Informe analitico abril2015

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REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS

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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES ABRIL DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:

DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:

CUENTAS DENOMINACION

CODIGO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO

81,659,539

81,659,539

27,389,138

27,389,138

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248

7,737,923

7,737,923

115-05-03-003-002-002

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

1,432,137

1,432,137

115-05-03-003-002-999

OTROS

38,841,498

38,841,498

115-05-03-101

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU

4,000,000

4,000,000

115-08-01-001

REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345

2,258,843

2,258,843

115-05-03-003-001-001

SUBVENCION BASE

115-05-03-003-002-001

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

113,290,268

113,180,394

215-21-01-001-001

SUELDOS BASE

16,311,783

16,311,783

215-21-01-001-002-001

ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

11,095,665

11,095,665

215-21-01-001-004-001

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551

2,446,774

2,446,774

215-21-01-001-009-002

UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

215-21-01-001-009-003

BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410

215-21-01-001-009-004

BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

202,626

202,626

215-21-01-001-019-002

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

1,021,866

1,021,866

215-21-01-001-028-001

ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES

1,027,353

1,027,353

215-21-01-001-031-001

ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1

3,703,761

3,703,761

215-21-01-001-999

OTRAS ASIGNACIONES3

3,482,949

3,482,949

215-21-01-002-002

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

1,241,437

1,241,437

215-21-01-004-006

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

180,611

180,611

215-21-01-005-002

BONOS DE ESCOLARIDAD

742,224

742,224

215-21-01-005-004

BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

130,645

130,645

215-21-02-001-001

SUELDOS BASE

11,040,435

11,040,435

215-21-02-001-002-001

ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

2,096,488

2,096,488

215-21-02-001-004-001

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D

1,656,077

1,656,077

215-21-02-001-009-002

UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

215-21-02-001-009-003

238,241

238,241

1,034,978

1,034,978

30,197

30,197

BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹

729,413

729,413

215-21-02-001-009-004

BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

285,630

285,630

215-21-02-001-018-001

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

215-21-02-001-027-001

ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,

215-21-02-001-030-001

ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1

215-21-02-001-999

OTRAS ASIGNACIONES4

215-21-02-002-002 215-21-02-005-002

59,501

59,501

755,442

755,442

675,299

675,299

1,747,921

1,747,921

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

255,150

255,150

BONO DE ESCOLARIDAD

154,630

154,630

215-21-02-005-004

BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

104,516

104,516

215-21-03-004-001

SUELDOS

21,101,627

21,101,627

215-21-03-004-002

APORTE EMPLEADOR

11,690,001

11,690,001

215-21-03-004-003

REMUNERACIONES VARIABLES

215-21-03-004-004

AGUINALDOS Y BONOS

215-21-03-999-001 215-22-02-002 215-22-04-013

797,289

797,289

1,975,593

1,975,593

ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464

792,877

792,877

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

362,355

362,355

EQUIPOS MENORES

440,676

440,676

SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES

94,129


REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS

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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES ABRIL DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:

DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:

CUENTAS DENOMINACION

CODIGO 215-22-05-001

ELECTRICIDAD

215-22-05-002

AGUA

215-22-05-004

CORREO

215-22-05-005

VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO 1,316,050

1,316,050

654,600

654,600

63,760

63,760

TELEFONÍA FIJA

103,758

103,758

215-22-05-007

ACCESO A INTERNET

181,811

181,811

215-22-08-007

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

215-22-09-003

45,630

45,630

ARRIENDO DE VEHÍCULOS

3,520,000

3,520,000

215-22-11-999

OTROS

7,239,364

7,239,364

215-22-12-002

GASTOS MENORES

215-22-12-004 215-34-07

TOTALES

37,340

37,340

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

406,051

406,051

DEUDA FLOTANTE

109,874

194,949,807

SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES

94,129

194,839,933

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE

94,129


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