2011
2
11
111
2011
2
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública
321.458,00
361.069,00
169,00
361.238,00
Administração Geral
217.958,00
257.569,00
169,00
257.738,00
21.005,00
21.005,00
169,00
21.174,00
10.000,00
10.000,00
105,00
10.105,00
5,00
5,00
64,00
69,00
10.005,00
10.005,00
169,00
10.174,00
4
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Equipamento Básico PCMO
02
0701100203
5
Equipamento de Transporte PCMO
02
07010602
Totais da Alteração nº 7
ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11 11
111
11
111
2011
1
11
111
2011
1
11
111
2011
3
11
111
2011
3
11
111
2011
4
11
111
2011
4
211
21
211
2009
22
21
211
2009
22
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Corrigido
361.238,00
-15.500,00
346.153,00
Administração Geral
217.958,00
257.738,00
-15.500,00
242.653,00
76.922,00
92.245,00
2.500,00
94.745,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
4.500,00
2.205,00
3.705,00
2.000,00
5.705,00
Artigos e Objectos de Valor
1
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e Recursos Humanos Equipamento Administrativo GFRH 03
0102
070112
070109
1.000,00
2.500,00
2.000,00
4.500,00
29.143,00
29.143,00
-20.000,00
9.143,00
27.138,00
27.138,00
-20.000,00
7.138,00
Educação
766.808,00
697.489,00
-27.000,00
670.489,00
Ensino não superior
766.808,00
697.489,00
-27.000,00
670.489,00
Escolas Ensino Básico
200.318,00
201.858,00
-27.000,00
174.858,00
Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo
200.313,00
201.853,00
-27.000,00
174.853,00
Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo
4
Financiamento Definido Atual Modificado
321.458,00
7
7
Inicial
Serviços Gerais de Administração Pública Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara
21 21
Sub aç.
Reparação e conservação do Patrimonio Municipal URB
04
07010413
Pág. 8/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013 Obj. Prog. 21
211
Projeto Ano Nº 2009
22
Ação 4
Sub aç. 2
24 24
241
24
241
2009
12
24
241
2009
12
24
242
24
242
24
247
24
247
Designação Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo Habitação e Serviços Colectivos
Classif. Orçamental Org. Económica 04
0701030501
Habitação Grandes Reparações em Habitações Sociais 3
Empreitada de reparação de Habitações Sociais
04
07010203
4
251
25
251
2007
5010
25
251
2007
5010
3
25
251
2007
5010
3
1
33 33
331
33
331
2009
17
33
331
2009
17
33
331
2010
8
33
331
2010
8
33
331
2011
7
33
331
2011
7
33
331
2011
7
33
331
2011
7
3
33
331
2013
7
33
331
2013
7
1
33
331
2013
7
1
-23.095,00
2.544.503,00
632.255,00
15.900,00
648.155,00
52.000,00
52.000,00
15.900,00
67.900,00 67.900,00 329.139,00
130.000,00
130.000,00
-19.000,00
111.000,00
32.380,00
32.380,00
-19.995,00
12.385,00
20.000,00
20.000,00
-19.995,00
5,00
1.335.620,00
2.729.045,00
-106.840,00
2.622.205,00
Cultura
585.374,00
1.970.799,00
-106.840,00
1.863.959,00
Actividades Culturais
248.934,00
1.629.744,00
-106.840,00
1.522.904,00
Associação Cultural Angrense
248.934,00
1.629.744,00
-106.840,00
1.522.904,00
248.934,00
1.629.744,00
-106.840,00
1.522.904,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
2.527.906,00
1.517.454,00
4.045.361,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
2.527.906,00
1.517.454,00
4.045.361,00
62.405,00
69.405,00
39.664,00
109.069,00
62.400,00
69.400,00
39.664,00
109.064,00
561.500,00
561.500,00
-10.000,00
551.500,00
561.500,00
561.500,00
-10.000,00
551.500,00
590.000,00
599.402,00
-71.000,00
528.402,00
Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes
Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto
04
07011501
04
020121
0102
040701
04
0703030102
Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo 1
2.567.598,00
607.255,00
15.900,00
Pavimentação de Sobras de Estradas 1
2.442.149,00
-19.000,00
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25
155.333,00
52.000,00
Colocação de árvores em espaços públicos
25
-27.000,00
348.139,00
Revisão Plano Diretor Municipal
5001
182.333,00
52.000,00
Espaços Urbanos e Espaços Públicos 2011
Corrigido
182.333,00
281.985,00
Ordenamento do Território 2012
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada estradas e passeios Rede Viária
04
1
Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
02
0703030101
390.000,00
390.000,00
-55.000,00
335.000,00
2
Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos
04
0703030102
50.000,00
70.217,00
4.000,00
74.217,00
04
0703030102
150.000,00
139.185,00
-20.000,00
119.185,00
0,00
378.059,00
1.558.791,00
1.936.850,00
0,00
320.609,00
269.835,00
590.444,00
0,00
298.409,00
269.835,00
568.244,00
2
Intervenção de emergência nos arruamentos Municipais Danificados nos Temporais - Março 2013 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. 04 Sebast. - Obra de Execução
0703030102
0703030102
Pág. 9/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
33
331
2013
7
2
33
331
2013
7
2
1
33
331
2013
7
2
2
341
34
341
2007
36
34
341
2007
36
Classif. Orçamental Org. Económica
(BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - 04 Projeto (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete - 04 Obra de Execução Comércio e turismo
57.450,00
1.288.956,00
1.346.406,00
0703030102
0,00
19.800,00
-9.900,00
9.900,00
0703030102
0,00
33.650,00
1.298.856,00
1.332.506,00
210.015,00
274.835,00
-13.500,00
261.335,00
180.015,00
188.715,00
-13.500,00
175.215,00
180.015,00
188.715,00
-13.500,00
175.215,00
180.000,00
180.000,00
-13.500,00
166.500,00
2.057.305,00
3.807.876,00
1.331.520,00
5.139.396,00
Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque de Bragança
04
Corrigido
0,00
Mercados e feiras 1
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
(BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete
34 34
Designação
0701030301
Totais da Alteração nº 8
ALTERAÇÃO Nº 9 DE 15/07/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
11 11
111
11
111
2011
2
11
111
2011
2
232
23
232
2007
5056
23
232
2007
5056
Classif. Orçamental Org. Económica
4
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
321.458,00
361.238,00
415,00
346.153,00
Administração Geral
217.958,00
257.738,00
415,00
242.653,00
21.005,00
21.174,00
415,00
21.589,00
10.000,00
10.105,00
415,00
10.520,00
Segurança e Acção Sociais
02
0701100203
127.005,00
127.005,00
2.403,00
129.408,00
Acção Social
127.005,00
127.005,00
2.403,00
129.408,00
91.500,00
91.500,00
2.403,00
93.903,00
50.000,00
50.000,00
2.403,00
52.403,00
60.000,00
60.105,00
2.818,00
62.923,00
Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 2
Inicial
Serviços Gerais de Administração Pública Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Equipamento Básico PCMO
23 23
Designação
Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab.
06
020203
Totais da Alteração nº 9
ALTERAÇÃO Nº 10 DE 05/08/2013 Obj. Prog. 11 11
111
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Inicial
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública
321.458,00
346.153,00
3.099,00
349.252,00
Administração Geral
217.958,00
242.653,00
3.099,00
245.752,00 Pág. 10/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 10 DE 05/08/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
11
111
2011
1
11
111
2011
1
11
111
2013
1
11
111
2013
1
11
111
2013
2
11
111
2013
2
Ação
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 1
Equipamento Administrativo Câmara Municipal
0102
070109
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 3
Ferramentas e Utensilios DC
06
2
Equipamento Básico PMC
24
07
0701100203
243
24
243
5036
33
331
33
331
2011
7
33
331
2011
7
33
331
2012
5007
33
331
2012
5007
35
352
35
352
2008
4
35
352
2008
4
3.851,00
2.500,00
10.888,00
499,00
11.387,00
500,00
3.500,00
499,00
3.999,00
38.400,00
52.800,00
2.000,00
54.800,00 52.100,00 2.559.503,00
320.000,00
320.000,00
15.000,00
335.000,00
150.000,00
150.000,00
15.000,00
165.000,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
4.045.361,00
-14.000,00
4.031.361,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
4.045.361,00
-14.000,00
4.031.361,00
590.000,00
528.402,00
-19.000,00
509.402,00
390.000,00
335.000,00
-19.000,00
316.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000,00
Outras funções económicas
50.004,00
50.004,00
-12.500,00
37.504,00
Sector de Transportes
50.004,00
50.004,00
-12.500,00
37.504,00
APALIT
50.004,00
50.004,00
-12.500,00
37.504,00
50.004,00
50.004,00
-12.500,00
37.504,00
655.332,00
616.855,00
-8.401,00
608.454,00
0102
Alargamento da Canada do Laranjo - Altares
1
95.345,00
2.000,00
040802
02
0703030101
Construção e Conservação de arruamentos - Altares
35
600,00
15.000,00
Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
1
3.251,00
50.100,00
Rede Viária 1
2.928,00
2.544.503,00
Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR
33
600,00
36.900,00
Saneamento 2010
94.745,00
2.442.149,00
Habitação e Serviços Colectivos
24
Corrigido
76.922,00
070111
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Extinção de Licenças de transportes em táxi no Concelho de Angra do Heroísmo
0102
0102
08050202
050103
Totais da Alteração nº 10
ALTERAÇÃO Nº 11 DE 14/08/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11 11
111
11
111
2011
2
11
111
2011
2
23 23
232
4
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Inicial
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública
321.458,00
349.252,00
210,00
349.462,00
Administração Geral
217.958,00
245.752,00
210,00
245.962,00
21.005,00
21.589,00
210,00
21.799,00
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Equipamento Básico PCMO
10.000,00
10.520,00
210,00
10.730,00
Segurança e Acção Sociais
02
0701100203
127.005,00
129.408,00
-5.000,00
124.408,00
Acção Social
127.005,00
129.408,00
-5.000,00
124.408,00 Pág. 11/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 11 DE 14/08/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
23
232
2009
25
23
232
2009
25
Ação
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Plano de Toxicodependências 5
Plano contra as Toxicodependências
06
020225
Totais da Alteração nº 11
Inicial
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
31.000,00
31.000,00
-5.000,00
10.000,00
10.000,00
-5.000,00
26.000,00 5.000,00
20.000,00
20.520,00
-4.790,00
15.730,00
ALTERAÇÃO Nº 12 DE 23/08/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
11 11
111
11
111
2011
1
11
111
2011
1
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Corrigido
321.458,00
349.462,00
-3.000,00
346.462,00
Administração Geral
217.958,00
245.962,00
-3.000,00
242.962,00
76.922,00
95.345,00
-3.000,00
92.345,00
11.595,00
11.595,00
-3.000,00
8.595,00
1.335.620,00
2.622.205,00
4.905,00
2.627.111,00
Desporto, Recreio e Lazer
750.246,00
758.246,00
4.905,00
763.151,00
Apoio ao Desporto
254.000,00
254.000,00
4.905,00
258.905,00
Equipamento Básico Câmara Municipal
25
Financiamento Definido Atual Modificado
Serviços Gerais de Administração Pública Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 4
Inicial
0102
0701100203
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25
252
25
252
2007
5064
25
252
2007
5064
1
Apoio a Instituições Desportivas
0102
040701
250.000,00
250.000,00
2.905,00
252.905,00
25
252
2007
5064
2
Apoio a Instituições Desportivas/Atletas em nome individual
0102
040701
4.000,00
4.000,00
2.000,00
6.000,00
265.595,00
265.595,00
1.905,00
267.500,00
Totais da Alteração nº 12
ALTERAÇÃO Nº 13 DE 10/09/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Inicial
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
Serviços Gerais de Administração Pública
321.458,00
346.462,00
-9.995,00
336.467,00
Administração Geral
217.958,00
242.962,00
-9.995,00
232.967,00
76.922,00
92.345,00
-1.995,00
90.350,00
11.595,00
8.595,00
-995,00
7.600,00
3.819,00
3.819,00
-1.000,00
2.819,00
21.005,00
21.799,00
-3.000,00
18.799,00
10.000,00
10.000,00
-3.000,00
7.000,00
2.205,00
5.705,00
-1.000,00
4.705,00
11
111
11
111
2011
1
11
111
2011
1
4
Equipamento Básico Câmara Municipal
0102
0701100203
11
111
2011
1
6
Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal
0102
070111
11
111
2011
2
11
111
2011
2
6
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Ferramentas e Utensilios PCMO
11
111
2011
3
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e Recursos Humanos
02
070111
Pág. 12/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 13 DE 10/09/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
11
111
2011
3
11
111
2012
1
Ação
Sub aç.
1
211
21
211
2012
23
232
2007
5056
23
232
2007
5056
33
331
33
331
2011
7
33
331
2011
7
2
33
331
2011
7
3
33
331
2012
6
Corrigido
4.500,00
-1.000,00
07010301
4.000,00
4.000,00
-4.000,00
0,00
Educação
766.808,00
670.489,00
-10.000,00
660.489,00
Ensino não superior
766.808,00
670.489,00
-10.000,00
660.489,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
127.005,00
124.408,00
-2.000,00
122.408,00
127.005,00
124.408,00
-2.000,00
122.408,00
91.500,00
93.903,00
-2.000,00
91.903,00
40.000,00
40.000,00
-2.000,00
38.000,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
4.031.361,00
6.120,00
4.037.481,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
4.031.361,00
6.120,00
4.037.481,00
590.000,00
509.402,00
920,00
510.322,00
04
0701030501
Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais Apoios em Espécie - Melhoria condições hab.
33
Financiamento Definido Atual Modificado
1.000,00
Acção Social 1
Inicial
070109
Remodelação das Redes de Gás nas escolas - Energias Renováveis Segurança e Acção Sociais
23 232
03
Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria e Oficinas 02
7
23
Classif. Orçamental Org. Económica
Equipamento Administrativo GFRH
21 21
Designação
06
020121
Rede Viária
3.500,00
Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros e Arruamentos Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos
04
0703030102
50.000,00
74.217,00
10.920,00
85.137,00
04
0703030102
150.000,00
119.185,00
-10.000,00
109.185,00
Construção de Garagens Ribeirinha (Processo Indemnizatório)
04
0703030102
30.000,00
30.000,00
5.200,00
35.200,00
310.414,00
304.316,00
-15.875,00
288.441,00
Totais da Alteração nº 13
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
21 21
211
21
211
2007
25
21
211
2007
25
3
21
211
2007
25
3
23 23
232
23
232
2009
25
23
232
2009
25
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Corrigido
766.808,00
660.489,00
-100.000,00
560.489,00
Ensino não superior
766.808,00
660.489,00
-100.000,00
560.489,00
Escolas Ensino Básico
524.090,00
453.231,00
-100.000,00
353.231,00
524.065,00
353.105,00
-100.000,00
253.105,00
520.000,00
320.000,00
-100.000,00
220.000,00
Segurança e Acção Sociais
127.005,00
122.408,00
-10.000,00
112.408,00
Acção Social
127.005,00
122.408,00
-10.000,00
112.408,00
31.000,00
26.000,00
-10.000,00
16.000,00
21.000,00
21.000,00
-10.000,00
11.000,00
Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara
04
0701030502
Plano de Toxicodependências 4
Financiamento Definido Atual Modificado
Educação
Construção de Escola em Santa Bárbara 3
Inicial
Reforço Policial no Porto das Pipas
06
020225
Pág. 13/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
24
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Habitação e Serviços Colectivos
24
244
24
244
5037
2.559.503,00
105.000,00
2.664.503,00
735.760,00
735.760,00
105.000,00
840.760,00
735.760,00
735.760,00
105.000,00
840.760,00
1.335.620,00
2.627.111,00
-144.000,00
2.483.111,00
Cultura
585.374,00
1.863.959,00
-124.000,00
1.739.959,00
Actividades Culturais
248.934,00
1.522.904,00
-47.000,00
1.475.904,00
Associação Cultural Angrense
248.934,00
1.522.904,00
-47.000,00
1.475.904,00
248.934,00
1.522.904,00
-47.000,00
1.475.904,00
140.935,00
149.535,00
-51.000,00
98.535,00
140.935,00
149.535,00
-51.000,00
98.535,00
37.500,00
48.315,00
-26.000,00
22.315,00
37.500,00
48.315,00
-26.000,00
22.315,00
750.246,00
763.151,00
-20.000,00
743.151,00
30.000,00
30.000,00
-20.000,00
10.000,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
4.037.481,00
160.120,00
4.197.600,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
4.037.481,00
160.120,00
4.197.600,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INVESTIMENTOS SMAH
25
04
0805020301
Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25
251
25
251
2007
5010
25
251
2007
5010
3
25
251
2007
5010
3
25
251
2010
7
25
251
2010
7
25
251
2011
15
25
251
2011
15
25
252
25
252
2013
5006
1
33
331
33
331
2013
8
33
331
2013
5005
33
331
2013
5005
33
331
2013
5013
33
331
2013
5014
Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes
0102
040701
Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo 1
Construção do Centro Interpretativo AH Elaboração/Revisão de Projectos Reabilitação do Teatro Angrense
04
0701030702
1
Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do Teatro Angrense Desporto, Recreio e Lazer
04
07010302
Parque das 4 Bicas - Zona verde - Porto Judeu
0102
08050202
33
1
Corrigido
2.442.149,00
Abastecimento de Água 2009
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico de Stª Bárbara Construção e Conservação de Arruamentos - Feteira
04
0703030102
27.000,00
27.000,00
5,00
27.005,00
Interv Canada do Moinho e Canada da Fonte - Feteira
0102
08050202
27.000,00
27.000,00
5,00
27.005,00
Construção de parque de estacionamento - demolição edifício J.F. Conceição Intervenção nos equipamentos danificados pelas intempéries de março de 2013 - J.F. Porto Judeu
0102
08050202
0,00
0,00
40.115,00
40.115,00
0102
08050202
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
1.761.129,00
2.854.514,00
11.120,00
2.865.634,00
Totais da Revisão nº 3
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 27/09/2013 Obj. Prog. 21 21
211
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Inicial
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
Educação
766.808,00
560.489,00
7.800,00
568.289,00
Ensino não superior
766.808,00
560.489,00
7.800,00
568.289,00 Pág. 14/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 14 DE 27/09/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
21
211
2009
22
21
211
2009
22
4
21
211
2009
22
4
Sub aç.
1
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Inicial
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
Escolas Ensino Básico
200.318,00
174.858,00
7.800,00
182.658,00
Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo
200.313,00
174.853,00
7.800,00
182.653,00
17.400,00
17.400,00
7.800,00
25.200,00
17.400,00
17.400,00
7.800,00
25.200,00
Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo
04
0701030501
Totais da Alteração nº 14
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 14/11/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
336.467,00
13.944,00
350.411,00
Administração Geral
217.958,00
232.967,00
13.944,00
246.911,00
76.922,00
90.350,00
6.955,00
97.305,00
15.749,00
20.749,00
6.955,00
27.704,00
21.005,00
18.799,00
232,00
19.030,00
10.000,00
10.730,00
232,00
10.962,00
2.500,00
11.387,00
696,00
12.083,00
1.000,00
1.000,00
696,00
1.696,00
38.400,00
54.800,00
6.061,00
60.861,00
1.000,00
1.000,00
350,00
1.350,00
11
111
2011
1
11
111
2011
1
11
111
2011
2
11
111
2011
2
11
111
2013
1
11
111
2013
1
11
111
2013
2
11
111
2013
2
1
Equipamento Administrativo PMC
07
070109
11
111
2013
2
2
Equipamento Básico PMC
07
0701100203
23
232
23
232
2007
5056
23
232
2007
5056
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 2
Equipamento Informático Câmara Municipal
4
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Equipamento Básico PCMO
25 25
252
25
252 331
33
331
02
070107
0701100203
Equipamento Administrativo DC
06
070109
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura
36.900,00
52.100,00
5.711,00
57.811,00
Segurança e Acção Sociais
127.005,00
112.408,00
1.653,00
114.061,00
Acção Social
127.005,00
112.408,00
1.653,00
114.061,00
91.500,00
91.903,00
1.653,00
93.556,00
50.000,00
52.403,00
1.653,00
54.056,00
1.335.620,00
2.483.111,00
10.000,00
2.493.111,00
750.246,00
743.151,00
10.000,00
753.151,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
4.197.600,00
-59.000,00
4.138.600,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
4.197.600,00
-59.000,00
4.138.600,00
590.000,00
510.322,00
-59.000,00
451.322,00
Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
06
020203
Desporto, Recreio e Lazer 2013
5006
33 33
0102
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário
2
2011
7
Corrigido
321.458,00
111
23
Financiamento Definido Atual Modificado
Serviços Gerais de Administração Pública
11
1
Inicial
Parque das 4 Bicas - Zona verde - Porto Judeu
Rede Viária
0102
08050202
Pág. 15/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 15 DE 14/11/2013 Obj. Prog. 33
331
Projeto Ano Nº 2011
7
Ação
Sub aç.
1
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
02
0703030101
Totais da Alteração nº 15
Inicial
Financiamento Definido Atual Modificado
Corrigido
390.000,00
316.000,00
-59.000,00
257.000,00
534.649,00
463.982,00
-33.403,00
430.579,00
ALTERAÇÃO Nº 16 DE 13/12/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
11
Sub aç.
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
321.458,00
350.411,00
11.175,00
361.586,00
217.958,00
246.911,00
11.175,00
258.086,00
76.922,00
97.305,00
0,00
97.305,00
070107
15.749,00
27.704,00
5.000,00
32.704,00
070108
40.831,00
50.831,00
-5.000,00
45.831,00
21.005,00
19.030,00
95,00
19.125,00
10.000,00
10.962,00
95,00
11.057,00
29.143,00
9.143,00
2.240,00
11.383,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
27.138,00
7.138,00
1.740,00
8.878,00
2.500,00
12.083,00
1.014,00
13.097,00
1.000,00
6.388,00
1.014,00
7.402,00
38.400,00
60.861,00
7.826,00
68.687,00
36.900,00
57.811,00
7.826,00
65.637,00
Segurança e Acção Sociais
127.005,00
114.061,00
3.952,00
118.013,00
Acção Social
127.005,00
114.061,00
3.952,00
118.013,00
91.500,00
93.556,00
3.952,00
97.508,00
50.000,00
54.056,00
3.952,00
58.008,00
2.442.149,00
2.664.503,00
675,00
2.665.178,00
260.540,00
277.048,00
675,00
277.723,00
33.060,00
48.060,00
675,00
48.735,00
4.060,00
4.060,00
675,00
4.735,00
1.335.620,00
2.493.111,00
205.000,00
2.698.111,00
750.246,00
753.151,00
205.000,00
958.151,00
11
111
2011
1
11
111
2011
1
2
Equipamento Informático Câmara Municipal
0102
11
111
2011
1
3
Software Informático Câmara Municipal
0102
11
111
2011
2
11
111
2011
2
4
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e Meios Operacionais Equipamento Básico PCMO
11
111
2011
4
11
111
2011
4
4
Equipamento Básico URB
04
0701100203
11
111
2011
4
7
Reparação e conservação do Patrimonio Municipal URB
04
07010413
11
111
2013
1
11
111
2013
1
11
111
2013
2
11
111
2013
2
Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara
23
232
23
232
2007
5056
23
232
2007
5056
246
24
246
2007
5008
24
246
2007
5008
25 25
Equipamento Básico DC
06
0701100203
07
0701100203
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura Equipamento Básico PMC
Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 2
Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoria condições hab. Habitação e Serviços Colectivos
06
020203
Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza Saúde Pública 2
Campanha de controlo de pombos no centro da cidade Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
252
0701100203
Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário
24 24
02
Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo
23
Corrigido
Administração Geral
111
2
Financiamento Definido Atual Modificado
Serviços Gerais de Administração Pública
11
2
Inicial
Desporto, Recreio e Lazer
0102
020121
Pág. 16/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013 ALTERAÇÃO Nº 16 DE 13/12/2013 Obj. Prog. 25
252
Projeto Ano Nº 2004
Ação
Sub aç.
5017
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Arrelvamento de Campos
33 33
331
33
331
2011
8
33
331
2011
8
33
331
2013
7
33
331
2013
7
1
33
331
2013
7
1
33
331
2013
8
0102
08070199
157.855,00
205.000,00
362.855,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
4.138.600,00
-235.190,00
3.903.410,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
4.138.600,00
-235.190,00
3.903.410,00
237.692,00
260.897,00
5,00
260.902,00
Pacote 4 - Execução da Obra
2
Corrigido
157.855,00
Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 2
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
04
0703030102
Intervenção de emergência nos arruamentos Municipais Danificados nos Temporais - Março 2013 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. 04 0703030102 Sebast. - Obra de Execução Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico de Stª 04 0703030102 Bárbara Totais da Alteração nº 16
228.800,00
228.800,00
5,00
228.805,00
0,00
1.936.850,00
-135.200,00
1.801.650,00
0,00
590.444,00
-135.200,00
455.244,00
0,00
568.244,00
-135.200,00
433.044,00
0,00
100.000,00
-99.995,00
5,00
573.333,00
1.274.849,00
-14.388,00
1.260.461,00
ALTERAÇÃO Nº 17 DE 30/12/2013 Obj. Prog.
Projeto Ano Nº
Ação
Sub aç.
24
Designação
Classif. Orçamental Org. Económica
Habitação e Serviços Colectivos
24
243
24
243
5036
2.665.178,00
101.000,00
2.766.178,00
320.000,00
335.000,00
101.000,00
436.000,00
150.000,00
165.000,00
101.000,00
266.000,00
Transportes e Comunicações
2.106.682,00
3.903.410,00
-111.200,00
3.792.210,00
Transportes Rodoviários
2.106.682,00
3.903.410,00
-111.200,00
3.792.210,00
0,00
1.801.650,00
-111.200,00
1.690.450,00
0,00
455.244,00
-111.200,00
344.044,00
Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR
33 33
331
33
331
2013
7
33
331
2013
7
1
33
331
2013
7
1
2
Corrigido
2.442.149,00
Saneamento 2010
Financiamento Definido Atual Modificado
Inicial
0102
040802
Intervenção de emergência nos arruamentos Municipais Danificados nos Temporais - Março 2013 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. Sebast. (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S. 04 0703030102 Sebast. - Obra de Execução Totais da Alteração nº 17
0,00
433.044,00
-111.200,00
321.844,00
150.000,00
598.044,00
-10.200,00
587.844,00
Totais do resumo:
8.975.290,00
14.205.521,00
3.243.485,00
17.449.006,00
Pág. 17/17
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Academia Desportiva dos Açores
Contrato programa de desenvolvimento desportivo - apoio ao atleta Frederico Ornelas Bruges Cavaleiro de Ferreira na modalidade de kickboxing.
2.168.775,37 €
1.000,00 €
Academia Time Step Associação
Contrato programa de desenvolvimento desportivo - modalidade de dança.
2.168.775,37 €
2.831,72 €
ACM - Associação Cristã da Mocidade
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade atletismo; Apoio concedido para aquisição de uma cadeira de rodas moldável
2.168.775,37 €
4.992,30 €
AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores
Apoio concedido para o funcionamento do CLA II da Ilha Terceira; Apoio concedido para transporte de um contentor com artigos doados para Cabo Verde
2.168.775,37 €
4.900,00 €
"
Alina Zhepko
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
"
André Alexandre Lourenço de Sousa
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
"
Angra Iate Clube
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Jetski e Vela.
2.168.775,37 €
2.804,60 €
"
Angra Volei Clube
Contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de volei.
2.168.775,37 €
2.305,42 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
"
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Apoio concedido para realização do Jantar de Natal da APALIT - Associação de Profissionais de Automoveis Ligeiros da Ilha Terceira.
2.168.775,37 €
700,00 €
Apoio IV Jornadas de Reflexão de Animação Turística
2.168.775,37 €
250,00 €
Apoio concedido para a realização da IIII Monografia do Cão Barbado da Ilha Terceira.
2.168.775,37 €
700,00 €
Apoio concedido no âmbito do programa de desenvolvimento desportivo Modalidade de basquetebol
2.168.775,37 €
21.165,87 €
Apoio concedido para renovação de protocolo anual
2.168.775,37 €
6.000,00 €
Associação Cultural Angrajazz
Apoio concedido para a realização do 15º Festival Internacional de AH ANGRAJAZZ 2013 e para Programa de Formação da Orquestra ANGRAJAZZ para 2013; Apoio concedido para despesas de funcionamento da Orquestra relativos aos anos de 2011 e 2012.
2.168.775,37 €
42.376,74 €
Associação Cultural Angrense
Apoio com vista à regularização de saldos negativos acumulados, resultantes da organização das festas Sanjoaninas.
2.168.775,37 €
1.475.809,98 €
APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira
ART - Associação Regional de Turismo Associação Açoriana dos Criadores dos Cães Barbados da Ilha Terceira
Associação Amigos D'Angra Basket Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Apoio Financeiro para suportar a despesas decorrente da contratação do artista Patrice, no âmbito das Festas Sanjoaninas 2013; Apoio concedido para a contratação de um DJ internacional para a actuação nas Festas Sanjoaninas 2013.
2.168.775,37 €
43.500,00 €
Apoio concedido para beberete de festa de homenagem ao Senhor Luís Bretão.
2.168.775,37 €
100,00 €
Apoio concedido para a realização da IV GP Ciclismo de Estrada da Ilha Terceira.
2.168.775,37 €
250,00 €
Transferência de verba no âmbito do Protocolo - Pagamento de despesas correntes - Meses de Janeiro a Dezembro 2013; Apoio concedido para a realização do Jantar de Natal e atribuição de cabazes.
2.168.775,37 €
46.500,00 €
Apoio concedido no âmbito do Protocolo para a realização das actividades de 2013; Apoio concedido no âmbito do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Escalada.
2.168.775,37 €
5.975,88 €
Apoio concedido para recolha de amostra numa das estruturas escavadas Associação para a Ciência e Desenvolvimento no tufo vulcânico do Monte Brasil; Apoio concedido para a realização do I dos Açores - ACDA Congresso de Ciência e Desenvolvimento dos Açores
2.168.775,37 €
1.700,00 €
Associação Cultural Burra de Milho
Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores - Ilha Terceira Associação Fontinhas Activa
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo
Associação Os Montanheiros
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
Entidade beneficiária
Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Renovação do Protocolo Anual Desenvolvimento do Projecto "Educação para a Vida".
2.168.775,37 €
2.624,40 €
"
Associação Ponta da Ilha Equestre
Apoio concedido - Jantar a ofertar aos participantes do passeio à volta da Ilha Terceira a cavalo.
2.168.775,37 €
280,00 €
"
Associação Terceirense de Caçadores
Apoio concedido para o campeonato Nacional de Santo Humberto 2012.
2.168.775,37 €
600,00 €
"
Boavista Clube da Ribeirinha
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de futebol.
2.168.775,37 €
2.322,22 €
"
C.A.T. - Clube de Atletismo da Terceira
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade atletismo.
2.168.775,37 €
2.466,41 €
"
Câmara do Comércio de Angra Heroísmo
Apoio concedido para almoço no âmbito da Conferência Açores - Preparar o Futuro.
2.168.775,37 €
200,00 €
"
Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos
Apoio concedido - Seis passagens aéreas para deslocação do Grupo a Lisboa - Participação Festival de 3 a 10 de Julho em Coimbra.
2.168.775,37 €
590,74 €
"
Casa do Povo do Porto Judeu
Protocolo - Comparticipação na despesa de água e luz referente ao pavilhão gimnodesportivo do Porto Judeu.
2.168.775,37 €
12.400,00 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Centro Comunitário do Posto Santo
Apoio concedido para a participação em jogo da taça de Portugal em Séniores Femininos de Futsal.
2.168.775,37 €
2.500,00 €
"
Centro Hípico da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito de contrato programa para a manutenção e preservação do pónei da Terceira; Apoio concedido no âmbito de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo ao atleta João Paulo Martins Nogueira; Apoio concedido no âmbito de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo - Modalidade de Equitação
2.168.775,37 €
5.405,28 €
"
Clube Ar Livre da Terceira
Apoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de canoagem.
2.168.775,37 €
1.715,46 €
"
Clube de Bowling dos Açores
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo na modalidade de Bowling - Atleta Individual Maria Antonieta Mendes C. Costa e Pedro Fernandes Miranda Toste.
2.168.775,37 €
2.000,00 €
"
Clube de Ténis da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Ténis.
2.168.775,37 €
1.810,56 €
Apoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade Futsal.
2.168.775,37 €
13.062,19 €
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais Lei n.º 169/99, de 18/09
"
Entidade beneficiária
Clube Juvenil Boa Viagem
Clube Karaté - Do Shotokan de Angra do Heroísmo
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Apoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade basquetebol.
2.168.775,37 €
29.761,12 €
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolevimento desportivo - Modalidade de Karaté e Atleta Individual Daniela Madalena Brito Reis.
2.168.775,37 €
5.407,79 €
"
Clube Naval da Horta
Apoio concedido para o convívio social da Atlantis Cup - Regata da Autonomia 2013.
2.168.775,37 €
500,00 €
"
Clube Naval Praia da Vitória
Apoio concedido para o Campeonato Europeu de Wind Surf.
2.168.775,37 €
1.000,00 €
"
COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito do protocolo destinado a despesas correntes referentes ao ano de 2013.
2.168.775,37 €
20.000,00 €
"
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 492 - Conceição
Apoio concedido para despesas com a aquisição de material de cozinha/construções e uniformes.
2.168.775,37 €
200,00 €
2.168.775,37 €
3.500,00 €
"
Cruz Vermelha Portuguesa
Apoio concedido no âmbito do protocolo celebrado para pagamento de acidentes de trabalho; Apoio concedido no âmbito do protocolo celebrado.
"
Domingos da Cunha Mendonca
Acordo extra-judicial/processo da ETAR 4ª Prestação.
300.400,00 €
21.300,00 €
"
Duarte Manuel Bettencourt Mendes
Acordo extra-judicial/processo da ETAR 4ª Prestação.
300.400,00 €
5.100,00 €
"
Dulce de Sousa Vieira
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais Lei n.º 169/99, de 18/09 "
Entidade beneficiária
Finalidade
Egberto Trindade Bett. Mendes
Acordo extra-judicial/processo da ETAR 4ª Prestação.
Escola Básica e Secundária Tomás de Borba
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
300.400,00 €
5.100,00 €
Apoio concedido para atribuição de prémio ao melhor aluno.
2.168.775,37 €
1.000,00 €
"
Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Apoio concedido para realização de viagem de finalistas a São Jorge.
2.168.775,37 €
200,00 €
"
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade
Apoio concedido para atribuição de prémio ao melhor aluno.
2.168.775,37 €
1.000,00 €
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
"
Fabiana Mendonça Ferreira
"
Fabíola Alexandra Borges Melo, cabeça de casal Hça de Maria de Fátima Melo
Acordo extra-judicial/processo da ETAR 4ª Prestação.
300.400,00 €
16.800,00 €
"
Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos
Transferência de verba no âmbito da 28ª Jornada Mundial da Juventude.
2.168.775,37 €
750,00 €
"
Fábrica da Igreja Paroquial da Sé Catedral
Apoio concedido para o concerto do 20º aniversário da inauguração do grande orgão de tubos da Igreja da Sé.
2.168.775,37 €
1.000,00 €
"
Federação do Folclore Português
Apoio Financeiro de uma refeição para duzentas pessoas no valor de cinco euros por pessoa.
2.168.775,37 €
1.000,00 €
"
Francisco Anjos Cabral Azevedo
Acordo extra-judicial/processo da ETAR 4ª Prestação.
300.400,00 €
16.950,00 €
"
Francisco da Cunha Mendonça
Pagamento de Indemnização do processo judicial nº 425-A/2001 ETAR 1ª e 2ª Tranche.
300.400,00 €
113.279,81 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Freguesia da Ribeirinha
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para as festas tradicionais da Freguesia.
287.896,00 €
15.980,00 €
Freguesia da Sé
Apoio concedido - Festa do dia da Freguesia.
287.896,00 €
400,00 €
Freguesia da Serreta
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido Festa dia da freguesia; Festa Nossa Srª. dos Milagres.
287.896,00 €
11.114,00 €
Freguesia da Terra-Chã
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações socias; Apoio concedido Dia da freguesia; Apoio concedido Festa da castanha 2013; Festas de Sto. António.
287.896,00 €
26.924,00 €
Freguesia da Vila de São Sebastião
Trasferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia para festas tradicionais: Dia da Freguesia, 1º e 2º Bodo e Festas de Stª Ana.
287.896,00 €
15.312,00 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Freguesia das Cinco Ribeiras
Trasferência de verba - Limpeza de arruamentos 1.º,2.º, 3.º e 4.º trimestre de 2013; Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia, Apoio concedido - Festa do dia da freguesia; Apoio concedido - Festas de Sto. António; Apoio concedido - 1º bodo.
287.896,00 €
14.052,00 €
Freguesia das Doze Ribeiras
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos 1.º,2.º,3.º e 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia para Festas Tradicionais "Dia da Freguesia, 1º e 2 Bodo e Festas se Stº António"; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Pagamento de 40% iniciais e 50% pela execução da obra " Pintura de muros, chafarizes, pontes e carregador".
287.896,00 €
14.856,00 €
Freguesia de Altares
Transferências de verba - Limpeza de arruamentos 1.º, 2.º, 3º, 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia; Apoio concedido - Nossa Srª. de Lurdes; Recolha de resíduos sólidos.
287.896,00 €
13.507,00 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Freguesia de Feteira
Transferências de verba - Limpeza de arruamentos 1.º, 2.º, 3º, 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia; Apoio concedido - Festas da Nossa Srª. das Mercês; Apoio concedido - Festas de nossa Srª. da Consolação; Apoio concedido - Festas império da Ponta Nova; Apoio concedido - Festas dia da Freguesia; Limpeza da Zona Balnear.
287.896,00 €
12.732,00 €
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição
Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Protocolo de colaboração de interesse Municipal - Colocação de Placas Toponímicas; Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia.
287.896,00 €
11.750,00 €
Freguesia de Santa Bárbara
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.
287.896,00 €
12.476,00 €
Freguesia de Santa Luzia
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências Manutenção de urbanizações sociais; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.
287.896,00 €
19.850,00 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Freguesia de São Bartolomeu de Regatos
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Apoio concedido - 1.º bodo; Festas do dia da freguesia; Festas de Sto. António; Festas; Festas de verão.
287.896,00 €
13.796,00 €
Freguesia de São Bento
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências Manutenção de urbanizações sociais; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.
287.896,00 €
19.050,00 €
Freguesia de São Mateus da Calheta
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Limpeza da Zona Balnear; Protocolo de colaboração de interesse municipal "Obras de Conservação e Pintura da Sede da Junta de Freguesia"; Apoio concedido festas de Sto. António.
287.896,00 €
22.482,00 €
Freguesia de São Pedro
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Protocolo de Delegação de Competências - Limpeza da Zona Balnear; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Festa do dia da Freguesia.
287.896,00 €
17.000,00 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Freguesia do Porto Judeu
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Festas do dia da Freguesia; Apoio concedido - Império do Galinho; Apoio concedido império do Terreiro; Protocolo de Delegação de Competências - Recolha de Resíduos Sólidos e Limpeza da Zona Balnear.
287.896,00 €
18.220,00 €
Freguesia do Posto Santo
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para correção de muros na Canada do Breado.
287.896,00 €
14.000,00 €
Freguesia do Raminho
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Apoio concedido - Festas dia da Freguesia; Festas do Sagrado Coração de Jesus; Apoio concedido para a realização de uma função no âmbito da actividade "Uma Mão Amiga" realizada pelo Grupo de Jovens da Freguesia.
287.896,00 €
13.645,00 €
Fundação Gaspar Frutuoso
Apoio concedido para a realização do Colóquio Internacional "A Filosofia Hoje"
2.168.775,37 €
500,00 €
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
" "
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
Fundação Inatel
Apoio concedido no âmbito do protocolo, destinado aos reenchimentos diários da piscina.
2.168.775,37 €
2.400,00 €
Grupo de Baile à Antiga do Posto Santo
Transferência de verba - Organização dos eventos etnográficos e pagamento das marchas e bailinhos de carnaval das Sanjoaninas 2013.
2.168.775,37 €
34.850,00 €
"
Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense
Apoio concedido no âmbito das comemorações do 40.º aniversário do Grupo.
2.168.775,37 €
3.000,00 €
"
Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São Sebastião
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futsal.
2.168.775,37 €
2.052,58 €
2.168.775,37 €
508,80 €
300.400,00 €
1.800,00 €
"
Grupo Desportivo dos Altares
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futebol.
"
Hugo Miguel Coelho da Silva Vieira
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
Instituto Histórico da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito da renovação do protocolo, para partilha de informação correspondente ao património classificado do concelho, Etc.
2.168.775,37 €
2.500,00 €
Apoio concedido às Festas de Verão e império (Bodo).
2.168.775,37 €
250,00 €
300.400,00 €
37.950,00 €
Irmandade do Espirito Santo da Freguesia de Terra Chã Joao Alamo Rocha
Acordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Entidade beneficiária
Finalidade
João Felix Lima da Silva
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
"
Judo Clube de São Carlos
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade judo.
"
Kerey Camila Silva
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
Lawn Tennis Club
Apoio concedido para o "XIX Lawn Tennis Club Tournment 14 & Under"; Apoio concedido no ambito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade ténis.
"
"
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
"
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
300.400,00 €
1.800,00 €
2.168.775,37 €
734,90 €
300.400,00 €
1.800,00 €
2.168.775,37 €
14.187,11 €
Maria Anabela Ferreira Lopes Leonardo
Apoio Financeiro pela actuação do Bailinho de Carnaval "As Paixões do Osvaldinho" no Teatro Angrense no Carnaval de 2011.
300.400,00 €
430,27 €
Maria Edite Bettencourt Mendes Alves Nunes
Acordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 €
5.100,00 €
Acordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 €
18.000,00 €
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futsal.
2.168.775,37 €
21.165,55 €
Maria M. Parreira Cabeça de Casal parte indivisa herança Francisco Aurora Matraquilhos Futebol Clube
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Entidade beneficiária
Finalidade
Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Natação; Atleta Individual Margarida P.M.P. Evangelho.
"
Nuno Bettencourt Coelho
"
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
2.168.775,37 €
2.459,66 €
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
Patricia Isabel Machado Ávila
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
"
Paulo Henrique Contente Rocha
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
"
Regimento de Guarnição nº1
Apoio atribuido - Publicação de Desdobraveis Turísticos.
2.168.775,37 €
500,01 €
"
Renato José Melo Sousa
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
"
Rui Mário Lemos Ormonde
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA
300.400,00 €
1.800,00 €
Sérgio Nuno Borba Ferreira
Indemnização a pagar pela desativação da exploração suína existente no prédio sito em Sto Amaro, Freguesia da Ribeirinha.
32.105,00 €
32.041,99 €
2.168.775,37 €
700,00 €
2.168.775,37 €
480,00 €
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
"
Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha
Apoio concedido para refeição no valor de cinco euros por pessoa; Apoio concedido para fornecimento de combustivel para as viaturas que irão transportar a Banda Club Pardilhoense.
"
Sociedade Recreativa e Musical União Sebastianense
Apoio concedido no valor de duas passagens aéreas á Ilha da Madeira.
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Entidade beneficiária
Finalidade
Soraia Vanessa Veríssimo
Atribuição de Bolsa de Estudo BOLSANGRA
"
Sport Club Angrense
"
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
300.400,00 €
1.800,00 €
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futebol e Andebol.
2.168.775,37 €
15.387,03 €
Sport Club Lusitânia
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futebol e Basquetebol.
2.168.775,37 €
59.825,59 €
Sport Clube Barbarense
Apoio concedido no âmbito do contrato de programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futsal e Dança.
2.168.775,37 €
6.339,62 €
"
Sport Clube Barreiro
Apoio concedido no âmbito do contrato de programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Atletismo e Futebol.
2.168.775,37 €
9.583,19 €
"
Stefanie Maria Diedrich
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA.
300.400,00 €
1.800,00 €
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Entidade beneficiária
Finalidade
TAC - Terceira Automóvel Clube
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Basquetebol; Ténis de mesa, voleibol, futsal e natação; Apoio concedido no âmbito do programa de desenvolvimeto desportivo - Modalidades de Campeonato dos Açores de Ralis e Regional de Ralis VHS (Sical, Além Mar/Ilha Lilás); Taça TAC Karting; Apoio concedido para a realização do evento "Açores Clássicos 2013".
"
Tatiana Valentina da Cunha Pereira
"
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
2.168.775,37 €
26.323,00 €
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA.
300.400,00 €
1.800,00 €
Telma Maria Bettencourt Mendes
Acordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 €
5.100,00 €
"
Teófilo Pereira da Silva
Acordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 €
18.600,00 €
"
Terceira Basket Club - T B C
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Basquetebol.
2.168.775,37 €
20.841,90 €
"
Tertúlia Tauromáquica Terceirense
Apoio concedido no âmbito do protocolo de colaboração, para a realização da Feira Taurina das Sanjoaninas 2013.
2.168.775,37 €
125.000,00 €
"
Tiago Filipe Machado Vasconcelos
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA.
300.400,00 €
1.800,00 €
Lei n.º 169/99, de 18/09
Observ.
Transferências Correntes Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(designação da autarquia local)
(Unidade: € ) Disposições Legais
Entidade beneficiária
Finalidade
União Sebastianense Futebol Clube
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade - Ténis de Mesa.
"
Vanessa Mariana Melo Cabral
"
Wilson Manuel Vieira Botelho
Lei n.º 169/99, de 18/09
Transfer.orçadas
Transfer. Efectuadas
2.168.775,37 €
9.184,53 €
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA.
300.400,00 €
1.800,00 €
Atribuição de Bolsa de EstudoBOLSANGRA.
300.400,00 €
1.800,00 €
Total……
2.751.230,22 €
Observ.
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer. orçadas
Transfer. Efectuadas
Centro Comunitário do Posto Santo
Apoio concedido para remodelação do edificio sede do centro comunitário.
373.670,00 €
4.000,00 €
Clube Desportivo de Belém
Apoio concedido destinado à obra de arrelvamento sintético do Campo de Jogos.
373.670,00 €
194.016,57 €
Apoio concedido para reparação do interior do edifício.
373.670,00 €
2.500,00 €
Freguesia da Ribeirinha
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Reabilitação de Espaços Públicos.
643.619,91 €
30.000,00 €
"
Freguesia da Sé
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para arranjos de passeios na Rua de Jesus.
643.619,91 €
13.500,00 €
"
Freguesia da Serreta
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Interesse Municipal para a Casa Mortuária - 3.ª Fase.
643.619,91 €
50.000,00 €
643.619,91 €
30.000,00 €
643.619,91 €
42.500,00 €
Lei n.º 169/99, de 18/09
" "
"
"
"
Comissão de Festas do Império das Bicas de Cabo Verde
Freguesia da Terra-Chã
Freguesia da Vila de São Sebastião
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para reparação dos passeios na Rua Domingos Xavier; Reparação e preservação de Chafarizes. Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal celebrado em 2012 Requalificação de Espaços Públicos (50% finais); Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competencias - Requalificação de Espaços Públicos.
Observ.
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais
Entidade beneficiária
Freguesia das Cinco Ribeiras
"
Freguesia das Doze Ribeiras
"
Lei n.º 169/99, de 18/09
"
Freguesia de Altares
Freguesia de Feteira
Finalidade Transferência do verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para reparação e caiação de muros; Protocolo de Delegação de Competências para reparação do caminho de Entre as Ribeiras. Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências pela execução da obra "Pavimentação do Caminho da Queimada". Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências pela execução da obra de alargamento da Canada do Laranjo; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal Manutenção do Cemitério. Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para aquisição e remodelação de habitação para fins sociais e culturais; Protocolo de Delegação de Competências Intervenção nas Canadas do Marco do Moinho e da Fonte.
Transfer. orçadas
Transfer. Efectuadas
643.619,91 €
30.000,00 €
643.619,91 €
25.500,00 €
643.619,91 €
35.000,00 €
643.619,91 €
30.000,00 €
Observ.
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição
Finalidade Transferências de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 2012 - referente à obra de construção de cozinha de apoio ao império do Lameirinho (60% finais); Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 2012, referente á obra do Monumento da Rotunda Infante D. Henrique (60% finais); Protocolo de Delegação de Competências para reparação no edifício da sede da Junta de Freguesia; Protocolo de Delegação de Competências para Construção de Parque de Estacionamento e Demolição do Edifício da Junta de Freguesia.
Transfer. orçadas
Transfer. Efectuadas
643.619,91 €
80.114,90 €
Freguesia de Santa Bárbara
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para execução da Casa de Apoio à Zona de Lazer de N.ª Sr.ª da Ajuda.
643.619,91 €
30.000,00 €
"
Freguesia de Santa Luzia
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para requalificação de espaços públicos.
643.619,91 €
30.000,00 €
"
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Freguesia de São Bartolomeu de Regatos Municipal para requalificação de espaços públicos.
643.619,91 €
30.000,00 €
643.619,91 €
30.000,00 €
"
"
"
Entidade beneficiária
Freguesia de São Bento
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Intervenção no parque das merendas da Mata da Esperança.
Observ.
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais
"
"
"
"
"
Entidade beneficiária
Freguesia de São Mateus da Calheta
Finalidade Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para conservação e pintura da sede da Junta de Freguesia; Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para grandes reparações no Cemitério; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para execução de muros de pedra entre a Igreja Velha e o Negrito.
Transfer. orçadas
Transfer. Efectuadas
643.619,91 €
28.000,00 €
643.619,91 €
30.000,00 €
643.619,91 €
30.000,00 €
Freguesia do Posto Santo
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para a execução da obra "Remodelação do Edifício da Junta de Freguesia".
643.619,91 €
27.500,00 €
Freguesia do Raminho
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para Intervenção na Junta de Freguesia; Protocolo de Delegação de Competências para repavimentação da Canada da Barraca.
643.619,91 €
30.000,00 €
Freguesia de São Pedro
Freguesia do Porto Judeu
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para requalificação de espaços públicos. Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências/Adenda - Parque das Quatro Bicas (Zona Verde); Protocolo de Delegação de Competências/Adenda Intervenção de equipamentos danificados nas intempéries de Março de 2013.
Observ.
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Ano: 2013 (Unidade: € )
(designação da autarquia local)
Disposições Legais
"
"
Entidade beneficiária
Finalidade
Transfer. orçadas
Transfer. Efectuadas
Irmandade do Divino Espírito Santo da Freguesia do Raminho
Apoio concedido para a construção de uma instalação na dispensa do Império.
373.670,00 €
582,00 €
Irmandade do Império do Divino Espírito Santo da Feteira
Apoio concedido para a aquisição de equipamentos: Tenda, tachos, fogões e trituradora.
373.670,00 €
2.500,00 €
1.010.765,00 €
415.181,72 €
373.670,00 €
159.132,21 €
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
Sport Club "Os Leões"
Transferência de verba no âmbito do Proconvergência - Referente a vários projectos de abastecimento de água; Proconvergência - Construção de reservatório de água, estação elevatória e condutas no Poejo-Feteira; Proconvergência - FEDER "Execução e remodelação de redes no Troço da Ladeira Branca - Figueiras Pretas"; Proconvergência - FEDER "Remodelação e Construção de redes de abastecimento de água em Pico da Urze-Folhadais, incluindo repavimentação e sinalização rodoviária; Transferência de verba no âmbito de notificação de reposição Irregularidade detectada no programa 90,12,09,001 PEDRA - FEDER QCA I.
Subsídio concedido destinado ao arrelvamento do sintético do campo dos jogos.
Total………..
1.410.027,40 €
Observ.
Subsídios Concedidos MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Disposições Legais
Finalidade
Ano: 2013 (Unidade: € )
Entidade Beneficiária
Lei n.º 169/99, de 18/09
Pagamento das compensações financeiras no âmbito do protocolo para cacelamento 3 licenças de táxis -2ª tranche
Lei n.º 169/99, de 18/09
Valor de comparticipação da tarifa base das carreiras urbanas de Angra do Heroísmo, n.º 147 - E.V.T. - Empresa ede Viação Terceirense, Lda. interparques e n.º 148 - Corpo Santo
TOTAL………….....
APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira
Subs. orçados
Subsídios Pagos
384.424,00 €
37.500,00 €
384.424,00 €
297.360,00 €
334.860,00
Observ.
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
221100002
Abílio Rocha - Pneus e Baterias, Lda.
641,99
0,00
221100003
Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.
1.025,42
156,57
221100014
Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda
221100017
Agrimoto de Vivelinda Rodrigues
221100038
C.T.G. - Agente Tintas CIN de Carlos Teotónio Tost
221100044
Carlos Vasconcelos, Lda.
221100048
Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes
221100061
Construtora Ideal da Terceira II
221100068
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA
564,39
226,92
221100074
Diário Insular
1.521,76
93,96
221100085
E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.
104,00
24.780,00
221100086
EVT Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.
49,21
0,00
221100091
Emater - Empresa Abast. de Mercearias Terceirense,
0,00
210,49
221100094
Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç
1.662,42
1.915,97
221100096
Famosangra - Comércio de Artigos para Construção,
221100129
Leite & Madureira, Lda.
221100140
Movelcar - Comércio de Móveis e Automóveis, Ldª.
221100144
OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const.e
221100147 221100149 221100153
Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, Lda
221100161
Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda
221100165
Teletrónica - Telecomunicações e Electrónica, Lda.
0,00
272,25
221100166
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
0,00
12.284,25
221100168
PT Comunicações, SA
133,17
0,00
221100169
Agência de Viagens Teles
1.123,21
0,00
221100170
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada
1.995,32
42.621,91
221100174
José Barcelos da Cunha Parreira
0,00
394,40
20,49
399,16
295,62
104,32
6.156,11
0,00
0,00
353,13
28,60
335,64
198,41
0,00
1.939,22
1.870,39
13.659,00
3.480,00
0,00
165,50
430,50
0,00
António Teles Herdeiros, Lda
156,60
208,22
Papéis Carreira-Açores, Lda.
273,76
0,00
0,00
1.392,00
688,69
963,96
2013
Observações
Pag. 1 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
221100183
União Gráfica Angrense, Unipessoal, Lda.
87,00
0,00
221100187
Silva & Botelho, Lda.
32,48
0,00
221100191
Raul Paim & Filhos, SA
221100195
José Monjardino, S.A.
221100201
Repapraia, Lda
221100205
1.560,46
0,00
0,00
622,60
78,01
14,67
Nortenhazores, S.A.
0,00
1.609,34
221100206
Sotermáquinas, S.A.
0,00
250,72
221100208
Luizes Representações, Lda.
0,00
229,18
221100249
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos
49,65
5.335,61
221100253
Tipografia Moderna - Jaime Cruz - Artes Gráficas,
0,00
41,76
221100254
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
564,42
124,24
221100256
Loja Idalina-Idalina Couto, José Rocha
35,00
345,00
221100263
Fotaçor - Fotografia, Video e Som, Lda.
40,00
0,00
221100265
Açoreana Seguros, S.A.
2.240,94
2.740,63
221100301
CTT- Correios de Portugal, S.A.
0,00
927,50
221100310
Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório
1.691,52
990,00
221100318
Clube de Golfe da Ilha Terceira
8.000,00
0,00
221100322
J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.
0,00
36,19
221100349
Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons
200,10
0,00
221100353
Açores - Madeira - Soc.de Extracção e Comercializa
0,00
1.914,00
221100413
Borja Reis - Mega Loja de Francisco Borja Reis
0,00
1.863,25
221100484
Casa Silva - de - João Ramiro S. da Silva
69,99
0,00
221100522
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa
0,00
60,00
221100528
Açoral- Empresa Distribuidora de Produtos Alimenta
0,00
106,59
221100544
FAV - Comércio Agrícola, Lda.
1.240,83
884,35
221100548
Primaz Catering
275,00
0,00
221100600
Câmara do Comércio de Angra Heroísmo
0,00
500,00
221100614
Sata - Air Açores S.A.
656,64
0,00
2013
Observações
Pag. 2 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
221100620
Via Oceânica
221100734
BLU Edições - Mário Duarte Costa Machado
221100759
Loja do Lavrador de Maria Fernanda Mendes
221100803
Direcção-Geral Prot. Soc. Funcion. Ag. Adm. Pub. (
221100811
Sociedade Portuguesa de Autores
221100857
Fernando Manuel da Silva Leal
221100939
Escritório Digital Representações, Lda.
221100971
Bertão, Medeiros & Ferreira, Lda. - Sapataria da M
221101193
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
0,00
196,62
996,00
0,00
30,00
0,00
5.757,50
5.757,50
0,00
978,00
51,25
0,00
5.345,90
2.560,60
598,86
0,00
Grater - Associação de Desenvolvimento Regional
750,00
750,00
221101266
Angra Garden Hotel
345,00
237,50
221101289
Restaurante As Nossas Ilhas, Lda
221101329
Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze
221101354
José Aniceto Lima Raínha
221101374
0,00
36,00
150,00
0,00
55,00
0,00
Electro Cruzeiro
0,00
543,32
221101451
Auropal - Caixilharia em Alumínio, Lda.
0,00
728,00
221101683
Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.
0,00
454,72
221101691
Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter
224,59
0,00
221101706
Açorbuild - Indústria e Engenharia, Lda.
570,75
0,00
221101730
Pastelaria "O Forno"
150,00
0,00
221101764
Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.
110,20
0,00
221102046
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Aç
0,00
551,15
221102102
Accional Acções Promoções e Representações, Lda.
3.672,21
283,97
221102130
Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutençã
1.020,80
0,00
221102365
Luís Peixoto, Lda
62,64
0,00
221102496
Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.
0,00
185,00
221102602
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade
0,00
319,00
221102754
Galp Açores, S.A.
19.242,70
12.781,43
221102783
Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.
2.826,18
3.703,73
2013
Observações
Pag. 3 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
221103064
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de
0,00
928,00
221103078
Datajuris - Direito e Informática, Lda.
0,00
199,36
221103208
Rogério & Ávila, Lda.
1.033,14
0,00
221103229
Elizabeth Costa
652,04
0,00
221103312
Banif - Banco Internacional do Funchal, SA
51,30
0,00
221103336
Rui Vasco Pereira de Melo
1.359,52
0,00
221103347
Construangra - Artigos Sanitários, Lda
21,49
589,43
221103409
Consultório Veterinário do Corpo Santo - Medicina
0,00
150,80
221103410
VET Angra - de Diocleciano Maria Ferreira Pereira
452,40
0,00
221103411
Clínica Veterinária de São Pedro, Lda
452,40
0,00
221103562
Ferro Angra, Lda
221103570
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associad
221103817
Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, S
221103877
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização A
221104287
Valeska Mion Fontanari Avila
221104346
Pavicel de Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de C
221104362
306,24
0,00
1.566,00
0,00
353,43
0,00
0,00
6.677,32
580,00
0,00
39,83
0,00
Alcides Cabral de Melo - Restauração e Hotelaria,
225,00
0,00
221104381
Eniciale - Comércio e Distribuição de Produtos Ali
77,01
0,00
221104449
Portos dos Açores, SA
740,95
766,60
221104468
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal da Heran
486,04
0,00
221104478
Loja Elétrica - Ampermania, Lda
379,83
2.040,99
221104484
Palavras Tantas Notícias e Projetos Digitais Unipe
377,00
0,00
221104546
NCH Portugal - Comercio de Produtos Industriais, L
23,04
0,00
221104593
Hotel Alicante
45,00
0,00
221104603
Manuel Fernando Diniz Godinho
3.402,64
0,00
221104628
Repraçores Comércio e Representações SA
0,00
797,09
221104633
Abreu Carga e Transitos Lda
0,00
193,39
221104674
Thyssenkrupp Elevadores Açores
0,00
290,00
2013
Observações
Pag. 4 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
221104753
Diesel Brum
0,00
217,80
221104786
Michael e Vanessa, Lda
0,00
340,37
221104877
Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins
0,00
1.592,10
22800002
Abílio Rocha - Pneus e Baterias, Lda.
23,21
23,21
22800003
Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.
67,12
84,45
22800014
Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda
45,15
99,84
22800017
Agrimoto de Vivelinda Rodrigues
138,10
105,00
22800019
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.
0,00
517,80
22800048
Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes
58,31
5,78
22800054
Rádio Horizonte - Ciclone Publicações e Difusões,
426,82
0,00
22800060
Construções Pereira
22800061
Construtora Ideal da Terceira II
22800068
882,02
0,00
1.104,38
5.819,63
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA
235,36
2.199,01
22800074
Diário Insular
211,83
726,30
22800085
E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.
49.560,00
24.780,00
22800086
EVT Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.
44,61
0,00
22800091
Emater - Empresa Abast. de Mercearias Terceirense,
0,00
267,08
22800093
Equipaçor, Lda.
0,00
1.261,50
22800094
Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç
22800096
Famosangra - Comércio de Artigos para Construção,
22800101
Flores & Parreira - Sociedade Agrocomercial, Lda.
22800104
Frederico A. Vasconcelos (Herd.ºs), Lda.
22800110
Gonçalves, Faria & Alves, Lda.
22800115
Imprensa Municipalista
22800147
António Teles Herdeiros, Lda
22800154
R. Costa & Irmão, Lda.
22800161
Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda
22800166
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
73,40
0,00
0,00
319,99
25,93
0,00
0,00
818,42
297,54
0,00
57,81
0,00
71,92
274,40
0,00
46,40
512,95
606,68
9.647,66
0,00
2013
Observações
Pag. 5 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
22800168
PT Comunicações, SA
4.169,65
3.882,26
22800169
Agência de Viagens Teles
3.636,98
2.936,47
22800170
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada
22800174
José Barcelos da Cunha Parreira
22800183
União Gráfica Angrense, Unipessoal, Lda.
22800195
José Monjardino, S.A.
22800201
Repapraia, Lda
22800204
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda
22800208
53.180,86
0,00
0,00
114,38
58,00
0,00
0,00
311,30
0,00
118,83
117,94
0,00
Luizes Representações, Lda.
66,55
163,56
22800228
Caixa Económica e Montepio Geral - Angra do Heroís
92,25
8,12
22800229
Angra a Seco Lavandaria de: Luís Manuel Ferreira G
41,00
0,00
22800242
Stand Vaupel de Araújo, Ávila & Melo, Ldª.
0,00
9,28
22800249
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos
0,00
68,47
22800254
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.
1.560,79
1.656,18
22800265
Açoreana Seguros, S.A.
481,12
0,00
22800310
Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório
619,50
0,00
22800311
Imprensa Nacional - Casa da Moeda
0,00
508,21
22800322
J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.
0,00
116,00
22800349
Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons
58,93
0,00
22800352
Associação Os Montanheiros
30,00
0,00
22800403
Silveira & Silveira, Lda.
0,00
140,05
22800404
Promotora - Gerardo Martins de Meneses
32,94
5.909,41
22800414
CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alum
0,00
138,51
22800437
EFIP- Estudos, Fiscalização e Projectos, Lda.
4.124,50
4.124,50
22800479
Polícia de Segurança Pública
6.635,10
0,00
22800484
Casa Silva - de - João Ramiro S. da Silva
31,25
0,00
22800528
Açoral- Empresa Distribuidora de Produtos Alimenta
0,00
86,81
22800558
Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral
0,00
250,00
2013
Observações
Pag. 6 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
22800610
Columbia Tristar Warner Filmes de Portugal, Lda.
0,00
1.009,20
22800759
Loja do Lavrador de Maria Fernanda Mendes
0,00
60,00
22800792
Fidelidade - Companhia de Seguros, SA
191,94
196,97
22800803
Direcção-Geral Prot. Soc. Funcion. Ag. Adm. Pub. (
9.820,14
0,00
22800838
Sandra de Jesus Ornelas Nunes
1.700,00
0,00
22800939
Escritório Digital Representações, Lda.
4.112,74
1.476,68
22800968
Retrosaria Sarmento
20,00
20,00
22801108
Porfírio Manuel da Silva Domingues
0,00
550,00
22801200
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.
0,00
2.018,68
22801484
ART - Associação Regional de Turismo
250,00
0,00
22801497
Millennium BCP - Angra do Heroísmo
0,00
60,88
22801534
Adega Cooperativa dos Biscoitos, CRL
113,11
0,00
22801589
Café Central - ROMEIRO & MARTINS, LDA
180,00
0,00
22801596
Francisco de Castro Leandro & Filho, SA
0,00
16,24
22801691
Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter
406,63
0,00
22801764
Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.
110,20
0,00
22801928
Açorclean - Rui Natal Teixeira Brasil - Soc. Unip.
0,00
2.716,26
22802102
Accional Acções Promoções e Representações, Lda.
299,93
1.386,43
22802130
Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutençã
2.204,53
5.075,81
22802353
Flor e Azoris, Sociedade Unipessoal, Lda.
24,00
71,00
22802368
Agência Funerária Neves
1.988,60
0,00
22802461
Nova Gráfica
620,60
0,00
22802602
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade
174,00
290,00
22802750
Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégicos,
0,00
8.120,00
22802776
Mello's Catering - José Henrique Machado Melo
0,00
2.965,03
22802783
Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.
4.107,29
5.801,76
22803036
InforAlfa - Informática de Gestão, Unip. Lda.
287,26
0,00
22803060
Ambientes com Sabores #NÃO USAR#
19,35
19,35
2013
Observações
Pag. 7 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
22803078
Datajuris - Direito e Informática, Lda.
202,51
202,51
22803208
Rogério & Ávila, Lda.
676,41
103,10
22803245
Anabela Faria Brum Ferreira
2.570,40
2.064,80
22803274
Isabel Maria Coelho Silva
0,00
150,00
22803336
Rui Vasco Pereira de Melo
3.759,52
2.400,00
22803344
JPSom Unipessoal, Lda
0,00
174,00
22803347
Construangra - Artigos Sanitários, Lda
22803412
Clínica Veterinária do Bailão, Lda
22803535
0,00
384,54
183,55
0,00
Jorge Manuel da Silva Quadros
3.448,78
0,00
22803570
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associad
1.539,00
1.539,00
22803716
Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados
439,11
0,00
22803876
Sandoxa e Companhia de: Carla Cristina Ávila Perei
17,20
0,00
22803877
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização A
0,00
55,90
22803916
Azor Waves - Produção de Espectáculos, Lda
530,28
0,00
22804041
José Henrique Sousa Lima
350,00
0,00
22804300
Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL
4.350,00
0,00
22804303
EMS Pinturas - Emanuel Soares Unipessoal, Lda
2.585,64
0,00
22804346
Pavicel de Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de C
45,01
20,57
22804382
Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Adv
15.896,00
0,00
22804387
Andorfil Unipessoal Lda.
0,00
888,00
22804449
Portos dos Açores, SA
1.586,45
0,00
22804468
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal da Heran
6.322,58
3.926,02
22804478
Loja Elétrica - Ampermania, Lda
0,00
402,25
22804509
Ambientes com Sabores - Cátia & Paulo, Lda
500,00
0,00
22804520
Azvalues - Consultoria, Avaliações e Engenharia Un
319,00
0,00
22804613
Canto Redondo - Edição e Produção, Lda
20,00
0,00
22804623
António Manuel Lima Correia
0,00
112,22
22804625
Soterlac- Sociedade Terceirense de Laticinios, Lda
67,09
0,00
2013
Observações
Pag. 8 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
22804628
Repraçores Comércio e Representações SA
0,00
327,42
22804633
Abreu Carga e Transitos Lda
0,00
177,59
22804674
Thyssenkrupp Elevadores Açores
0,00
420,00
22804786
Michael e Vanessa, Lda
0,00
105,77
22804877
Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins
0,00
929,06
2421
Trabalho dependente
14.686,95
28.517,00
2422
Trabalho independente
2.806,02
998,26
24362
IVA a Pagar - a aguardar processo de despesa
7.054,24
12.314,58
24512
ADSE - Retenções aos funcionários
2.909,52
5.557,24
24522
CGD- Angra do Heroísmo
1.089,70
1.089,70
24523
CGA - Retenções aos funcionários
18.245,52
23.922,72
24532
SS - Retenções aos funcionários
5.037,15
7.877,70
2611100086
EVT Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.
0,00
280,00
2611100096
Famosangra - Comércio de Artigos para Construção,
335,31
0,00
2611100245
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
0,00
4.451,60
2611100249
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos
0,00
112,44
2611100270
AIRC - Associação de Informática da Região Centro
455,10
467,40
2611100544
FAV - Comércio Agrícola, Lda.
0,00
215,01
2611100939
Escritório Digital Representações, Lda.
2611103017
D. Costa - Unipessoal, Lda.
2611103387
Ciber Angra Unipessoal, Lda.
2611103504
Wideffects.com - Serviços de Tecnologias de Inform
2611104287
Valeska Mion Fontanari Avila
1.044,00
0,00
2611104902
Valeska & Rosa Serviços de Segurança e Saúde no Tr
0,00
1.113,60
261800003
Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.
0,00
231,88
261800059
Construções Meneses & McFadden, Lda.
2.939,84
0,00
261800062
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA
0,00
12.310,64
261800144
OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const.e
5.219,46
5.219,46
505,27
3.378,85
13.937,40
0,00
0,00
359,47
56,49
0,00
2013
Observações
Pag. 9 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
261800245
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
261800322
J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.
261800349
Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons
261800495
RODIFREI - Construções, Lda.
261800849
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
183.370,70
0,00
0,00
203,52
0,00
59,39
23.920,00
23.920,00
VideoVisão Electrónica, Lda.
0,00
4.421,85
261800939
Escritório Digital Representações, Lda.
0,00
1.890,64
261801505
Electro Moisés - Electrodomésticos, Lda.
0,00
95,00
261802789
WÜRTH - Portugal, Lda.
1.818,86
0,00
261803064
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de
3.090,24
0,00
261803066
Inplenitus - Arquitectura e Soluções, Lda.
21.249,79
0,00
261803387
Ciber Angra Unipessoal, Lda.
0,00
352,58
261804287
Valeska Mion Fontanari Avila
580,00
0,00
261804458
Obraeuropa - Sociedade de Construções, Lda
9.101,17
9.101,17
261804470
José Artur Cruz Leal Unipessoal Lda
0,00
22.049,63
261804888
Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda
0,00
1.102,00
261804902
Valeska & Rosa Serviços de Segurança e Saúde no Tr
0,00
556,80
2622
Remunerações a pagar ao pessoal
118,76
118,76
26291
Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo
109,33
109,33
26292
Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais
542,88
542,88
26293
Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor
21,88
21,88
26294
Outras Opr. c/ Pessoal - Outros
7,48
7,48
26300212
STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local
812,33
816,92
26300223
ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais
41,31
42,43
26300225
SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica
77,66
173,17
26432
Serviços municipalizados - OT
52,21
52,21
26433
Serviços Municipalizados - Juros Mora OT
11,27
11,27
2651
Verbas para Eleições
2653
Sub. para recuperação habitação degradada
139,48
139,48
2.745,38
2.745,38
2013
Observações
Pag. 10 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
2654
Censos
4.297,17
4.297,17
2655
Outras Transf
1.960,91
134,65
268400306
Associação Cultural Angrense
1.152.157,12
0,00
268400490
Clube Desportivo de Belém
280.015,50
0,00
268400814
Sport Clube "Os Leões"
221.347,50
0,00
268401052
Associação Terceirense de Caçadores
600,00
0,00
268401550
Universidade dos Açores
268402054
APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis
268402485
Fundação Inatel
26851
Por fornecimento de imobilizado
26852
Preparos para Licenciamentos Sanitários
26853
Outros Depósitos de Garantia
2686001
500,00
0,00
37.500,00
0,00
2.400,00
2.400,00
12.532,63
12.583,30
327,89
327,89
69.737,82
71.065,04
CT - Outros
4,37
0,00
2686006
CT - Honorários de Peritos em Vistorias
5,96
5,96
2686007
CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.
1,25
1,25
2686009
CT - Publicidade Alvarás de Loteamento
506,35
506,35
2686010
CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM
817,92
817,92
2686011
CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão
4.965,41
10.105,28
2686013
CT - Centro de Norm. - DGQ 10%
2686014
CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural
2686015
CT - Outras
2686017
CT - SEF
2686018004
Penhora/Retenção DGI - Direcção Geral dos Impostos
201,26
124,27
2686018006
Penhora/Retenção DGI/Seg Soc- Fornec 3365 (opsa)
2.784,00
2.784,00
2686020
CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)
8.857,50
0,00
2686021
CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados
54,00
62,00
2687001
D/R - Descontos Judiciais - CGD
439,64
337,06
2687002
D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH
681,73
630,09
29,79
79,23
200,00
200,00
69,66
69,66
0,00
7,31
2013
Observações
Pag. 11 de 12
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano:
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
Caracterização da dívida
Dívida em 1 de janeiro
Dívida em 31 de dezembro
2687005
D/R - Seguro de Grupo Açoreana
126,29
121,27
2687006
D/R - Seguro de Grupo Império
46,12
44,61
2687016004
Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes
246,75
0,00
2687016006
Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa
96,74
491,62
2687016008
Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto
52,05
105,68
2687016009
Solicitadora de Execução - Angélica Maldonado
52,05
0,00
2687016011
Solicitador de Execução - Dário Jesus Ferreira
2687016012
Solicitador de Execução - Paulo Jorge Morg. Cabral
2687016014
Solicitador de Execução - Jacinto Neto
2687016015
Solicitadora de Execução- Gabriela Sousa Magalhães
2687016016 2687016017
52,05
109,97
197,09
228,08
85,40
45,87
214,33
249,82
Solicitadora de Execução - Carla Mendes
0,00
147,41
Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins
0,00
100,00
2687016018
Agente de Execução - Silvéria Gervásio
0,00
124,91
2687016020
Solicitador de Execução - Carlos Madaleno
0,00
211,88
2687016021
Solicitador de execução - M. Oliveira da Silva
0,00
98,16
2.442.831,09
545.978,36
2013
Observações
Pag. 12 de 12
Mapa de Empréstimos Município de Angra do Heroísmo Gerência de 1 Janeiro a 31 de Dezembro de 2013
ANGRA DO HEROÍSMO Visto do TC N.º contrato
Entidade financiadora (NIF)
Caracterização do empréstimo
0099000394 491
500960046 PER
231.33.0000 03-6
500792615
11a16;19;24 ;25;28;16
502261722 PER
9015002169 991
500960046
18.43
9015003418 991
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
502261722 PER
500960046
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
Natureza (curto prazo/médio e longo prazos)
Data de aprovação pela AM
Prazo Anos Data de do decorridos contratação do empréstimo contrato
Número de registo
Finalidade do empréstimo
Data
Fim
Capital
(I/N)
Legislação aplicável
Contratado
Médio e Longo Prazo
29-6-1999
23-7-1999
300
14
484/99
12-10-1999
Em préstimo para a obra "Construção de 452 casas para habitação Social"
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)
Médio e Longo Prazo
21-9-2000
10-10-2000
240
13
194/2000
24-10-2000
Empréstimo para a obra "Investimento em Aterro Sanitário Intermunicipal"
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)
Médio e Longo Prazo
23-2-2001
8-3-2001
300
12
74
24-4-2001 Aquisição de imóveis para Habitação Social
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)
Médio e Longo Prazo
23-2-2001
1-6-2001
120
10
131/132/133/ 134/135
12-7-2002
Diversos emprendimentos aprovados no âmbito do PRODESA
I
Médio e Longo Prazo
17-6-2002
20-6-2002
300
11
129/02
16-7-2002
Empréstimos para Capitais Próprios Habitação Social
Médio e Longo Prazo
25-11-2002
5-12-2002
144
11
239/02
17-12-2002
Taxa de juro
Utilizado
Inicial
Actual
Encargos do período Amortiza ção
Juros
Encargos do Juros período vencidos de e não pagos mora
Total
Dívida no início do período
Dívida no final do período
Observações
11.485.774
567.171
4,60%
0,34%
6.165
225
6.390
0
0
323.394
317.229
1.258.499
1.258.499
5,26%
0,43%
38.863
1.263
40.127
0
0
591.743
552.879
12.679.019
12.679.019
4,00%
0,74%
191.327
9.901
201.229
0
0
9.279.582
9.088.255
Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)
1.659.291
723.387
4,71%
1,51%
0
0
0
0
0
0
0
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)
2.185.633
2.185.633
4,88%
2,14%
24.902
6.069
30.971
0
0
1.555.220
1.530.318
Empréstimos para capitais próprios de projectos comunitários - PRODESA e URBCOM
I
Empréstimos contraídos em 2002, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (al. c) do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002)
2.546.546
2.546.546
4,00%
1,36%
143.456
2.697
146.153
0
0
414.112
270.656
Médio e Longo Prazo
13-6-2003
1-10-2003
300
10
81/2003
30-10-2003
Empréstimo para Capitais Próprios Habitação Social
N
Não Definido
941.620
941.620
3,11%
1,24%
0
2.397
2.397
0
0
702.501
702.501
22.43
502261722
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
30-4-2004
14-5-2004
240
9
45/2004
28-5-2004
Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N
Não Definido
1.029.170
1.029.170
2,66%
0,83%
30.002
3.111
33.113
0
0
692.141
662.140
21.43
502261722
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
24-9-2004
15-10-2004
240
9
118/2004
22-10-2004
Empréstimos para financiamento da Canada do Vieira - Altares
N
Não Definido
80.631
80.631
2,61%
0,73%
2.338
204
2.542
0
0
55.980
53.642
166.520
166.520
2,61%
0,60%
4.829
419
5.248
0
0
115.609
110.779
734.400
69073711
501525882 PER
23.43
502261722
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
15-10-2004
28-10-2004
240
9
123/2004
3-11-2004
Empréstimos para Capitais Próprios Candidaturas ao PRODESA
I
Empréstimos contraídos em 2004, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004
0003.009274 09096
500844321
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
29-4-2005
12-5-2005
240
8
50/2005
7-6-2005
Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N
Não Definido
1.124.942
1.124.942
2,41%
0,47%
30.911
2.063
32.973
0
0
765.311
300.927.243. 096
500844321
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
29-4-2005
12-5-2005
240
8
51/2005
7-6-2005
Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N
Não Definido
203.321
203.321
2,41%
1,13%
5.587
373
5.960
0
0
138.322
132.735
9015004530 091
500960046
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
23-9-2005
26-9-2005
240
8
129/2005
27-10-2005
Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N
Não Definido
186.855
186.855
2,36%
0,54%
0
384
384
0
0
132.417
132.417
9015004891 191
500960046
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
25-5-2006
28-6-2006
240
7
126/2006
27-12-2006
Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N
Não Definido
1.415.976
1.357.529
3,18%
0,35%
38.454
2.066
40.520
0
0
1.025.394
986.940
Médio e Longo Prazo
3-12-2007
4-12-2007
300
6
122/2007
21-12-2007
Constituição da parcela de capitais próprios no financiamento destinado à aquisição Habitação Social
N
Não Definido
1.500.000
1.500.000
4,66%
1,27%
16.311
1.383
17.693
0
0
1.307.742
1.291.431
624.693
17.44
502261722 PER
148337261
501525882
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
28-2-2008
5-8-2008
240
5
51/2008
6-8-2008
Reabilitação dos Arruamentos do Concelho; Aquisição de Terreno; Sistema elevatório; Infraestruturas
N
Não Definido
773.125
744.220
4,61%
0,50%
10.122
1.887
12.010
0
0
634.815
148338231
Investimento (financiamento projectos não 501525882 comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
28-2-2008
5-8-2008
60
5
50/2008
6-8-2008
Aquisição diversos equipamentos
N
Não Definido
274.795
214.885
4,61%
0,58%
0
0
0
0
0
0
0
148339201
501525882
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
28-2-2008
5-8-2008
180
5
49/2008
N
Não Definido
466.500
386.557
4,61%
0,50%
17.552
876
18.427
0
0
295.383
277.831
26.43
502261722
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
13-2-2009
22-5-2009
180
4
42/2009
N
Não Definido
2.000.654
1.686.711
4,04%
1,84%
60.392
13.351
73.743
0
0
1.463.942
1.403.550
29.43
502261722
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
13-2-2009
22-5-2009
240
4
43/2009
25-6-2009 Reabilitação dos arruamentos do Concelho
N
Não Definido
436.494
336.045
4,04%
1,70%
8.284
2.793
11.076
0
0
306.203
297.919
30.43
502261722
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
Médio e Longo Prazo
13-2-2009
22-5-2009
60
4
41/2009
Financiamento equipamento transporte; 25-6-2009 Equipamento básico; reparação coberturas; mobiliário urbano
N
Não Definido
552.690
503.212
4,04%
1,84%
65.128
1.193
66.321
0
0
130.850
65.722
42.968.056
30.422.474
694.622
52.655
747.277
Remodelação equipamento; Adutora Pico Redondo; Remodelação de Redes de Distribuição de Água Saneamento; Abastecimento de água; 26-6-2009 residuos sólidos; aquisição terreno - escola Ribeirinha 6-8-2008
Total
0
19.930.660 19.236.038
8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA 1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
ENTIDADE
VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATO Objecto
Data
Valor
Modalidade de adjudicação
Data do primeiro
Nº Reg.
Data
pagamento
PAGAMENTOS ACUMULADOS
PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Trabalhos normais
Revisão de preços
Trabalhos a mais
OBS.
Total
Trabalhos normais
Revisão de preços
trabalhos a mais
Total
A Chave do Som - Management e Produção de Espetáculos, Lda
Atuação do Grupo CHE SUDAKA no dia 22 de Junho nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 5.800,00
Ajuste direto simplificado
-
-
25-06-2013
€ 5.800,00
-
-
€ 5.800,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
A Chave do Som - Management e Produção de Espetáculos, Lda
Atuação do Grupo X-WIFE no dia 24 de Junho nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 2.900,00
Ajuste direto simplificado
-
-
21-06-2013
€ 2.900,00
-
-
€ 2.900,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Açorbuild - Industria e Engenharia, Lda
Fornecimento de betão pronto
02-05-2012
€ 63.751,74
Ajuste direto
-
-
26-12-2012
€ 1.839,10
-
-
€ 1.839,10
€ 9.462,47
-
-
€ 9.462,47
Açorclean - Rui Natal Teixeira Brasil - Soc. Unip., Lda
Aquisição de bens e serviços de limpeza para o Teatro Angrense e Centro Cultural e de Congressos de A.H.
01-10-2011
€ 69.321,60
Ajuste direto
-
-
26-01-2012
€ 25.995,60
-
-
€ 25.995,60
€ 43.326,00
-
-
€ 43.326,00
Afirmação - Management e Produção de Espetáculos Unipessoal, Lda
Atuação do Grupo PAUS no dia 25 de Junho nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 2.320,00
Ajuste direto simplificado
-
-
25-06-2013
€ 2.320,00
-
-
€ 2.320,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
-
-
27-06-2013
€ 1.972,00
-
-
€ 1.972,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Afirmação - Management e Produção de Espetáculos Unipessoal, Lda
Atuação do Grupo SALTO no dia 27 de Junho nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 1.972,00
Ajuste direto simplificado
Agência de Viagens Teles
Fornecimento de passagens aéreas para os anos de 2011 e 2012
11-04-2011
€ 50.000,00
Ajuste direto
-
-
27-06-2011
€ 2.383,06
-
-
€ 2.383,06
€ 30.254,91
-
-
€ 30.254,91
Anabela Faria Brum Ferreira
Aquisição de serviços de limpeza para o edifício dos Paços do Concelho e edifícios dependentes
06-09-2012
€ 20.044,80
Ajuste direto
-
-
09-10-2012
€ 15.033,60
-
-
€ 15.033,60
€ 5.011,20
-
-
€ 5.011,20
Anabela Faria Brum Ferreira
Aquisição de serviços de limpeza para o edifício dos Paços do Concelho e edifícios dependentes
27-09-2013
€ 20.044,80
Ajuste direto
-
-
10-10-2013
€ 5.011,20
-
-
€ 5.011,20
€ 0,00
-
-
€ 0,00
€ 48.314,40
Ajuste direto simplificado
-
-
23-10-2013
€ 7.247,16
-
-
€ 7.247,16
€ 0,00
-
-
€ 0,00
ARSUNA - Estudio de Arquitetura e Artes Cénicas, Lda
Elaboração do projeto para o Teatro Angrense
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA
Reparações em Habitações a Custos Controlados-Pacote 2012
06-02-2013
€ 48.776,00
Ajuste direto
-
-
13-09-2013
€ 21.031,36
-
-
€ 21.031,36
€ 0,00
-
-
€ 0,00
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA
Construção do Novo Canil Municipal
01-03-2013
€ 155.584,00
Ajuste direto
-
-
26-04-2013
€ 141.282,16
-
-
€ 141.282,16
€ 0,00
-
-
€ 0,00
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA
Empreitada de execução de coletores domésticos e pluviais da Escola da Ribeirinha
17-04-2013
€ 32.347,37
Ajuste direto
-
-
23-07-2013
€ 32.347,37
-
-
€ 32.347,37
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Construções Meneses & McFadden, Lda
Empreitada das Calçadas da Cidade de Angra do Heroísmo-Fase 1
11-07-2011
€ 775.868,62
Concurso Público
93
14-12-2011
07-03-2012
€ 2.939,84
-
-
€ 2.939,84
€ 227.714,65
-
-
€ 227.714,65
Construções Meneses & McFadden, Lda
Contrato de empreitada de obras públicas para construção da nova escola do ensino básico da Ribeirinha
02-03-2010
€ 4.199.794,53
Ajuste direto
20
06-05-2010
27-05-2010
€ 0,00
€ 2.580,41
-
€ 2.580,41
€ 3.683.102,77
€ 150.697,25
€ 310.057,62
€ 4.143.857,64
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda Fiscalização da Empreitada das Calçadas da Cidade de AH - Fase 1
04-10-2011
€ 46.353,60
Ajuste direto
-
-
18-01-2012
€ 9.270,72
-
-
€ 9.270,72
€ 37.082,88
-
-
€ 37.082,88
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda Reabilitação dos Arruamentos do Concelho-Pacote 4
07-11-2011
€ 29.000,00
Ajuste direto
-
-
20-02-2013
€ 29.000,00
-
-
€ 29.000,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Elaboração do Projeto para a reparação da Rua do Jogo da Bola-freguesia Lda do Porto Judeu
05-07-2013
€ 20.085,40
Ajuste direto
-
-
23-10-2013
€ 20.085,40
-
-
€ 20.085,40
€ 0,00
-
-
€ 0,00
08-10-2012
€ 29.754,00
Ajuste direto
-
-
05-12-2012
€ 13.937,40
-
-
€ 13.937,40
€ 13.467,60
-
-
€ 13.467,60
-
-
27-06-2013
€ 6.960,00
-
-
€ 6.960,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
16-08-2013
D. Costa - Unipessoal, Lda
Aquisição de pedra de calçada grada de basalto
Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos
Atuação do Grupo DIABO NA CRUZ no dia 27 de Junho nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 6.960,00
Ajuste direto simplificado
Edifer - Construções Pires Coelho & Fernandes, S.A.
Contrato de Compra e Venda de 1 fogo, localizado na freguesia de São Bartolomeu, concelho de Angra do Heroísmo
18-02-2013
€ 81.189,00
Escritura de Compra
-
-
18-02-2013
€ 81.189,00
-
-
€ 81.189,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Escritório Digital Representações, Lda
Contrato para locação de impressoras e fornecimento de consumíveis informáticos
12-10-2012
€ 56.873,26
Ajuste direto
-
-
16-04-2013
€ 11.688,70
-
-
€ 11.688,70
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Escritório Digital Representações, Lda
Locação de fotocopiadora e fornecimento de consumíveis
29-12-2010
€ 24.895,20
Ajuste direto
-
-
08-06-2011
€ 14.086,14
-
-
€ 14.086,14
€ 12.002,67
-
-
€ 12.002,67
Flávio Flores Cristóvam
Atuação do Grupo OCTOBER FLIGHT no dia 24 de Junho nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 2.200,00
Ajuste direto
-
-
25-06-2013
€ 2.200,00
-
-
€ 2.200,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Herança de António Cardoso Ormonde
Contrato de Compra e Venda de um prédio rústico, sita na Ribeira D'Além, freguesia da Serreta 11-06-2013
€ 2.625,70
Escritura de Compra
-
-
11-06-2013
A Transportar
€ 5.791.950,32
€ 2.625,70
-
-
€ 2.625,70
€ 0,00
-
-
€ 0,00
€ 454.319,81
€ 2.580,41
€ 0,00
€ 456.900,22
€ 4.061.425,15
€ 150.697,25
€ 310.057,62
€ 4.522.180,02
8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA 1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
ENTIDADE
VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATO Objecto
Data Transporte
Valor
Modalidade de adjudicação
Nº Reg.
Data
Data do primeiro pagamento
€ 5.791.950,32
PAGAMENTOS ACUMULADOS
PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Trabalhos normais
Revisão de preços
Trabalhos a mais
€ 454.319,81
€ 2.580,41
OBS.
Total
Trabalhos normais
Revisão de preços
trabalhos a mais
Total
€ 0,00
€ 456.900,22
€ 4.061.425,15
€ 150.697,25
€ 310.057,62
€ 4.522.180,02
Herança de Maria da Conceição Moniz Simões
Contrato de Compra e Venda de prédio sito no Espigão, freguesia do Posto Santo 08-04-2013
€ 23.400,00
Escritura de Compra
-
-
08-04-2013
€ 23.400,00
-
-
€ 23.400,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Ildebrando Péricles Ortins
Contrato de arrendamento do prédio urbano sito na Avenida Álvaro Martins Homem - Fracção B e C
01-04-2005
€ 6.480,00
Contrato de Arrendamento
-
-
27-07-2005
€ 6.480,00
-
-
€ 6.480,00
€ 42.626,34
-
-
€ 42.626,34
IM PAR Organização de Eventos Culturais - Sociedade Unipessoal
Realização de espetáculo musical pela artista internacional ADRIANA CALCANHOTO no Centro Cultural e de Congressos de A.H.
15-04-2013
€ 11.600,00
Ajuste direto simplificado
-
-
26-04-2013
€ 11.600,00
-
-
€ 11.600,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Implenitus - Arquitetura e Soluções, Lda
Contrato para aquisição de serviços para a remodelação do projeto de execução para a construção da nova escola do ensino básico da freguesia de Santa Barbara
21-08-2012
€ 24.999,75
Ajuste direto
-
-
19-06-2013
€ 21.249,79
-
-
€ 21.249,79
€ 0,00
-
-
€ 0,00
J. Bastos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, Lda
Certificação de Contas para os anos 2011/2012/2013 do Município de Angra do Heroísmo e Serviços Municipalizados
12-08-2011
€ 45.240,00
Ajuste direto
-
-
15-06-2012
€ 15.080,00
-
-
€ 15.080,00
€ 30.160,00
-
-
€ 30.160,00
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de
Aquisição de inertes para os anos de 2011/2012
09-12-2011
€ 38.860,00
Ajuste direto
-
-
02-04-2012
€ 486,04
-
-
€ 486,04
€ 6.159,08
-
-
€ 6.159,08
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de
Aquisição de serviços para o aluguer de uma pá carregadora com e sem operador e uma retroescavadora com martelo e operador para 2011/2012
09-12-2011
€ 82.650,00
Ajuste direto
-
-
30-04-2012
€ 7.989,50
-
-
€ 7.989,50
€ 74.654,23
-
-
€ 74.654,23
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de
Aluguer de 3 carrinhas com motorista e 2 camiões com motorista
04-06-2013
€ 36.540,00
Ajuste direto
-
-
13-09-2013
€ 24.961,17
-
-
€ 24.961,17
€ 0,00
-
-
€ 0,00
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de
Aluguer de máquinas para 2013
09-08-2013
€ 68.295,00
Ajuste direto
-
-
25-11-2013
€ 9.413,98
-
-
€ 9.413,98
€ 0,00
-
-
€ 0,00
-
-
02-04-2013
€ 670,00
-
-
€ 670,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
-
-
14-05-2003
€ 1.197,12
-
-
€ 1.197,12
€ 11.472,40
-
-
€ 11.472,40
João Parreira Rodrigues Rocha
Titulo Constitutivo de servidão de aqueduto no prédio sito em Santo Amaro, freguesia da Ribeirinha
02-04-2013
€ 670,00
Título de Constituição de Servidão
Leite & Madureira, Lda
Contrato de arrendamento de prédio rústico sito à Grota dos Calrinhos
30-04-2003
€ 1.197,12
Contrato de Arrendamento
Leite & Madureira, Lda
Empreitada de Pavimentação de sobras de estrada-Pacote 2012
02-11-2012
€ 59.288,32
Ajuste direto
-
-
21-05-2013
€ 58.850,03
-
-
€ 58.850,03
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Leite & Madureira, Lda
Contrato para o fornecimento de massas asfálticas a frio tipo ECM2
07-12-2011
€ 86.130,00
Ajuste direto
-
-
15-02-2012
€ 13.659,00
-
-
€ 13.659,00
€ 56.898,00
-
-
€ 56.898,00
Leite & Madureira, Lda
Aquisição de massas asfálticas a frio tipo ECM2
19-04-2013
€ 60.900,00
Ajuste direto
-
-
02-08-2013
€ 24.751,50
-
-
€ 24.751,50
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Let's Get Lost - Unipessoal, Lda
Atuação dos DJ'S RIDE & STEREOSSAURO no dia 28 de Junho na Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 5.220,00
Ajuste direto
-
-
28-06-2013
€ 5.220,00
-
-
€ 5.220,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Marés Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores dos Açores
Prestação de serviços de Assistência a Banhistas
12-06-2013
€ 67.098,48
Ajuste direto
-
-
10-07-2013
€ 67.098,48
-
-
€ 67.098,48
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Marés Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores dos Açores
Aquisição de serviços de Assistência a Banhistas
18-08-2013
€ 31.654,39
Ajuste direto
-
-
13-09-2013
€ 31.654,39
-
-
€ 31.654,39
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Maria de Fátima Silva Cota Matos
Reparações em Habitação Social - 2013
17-07-2013
€ 16.493,77
Ajuste direto simplificado
-
-
17-10-2013
€ 11.074,74
-
-
€ 11.074,74
€ 0,00
-
-
€ 0,00
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados Soc. De Advogados, RL
Aquisição de serviços de apoio técnico da area de Direito Administrativo
10-04-2012
€ 18.792,00
Ajuste direto
-
-
22-05-2012
€ 6.264,00
-
-
€ 6.264,00
€ 12.528,00
-
-
€ 12.528,00
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados Soc. De Advogados, RL
Aquisição de serviços de apoio técnico da area de Direito Administrativo
29-03-2013
€ 18.792,00
Ajuste direto
-
-
11-06-2013
€ 12.528,00
-
-
€ 12.528,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Nova Gráfica
Serviço de impressão da Agenda Municipal
13-03-2013
€ 19.256,00
Ajuste direto
-
-
26-04-2013
€ 16.341,98
-
-
€ 16.341,98
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Radar dos Sons - Produções Culturais, Lda
Atuação do Grupo MACACOS DO CHINÊS no dia 25 de Junho nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 2.610,00
Ajuste direto simplificado
-
-
25-06-2013
€ 2.610,00
-
-
€ 2.610,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, SA
Serviço de vigilância e instalação de alarme
14-07-2010
€ 21.035,82
Ajuste direto
-
-
11-11-2010
€ 4.267,68
-
-
€ 4.367,68
€ 9.112,04
-
-
€ 9.112,04
Semeventos-Produção de eventos, Lda
Atuação do Grupo Os AZEITONAS, nas Sanjoaninas 2013
05-03-2013
€ 9.280,00
Ajuste direto simplificado
-
-
26-06-2013
A Transportar
€ 6.548.432,97
€ 9.280,00
-
-
€ 9.280,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
€ 840.447,21
€ 2.580,41
€ 0,00
€ 843.127,62
€ 4.305.035,24
€ 150.697,25
€ 310.057,62
€ 4.765.790,11
8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA 1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
ENTIDADE
VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS
CONTRATO Objecto
Data Transporte
Valor
Modalidade de adjudicação
Nº Reg.
Data
Data do primeiro pagamento
€ 6.548.432,97
PAGAMENTOS ACUMULADOS
PAGAMENTOS NA GERÊNCIA Trabalhos normais
Revisão de preços
Trabalhos a mais
€ 840.447,21
€ 2.580,41
OBS.
Total
Trabalhos normais
Revisão de preços
trabalhos a mais
Total
€ 0,00
€ 843.127,62
€ 4.305.035,24
€ 150.697,25
€ 310.057,62
€ 4.765.790,11
Sérgio Nuno Borba Ferreira
Titulo Constitutivo de servidão de aqueduto no prédio sito em Santo Amaro, freguesia da Ribeirinha
25-03-2013
€ 56.856,09
Título de Constituição de Servidão
Sociedade Portuguesa de Autores
Direitos de Autor para as Sanjoaninas 2013
21-06-2013
€ 22.925,03
Ajuste direto simplificado
-
-
21-06-2013
€ 22.925,03
-
-
€ 22.925,03
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Sound Waves
Fornecimento e apoio técnico de som, luz e imagem no âmbito das Sanjoaninas 2013
21-06-2013
€ 53.476,00
Ajuste direto
-
-
26-06-2013
€ 53.476,00
-
-
€ 9.600,00
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do Concelho Pacote 3 - 2008
30-06-2011
€ 1.173.587,36
Concurso Público
38
27-07-2011
16-11-2011
€ 73.074,86
€ 18.764,69
-
€ 91.839,55
€ 386.741,17
€ 8.146,82
-
€ 394.887,99
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Empreitada do Arruamento da Escola da Ribeirinha em Angra do Heroísmo
06-08-2012
€ 298.480,00
Concurso Público
-
-
06-12-2012
€ 267.011,28
-
-
€ 267.011,28
€ 19.804,83
-
-
€ 19.804,83
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Empreitada de pintura de arruamentos - Pacote 2012
18-02-2013
€ 91.069,52
Ajuste direto
-
-
09-05-2013
€ 91.069,52
-
-
€ 91.069,52
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Empreitada de pavimentação da Grota do Tapete e Caminho da Ponta
12-03-2013
€ 31.021,68
Ajuste direto
-
-
10-05-2013
€ 31.021,68
-
-
€ 31.021,68
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Empreitada da Canada do Campo de Jogos no Raminho
13-03-2013
€ 20.247,77
Ajuste direto simplificado
-
-
23-07-2013
€ 20.216,66
-
-
€ 20.216,66
€ 0,00
-
-
€ 0,00
-
-
23-08-2013
€ 20.607,61
-
-
€ 20.607,61
€ 0,00
-
-
€ 0,00
-
-
25-03-2013
€ 56.856,09
-
-
€ 56.856,09
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Empreitada de Construção de uma garagem na Ribeirinha
04-07-2013
€ 24.874,78
Ajuste direto simplificado
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda
Aquisição de raticida para a campanha de desratização 2011/2012
06-04-2011
€ 60.112,00
Ajuste direto
70
23-06-2009
20-11-2009
€ 0,00
€ 37.028,22
-
€ 37.028,22
€ 778.229,90
€ 13.083,26
-
€ 791.313,16
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Contrato de empreitada de Obras Públicas para pavimentação de diversos arruamentos em S. Carlos, concelho de Angra do Heroísmo
05-08-2010
€ 121.932,58
Ajuste direto
-
-
26-07-2011
€ 7.514,00
-
-
€ 7.514,00
€ 32.971,43
-
-
€ 32.971,43
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.
Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do concelho Pacote 3 - 2008
30-06-2011
€ 1.173.587,36
Concurso Público
38
27-07-2011
16-11-2011
€ 323.485,32
-
-
€ 323.485,32
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda
Aquisição de raticida para a Campanha de Desratização 2011/2012
06-04-2011
€ 60.112,00
Ajuste direto
-
-
26-07-2011
€ 9.016,80
-
-
€ 9.016,80
€ 0,00
-
-
€ 0,00
Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.
Fornecimento de passagens aéreas para o ano de 2013
07-05-2013
€ 74.900,00
Ajuste direto
-
-
13-08-2013
€ 34.668,78
-
-
€ 34.668,78
€ 0,00
-
-
€ 0,00
VideoVisão Electrónica, Lda
Aquisição de um projetor digital com sistema 3D para o pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo
19-07-2012
€ 92.004,00
Ajuste direto
-
-
30-10-2012
€ 36.801,60
-
-
€ 36.801,60
€ 55.202,40
-
-
€ 55.202,40
€ 23.200,00
Ajuste direto
-
-
05-01-2012
Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advogados, RL Prestação de serviços de mandato judicial
25-08-2011 TOTAL
€ 9.926.819,14
€ 15.080,00
-
-
€ 15.080,00
€ 8.120,00
-
-
€ 8.120,00
€ 1.903.272,44
€ 58.373,32
€ 0,00
€ 1.917.869,76
€ 5.586.104,97
€ 171.927,33
€ 310.057,62
€ 6.068.089,92
Anexo às demonstrações financeiras 1.
Caraterização da entidade
1.1.
Identificação Designação: Município de Angra do Heroísmo NIF: 512 044 040 Endereço: Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo Telefone: 295 401 700 Fax: 295 212 107 E-Mail: angra@cm-ah.pt Site: www.cm-ah.pt Regime financeiro: Regime definido na Lei nº. 2/2007 de 15 de janeiro, baseando-se a contabilidade no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei nº. 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei nº. 3/5/2000, de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº. 84-A/2002, de 5 de abril.
1.2.
Legislação Regime jurídico do funcionamento dos orgãos dos municípios e das freguesias, e das respetivas competências, aprovado pela Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro.
1.3.
Estrutura organizacional efetiva A estrutura orgânica desta Câmara Municipal encontra-se publicada na II Série do Diário da República n.º 28, de 8 de fevereiro de 2013. Anexa-se o respetivo ORGANOGRAMA
1.4.
Descrição sumária das atividades A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo desenvolve atividades no âmbito do quadro legal definido para os Municípios, designadamente nos seguintes domínios: a) Equipamento rural e urbano b) Energia c) Transportes e comunicações d) Educação e) Património, cultura e ciência f) Tempos livres e desporto g) Ação social h) Habitação i) Proteção civil j) Ambiente e saneamento básico l) Defesa do consumidor m) Promoção do desenvolvimento n) Ordenamento do território e urbanismo o) Cooperação externa As competências e atribuições do Município encontram-se estabelecidas na Lei nº. 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro, bem como na Lei nº. 159/99, de 14 de setembro.
1.5.
Recursos Humanos Identificação dos membros do orgão executivo: -
Sofia Machado Couto Gonçalves – Presidente até 23-10-2013;
-
José Gabriel Álamo de Meneses – Presidente a partir de 24-10-2013;
-
José Gaspar Rosa de Lima – Vice Presidente a partir de 24-10-2013;
-
Hugo Louro da Rosa – Vereador a tempo inteiro até 23-10-2013;
-
Raquel Gomes Caetano Ferreira – Vereadora a tempo inteiro a partir de 24-10-2013;
-
Guido de Luna da Silva Teles – Vereador a tempo inteiro a partir de 24-10-2013;
-
António Lima Cardoso Ventura – Vereador;
-
Fernando Francisco Paiva Dias – Vereador;
-
Alonso Teixeira Miguel – Vereador;
-
Maria Teresa Valadão Caldeira Martins – Vereadora até 23-10-2013;
-
Artur Manuel Leal Lima – Vereador até 23-10-2013;
-
Anselmo José da Rocha Barcelos – Vereador até 23-10-2013;
-
Hugo Silva Ourique Lourenço – Vereador até 23-10-2013;
-
António da Silva Gomes – Vereador até 23-10-2013;
-
Sónia de Freitas Gonçalves Capaz – Vereadora até 23-10-2013;
-
Luís Guilherme Duarte Brasil – Vereador até 23-10-2013;
-
Duarte Nuno Machado Veríssimo – Vereador até 23-10-2013;
-
Rui Miguel da Cunha Ataíde Bettencourt – Vereador até 23-10-2013;
-
Nuno Alberto Lopes Melo Alves – Vereador a partir de 24-10-2013;
-
Catarina Cristina Ribeira da Rocha Gonçalves – Vereadora a partir de 24-10-2013;
1.6.
Organização contabilística – sistema informático O sistema informático existente na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é o Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA) da AIRC – Associação Informática da Região Centro.
J. Bâsii]s. ü. §ousa Gois & Â$§04lrdús.3f?üC LÍln
IBERAUDIT KRESTON
CERTTFTCAÇAO LEGAL DAS CONTAS
lntrodução
1.
Examinámos as demonstraçoes financeiras do Município de Angra do Heroísmo, as quais compreendem
o
Balanço em 31 de Dezembro de 2013, (que evidencia um total de
130.255.539,72 euros e um totalde Fundos Proprios de64.915.725,70 euros, incluindo um
resultado líquido de2.213.138,12 euros), a Demonstração dos Resultados por Naturezas e
os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 15.323.235,09 euros de despesa paga e um total de18.609.848,98 euros de receita lÍquida cobrada) do exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos.
Responsabilidades
2.
E da responsabilidade do executivo municipat a preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição Íinanceira do Município, o resultado das suas operaçÕes e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de polÍticas e crítérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3.
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações flnanceiras.
Ambito 4
0
exame
a que
procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas
e
as
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstraçÕes financeiras estão isentas de distorçoes materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
-
a
verificaçã0, numa base de amostragem, do suporte das quantias
e
divulgaçoes
constantes das demonstrações financeiras e da execução orçamental e a avaliação das estímativas, baseadas em juízos e crítérios definídos pela Câmara, utílízadas na sua preparaÇão,
-
a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua dívulgaçã0, tendo em conta as circunstâncias;
-
a veriÍicação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
t& IBERAUDIT 'KREsroN
t
-
a
apreciação sobre
se
ê
adequada,
em termos globais,
a
apresentação das
demonstrações financeiras. 5.
0
nosso exame abrangeu também a verificaçâo da concordância da informação constante
do relatorio e conta de gerência com os restantes documentos de prestação de contas. b.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opiniã0.
0pinião 7.
Em nossa opiniã0, as referidas demonstraçoes Íinanceiras apresentam de forma verdadeira
e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes,
a
posição financeira do
Município de Angra do Heroísmo em 31 de Dezembro de 2013, o resultado das suas operações
e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada
no
exercicio findo naquela data, em conformidade com os princÍpios contabilísticos geralmente aceites em Poftugal previstos no POCAL.
Ênfases 8.
Sem afectar
a
opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos
a
atenção para a
existência de um saldo estático, de natureza credora, na rubrica de proveitos diÍeridos que aguarda deliberação formal para encontro de contas com os Serviços Municipalizados no âmbíto da regularízação das transferêncías referentes às verbas provenientes do Fundo de
Coesão para realização de investimentos e exploração do Aterro Municipal, de acordo com a repartição acordada entre os Municipios de Angra do Heroismo e Praia da Vitoria.
Relato sobre outros requisitos legais
9.
E também nossa opinião quê a informação constante do relatorio do Orgão Executivo é concordante com as demonsüações financeiras do exercício.
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Lisboa, 04 de Abril de 2014
J. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda. Rêprêsentada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n,o 597
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ii1
PARECER SOBRE AS CONTAS APRESENTADO PELA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS
Senhores Membros da Assembleia Municipal do Município de
Angra do Heroísmo,
1. Nos termos da Lei 212007 de 15 de Janeiros cumpre-nos
apresentar
o
Relatório sobre a
actividade desenvolvida e dar Parecer sobre o Relatório de Gestão e documentos de prestação
de contas e de execução orçamental, apresentados pelo órgão executivo, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013. 2.
Acompanhámos a actividade do Município ao longo do exercício de 2013 e procedemos às veriÍicações contabilísticas e testes considerados necessários, lemos as actas das reuniões da Câmara e recebemos dos serviços todos os esclarecimentos solicitados.
3.
Nos termos legais elaborámos
o
Relatorio
da Fiscalização Efectuada no qual constam
as
conclusões e recomendações de auditoria, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 201 3. 4
Emitimos ainda, a Certificação Legal das Contas com data de 07 de Abril de 2014, a qual conclui que, citamos:
'Em nossa opiniã0, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropiada,
em todos os aspecÍos mateialmente relevantes, a posição financeira do Município de Angra do Heroísmo
em 31 de Dezembro de 2013, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e
à
receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios
contabilísticos geralmente acelÍes em Poftugal previsÍos no POCAL."
Face ao exposto,
e
considerando que as demonstraçÕes financeiras supra referidas
e
o
Relatorio de Gestão relatam de forma pormenorizada a actividade do Município de Angra do Heroísmo no exercicio de 2013, somos de parecer que sejam aprovados o Relatorio, Balanço e Contas apresentado pelo Orgão Executivo.
Lisboa, 04 de Abril de 2014
J. Bast0s, C. Sousa Góis & Associados, §RoC, Lda Representada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n." 597
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