Decollatura :Bilancio 2012

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COMUNE

w DI COLLATURA DE

(PROVINCIA DI CATANZARO) ORIGINALE DELIBIIRAZIONII I)Fll.l.A GIIINTA (IOMI ll\lALFl

No 56

del

081$512012

Oggettor APPROVAZIONÈ SCHHMA DI BILANCIO ANNUALE O, O*UUrrat'" at,ìED AI,LEGATI, (RTLAZIONE PREVISIONALE - PI{OGRAMMATICA E SCHEMA DI BILANCIO PI,LÌzuENNALE 2012-2014)

L'anno duemiladodici addì Comunaìe, si

è

otto

del mese di maggio alle ore 20,30 la Giunta

riunita nella sala delle adunanze. Presente

Anna Maria Cardamone

SINDACO

Salvatol.e Staine

Assessote

Tcresa Gigliotti Anqelo Giqliotti

Assente

X X X X

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale, Dr. Fabrizio Lo Moro prowede a1la redazione del presente verbale.

, il

quale

Essendo legaìe ìl numero degli intervenuti, la Dott.ssa Cardamone Anna Maria, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichìara apeda la seduta per la tÌatfazione dell'oggelto sopra indicato.


LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. '151 del D. Lgs. 26712000 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo,

osservando

i

principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,

pareggìo finanziario e pubblicità;

Visto il Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216 eosidetto "Milleproroghe" con il quale è slalo prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per I'anno 2012, già prorogato sl 31

mazo 2012 con D.M. del2111212011,

Visto ì'art. 174 del D.Lgs. 26712000, il quale stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionaìe e programmatica e lo

schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'Organo Esecutìvo e da

questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo

di

Revisione entro

il

termine stabilito dal vigente

Regolamento di Contabilità;

Visto lo schema di bilancio annuaìe di previsione esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilanclo pluriennale 2012-2014, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario d'intesa con

la

Giunta

Comunale;

Acquisiti

i

pareri favorevoli

di

regolarità tecnica-contabile ex art. 49 del

T.u.e.l.;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione relativo all'anno 2012 e gli atti contabili dai quali lo stesso è corredato;

Visto il D.Lgs. 26712000; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Ad unanimità di voti res; nelle forme dì leggeì


DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

Di approvare lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio

2012 corredalo dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale relativo al triennio 2012-2014, allegati al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

di comunicare

l'adozione del presente atto all'organo

di

revisione

economico-finanziaria per l'espressione del parere di competenza e di depositare lo schema di Bilanclo e dei relativi documenti allegati presso

I'ufficio

di

Segreteria Comunale, dandone contestuale nolizia aj

Ccnsiglieri comunali affinchĂŠ possano presentare entro i successivi 10 giorni gli emendamenti previsti dall'art. I del Regolamento di contabilitĂ comunale vigente;

di

rendere la presente immediatamente eseguibile con separata e

successiva votazione unanime.


Leito, confemato e sottoscntto-

IL SEGRETARI

II, SINDACO (Dott. ssa Anra

(Dr. Fabri

CARDAMONE)

sensi dell'ar1.49, comma I, D. Lgsregoladtà tecnica del presente atto.

Ai

COMUNALtr LO MORO)

N'2

in ordine alla

parere fa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECMCO sensi deìl'art. 49, comma 1, D. Lgs. N" 26712000. si csprime parere favorevole regolarità contabile attestante la copefiura flnanziaria.

Ai

in ordine alla

q

IL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO ìno!olì

-Ii() sensi dell'art. 49, comma l, D. Lgsregolarità tecnica del presente atto.

Ai

N"

26'/ 12000, si esprime palere favorevole

in

t

alìa

IL RESPONSABII,E DEL SERVIZIO AMMINISTRA.TIVO (Sinopoli Carmen)

CRRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE si attesta che copia de1la presente delibcrazioDe viene pubbiicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giomi consecutivi dal ' , , ,:- , ai sensì e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo

rnor.

N"

N'26112000.

!1132

d"r

10

1440.

I

II

?012 rT,

CERTIFICATO DI P

t

SF,CRF,TAITO COMUI\ALE (Dr. Fdfrizio LO MORO)

DI ESECUTI\'ITA'

la presetrte deliberazione:

iI

i,;Ar, all'Albo Pretorio Comùnale per 15 giomi consecutivi con deconenza (art. 124, comma I, D. Lgs. N" 26712000). è slata comunicata ai capigruppo consilia (afi. 125, coúma 1, D. Lgs. N" 26712000). - è divenùta esecutiva dopo il decimo giomo della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art 13,1, comma 3, D. Lgs. N" 26712000).

- è stata affissa

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art- 134, comma 4, D- Lgs

;|.i

N'2út2loiD.

Decollatura.

IL SEGRETA (Dr. Fa

COMTINALE LO MORO)

o


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 1 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI CORRENTI | | | | | | | | | | Acquisto di | | | | Interessi | | | | beni di | | | | passivi e | | | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri | | | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari | | FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | | | | | | | | |Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | | |di gestione e di controllo | | | | | | | | Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | | | decentramento.............................| | | 55.663,00| | | 7.100,00| | Segreteria generale, personale e | | | | | | | | organizzazione............................| 106.860,00| 40.297,54| 86.820,00| | 8.750,00| | | Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | | | provveditorato e controllo di gestione....| 92.950,00| | 27.500,00| | | | | Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | | | servizi fiscali...........................| | 1.500,00| 3.000,00| | | | | Gestione dei beni demaniali e | | | | | | | | patrimoniali..............................| | 2.000,00| | | | 9.500,00| | Ufficio tecnico...........................| 180.700,00| 1.500,00| 25.000,00| | | | | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | | | e servizio statistico.....................| 143.650,00| 500,00| 500,00| | | | | Altri servizi generali....................| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| 524.160,00| 45.797,54| 198.483,00| | 8.750,00| 16.600,00| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni relative alla giustizia | | | | | | | | Uffici Giudiziari.........................| | | | | | | | Casa circondariale e altri servizi........| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni di polizia locale | | | | | | | | Polizia municipale........................| 33.800,00| 8.500,00| 3.650,00| | | | | Polizia commerciale.......................| | | | | | | | Polizia amministrativa....................| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| 33.800,00| 8.500,00| 3.650,00| | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | | | Scuola materna............................| | 10.000,00| 5.000,00| | | | | Istruzione elementare.....................| | 14.000,00| 5.000,00| | 14.700,00| 19.000,00| | Istruzione media..........................| | 18.500,00| 8.000,00| | | | | Istruzione secondaria superiore...........| | | | | | 2.542,00| | Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | | | refezione e altri servizi.................| 76.050,00| 23.000,00| 75.000,00| | 23.849,00| | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| 76.050,00| 65.500,00| 93.000,00| | 38.549,00| 21.542,00| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | | |culturali | | | | | | | | Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | | | | Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | | | diversi nel settore culturale.............| | | 3.000,00| | 500,00| | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| | | 3.000,00| | 500,00| | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 2 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI CORRENTI | | | | | | | | | | Acquisto di | | | | Interessi | | | | beni di | | | | passivi e | | | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri | | | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari | | FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | | | | | | | | |Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | | | Piscine comunali..........................| | | | | | | | Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | | | e altri impianti..........................| | | | | | 2.500,00| | Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | | | sportivo e ricreativo.....................| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| | | | | | 2.500,00| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | | | Servizi turistici.........................| | | | | | | | Manifestazioni turistiche.................| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | | |trasporti | | | | | | | | Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | | | servizi connessi..........................| | 10.000,00| 1.000,00| | | 25.000,00| | Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | | | connessi..................................| | | 94.000,00| | | 2.000,00| | Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | | | connessi..................................| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| | 10.000,00| 95.000,00| | | 27.000,00| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | | |territorio e dell'ambiente | | | | | | | | Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | | | | | Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | | | piano di edilizia economico—popolare......| | | | | | | | Servizi di protezione civile..............| | | 12.500,00| | | | | Servizio idrico integrato.................| 10.400,00| 65.000,00| 100.000,00| | | 43.000,00| | Servizio smaltimento rifiuti..............| 54.080,00| 10.000,00| 75.000,00| | 130.000,00| 6.000,00| | Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | | | del verde.Altri servizi territoriali......| | 3.000,00| | | | | | | | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| 64.480,00| 78.000,00| 187.500,00| | 130.000,00| 49.000,00| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni nel settore sociale | | | | | | | | Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | | | per i minori..............................| | | | | | | | Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | | | | | Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | | | per anziani...............................| | | | | | | | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | | | diversi alla persona......................| | | | | 137.800,00| | | Servizio necroscopico e cimiteriale.......| 10.400,00| 1.500,00| | | | 8.500,00| | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 3 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI CORRENTI | | | | | | | | | | Acquisto di | | | | Interessi | | | | beni di | | | | passivi e | | | Personale | consumo e/o | Prestazioni | Utilizzo di | Trasferimenti| oneri | | | | di materie | di servizi | beni di terzi| | finanziari | | FUNZIONI E SERVIZI | | prime | | | | diversi | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | | | | | | | | | Totale..................| 10.400,00| 1.500,00| | | 137.800,00| 8.500,00| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | | | Affissioni e pubblicita'..................| | | | | | | | Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | | | 12.000,00| | Mattatoio e servizi connessi..............| | | | | | | | Servizi relativi all'industria............| | | | | | | | Servizi relativi al commercio.............| | | | | | | | Servizi relativi all'artigianato..........| | | | | | | | Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| | | | | | 12.000,00| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | | | Distribuzione gas.........................| | | | | | | | Centrale del latte........................| | | | | | | | Distribuzione energia elettrica...........| | | | | | | | Teleriscaldamento.........................| | | | | | | | Farmacie..................................| | | | | | | | Altri servizi produttivi..................| | | | | | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————| | T O T A L I..................| 708.890,00| 209.297,54| 580.633,00| | 315.599,00| 137.142,00| +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 4 +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI CORRENTI | | | | | | | | | | Oneri | | | | | | | | Straordinari | | Fondo | Fondo | | | | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale | | | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | | | FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | | | | | | | | |Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | | |di gestione e di controllo | | | | | | | | Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | | | decentramento.............................| 3.557,00| 406.000,00| | *** | *** | 472.320,00 | | Segreteria generale, personale e | | | | | | | | organizzazione............................| 8.220,00| | | *** | *** | 250.947,54 | | Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | | | provveditorato e controllo di gestione....| 7.150,00| | | *** | *** | 127.600,00 | | Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | | | servizi fiscali...........................| | | | *** | *** | 4.500,00 | | Gestione dei beni demaniali e | | | | | | | | patrimoniali..............................| | | | *** | *** | 11.500,00 | | Ufficio tecnico...........................| 13.900,00| | | *** | *** | 221.100,00 | | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | | | e servizio statistico.....................| 11.050,00| | | *** | *** | 155.700,00 | | Altri servizi generali....................| | 2.000,00| | | 10.000,00| 12.000,00 | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| 43.877,00| 408.000,00| | | 10.000,00| 1.255.667,54 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni relative alla giustizia | | | | | | | | Uffici Giudiziari.........................| | | | *** | *** | | | Casa circondariale e altri servizi........| | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| | | | *** | *** | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni di polizia locale | | | | | | | | Polizia municipale........................| 2.600,00| | | *** | *** | 48.550,00 | | Polizia commerciale.......................| | | | *** | *** | | | Polizia amministrativa....................| | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| 2.600,00| | | *** | *** | 48.550,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | | | Scuola materna............................| | | | *** | *** | 15.000,00 | | Istruzione elementare.....................| | | | *** | *** | 52.700,00 | | Istruzione media..........................| | | | *** | *** | 26.500,00 | | Istruzione secondaria superiore...........| | | | *** | *** | 2.542,00 | | Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | | | refezione e altri servizi.................| 5.850,00| | | *** | *** | 203.749,00 | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| 5.850,00| | | *** | *** | 300.491,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | | |culturali | | | | | | | | Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | *** | *** | | | Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | | | diversi nel settore culturale.............| | | | *** | *** | 3.500,00 | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| | | | *** | *** | 3.500,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 5 +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI CORRENTI | | | | | | | | | | Oneri | | | | | | | | Straordinari | | Fondo | Fondo | | | | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale | | | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | | | FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | | | | | | | | |Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | | | Piscine comunali..........................| | | | *** | *** | | | Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | | | e altri impianti..........................| | | | *** | *** | 2.500,00 | | Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | | | sportivo e ricreativo.....................| | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| | | | *** | *** | 2.500,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | | | Servizi turistici.........................| | | | *** | *** | | | Manifestazioni turistiche.................| | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| | | | *** | *** | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | | |trasporti | | | | | | | | Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | | | servizi connessi..........................| | | | *** | *** | 36.000,00 | | Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | | | connessi..................................| | | | *** | *** | 96.000,00 | | Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | | | connessi..................................| | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| | | | *** | *** | 132.000,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | | |territorio e dell'ambiente | | | | | | | | Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | *** | *** | | | Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | | | piano di edilizia economico—popolare......| | | | *** | *** | | | Servizi di protezione civile..............| | | | *** | *** | 12.500,00 | | Servizio idrico integrato.................| 800,00| | | *** | *** | 219.200,00 | | Servizio smaltimento rifiuti..............| 4.160,00| | | *** | *** | 279.240,00 | | Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | | | del verde.Altri servizi territoriali......| | | | *** | *** | 3.000,00 | | | | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| 4.960,00| | | *** | *** | 513.940,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni nel settore sociale | | | | | | | | Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | | | per i minori..............................| | | | *** | *** | | | Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | *** | *** | | | Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | | | per anziani...............................| | | | *** | *** | | | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | | | diversi alla persona......................| | | | *** | *** | 137.800,00 | | Servizio necroscopico e cimiteriale.......| 800,00| | | *** | *** | 21.200,00 | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese Correnti Pag. 6 +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI CORRENTI | | | | | | | | | | Oneri | | | | | | | | Straordinari | | Fondo | Fondo | | | | Imposte e | della | Ammortamenti | svalutazione | di riserva | Totale | | | tasse | gestione | di esercizio | crediti | | | | FUNZIONI E SERVIZI | | corrente | | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | | | | | | | | | Totale..................| 800,00| | | *** | *** | 159.000,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | | | Affissioni e pubblicita'..................| | | | *** | *** | | | Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | *** | *** | 12.000,00 | | Mattatoio e servizi connessi..............| | | | *** | *** | | | Servizi relativi all'industria............| | | | *** | *** | | | Servizi relativi al commercio.............| | | | *** | *** | | | Servizi relativi all'artigianato..........| | | | *** | *** | | | Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| | | | *** | *** | 12.000,00 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | | | Distribuzione gas.........................| | | | *** | *** | | | Centrale del latte........................| | | | *** | *** | | | Distribuzione energia elettrica...........| | | | *** | *** | | | Teleriscaldamento.........................| | | | *** | *** | | | Farmacie..................................| | | | *** | *** | | | Altri servizi produttivi..................| | | | *** | *** | | | |——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | Totale..................| | | | *** | *** | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| |—————————————————————————————————————————————|——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————| | T O T A L I..................| 58.087,00| 408.000,00| | | 10.000,00| 2.427.648,54 | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+



RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 1 +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | Acquisizione | | | | | | Acquisto di | Utilizzo di |di beni mobili | | | | Acquisizione | Espropri e | beni | beni di terzi | macchine ed | Incarichi | | | di beni | servitu' | specifici per | per | attrezzature | professionali | | | immobili | onerose | realizzazioni | realizzazioni | tecnico— | esterni | | FUNZIONI E SERVIZI | | | in economia | in economia | scientifiche | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | | | | | | | | |Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | | |di gestione e di controllo | | | | | | | | Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | | | decentramento.............................| | | | | | | | Segreteria generale, personale e | | | | | | | | organizzazione............................| | | | | | | | Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | | | provveditorato e controllo di gestione....| | | | | | | | Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | | | servizi fiscali...........................| | | | | | | | Gestione dei beni demaniali e | | | | | | | | patrimoniali..............................| | | | | | | | Ufficio tecnico...........................| | | | | | | | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | | | e servizio statistico.....................| | | | | | | | Altri servizi generali....................| 27.000,00| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| 27.000,00| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni relative alla giustizia | | | | | | | | Uffici Giudiziari.........................| | | | | | | | Casa circondariale e altri servizi........| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni di polizia locale | | | | | | | | Polizia municipale........................| | | | | | | | Polizia commerciale.......................| | | | | | | | Polizia amministrativa....................| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | | | Scuola materna............................| | | | | | | | Istruzione elementare.....................| | | | | | | | Istruzione media..........................| | | | | | | | Istruzione secondaria superiore...........| | | | | | | | Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | | | refezione e altri servizi.................| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | | |culturali | | | | | | | | Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | | | | Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | | | diversi nel settore culturale.............| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 2 +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | Acquisizione | | | | | | Acquisto di | Utilizzo di |di beni mobili | | | | Acquisizione | Espropri e | beni | beni di terzi | macchine ed | Incarichi | | | di beni | servitu' | specifici per | per | attrezzature | professionali | | | immobili | onerose | realizzazioni | realizzazioni | tecnico— | esterni | | FUNZIONI E SERVIZI | | | in economia | in economia | scientifiche | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | | | | | | | | |Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | | | Piscine comunali..........................| | | | | | | | Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | | | e altri impianti..........................| | | | | | | | Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | | | sportivo e ricreativo.....................| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | | | Servizi turistici.........................| | | | | | | | Manifestazioni turistiche.................| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | | |trasporti | | | | | | | | Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | | | servizi connessi..........................| | | | | | | | Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | | | connessi..................................| | | | | | | | Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | | | connessi..................................| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | | |territorio e dell'ambiente | | | | | | | | Urbanistica e gestione del territorio.....| | | | | | | | Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | | | piano di edilizia economico—popolare......| | | | | | | | Servizi di protezione civile..............| | | | | | | | Servizio idrico integrato.................| | | | | | | | Servizio smaltimento rifiuti..............| | | | | | | | Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | | | del verde.Altri servizi territoriali......| | | | | | | | | | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni nel settore sociale | | | | | | | | Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | | | per i minori..............................| | | | | | | | Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | | | | | Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | | | per anziani...............................| | | | | | | | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | | | diversi alla persona......................| | | | | | | | Servizio necroscopico e cimiteriale.......| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 3 +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | Acquisizione | | | | | | Acquisto di | Utilizzo di |di beni mobili | | | | Acquisizione | Espropri e | beni | beni di terzi | macchine ed | Incarichi | | | di beni | servitu' | specifici per | per | attrezzature | professionali | | | immobili | onerose | realizzazioni | realizzazioni | tecnico— | esterni | | FUNZIONI E SERVIZI | | | in economia | in economia | scientifiche | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | | | | | | | | | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | | | Affissioni e pubblicita'..................| | | | | | | | Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | | | | | Mattatoio e servizi connessi..............| | | | | | | | Servizi relativi all'industria............| | | | | | | | Servizi relativi al commercio.............| | | | | | | | Servizi relativi all'artigianato..........| | | | | | | | Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | | | Distribuzione gas.........................| | | | | | | | Centrale del latte........................| | | | | | | | Distribuzione energia elettrica...........| | | | | | | | Teleriscaldamento.........................| | | | | | | | Farmacie..................................| | | | | | | | Altri servizi produttivi..................| | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | Totale..................| | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | T O T A L I..................| 27.000,00| | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 4 +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | Trasferimenti | Partecipazioni| Conferimenti | Concessioni | | | | di capitale | azionarie | di capitale | di crediti e | Totale | | | | | | anticipazioni | | | FUNZIONI E SERVIZI | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | | | | | | | |Funzioni generali di amministrazione, | | | | | | |di gestione e di controllo | | | | | | | Organi istituzionali, partecipazione e | | | | | | | decentramento.............................| | | | | | | Segreteria generale, personale e | | | | | | | organizzazione............................| | | | | | | Gestione economica,finanziaria programmaz.| | | | | | | provveditorato e controllo di gestione....| | | | | | | Gestione delle entrate tributarie e | | | | | | | servizi fiscali...........................| | | | | | | Gestione dei beni demaniali e | | | | | | | patrimoniali..............................| | | | | | | Ufficio tecnico...........................| | | | | | | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva | | | | | | | e servizio statistico.....................| | | | | | | Altri servizi generali....................| | | | | 27.000,00 | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | 27.000,00 | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni relative alla giustizia | | | | | | | Uffici Giudiziari.........................| | | | | | | Casa circondariale e altri servizi........| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni di polizia locale | | | | | | | Polizia municipale........................| | | | | | | Polizia commerciale.......................| | | | | | | Polizia amministrativa....................| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni di istruzione pubblica | | | | | | | Scuola materna............................| | | | | | | Istruzione elementare.....................| | | | | | | Istruzione media..........................| | | | | | | Istruzione secondaria superiore...........| | | | | | | Assistenza scolastita, trasporto, | | | | | | | refezione e altri servizi.................| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni relative alla cultura e ai beni | | | | | | |culturali | | | | | | | Biblioteche, musei e pinacoteche..........| | | | | | | Teatri, attivita' culturali e servizi | | | | | | | diversi nel settore culturale.............| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 5 +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | Trasferimenti | Partecipazioni| Conferimenti | Concessioni | | | | di capitale | azionarie | di capitale | di crediti e | Totale | | | | | | anticipazioni | | | FUNZIONI E SERVIZI | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | | | | | | | |Funzioni Nel Settore Sportivo e Ricreativo | | | | | | | Piscine comunali..........................| | | | | | | Stadio comunale, palazzo dello sport | | | | | | | e altri impianti..........................| | | | | | | Manifestazioni diverse nel settore | | | | | | | sportivo e ricreativo.....................| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni Nel Campo Turistico | | | | | | | Servizi turistici.........................| | | | | | | Manifestazioni turistiche.................| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni nel campo della viabilita' e dei | | | | | | |trasporti | | | | | | | Viabilita', circolazione stradale e | | | | | | | servizi connessi..........................| | | | | | | Illuminazione pubblica e servizi | | | | | | | connessi..................................| | | | | | | Trasporti pubblici locali e servizi | | | | | | | connessi..................................| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni riguardanti la gestione del | | | | | | |territorio e dell'ambiente | | | | | | | Urbanistica e gestione del territorio.....| 3.000,00| | | | 3.000,00 | | Edilizia residenziale pubblica locale e | | | | | | | piano di edilizia economico—popolare......| | | | | | | Servizi di protezione civile..............| | | | | | | Servizio idrico integrato.................| | | | | | | Servizio smaltimento rifiuti..............| | | | | | | Parchi e servizi per la tutela ambientale.| | | | | | | del verde.Altri servizi territoriali......| | | | | | | | | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| 3.000,00| | | | 3.000,00 | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni nel settore sociale | | | | | | | Asili nido, servizi per l'infanzia e | | | | | | | per i minori..............................| | | | | | | Servizi di prevenzione e riabilitazione...| | | | | | | Strutture residenziali e di ricovero | | | | | | | per anziani...............................| | | | | | | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi| | | | | | | diversi alla persona......................| | | | | | | Servizio necroscopico e cimiteriale.......| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————|


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE COMUNE DI DECOLLATURA Spese in Conto Capitale Pag. 6 +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | INTERVENTI PER INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | | | | | Trasferimenti | Partecipazioni| Conferimenti | Concessioni | | | | di capitale | azionarie | di capitale | di crediti e | Totale | | | | | | anticipazioni | | | FUNZIONI E SERVIZI | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | | | | | | | | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni nel campo dello sviluppo economico | | | | | | | Affissioni e pubblicita'..................| | | | | | | Fiere, mercati e servizi connessi.........| | | | | | | Mattatoio e servizi connessi..............| | | | | | | Servizi relativi all'industria............| | | | | | | Servizi relativi al commercio.............| | | | | | | Servizi relativi all'artigianato..........| | | | | | | Servizi relativi all'agricoltura..........| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |Funzioni relativi a servizi produttivi | | | | | | | Distribuzione gas.........................| | | | | | | Centrale del latte........................| | | | | | | Distribuzione energia elettrica...........| | | | | | | Teleriscaldamento.........................| | | | | | | Farmacie..................................| | | | | | | Altri servizi produttivi..................| | | | | | | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | Totale..................| | | | | | |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| |—————————————————————————————————————————————|———————————————+———————————————+———————————————+———————————————+————————————————| | T O T A L I..................| 3.000,00| | | | 30.000,00 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+



COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO | | 2.1.1 - Quadro Riassuntivo | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale | | ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di | | | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento | | | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto | | | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | - Tributarie | 477.795,84 | 443.231,03 | 1.343.320,23 | 1.309.352,00 | 1.328.992,29 | 1.348.927,29 | - 2,59 | | - Contributi e trasferimenti Correnti | 1.233.252,09 | 1.256.112,41 | 338.776,54 | 344.748,54 | 349.919,77 | 355.168,58 | 1,74 | | - Extratributarie | 307.577,25 | 387.930,22 | 447.239,00 | 465.548,00 | 472.531,22 | 479.619,23 | 3,94 | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | - Proventi oneri di urbanizzazione | | | | | | | | | destinati a manutenzione ordinaria | | | | | | | | | del patrimonio | | | | | | | | | - Avanzo amministrazione applicato | | | | | | | | | per spese correnti | | | | | | | | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- | | TOTALE ENTRATE | | | | | | | | | UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI | | | | | | | | | E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.018.625,18 | 2.087.273,66 | 2.129.335,77 | 2.119.648,54 | 2.151.443,28 | 2.183.715,10 | - 0,45 | | ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== | | - Alienazione e trasferimenti capitale | 116.054,62 | 1.199.822,96 | 151.950,00 | 405.000,00 | 1.643.532,66 | 984.906,76 | 62,49 | | - Proventi oneri di urbanizzazione | | | | | | | | | destinati a investimenti | | | | | | | | | - Accensione mutui passivi | | | | | | | | | - Altre Accensioni prestiti | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Avanzo di amministrazione | | | | | | | | | applicato per: | | | | | | | | | *) fondo ammortamento | | | | | | | | | *) finanziamento investimenti | | | | | | | | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- | | TOTALE ENTRATE C/CAPITALE | | | | | | | | | DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 116.054,62 | 1.199.822,96 | 151.950,00 | 405.000,00 | 1.643.532,66 | 984.906,76 | 62,49 | | ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== | | - Riscossione crediti | | | | | | | | | - Anticipazioni di cassa | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 304.500,00 | 309.067,50 | | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------- | | TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 309.067,50 | 309.067,50 | | | ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== | | TOTALE GENERALE ENTRATE | | | | | | | | | (A+B+C) | 2.134.679,80 | 3.287.096,62 | 2.581.285,77 | 2.824.648,54 | 4.099.475,94 | 3.477.689,36 | 8,62 | | ================================================ | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | ==================== | =============== | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 1| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |CATEGORIA 0 | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010| | 146.329,10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 2| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 1 IMPOSTE | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0050|ICI | 175.000,00| 230.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0060|COMPARTECIPAZIONE IVA DA FEDER| | 114.964,94| | | | | | | |ALISMO MUNICIPALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0100|IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 1.041,00| 1.000,00| 1.000,00| 1.015,00| 1.030,23| 3.045,23| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0102|IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | | | 211.000,00| 214.165,00| 217.377,48| 642.542,48| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0200|ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA EL| 30.815,10| 31.852,00| 31.852,00| 32.329,79| 32.814,84| 96.996,63| | | |ETTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0250|ICIAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 243.852,00| 247.509,79| 251.222,55| 742.584,34| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 3| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 2 TASSE | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.02.0350|TOSAP PERMANENTE | 14.657,78| 566,00| 500,00| 507,50| 515,11| 1.522,61| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.02.0450|TRSU | 205.000,00| 225.000,00| 225.000,00| 228.375,00| 231.800,63| 685.175,63| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.02.0451|ACCERTAMENTO TARSU ANNI PRECED| | | 30.000,00| 30.450,00| 30.906,75| 91.356,75| | | |ENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.02.1000|TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNA| | | | | | | | | |LI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.02.1050|ALTRE TASSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 255.500,00| 259.332,50| 263.222,49| 778.054,99| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 4| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.03.0201|ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE | | 739.937,29| 810.000,00| 822.150,00| 834.482,25| 2.466.632,25| | | |DI EQUILIBRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.03.1200|ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE | 16.717,15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.03.1250|ENTRATE DERIVANTI DA INFRAZION| | | | | | | | | |I ALLE NORME CHE DISCIPLINANO | | | | | | | | | |I TRIBUTI SPECIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 810.000,00| 822.150,00| 834.482,25| 2.466.632,25| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 5| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 0 | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 243.852,00| 247.509,79| 251.222,55| 742.584,34| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 255.500,00| 259.332,50| 263.222,49| 778.054,99| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 810.000,00| 822.150,00| 834.482,25| 2.466.632,25| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 1.309.352,00| 1.328.992,29| 1.348.927,29| 3.987.271,58| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 6| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.01.1300|FONDO ORDINARIO | 1.020.129,96| 38.899,54| 38.899,54| 39.483,03| 40.075,28| 118.457,85| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.01.1400|FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILI| | | | | | | | | |BRI FISCALITA' LOCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.01.2000|ALTRI CONTRIBUTI STATALI | 11.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| 38.899,54| 39.483,03| 40.075,28| 118.457,85| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 7| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.02.2050|CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DE| 17.068,91| 23.849,00| 23.849,00| 24.206,74| 24.569,84| 72.625,58| | | |L DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2100|FONDI INTEGRATIVI PER INTERVEN| 68.425,35| 68.428,00| | | | | | | |TI SOCIO ASSISTENZIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2150|ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI | 100.497,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2250|TRASFERIMENTI DA ALTRI ENT | | 105.600,00| 40.000,00| 40.600,00| 41.209,00| 121.809,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2262|CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZ| | | 145.000,00| 147.175,00| 149.382,63| 441.557,63| | | |AZIONE LSU/LPU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 208.849,00| 211.981,74| 215.161,47| 635.992,21| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 8| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.03.2200|CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGA| 34.838,95| 89.000,00| 89.000,00| 90.335,00| 91.690,03| 271.025,03| | | |TE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| 89.000,00| 90.335,00| 91.690,03| 271.025,03| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 9| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.05.2300|CONTRIBUTI VARI | 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 8.120,00| 8.241,80| 24.361,80| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 8.120,00| 8.241,80| 24.361,80| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 10| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 0 | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| 38.899,54| 39.483,03| 40.075,28| 118.457,85| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 208.849,00| 211.981,74| 215.161,47| 635.992,21| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| 89.000,00| 90.335,00| 91.690,03| 271.025,03| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 8.120,00| 8.241,80| 24.361,80| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 344.748,54| 349.919,77| 355.168,58| 1.049.836,89| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 11| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.01.2350|DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI | 849,30| 3.000,00| 3.000,00| 3.045,00| 3.090,68| 9.135,68| | | |DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STAT| | | | | | | | | |O CIVILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.2400|DIRITTI DI SEGRETERIA | 70.000,00| 31.000,00| 15.000,00| 15.225,00| 15.453,38| 45.678,38| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.2450|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZ| 5.483,80| 3.000,00| 2.000,00| 2.030,00| 2.060,45| 6.090,45| | | |IONI ALLE NORME IN MATERIA EDI| | | | | | | | | |LIZIAED URBANISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.2500|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOL.N| | | 1.000,00| 1.015,00| 1.030,23| 3.045,23| | | |ORME CIRCOl.STRADALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3100|PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASP| 4.783,00| 12.500,00| 12.500,00| 12.687,50| 12.877,81| 38.065,31| | | |ORTO ALUNNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3150|RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO | 20.596,84| 35.250,00| 50.000,00| 50.750,00| 51.511,25| 152.261,25| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3250|PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 32.954,00| 26.000,00| 92.500,00| 93.887,50| 95.295,81| 281.683,31| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3460|PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO | 62.000,00| 157.239,00| 146.798,00| 148.999,97| 151.234,98| 447.032,95| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.4000|PROVENTI VARI | 170,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 322.798,00| 327.639,97| 332.554,59| 982.992,56| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 12| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.02.4050|FITTI REALI FONDI RUSTICI E TE| | 18.300,00| 18.300,00| 18.574,50| 18.853,12| 55.727,62| | | |RRENI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.02.4051|CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E| | | | | | | | | |D AREE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.02.4060|FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDIL| 24.227,92| 23.800,00| 23.800,00| 24.157,00| 24.519,36| 72.476,36| | | |IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.02.4200|PROVENTI DIVERSI | 4.414,91| 20.000,00| 15.000,00| 15.225,00| 15.453,38| 45.678,38| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| 57.100,00| 57.956,50| 58.825,86| 173.882,36| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 13| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.03.4250|INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE D| | 500,00| 500,00| 507,50| 515,11| 1.522,61| | | |I TESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.03.4301|INTERESSI ATTIVI DALLA CASSA D| 1.860,90| 2.000,00| 2.000,00| 2.030,00| 2.060,45| 6.090,45| | | |D.PP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| 2.500,00| 2.537,50| 2.575,56| 7.613,06| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 14| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.05.4500|ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | 160.589,55| 114.650,00| 83.150,00| 84.397,25| 85.663,22| 253.210,47| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 83.150,00| 84.397,25| 85.663,22| 253.210,47| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 15| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 0 | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 322.798,00| 327.639,97| 332.554,59| 982.992,56| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| 57.100,00| 57.956,50| 58.825,86| 173.882,36| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| 2.500,00| 2.537,50| 2.575,56| 7.613,06| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 83.150,00| 84.397,25| 85.663,22| 253.210,47| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 465.548,00| 472.531,22| 479.619,23| 1.417.698,45| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 16| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.01.5000|ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E T| | | | | | | | | |ITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.01.5050|ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI | | | 375.000,00| 300.000,00| 250.000,00| 925.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| 300.000,00| 250.000,00| 925.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 17| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 2 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLO STATO | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.02.5150|CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO D| | | | 90.000,00| | 90.000,00| | | |O OPERE PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.02.5158|CONTRIBUTO CIPE PER METANIZZAZ| 997.054,93| | | | | | | | |IONE TERRITORIO COMUNALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | 90.000,00| | 90.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 18| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.03.5300|CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIO| 65.053,20| 121.950,00| | 1.223.082,66| 704.000,00| 1.927.082,66| | | |NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 1.223.082,66| 704.000,00| 1.927.082,66| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 19| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.05.5400|CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SO| 37.714,83| 30.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.906,76| 91.356,76| | | |GGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.05.5410|TRASPERIMENTIDI CAPITALI DA AL| 100.000,00| | | | | | | | |TRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.906,76| 91.356,76| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 20| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 0 | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| 300.000,00| 250.000,00| 925.000,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | 90.000,00| | 90.000,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 1.223.082,66| 704.000,00| 1.927.082,66| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| 30.000,00| 30.450,00| 30.906,76| 91.356,76| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 405.000,00| 1.643.532,66| 984.906,76| 3.033.439,42| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 21| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | |CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |5.01.5500|ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 22| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | |CATEGORIA 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |5.03.6050|ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE | | 553.860,00| | 515.000,00| 203.291,00| 718.291,00| | | |PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| | 553.860,00| | 515.000,00| 203.291,00| 718.291,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| 300.000,00| 819.500,00| 512.358,50| 1.631.858,50| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2012—2014 * ENTRATA * PAG. 23| +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 0 | |CATEGORIA 0 | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE | | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. |ESER. IN CORSO|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO | | 2012 | 2013 | 2014 | T O T A L E | ANNOTAZIONI| | NUMERO | | | |——————————————|——————————————|——————————————|————————————————| | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 1.309.352,00| 1.328.992,29| 1.348.927,29| 3.987.271,58| | | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 344.748,54| 349.919,77| 355.168,58| 1.049.836,89| | | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 465.548,00| 472.531,22| 479.619,23| 1.417.698,45| | | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 405.000,00| 1.643.532,66| 984.906,76| 3.033.439,42| | | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| 300.000,00| 819.500,00| 512.358,50| 1.631.858,50| | | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE ENTRATE | 3.287.096,62| 3.135.145,77| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| | | | | | | | | | | | | |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 146.329,10| | | | | | | TOTALE GENERALE ENTRATE | 3.287.096,62| 3.281.474,87| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 COMUNE DI DECOLLATURA Pag. 1 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 | | | Interventi | |ultimo esercizio| definitive |———————————————————————————————————————————————————————————————————| ANNOTAZIONI | | | | chiuso |eserc. in corso| 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | TITOLO I | | | | | | | | | | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Personale............................... | CO | 660.561,86| 547.757,00| 708.890,00| 719.523,35| 730.316,21| 2.158.729,56| | | | SV | | | | | | | | | | T | 660.561,86| 547.757,00| 708.890,00| 719.523,35| 730.316,21| 2.158.729,56| | | | | | | | | | | | | Acquisto di beni di consumo e/o di | | | | | | | | | | materie prime........................... | CO | 149.202,94| 159.250,00| 209.297,54| 212.437,00| 215.623,60| 637.358,14| | | | SV | | | | | | | | | | T | 149.202,94| 159.250,00| 209.297,54| 212.437,00| 215.623,60| 637.358,14| | | | | | | | | | | | | Prestazioni di servizi.................. | CO | 714.149,89| 770.342,00| 580.633,00| 589.342,50| 598.182,68| 1.768.158,18| | | | SV | | | | | | | | | | T | 714.149,89| 770.342,00| 580.633,00| 589.342,50| 598.182,68| 1.768.158,18| | | | | | | | | | | | | Utilizzo di beni di terzi............... | CO | | | | | | | | | | SV | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trasferimenti........................... | CO | 117.198,72| 422.377,00| 315.599,00| 320.332,99| 325.138,01| 961.070,00| | | | SV | | | | | | | | | | T | 117.198,72| 422.377,00| 315.599,00| 320.332,99| 325.138,01| 961.070,00| | | | | | | | | | | | | Interessi passivi e oneri finanziari | | | | | | | | | | diversi................................. | CO | 136.873,39| 137.226,00| 137.142,00| 139.199,13| 141.287,13| 417.628,26| | | | SV | | | | | | | | | | T | 136.873,39| 137.226,00| 137.142,00| 139.199,13| 141.287,13| 417.628,26| | | | | | | | | | | | | Imposte e tasse......................... | CO | 49.063,63| 48.738,00| 58.087,00| 58.958,31| 59.842,71| 176.888,02| | | | SV | | | | | | | | | | T | 49.063,63| 48.738,00| 58.087,00| 58.958,31| 59.842,71| 176.888,02| | | | | | | | | | | | | Oneri straordinari della gestione | | | | | | | | | | corrente................................ | CO | 90.000,00| 127.708,87| 408.000,00| 333.495,00| 283.997,43| 1.025.492,43| | | | SV | | | | | | | | | | T | 90.000,00| 127.708,87| 408.000,00| 333.495,00| 283.997,43| 1.025.492,43| | | | | | | | | | | | | Ammortamenti di esercizio............... | CO | | | | | | | | | | SV | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fondo svalutazione crediti.............. | CO | | | | | | | | | | SV | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fondo di riserva........................ | CO | | | 10.000,00| 10.150,00| 10.302,25| 30.452,25| | | | SV | | | | | | | | | | T | | | 10.000,00| 10.150,00| 10.302,25| 30.452,25| | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Totale Titolo I | | | | | | | | | | Spese Correnti (A)................... | CO | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 2.427.648,54| 2.383.438,28| 2.364.690,02| 7.175.776,84| | | | SV | | | | | | | | | | T | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 2.427.648,54| 2.383.438,28| 2.364.690,02| 7.175.776,84| | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|


RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 COMUNE DI DECOLLATURA Pag. 2 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 | | | Interventi | |ultimo esercizio| definitive |———————————————————————————————————————————————————————————————————| ANNOTAZIONI | | | | chiuso |eserc. in corso| 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | TITOLO II | | | | | | | | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acquisizione di beni immobili........... | SV | 65.413,08| 580.860,00| 27.000,00| 1.855.487,66| 935.107,08| 2.817.594,74| | | Espropri e servitu' onerose............. | SV | | | | | | | | | Acquisto di beni specifici per | | | | | | | | | | realizzazioni in economia............... | SV | 38.400,00| | | | | | | | Utilizzo di beni di terzi per | | | | | | | | | | realizzazioni in economia............... | SV | | | | | | | | | Acquisizione di beni mobili, macchine | | | | | | | | | | ed attrezzature tecnico—scientifiche.... | SV | 103.453,20| 121.950,00| | | | | | | Incarichi professionali esterni......... | SV | | | | | | | | | Trasferimenti di capitale............... | SV | 997.054,93| 3.000,00| 3.000,00| 3.045,00| 3.090,68| 9.135,68| | | Partecipazioni azionarie................ | SV | | | | | | | | | Conferimenti di capitale................ | SV | | | | | | | | | Concessioni di crediti e anticipazioni.. | SV | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Totale Titolo II | | | | | | | | | | Spese in conto Capitale (B).......... | SV | 1.204.321,21| 705.810,00| 30.000,00| 1.858.532,66| 938.197,76| 2.826.730,42| | | | T | 1.204.321,21| 705.810,00| 30.000,00| 1.858.532,66| 938.197,76| 2.826.730,42| | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | TITOLO III | | | | | | | | | | SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rimborso per anticipazioni di cassa..... | CO | | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| | | | SV | | | | | | | | | | T | | 300.000,00| 300.000,00| 304.500,00| 309.067,50| 913.567,50| | | | | | | | | | | | | Rimborso di finanziamenti a breve | | | | | | | | | | termine................................. | CO | | | | | | | | | | SV | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rimborso di quota capitale di mutui | | | | | | | | | | e prestiti.............................. | CO | 164.160,27| 62.266,00| 67.000,00| 68.005,00| 69.025,08| 204.030,08| | | | SV | | | | | | | | | | T | 164.160,27| 62.266,00| 67.000,00| 68.005,00| 69.025,08| 204.030,08| | | | | | | | | | | | | Rimborso di prestiti obbligazionari..... | CO | | | | | | | | | | SV | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rimborso di quota capitale di debiti | | | | | | | | | | pluriennali............................. | CO | | | | | | | | | | SV | | | | | | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Totale Titolo III | | | | | | | | | | Spese per rimborso di prestiti (C)... | CO | 164.160,27| 362.266,00| 367.000,00| 372.505,00| 378.092,58| 1.117.597,58| | | | SV | | | | | | | | | | T | 164.160,27| 362.266,00| 367.000,00| 372.505,00| 378.092,58| 1.117.597,58| | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————|


RIEPILOGO PER INTERVENTI BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 COMUNE DI DECOLLATURA Pag. 3 +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | Impegni | Previsioni | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 — 2014 | | | Interventi | |ultimo esercizio| definitive |———————————————————————————————————————————————————————————————————| ANNOTAZIONI | | | | chiuso |eserc. in corso| 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | Titolo I | T | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 2.427.648,54| 2.383.438,28| 2.364.690,02| 7.175.776,84| | | Titolo II | T | 1.204.321,21| 705.810,00| 30.000,00| 1.858.532,66| 938.197,76| 2.826.730,42| | | Titolo III | T | 164.160,27| 362.266,00| 367.000,00| 372.505,00| 378.092,58| 1.117.597,58| | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Totale | T | 3.285.531,91| 3.281.474,87| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| | | Disavanzo di amministrazione | T | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————+————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————+————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | TOTALE GENERALE | T | 3.285.531,91| 3.281.474,87| 2.824.648,54| 4.614.475,94| 3.680.980,36| 11.120.104,84| | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+



COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 1| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010| | 146.329,10| | 146.329,10| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 2| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 1 IMPOSTE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0050|ICI | 175.000,00| 230.000,00| | 230.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0060|COMPARTECIPAZIONE IVA DA FEDER| | 114.964,94| | 114.964,94| | | | |ALISMO MUNICIPALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0100|IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' | 1.041,00| 1.000,00| | | 1.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0102|IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA | | | 211.000,00| | 211.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0200|ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA EL| 30.815,10| 31.852,00| | | 31.852,00| | | |ETTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 211.000,00| 344.964,94| 243.852,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 3| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 2 TASSE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.02.0350|TOSAP PERMANENTE | 14.657,78| 566,00| | 66,00| 500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.02.0450|TRSU | 205.000,00| 225.000,00| | | 225.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.02.0451|ACCERTAMENTO TARSU ANNI PRECED| | | 30.000,00| | 30.000,00| | | |ENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 30.000,00| 66,00| 255.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 4| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.03.0201|ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE | | 739.937,29| 70.062,71| | 810.000,00| | | |DI EQUILIBRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.03.1200|ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE | 16.717,15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 70.062,71| | 810.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 5| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| 206.856,10| 377.816,94| 211.000,00| 344.964,94| 243.852,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 219.657,78| 225.566,00| 30.000,00| 66,00| 255.500,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 16.717,15| 739.937,29| 70.062,71| | 810.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 311.062,71| 345.030,94| 1.309.352,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 6| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.01.1300|FONDO ORDINARIO | 1.020.129,96| 38.899,54| | | 38.899,54| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.01.2000|ALTRI CONTRIBUTI STATALI | 11.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| | | 38.899,54| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 7| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.02.2050|CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DE| 17.068,91| 23.849,00| | | 23.849,00| | | |L DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2100|FONDI INTEGRATIVI PER INTERVEN| 68.425,35| 68.428,00| | 68.428,00| | | | |TI SOCIO ASSISTENZIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2150|ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI | 100.497,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2250|TRASFERIMENTI DA ALTRI ENT | | 105.600,00| | 65.600,00| 40.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.02.2262|CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZ| | | 145.000,00| | 145.000,00| | | |AZIONE LSU/LPU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 145.000,00| 134.028,00| 208.849,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 8| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.03.2200|CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGA| 34.838,95| 89.000,00| | | 89.000,00| | | |TE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| | | 89.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 9| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.05.2300|CONTRIBUTI VARI | 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 13.000,00| 8.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 13.000,00| 8.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 10| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRSFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| 1.031.129,96| 38.899,54| | | 38.899,54| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 185.991,26| 197.877,00| 145.000,00| 134.028,00| 208.849,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 34.838,95| 89.000,00| | | 89.000,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 5| 4.152,24| 13.000,00| 8.000,00| 13.000,00| 8.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 153.000,00| 147.028,00| 344.748,54| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 11| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.01.2350|DIRITTI SUGLI ATTI RILASCIATI | 849,30| 3.000,00| | | 3.000,00| | | |DAL SERVIZIO ANAGRAFICO E STAT| | | | | | | | |O CIVILE | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.2400|DIRITTI DI SEGRETERIA | 70.000,00| 31.000,00| | 16.000,00| 15.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.2450|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZ| 5.483,80| 3.000,00| | 1.000,00| 2.000,00| | | |IONI ALLE NORME IN MATERIA EDI| | | | | | | | |LIZIAED URBANISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.2500|AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOL.N| | | 1.000,00| | 1.000,00| | | |ORME CIRCOl.STRADALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3100|PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASP| 4.783,00| 12.500,00| | | 12.500,00| | | |ORTO ALUNNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3150|RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO | 20.596,84| 35.250,00| 14.750,00| | 50.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3250|PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 32.954,00| 26.000,00| 66.500,00| | 92.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.3460|PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO | 62.000,00| 157.239,00| 11.891,00| 22.332,00| 146.798,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.4000|PROVENTI VARI | 170,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 94.141,00| 39.332,00| 322.798,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 12| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.02.4050|FITTI REALI FONDI RUSTICI E TE| | 18.300,00| | | 18.300,00| | | |RRENI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.02.4060|FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDIL| 24.227,92| 23.800,00| | | 23.800,00| | | |IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.02.4200|PROVENTI DIVERSI | 4.414,91| 20.000,00| | 5.000,00| 15.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| | 5.000,00| 57.100,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 13| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.03.4250|INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE D| | 500,00| | | 500,00| | | |I TESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.03.4301|INTERESSI ATTIVI DALLA CASSA D| 1.860,90| 2.000,00| | | 2.000,00| | | |D.PP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| | | 2.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 14| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.05.4500|ENTRATE DIVERSE ED EVENTUALI | 160.589,55| 114.650,00| 1.500,00| 33.000,00| 83.150,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 1.500,00| 33.000,00| 83.150,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 15| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| 196.836,94| 267.989,00| 94.141,00| 39.332,00| 322.798,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 28.642,83| 62.100,00| | 5.000,00| 57.100,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 1.860,90| 2.500,00| | | 2.500,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 5| 160.589,55| 114.650,00| 1.500,00| 33.000,00| 83.150,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 95.641,00| 77.332,00| 465.548,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 16| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.01.5050|ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI | | | 375.000,00| | 375.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| | 375.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 17| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 2 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLO STATO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.02.5158|CONTRIBUTO CIPE PER METANIZZAZ| 997.054,93| | | | | | | |IONE TERRITORIO COMUNALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 18| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.03.5300|CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIO| 65.053,20| 121.950,00| | 121.950,00| | | | |NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 121.950,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 19| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.05.5400|CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI SO| 37.714,83| 30.000,00| | | 30.000,00| | | |GGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.05.5410|TRASPERIMENTIDI CAPITALI DA AL| 100.000,00| | | | | | | |TRI SOGGETTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| | | 30.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 20| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| | | 375.000,00| | 375.000,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 2| 997.054,93| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| 65.053,20| 121.950,00| | 121.950,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 5| 137.714,83| 30.000,00| | | 30.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 375.000,00| 121.950,00| 405.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 21| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | |CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |5.01.5500|ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 300.000,00| | | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| | | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 22| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | |CATEGORIA 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |5.03.6050|ASSUNZIONI DI MUTUI PER OPERE | | 553.860,00| | 553.860,00| | | | |PUBBLICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE CATEGORIA 3| | 553.860,00| | 553.860,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 23| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 1| | 300.000,00| | | 300.000,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE CATEGORIA 3| | 553.860,00| | 553.860,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| | 553.860,00| 300.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 24| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |6.01.0000|RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI| 65.141,83| 103.291,00| | 291,00| 103.000,00| | | |STENZIALI AL PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6.02.0000|RITENUTE ERARIALI | 128.240,20| 180.759,00| | 759,00| 180.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6.03.0000|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE| 27.805,74| 70.000,00| | 40.000,00| 30.000,00| | | |R CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6.04.0000|DEPOSITI CAUZIONALI | | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6.05.0000|RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER| 112.832,26| 270.000,00| | 220.000,00| 50.000,00| | | | CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6.06.0000|RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI F| 2.500,00| 2.500,00| | | 2.500,00| | | |ONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6.07.0000|DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL| | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| | | |I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 6| 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * ENTRATA * PAG. 25| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 0 | |CATEGORIA 0 | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | R I S O R S A | ACCERTAMENTI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULTIMO ESERC. | DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | DENOMINAZIONE | CHIUSO |ANNO IN CORSO | V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 1| 443.231,03| 1.343.320,23| 311.062,71| 345.030,94| 1.309.352,00| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 2| 1.256.112,41| 338.776,54| 153.000,00| 147.028,00| 344.748,54| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 3| 387.930,22| 447.239,00| 95.641,00| 77.332,00| 465.548,00| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 4| 1.199.822,96| 151.950,00| 375.000,00| 121.950,00| 405.000,00| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 5| | 853.860,00| | 553.860,00| 300.000,00| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 6| 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| | | | | | | | | | | | TOTALE ENTRATE | 3.623.616,65| 3.782.353,77| 934.703,71| 1.506.908,94| 3.210.148,54| | | | | | | | | | | | | | | 146.329,10| | 146.329,10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE GENERALE ENTRATE | 3.623.616,65| 3.928.682,87| 934.703,71| 1.653.238,04| 3.210.148,54| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 1| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0101 ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0101|PERSONALE | | 19.865,00| | 19.865,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 37.933,62| 57.113,00| 1.500,00| 2.950,00| 55.663,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 7.138,00| | 38,00| 7.100,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0107|IMPOSTE E TASSE | 2.476,00| 4.982,00| | 1.425,00| 3.557,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0108|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| 90.000,00| 127.708,87| 385.000,00| 106.708,87| 406.000,00| | | |ONE CORRENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0101| 130.409,62| 216.806,87| 386.500,00| 130.986,87| 472.320,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 2| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0102 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0201|PERSONALE | 142.671,00| 143.149,00| | 36.289,00| 106.860,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 65.136,43| 40.000,00| 297,54| | 40.297,54| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 72.139,30| 86.120,00| 700,00| | 86.820,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0205|TRASFERIMENTI | 3.941,51| 9.850,00| | 1.100,00| 8.750,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 10.917,06| | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0207|IMPOSTE E TASSE | 12.618,00| 9.818,00| 177,00| 1.775,00| 8.220,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0102| 307.423,30| 288.937,00| 1.174,54| 39.164,00| 250.947,54| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 3| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0103 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLO DI GESTIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0301|PERSONALE | 89.736,69| 72.362,00| 20.588,00| | 92.950,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 24.419,04| 26.210,00| 1.490,00| 200,00| 27.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0307|IMPOSTE E TASSE | 6.282,00| 5.156,00| 1.994,00| | 7.150,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0103| 120.437,73| 103.728,00| 24.072,00| 200,00| 127.600,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 4| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.116,00| 1.500,00| | | 1.500,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 8.175,00| 20.000,00| | 17.000,00| 3.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0104| 9.291,00| 21.500,00| | 17.000,00| 4.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 5| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.000,00| 2.000,00| | | 2.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 4.282,28| 9.566,00| | 66,00| 9.500,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0105| 5.282,28| 11.566,00| | 66,00| 11.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 6| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0106 UFFICIO TECNICO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0601|PERSONALE | 108.849,13| 75.020,00| 105.680,00| | 180.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 450,10| 1.500,00| | | 1.500,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0603|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 32.500,00| 56.500,00| | 31.500,00| 25.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0607|IMPOSTE E TASSE | 2.033,00| 5.217,00| 8.683,00| | 13.900,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0106| 143.832,23| 138.237,00| 114.363,00| 31.500,00| 221.100,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 7| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0107 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0701|PERSONALE | 96.566,48| 105.967,00| 37.683,00| | 143.650,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0702|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 444,01| 500,00| | | 500,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0703|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 222,00| 500,00| | | 500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0707|IMPOSTE E TASSE | 5.044,28| 7.008,00| 4.042,00| | 11.050,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0107| 102.276,77| 113.975,00| 41.725,00| | 155.700,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 8| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.01.0801|PERSONALE | 28.397,73| 3.000,00| | 3.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0807|IMPOSTE E TASSE | 7.805,52| 8.000,00| | 8.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0808|ONERI STRAORDINARI DELLA GESTI| | | 2.000,00| | 2.000,00| | | |ONE CORRENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.01.0811|FONDO DI RISERVA | | | 10.000,00| | 10.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0108| 36.203,25| 11.000,00| 12.000,00| 11.000,00| 12.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 01 | 855.156,18| 905.749,87| 579.834,54| 229.916,87| 1.255.667,54| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 9| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | |SERVIZIO 0301 POLIZIA MUNICIPALE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.03.0101|PERSONALE | 74.604,07| 34.961,00| 27,00| 1.188,00| 33.800,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.03.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 4.000,00| 4.000,00| 4.500,00| | 8.500,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.03.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 7.684,60| 10.150,00| 500,00| 7.000,00| 3.650,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.03.0107|IMPOSTE E TASSE | 5.839,00| 2.342,00| 258,00| | 2.600,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0301| 92.127,67| 51.453,00| 5.285,00| 8.188,00| 48.550,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 10| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | |SERVIZIO 0302 POLIZIA COMMERCIALE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0302| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 03 | 92.127,67| 51.453,00| 5.285,00| 8.188,00| 48.550,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 11| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0401 SCUOLA MATERNA | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.04.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 4.000,00| 10.000,00| | | 10.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 9.957,75| 5.000,00| | | 5.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0401| 13.957,75| 15.000,00| | | 15.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 12| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.04.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 5.927,00| 14.000,00| | | 14.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 13.740,00| 5.000,00| | | 5.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0205|TRASFERIMENTI | 14.374,00| 14.700,00| | | 14.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 20.394,74| 19.112,00| | 112,00| 19.000,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0402| 54.435,74| 52.812,00| | 112,00| 52.700,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 13| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0403 ISTRUZIONE MEDIA | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.04.0302|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 10.931,37| 17.000,00| 1.500,00| | 18.500,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 16.607,00| 8.000,00| | | 8.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0403| 27.538,37| 25.000,00| 1.500,00| | 26.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 14| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0404 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.04.0406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 2.542,00| | | 2.542,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0404| | 2.542,00| | | 2.542,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 15| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.04.0501|PERSONALE | 60.333,06| 60.332,00| 15.718,00| | 76.050,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 16.047,30| 23.000,00| | | 23.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 60.617,53| 80.000,00| | 5.000,00| 75.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0505|TRASFERIMENTI | 17.068,91| 23.849,00| | | 23.849,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.04.0507|IMPOSTE E TASSE | 3.570,00| 3.895,00| 1.955,00| | 5.850,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0405| 157.636,80| 191.076,00| 17.673,00| 5.000,00| 203.749,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 04 | 253.568,66| 286.430,00| 19.173,00| 5.112,00| 300.491,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 16| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | |SERVIZIO 0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.05.0101|PERSONALE | 35.565,11| 33.101,00| | 33.101,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.05.0107|IMPOSTE E TASSE | 1.983,39| 2.320,00| | 2.320,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0501| 37.548,50| 35.421,00| | 35.421,00| | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 17| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | |SERVIZIO 0502 TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.05.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 5.617,85| 5.000,00| | 2.000,00| 3.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.05.0205|TRASFERIMENTI | | | 500,00| | 500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0502| 5.617,85| 5.000,00| 500,00| 2.000,00| 3.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 05 | 43.166,35| 40.421,00| 500,00| 37.421,00| 3.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 18| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | |SERVIZIO 0602 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.06.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 399,31| 1.000,00| | 1.000,00| | | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.06.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 1.000,00| | 1.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.06.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 2.692,25| 2.536,00| | 36,00| 2.500,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0602| 3.091,56| 4.536,00| | 2.036,00| 2.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 19| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | |SERVIZIO 0603 MANIFESTAZIONI DEIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0603| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 06 | 3.091,56| 4.536,00| | 2.036,00| 2.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 20| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | |SERVIZIO 0801 VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.08.0102|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 9.940,55| 10.250,00| | 250,00| 10.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.08.0103|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | 15.750,00| | 14.750,00| 1.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.08.0106|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 27.563,77| 24.810,00| 190,00| | 25.000,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0801| 37.504,32| 50.810,00| 190,00| 15.000,00| 36.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 21| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | |SERVIZIO 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.08.0202|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 1.500,00| 6.000,00| | 6.000,00| | | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.08.0203|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 65.739,79| 101.000,00| | 7.000,00| 94.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.08.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 2.025,00| | 25,00| 2.000,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0802| 67.239,79| 109.025,00| | 13.025,00| 96.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 08 | 104.744,11| 159.835,00| 190,00| 28.025,00| 132.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 22| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0901| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 23| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.09.0303|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 17.903,57| 28.025,00| | 15.525,00| 12.500,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0903| 17.903,57| 28.025,00| | 15.525,00| 12.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 24| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.09.0401|PERSONALE | | | 10.400,00| | 10.400,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0402|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 5.997,64| 12.000,00| 53.000,00| | 65.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 87.642,84| 141.911,00| | 41.911,00| 100.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0406|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 38.013,48| 43.408,00| | 408,00| 43.000,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0407|IMPOSTE E TASSE | | | 800,00| | 800,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0904| 131.653,96| 197.319,00| 64.200,00| 42.319,00| 219.200,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 25| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.09.0501|PERSONALE | | | 54.080,00| | 54.080,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 22.229,23| 10.000,00| | | 10.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0503|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 242.750,00| 101.163,00| | 26.163,00| 75.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0505|TRASFERIMENTI | | 130.000,00| | | 130.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 5.842,00| 158,00| | 6.000,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.09.0507|IMPOSTE E TASSE | | | 4.160,00| | 4.160,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0905| 264.979,23| 247.005,00| 58.398,00| 26.163,00| 279.240,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 26| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.09.0602|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| | 5.000,00| | 2.000,00| 3.000,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0906| | 5.000,00| | 2.000,00| 3.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 09 | 414.536,76| 477.349,00| 122.598,00| 86.007,00| 513.940,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 27| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | |SERVIZIO 1002 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1002| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 28| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | |SERVIZIO 1004 ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.10.0403|PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 10.500,00| 21.900,00| | 21.900,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.10.0405|TRASFERIMENTI | 81.814,30| 243.978,00| 5.950,00| 112.128,00| 137.800,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1004| 92.314,30| 265.878,00| 5.950,00| 134.028,00| 137.800,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 29| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | |SERVIZIO 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.10.0501|PERSONALE | 23.838,59| | 10.400,00| | 10.400,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.10.0502|ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/| 84,00| 1.500,00| | | 1.500,00| | | |O DI MATERIE PRIME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.10.0506|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 17.931,53| 8.237,00| 263,00| | 8.500,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.10.0507|IMPOSTE E TASSE | 1.412,44| | 800,00| | 800,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1005| 43.266,56| 9.737,00| 11.463,00| | 21.200,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 10 | 135.580,86| 275.615,00| 17.413,00| 134.028,00| 159.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 30| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |SERVIZIO 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.11.0206|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| | 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1102| | 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 31| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |SERVIZIO 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.11.0306|INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN| 15.078,28| | | | | | | |ANZIARI DIVERSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1103| 15.078,28| | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 11 | 15.078,28| 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 32| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 1 SPESE CORRENTI | |FUNZIONE | |SERVIZIO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 1| 855.156,18| 905.749,87| 579.834,54| 229.916,87| 1.255.667,54| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 3| 92.127,67| 51.453,00| 5.285,00| 8.188,00| 48.550,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 4| 253.568,66| 286.430,00| 19.173,00| 5.112,00| 300.491,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 5| 43.166,35| 40.421,00| 500,00| 37.421,00| 3.500,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 6| 3.091,56| 4.536,00| | 2.036,00| 2.500,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 8| 104.744,11| 159.835,00| 190,00| 28.025,00| 132.000,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 9| 414.536,76| 477.349,00| 122.598,00| 86.007,00| 513.940,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 10| 135.580,86| 275.615,00| 17.413,00| 134.028,00| 159.000,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 11| 15.078,28| 12.010,00| | 10,00| 12.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 1 | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 744.993,54| 530.743,87| 2.427.648,54| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 33| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0101 ORGANI ISTITUZIONALI ,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0101| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 34| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0102 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0102| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 35| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0105| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 36| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0106 UFFICIO TECNICO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0106| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 37| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0108 ALTRI SERVIZI GENERALI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.01.0801|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0108| 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 01 | 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 38| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0401 SCUOLA MATERNA | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0401| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 39| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.04.0201|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 38.860,00| | 38.860,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0402| | 38.860,00| | 38.860,00| | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 40| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | |SERVIZIO 0405 ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO,REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.04.0505|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI,| 65.053,20| | | | | | | | MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN| | | | | | | | |ICO— SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0405| 65.053,20| | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 04 | 65.053,20| 38.860,00| | 38.860,00| | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 41| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | |SERVIZIO 0602 STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0602| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 06 | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 42| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | |SERVIZIO 0801 VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0801| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 43| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | |SERVIZIO 0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.08.0205|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI,| | 121.950,00| | 121.950,00| | | | | MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN| | | | | | | | |ICO— SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0802| | 121.950,00| | 121.950,00| | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 08 | | 121.950,00| | 121.950,00| | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 44| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.09.0101|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 23.200,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.09.0103|ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER| 38.400,00| | | | | | | | REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2.09.0105|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI,| 38.400,00| | | | | | | | MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN| | | | | | | | |ICO— SCIENTIFICHE | | | | | | | | | | | | | | | | |2.09.0107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | 3.000,00| | | 3.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0901| 100.000,00| 3.000,00| | | 3.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 45| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.09.0401|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 515.000,00| | 515.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0904| | 515.000,00| | 515.000,00| | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 46| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUADANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | |SERVIZIO 0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0905| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 09 | 100.000,00| 518.000,00| | 515.000,00| 3.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 47| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | |SERVIZIO 1002 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1002| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 48| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | |SERVIZIO 1003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1003| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 49| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | |SERVIZIO 1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.10.0501|ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 933,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1005| 933,00| | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 10 | 933,00| | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 50| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |SERVIZIO 1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1102| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 51| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |SERVIZIO 1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1103| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 52| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | |SERVIZIO 1107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1107| | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 11 | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 53| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | |SERVIZIO 1201 DISTRIBUZIONE GAS | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.12.0107|TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 997.054,93| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 1201| 997.054,93| | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 12 | 997.054,93| | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 54| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | |FUNZIONE | |SERVIZIO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 1| 41.280,08| 27.000,00| | | 27.000,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 4| 65.053,20| 38.860,00| | 38.860,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 8| | 121.950,00| | 121.950,00| | | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 9| 100.000,00| 518.000,00| | 515.000,00| 3.000,00| | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 10| 933,00| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 12| 997.054,93| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 2 | 1.204.321,21| 705.810,00| | 675.810,00| 30.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 55| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | |FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | |SERVIZIO 0103 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.01.0301|RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI | | 300.000,00| | | 300.000,00| | | |CASSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3.01.0303|RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI | 164.160,27| 62.266,00| 4.734,00| | 67.000,00| | | |MUTUI E PRESTITI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE SERVIZIO 0103| 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE FUNZIONE 01 | 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 56| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | |FUNZIONE | |SERVIZIO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALE FUNZIONE 1| 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 3 | 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 57| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO 4 SPESE PER SERVIZIO PER CONTO DI TERZI | |FUNZIONE | |SERVIZIO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.00.0001|RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSI| 65.141,83| 103.291,00| | 291,00| 103.000,00| | | |STENZIALI AL PERSONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.00.0002|RITENUTE ERARIALI | 128.240,20| 180.759,00| | 759,00| 180.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.00.0003|ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PE| 27.805,74| 70.000,00| | 40.000,00| 30.000,00| | | |R CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.00.0004|RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZI| | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| | | |ONALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.00.0005|SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI | 112.832,26| 270.000,00| | 220.000,00| 50.000,00| | | |TERZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.00.0006|ANTICIPAZIONI DI FONDI PR IL S| 2.500,00| 2.500,00| | | 2.500,00| | | |ERVIZIO ECONOMATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.00.0007|RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER S| | 10.329,00| | 329,00| 10.000,00| | | |PESE CONTRATTUALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | TOTALE DEL TITOLO 4 | 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+


COMUNE DI DECOLLATURA +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012 * USCITA * PAG. 58| +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |TITOLO | |FUNZIONE | |SERVIZIO | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | I N T E R V E N T O | IMPEGNI | PREVISIONI |P R E V I S I O N I DI C O M P E T E N Z A| | |————————————————————————————————————————|ULT. ESERCIZIO| DEFINITIVE |——————————————|——————————————|——————————————| | | CODICE | D E N O M I N A Z I O N E | CHIUSO |ESER. IN CORSO| V A R I A Z I O N I | S O M M E | N O T E | | NUMERO | | | | IN AUMENTO |IN DIMINUZIONE| RISULTANTI | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 1 | 1.917.050,43| 2.213.398,87| 744.993,54| 530.743,87| 2.427.648,54| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 2 | 1.204.321,21| 705.810,00| | 675.810,00| 30.000,00| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 3 | 164.160,27| 362.266,00| 4.734,00| | 367.000,00| | | | | | | | | | | | TOTALE DEL TITOLO 4 | 336.520,03| 647.208,00| | 261.708,00| 385.500,00| | | | | | | | | | | | TOTALE USCITE | 3.622.051,94| 3.928.682,87| 749.727,54| 1.468.261,87| 3.210.148,54| | | | | | | | | | | | TOTALE GENERALE USCITE | 3.622.051,94| 3.928.682,87| 749.727,54| 1.468.261,87| 3.210.148,54| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+



Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Comune di DECOLLATURA Provincia di CATANZARO

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione anno 2012


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Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

INTRODUZIONE L'evoluzione legislativa invita le amministrazioni degli Enti locali ad assumere atteggiamenti di trasparenza in merito agli obiettivi politico-amministrativi, che le stesse adottano nell'amministrare i rispettivi ENTI. Pertanto, al fine di fornire un valido strumento di valutazione del piano di amministrazione, viene redatta la presente relazione che mette in risalto le caratteristiche principali del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. Pertanto la presente relazione viene elaborata nei seguenti punti: -

Analisi dell'avanzo/disavanzo di amministrazione, e suo eventuale ;

-

Il Bilancio di previsione: vengono riportate le singole voci di bilancio, divise per

Entrata e Spesa, esplicitando le categorie per l'Entrata ed alle funzioni per la Spesa relativo all'anno corrente, nonchĂŠ l'andamento temporale del bilancio, relativamente all'ultimo triennio trascorso, confrontato con l'attuale previsione; -

Gli equilibri di bilancio, dai quali si evince la corretta amministrazione dell'Ente, al

fine di garantire la copertura economica delle spese relative a servizi, investimenti, fondi e attivitĂ per terzi; -

Di particolare interesse, gli indici al bilancio, che esaltano gli aspetti fondamentali

della gestione economica dell'Ente.


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PARTE PRIMA - L'ANALISI DEL BILANCIO 2012 1 Analisi dell'avanzo / disavanzo d'amministrazione 2012 L'avanzo o il disavanzo di amministrazione, misurano la capacità dell'ente di ottenere un pressoché totale equilibrio tra le entrate e le spese. Esso viene quantificato nel rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, cosi come riportato nel art 186 del D.Lgs. n. 267/2000. "1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. 2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento."

In seguito, nella parte dedicata agli equilibri di bilancio, si noterà come esso abbia partecipato alla determinazione dei risultati relativi agli equilibri di bilancio, così come, viene considerato nei calcoli relativi al valore complessivo del bilancio.


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2 Il Bilancio di Previsione 2012 ENTRATA Una delle fasi più importanti nella vita di un Ente locale è la raccolta di fondi necessari per poter erogare tutti i servizi di sua competenza programmati nella parte relativa alle spese. Pertanto l'analisi delle entrate di bilancio richiede quindi una loro suddivisione per titoli e categorie, cosi come riportato nell' art. 165 del D.Lgs n. 267/2000: In particolare la suddivisione per titoli è di seguito esplicitata:

TITOLO I - Entrate tributarie: è costituito da entrate aventi natura tributaria.Questo titolo è costituito da entrate aventi natura tributaria, quindi racchiude le categorie relative alle imposte, alle tasse e ad eventuali tributi speciali. Categoria 1 - Imposte: Raggruppa le imposte spettanti ai comuni, quali ad esempio l'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale sull'energia elettrica, l'addizionale IRPEF qualora l'Ente abbia deliberato in merito. TITOLI I - Entrate tributarie Categoria 1 – Imposte Categoria 2 – Tasse Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Totale Titolo I

19,51 % 18,62 %

Previsione 243.852,00 255.500,00 810.000,00 1.309.352,00

% sul titolo 18,62 19,51 61,86 100,00

243.852 1 255.500 2 810.000 3

61,86 %

In merito all'Imposta Comunale sugli Immobili, ed al fine di trovare risconti sugli importi su riportati, si riporta la seguente tabella esplicativa, comprendente le aliquote, le detrazioni e le riduzioni valide per l'anno 2012, come deliberato dalla Giunta Comunale. Aliquote - detrazioni - riduzioni

Importi/aliquote


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TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione comprende le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico, rivolte alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente; TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate Categoria 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Totale del Titolo II

60,58 %

11,28 %

Previsione

% sul titolo

38.899,54 208.849,00 89.000,00

11,28 60,58 25,82

0,00

0,00

8.000,00

2,32

344.748,54

100,00

38.899,54 1 208.849 2 89.000 3 04 8.000 5

02,32 % % 25,82 %

TITOLO III - Entrate extratributarie contiene tutte le entrate di natura extratributaria costituite, per la maggior parte, da entrate di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati; TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 4 - Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società Categoria 5 - Proventi diversi Totale del Titolo III

Previsione 322.798,00 57.100,00 2.500,00 0,00

% sul titolo 69,34 12,27 0,54 0,00

83.150,00 465.548,00

17,86 100,00


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322.798 1 57.100 2 2.500 3 04 83.150 5

69,34 %

17,86 % 0%% 0,54 12,27 %

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti comprende entrate destinate a finanziare le spese d'investimento, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti di capitali dello Stato o di altri enti del settore pubblico TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti Categoria 6 - Riscossioni di crediti Totale del Titolo IV

Previsione 375.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 405.000,00

% sul titolo 92,59 0,00 0,00 0,00 7,41 7,41 100,00

375.000 1 02 03 04 30.000 5 30.000 5

86,21 %

6,9 % 6,9 % 0%

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti racchiude le entrate relative a indebitamenti nei confronti di terzi. TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1 - Anticipazioni di cassa Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine Categoria 3 - Assunzioni di mutui e prestiti Categoria 4 - Emissione di prestiti obbligazionari Totale del Titolo V

Previsione 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

% sul titolo 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00


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300.000 1 02 03 04 100 %

0%

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi comprende le entrate derivanti da servizi erogati per conto di terzi. In questa fase il suo stanziamento deve coincidere con quello del titolo 4° della spesa, in quanto tali entrate sono vincolate per la copertura finanziaria delle spese racchiuse in quel titolo. Per tale motivo dette voci prendono il nome di partite di giro. TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi Entrata da servizi per conto di terzi

Previsione 385.500,00

Riepilogando per titoli si ottiene la seguente tabella: TITOLI DELL'ENTRATA TITOLO I - Entrate tributarie TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO III - Entrate extratributarie TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE DELLA PREVISIONE ENTRATA

Previsione 1.309.352,00 344.748,54

% sul titolo 40,79 10,74

465.548,00 405.000,00

14,50 12,62

300.000,00 385.500,00 3.210.148,54

9,35 12,01 100,00

1.309.352 1 344.748,54 2 465.548 3 405.000 4 300.000 5 385.500 6

40,79 %

10,74 %

12,01 %

14,5 % 12,62 %

9,35 %

Per consentire il confronto con il triennio precedente, di seguito viene riportata la seguente tabella, inerente agli accertamenti definitivi degli anni 2009 e 2010 derivanti dal Conto del Bilancio, nonché lo stanziamento definitivo dell'anno 2011, per poterli confrontare con la previsione relativa all'anno 2012.


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Accertamenti 2009

TITOLO I - Entrate tributarie Categoria 1 – Imposte Categoria 2 – Tasse Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Totale del titolo 1 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate Categoria 4 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Totale del Titolo II TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici Categoria 2 - Proventi dei beni dell'ente Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 4 - Utili netti dalle aziende speciali e partecipate, dividendi di società Categoria 5 - Proventi diversi Totale del Titolo III TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1 - Alienazioni di beni patrimoniali Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti Categoria 6 - Riscossioni di crediti Totale del Titolo IV TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1 - Anticipazioni di cassa Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine Categoria 3 - Assunzioni di mutui e prestiti Categoria 4 - Emissione di prestiti obbligazionari Totale del Titolo V TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi Entrate da servizi per conto di terzi

Accertamenti 2010

Stanziamento 2011

Previsioni 2012

213.845,84 246.950,00

206.856,10 219.657,78

377.816,94 225.566,00

243.852,00 255.500,00

17.000,00

16.717,15

739.937,29

810.000,00

477.795,84

443.231,03

1.343.320,23

1.309.352,00

1.060.905,03

1.031.129,96

38.899,54

38.899,54

66.217,28

185.991,26

197.877,00

208.849,00

89.000,00

34.838,95

89.000,00

89.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.129,78

4.152,24

13.000,00

8.000,00

1.233.252,09

1.256.112,41

338.776,54

344.748,54

150.994,84 38.716,08

196.836,94 28.642,83

267.989,00 62.100,00

322.798,00 57.100,00

6.113,90

1.860,90

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.752,43 307.577,25

160.589,55 387.930,22

114.650,00 447.239,00

83.150,00 465.548,00

0,00

0,00

0,00

375.000,00

2.071,83

997.054,93

0,00

0,00

75.350,00

65.053,20

121.950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.632,79

137.714,83

30.000,00

30.000,00

0,00 116.054,62

0,00 1.199.822,96

0,00 151.950,00

0,00 405.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

280.000,00 0,00

0,00 0,00

553.860,00 0,00

0,00 0,00

280.000,00

0,00

853.860,00

300.000,00

376.244,89

336.520,03

647.208,00

385.500,00


Comune di DECOLLATURA

TITOLO I - Entrate tributarie TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla regione TITOLO III - Entrate extratributarie TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

477.795,84

443.231,03

1.343.320,23

1.309.352,00

1.233.252,09

1.256.112,41

338.776,54

344.748,54

307.577,25

387.930,22

447.239,00

465.548,00

116.054,62

1.199.822,96

151.950,00

405.000,00

280.000,00

0,00

853.860,00

300.000,00

376.244,89

336.520,03

647.208,00

385.500,00

2.790.924,69

3.623.616,65

3.782.353,77

3.210.148,54


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Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

3 Il Bilancio di Previsione 2012 SPESA Analogamente a quanto fatto per la parte Entrate del bilancio di previsione, si esamina ora la parte relativa alle spese. L'analisi si articola nei quattro titoli dettagliando le funzioni relative ad ogni titolo discusso. Viene quindi riportata anche la percentuale di incidenza delle singole funzioni sul totale di titolo. Si sottolinea inoltre, come le entrate dell'Ente siano state distribuite nei vari punti che caratterizzano gli obbiettivi programmatici posti in essere da questa amministrazione.

TITOLO I - SPESE CORRENTI Questo titolo raggruppa quelle voci della spesa relative alle spese dell'anno finanziario corrente e quindi, che non riguardano altri anni di gestione: TITOLI I - Spese correnti FUNZIONE 1 - Amministrazione, di gestione e di controllo FUNZIONE 2 - Giustizia FUNZIONE 3 - Polizia locale FUNZIONE 4 - Istruzione pubblica FUNZIONE 5 - Cultura e ai beni culturali FUNZIONE 6 - Sport e ricreazione FUNZIONE 7 - Turismo FUNZIONE 8 - Viabilita` e trasporti FUNZIONE 9 - Territorio e ambiente FUNZIONE 10 - Settore sociale FUNZIONE 11 - Sviluppo economico FUNZIONE 12 - Servizi produttivi Totale del titolo I

Previsione 1.255.667,54 0,00 48.550,00 300.491,00 3.500,00 2.500,00 0,00 132.000,00 513.940,00 159.000,00 12.000,00 0,00 2.427.648,54

% sul titolo 51,72 0,00 2,00 12,38 0,14 0,10 0,00 5,44 21,17 6,55 0,49 0,00 100,00

In termini grafici si ottiene: 51,72 %

0% 0,49 % 6,55 %

02 % % 12,38 % 0,14 0,1 0% %% 5,44

21,17 %

1.255.667,54 1 02 48.550 3 300.491 4 3.500 5 2.500 6 07 132.000 8 513.940 9 159.000 10 12.000 11 0 12

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Il titolo II della spesa raggruppa quelle voci di bilancio relative al conto capitale, cioè quelle voci che riguardano i beni patrimoniali dell'Ente. TITOLI II - SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Amministrazione, di gestione e di controllo FUNZIONE 2 - Giustizia FUNZIONE 3 - Polizia locale FUNZIONE 4 - Istruzione pubblica

Previsione 27.000,00 0,00 0,00 0,00

% sul titolo 90,00 0,00 0,00 0,00


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Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

FUNZIONE 5 - Cultura e ai beni culturali FUNZIONE 6 - Sport e ricreazione FUNZIONE 7 - Turismo FUNZIONE 8 - Viabilita` e trasporti FUNZIONE 9 - Territorio e ambiente FUNZIONE 10 - Settore sociale FUNZIONE 11 - Sviluppo economico FUNZIONE 12 - Servizi produttivi Totale del titolo II

90 % 0% 10 % 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 100,00

27.000 1 02 03 04 05 06 07 08 3.000 9 0 10 0 11 0 12

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI In questo titolo vengono invece raggruppate le voci di bilancio relativi a rimborsi di vario genere, dalle anticipazioni di cassa alle quote di rimborso relative a prestiti contratti precedentemente. Tale discussione permette quindi di comprendere la situazione di indebitamento dell'Ente comunale. TITOLI III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali Totale del titolo III

Previsione 300.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 367.000,00

300.000 1 02 67.000 3 04 05

81,74 % 0%

18,26 % 0%

% sul titolo 81,74 0,00 18,26 0,00 0,00 100,00


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TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Come prima citato, questo titolo contiene le spese derivanti da servizi erogati per conto di terzi. Il loro stanziamento deve coincidere con quello del titolo 6° dell'entrata, in quanto la copertura finanziaria di tali spese è vincolata alle somme dell'entrata. TITOLI IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi

Previsione 385.500,00

% sul titolo

Riepilogando le voci su citate e raggruppandole per titolo, si ottiene la seguente tabella nella quale si mette in evidenza anche la percentuale di incidenza dei singoli titoli con il totale generale della parte spesa del bilancio. TITOLI DELL'USCITA TITOLO I - SPESE CORRENTI TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI TOTALE DELLA PREVISIONE USCITA

Previsione 2.427.648,54 30.000,00 367.000,00 385.500,00 3.210.148,54

% sul titolo 75,62 0,93 11,43 12,01 100,00

2.427.648,54 1 30.000 2 367.000 3 385.500 4

75,62 %

12,01 % 11,43 % 0,93 %

Anche per la parte spesa del bilancio di previsione, al fine di consentire il confronto con il triennio precedente per esaltare quindi eventuali scostamenti, di seguito viene riportata la seguente tabella, inerente agli impegni definitivi degli anni 2009 e 2010 derivanti dal Conto del Bilancio, nonché lo stanziamento definitivo dell'anno 2011, per poterli confrontare con la previsione relativa all'anno 2012.

TITOLI I - Spese correnti Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Funzione - 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Funzione - 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Funzione - 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Funzione - 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Funzione - 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Funzione - 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Funzione - 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA` E DEI TRASPORTI

Impegni 2009

Impegni 2010

724.604,44

855.156,18

Stanziamen ti 2011 905.749,87

Previsione 2012 1.255.667,54

0,00

0,00

0,00

0,00

85.053,07 313.119,56

92.127,67 253.568,66

51.453,00 286.430,00

48.550,00 300.491,00

45.453,13

43.166,35

40.421,00

3.500,00

3.892,25

3.091,56

4.536,00

2.500,00

0,00 100.663,77

0,00 104.744,11

0,00 159.835,00

0,00 132.000,00


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Funzione - 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Funzione - 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Funzione - 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Funzione - 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Totale titolo I TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione - 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Funzione - 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Funzione - 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Funzione - 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Funzione - 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Funzione - 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Funzione - 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Funzione - 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA` E DEI TRASPORTI Funzione - 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Funzione - 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Funzione - 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Funzione - 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Totale titolo II TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali Totale titolo III TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Servizi per conto terzi Totale titolo IV TOTALE DELLA SPESA

324.830,40

414.536,76

477.349,00

513.940,00

169.466,76 17.478,28

135.580,86 15.078,28

275.615,00 12.010,00

159.000,00 12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.784.561,66

1.917.050,43

2.213.398,87

2.427.648,54

99.690,78

41.280,08

27.000,00

27.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

65.053,20 0,00

38.860,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.350,00

0,00

121.950,00

0,00

280.000,00

100.000,00

518.000,00

3.000,00

10.941,00 0,00

933,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

997.054,93

0,00

0,00

465.981,78

1.204.321,21

705.810,00

30.000,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00 140.375,25

0,00 164.160,27

0,00 62.266,00

0,00 67.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

140.375,25

164.160,27

362.266,00

367.000,00

376.244,8 9

336.520,03

647.208,00

385.500,00

376.244,89

336.520,03

647.208,00

385.500,00

2.767.163,58

3.622.051,94

3.928.682,87

3.210.148,54


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PARTE SECONDA - GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012 4 ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO La gestione contabile dell'Ente tiene conto dei vincoli legislativi imposti dalle norme vigenti, in particolare il D.Lgs n° 267/2000. Bisogna comunque tener conto dei vincoli gestionali imposti dal buon senso, al fine di avere una conduzione contabile oculata e corretta.In quest'ottica, di particolare interesse, risulta essere la parte relativa agli equilibri di bilancio di seguito riportata. Le parti del bilancio: In questa fase si sottolinea la corrispondenza numerica fra le singole parti del bilancio. In particolare si vogliono evidenziare i seguenti equilibri di bilancio: Bilancio corrente: mette in evidenza l'equilibrio relativo alla parte corrente del bilancio, cioè quella parte relativa alla gestione economica dell'anno in corso, Bilancio investimenti: relativo ai movimenti che riguardano il patrimonio dell'Ente. Bilancio movimento fondi: confronta gli importi relativi a riscossioni e concessioni di crediti, anticipazioni di cassa e rimborsi, finanziamenti a breve termine. Le parti del bilancio Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti) Risultato del Bilancio investimenti (Entrate c/capitale - Spese c/capitale) Risultato del Bilancio movimento di fondi (Entrate movimento fondi - Spese movimento fondi) Risultato del Bilancio di terzi (Entrate c/terzi - Spese c/terzi) Saldo complessivo (Entrate - Spese)

Risultato totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bilancio Corrente - E N T R A T E E1) Titolo I - Entrate tributarie E2) Titolo II - Entrate da trasferimenti E3) Titolo III - Entrate extratributarie E123) Totale Entrate titoli I, II, III (E1+E2+E3) Ec) Entrate correnti che finanziano investimenti Aa) Avanzo applicato alle spese correnti Ou) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria Ei) Entrate per investimenti che finanziano la spesa corrente TR) Totale rettifiche Entrate correnti (-Ec + Aa + Ou + Ei) TEB) TOTALE ENTRATE BILANCIO CORRENTE (E123 + TR)

(+) (+) (+) (=) (-) (+) (+) (+) (=) (=)

Importo 1.309.352,00 344.748,54 465.548,00 2.119.648,54 0,00 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 2.494.648,54

Bilancio Corrente - S P E S E S1) Titolo I - Spese correnti S3) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti S13) Totale Spese titoli I, III (S1+S3) As) Titolo III int. 01 - Anticipazioni di cassa Fbs) Titolo III int.02 - Finanziamenti a breve Da) Disavanzo applicato al Bilancio corrente TRS) Totale rettifiche Spese correnti (-As +Fbs + Da ) TSB) TOTALE SPESE BILANCIO CORRENTE (S13 + TRS)

(+) (+) (=) (-) (-) (+) (+) (=)

Importo 2.427.648,54 367.000,00 2.794.648,54 0,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 2.494.648,54


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RISULTATO BILANCIO CORRENTE COMPETENZA TEB) Totale Entrate del Bilancio corrente TSB) Totale Spese del Bilancio corrente RBC) Risultato del Bilancio corrente [Avanzo (+) o Disavanzo (-)] (TEB-TSB)

BILANCIO INVESTIMENTI - ENTRATE E4) Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali, ecc. E5) Titolo V - Entrate da accensione di prestiti E45) Totale titoli IV e V Entrate (E4 + E5) Rc) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti ACE) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa Fbe) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine Ou) Oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria Ei) Entrate per investimenti che finanziano le spese correnti Ec) Entrate correnti che finanziano gli investimenti Aai) Avanzo applicato al Bilancio investimenti TRE - Totale rettifiche Entrate Bilancio investimenti (Rc+Ace+Fbe+Ei+Ec+Aai) TEI) TOTALE ENTRATE DEL BILANCIO INVESTIMENTI (E45 + Tre) BILANCIO INVESTIMENTI - SPESE U2) Titolo II - Spese in conto capitale CC) Titolo II interv. 10 - Concessione di crediti TSI) TOTALE SPESE BILANCIO INVESTIMENTI (U2+Cc) RISULTATO BILANCIO INVESTIMENTI TEI) Totale Entrate del Bilancio investimenti TSI) Totale Spese del Bilancio investimenti RSI) Risultato Bilancio investimenti Avanzo (+) o Disavanzo (-) (TEI - TSI)

(+) (-) (=)

Importo 2.494.648,54 2.494.648,54 0,00

(+) (+) (=) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (=)

Importo 405.000,00 300.000,00 705.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 -675.000,00

(=)

30.000,00

(+) (-) (=)

Importo 30.000,00 0,00 30.000,00

(+) (-) (=)

Importo 30.000,00 30.000,00 0,00

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - ENTRATE Rc) Titolo IV cat. 06 - Riscossione di crediti Ace) Titolo V cat. 01 - Anticipazioni di cassa Fbe) Titolo V cat. 02 - Finanziamento a breve termine TEF) Totale Entrate del Bilancio movimento fondi (Rc + Ace + Fbe)

(+) (+) (+) (=)

Importo

BILANCIO MOVIMENTO FONDI - SPESE CC) Titolo II int. 10 - Concessione di crediti RAC) Titolo III int. 01 - Rimborso di anticipazioni di cassa RFB) Titolo III int. 02 - Rimborso finanziamenti a breve termine TSF) Totale Spese del Bilancio movimento fondi (CC+RAC+RFB)

(+) (+) (+) (=)

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

RISULTATO BILANCIO MOVIMENTO FONDI TEF) Totale Entrate del Bilancio movimento di fondi TSF) Totale Spese del Bilancio movimento di fondi RMF) Risultato del Bilancio movimento fondi (TEF - TSF)

(+) (+) (=)

Importo 300.000,00 300.000,00 0,00

RISULTATO BILANCIO DI TERZI TET) Totale Entrate del Bilancio di terzi TST) Totale Spese del Bilancio di terzi RBT) Risultato del Bilancio di terzi (TET - TST)

(+) (-) (=)

Importo 385.500,00 385.500,00 0,00

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Importo


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PARTE TERZA - GLI INDICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 5 Indici di entrata Questa parte della relazione è dedicata agli indici del bilancio. Essi rivestono un particolare interesse per porre in evidenza il trend, nel corso dei vari anni, di particolari stadi di cui una gestione attenta e oculata della contabilità finanziaria deve tenere conto. Pertanto nelle tabelle successive viene riportato la denominazione dell'indice, la formula algebrica per ottenerlo, e il trend dell'indice stesso. DENOMINAZIONE INDICATORE E1 - Autonomia finanziaria

COMPOSIZIONE

2009

Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti

2010

0,39

0,40

2011 0,84

2012 0,84

L'autonomia finanziaria è ottenuta come il rapporto delle entrate proprio dell'Ente, quali le entrate tributarie più le extra tributarie diviso le entrate correnti. Essa indica quanto l'Ente è in grado di essere indipendente dalle entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti da parte dello Stato e/o altri Enti.

0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,389 0,4 2009

DENOMINAZIONE INDICATORE E2 - Autonomia impositiva

0,841

0,837

2011

2012

0,389 2009 0,398 2010 0,841 2011 0,837 2012

0,398 2010

COMPOSIZIONE Entrate tributarie Entrate correnti

2009 0,24

2010 0,21

2011 0,63

2012 0,62

L'obbiettivo è mettere in evidenza il rapporto fra le entrate dovute al pagamento dei tributi, da parte degli utenti per servizi erogati, con le entrate correnti dell'Ente. In altri termini si calcolano le aliquote di entrate correnti dovute alle tributarie.


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0,631

0,618

2011

2012

0,6

0,237 2009 0,212 2010 0,631 2011 0,618 2012

0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,237 0,25

0,212

2009

2010

DENOMINAZIONE INDICATORE E3 - Prelievo tributario pro capite

COMPOSIZIONE

2009

2010

2011

Entrate tributarie Popolazione

2012 381,62

Questo indice evidenzia il rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione, sostanzialmente è l'importo medio pro-capite pagato dai contribuenti. 0 2009 381,624 0 2010 0 2011 381,624 2012

350 300 250 200 150 100 50 0 2009

DENOMINAZIONE INDICATORE E4 - Autonomia tariffaria propria

2010

2011

COMPOSIZIONE Entrate extratributarie Entrate correnti

2012

2009 0,15

2010 0,19

2011 0,21

Per completezza, si riporta il rapporto fra le entrate extratributarie e le entrate correnti.

2012 0,22


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0,22 0,21 0,2

0,152 2009 0,186 2010 0,21 2011 0,22 2012

0,186

0,152 2009

2010

2011

2012

Riassumendo le percentuali su citate per l'anno 2012 sono : DENOMINAZIONE INDICATORE E1 - Autonomia finanziaria

COMPOSIZIONE

E2 - Autonomia impositiva E3 - Prelievo tributario pro capite E4 - Autonomia tariffaria propria

2012

Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti Entrate tributarie Entrate correnti Entrate tributarie Popolazione Entrate extratributarie Entrate correnti

83,74 % 61,77 % 381,62 â‚Ź 21,96 %

Mentre per il quadriennio corrente si ottiene: DENOMINAZIONE INDICATORE E1 - Autonomia finanziaria E2 - Autonomia impositiva E3 - Prelievo tributario pro capite E4 - Autonomia tariffaria propria

2009

2010

2011

2012

38,91 % 23,67 %

39,82 % 21,23 %

84,09 % 63,09 %

15,24 %

18,59 %

21,00 %

83,74 % 61,77 % 381,62 â‚Ź 21,96 %


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6 Indici della spesa INDICATORE S1 - Rigidità delle Spese correnti

COMPOSIZIONE Personale + Interessi passivi Spese correnti

2009 0,08

2010 0,07

2011 0,06

2012 0,28

La rigidità delle spese correnti è data dal rapporto tra le spese del personale sommate agli interessi passivi con le spese correnti. 0,284 0,25

0,078 2009 0,071 2010 0,062 2011 0,284 2012

0,2 0,15 0,078 0,1

0,071

2009

2010

INDICATORE S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti

0,062 2011

2012

COMPOSIZIONE Interessi passivi Spese correnti

2009 0,08

2010 0,07

2011 0,06

2012 0,06

2011 0,00

2012 0,23

Indica l'aliquota delle spese correnti dovuta agli interessi passivi. 0,078 2009 0,071 2010 0,062 2011 0,056 2012

0,078

0,071

0,062 0,056 2009

INDICATORE S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti

2010

2011

COMPOSIZIONE Personale Spese correnti

2012

2009 0,00

2010 0,00

Allo stesso modo, si ottiene il rapporto fra le spese relative al personale e le spese correnti. Quindi tale indice rappresenta l'aliquota del Bilancio destinata alle spese del personale rispetto alle spese correnti.


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

0,228 0,2

0 2009 0 2010 0 2011 0,228 2012

0,15 0,1 0,05 0

0

0

0 2009

2010

2011

INDICATORE S4 - Spesa media del personale

2012

COMPOSIZIONE Personale n째 dipendenti

2009

2010

2011

2012 26.348 ,90

2011 0,15

2012 0,14

Rappresenta il costo medio di un dipendente. 0 2009 26.348,905 0 2010 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2009

INDICATORE S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti

0 2011 26.348,905 2012

2010

2011

COMPOSIZIONE Trasferimenti correnti Spese correnti

2012

2009 0,69

2010 0,66

Indica il costo medio affrontato dal Comune per sostenere le spese correnti, per ogni abitante.


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

0,691 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 2009

INDICATORE S6 - Spese correnti pro capite

0,691 2009 0,655 2010 0,153 2011 0,142 2012

0,655

2010

0,153

0,142

2011

2012

COMPOSIZIONE Spese correnti Popolazione

2009

2010

2011

2012 707,56

2011

2012 8,74

Allo stesso modo otteniamo l'incidenza pro capite delle spese in conto capitale.

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2009

INDICATORE S7 - Spese in conto capitale pro capite

0 2009 520,129 0 2010 0 2011 520,129 2012

2010

2011

COMPOSIZIONE Spese in conto capitale Popolazione

2012

2009

2010

Allo stesso modo otteniamo l'incidenza pro capite delle spese in conto capitale.


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

0 2009 135,815 0 2010 0 2011 135,815 2012

120 100 80 60 40 20 0 2009

2010

2011

2012

Riassumendo gli indici della spesa. INDICATORE S1 - RigiditĂ delle Spese correnti S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti S4 - Spesa media del personale S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti S6 - Spese correnti pro capite S7 - Spese in conto capitale pro capite

COMPOSIZIONE Personale + Interessi passivi Spese correnti Interessi passivi Spese correnti Personale Spese correnti Personale n° dipendenti Trasferimenti correnti Spese correnti Spese correnti Popolazione Spese in conto capitale Popolazione

INDICATORE S1 - RigiditĂ delle Spese correnti S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti S4 - Spesa media del personale S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti S6 - Spese correnti pro capite S7 - Spese in conto capitale pro capite

2009

2010

2012 0,28 0,06 0,23 26.348,90 0,14 707,56 8,74

2011

2012

0,08 0,08

0,07 0,07

0,06 0,06

0,28 0,06

0,00

0,00

0,00

0,23

0,69

0,66

0,15

26.348,90 0,14 707,56 8,74


Comune di DECOLLATURA

INDICATORE 1.1 Autonomia finanziaria 1.2 Autonomia impositiva 1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie 1.4 Dipendenza erariale 1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti 1.6 Autonomia tariffaria 1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Composizione Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti Entrate tributarie Entrate correnti Entrate tributarie Entrate tributarie + extratributarie Trasferimenti correnti Stato Entrate correnti Trasferimenti correnti Spese correnti Entrate extratributarie Entrate correnti Entrate extratributarie Entrate tributarie + extratributarie

INDICATORE 1.1 Autonomia finanziaria 1.2 Autonomia impositiva 1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie 1.4 Dipendenza erariale 1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti 1.6 Autonomia tariffaria 1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie

2009

INDICATORE 2.1 Prelievo tributario pro capite

Composizione Entrate tributarie Popolazione Entrate tributarie + extratributarie Popolazione Trasferimenti correnti Stato Popolazione

2.2 Pressione entrate proprie pro capite 2.3 Trasferimenti erariali pro capite

2010

3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite INDICATORE 3.1 Rigidità strutturale

1,84% 14,20% 21,96% 26,23%

2012 84,09 % 63,09% 75,02% 1,83% 15,31%

83,74 % 61,77% 73,77% 1,84% 14,20%

15,24 % 39,16 %

18,59 % 46,67 %

21,00 % 24,98 %

21,96 % 26,23 %

Composizione Spesa personale + Rimborso mutui Entrate correnti Spesa del personale Entrate correnti Rimborso mutui Entrate correnti Spesa personale + Interessi Spese correnti Spesa personale + Rimborso mutui Popolazione Spesa personale Popolazione

3.5 Rigidità strutturale pro capite

73,77%

2011

INDICATORE 3.1 Rigidità strutturale

3.4 Rigidità delle Spese correnti

61,77%

39,82 % 21,23% 53,33% 49,40% 65,52%

2009

3.3 Rigidità delle Spese per investimento

83,74%

38,91 % 23,67% 60,84% 52,56% 69,11%

INDICATORE 2.1 Prelievo tributario pro capite 2.2 Pressione entrate proprie pro capite 2.3 Trasferimenti erariali pro capite

3.2 Rigidità della Spesa del personale

2012

2010

2009

38.162,40 % 51.731,27 % 1.133,77 %

2011

2010 6,95 %

2012

2012 38.162,40 % 51.731,27 % 1.133,77 % 2012 29,27 % 26,10 % 3,16 % 28,44 % 180,80 161,27

2011 7,86 %

2012 2,92 %

29,27 %


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Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

3.2 Rigidità della Spesa del personale 3.3 Rigidità delle Spese per investimento 3.4 Rigidità delle Spese correnti 3.5 Rigidità strutturale pro capite 3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite

0,00 % 6,95 % 7,80 %

0,00 % 7,86 % 7,14 %

INDICATORE 4.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti 4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti 4.3 Spesa media del personale

Composizione Interessi passivi Spese correnti Spesa personale Spese correnti Spesa personale n° dipendenti

INDICATORE 4.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti 4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti 4.3 Spesa media del personale

2009

INDICATORE 5.1 Spese correnti pro capite

Composizione

2010

22,79 % 26.348,90

2011

2012

7,14 %

6,20 %

5,65 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

22,79 %

2009

INDICATORE 6.1 Numero di abitanti per dipendente

Composizione

INDICATORE 6.1 Numero di abitanti per dipendente 6.2 Spese correnti controllabili dipendente

5,65 %

7,80 %

INDICATORE 5.1 Spese correnti pro capite 5.2 Spese in conto capitale pro capite 5.3 Propensione all'investimento

controllabili

2012

2012

Spese correnti Popolazione Spese in c/capitale Popolazione Spese in c/capitale _ Sp.corr. + Sp.c/cap. + Rimb.prestiti

5.3 Propensione all'investimento

correnti

26,10 % 3,16 % 28,44 % 180,80 161,27

26.348,90

5.2 Spese in conto capitale pro capite

6.2 Spese dipendente

0,00 % 2,92 % 6,20 %

2010

19,49 %

2009 per

8,74 1,06 %

2011

36,66 %

2012 707,56 8,74 1,06 %

21,51 % 2012

Popolazione n° dipendenti Sp. correnti - Personale - Interessi n° dipendenti

per

707,56

2010

2011

163,38 82.722,84

2012 163,38 82.722,84


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

PARTE QUARTA - L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI Concludiamo quindi la relazione al bilancio di previsione esponendo gli importi relativi ai servizi erogati in funzione di quanto trattato fino ad ora.

7 Servizi erogati Servizi istituzionali - Bilancio 2012

Entrate 2012

Organi istituzionali Amministrazione generale e elettorale Ufficio tecnico Anagrafe e stato civile Servizio statistico Giustizia Polizia locale Leva militare Protezione civile Istruzione primaria e secondaria inferiore Servizi necroscopici e cimiteriali Fognatura e depurazione Nettezza urbana ViabilitĂ ed illuminazione pubblica Totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi a domanda individuale - Bilancio 2012 Alberghi case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido Convitti, campeggi, case Colonie e soggiorni stagionali Corsi extrascolastici Parcheggi custoditi e parchimetri Pesa pubblica Servizi turistici diversi Spurgo pozzi neri Teatri Musei, gallerie e mostre Giardini zoologici e botanici Impianti sportivi Mattatoi pubblici Mense non scolastiche Mense scolastiche Mercati e fiere attrezzate Spettacoli Trasporto carni macellate Trasporti e pompe funebri Uso di locali non istituzionali Altri servizi a domanda individuale Totale

Entrate 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Spese 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00

Risultato 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Risultato 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00

Copertura in percentuale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Copertura in percentuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,53


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Servizi a domanda individuale - Composizione Entrate Alberghi case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido Convitti, campeggi, case Colonie e soggiorni stagionali Corsi extrascolastici Parcheggi custoditi e parchimetri Pesa pubblica Servizi turistici diversi Spurgo pozzi neri Teatri Musei, gallerie e mostre Giardini zoologici e botanici Impianti sportivi Mattatoi pubblici Mense non scolastiche Mense scolastiche Mercati e fiere attrezzate Spettacoli Trasporto carni macellate Trasporti e pompe funebri Uso di locali non istituzionali Altri servizi a domanda individuale

Tariffe 2012

Totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Totale

Personale 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi a domanda individuale - Composizione Spese Alberghi case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido Convitti, campeggi, case Colonie e soggiorni stagionali Corsi extrascolastici Parcheggi custoditi e parchimetri Pesa pubblica Servizi turistici diversi Spurgo pozzi neri Teatri Musei, gallerie e mostre Giardini zoologici e botanici Impianti sportivi Mattatoi pubblici Mense non scolastiche Mense scolastiche Mercati e fiere attrezzate Spettacoli Trasporto carni macellate Trasporti e pompe funebri Uso di locali non istituzionali Altri servizi a domanda individuale

Altre Entrate 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Altre 2012

Totale Spese 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00

Spese

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Servizi a domanda individuale - Trend Entrate Alberghi case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido Convitti, campeggi, case Colonie e soggiorni stagionali Corsi extrascolastici Parcheggi custoditi e parchimetri Pesa pubblica Servizi turistici diversi Spurgo pozzi neri Teatri Musei, gallerie e mostre Giardini zoologici e botanici Impianti sportivi Mattatoi pubblici Mense non scolastiche Mense scolastiche Mercati e fiere attrezzate Spettacoli Trasporto carni macellate Trasporti e pompe funebri Uso di locali non istituzionali Altri servizi a domanda individuale Totale

Entrate 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale

Entrate 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi a domanda individuale - Trend Spese Alberghi case di riposo e di ricovero Alberghi diurni e bagni pubblici Asili nido Convitti, campeggi, case Colonie e soggiorni stagionali Corsi extrascolastici Parcheggi custoditi e parchimetri Pesa pubblica Servizi turistici diversi Spurgo pozzi neri Teatri Musei, gallerie e mostre Giardini zoologici e botanici Impianti sportivi Mattatoi pubblici Mense non scolastiche Mense scolastiche Mercati e fiere attrezzate Spettacoli Trasporto carni macellate Trasporti e pompe funebri Uso di locali non istituzionali Altri servizi a domanda individuale

Servizi produttivi - Bilancio 2012

Entrate 2012

Spese 2012

Risultato 2012

Copertur a in


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Acquedotto Distribuzione gas Farmacie Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Trasporti pubblici Altri servizi produttivi Totale

Servizi produttivi - Composizione Entrate

176.200,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.200,0 0

Tariffe 2012

30.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.200,0 0

82,86

Totale

146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00

Altre Entrate2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 2012 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00

Totale

Personale 2012 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00

Altre Spese 2012 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00

Totale Spese 2012 176.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.200,00

Totale

Entrate 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese 2009 0,00

Spese 2010 0,00

Spese 2011 0,00

Acquedotto Distribuzione gas Farmacie Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Trasporti pubblici Altri servizi produttivi

Servizi produttivi - Composizione Spese Acquedotto Distribuzione gas Farmacie Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Trasporti pubblici Altri servizi produttivi

Servizi produttivi - Entrate Acquedotto Distribuzione gas Farmacie Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Trasporti pubblici Altri servizi produttivi

Servizi produttivi - Spese Acquedotto

146.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.000,0 0

percentua le 2012 82,86


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

Distribuzione gas Farmacie Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Trasporti pubblici Altri servizi produttivi Totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Comune di DECOLLATURA

Relazione Tecnica al Bilancio di previsione - anno 2012

INTRODUZIONE................................................................................................................................2 PARTE PRIMA - L'ANALISI DEL BILANCIO 2012.......................................................................3 1 Analisi dell'avanzo / disavanzo d'amministrazione 2012..............................................................3 2 Il Bilancio di Previsione 2012 ENTRATA...................................................................................4 TITOLO I - Entrate tributarie:......................................................................................................4 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione...............5 TITOLO III - Entrate extratributarie............................................................................................5 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti............................................................................................................................................6 TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti..............................................................6 TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.......................................................................7 3 Il Bilancio di Previsione 2012 SPESA........................................................................................10 TITOLO I - SPESE CORRENTI...............................................................................................10 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE...........................................................................10 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI............................................................11 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI.....................................................12 PARTE SECONDA - GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2012..........................................................14 4 ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO..........................................................................14 PARTE TERZA - GLI INDICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012.......................................17 5 Indici di entrata............................................................................................................................17 6 Indici della spesa.........................................................................................................................20 PARTE QUARTA - L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI.............................................................26 7 Servizi erogati..............................................................................................................................26


COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.2 ANALISI DELLE RISORSE | | 2.2.1 ( ENTRATE TRIBUTARIE ) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale | | ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di | | | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento | | | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto | | | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Imposte | 213.845,84 | 206.856,10 | 377.816,94 | 243.852,00 | 247.509,79 | 251.222,55 | - 54,93 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Tasse | 246.950,00 | 219.657,78 | 225.566,00 | 255.500,00 | 259.332,50 | 263.222,49 | 11,72 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Tributi speciali ed altre entrate proprie | 17.000,00 | 16.717,15 | 739.937,29 | 810.000,00 | 822.150,00 | 834.482,25 | 8,65 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTALE | 477.795,84 | 443.231,03 | 1.343.320,23 | 1.309.352,00 | 1.328.992,29 | 1.348.927,29 | - 2,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.1.2 | ALIQUOTE ICI | GETTITO DA EDILIZIA | GETTITO DA EDILIZIA NON | | | | | RESIDENZIALE (A) | RESIDENZIALE (B) | TOTALE DEL | | | ------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ------------------------------------------- | GETTITO (A+B) | | | Esercizio in corso | Esercizio bilancio | Esercizio in corso | Esercizio bilancio | Esercizio in corso | Esercizio bilancio | | | | | previsione annuale | | previsione annuale | | previsione annuale | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ICI I^ Casa | | | | | ==================== | ==================== | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ICI II^ Casa | | | | | ==================== | ==================== | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fabbricati Produttivi | | | ==================== | ==================== | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Altro | | | ==================== | ==================== | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTALE | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


------ Note Conclusive ------


COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.2 ANALISI DELLE RISORSE | | 2.2.2 ( CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI ) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.2.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale | | ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di | | | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento | | | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto | | | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contributi e trasferimenti | | | | | | | | | correnti dallo stato | 1.060.905,03 | 1.031.129,96 | 38.899,54 | 38.899,54 | 39.483,03 | 40.075,28 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contributi e trasferimenti | | | | | | | | | correnti dalla Regione | 66.217,28 | 185.991,26 | 197.877,00 | 208.849,00 | 211.981,74 | 215.161,47 | 5,26 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contributi e trasferimenti dalla | | | | | | | | | Regione per funzioni delegate | 89.000,00 | 34.838,95 | 89.000,00 | 89.000,00 | 90.335,00 | 91.690,03 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contributi e trasferimenti da parte di | | | | | | | | | organismi comunitari e internazionali | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Contributi e trasferimenti da altri | | | | | | | | | enti del settore pubblico | 17.129,78 | 4.152,24 | 13.000,00 | 8.000,00 | 8.120,00 | 8.241,80 | - 62,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTALE | 1.233.252,09 | 1.256.112,41 | 338.776,54 | 344.748,54 | 349.919,77 | 355.168,58 | 1,74 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


------ Note Conclusive ------


COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.2 ANALISI DELLE RISORSE | | 2.2.3 ( PROVENTI EXTRATRIBUTARI ) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.3.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale | | ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di | | | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento | | | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto | | | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Proventi dei servizi pubblici | 150.994,84 | 196.836,94 | 267.989,00 | 322.798,00 | 327.639,97 | 332.554,59 | 16,98 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Proventi dei beni dell'Ente | 38.716,08 | 28.642,83 | 62.100,00 | 57.100,00 | 57.956,50 | 58.825,86 | - 8,75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Interessi su anticipazione e crediti | 6.113,90 | 1.860,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.537,50 | 2.575,56 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Utili netti delle aziende spec. e partecipate, | | | | | | | | | dividendi di societa' | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Proventi Diversi | 111.752,43 | 160.589,55 | 114.650,00 | 83.150,00 | 84.397,25 | 85.663,22 | - 37,88 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTALE | 307.577,25 | 387.930,22 | 447.239,00 | 465.548,00 | 472.531,22 | 479.619,23 | 3,94 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


COMUNE DI DECOLLATURA Stampa del: 10/05/2012 Pag. 001 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 2.2 ANALISI DELLE RISORSE | | 2.2.4 ( CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2.4.1 | Trend Storico | Programmazione Pluriennale | Percentuale | | ENTRATE | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | di | | | Esercizio | Esercizio | Esercizio in corso | Previsione del | 1^ Anno Successivo | 2^ Anno Successivo | Scostamento | | | Anno 2009 | Anno 2010 | (Previsione) | Bilancio Annuale | Anno 2013 | Anno 2014 | col.4 rispetto | | | (Accertamenti Comp) | (Accertamenti Comp) | col 3. | col 4. | | | alla col. 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Alienazione di beni patrimoniali | | | | 375.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Trasferimenti di capitale dallo Stato | 2.071,83 | 997.054,93 | | | 90.000,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Trasferimenti di capitale dalla Regione | 75.350,00 | 65.053,20 | 121.950,00 | | 1.223.082,66 | 704.000,00 | 100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Trasferimenti di capitale da altri Enti del | | | | | | | | | settore pubblico | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Trasferimenti di capitale da altri Soggetti | 38.632,79 | 137.714,83 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.450,00 | 30.906,76 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTALE | 116.054,62 | 1.199.822,96 | 151.950,00 | 405.000,00 | 1.643.532,66 | 984.906,76 | 62,49 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


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