Diário do sudoeste 1 de julho de 2015 ed 6413

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PATO BRANCO ¦ QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2015 ¦ ANO XXIX ¦ NÚMERO 6413 ¦ EDIÇÃO REGIONAL ¦ R$ 2,00 ¦ DIARIODOSUDOESTE.COM.BR Arquivo Pessoal

CIDADE

Abertura aos feriados será decidida na Justiça Discussão entre a empresa e o sindicato terá de ser mediada pela Justiça. Audiência está marcada para o final de julho. Pág. 3

REGIONAL

SEGURANÇA

Menino Oscar enfrenta risco de perder outra perna

Vândalos arrancam placas de sinalização na PRC 280

Ainda no sábado, Oscar, vítima de um acidente em Verê, teve sua perna esquerda amputada, e agora corre o risco de perder a perna direita. Pág. 10

Oito placas de sinalização foram arrancadas e jogadas na pista por vândalos na madrugada da segunda-feira (29) na PRC 280. Pág. 17

UPA custará R$ 1,1 mi por mês ao município

Definidos os detalhes da Olimpíada Rural de CV O Departamento de Esportes de Coronel Vivida realizou o arbitral da 15ª edição da Olimpíada Rural no município. Pág. 18

A Prefeitura de Pato Branco inaugurou ontem (30) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), na rua Marechal Deodoro, 2021, bairro Cristo Rei. O evento teve a presença de autoridades, funcionários e população em geral. Págs. 6 e 7

Trevo da UTFPR e cruzamento da Tocantins recebem projetos

Orientação de reposição de aula é repassada a gestores escolares

O Diário publica os dois últimos projetos desenvolvidos pelos alunos de engenharia civil da UTFPR como possíveis soluções para entroncamentos viários de Pato Branco. Pág. 8

Diretores, secretários e documentadores dos colégios estaduais da área de atuação do NRE estiveram reunidos nessa terça-feira. Pág. 10

PRF apreende veículo carregado de contrabando em Realeza Pág. 17

Polícia Civil prende acusado de roubo em Beltrão Pág. 17

Duas pessoas ficam feridas em acidente na PR 483 Pág. 17


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Política

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Em encontro com Lula, petistas criticam governo Folhapress Brasília

Reunidos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa segunda-feira (29) em Brasília, deputados e senadores petistas reclamaram da falta de diálogo com o governo e disseram que a presidente Dilma Rousseff “não valoriza” o partido. As queixas giraram em torno da liberação de cargos, emendas parlamentares e até mesmo do reconhecimento de fidelidade após votações importante no Congresso. Os parlamentares aproveitaram a conversa com Lula, que tem se irritado com a forma de governar de sua sucessora, para dizer que Dilma não os recebe e não prestigia o PT. Ao ex-presidente queixaram-se sobre o comportamento do Palácio do Planalto após a aprovação de medidas do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo. Disseram que ministros telefonaram para líderes de partidos aliados para agradecer o apoio, mas ninguém entrou em contato com os petistas. “É como se fosse obrigação”, desabafou um dos deputados do PT. Além disso, criticaram a distribuição de cargos e emendas entre as siglas aliadas - operação que tem sido comandada pelo vice-presidente Michel Temer. Segundo os petistas, a ação demora e não contempla o PT de forma satisfatória. Lula concordou com as queixas, mas disse que é a hora de “virar a página” e “concentrar forças” na agenda positiva proposta por Dilma. Segundo a reportagem apurou, Lula está irritado com o governo, mas também preocupado com a repercussão negativa da briga pública com a sucessora. Ele acredita que agora é preciso assumir posição em defesa da presidente e adotar o discurso de que Dilma tem sinalizado para uma agenda positiva, com o plano de concessões, as negociações para a alternativa ao fator previdenciário, entre outras medidas.

Aécio Neves lança site de oposição nas redes O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), lançou nessa terça-feira (30) um site em que diz que a oposição cresceu desde a derrota contra a presidente Dilma Rousseff, em 2014, e estimula declarações públicas de apoio à agenda contrária ao governo. A página ainda faz uma convocação para a convenção nacional da sigla, dia 5 de julho, na qual o mineiro será reeleito para o comando da legenda. O site faz uma referência direta à votação que Aécio teve em 2014, quando disputou a presidência da República contra Dilma e perdeu por uma margem pequena de votos. O texto afirma que, de lá para cá, o número de simpatizantes da oposição cresceu. “Em 2014, o PSDB apresentou ao Brasil uma campanha pela mudança, com propostas reais para melhorar a vida dos brasileiros. Nossa campanha contou com o apoio de mais de 51 milhões de votos. Agora somos mais”, diz. Na abertura da página, é apresentada uma animação em que um narrador fala sobre como a vida da “dona Joana” piorou “depois que os preços dispararam”. A peça faz uma alusão ao período mais crônico da alta de preços no país, entre as décadas de 1980 e 1990, dizendo que, agora, as pessoas passaram a levar a calculadora para o supermercado. (Folhapress)

Para Dilma e Obama, a governança da internet deve ser “transparente e inclusiva”

Com Obama, Dilma promete reflorestamento e rever matriz energética Folhapress Washington (EUA) e São Paulo (SP)

O governo brasileiro reafirmou com os EUA a intenção de reduzir as emissões de gases que provocam o aquecimento global e comprometeu-se a restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Em comunicado conjunto divulgado na manhã de terça-feira (1º), o Brasil se compromete a “implementar políticas com vistas à eliminação do desmatamento ilegal, em conjunto com o aumento ambicioso de estoques de carbono por meio do reflorestamento e da restauração florestal. Para tanto, o Brasil pretende restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030”. O país também estabelece como meta atingir em 2030 uma participação de 28% a 33% de fontes renováveis (eletricidade e biocombustíveis), além de geração hidráulica. Dilma chegou às 10h20 dessa terça na Casa Branca para reunião de trabalho com Obama no Salão Oval. Foi acompanhada dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, Desenvolvimento, Armando Monteiro, Agricultura, Katia Abreu, Ciência e Tecnologia Aldo Rebelo, e Izabella Teixeira, do Meio Ambiente. A maior prioridade do presidente Obama era um anúncio conjunto com o Brasil de metas de redução de emissões, em antecipação à conferência do clima de Paris, que ocorre no final do ano. O anúncio deve ficar aquém do desejado pela Casa Branca, que queria um acordo semelhante ao feito com a China em novembro do ano passado. Mas é mais ambicioso do que o governo brasilei-

ro pretendia e é encarado como uma possibilidade de “agenda positiva” para Dilma neste momento. O plano proposto em um comunicado conjunto, a ser apresentado pela presidente Dilma Rousseff após encontro com Obama, detalha compromissos assumidos anteriormente pelo Brasil e os apresenta dentro do conceito de metas, uma demanda antiga de governos de outros países e organizações ambientais.

Governança da internet

Os presidentes do Brasil, Dilma Rousseff, e dos EUA, Barack Obama, também defenderam nessa terça-feira o entendimento de que a governança da internet deve ser “transparente e inclusiva”. A declaração foi feita após dois anos de relações estremecidas devido à espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA, em inglês) a Dilma. A descoberta levou ao cancelamento de uma visita de Estado prevista para 2013. Em comunicado conjunto, Dilma e Obama concordaram que o gerenciamento da rede deverá ter “a participação dos governos, da sociedade civil, do setor privado e das organizações internacionais”. Com isso, segundo os presidentes, a internet cumprirá o “potencial como ferramenta poderosa para o desenvolvimento econômico e social”. As propostas são similares às apresentadas pela conferência NETMundial. Na última edição do evento, realizada em São Paulo em 2014, o grupo defendeu que a rede deva ser administrada de forma aberta, participativa, transparente, fiscalizável, inclusiva e equilibrada. Porém, não

foi incluído no documento final o aspecto da neutralidade. Os mandatários ainda prometeram cooperar com o Fórum de Governança da Internet, em novembro em João Pessoa, e com a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, órgão da ONU que estuda a rede. Os países ainda definiram a criação de um grupo de trabalho sobre internet e tecnologias da informação. A intenção é discutir assuntos como prevenção de crimes cibernéticos e segurança nas redes.

Espionagem

A governança da internet passou ser uma das principais bandeiras de Dilma na política externa desde que se descobriu a espionagem em 2013. A informação estava em documentos da NSA revelados por Edward Snowden. Em discurso na Assembleia-Geral da ONU no mesmo ano, a brasileira defendeu a governança para “evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra, por meio da espionagem, da sabotagem, dos ataques contra sistemas e infraestruturas de outros países”. Desde então, o Brasil propôs duas resoluções à ONU contra a espionagem indiscriminada de dados, instando os países a insta os países a “respeitar e proteger o direito à privacidade, incluindo o contexto das comunicações digitais”. A primeira versão foi aprovada em dezembro de 2013 e a segunda, em novembro de 2014. Ambas tiveram o apoio da Alemanha, cuja chanceler, Angela Merkel, esteve entre os chefes de governo espionados pelo governo americano.


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Decisão judicial impede loja de departamentos de abrir as portas no feriado Cristiane Sabadin Tomasi cristiane@diariodosudoeste.com.br

Depois de toda a propaganda de que a Havan atenderia os clientes com horários diferenciados, inclusive em feriados, na segunda-feira (29), a loja não abriu as portas. Por decisão judicial, numa ação movida pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Pato Branco, além de não manter o horário já anunciado, precisou cancelar um show local que tinha sido programado. Segundo nota enviada pela própria Havan, “indignados com a decisão da entidade, os colaboradores resolveram ir às ruas e protestar”. A empresa ainda afirmou que havia definido um plano de benefícios aos funcionários escalados para o atendimento no feriado de São Pedro, conforme faz em todas as demais cidades do Brasil. “Este plano inclui pagamento adicional de hora-extra, vale-alimentação e folga em outra data. Mesmo assim, a empresa teve que retroceder e permanecer com as portas fechadas”, diz a nota enviada à imprensa. Para o diretor-presidente da Havan, Luciano Hang, a loja tem grandes diferenciais e vantagens para seus colaboradores, e mesmo assim foi impedida de trabalhar. “A loja paga 60% a mais do que estabelece a convenção da categoria. Só pedimos liberdade para podermos trabalhar.”

Contraponto

Procurado pelo Diário do Sudoeste, João Maria Luiz Carneiro, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Pato Branco e região, dá sua versão

dos fatos. De acordo com ele, a Havan descumpriu o acordo de realizar uma assembleia, inclusive com a presença dos colaboradores. “No dia 27 de maio, representantes da empresa estiveram no sindicato. Definimos uma assembleia com os trabalhadores, pois a Havan apresentou uma proposta de acordo coletivo, e nós convocamos a assembleia.” A assembleia, segundo ele, foi marcada para dia 2 de junho, porém, sem êxito. “Nós publicamos em edital e fomos

Opinião Nas redes sociais, os dois lados da discussão “Alguma coisa está errada quando uma entidade sindical reivindica algo contrário ao interesse dos trabalhadores da categoria que representa. Há também algo de errado quando o judiciário toma por legítima a pretensão do sindicato sem que os representados desejem buscar esta tutela. O que quero dizer é que o Direito do Trabalho deve repensar o sistema de substituição processual para certas demandas.” Erlon Ceni de Oliveira, advogado em Pato Branco “Se uma empresa resolver trabalhar 7 dias por semana, com certeza ela vai se enquadrar na legislação e criar turnos de serviço que fechem os horários contemplando um dia de descanso. A lei é clara quando diz que é obrigatório o descanso semanal preferencialmente aos domingos e não obrigatoriamente. Se assim fosse, hospitais não poderiam atender aos domingos. E nem teríamos lazer nos fins de semana pois nem garçom poderia trabalhar. Tenho certeza que uma empresa não arriscaria seu patrimônio descumprindo essa regra.” Edson Flessak, empresário em Francisco Beltrão “Para quem não sabe existe uma lei no município aprovada há alguns anos pela câmara de vereadores de que o comércio varejista não pode abrir aos feriadões, portanto a lei serve para todos os vários comerciantes que ajudaram a desenvolver a cidade e nunca puderam abrir em feriados. Por que essa loja teria benefícios que os comerciantes locais nunca tiveram? A lei tem de ser cumprida.” Willian Vicenzi Toreto, perito imobiliário e corretor em Pato Branco

Colaboradores da Havan fizeram protesto no Centro de Pato Branco pela não abertura da loja no feriado de São Pedro

até a loja divulgar a data da assembleia. Todos estavam sabendo. No entanto, naquela data, pela manhã, estiveram no sindicato o gerente local e o regional da empresa dizendo que não seria possível fazer a assembleia”, enfatizou. Os motivos da Havan, segundo João, “seriam de que já teriam apresentado uma proposta, e esperavam que o sindicato assinasse embaixo”. Para o presidente, a empresa usou de má fé. “Foram à Justiça simular uma assembleia neste mesmo dia 2 de junho, alegando que o sindicato não participou. Baseado nisso nos restou discutir na Justiça essa situação.”

Panorama

O sindicato encaminhou uma ação pleiteando os feriados, afirmando que por lei, para se trabalhar nestes dias, é necessário prever em convenção coletiva. O que, conforme o presidente, não aconteceu com a Havan. “A partir de agora a conversa com a

empresa é judicial. Já encaminhamos os procedimentos cabíveis para aquilo que nós e a assessoria jurídica entendemos para este momento. Está marcada uma audiência para o final do mês de julho.” Apesar do impasse, o presidente disse que o sindicato está aberto para dialogar. “Não temos nenhum problema em conversar com ninguém da empresa. As portas estão abertas para os colaboradores”, informou.

Projeto de futuro

A expectativa, e vontade do prefeito Augustinho Zucchi, é para que este impasse se resolva o quanto antes. “É uma questão que Pato Branco vai resolver do ponto de vista legal, e toda empresa que se enquadrar e preservar os direitos do trabalhador vai poder trabalhar nos fins de semana. Vamos garantir.” Sobre a polêmica que se formou acerca do fechamento da Havan, especialmente depois do protesto dos cola-

boradores no feriado, Zucchi foi enfático: “Minha posição eu já explicitei quando enviei o projeto à Câmara de Vereadores, para que o comércio abrisse nos sábados, domingos e feriados”. Para o prefeito, a cidade trabalha em um projeto de futuro, focado no desenvolvimento.“Somos um centro comercial e temos perdido este espaço, se nós não inovarmos na nossa forma de entender a questão do comércio e prestação de serviço”, considerou. Ele salientou ainda que não é possível pensar em grandes centros comerciais sem aliar às áreas de lazer. “Como vamos ter um cinema na Havan se o horário não for diferenciado?” No entanto, ponderou que tudo seja feito dentro do que regem as leis trabalhistas. “Minha posição sempre foi a mesma, sou favorável. Desde que a empresa respeite o direito dos trabalhadores, as diretrizes e normas da CLT.”


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Pato Branco agora tem Unidade de Pronto Atendimento

Cidade

Parte da equipe que atuará na UPA 24h, juntamente com o prefeito Augustinho Zucchi Paloma Stedile paloma@diariodosudoeste.com.br

A prefeitura de Pato Branco inaugurou ontem (30) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), na rua Marechal Deodoro, 2021, bairro Cristo Rei. O evento teve a presença de autoridades, funcionários e população em geral. A estrutura, ampla e moderna de 1.465 m², conta com consultórios clínicos e pediátricos; leitos de observação; quartos de isolamento (adultos e pediátrico); serviço de radiologia; salas de acolhimento para classificação de risco; acesso separado para atendimento pediátrico e adulto; além de uma base de apoio de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). De acordo com a secretária de Saúde do município de Pato Branco, Antonieta Chioquetta, o atendimento à comunidade terá início nesta quarta-feira (1º), às 7h. “Além dos munícipes de Pato Branco, também serão atendidos os de Clevelândia, Mariópolis, Vitorino, Itapejara d’Oeste e Bom Sucesso do Sul”, enumerou a secretária.

Funcionários

Antonieta conta que, abrangendo todos

os seis municípios, cerca de 9.000 pessoas devem ser atendidas por mês nessa estrutura. Ela disse que os funcionários que atuavam no Pronto Atendimento Municipal (PAM) — estrutura situada no Centro, onde eram atendidas as urgências e emergências até o momento — passarão a atender na UPA 24h. “Porém, com a vinda de mais municípios, a equipe foi ampliada e contratamos mais 20 novos e excelentes profissionais. Ao todo, temos 101 profissionais formando uma equipe de muita qualidade”, disse. Segundo a secretária, a equipe é composta por “13 enfermeiros, três assistentes sociais, uma farmacêutica, cinco auxiliares de enfermagem, sete técnicos de raio x, um médico radiologista, oito auxiliares de serviços gerais, 39 técnicos de enfermagem, cinco merendeiras e 20 médicos”, enumerou.

Atendimento

Com a inauguração da UPA 24h, a secretária de saúde conta que o PAM será desativado. “Nessa estrutura será feita uma manutenção, alguns ajustes. Após isso, a ideia é transferir a nossa farmácia central — que está instalada em um prédio alugado —, bem como o Centro de Orientação e Apoio Sorológico (Coas) — que hoje funciona no bairro

Bortot. Além disso, pretendemos transferir dois consultórios odontológicos, que também estão no Bortot”, revelou Antonieta. Ela disse que, mesmo assim, haverá no local uma equipe orientando a população. “O departamento de Transporte estará no PAM esclarecendo a comunidade para vir até a UPA 24h. Não vamos deixar ninguém desamparado”, observou.

Investimento

Ao todo, a UPA 24h de Pato Branco recebeu investimentos na ordem de R$ 3.036.592,62. Destes, R$ 2 milhões são recursos oriundos do Governo Federal, sendo que a contrapartida do município é de R$ 1.036.692,62, destinados à infraestrutura e equipamentos. Conforme o prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, além disso, o município também custeará mensalmente cerca de R$ 1 milhão e 150 mil, para a manutenção do local. “Quanto ao investimento do Ministério da Saúde será de R$ 170 mil por mês. Também haverá uma contrapartida dos demais municípios que serão atendidos, sendo que na medida em que os pacientes forem à UPA 24h o valor será pago pelo seu município de

origem posteriormente”, relatou. Ao ser questionado quanto ao risco de haver uma superlotação no local com o atendimento de outros municípios, Zucchi descarta a possibilidade. “Isso porque nós já prestávamos atendimento no PAM. Todas as pessoas que chegavam lá, em urgência e emergência, nós atendíamos, independente de que local era”, disse. Ele ainda destaca a importância dessa nova estrutura para a saúde de Pato Branco e região. “Certamente proporcionará à população um espaço mais amplo; além de equipamentos de última geração, com atendimento digitalizado, prontuário eletrônico — que mostra tudo sobre a vida do paciente —; e uma equipe completa. Com isso, muitas vidas serão salvas nessa estrutura, sendo que continuaremos a busca pelo melhor”, concluiu.

Urgência e emergência

A secretária de saúde salienta que a Unidade de Pronto Atendimento tem como finalidade acolher exclusivamente urgências e emergências. “Emergência é todo caso em que há ameaça iminente à vida, sofrimento intenso ou risco de lesão permanente, havendo necesAssessoria

A UPA está situada no bairro Cristo Rei e começa atender nesta quarta-feira (1º), às 7h


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Confira como é a escala de atendimento, conforme as prioridades:

Descerramento da placa inaugural

sidade de tratamento médico imediato. Por exemplo: paradas cardiorrespiratórias, hemorragias volumosas e infartos, os quais podem levar a danos irreversíveis e até ao óbito”, descreveu. Quanto à urgência, Antonieta explica que é uma situação em que requer assistência rápida, “no menor tempo possível, a fim de evitar complicações e sofrimento. São exemplos de urgência: dores abdominais agudas e cólicas renais”, relatou. Assim, ela lembra que os pacientes não devem procurar a UPA na expectativa de realização de diagnóstico de doenças crônicas. “Ou seja, aquelas com as quais vem sofrendo por longo período de tempo; ou com a expectativa de que saia do consultório médico com solicitação de exames de especialidades; de prescrição de tratamentos de longo prazo; ou na expectativa de conseguirem atestados, que só serão fornecidos em casos realmente necessários”, recomendou. Antonieta ressalta que 80% dos problemas podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde. “Inclusive, em nosso município contamos com 16 unidades básicas, em 17 equipes montadas à disposição — com médi-

cos que atuam 40 horas semanais —, cobrindo 75% da população”, destacou. São nelas que podem ser tratados os principais problemas das pessoas. “A unidade básica é onde você trata da hipertensão; do diabetes; da dor de cabeça; da diarreia de uma criança e da bronquite. Além disso, você faz a vacina, o preventivo, o pré-natal, tendo o atendimento humanizado e integral. Enfim, é o primeiro contato com os pacientes”, concluiu.

Contratações

Conforme o prefeito, umas das principais metas da administração é garantir a estruturação necessária, levando ações de saúde e qualidade de vida para mais perto da população. “Pato Branco está recebendo quatro novos postos de saúde, em que priorizamos pelo atendimento voltado à humanização. Por isso, contratamos mais de 240 profissionais por concurso público para a Secretaria de Saúde desde 2013 e hoje contamos com 17 equipes de Estratégia, Saúde da Família. Instituímos uma nova gestão de saúde pública, que garantiu também a conquista do curso de Medicina”.

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Reformulação de entroncamentos

Trevo da UTFPR e cruzamento da Tocantins recebem projetos Nesta edição, o Diário publica os dois últimos Trevo da UTFPR projetos desenvolvidos Um dos maiores problemas do trevo da pelos alunos de engenharia UTFPR é o número de conflitos entre os vecivil da UTFPR como ículos que seguem nos sentidos principais – Pato Branco a Itapejara d’Oeste e vice-versa – possíveis soluções para e os veículos que entram ou saem do campus entroncamentos viários da universidade. Segundo a contagem feita pelos alunos, de Pato Branco. Na edição nos horários de pico (das 11h45 às 13h45 e do último fim de semana das 17h às 19h) o volume de veículos passa (27 e 28) foram mostrados de 230 de Pato Branco a Itapejara, e de 450 no sentido oposto, e chega a 350 de Pato Branos projetos para o trevo co à UTFPR. A principal dificuldade constada Guarani e o viaduto do tada é de entrar no campus, uma vez que é preciso atravessar a pista principal da PR 493 patinho mara Municipal e representantes das associações de bairro pertinentes.

Harald Essert

harald@diariodosudoeste.com.br

Podem não ser tão notoriamente atravancados quanto o trevo da Guarani ou o viaduto do patinho, mas quem passa diariamente pelo trevo de acesso à UTFPR ou pelo cruzamento entre as ruas Tocantins e Mato Grosso – na Baixada, próximo à Faculdade Mater Dei – sabe o quanto esses entroncamentos são complicados e perigosos. Esses locais fazem parte de um conjunto de projetos produzidos pelos alunos da disciplina optativa de canalização de tráfego, do curso de engenharia civil da UTFPR. O Diário do Sudoeste acompanhou a apresentação dos projetos, nos dias 16 e 23 de junho, no campus da universidade em Pato Branco. Além de professores da área, participaram representantes da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER), da Câ-

Reprodução projeto alunos UTFPR

justamente quando o movimento é intenso – o que representa um risco tanto para quem atravessa, quanto para quem trafega no sentido principal e pode ser interceptado por um veículo que entra no campus. A manobra é mais simples para sair, uma vez que há uma pista exclusiva à direita para esse fim, assim como para entrar no campus a partir de Itapejara. Contudo, o ponto de maior conflito em número de veículos é justamente o mais perigoso. Como solução, os alunos propuseram reduzir o ponto de conflito pela metade, fazendo com que o motorista que queira acessar o campus a partir de Pato Branco tenha que atentar apenas ao tráfego que vem da direção de Itapejara. Isso seria feito canalizando o tráfego da pista que segue no sentido Pato Branco-Itapejara à direita, desviando do trevo. Quem quisesse entrar no campus se manteria à esquerda – ao contrário do que ocorre atualmente. Essa mudança possibilita também maior segurança à travessia dos pedestres, de maneira que as faixas de pedestre foram deslo-

Reprodução Google Maps

Os dois locais são pontos de grandes conflitos de trânsito atualmente

cadas para as extremidades externas do trevo, o que facilitaria inclusive o acesso aos pontos de ônibus que há nas proximidades.

Cruzamento Tocantins x Mato Grosso

Quem precisa frequentemente acessar ou atravessar a rua Tocantins a partir da Mato Grosso – o que se refere principalmente aos alunos da Faculdade Mater Dei e os clientes de um supermercado daquela região – conhece os diversos riscos que há nesse deslocamento. O primeiro ponto de conflito são os veículos que descem no sentido oposto, a partir da Tocantins, e que atravancam a passagem dos veículos que vêm da Mato Grosso. Outro são os veículos que vêm ou chegam da rua Tamoio, que também chega ao entroncamento. E aqueles que entram na rua Mato Grosso a partir da Tocantins, vindos da zona Sul, precisam ainda cruzar a pista oposta, em uma manobra bastante arriscada nos horários de pico. Quem chega ao entroncamento a partir da rua Mato Grosso precisa dar preferência

em todos os sentidos, o que torna o fluxo extremamente lento. O perigo também é grande para os pedestres. Em um dos dias analisados, o fluxo de veículos chegou a 1.645 unidades no período da noite. Pela manhã, o fluxo chegou próximo de mil veículos, e à tarde o volume variou entre 550 e pouco mais de mil. A solução encontrada foi uma rotatória, retirando a atual praça Pedro José da Silva (também chamada de Pedrinho Barbeiro) – um triângulo que atualmente ajuda a organizar o trânsito no local. De acordo com o projeto dos alunos, as calçadas do entorno seriam aumentadas, afunilando as vias, de maneira a obrigar os veículos a reduzir a velocidade quando chegam ao cruzamento. Todos os veículos teriam que entrar na rotatória, o que equilibraria o acesso de todas as direções, sem prejudicar quem sobe pela Mato Grosso, por exemplo. Nesse modelo, a rua Tamoio, que termina no local, se tornaria de mão-única. E o aumento dos passeios possibilitaria a utilização de um paisagismo mais elaborado, o que compensaria a perda da praça.

Projeto do cruzamento da Tocantins e Mato Grosso Cássio Antuniazi, Dâmaris Trombetta, Kethlyn Defaveri e Pâmela Cantarelli

Projeto do trevo da UTFPR Filipe Litwinczuk, Francisco A. Cozer, Gracielli Martini, Guilherme A. Bernardi, João M. Heinz, Naiá M. Maccarini e Thiago Wrublack

Reprodução projeto alunos UTFPR

O entroncamento hoje desfavorece quem chega pela rua Mato Grosso

O trevo de acesso à universidade hoje causa muitos riscos


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Menino atropelado em Verê aguarda transferência para Curitiba Reprodução Rede Massa

Marcilei Rossi marcilei@diariodosudoeste.com.br

A vida vai demorar a voltar à normalidade para a família do pequeno Oscar Bernardo Wessler de 3 anos o menino atropelado por um carro desgovernado na tarde do sábado (27) no Verê. Ainda no sábado, Oscar teve sua perna esquerda amputada e ainda corre o risco de perder a perna direita. Porém, somente nos próximos dias, com um diagnóstico mais preciso, é que médicos e familiares terão as respostas de como será a recuperação do garoto que espera as condições meteorológicas melhorarem para ser transferido de Francisco Beltrão — onde está internado desde o acidente — para o Hospital Angelina Caron, em Curitiba. Se no momento do aci-

de um membro, já acompanham o menino. “Ele acorda agitado, nervoso”, disse Cleodiane. Segundo a mãe, Oscar recordou o acidente, “ele já nos perguntou onde está sua outra perna”, afirmou Cleodiane, relatando ser um momento muito difícil que a família vem enfrentando. “Meu filho estava caminhando, gostava de jogar bola, andar de motoca. Agora não sabemos como vai ser”, lamenta a mãe.

O acidente

Oscar observava o trabalho de um pedreiro quando foi atropelado

dente Oscar estava sob os cuidados da babá Vera Lúcia dos Santos, no hospital em Francisco Beltrão ele está na companhia dos pais Cleodiane Matos da Silva e Flá-

vio Wessler. Na tarde dessa terça-feira (30) Cleodiane afirmou que passado o susto e o choque da notícia da amputação da perna, o peque-

no Oscar já brinca, e voltou a conversar normalmente, mesmo restrito a uma cama hospitalar. Contudo, o trauma e as lembranças, assim com a ausência

Oscar foi atropelado por um Fox, conduzido por uma adolescente de 14 anos, que segundo informações preliminares estaria aprendendo a dirigir, e que perdeu o controle do veículo. Segundo o delegado João Marcelo Renk Chagas, nos próximos dias, familiares

de Oscar devem ser ouvidos pela equipe de investigadores que também devem ter acesso ao laudo médico do garoto, da perícia do veículo e do local do acidente. Com relação à adolescente, Chagas afirmou que ela esteve na delegacia na companhia da mãe, e foi realizado o procedimento cabível contra ela ainda no sábado, uma vez que o rapaz que entregou o automóvel para ela se evadiu do local do acidente. O rapaz que estaria com a adolescente no automóvel no momento do acidente, e que teria entregado a direção do veículo, se apresentou na manhã dessa terça na delegacia de Francisco Beltrão na presença de seu advogado, porém não se manifestou, o que somente deve acontecer em juízo.

Orientação de reposição de aula é repassado a gestores escolares Marcilei Rossi marcilei@diariodosudoeste.com.br

Possibilidade de sexta aula deve levar em consideração o transporte escolar

Diretores, secretários e documentadores dos colégios estaduais da área de atuação do NRE (Núcleo Regional de Educação) estiveram reunidos nessa terça-feira (30) para o recebimento das orientações quanto à reposição de aulas referente ao período de greve. De acordo com coordenador de RH (Recursos Humanos) do núcleo de Pato Branco, Marcelo Oltramari, o encontro serviu para repassar recomendações quanto à forma de documentação das horas que os alunos têm direito durante o ano letivo. “Os alunos têm assegurada a totalidade da carga horária de todas as disciplinas, e isso será respeitado”, pontuou Oltramari. Segundo o coordenador de RH, devido às diferentes situações durante o período de greve, o calendário de reposição seguirá diversas orientações, cada uma respeitando o que foi acordado com o fim da greve, mas também as aulas já ofertadas. “Tivemos municípios que as paralisações foram menores e em outros tivemos a totalidade. Então algumas escolas vão ficar até o final de fevereiro, enquanto, outras encerram as atividades no dia 23 de dezembro”, pontuou Oltramari, destacando que no caso específico de Pato Branco o calendário de reposição homologado prevê aulas até fevereiro.

Sexta aula

Entre as propostas de reposição do calendário letivo, a APP Sindicato do Paraná e o Conselho Estadual de Educação, apresentaram a orientação de sexta aula. De acordo com Oltramari, a orientação repassada pela Seed (Secretaria Estadual de Educação) é que, mesmo podendo ocorrer a sexta aula, existe a dificuldade do serviço de transporte escolar, que em muitos municípios — realidade do Sudoeste — é prestado em conjunto com a rede municipal de ensino. “A sexta aula influenciaria também na logística da rede municipal”, avaliou.


Agropecuária

Soja, milho e frango Indicadores Econômicos impulsionam renda do produtor paranaense BOVESPA

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Alta: 0,13%

CÂMBIO

30/06/15

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA

53.080 pontos

Volume negociado: R$ 5,37 bilhões

53.772 53.842 53.175 54.016 53.014 53.080

Baixa: 0,35% Compra Venda

EURO

Var. junho: -2,45% R$ 3,108 R$ 3,109

DÓLAR PTAX (Banco Central) Baixa: 1,16% Compra Venda

Var. junho: -2,40% R$ 3,1019 R$ 3,1026

DÓLAR PARALELO Baixa: 0,91% Compra Venda

Var. junho: -2,67% R$ 3,07 R$ 3,28

Baixa: 1,40% Compra Venda

Var. junho: -0,97% R$ 3,4592 R$ 3,4603

EURO TURISMO Baixa: 1,08% Compra Venda

Var. junho: -0,82% R$ 3,42 R$ 3,65 R$ 0,0254 R$ 4,88 R$ 0,34

POUPANÇA, TR

LOTES - ATACADO

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12 Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

POUP. ANTIGA Maio/15 Junho/15

NOVA POUPANÇA Maio/15 Junho/15 Maio/15 Junho/15

% 0,6159 0,6822

ano 2,99 3,70

12 m 7,25 7,39

% 0,6159 0,6822

ano 2,99 3,70

12 m 7,25 7,39

% 0,12 0,18

ano 0,46 0,64

REAJUSTE ALUGUÉIS

12 m 1,02 1,15

Período

OUTROS INDICADORES

PREVIDÊNCIA

Avicultura deve CUB PARANÁ crescer 4%

SELIC/IR

Produção recorde e câmbio

nar e ainda depende do comportamento dos preços e da safra de inverno, que

commodities agrícolas em relação ao ano passado, o real desvalorizado na

30/06/15

SOJA - saca 60kg

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

IR

INDICADORES DO MERCADO AGROPECUÁRIO

Mercado Agropecuário

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL Iene Libra esterlina Peso argentino

Cleverson Beje/Faep

POUP POUP TR ANTIGA NOVA DÓLAR TURISMO 26/5 a 26/6 0,6815 0,6815 0,1806 US$ 1 É IGUAL A: Ações % R$ Baixa: 0,91% Var. junho: -2,69% Iene 122,13 27/5 a 27/6 0,6932 0,6932 0,1922 Petrobrás PN -0,31% 12,71 Compra R$ 3,07 28/5 a 28/6 0,6661 0,6661 0,1653 Libra esterlina 0,6358 Vale PNA -4,12% 15,58 Venda R$ 3,26 1/6 a 1/7 0,6822 0,6822 0,1813 Euro 0,8966 NoBrasil milho safrinha,+2,02% o VBP 24,28 ON 2/6 a 2/7 0,6651 0,6651 0,1643 deve aumentar 6%+0,18% Bradesco PN 28,50 3/6 a 3/7 0,6702 0,6702 0,1694 ItauUnibanco PN +0,03% 34,22 4/6 a 4/7 0,6638 0,6638 0,1630 Gerdau PN -3,35% 7,49 5/6 a 5/7 0,6573 0,6573 0,1565 Índices em % jan fev mar abr mai jun ano 12m AEN Gafisa ON ao comparação +3,91% 2,39 6/6com a 6/7 o dólar 0,6422vem 0,6422favore0,1415 INPC (IBGE) ainda está1,48suscetível 1,16 1,51 clima. 0,71 Mas 0,99 tudo 5,99 8,76 Estácio ON +4,65% 18,00 7/6 a 7/7 0,6694 produtores. 0,6694 0,1686 IPCA (IBGE) aponta, até 1,24agora, 1,22 para 1,32 um0,71 5,34 8,47 CURITIBA bom0,74 desem-- cendo o faturamento dos a 8/7 0,7199 0,7199 0,2188 IPCA-15 (IBGE)penho, de0,89acordo 1,33 com 1,24 Marcelo 1,07 0,60 0,99 6,28 queda 8,80 de8/6quase da Silva “A 20% nos preços inBOLSAS NO MUNDO % 9/6 a 9/7 0,7105 0,7105 0,2095 IPC (FIPE) 1,62 1,22 0,70 1,10 0,62 5,36 7,60 Dowfaturamento Jones 17.619,51 +0,13 O do setor agropecuáGomes, economista do Deral. ternacionais10/6 em relação0,6602 ao ano passaa 10/7 0,6602 0,1594 IPC (IPARDES) 0,41 1,15 0,81 2,36 1,47 6,35 9,41 Londres 6.520,98 rio paranaense, medido pelo -1,50 VBP (VaCom0,76 o andamento da 1,17 safra,0,41 o Deral do está5,59sendo 11/6 acompensada 11/7 0,6963 pelo 0,6963 dólar, 0,1953 IGP-M (FGV) 0,27 0,98 0,67 4,33 Frankfurt 10.944,97 a 12/7R$ 3,10 0,6846 0,6846 a me0,1837 lor Bruto da Produção), está-1,25estimaestimativa de pro-- que dos ajudou IGP-DI (FGV) revisou para 0,67 cima, 0,53 a 1,21 0,92 0,40 3,79 na4,83casa 12/6 Tóquio 20.235,73 +0,63 13/6 a 13/7 do agricultor”, 0,6417 0,6417 diz0,1410 do em um acréscimo de 3% em 2015, de- lhorar a condição o IPA-DI (FGV) dução, que 0,23 deve 0,41 chegar 1,24 ao 1,11 recorde 0,19 3,21 3,29 14/6 a 14/7 0,6688 0,6688 0,1680 OURO - BM&F var. dia IPC-DI (FGV) 38,05 milhões 1,73 0,97 1,41 0,61 de0,72grãos, 5,55 8,63 chegando próximo de R$ 73 bilhões. de toneladas economista Pedro Loyola, coordena15/6 a 15/7 0,6896 0,6896 0,1887 30/06 R$ 118,89 /grama +0,75% INCC-DI (FGV) somando0,92 0,31 de 0,62 verão 0,46 e inverno. 0,95 3,30 do5,74 A projeção foi feita pelo Deral (Deparas safras dor departamento técnico e econô16/6 a 16/7 0,6817 0,6817 0,1808 tamento de Economia Rural) da Seab Isso representa 6% a mais do que a sa- mico da Faep17/6(Federação da Agricultua 17/7 0,7095 0,7095 0,2085 18/6 a 18/7 0,6794 0,6794 0,1785 (Secretaria de Estado Agricultura e do fra anterior. ra do Paraná). 19/6 a 19/7 ainda 0,6854está0,6854 0,1845 Índice mai jun jul abr mai jun Abastecimento). A safra recorde de soja Para a segunda safra de milho é es“O mercado bastanBASE (R$) Alíquota Parc. a 20/6 a 20/7 0,6478 0,6478 0,1471 INPC (IBGE) 1,0834 1,0876 TJLP (%) 6,00 6,00 6,00 % deduzir e o bom momento do milho e da avicul- perado um crescimento de produção de te volátil, mas existe a possibilidade de 21/6 a 21/7 0,6858 0,6858 0,1849 IPCA (IBGE) 1,0817 1,0847 Sal. mínimo 788,00 788,00 788,00 Até 1.903,98 tura devem impulsionar a renda do pro4% — 10,78 milhões de toneladas. “As recuperação do preço. Capitalizado, o 22/6 a 22/7 0,7143 0,7143 0,2132 IGP-M (FGV) 1,0355 1,0411 1,0559 FGTS (%) 0,3765 0,3542 0,3622 De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 dutorDenesse ano. geadas que tivemos até agora foram fraprodutor paranaense está comerciali23/6 a 23/7 0,6880 0,6880 0,1871 IGP-DI (FGV) 1,0394 1,0483 UPC 22,60 22,60 22,60 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 a 24/7 0,7123 0,7123 desse 0,2112 O VBPaté 4.664,68 mede o rendimento noANUAL: momenzando mais 24/6 lentamente a safra * Correção anual.cas, Multipliqueentão valor pelo fatornão acima há previsão, TAXA SELIC 13,75% De 3.751,06 22,5 636,13 bruto 25/6 a 25/7 do produtor da fazen- to, de problemas para a safra de inver- ano”, acrescenta Acima de 4.664,68rural da porteira 27,5 869,36 Loyola. 0,7172 0,7172 0,2161 26/6 a 26/7 0,6628 0,6628 0,1620 COMPETÊNCIA JUNHO da para dentro. Se confirmado, o resul- no”, afirma Gomes. 27/6 a 27/7 0,6310 0,6310 0,1303 Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente; tado 2vai superar crescimento O trigo, cujo plantio foi 88% con- pensão alimentícia; 3 -ocontribuição à Prev. Social; 4 -registraR$ 28/6 a 28/7 0,6675 0,6675 0,1667 Vencimento: empresas 20/7 e pessoas físicas 15/7. Após multas de 4% a 100% e juros (Selic) 1.903,98 por aposentado a partir de 65 5 - contribuições do em 2014, quando a anos; agropecuária do cluído, a previsão é de um crescimenEmpresário/empregador Facultativo à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b) Estado avanço 2%escrituradas e somou um to de 3% na produção,Contribui paracom3,96 miCarneteve Leão: itens de 1 a 3 maisde as despesas no 20% sobre qualquer valor entre R$ 788,00 Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre os limites de VBP livro-caixa. de R$ 70,6 bilhões. lhões de toneladas. A produtividade Segundo setor dee Sinduscons maior peso no (R$ 157,60) a R$ 4.663,75 (R$ 932,75), através de R$ 788,00 (R$ 86,68) e R$ 4.663,75 (R$ 513,01), através Fonte: Sinduscon/PR regionais carnê2.991 quilos A maior contribuição deve serde da deve aumentar 9%, para VBP do Estado, com 14% de GPS R$/m2 ABR MAI %mpartici%ano %12m Autônomo por hectare. soja, responsável por 21% do total fatuParaná 1.223,35 1,57 de6,35 pação, a avicultura segue1.228,34 com0,41 bom Assalariados Salários até R$ 1.399,12 8% Norte 1.204,89 1.213,26 e 0,69 1,58 7,29 1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20% rado pelo setor agropecuário no Parasempenho. Maior produtor exportade R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 Noroeste 1.227,48 1.228,08 0,05 0,74 6,16 2015 - A terceira parcela do Imposto de Renda de sobre os limites de R$ 724,00 (R$ 144,80) a R$ 4.663,75 (R$ ná. AIR previsão é que o VBP da soja cresdor de9%frango do 1.222,03 País, 1.231,35 o Paraná deve 2015 irá vencer em 30/06, com incidência de juros Selic de 513,01). Oeste 0,76 2,17 7,53 de R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75 11% ça 8%1,99%. sobre os R$ 15 bilhões registrados registrar uma alta de 4% na produção 2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe Empregados domésticos em 2014. em 2015, segundo o Sindiavipar (Sin11% sobre o máximo de R$ 4.663,75 (R$ 513,01) e desconta MÊS TAXA SELIC MÊS TAXA SELIC Alíquota % R$ mín R$ máx do autônomo). No milho safrinha, o VBP deve auParte dos resultados favoráveis se dicato das Indústrias de Produtos AvíEmpregado 8 a 11 63,04 513,01 Mar/15 1,02% Mai/15 0,99% Grupo 1 R$ 1.032,02 Grupo 3 R$ 1.111,04 3) Quem recebedeve de jur. e físicas: descontoNesse de 11% sobre ano, as Empregador 94,56 559,65 mentar a R$ 3,57 à têm soja. os produtores12 colas do Paraná). Abr/156%, chegando 0,95% *Jun/15 1,00%bilhões, Trab.s na agricultura. Trab. produção de bens e jurídicas, até R$ 4.663,75 (R$ 513,01). Se não atingir este teto, Total toneladas20de a 23 157,60 De 1.072,66janeiro a maio, o Paraná serviços industriais mês corrente ade Selic écorte sempre 1,00% e no *Nofrango é esperado reco um colheram 16,9 milhões de exporGrupo 2 R$ 1.070,33 lhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$ 4.663,75. Grupo 4 R$10% 1.192,45 avanço de 1% sobre os R$ 10,2 bilhões soja, o que representou uma crescente tou 551,6 mil toneladas de frango, Serviços administrativos, SALÁRIO FAMÍLIA - JUNHO/2015 4) Aut. especial: sobre R$ 788,00, recolhe 5% (donas de casa, médio. Indicadores elaboração da agência e gerais, ven - Técnicos níveldo registrados noEconômicos: ano passado. 16%. mais do no mesmo período ano Lei 12.470/2011)de ou 11% (demais especiais), mas a aposentaSalário de até R$ 725,02 37,18que domésticos Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 3205-5378 dedores e trab. de reparação. *Valores válidos de maio/2015 doria é por idade Salário de R$ 725,03 até 1.089,72 26,20 Os frigoríficos doa Estado A projeção para 2015 é prelimiabril/2016 Apesar dos preços mais baixos das passado. res23/06 24/06 25/06 26/06 29/06 30/06

A11

DIÁRIO DO SUDOESTE ¦ 1º de julho de 2015 ¦

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

pondem por 30% das exportações do país.

PRAÇA Paranaguá Ponta Grossa Maringá Cascavel Sudoeste Guarapuava

TRIGO - saca 60kg R$ 70,50 67,50 65,50 64,00 65,00 65,50

SEM 2,2% 3,1% 3,1% 2,4% 2,4% 2,3%

30 d. 2,9% 3,1% 4,8% 3,2% 4,8% 4,0%

30,00 25,00 22,00 23,00 25,00 25,00

9,1% 8,7% 2,3% 4,5% 4,2% 13,6%

9,1% 2,0% 4,8% 7,0% 8,7% 13,6%

MILHO - saca 60kg Paranaguá Sudoeste Cascavel Maringá Ponta Grossa Guarapuava

PRAÇA Curitiba Ponta Grossa Maringá Cascavel

R$ 41,00 40,50 40,50 40,00

SEM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

30 d. -4,7% -4,9% -4,9% -5,2%

INDICADORES CEPEA/ESALQ PRODUTO Bezerro (1) Boi gordo (2) Café (3) Algodão (4)

30/06 1.355,26 143,67 417,11 209,83

DIA -0,71% 0,15% -0,28% -0,21%

MÊS -5,32% -1,92% 1,47% 3,38%

1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vista da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra peso (453 gr), posto SP Capital.

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREÇO AO PRODUTOR Produto

30/06/15

unidade

média var. var. var. PR - R$ diária 7 dias 30 dias SOJA saca 60 kg 59,04 -0,3% 1,0% 3,2% MILHO saca 60 kg 20,16 0,5% 2,2% 3,1% TRIGO saca 60 kg 33,96 0,7% 0,7% -3,6% FEIJÃO CAR. saca 60 kg 123,00 1,1% -2,6% 17,2% FEIJÃO PRETO saca 60 kg 86,46 -2,8% 0,0% -2,6% BOI GORDO arroba, em pé 145,51 -0,7% -0,6% 0,2% SUÍNO kg, vivo 3,17 0,0% 0,0% 1,0% ERVA MATE arroba 15,64 -1,0% -1,5% -4,2% FRANGO kg, vivo 2,28 0,0% -0,4% 5,6% Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

F Belt. R$ 58,50 19,50 32,00 110,00 80,00 145,00 3,00 -

Pato B. R$ 59,10 21,30 32,00 120,00 80,00 147,00 2,80 16,00 -

MERCADO FUTURO BOLSA DE CHICAGO (CBOT) SOJA Cont. jul/15 ago/15

30/06/15 MILHO

- US$cents por bushel (27,216 kg)

FECH. 1.056,25 1.049,50

*DIF. 1 SEM. 53,75 7,0% 55,00 7,9%

1 MÊS 13,1% 14,2%

359,50 351,90

17,60 17,90

8,3% 7,5%

Cont. jul/15 set/15

FECH. 414,00 422,00

*DIF. 1 SEM. 30,75 12,7% 30,00 13,4%

1 MÊS 17,8% 18,1%

TRIGO - US$cents por bushel (25,4 kg)

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg) jul/15 ago/15

- US$cents por bushel (25,4 kg)

17,6% 17,9%

jul/15 set/15

614,75 615,75

34,25 32,25

17,9% 16,8%

28,9% 27,7%

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT) CAFÉ Cont. jul/15 set/15

30/06/15

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

FECH. 130,65 132,40

*DIF. 1 SEM. -0,15 2,3% 0,00 2,1%

1 MÊS 3,6% 3,0%

ALGODÃO

- US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. jul/15 out/15

FECH. 67,51 68,91

*DIF. 1 SEM. 0,71 6,2% 0,52 5,2%

1 MÊS 4,9% 5,5%

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão.

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F) MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA FINANCEIRO - US$ saca 60 kg Cont. jul/15 mai/16

FECH. -

*DIF. 1 SEM. -

MÊS -

BOI GORDO - R$/arroba jun/15 jul/15

144,80 142,40

30/06/15

Cont. jul/15 set/15

FECH. 27,70 27,99

*DIF. 1 SEM. MÊS 1,20 10,8% 6,6% 0,71 8,8% 10,6%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica) -0,43 -1,60

-0,8% -1,0% -3,0% -4,2%

set/15 dez/15

161,55 164,05

-2,25 -2,25

1,5% 2,0%

2,2% 3,0%


Economia

A12 | DIÁRIO DO SUDOESTE | 1º de julho de 2015

Pedido grego é rejeitado e calote no FMI deve se confirmar rediscutir o assunto nesta quarta (1º) e pedir mais detalhes à Grécia. Com isso, fica inevitável o não pagamento da dívida que vence nesta terça (30), deixando a Grécia a partir desta quarta (1º) sem ajuda externa pela primeira vez em cinco anos. Em tese, o governo tem até as 18h do horário de Washington (19h em Brasília e 1h de quarta-feira, 1º, pelo horário de Atenas) para quitar a dívida com o fundo. Numa última tentativa de evitar o calote, o governo de Alexis Tsipras fez nessa terça

Folhapress Atenas

Os países da zona do euro rejeitaram o pedido de socorro de última hora feito pela Grécia nessa terça-feira (30) para evitar um calote de 1,6 bilhão de euros no FMI. Os ministros de Finanças do bloco da moeda única, que tem 19 países incluindo a Grécia, fizeram uma reunião de emergência por teleconferência para avaliar o pedido. A resposta foi negativa. O bloco avisou que deve

(30) um pedido de resgate financeiro de dois anos ao fundo ESM (Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira), vinculado à União Europeia e responsável por cuidar dos interesses financeiros dos países da zona do euro. O governo da Alemanha foi um dos que se posicionou contra o socorro. A chanceler Angela Merkel quer esperar plebiscito convocado por Tsipras no próximo domingo (5) sobre um acordo com os credores. A estratégia dela e de outros líderes é apostar na vitória do “sim” na consulta popular, a favor de uma ne-

gociação com a zona do euro, enfraquecendo o premiê grego, que faz campanha pelo “não”. O governo da Grécia diz que, se liberado, o dinheiro seria usado para atender às necessidades gregas em “paralelo” à reestruturação de sua dívida. Vencem nesta quarta-feira (1º) os dois programas de resgate que somam 245 bilhões de euros, financiados pelo FMI e BCE (Banco Central Europeu) desde 2010. A Grécia tenta, sem sucesso, desbloquear uma parcela de 7,2 bilhões de euros desse empréstimo, a última parte dele.

Levy afirma que Brasil quer fazer parte do ‘enorme’ mercado americano mercado americano. “O governo Obama tem dado abertura a assuntos de interesse do Brasil, o que é muito importante”, afirmou. Em contrapartida, Levy disse que o governo brasileiro está comprometido com o cumprimento das exigências técnicas para que as empresas brasileiras se enquadrem nos padrões americanos.

Folhapress Washington

Em breve mensagem proferida em inglês na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, nessa terça-feira (30), em Washington, o ministro Joaquim Levy (Fazenda) defendeu a credibilidade da economia brasileira e disse que o país “quer fazer parte” do “enorme”

“Eu sei que elas excederão esses padrões, porque temos um setor muito vigoroso, energético”, discursou. “Os Estados Unidos são um mercado imenso, que lidera a recuperação do mundo, e queremos ser parte disso.” Levy lembrou que o Brasil já é o destino de boa parte do comércio e investimentos americanos. “Temos discutido o que fazer para melhorar este fluxo e também o fluxo de

Indicadores Econômicos BOVESPA

30/06/15

CÂMBIO

30/06/15

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA Alta: 0,13%

53.080 pontos

Volume negociado: R$ 5,37 bilhões 53.772 53.842 53.175 54.016 53.014 53.080

EURO Var. junho: -2,45% R$ 3,108 R$ 3,109

Baixa: 0,35% Compra Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)

EURO TURISMO

Var. junho: -2,40% R$ 3,1019 R$ 3,1026

Baixa: 1,16% Compra Venda

DÓLAR PARALELO

23/06

24/06

25/06

Ações Petrobrás PN Vale PNA Brasil ON Bradesco PN ItauUnibanco PN Gerdau PN Gafisa ON Estácio ON

26/06

29/06

30/06

% -0,31% -4,12% +2,02% +0,18% +0,03% -3,35% +3,91% +4,65%

R$ 12,71 15,58 24,28 28,50 34,22 7,49 2,39 18,00

17.619,51 6.520,98 10.944,97 20.235,73

+0,13 -1,50 -1,25 +0,63

BOLSAS NO MUNDO Dow Jones Londres Frankfurt Tóquio

%

OURO - BM&F 30/06

var. dia R$ 118,89 /grama

+0,75%

IR

DÓLAR TURISMO Var. junho: -2,69% R$ 3,07 R$ 3,26

Baixa: 0,91% Compra Venda

Até 1.903,98 De 1.903,99 até 2.826,65 De 2.826,66 até 3.751,05 De 3.751,06 até 4.664,68 Acima de 4.664,68

Alíquota % 7,5 15 22,5 27,5

Parc. a deduzir 142,80 354,80 636,13 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente; 2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$ 1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contribuições à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b) Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no livro-caixa.

SELIC/IR IR 2015 - A terceira parcela do Imposto de Renda de

2015 irá vencer em 30/06, com incidência de juros Selic de 1,99%. TAXA SELIC 1,02% 0,95%

MÊS Mai/15 *Jun/15

TAXA SELIC 0,99% 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00% Indicadores Econômicos: elaboração da agência Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 3205-5378

Var. junho: -0,82% R$ 3,42 R$ 3,65

Baixa: 1,08% Compra Venda

jan 1,48 1,24 0,89 1,62 0,41 0,76 0,67 0,23 1,73 0,92

fev 1,16 1,22 1,33 1,22 1,15 0,27 0,53 0,41 0,97 0,31

mar 1,51 1,32 1,24 0,70 0,81 0,98 1,21 1,24 1,41 0,62

Iene Libra esterlina Peso argentino

R$ 0,0254 R$ 4,88 R$ 0,34

US$ 1 É IGUAL A: Iene Libra esterlina Euro

Índice INPC (IBGE) IPCA (IBGE) IGP-M (FGV) IGP-DI (FGV)

mai 1,0834 1,0817 1,0355 1,0394

jun 1,0876 1,0847 1,0411 1,0483

jul 1,0559 -

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

abr 0,71 0,71 1,07 1,10 2,36 1,17 0,92 1,11 0,61 0,46

122,13 0,6358 0,8966

mai 0,99 0,74 0,60 0,62 1,47 0,41 0,40 0,19 0,72 0,95

jun 0,99 0,67 -

ano 5,99 5,34 6,28 5,36 6,35 4,33 3,79 3,21 5,55 3,30

12m 8,76 8,47 8,80 7,60 9,41 5,59 4,83 3,29 8,63 5,74

OUTROS INDICADORES abr TJLP (%) 6,00 Sal. mínimo 788,00 FGTS (%) 0,3765 UPC 22,60 TAXA SELIC ANUAL: 13,75%

PREVIDÊNCIA

mai 6,00 788,00 0,3542 22,60

jun 6,00 788,00 0,3622 22,60

COMPETÊNCIA JUNHO

Vencimento: empresas 20/7 e pessoas físicas 15/7. Após multas de 4% a 100% e juros (Selic)

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre os limites de R$ 788,00 (R$ 86,68) e R$ 4.663,75 (R$ 513,01), através de GPS

Contribui com 20% sobre qualquer valor entre R$ 788,00 (R$ 157,60) a R$ 4.663,75 (R$ 932,75), através de carnê

Autônomo

Assalariados

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20% sobre os limites de R$ 724,00 (R$ 144,80) a R$ 4.663,75 (R$ 513,01). 2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 4.663,75 (R$ 513,01) e desconta do autônomo). 3) Quem recebe de jur. e físicas: têm desconto de 11% sobre as jurídicas, até R$ 4.663,75 (R$ 513,01). Se não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$ 4.663,75. 4) Aut. especial: sobre R$ 788,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade

Salários até R$ 1.399,12 de R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88 de R$ 2.331,89 até R$ 4.663,75

8% 9% 11%

Empregados domésticos Empregado Empregador Total

Alíquota % 8 a 11 12 20 a 23

R$ mín 63,04 94,56 157,60

R$ máx 513,01 559,65 1.072,66

SALÁRIO FAMÍLIA - JUNHO/2015 Salário de até R$ 725,02 Salário de R$ 725,03 até 1.089,72

POUP. ANTIGA Maio/15 Junho/15

NOVA POUPANÇA Maio/15 Junho/15

37,18 26,20

Período 26/5 a 26/6 27/5 a 27/6 28/5 a 28/6 1/6 a 1/7 2/6 a 2/7 3/6 a 3/7 4/6 a 4/7 5/6 a 5/7 6/6 a 6/7 7/6 a 7/7 8/6 a 8/7 9/6 a 9/7 10/6 a 10/7 11/6 a 11/7 12/6 a 12/7 13/6 a 13/7 14/6 a 14/7 15/6 a 15/7 16/6 a 16/7 17/6 a 17/7 18/6 a 18/7 19/6 a 19/7 20/6 a 20/7 21/6 a 21/7 22/6 a 22/7 23/6 a 23/7 24/6 a 24/7 25/6 a 25/7 26/6 a 26/7 27/6 a 27/7 28/6 a 28/7

SOJA - saca 60kg

% 0,6159 0,6822

ano 2,99 3,70

12 m 7,25 7,39

% 0,6159 0,6822

ano 2,99 3,70

12 m 7,25 7,39

% 0,12 0,18

ano 0,46 0,64

12 m 1,02 1,15

Maio/15 Junho/15 POUP ANTIGA 0,6815 0,6932 0,6661 0,6822 0,6651 0,6702 0,6638 0,6573 0,6422 0,6694 0,7199 0,7105 0,6602 0,6963 0,6846 0,6417 0,6688 0,6896 0,6817 0,7095 0,6794 0,6854 0,6478 0,6858 0,7143 0,6880 0,7123 0,7172 0,6628 0,6310 0,6675

POUP NOVA 0,6815 0,6932 0,6661 0,6822 0,6651 0,6702 0,6638 0,6573 0,6422 0,6694 0,7199 0,7105 0,6602 0,6963 0,6846 0,6417 0,6688 0,6896 0,6817 0,7095 0,6794 0,6854 0,6478 0,6858 0,7143 0,6880 0,7123 0,7172 0,6628 0,6310 0,6675

TR 0,1806 0,1922 0,1653 0,1813 0,1643 0,1694 0,1630 0,1565 0,1415 0,1686 0,2188 0,2095 0,1594 0,1953 0,1837 0,1410 0,1680 0,1887 0,1808 0,2085 0,1785 0,1845 0,1471 0,1849 0,2132 0,1871 0,2112 0,2161 0,1620 0,1303 0,1667

CUB PARANÁ Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m Paraná 1.223,35 1.228,34 0,41 1,57 6,35 Norte 1.204,89 1.213,26 0,69 1,58 7,29 Noroeste 1.227,48 1.228,08 0,05 0,74 6,16 Oeste 1.222,03 1.231,35 0,76 2,17 7,53

SAL. MÍNIMO - PARANÁ Grupo 1 R$ 1.032,02 Trab.s na agricultura. Grupo 2 R$ 1.070,33 Serviços administrativos, domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

Mercado Agropecuário Confiança da LOTES - ATACADO indústria tem queda de 4,9% em junho segundo ICI

30/06/15

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12 Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

ÍNDICES DE INFLAÇÃO Índices em % INPC (IBGE) IPCA (IBGE) IPCA-15 (IBGE) IPC (FIPE) IPC (IPARDES) IGP-M (FGV) IGP-DI (FGV) IPA-DI (FGV) IPC-DI (FGV) INCC-DI (FGV)

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS Mar/15 Abr/15

Var. junho: -2,67% R$ 3,07 R$ 3,28

Baixa: 0,91% Compra Venda

Var. junho: -0,97% R$ 3,4592 R$ 3,4603

Baixa: 1,40% Compra Venda

POUPANÇA, TR

investimento brasileiro nos Estados Unidos.” O ministro defendeu também a capacidade investidora do país. “Estou muito confiante de que, nos próximos anos, muitos dos esforços feitos pelas senhoras e os senhores darão os frutos necessários e temos grande esperanças para o comércio exterior, inclusive investimento no Brasil”, afirmou à plateia de empresários.

Grupo 3 R$ 1.111,04 Trab. produção de bens e serviços industriais Grupo 4 R$ 1.192,45 Técnicos nível médio. *Valores válidos de maio/2015 a abril/2016

PRAÇA Paranaguá Ponta Grossa Maringá Cascavel Sudoeste Guarapuava

TRIGO - saca 60kg

R$ 70,50 67,50 65,50 64,00 65,00 65,50

SEM 2,2% 3,1% 3,1% 2,4% 2,4% 2,3%

30 d. 2,9% 3,1% 4,8% 3,2% 4,8% 4,0%

Paranaguá 30,00 São Paulo 25,00 Sudoeste Cascavel 22,00 Maringá 23,00 Ponta Grossa 25,00 Guarapuava 25,00

9,1% 8,7% 2,3% 4,5% 4,2% 13,6%

9,1% 2,0% 4,8% 7,0% 8,7% 13,6%

MILHO - saca 60kg Folhapress

PRAÇA Curitiba Ponta Grossa Maringá Cascavel

R$ 41,00 40,50 40,50 40,00

SEM 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

30 d. -4,7% -4,9% -4,9% -5,2%

INDICADORES CEPEA/ESALQ PRODUTO Bezerro (1) Boi gordo (2) Café (3) Algodão (4)

30/06 1.355,26 143,67 417,11 209,83

DIA -0,71% 0,15% -0,28% -0,21%

MÊS -5,32% -1,92% 1,47% 3,38%

1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vista

O ICI (Índice de Confiança apuda arroba noda EstadoIndústria), de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra peso (453 gr), postoVargas), SP Capital. rado pela FGV (Fundação Getulio recuou Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br 4,9% em junho, na comparação com maio, ao passar de 71,6 68,1 pontos. Quanto mais baixo o ín30/06/15 PREÇO AOpara PRODUTOR dice em relação pessimismo Produto unidadea 100 médiapontos, var. maior var. é ovar. F Belt. Pato B. PR - R$ diária 7 dias dias R$ R$ da indústriasacaquanto à situação atual e30à3,2% intenção de59,10 SOJA 60 kg 59,04 -0,3% 1,0% 58,50 novos investimentos. são Agên-21,30 MILHO saca 60 kg 20,16As informações 0,5% 2,2% 3,1% da 19,50 TRIGO 33,96 0,7% 0,7% -3,6% 32,00 32,00 cia Brasil. saca 60 kg FEIJÃO CAR. saca 60 kg 123,00 1,1% -2,6% 17,2% 110,00 120,00 A pesquisa sobre o ICI, feita em 1,2 mil indusFEIJÃO PRETO saca 60 kg 86,46 -2,8% 0,0% -2,6% 80,00 80,00 BOItrias GORDO em todo arroba, emopé país, 145,51tem -0,7% 0,2% orientar 145,00 147,00 como -0,6% objetivo o SUÍNO kg, vivo 3,17 0,0% 0,0% 1,0% 3,00 2,80 governo e líderes empresariais em relação à tomaERVA MATE arroba 15,64 -1,0% -1,5% -4,2% 16,00 da de decisões econômica e sobre FRANGO kg, vivosobre 2,28a política 0,0% -0,4% 5,6% Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados negócios. SegundoFUTURO o superintendente adjunto para Ciclos MERCADO Econômicos da FGV, Aloisio Campelo Jr, o resultaBOLSA DE CHICAGO (CBOT) 30/06/15 do da pesquisa mostra que, MILHO entre- US$cents março e (25,4 junho, “a SOJA - US$cents por bushel (27,216 kg) por bushel kg) Cont. FECH. de *DIF. 1 SEM. 1 MÊS Cont. FECH.mais *DIF. um 1 SEM.tri-1 MÊS indústria transformação enfrentou jul/15 1.056,25 53,75 7,0% 13,1% 414,00 30,75 12,7% 17,8% mestre1.049,50 de queda da produçãojul/15 e de margens de lucro ago/15 55,00 7,9% 14,2% set/15 422,00 30,00 13,4% 18,1% comprimidas”. TRIGO - US$cents por bushel (25,4 kg) FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg) 614,75 34,25 jul/15 359,50 17,60 17,6% osjul/15 Segundo ele, 8,3% embora indicadores que 17,9% retra-28,9% set/15 615,75 32,25 16,8% ago/15 351,90 17,90 7,5% 17,9% tam a situação presente dos negócios estejam caindo27,7% *Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo mais fortemente em junho, “chama a atenção a piora BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT) 30/06/15 das- expectativas, levando a um elevado grau de pessiALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg) CAFÉ US$cents/libra peso (0,453 kg) mismoFECH. em relação ao horizonte Cont. de três FECH. a seis *DIF. meses”. 1 SEM. 1 MÊS Cont. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS jul/15 set/15

ICI

130,65 132,40

-0,15 0,00

2,3% 2,1%

3,6% 3,0%

jul/15 out/15

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão.

67,51 68,91

0,71 0,52

6,2% 5,2%

4,9% 5,5%

A queda do ICI em junho atingiu 9 dos 14 prin30/06/15 cipais segmentos acompanhados pela pesquisa. O MILHO - R$/saca 60 kg SOJA FINANCEIRO - US$ saca 60 kg ISA (Índice da SituaçãoMÊSAtual), um FECH. dos componenCont. *DIF. 1 SEM. MÊS *DIF. 1 SEM. FECH. Cont. jul/15 27,70o menor 1,20 10,8% jul/15 tes da pesquisa, caiu- 5,6%, atingindo nível6,6% 27,99 0,71 8,8% 10,6% mai/16 da série -mensal iniciada emset/15 outubro de 2005 (70,4 BOI GORDO - R$/arroba CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica) pontos). Outro elemento da pesquisa -o IE (Índijun/15 144,80 -0,43 -0,8% -1,0% set/15 161,55 -2,25 1,5% 2,2% ce de 142,40 Expectativas)4,2%, 164,05 passando a2,0% 65,83,0% jul/15 -1,60 -3,0% recuou -4,2% dez/15 -2,25 pontos. BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F)


Social

Destaques

DIÁRIO DO SUDOESTE | 1º de julho de 2015 |

A13

Depois de aprenderem os nomes dos bichos em inglês, os alunos do jardim II da Escola Integral receberam, ontem, a visita dos veterinários Karine e Leandro Pacheco, que levaram vários animaizinhos. Foi uma tarde divertida e de muito aprendizado

No último dia 26, a Gráfica Kamaro, de Pato Branco, participou do 13º Prêmio Paranaense de Excelência Gráfica Oscar Schrappe Sobrinho, que ocorreu no Clube Santa Mônica, em Curitiba - PR. A gráfica foi premiada na categoria Displays, Móbiles e Materiais de Ponto de Venda de Mesa, além de ser finalista em outras quatro categorias. Parabéns por esse prêmio, que coloca a Gráfica Kamaro como uma das melhores no segmento de embalagem do estado do Paraná. Na foto, Tarcizio A. Marin com o prêmio conquistado

Na tarde da segunda-feira (29), último dia da Festa de São Pedro, Rei Thomas Gonçalvez Farias e Rainha Luiza Ody Barp foram premiados e clicados pela Foto Zanella


A14

DIÁRIO DO SUDOESTE

SOCIAL

1º demaio julhode de2015 2015 6 de

CULT & COOL Por Gilbert Antonio

CULT & COOL

Acessem: www.allure4all.wordpress.com | www.gilbertantonio.com.br

José Luiz Bet Helmuth Kühl

Primeiro Aniversário Para Celebrar a Vida

Sim, certos anjos nascem entre nós, primeiro para nos alimentar em seu amor e, depois, para nos ensinar o caminho e exercício desse especial legado. Assim, Olívia Prates Pereira Tigre chegou em nossas vidas. Para comemorar seu primeiro ano de existênMúsica cia, Olívia, com seus queridos pais, Daniele Prates Pereira e Silêncio Rompido Maurício Laurent Tigre, receDepois de 12 anos de silêncio, o quarteto bribeu amigos e familiares em tânico do Blur voltam a se reunir e lançam álbum uma festa realizada no dia 2 Perfil Profissionalcom 12 canções inéditas. Embora não tenham a de maio, 15h, na Sala Vip do responsabilidade e tampouco o compromisso de Grêmio Industrial Patobran- Referência & Excelência provocar um revival do britpop, o álbum The MaMargarete Montemaggiore Camargo está impressa na história de Pato quense. Cheers, minha afilhagic Whip merece atenções devidas por quebrarem Branco. Sua personalidade, talento e profissionalismo fazem com que pasda Olívia. o silêncio de 12 anos. Ouvidos atentos. semos admirá-la integralmente e incondicionalmente. De espiritualidade evoluída, Margarete nos arrebata pelo seu olhar sobre o mundo, sobre as percepções e sobre evoluções humanas. Marga, como é carinhosamente conhecida, carrega em si sua energia Design de uma mulher de grandes e significativas transformações, sendo referênAlcance Cosmopolita cia em moda, entrevistas, culinária e temas afins. O designer brasileiro Jader Almeida é uma das grandes promesMeu profundo reconhecimento a essa pessoa que tanto admiro e hosas do mobiliário brasileiro. Com formação inicial em arquitetura, ele menageio nesse perfil. cria peças que conversam com o mundo. O mobiliário criado por ele tem ação global, logo o alcance é cosmopolita. Esse designer acumula em seu currículo prêmios como o Good Design Award, de Chicago, e o IF Product Design Award, da Alemanha. Ele papou ainda o Red Dot Product Design Award, o German DeComportamento sign Fitness Award e o Designpreis Deutschland, todos alemães. Selfie & Fama Jader Almeida é um dos raros designers brasileiros a expor na SePisantes Com mais de 33 milhões mana de Design de Milão. Talento, trabalho e criatividade confirmam Tecnológicos de seguidores no Instagram, seu trono no seleto Império da forma, conceito e design. Para os runners, a a rainha das selfies, Kim Adidas acaba de lançar o Kardashian West, conquistou tênis Ultra Boost, o qual um cobiçado espaço no possui a mesma tecnologia Império do Efêmero: a moda Decoração de absorção de impacto e, portanto, uma celebridade. Flats com jeito de Casario utilizada pela Nasa para Ensaios para as principais O conceito de máxima transformação com mínima inrealizar testes de colisão e revistas do mundo abrigam tervenção reflete os novos flats com cara e estilo de casa. análise de vibração. Vale a estética e atitude de Kim Reproduzir e proporcionar o aconchego de uma casa lembrar ainda que, o Ultra West. Entre as revistas estão em um apartamento é tarefa minuciosa e de muito talenBoost se adapta aos pés, Paper, Love e Vogue. Photo by to. Forte tendência para conceitos e estilos que abrigam a garantindo uma pisada mais Ellen Von Unwerth for Vogue sinergia da casa na infraestrutura e interiores de uma casa. estável e controlada durante Brasil. o exercício.

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Opinião

Editorial

DIÁRIO DO SUDOESTE | 1º de julho de 2015 |

Foto do dia

A15

Assessoria

Upa! Após anos de espera, finalmente a UPA de Pato Branco está em funcionamento, fruto de um esforço intenso do município nos últimos meses para equipar o local e prever recursos que permitam o custeio da unidade. O investimento é significativo, mas o será muito mais mensalmente, para manter o funcionamento, do que foi na estrutura. E boa parte da conta ficará com o município. No entanto, trata-se de uma necessidade e é salutar que o início das atividades tenha sido priorizado. A UPA é um local projetado para emergências, e assim poderá oferecer atendimento melhor que o prestado no PAM. Mas como foi destacado pelas autoridades durante a inauguração, ontem, o sucesso da UPA dependerá, principalmente, dos servidores públicos. Atualmente, eles já fazem a diferença e expectativa é que, com estrutura, possam atender ainda melhor a população. Da parte dos usuários, espera-se responsabilidade no uso do local. Ocorrências menores, sem gravidade, devem continuar a ser resolvidas nas unidades básicas.

Começa nesta quarta-feira (1º) a entrega dos agasalhos doados durante a campanha, em Coronel Vivida. De acordo com o Departamento de Promoção Humana, são roupas, calçados, cobertores, artigos de cama entre outras peças, que foram separados por tipo e tamanho

Artigo Sindicato na contra mão do desenvolvimento Com todo o devido respeito aos doutos e ínclitos comandantes do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Pato Branco, quero manifestar publicamente meu apoio total aos funcionários da HAVAN de Pato Branco, que estão sendo prejudicados com a determinação sindical (decorrente de lei) de não poderem trabalhar nesse último feriado de São Pedro que

fabio forseline

tivemos em nossa cidade. Confesso-lhes que estou estarrecido com essa vergonhosa determinação sindical, ainda mais quando nosso país vive uma das maiores crises econômicas e financeiras, onde o desemprego avança cada vez mais em todas as cidades desse país e as empresas sentem na pele os efeitos nefastos de uma economia estagnada. Espero que nossas autoridades públicas competentes – representadas pelo Executivo, Legislativo e também o Judiciário, revejam imediatamente essas determinações legais sindicais que

Artigo Professores, alunos e livros Recente estudo do Fórum Mundial de Cidades Culturais, constituído pelas 27 maiores metrópoles do mundo, indicou que São Paulo e Rio de Janeiro estão entre as que apresentam o menor número de bibliotecas e livrarias para cada cem mil habitantes. O problema não é apenas de nossas duas mais populosas capitais. É algo que afeta todo o Brasil. Temos, para 200 milhões de habitantes, pouco mais de três mil livrarias (média de 1,5 para cada cem mil pessoas), observando-se, ainda, grande concentração dos pontos de venda. A última atualização realizada pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, em fevereiro último, demonstra que há apenas 6.102 dessas unidades municipais, distritais, estaduais e federais em todo o País (média de três por 100 mil habitantes). É pouco! Por isso, é fundamental semear bibliotecas de livre acesso nos municípios brasileiros. Sem qualquer exagero, não há obra mais importante para uma cidade, um estado ou um país do que colocar livros à disposição da sociedade, am-

estão atrasando o desenvolvimento econômico desse Município. Não se pode admitir em pleno Século XXI esse tipo de situação que envergonha nossa promissora cidade Pato Branco perante a Região Sudoeste, o Estado e o país. Isso é um verdadeiro absurdo! Com respeito mais uma vez, essa minha opinião. Até mais ver! Advogado e Corretor de Imóveis.

fabio Arruda mortara

pliando a possibilidade de leitura para as crianças, os jovens e os adultos. Sem sombra de dúvida, tudo o que o Brasil precisa para vencer as dificuldades atuais, voltar a crescer e se tornar um grande país desenvolvido é de livros, professores e alunos, com oferta de matrículas nas escolas públicas suficiente para atender toda a demanda. Daí, a grande importância da ação de responsabilidade social da indústria gráfica paulista, por meio de projeto, iniciado em 2005, viabilizado pelo Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo (Sindigraf-SP) e a Abigraf Regional São Paulo, de formalizar parcerias com prefeituras, para implantar e revitalizar bibliotecas em cidades do interior. Até agora, foram 18 unidades entregues. Ao disponibilizar livros para quem ensina e quem aprende, a biblioteca torna-se um elemento importante na estrutura do ensino, pois o livro é algo essencial para a boa escolaridade e a formação intelectual e cívica dos indivíduos. A indústria gráfica brasileira tem uma opinião inabalável: acreditamos que o ensino de qualidade é a grande base para que nosso país cresça, modernize-se, crie empregos de qualidade para todo o seu povo e se desenvolva com justiça social.

Por isso, fomos os primeiros, no Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica, em 2011, a propor que o dinheiro para financiar a educação seja equivalente a dez por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Tenho certeza de que se destinarmos à formação escolar e acadêmica de nossas crianças e jovens dez por cento de toda a produção e riqueza de nosso país, multiplicaremos isso por dez em pouco tempo. É por isso que nos esforçamos muito para instalar bibliotecas nas cidades paulistas, buscando contribuir para reduzir a carência desses espaços públicos de acesso ao conhecimento. Na estrutura do ensino, o livro só perde em importância para os professores e alunos, mas é um grande aliado e parceiro para que mestres e estudantes, ensinando e aprendendo, construam o Brasil de nossos sonhos! Presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo (SINDIGRAFSP), coordenador do Comitê da Cadeia Produtiva do Papel, Gráfica e Embalagem (Copagrem) da Fiesp, presidente da Confederação Latino-americana da Indústria Gráfica e country manager da Two Sides Brasil.


A16

Variedades

¦ DIÁRIO DO SUDOESTE ¦ 1º de julho de 2015

Horóscopo

Radicci

Iotti

ÁRIES I DE 21/03 A 20/04 A partir de hoje, você entra em uma das melhores fases para lucrar através de escritos, propaganda e em tudo que está relacionado com a imprensa e com a comunicação. Favorável para mudanças de residência.

TOURO I DE 21/04 A 20/05 As novas amizades que tem feito ultimamente, hoje, se apresentarão de forma agradável e benéfica para você. Por outro lado, você deve dar mais atenção aos familiares, e à pessoa amada.

GÊMEOS I DE 21/05 A 20/06 Boas relações com parentes, vizinhos e amigos, poderão ser esperadas para hoje. Pode solicitar favores e necessitar e colocar em prática novas ideias. Êxito profissional e financeiro.

CÂNCER I DE 21/06 A 21/07 Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate com pessoas desconhecidas. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período que se inicia.

LEÃO I DE 22/07 A 22/08 Cuidado com a vida conjugal. Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Boa disposição para o trabalho.

VIRGEM I DE 23/08 A 22/09 Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades.

LIBRA I DE 23/09 A 22/10 Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo.

ESCORPIÃO I DE 23/10 A 21/11 Dia em que se não precaver, facilmente poderá envolver-se em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito.

SAGITÁRIO I DE 22/11 A 21/12 Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou psíquicas, para assinatura de contratos e diversões e para a vida sentimental. Pode iniciar longas viagens, o fluxo favorece.

CAPRICÓRNIO I DE 22/12 A 20/01 Talvez não consiga hoje ou nestes próximos dias, a inteira liberdade que quer e precisa. Mas é provável que se meditar sobre a opinião dos outros, terá maior recompensa num futuro próximo.

AQUÁRIO I DE 21/01 A 19/02 Trate de seus interesses sociais. Estude suas possibilidades de êxito e ponha-as em prática. Boas oportunidades financeiras e profissionais, também deverão se apresentar. Boa saúde e sucesso amoroso.

PEIXES I DE 20/02 A 20/03 Todas as coisas ligadas às artes, música e beleza atrairão sua atenção. Dê vazão aos seus instintos e sentimentos nobres. Poderá chegar a excelentes resultados e boas conclusões.

Novelas

Passatempo

Malhação

Lobão afirma para Nat que ficará a seu lado e a convence a confirmar para Germano que ele é seu tio Barreto. Sol se torna uma celebridade na internet. Jade estuda para o vestibular e Karina insiste para que Pedro faça o mesmo. Lobão inventa para Nat que foi Duca, a mando de Gael, quem a prejudicou. Cobra garante a Duca que falará a verdade na investigação sobre o Warriors. Lobão comenta com Luiz que precisa de um apartamento para instalar Nat.

Sete Vidas

Virgínia descobre a omissão de Arthurzinho sobre Léo. Iara passa mal. Lúcia pede a Esther para assumir a direção da ONG interinamente. Vicente e Lígia confirmam para Joaquim que estão namorando. Virgínia expulsa Arthurzinho de casa. Miguel desabafa com Júlia sobre suas memórias do passado, reavivadas pelos diários de sua mãe. Júlia afirma a Miguel que ele ainda pode ter a sua família. Iara consola Arthurzinho e diz que intercederá por ele junto a Virgínia. Júlia revela a história de Miguel para Pedro, que se emociona. Pedro procura Miguel.

I Love Paraisópolis

Gabo avisa a Mari que ela será demitida caso faça qualquer coisa errada. Soraya diz a Benjamin que deseja internar Izabelita em uma casa de repouso. Júnior avisa a Melodia que ela perdeu o cargo de governanta. Benjamin se oferece para conseguir um emprego para Ximena, caso ela decida abrir mão de sua vida com Grego. Gabo descobre que Grego é apaixonado por Mari. Benjamin observa Mari e Grego juntos.

Babilônia

Beatriz e Diogo ficam juntos, mas a empresária convence o rapaz a se reconciliar com Gabi. Regina esconde a carta de Diogo. Tadeu sofre com sua paixão por Gabi. Regina pergunta a Diogo se ele tem uma amante. Otávio exige ficar com Beatriz, que se sente acuada. Murilo tem uma crise de ciúmes com Alice por causa de Evandro. Olga incentiva Vinícius a ficar com Cris. Evandro recompensa Helô por lhe dar notícias sobre Guto. Beatriz afirma a Aderbal que, com Inês na prisão, ela é a sua nova aliada na empresa. Vinícius vê Regina beijando Carlos Alberto. OBS.: Resumos fornecidos pelas emissoras, às quais cabe, exclusivamente, a responsabilidade em manter e fornecer os capítulos atualizados.

Tempo/Temperatura UMUARAMA

Pato Branco HOJE

QUINTA

24º/19º

SEXTA

20º/14º CASCAVEL

Max 20º Min 11º

INVERNO até 23/09

Max 22º Min 11º

Max 18º Min 10º LUA Crescente

MARINGÁ

22º/14º FOZ DO IGUAÇU

24º/15º

PARANÁ

LONDRINA

24º/16º

GUARAPUAVA

20º/15º PONTA GROSSA CURITIBA 19º/14º

21º/11º BELTRÃO 20º/11º PATO BRANCO

19º/13º

GUARATUBA

24º/14º

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Segurança

DIÁRIO DO SUDOESTE | 1º de julho de 2015 |

Plantão

Acidente deixa dois feridos na PR-483 Na manhã de ontem, com o tempo chuvoso, duas pessoas ficaram feridas em acidente na PR483, em Francisco Beltrão. A colisão foi entre um Astra, dirigido por João de Lima, e um caminhão Cargo, conduzido por Claudemir Gonçalves de Almeida, os dois veículos com placas de Francisco Beltrão. O condutor do Astra perdeu o controle da direção ao rodar na pista molhada, colidindo contra o caminhão. Os motoristas de ambos os veículos sofreram ferimentos. Eles foram socorridos pelo Samu e receberam cuidados médicos em casa hospitalar de Francisco Beltrão. Outra pessoa ficou ferida em

Apreensão de arma

Evandro Artuzi/Rede Massa/Rádio Onda Sul

O Astra teria rodado na pista molhada antes de colidir contra um caminhão

acidente segunda-feira na PR-481, no trecho Ampére a Santo Antônio do Sudoeste. Uma moto Hon-

da, com placa de Ampére, conduzida por Murilo André Gasparin, 19 anos, atropelou um animal. O mo-

tociclista sofreu ferimentos leves e recebeu cuidados médicos no Hospital Santa Rita, em Ampére. (AB)

Vândalos arrancam placas de sinalização na PRC-280 Adenir Brocco ade@diariodosudoeste.com.br

Oito placas de sinalização foram arrancadas e jogadas na pista por vândalos na madrugada da última segunda-feira (29) na PRC280, no trecho Mariópolis a Clevelândia, aumentando o risco de acidentes, além do prejuízo. Policiais do posto de Mariópolis da 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) retiraram as placas da pista, que estão sendo reformadas e recolocadas nos locais por funcionários do Escritório Regional Vale do Rio Chopim do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sediado em Pato Branco. O comandante da 6ª Companhia da PRE, tenente José Batis-

ta dos Santos, informou que as oito placas foram arrancadas e jogadas na pista em um trecho de 16 km entre Mariópolis e Clevelândia. Os condutores de um caminhão e de um carro de passeio tiveram pneus cortados ao passarem sobre as placas. Além disso, aumenta o risco de acidentes, com os usuários da via devendo redobrar a atenção no trecho entre Mariópolis e Clevelândia até que as placas de sinalização sejam recolocadas pelo DER. O tenente Batista disse que o ato de vandalismo ocorreu entre às 3h e 5h da madrugada de segunda-feira. Ele pede se algum usuário da PRC-280 percebeu a ação dos vândalos ou viu algum veículo parado às margens da rodovia, para fazer a denúncia pelo telefone 198 ou 181.

Uma das placas de sinalização que foram arrancadas pelos vândalos

anos, que foi atingida no braço esquerdo. Os investigadores identificaram um dos acusados, que teve a prisão provisória decretada pela Justiça. Trata-se de Antônio Manoel Marques Kosloski, 22 anos, que foi localizado e teria confessado a participação no crime. Os policiais apreenderam uma espingarda com cano e cabo

serrados, que foi utilizada no assalto. Pelo que foi levantado pela Polícia Civil, Kosloski estava cumprindo pena em regime aberto após ser condenado por roubo ocorrido em Cascavel. Ele alega que o disparo contra a empresária foi efetuado pelo seu comparsa, que está sendo procurado pela polícia. (AB)

PRF apreende veículo carregado de contrabando em Realeza Policiais Rodoviários Federais da Unidade Operacional de Planalto e da Delegacia PRF de Pato Branco apreenderam segunda-feira (29) uma camionete Toyota/Hilux com vários produtos contrabandeados do Paraguai. A abordagem aconteceu na BR-163, em de Realeza. O motorista, de 45 anos, apresentou notas fiscais para comprovar a origem dos produtos eletrônicos, contudo os agentes federais descobriram que eram falsas. O motorista recebeu voz de prisão sendo em seguida encaminhado,

juntamente com a camionete e os produtos contrabandeados, para a Delegacia de Polícia Federal, em Cascavel.

Maconha

A Polícia Militar acompanhou o Oficial de Justina na última segunda-feira à noite no cumprimento de uma medida protetiva de afastamento do lar no assentamento Paraíso do Sul, em Palmas. Na casa do acusado de violência doméstica os policiais encontraram munições de espingarda calibre 36. Ao ser indagado sobre a arma, o proprietário da casa informou que tinha escondido a espingarda calibre 36 em um matagal, que foi localizada, juntamente com seis munições intactas, dentro de uma bolsa plástica. O acusado, a arma e as munições foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Palmas para as devidas providências.

Roubo em Palmas

Uma adolescente de 17 anos teve o celular roubado por três rapazes na última segunda-feira, por volta das 21h30, na rua General Carneiro, bairro Hípica, em Palmas. A vítima disse à Polícia Militar que foi agarrada por um dos bandidos e os outros dois pegaram o seu celular, marca Samsung. Foram realizadas buscas, mas sem êxito.

Furto em PB

Polícia Civil prende acusado de roubo em Beltrão Após trabalho de investigação, a Polícia Civil prendeu um rapaz acusado de um roubo ocorrido no dia 16 de junho em uma loja localizada na rua Palmas, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Francisco Beltrão. O assalto foi praticado por dois rapazes e um deles efetuou um disparo de arma de fogo contra a comerciante, uma mulher de 24

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.742,1 quilos de maconha na noite desta segunda-feira (29) em Céu Azul, oeste do Paraná. A droga estava escondida em um fundo falso, no compartimento de carga de um caminhão baú, abordado pelos policiais rodoviários federais no

quilômetro 642 da BR- 277. Nervoso, o motorista apresentou à equipe da PRF um documento falso do veículo. Após uma fiscalização minuciosa, os policiais localizaram o compartimento oculto. Natural de Brejolândia (BA) e com 45 anos de idade, o motorista disse que pegou o caminhão em um posto de combustíveis e que pretendia levá-lo até Porto Alegre (RS). A PRF encaminhou o preso, o veículo e a droga para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. (AB)

Uma moradora da rua Cubatão, bairro São Roque, em Pato Branco, acionou a Polícia Militar na última segunda-feira ao constatar o arrombamento de um cômodo que fica atrás da sua casa, com o furto de uma bicicleta, cor roxa, com uma cesta grande na garupa. Ela informou ainda que na bicicleta tem um adesivo escrito “só o Senhor é Deus”. Os ladrões levaram também dois rolos de fio. Foram realizadas buscas, mas os ladrões não foram localizados.

Contrabando

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carreta bitrem carregada com 450 mil maços de cigarro contrabandeado na última segunda-feira (29) em Nova Laranjeiras. Após desobedecer a ordem de parada, o motorista da carreta acelerou. Ao ser ultrapassado pela viatura da PRF, ele saltou do veículo ainda em movimento e fugiu a pé, por uma área de mata e não foi localizado. Abandonada, a carreta parou totalmente atravessada sobre a via, no quilômetro 470 da BR- 277. Ela quase atingiu outro caminhão e três automóveis que transitavam pelo local naquele momento. Ao retirar as lonas dos semirreboques, os policiais rodoviários federais constataram que a combinação de veículos estava carregada com cerca de 900 caixas de cigarros, o equivalente a 450 mil maços. O valor de mercado da carga ilícita trazida do Paraguai ultrapassa R$ 2 milhões.


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| DIÁRIO DO SUDOESTE | 1º de julho de 2015

Jogo Limpo Nadal vence Bellucci

O espanhol Rafael Nadal não encontrou dificuldades para vencer o brasileiro Thomaz Bellucci. Nessa terça-feira (30), o número dez do mundo derrotou o rival por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/4, em duas horas e dez minutos, pela primeira rodada de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Com a vitória, Nadal enfrentará na segunda rodada o alemão Dustin Brown, 102º do mundo. Já Bellucci, que sofreu sua segunda derrota na grama na temporada -perdeu na estreia do ATP 250 de Nottingham na semana passada-, voltará a atuar em seu piso favorito: o saibro. Ele jogará no final do mês de julho em Bastad, na Suécia, e Gstaad, na Suíça. Com a derrota de Bellucci, o Brasil fica sem representante na chave de simples masculina de Wimbledon. Na segunda-feira (29), João Souza, o Feijão, foi derrotado pelo colombiano Santiago Giraldo.

Vôlei de praia

As duplas brasileiras Larissa/ Talita e Taiana Lima/Fernanda Alves venceram seus jogos nessa terça-feira (30) e avançaram invictas para a segunda fase do Mundial de vôlei de praia, na Holanda. Larissa e Talita ganharam da dupla formada pelas suíças Tanja Goricanec e Tanja Hüberli por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/15. Com o resultado, as brasileiras terminaram na liderança do Grupo B, com seis pontos. Taiana Lima e Fernanda Alves também avançaram na primeira colocação do Grupo I com a vitória sobre as suíças Nadine Zumkehr e Joana Heidrich por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19. Na segunda-feira (29), a dupla formada por Barbara e Agatha também se classificou invicta e na liderança do Grupo F. Já Juliana e Maria Elisa sofreram a única derrota brasileira. Elas ficaram na segunda colocação do Grupo G.

Miranda na Inter

Titular da Seleção Brasileira, o zagueiro Miranda, 30 anos, deve ser anunciado como novo reforço da Inter de Milão. O jogador já está em Milão, onde realiza exames médicos antes da assinatura do contrato. O clube italiano já postou uma foto do zagueiro no Twitter. A imprensa espanhola especula que a Inter pagará 15 milhões de euros (R$ 52,3 milhões) para contratar Miranda, que pertence ao Atlético de Madri. Ele se transferiu para o clube espanhol em 2011 após deixar o São Paulo. O jogador tem passagens pelo francês Sochaux e Coritiba, onde iniciou a carreira. Na Inter, Miranda irá reencontrar o volante Hernanes, ex-companheiro de São Paulo.

Definidos os detalhes da Olimpíada Rural de Coronel Vivida Divulgação

Assessoria Coronel Vivida

Em organização da 15ª Olimpíada Rural de Coronel Vivida, a administração municipal, através do Departamento de Esportes, realizou o arbitral da Olimpíada Rural 2015. Com a participação de dirigentes ou representantes dos 11 setores, foram discutidos assuntos referentes à quantidade de provas e alguns detalhes foram alterados ou acrescentados. A competição, com suas 38 modalidades culturais e esportivas, se iniciará no dia 10 de julho, com apresentações artísticas e terá o encerramento no dia 18, com o Arraiá Vividense. A diretora de Esportes, Sirlei Piva, acredita que será uma das maiores edições dessa competição, pois os dirigentes demonstraram estar motivados para competir. “A administração municipal está se empenhando ao máximo, o prefeito Frank tem dado total apoio e eu senti que os dirigentes estão todos empenhados em buscar pelo maior número de atletas e de acertar aquilo que é necessário para iniciarmos com o pé direito e continuar mantendo a Olimpíada Rural como um dos maiores eventos desse gênero no estado”. Ela realizou a confirmação dos setores para as provas por equipe e individuais para formar as tabelas que serão divulgadas em alguns dias. Rafael Tasca, representando o setor de Cristo Rei, afirmou que seria muito gratificante levantar a taça mais uma vez. “É uma competição muito grande e muito conhecida na região, por isso é muito bom fazer parte e ainda mais se conseguirmos vencer ao final”. Dirceu

Prova do colono e da colona mais originais procura resgatar tradições

Rodrigues, dirigente do setor de Caravágio, revelou que é difícil formar a equipe, porém compensa por tudo aquilo que a olimpíada traz para a população. “É uma batalha pra conseguir juntar os atletas, bastante esforço, mas o importante é a amizade, o respeito com os outros e essa força que os agricultores demonstram do início ao fim”. Gilmar Schiavini é dirigente do setor de Abundância e contou que espera a colaboração do tempo também para que o evento seja ainda melhor. “Se for uma semana chuvosa, pode

atrapalhar um pouco, mas senão, tem tudo pra dar certo e esperamos mais uma vez a participação de todos”. Entre as provas mais esperadas estão a corrida do porco, a caça às galinhas, catar ovos, entre outras. As provas culturais também esperam por um bom público com as danças gaúchas, coreografias e desfiles. O encerramento, com a premiação dos setores, será no sábado, dia 18 de julho, durante o 3º Arraiá Vividense com animação de Dian e Denian e banda e também a queima da fogueira.

Salto do Lontra sedia congresso técnico do Procaxias O Consórcio Procaxias realizou no último dia 26, na Câmara de Salto do Lontra, um congresso técnico, que reuniu secretários de Esporte e lideranças representantes dos nove municípios que integram o Procaxias. O coordenador esportivo e responsável pelo evento, Matiel Hares e o secretário executivo do Procaxias, Osnir Veroneze, discu-

tiram na reunião as datas de início do evento. Ficou definido que a I Taça Procaxias de Bocha e Bolão começará na primeira quarta-feira de agosto, dia 5, com a modalidade de bocha e no segundo sábado do mês, dia 08 de agosto, a modalidade de bolão. O encontro também definiu alguns detalhes como formas de jogo, atletas e regula-

mento. A primeira edição da Taça Procaxias de Bocha e Bolão é mais um trabalho do grupo dentro do Esporte, envolvendo os nove municípios. A ideia da realização dessa Taça foi apresentada na última assembleia do Procaxias, dia 29 de maio, em Nova Prata do Iguaçu. (Assessoria)

Ampére Futsal e Dois Vizinhos perdem pela Série Ouro Cascavel Futsal e Copagril seguem subindo na classificação da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. Segunda-feira à noite, em duelos atrasados pela competição estadual, a Serpente goleou o Ampére Futsal, fora de casa, por 6 a 2 e o time de Marechal Cândido Rondon, venceu o Dois Vizinhos, em casa, por 2 a 1. Com a vitória, o Cascavel chegou aos 20 pontos e subiu para a sexta posição na classificação da Série Ouro, mas tem um jogo atrasado ainda por fazer. Já o time amperense, ainda sem vencer na competição estadual, tem

remotas chances de se classificar e vai brigar para se manter na Série Ouro nas duas últimas rodadas. No primeiro tempo, o Ampére Futsal abriu o placar com Fernandinho. O Cascavel, mesmo jogando bastante desfalcado, conseguiu virar ainda na etapa inicial com gols marcado por Guilherme. Na etapa final, Dudu fez o terceiro para o time do técnico Nei Victor. Tentando a reação, Rodriguinho voltou a marcar para os donos da casa. Mas a Serpente, melhor em quadra, garantiu a vitória com gols de Ninho, Caça e mais um de Guilherme.

Já a Copagril chegou aos 17 pontos e subiu para a nona colocação. Ainda com dois jogos a menos, o time rondonense, se vencer as partidas atrasadas, poderá subir até para a quarta colocação na tabela. O duelo, no entanto, foi bastante equilibrado. O time comandado pelo técnico Juninho conseguiu abrir o placar aos quatro minutos com Barbosinha. Na etapa final, o Galo do Sudoeste buscou reagir e chegou a empatar a partida com Léo Costa. Mas no final, a equipe rondonense conseguiu a vitória com um belo gol marcado por Rafinha Muller. (Assessoria FPFS)


Esporte

DIÁRIO DO SUDOESTE | 1º de julho de 2015 |

Inter enfrenta o líder Sport

Furacão quer manter bom retrospecto em casa Divulgação

Assessoria Curitiba

Jogar na Arena da Baixada tem feito bem à equipe principal do Atlético Paranaense. Nos cinco jogos que disputou em casa neste Campeonato Brasileiro, o Furacão só foi vazado em uma partida. E o ingresso tem valido a pena para ao torcedor que gosta de ver gols atleticanos no Caldeirão. Nesta quarta-feira (1º), o Rubro-Negro recebe o São Paulo, às 22h, pela décima rodada, na tentativa de seguir entre os times que fizeram gols em todos os jogos como mandante neste Nacional. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Avaí, Grêmio, Santos, São Paulo e Sport Recife são aqueles que neste Brasileirão ainda não desapontaram os fãs quando atuaram em casa. Com a exceção do Santos, todo mundo disputou cinco jogos como mandante após nove rodadas – o time da Baixada Santista fez quatro. Quatro também é o número de vitórias do Rubro-Negro na Arena. É o segundo melhor índice de um anfitrião, atrás apenas dos recifenses, que venceram quatro na Ilha do Retiro e uma na Arena Pernambuco neste Brasileirão. Com dois gols cada, o meio-campo Nikão e o atacante Walter são os artilheiros do Furacão na Arena da Baixada neste Brasileiro. No total, os atleticanos já mar-

O meia Nikão é um dos artilheiros do Atlético-PR na Arena da Baixada, com dois gols

caram nove gols como mandantes na competição e sofreram apenas dois. Desempenho que ajudou o time a conquistar 81% [13 pontos] dos 16 pontos que somou até aqui no Nacional. Só com as partidas realizadas em casa, o Rubro-Negro é o terceiro melhor time do certame. “Nosso torcedor é a nossa alma. É a nossa força”, destacou o técnico Milton Mendes. “Peço a todos que estão em Curitiba e arredores, e que gostem do Furacão, venham torcer para nós porque precisamos muito do apoio de vocês”, convida o treinador. “Contamos com o apoio da nossa torcida, que é gigante e que tenho certeza de que vai comparecer para nos apoiar”, disse Nikão. “E temos que dentro de campo pro-

curar corresponder, correndo, lutando, batalhando. Só assim vamos voltar a vencer de novo”, conclui.

Coritiba

A delegação do Coritiba já está em Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa busca a vitória para sair da zona de rebaixamento. Para o confronto contra o Galo, técnico Ney Franco conta com o retorno de vários jogadores. Alan Santos está recuperado de uma lesão. Já Norberto, João Paulo e Welinton Paulista, que cumpriram suspensão na última rodada, também estão de volta à equipe.

Grêmio recebe o Cruzeiro Após três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 22h, na Arena, de olho na liderança. O Tricolor está com 17 pontos, dois a menos do líder Sport, que enfrenta o Internacional. A novidade do Grêmio diante do Cruzeiro é o retorno do goleiro Marcelo Grohe, que há quase um mês estava com a Seleção Brasileira, no Chile, na disputa da Copa América. Ele treinou e está à disposição do técnico Roger Machado. Além do goleiro, o treinador contará com os retornos dos laterais Rafael Galhardo e Marcelo Oliveira, que cumpriram suspensão automática no último sábado, quando o Grêmio venceu o Avaí

por 2 a 1. Roger não deixou dúvidas para o jogo com o Cruzeiro. Ele comandou um trabalho tático na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, e escalou o time com Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Pedro Rocha; Douglas e Luan. Em campo reduzido, o técnico cobrou para que os atletas não conduzissem a bola e trocassem passes curtos. Fernandinho atuou maior parte do treino aberto pelo lado direito e demonstrou boa movimentação. Ele é uma das opções de Roger para entrar no decorrer do jogo com o Cruzeiro. (Assessoria)

A19

A equipe do Internacional enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro, o Sport, nesta quarta-feira (1º), às 19h30, na Ilha do Retiro, em Pernambuco, pela décima rodada. O Colorado venceu o Santos no último domingo e agora tenta diminuir a distância para a liderança que é de seis pontos. Na manhã dessa terça-feira, o técnico Diego Aguirre comandou o último treinamento antes da partida. A primeira parte do trabalho foi de passes rápidos em espaço curto. Depois, o comandante colorado fez um treino tático e, para finalizar, realizou um treinamento de bola parada. Ernando, D’Alessandro e Lisandro López foram liberados da atividade e não enfrentam o Sport. A grande novidade foi o retorno do lateral Geferson, que estava com a Seleção Brasileira, na Copa América, e fica à disposição de Aguirre. O atacante Eduardo Sasha, em fase final de recuperação de uma artroscopia, o volante Aránguiz, a serviço da Seleção do Chile, e Juan, Paulão, Alan Ruschel e Alisson, lesionados, estão fora. Alex realiza trabalhos especiais e não atua. A equipe que Aguirre colocou no treino tático tinha: Muriel; Léo, Nilton, Alan Costa e Geferson; Nico Freitas, Wellington Martins, Jorge Henrique e Valdivia; Nilmar e Rafael Moura. O Sport está no topo da tabela de classificação, com 19 pontos, e o Internacional é 10º, com 13. Depois de atuar no Recife, o Colorado disputará dois jogos seguidos no Beira-Rio, contra Atlético-MG, dia 5, e Flamengo, dia 8. (Assessoria)


1ยบ de julho de 2015


Caderno Integrante da Edição nº 6413 | Pato Branco, 1º de julho de 2015

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos. Página: 1 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

ANEXO I Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada Grupo de Despesa

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Total Junho Dezembro

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

DECRETO Nº 053/2015 De: 30/06/2015

Código de Aplicação 0 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Altera a Programação Financeira de Arrecadação

SUMULA

Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS

Desembolso para o Exercício Financeiro de 2015. 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, Senhor ALMIR MACIEL COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total do Código de Aplicação 0

DECRETA

Total da Fonte de Recurso 0

28.485,95

233.564,55

233.564,55

233.564,55

233.564,55

243.144,55

233.564,55

233.564,55

233.564,55

233.564,55

233.564,55

233.564,55

8.135,64

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

8.096,76

7.161,41

198.010,78

198.010,78

235.010,78

198.010,78

238.390,78

198.010,78

198.010,78

198.010,78

198.010,78

198.010,78

198.010,78

25.401,38

25.279,87

25.279,87

-11.720,13

25.279,87

-24.680,13

25.279,87

25.279,87

25.279,87

25.279,87

25.279,87

25.279,87

416.983,16

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

18.892,44

5.423,76

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

5.397,84

491.591,30

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

491.591,30

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

489.242,24

68.249,02

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

67.922,82

48.452,30

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

48.220,70

2.440,67

2.429,03

2.429,03

2.429,03

2.429,03

2.429,03

2.607.276,00

2.607.276,00

97.200,00

97.200,00

2.262.659,99

2.262.659,99

216.519,95

216.519,95

624.800,00

624.800,00

64.800,00

64.800,00

5.873.255,94

5.873.255,94

5.873.255,94

5.873.255,94

815.400,04

815.400,04

578.880,00

578.880,00

Fonte de Recurso: 103 - Educação / 10% Sobre Transferências Cons

Art. 1º. Fica alterado o Decreto 109/2014 de 30 de dezembro de 2014 que dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2015, efetuando alterações diminutivas no cronograma de desembolso, alterações adicionais ao cronograma de desembolso e alterações adicionais das cotas de receitas de acordo com o Anexo I do presente decreto.

Código de Aplicação 0 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS

Total do Código de Aplicação 0

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Total da Fonte de Recurso 103

2.429,03

2.429,03

2.429,03

2.429,03

2.429,03

2.429,03

119.141,99

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

119.141,99

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

118.572,55

disposições em contrário.

29.160,00

29.160,00

1.423.440,04

1.423.440,04

Página: 2 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 30 de junho de 2015, 29º da

ANEXO I

Emancipação e 25º de Administração.

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada Grupo de Despesa Total da Fonte de Recurso 103 Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

118.572,55

118.572,55

Março Setembro 118.572,55

Abril Outubro 118.572,55

Maio Novembro 118.572,55

Total Junho Dezembro 118.572,55

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

1.423.440,04

1.423.440,04

Fonte de Recurso: 104 - Educação / 25% sobre Impostos Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

ALMIR MACIEL COSTA

Fonte de Recurso: 104 - Educação / 25% sobre Impostos

Prefeito Municipal

Código de Aplicação 0 Código de Aplicação 0

Registre-se e Publique-se Em 30/06/2015

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.355,94 1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.457,76

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

15.383,84

16.813,70

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.813,70

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

16.733,30

Total do Código de Aplicação 0

Página: 1 de 2 Publicado em ______/_____/_____, Edição _______, Página _____ Diário Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná 30/06/2015 09:07 Prefeitura Municipal de Sulina - PR Programação Financeira da Receita Mensal Publicado em ________/______/_______, Edição ____________, Página _______ do Jornal Diário Do Sudoeste.

Total da Fonte de Recurso 104

ANEXO I

RECEITAS CORRENTES (A)

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS IPTU IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA ITBI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA TAXAS

RECEITA PATRIMONIAL RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS RECEITA DE SERVIÇOS

Previsão

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Programação

Atualizada

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Financeira

2015

1.523.287,97

1.626.020,31

1.523.287,97

1.523.287,97

1.523.287,97

1.523.287,97

1.523.287,97

1.523.287,97

1.523.287,97

1.523.287,97

1.523.287,97

41.582,16

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

41.383,44

32.994,54

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

32.836,86

8.587,62

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

8.546,58

14.463,36

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

14.394,24

4.971,78

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.971,78

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

7.683,66

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

7.646,94

903,96

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

7.954,87

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

9.491,58

9.446,22

9.959,16

9.446,22

9.446,22

9.446,22

9.446,22

9.446,22

9.446,22

9.446,22

9.446,22

9.446,22

5.026,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

5.002,00

3.163,86

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

1.862,14

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.853,26

1.148,06

1.142,54

1.142,54

1.142,54

1.142,54

1.142,54

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Total

Jan 1.530.602,28

18.389.502,29

18.361.401,59

496.800,00

496.800,00

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 107

394.200,00

394.200,00

102.600,00

102.600,00

172.800,00

172.800,00

59.400,00

59.400,00

59.400,00

59.400,00

91.800,00

91.800,00

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 110

10.800,00

10.800,00

95.040,00

95.040,00

113.912,94

113.912,94

60.048,00

60.048,00

37.800,00

37.800,00

22.248,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÕES (B) RECEITAS CAPITAL (D) RECEITA TOTAL (A-B+D)

Total

Previsão

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Programação

Atualizada

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Financeira

2015

1.142,54

1.142,54

1.142,54

1.142,54

1.142,54

1.552.906,42

1.450.687,02

1.450.687,02

1.450.687,02

1.450.687,02

1.450.687,02

1.450.687,02

1.450.687,02

7.746,84

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

7.709,92

-226.261,21

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

-225.179,89

500.000,00

120.000,00

1.401.841,07

1.298.108,08

1.900.840,42

1.418.108,08

1.298.108,08

1.298.108,08

1.298.108,08

1.298.108,08

1.298.108,08

1.298.108,08

97.500,00

200.880,00

200.880,00

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.327,72

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

6.297,48

75.600,00

75.600,00

75.600,00

75.600,00

75.600,00

75.600,00

2.711,88

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

32.400,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.711,88

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.711,88

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

Página: 3 30/06/2015 08:34

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Maio Novembro

Total Junho Dezembro

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

Código de Aplicação 0 Fonte de Recurso: 122 - Programa PNATE Código de Aplicação 0 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22.248,00

Jul

1.450.687,02

200.880,00

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Total do Código de Aplicação 0

Jan

1.450.687,02

200.880,00

Unidade - PREFEITURA Fonte de Gestora: Recurso:0122 - Programa MUNICIPAL PNATE

R$ 1,00

1.142,54

16.200,00 184.680,00

ANEXO I

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

1.450.687,02

6.327,72 6.327,72

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada Grupo de Despesa

Total da Fonte de Recurso 122

13.716,00

13.716,00

17.517.429,39

17.489.328,69

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 124

-225.179,89

-2.703.240,00

-2.703.240,00

538.350,00

245.850,00

1.501.700,00

1.501.700,00

1.836.458,08

1.543.958,08 17.187.962,29

17.159.861,59

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74 3.148,74

3.163,86

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.163,86

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

3.148,74

37.800,00

37.800,00

37.800,00

37.800,00

37.800,00

37.800,00

6.779,70

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.779,70

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.779,70

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

6.747,30

108.339,65

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

107.821,85

12.790,99

12.729,91

12.729,91

12.729,91

12.729,91

12.729,91

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

1.294.380,00

1.294.380,00

Fonte de Recurso: 504 - ROYALTIES Código de Aplicação 0

4 - INVESTIMENTOS 92.555,96

3.148,74

3.148,74

Código de Aplicação 0

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

92.555,96

3.163,86

Fonte de Recurso: 124 - PNATE Estadual

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.457.652,77

16.200,00 184.680,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

ANEXO I

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.349,46

Código de Aplicação 0 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Página: 2 de 2 30/06/2015 09:07

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL

1.349,46

Fonte de Recurso: 110 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Programação Financeira da Receita Mensal Junho/2015

ESPECIFICAÇÃO

1.349,46

Fonte de Recurso: 107 - Salário Educação

R$ 1,00 Unidade Gestora: CONSOLIDADO ESPECIFICAÇÃO

1.349,46

Código de Aplicação 0

Junho/2015

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL

1.349,46

12.729,91

12.729,91

12.729,91

12.729,91

12.729,91

12.729,91

121.130,64

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

121.130,64

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76 Fonte de Recurso: 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

120.551,76

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 504

152.820,00

152.820,00

1.447.200,00

1.447.200,00

1.447.200,00

1.447.200,00


B2

DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

Publicações legais

Edição nº 6413

Página: 4 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

ANEXO I

ANEXO I Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada Grupo de Despesa

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

Março

Abril

Setembro

Outubro

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

Total

Maio

Junho

Novembro

Dezembro

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

Grupo de Despesa

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

7.954,87

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.254,30

Fonte de Recurso: 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF Código de Aplicação 0 7.916,83 Total do Código de Aplicação 0

7.954,87

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.954,87

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

7.916,83

325,43

323,87

323,87

323,87

323,87

323,87

323,87

323,87

323,87

323,87

323,87

323,87

95.040,00

95.040,00

95.040,00

95.040,00

95.040,00

95.040,00

Fonte de Recurso: 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 321

4 - INVESTIMENTOS

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 512

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.290,41

3.274,69

3.274,69

3.274,69

3.274,69

3.888,00

3.888,00

39.312,00

39.312,00

3.274,69

3.274,69

3.274,69

3.274,69

3.274,69

3.274,69

3.274,69

3.615,84

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

Total da Fonte de Recurso 551

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.615,84

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

3.598,56

43.200,00

43.200,00

43.200,00

43.200,00

1.807,92

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.807,92

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.807,92

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

1.799,28

21.600,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

21.600,00

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

Total da Fonte de Recurso 766

3.238,70 3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.254,30

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

3.238,70

2.159,14

Março

Abril

Setembro

Maio

Outubro

Junho

Novembro

Dezembro

-

-

-

-

-

-

-

-

28.100,70 28.100,70 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

28.100,70

28.100,70

28.100,70

28.100,70

28.100,70

28.100,70

Grupo de Despesa

97.500,00 97.500,00 97.500,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total do Código de Aplicação 0

-

-

-

-

-

-

Fonte de Recurso: 779 - CR 815897/2014 MAPA/CEF - Readequação Estradas Vicinais

97.500,00

97.500,00

97.500,00

97.500,00

97.500,00

97.500,00

500.000,00 500.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Código de Aplicação 0 292.500,00

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 779

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.169,46

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

292.500,00

292.500,00

292.500,00

292.500,00

292.500,00

-

292.500,00

-

-

-

2.159,14

2.159,14

25.920,00 25.920,00

25.920,00

25.920,00

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.169,46

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

2.159,14

17.932,67

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

17.847,03

28.548,44

28.411,96

64.411,96

28.411,96

28.411,96

28.411,96

25.920,00

25.920,00

25.920,00

25.920,00

25.920,00

25.920,00

214.250,00

214.250,00

Página: 9 30/06/2015 08:34

Março

Abril

Setembro

Total

Maio

Outubro

Junho

Novembro

Dezembro

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

Código de Aplicação 0 28.411,96 46.481,11

46.258,99

82.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.481,11

46.258,99

82.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

46.258,99

4.067,82

4.048,38

-15.951,62

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.067,82

4.048,38

24.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.067,82

4.048,38

24.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.048,38

4.519,80

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

4.498,20

451,98

449,82

449,82

449,82

449,82

449,82

449,82

449,82

449,82

449,82

449,82

449,82

4.971,78

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.971,78

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

4.948,02

1.193,28

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

377.080,00

377.080,00

591.330,00

591.330,00

591.330,00

591.330,00

28.600,00

28.600,00

Código de Aplicação 0 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS

40.000,00

Total do Código de Aplicação 0

292.500,00

292.500,00

Fevereiro

Julho

Agosto

Março

Abril

Setembro

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS

Novembro

4 - INVESTIMENTOS

Dezembro

245.850,00

Fixação

Desembolso

Atualizada

245.850,00

245.850,00 245.850,00

245.850,00 Fonte de Recurso: 781 - CR 801313/2014/MC/CAIXA/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREG.SFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPO

245.850,00

Total da Fonte de Recurso 780

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245.850,00

-

-

-

245.850,00

-

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 - INVESTIMENTOS

245.850,00

Total da Fonte de Recurso 781

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grupo de Despesa

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL Total do Código de Aplicação 0

-

-

245.850,00

245.850,00

245.850,00

245.850,00

Março

Abril

-

-

777.306,96

1.305.407,66

777.306,96

1.315.656,96

1.023.156,96

777.306,96

777.306,96

777.306,96

777.306,96

777.306,96

Setembro

Outubro

245.850,00

245.850,00

10.741.216,68

10.741.216,68

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

-

442.800,00

-

81.000,00

4 - INVESTIMENTOS

-

16.200,00

-

540.000,00

-

540.000,00

-

540.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.193,28

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52 1.187,52 Fonte de Recurso: 777 - FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE

1.187,52

1.187,52

1.187,52

1.187,52

Total da Fonte de Recurso 511

120.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Julho

Agosto

Março Setembro

Abril Outubro

Novembro

Dezembro

5.333,32 5.307,88

5.307,88

5.307,88

5.307,88

5.307,88

5.307,88

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.005,78

14.934,02

14.934,02

14.934,02

14.934,02

14.934,02

5.307,88

14.934,02

14.934,02

14.934,02

14.934,02

14.934,02

14.934,02

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.339,10

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

20.241,90

14.256,00

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

14.256,00

14.256,00

14.256,00

14.256,00

120.000,00

-

-

-

-

-

-

-

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

-

-

-

401.623,20

465.623,20

345.623,20

345.623,20

345.623,20

345.623,20

345.623,20

345.623,20

345.623,20

345.623,20

12.655,44

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

12.594,96

9.536,80

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

9.491,20

1.355,94

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

23.548,18

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.548,18

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

23.435,62

120.000,00

120.000,00

4.325.137,97

4.325.137,97

151.200,00

151.200,00

113.940,00

113.940,00

Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários (Livres) Código de Aplicação 0

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 0

16.200,00

16.200,00

281.340,00

281.340,00

281.340,00

281.340,00

18.631,64

18.631,64

Fonte de Recurso: 770 - TRANSF. ESTADOS - IPFP FAMILIA PARANAENSE Código de Aplicação 0 18.631,64

Página: 11 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

Grupo de Despesa

5.307,88

20.339,10

20.241,90

-

345.623,20

Total Junho

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.307,88

14.256,00

Unidade Gestora: 3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL Total do Código de Aplicação 0

5.307,88

59.400,00

ANEXO I Maio

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL Código de Aplicação 0 5.307,88

-

-

120.000,00

347.282,77

ANEXO I Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada Fevereiro

59.400,00

Código de Aplicação 0

Página: 7 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

Janeiro

59.400,00

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários (Livres)

Dezembro

1.187,52

Código de Aplicação 0

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Novembro

1.187,52

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Junho

1.187,52

Total da Unidade Gestora 2

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA

Total da Unidade Gestora 1

5.400,00

59.400,00

Total

Maio

1.187,52

Total da Fonte de Recurso 777

245.850,00

777.306,96

Total da Fonte de Recurso 1

54.000,00

5.400,00

Página: 10 30/06/2015 08:34

1.193,28

Total do Código de Aplicação 0

245.850,00

878.539,42

Total do Código de Aplicação 0

54.000,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

4 - INVESTIMENTOS

Código de Aplicação 0

Total do Código de Aplicação 0

68.600,00

Código de Aplicação 0

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

Cronograma

245.850,00

-

68.600,00

ANEXO I Junho

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL Código de Aplicação 0

Total do Código de Aplicação 0

68.600,00

Fonte de Recurso: 511 - Taxas - Prestação de Serviços

Total

Maio

Outubro

40.000,00

68.600,00

Código de Aplicação 0

ANEXO I Janeiro

40.000,00

Fonte de Recurso: 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

Página: 6 30/06/2015 08:34

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

20.241,90

20.241,90

63.720,00

63.720,00

Total da Fonte de Recurso 770

179.280,00

243.000,00

243.000,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

243.000,00

4 - INVESTIMENTOS

243.000,00

113.025,11

112.484,99

112.484,99

112.484,99

112.484,99

111.884,99

112.484,99

112.484,99

112.484,99

112.484,99

112.484,99

112.484,99

142.379,67

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

141.699,30

5.875,74

5.847,66

5.847,66

5.847,66

5.847,66

6.447,66

5.847,66

5.847,66

5.847,66

5.847,66

5.847,66

5.847,66

261.280,52

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

261.280,52

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

260.031,95

1.349.760,00

1.701.071,97

1.701.071,97

70.800,00

70.800,00

3.121.631,97

3.121.631,97

3.121.631,97

3.121.631,97

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.355,94

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.355,94

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

1.349,46

Abril

-

-

-

-

-

-

18.631,64 18.631,64

Total

Maio

Outubro

Junho

Novembro

Dezembro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.548,09

15.473,81

5.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

16.200,00

16.200,00

16.200,00

16.200,00

16.200,00

16.200,00

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

18.631,64

18.631,64

18.631,64

18.631,64

175.760,00

175.760,00

15.473,81 15.473,81

10.000,00 15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.548,09

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81 15.473,81 Fonte de Recurso: 935 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (SUAS) APAE

15.473,81

15.473,81

15.473,81

15.473,81

899,64

899,64

899,64

899,64

10.000,00

10.000,00

185.760,00

185.760,00

185.760,00

185.760,00

Código de Aplicação 0 903,96

899,64

Unidade Gestora: 3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte de Recurso: 935 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (SUAS) APAE Código de Aplicação 0

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 935

1.349,46

Março Setembro

899,64

Código de Aplicação 0

1.349,46

Agosto

15.473,81

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso: 317 - Fração Ambulatorial Especializada

1.355,94

Julho

15.548,09

Total da Fonte de Recurso 934

1.349.760,00

Fevereiro

Código de Aplicação 0

Total do Código de Aplicação 0

Código de Aplicação 0

Janeiro

Fonte de Recurso: 934 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI

179.280,00

Fonte de Recurso: 303 - Saúde/Percentual Receita Vinculada

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.920,00 25.920,00

Unidade - PREFEITURA MUNICIPAL Fonte de Gestora: Recurso:0495 - Atenção Básica.

Total da Fonte de Recurso 510

-

-

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

Total do Código de Aplicação 0

2.159,14

2.159,14 2.169,46

Agosto

Fonte de Recurso: 780 - CR 797315/2013/MC/CAIXA/PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPO

Total da Fonte de Recurso 317

38.880,00

2.159,14

2.159,14 2.159,14

Julho

Total do Código de Aplicação 0

4 - INVESTIMENTOS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.159,14

2.159,14 2.159,14

Fevereiro

Total da Fonte de Recurso 497

500.000,00

Total da Fonte de Recurso 778

Total do Código de Aplicação 0

38.880,00

Fonte de Recurso: 497 - Vigilância em Saúde.

4 - INVESTIMENTOS

Total da Fonte de Recurso 303

2.159,14

2.159,14 2.159,14

Janeiro

Total da Fonte de Recurso 495

Código de Aplicação 0

4 - INVESTIMENTOS

38.880,00 38.880,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

Total do Código de Aplicação 0

Fonte de Recurso: 778 - CR 800420/2013/MC/CAIXA - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

38.880,00 38.880,00

ANEXO I

Código de Aplicação 0

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.159,14

2.159,14 2.169,46

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

Total

Fonte de Recurso: 776 - CR 805942/2014/MAPA/CAIXA

Total do Código de Aplicação 0

3.238,70

3.238,70 3.238,70

Código de Aplicação 0 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Total da Fonte de Recurso 0

3.238,70

3.238,70 3.238,70

Página: 5 30/06/2015 08:34

28.100,70

Total do Código de Aplicação 0

Grupo de Despesa

3.238,70

3.238,70 3.238,70

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA 3 - OUTRAS DESPESASMUNICIPAL CORRENTES

Total da Unidade Gestora 0

3.238,70

3.238,70

ANEXO I

Grupo de Despesa

Atualizada

Fonte de Recurso: 495 - Atenção Básica.

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

Total da Fonte de Recurso 776

3.238,70 3.238,70

2.169,46

Total da Fonte de Recurso 329

21.600,00

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

Total do Código de Aplicação 0

Fixação

Desembolso

Código de Aplicação 0

Total do Código de Aplicação 0

Código de Aplicação 0

4 - INVESTIMENTOS

Dezembro

Cronograma

Fonte de Recurso: 329 - ATENÇÃO BÁSICA SUS

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte de Recurso: 766 - SEAB/Fortalecimento Atividade Leiteira

Grupo de Despesa

Novembro

3.238,70

2.169,46

Total da Fonte de Recurso 328

Código de Aplicação 0

Total do Código de Aplicação 0

Outubro

Junho

Código de Aplicação 0

Total do Código de Aplicação 0

Fonte de Recurso: 551 - Compensação Entre Regimes Previdenciários

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Setembro

Total

Maio

3.254,30

3.238,70 Fonte de Recurso: 328 - Assistência Farmacêutica Estadual -Programa Farmácia do Paraná

Código de Aplicação 0 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Abril

Código de Aplicação 0

7.916,83

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL

Total da Fonte de Recurso 507

Março

Unidade - PREFEITURA MUNICIPAL Fonte de Gestora: Recurso:0321 - PSF ESTADUAL

Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL Código de Aplicação 0 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Página: 8 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

903,96

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

903,96

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

899,64

-7.701,08

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

899,64 Fonte de Recurso: 936 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

22.000,00

22.000,00

10.400,00

10.400,00

Código de Aplicação 0 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.711,88

2.698,92

2.698,92

2.698,92

4 - INVESTIMENTOS Total do Código de Aplicação 0

10.400,00 2.711,88

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92


DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

Página: 12 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

ANEXO I Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada Grupo de Despesa Total do Código de Aplicação 0 Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL Total da Fonte de Recurso 936 Total da Unidade Gestora 3

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

Março

Abril

Setembro

Total

Maio

Outubro

Junho

Novembro

Dezembro

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.711,88

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

2.698,92

42.712,11

42.507,99

61.139,63

42.507,99

42.507,99

42.507,99

42.507,99

42.507,99

42.507,99

42.507,99

42.507,99

42.507,99

6.237,28

6.207,52

42.207,52

6.207,52

6.207,52

6.207,52

6.207,52

6.207,52

6.207,52

6.207,52

6.207,52

6.207,52

9.374,03

9.329,27

-26.670,73

9.329,27

9.329,27

9.329,27

9.329,27

9.329,27

9.329,27

9.329,27

9.329,27

9.329,27

180,77

179,93

179,93

179,93

179,93

179,93

179,93

179,93

179,93

179,93

179,93

179,93

15.792,08

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.792,08

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

32.400,00

32.400,00

32.400,00

32.400,00

528.931,64

528.931,64

110.520,00

110.520,00

75.996,00

75.996,00

Unidade Gestora: 4 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários (Livres) Código de Aplicação 0 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 0

15.716,72 Fonte de Recurso: 880 - Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA

2.160,00

2.160,00

188.676,00

188.676,00

188.676,00

188.676,00

Código de Aplicação 0 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

49.307,32

Total do Código de Aplicação 0

-

-

-

-

-

Total da Fonte de Recurso 880

-

-

Total da Unidade Gestora 4

49.307,32 49.307,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.307,32

49.307,32

49.307,32

49.307,32

-

-

-

15.792,08

15.716,72

65.024,04

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

15.716,72

49.307,32

49.307,32

237.983,32

237.983,32

Unidade Gestora: 5 - FUNDEB Fonte de Recurso: 101 - FUNDEF 60% Código de Aplicação 0

Página: 13 30/06/2015 08:34

Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Junho/2015

ANEXO I Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada Grupo de Despesa Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Total do Código de Aplicação 0 Total da Fonte de Recurso 101 Total da Unidade Gestora 5 TOTAL GERAL

B3

Publicações legais

Janeiro

Fevereiro

Julho

Agosto

72.316,80

71.971,20

Março Setembro 71.971,20

Abril Outubro

Maio Novembro

71.971,20

71.971,20

Total Junho Dezembro

Cronograma

Fixação

Desembolso

Atualizada

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

72.316,80

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

72.316,80

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

72.316,80

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

71.971,20

1.356.643,18

1.253.126,07

1.905.165,73

1.373.126,07

1.791.476,07

1.498.976,07

1.253.126,07

1.253.126,07

1.253.126,07

1.253.126,07

1.253.126,07

1.253.126,07

864.000,00

864.000,00

864.000,00

864.000,00

864.000,00

864.000,00

864.000,00

864.000,00

16.697.269,61

17.237.269,61

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015 DATA: 09/06/15 ABERTURA: 25/06/15 HORÁRIO: 09:00h OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de recape asfáltico de vias publicas urbanas, conforme planilhas, projetos e memoriais. Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 06/2015, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epigrafe ao licitante: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ Nº 77.744.134/0001-41, LOTE Nº 01 – Valor total R$ 730.969,03. Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R$ 730.969,03 (setecentos e trinta mil novecentos e sessenta e nove reais e três centavos). Coronel Vivida, 25 de junho de 2015.Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015 TIPO MENOR PREÇO POR LOTE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E JAQUETAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 (nove) horas do dia 16 de julho de 2015. VALOR MÁXIMO: R$ 18.830,00. PRAZO DE ENTREGA: de até 20 (vinte) dias. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 15 de julho de 2015. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vivida, 30 de junho de 2015. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA – ESTADO DO PARANÁ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2015 DATA: 11.06.2015 ABERTURA: 25.06.2015 HORÁRIO: 09h00 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições industriais (marmitas), para atendimento as necessidades das equipes que estão em serviços nas comunidades pertencentes ao Setor Pinho Fleck. Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epigrafe do objeto ao(s) licitante(s): ITEM FORNECEDOR VALOR VALOR TOTAL UNIT. 1 SIDNEY GUARNIERI TERRES 10,50 31.500,00 Totalizando por fornecedor: FORNECEDOR VALOR SIDNEY GUARNIERI TERRES 31.500,00 Execução de acordo com as condições propostas no edital. Honório Serpa, 30 de junho de 2015. ROGERIO ANTONIO BENIN, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA - ESTADO DO PARANÁ RESUMO DE CONTRATO Contrato n° 73/2015 – Pregão Presencial nº 34/2015 – Contratante: Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR; Contratada: SIDNEY GUARNIERI TERRES, Inscrita no CNPJ sob nº. 22.090.635/0001-60. Objeto: “Contratação de empresa para fornecimento de refeições industriais (marmitas), para atendimento as necessidades das equipes que estão em serviços nas comunidades pertencentes ao Setor Pinho Fleck”. Valor total do contrato é de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Honório Serpa, 30 de Junho de 2015. Rogério Antônio Benin – Prefeito Municipal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 025/2015 CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2014 O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca o aprovado no Concurso Público, para que compareça à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, conforme instruções da cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná. Enfermeiro - Chopinzinho Nº. INSC. NOME CLASS. 440 MAYCHOL DOUGLAS DA FONSECA ANTUNES 1º Pato Branco, em 30 de junho de 2015. Álvaro Felipe Valério Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências Sudoeste do Paraná

ATO DO GESTOR Resolução N.º 586 de 30 de Junho de 2015. Súmula: Desligar empregados públicos do quadro de pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS O Presidente do CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde, Senhor Rogério Antonio Benin, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social, Contrato de Consórcio Público e Plano de Empregos e Salários... O inteiro teor desse instrumento encontra-se publicado no seguinte endereço eletrônico: www.conims.com.br. Pato Branco/PR, 30 de Junho de 2015. ROGÉRIO ANTONIO BENIN Presidente do CONIMS

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ Aditivo n° 01 ao Contrato n° 165/2014 - Tomada de Preços nº 13/2014 - Contratante: Município de Coronel Vivida - Contratada: MARILU LOPES RODRIGUES & CIA LTDA, CNPJ nº. 08.719.582/0001-72. De comum acordo com as partes, fica aumentada a meta física. O valor do acréscimo é de R$ 61.233,67. O valor atualizado passa a ser de R$ 325.329,93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Coronel Vivida, 30 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal. MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ Contrato n° 98/2015 – Tomada de Preços nº 06/2015 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Objeto: execução de obras de recape asfáltico de vias publicas urbanas. Valor total R$ 730.969,03. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 30 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal. MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015 DATA: 09/06/15 ABERTURA: 26/06/15 HORÁRIO: 09:00h OBJETO: Contratação de empresa para execução de Abrigo para Taxistas no Terminal Municipal de Coronel Vivida. Analisados todos os atos referentes à Tomada de Preços nº 07/2015, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epigrafe ao licitante: LAJES VIVIDENSE, IND. DE PRÉ-MOLDADOS E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ Nº 03.006.997/0001-85, LOTE Nº 01- Valor total R$ 16.371,48. Nas condições de sua proposta e do edital. Valor total da licitação é de R$ 16.371,48 (dezesseis mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Coronel Vivida, 26 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA CONTRATADA OBJETO LICITAÇÃO VALOR VIGÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2015 SAN FRANCISCO TRANSPORTES E CNPJ 72.275.076/0001-30 SONORIZAÇÕES LTDA ME CONTRATACAO DE BANDA PARA APRESENTACOES ARTISTICAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA Inexigibilidade Nº 5/2015 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais) 23/06/16| FORO: Comarca de São João - PR

Edição nº 6413 MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’ OESTE – PR Extrato de Aditivo de Contrato nº 1620/2014 Contratante: Município de Itapejara D’ Oeste – PR Contratado: Auto Posto Zeni Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.818.376/0001-69 Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de filtros de combustível em geral e combustível, visando à manutenção da frota municipal, e acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial N° 039/2014. Fica alterado o valor contratual, referente ao Item nº 062, passando de R$ 274.268,10 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos), para R$ 347.018,00 (trezentos e quarenta e sete mil e dezoito reais). Data do Aditivo: 29 (vinte e nove) de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU -PR PORTARIA Nº 066, de 30 de junho de 2015. O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: Art. 1º NOMEAR DAIANE CAMBRUZZI portadora do RG nº 9.671.7555 e CPF nº 064.620.629-08 – Presidente, GLEISE AP. B. PELIZZARI, portadora do RG nº 9.045.290-8 e CPF nº 039.241.419-83 - membro titular, JOSÉ ROBERTO BOCALON, portador do RG nº 11R458563 e CPF nº 304.019.099-72 - Membro Titular, RENATO BRAGATTO RG nº 3.665.1393 e CPF nº 508.736.369-53 – Membro Titular, ALEX SANDRO DA ROSA BATISTA portador do RG nº 7.207.398-3 e CPF nº 039.201.589-70 – membro titular, TIAGO DE SOUZA, portador do RG nº 8.106.736-8 e do CPF nº 048.673.349-10 – Membro Suplente, FABIELLE BOCHIO, portadora do RG nº 6.911.638-8 e CPF nº 026.924.079-97 – membro suplente, para comporem a Comissão de Vistoria e julgamento das propostas referente a todas ás Licitações Públicas, pelo período de 01 (um) ano a contar desta data. Art. 2º A Comissão deverá lavrar Ata circunstanciada de cada Licitação e emitir Parecer de Vistoria e Julgamento. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 30 de junho de 2015. MAURO CÉSAR CENCI Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO – PR LEI Nº 1.645, DE 30 DE JUNHO DE 2015 Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2016. ______ A publicação na íntegra do ato acima encontram-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.DIOEMS.COM.BR, edição do dia 01-07-2015, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29-11-2011.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO A RASTROS D´ÁGUA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA. - ME, torna público que requereu do IAP a Licença de Operação, para atividade de

confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, a ser instalada na Rua Reinaldo Cazela, 1001 - antigo moinho Pagnoncelli, Dois Vizinhos, PR. SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA torna público que requererá do IAP, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para Comércio atacadista de calcário para correção de solo, a ser instalado na Rod. PR 373, S/N – Saída para Pato Branco, Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná. SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA torna público que requererá do IAP, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para Comércio atacadista de calcário para correção de solo, a ser instalado na Rod. PR 483 - Km 18, S/N, Linha Gaúcha, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA torna público que requererá do IAP, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para Comércio atacadista de calcário para correção de solo, a ser instalado na. Rod. PR 562 – Km 02, S/N, Município de Honório Serpa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA torna público que requererá do IAP, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para Comércio atacadista de calcário para correção de solo, a ser instalado na Rod. PR 459- Km 1,5- s/n , Município de Mangueirinha, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA A SAN RAFAEL SEMENTES E CERAIS LTDA torna público que requererá do IAP, a Licença Ambiental Simplificada - LAS, para Comércio atacadista de calcário para correção de solo, a ser instalado na Rod. PR 281, S/N, acesso para Município de São João, Estado do Paraná.


B4

Edição nº 6413 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2015. CONCORRÊNCIA Nº 13/2015. EMPRESA: Medicamentos de AZ Eireli - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 09.676.256/0001-98, inscrição estadual nº 90452109-41. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material médico hospitalar que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados, até o 30º dia após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega (emitida pelo Departamento recebedor) e das Notas de Empenho. Da Garantia de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias contados da notificação; Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido; Da entrega: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Compras do órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias seguintes: 08.01 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 - Material de Consumo – Fonte (303) (000) (495) (497). Critérios Técnicos Para Entrega Dos Produtos: Do prazo de validade dos produtos: a) Os produtos deverão ser entregues com validade de uso vigente de pelo menos 2/3 (dois terços) e deverão estar acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente (Lei Estadual nº 13.039/01). Do recebimento dos produtos. b) Os produtos serão primeiramente certificados que foram entregues, nas especificações e quantidades determinadas, para posterior verificação; c) O departamento recebedor verificará, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, se os produtos entregues, estão em conformidade com os Requisitos Técnicos, análise visual por amostragem e demais exigências contidas no processo licitatório, e assim será dado o aceite e será liberada a nota fiscal para pagamento. d) Havendo divergência entre os produtos solicitados e os entregues, ou que os produtos não atendam aos requisitos técnicos, o departamento recebedor efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as possíveis irregularidades; e) O prazo máximo e improrrogável para as devidas substituições e/ou correções é de 10 (dez) dias, contados da notificação. Da Revisão do registro de Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do Gestor da Ata: A Administração indicará como gestora a Secretária Municipal de Saúde, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será a Sra. Bernadete Simionato Gedoz, Cargo de Secretária de Saúde do Município de Mariópolis. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer

os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da Nota de empenho emitida, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente juros moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 10% (dez por cento) do valor total; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. O produto a ser fornecido é: 1898 - Medicamentos de AZ Ltda - EPP Lote/Item Quantidade Valor Unitário Valor total do item 0001/0001 10,00 1,1800 11,80 0001/0008 300,00 0,5800 174,00 0001/0028 25,00 8,2800 207,00 0001/0032 1.000,00 0,1400 140,00 0001/0034 2.000,00 0,1400 280,00 0001/0035 2.000,00 0,1400 280,00 0001/0046 240,00 5,4800 1.315,20 0001/0065 12,00 63,1300 757,56 0001/0072 10,00 13,9800 139,80 0001/0073 100,00 12,9500 1.295,00 0001/0074 100,00 12,9500 1.295,00 Total do Fornecedor: R$ 5.895,36 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal, Mariópolis, 18 de Junho de 2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2015. CONCORRÊNCIA Nº 13/2015. EMPRESA: Odontomedi Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 06.194.440/0001-03, inscrição estadual nº 90303882-99. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material médico hospitalar que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados, até o 30º dia após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega (emitida pelo Departamento recebedor) e das Notas de Empenho. Da Garantia de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias contados da notificação; Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido; Da entrega: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Compras do órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias seguintes: 08.01 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 - Material de Consumo – Fonte (303) (000) (495) (497). Critérios Técnicos Para Entrega Dos Produtos: Do prazo de validade dos produtos: a) Os produtos deverão ser entregues com validade de uso vigente de pelo menos 2/3 (dois terços) e deverão estar acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente (Lei Estadual nº 13.039/01). Do recebimento dos produtos. b) Os produtos serão primeiramente certificados que foram entregues, nas especificações e quantidades determinadas, para posterior verificação; c) O departamento recebedor verificará, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, se os produtos entregues, estão em conformidade com os Requisitos Técnicos, análise visual por amostragem e demais exigências contidas no processo

licitatório, e assim será dado o aceite e será liberada a nota fiscal para pagamento. d) Havendo divergência entre os produtos solicitados e os entregues, ou que os produtos não atendam aos requisitos técnicos, o departamento recebedor efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as possíveis irregularidades; e) O prazo máximo e improrrogável para as devidas substituições e/ou correções é de 10 (dez) dias, contados da notificação. Da Revisão do registro de Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do Gestor da Ata: A Administração indicará como gestora a Secretária Municipal de Saúde, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será a Sra. Bernadete Simionato Gedoz, Cargo de Secretária de Saúde do Município de Mariópolis. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar

8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será a Sra. Bernadete Simionato Gedoz, Cargo de Secretária de Saúde do Município de Mariópolis. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da Nota de empenho emitida, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente juros moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 10% (dez por cento) do valor total; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. O produto a ser fornecido é: 994 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES LTDA Lote/Item Quantidade Valor Unitário Valor total do item 0001/0005 2,00 70,4000 140,80 0001/0081 10,00 36,6100 366,10 Total do Fornecedor: R$ 506,90 (quinhentos e seis reais e noventa centavos). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal, Mariópolis, 18 de Junho de 2015.

Publicações legais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2015. CONCORRÊNCIA Nº 13/2015. EMPRESA: Efetive Produtos Médico Hospitalares Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 11.101.480/0001-01, inscrição estadual nº 90492848-85. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material médico hospitalar que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados, até o 30º dia após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega (emitida pelo Departamento recebedor) e das Notas de Empenho. Da Garantia de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias contados da notificação; Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido; Da entrega: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Compras do órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias seguintes: 08.01 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 - Material de Consumo – Fonte (303) (000) (495) (497). Critérios Técnicos Para Entrega Dos Produtos: Do prazo de validade dos produtos: a) Os produtos deverão ser entregues com validade de uso vigente de pelo menos 2/3 (dois terços) e deverão estar acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente (Lei Estadual nº 13.039/01). Do recebimento dos produtos. b) Os produtos serão primeiramente certificados que foram entregues, nas especificações e quantidades determinadas, para posterior verificação; c) O departamento recebedor verificará, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, se os produtos entregues, estão em conformidade com os Requisitos Técnicos, análise visual por amostragem e demais exigências contidas no processo licitatório, e assim será dado o aceite e será liberada a nota fiscal para pagamento. d) Havendo divergência entre os produtos solicitados e os entregues, ou que os produtos não atendam aos requisitos técnicos, o departamento recebedor efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as possíveis irregularidades; e) O prazo máximo e improrrogável para as devidas substituições e/ou correções é de 10 (dez) dias, contados da notificação. Da Revisão do registro de Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do Gestor da Ata: A Administração indicará como gestora a Secretária Municipal de Saúde, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será a Sra. Bernadete Simionato Gedoz, Cargo de Secretária de Saúde do Município de Mariópolis. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da Nota de empenho emitida, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente juros moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 10% (dez por cento) do valor total; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. O produto a ser fornecido é: 1907 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME Lote/Item 0001/0004 0001/0007 0001/0009 0001/0010 0001/0011 0001/0012

Quantidade 4,00 300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Valor Unitário Valor total do item 42,0000 168,00 0,5800 174,00 0,5800 1.160,00 0,5800 1.160,00 0,6700 1.340,00 0,5800 1.160,00

0001/0013 200,00 0,4900 98,00 0001/0014 1.000,00 0,7000 700,00 0001/0023 5,00 90,0000 450,00 0001/0025 500,00 0,3700 185,00 0001/0026 100,00 0,6200 62,00 0001/0027 100,00 0,9200 92,00 0001/0029 2.000,00 0,9000 1.800,00 0001/0033 500,00 0,1400 70,00 0001/0036 2.000,00 0,1400 280,00 0001/0038 10,00 6,8000 68,00 0001/0042 200,00 5,7000 1.140,00 0001/0047 300,00 13,0000 3.900,00 0001/0048 300,00 13,0000 3.900,00 0001/0049 300,00 13,0000 3.900,00 0001/0050 3,00 337,0000 1.011,00 0001/0057 5.000,00 13,4000 67.000,00 0001/0058 300,00 13,4000 4.020,00 0001/0059 3.000,00 13,4000 40.200,00 0001/0060 300,00 13,4000 4.020,00 0001/0062 20,00 10,7000 214,00 0001/0064 12,00 180,0000 2.160,00 0001/0066 6,00 53,0000 318,00 0001/0067 200,00 9,9000 1.980,00 0001/0071 10,00 13,0000 130,00 0001/0075 20,00 2,2000 44,00 0001/0076 40,00 2,2000 88,00 0001/0077 200,00 2,2000 440,00 0001/0078 200,00 2,2000 440,00 0001/0079 100,00 2,2000 220,00 Total do Fornecedor: R$ 144.092,00 (cento e quarenta e quatro mil noventa e dois reais). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal, Mariópolis, 18 de Junho de 2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2015. CONCORRÊNCIA Nº 13/2015. EMPRESA: Damedi Dambros Comércio de Medicamentos Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 95.368.320/0001-05, inscrição estadual nº 31603723-29. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material médico hospitalar que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados, até o 30º dia após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega (emitida pelo Departamento recebedor) e das Notas de Empenho. Da Garantia de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em

jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 95.368.320/0001-05, inscrição estadual nº 31603723-29. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material médico hospitalar que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados, até o 30º dia após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega (emitida pelo Departamento recebedor) e das Notas de Empenho. Da Garantia de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias contados da notificação; Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido; Da entrega: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Compras do órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias seguintes: 08.01 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 - Material de Consumo – Fonte (303) (000) (495) (497). Critérios Técnicos Para Entrega Dos Produtos: Do prazo de validade dos produtos: a) Os produtos deverão ser entregues com validade de uso vigente de pelo menos 2/3 (dois terços) e deverão estar acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente (Lei Estadual nº 13.039/01). Do recebimento dos produtos. b) Os produtos serão primeiramente

DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

certificados que foram entregues, nas especificações e quantidades determinadas, para posterior verificação; c) O departamento recebedor verificará, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, se os produtos entregues, estão em conformidade com os Requisitos Técnicos, análise visual por amostragem e demais exigências contidas no processo licitatório, e assim será dado o aceite e será liberada a nota fiscal para pagamento. d) Havendo divergência entre os produtos solicitados e os entregues, ou que os produtos não atendam aos requisitos técnicos, o departamento recebedor efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as possíveis irregularidades; e) O prazo máximo e improrrogável para as devidas substituições e/ou correções é de 10 (dez) dias, contados da notificação. Da Revisão do registro de Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do Gestor da Ata: A Administração indicará como gestora a Secretária Municipal de Saúde, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será a Sra. Bernadete Simionato Gedoz, Cargo de Secretária de Saúde do Município de Mariópolis. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da Nota de empenho emitida, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente juros moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 10% (dez por cento) do valor total; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. O produto a ser fornecido é: 34 - DAMBROS MAT. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA Lote/Item Quantidade Valor Unitário Valor total do item 0001/0006 2,00 287,9800 575,96 0001/0030 2.000,00 0,8600 1.720,00 0001/0040 10,00 11,5500 115,50 0001/0045 10,00 95,4400 954,40 0001/0051 240,00 1,7000 408,00 Total do Fornecedor: R$ 3.773,86 (três mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal, Mariópolis, 18 de Junho de 2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015. EMPRESA: Luciano Alfredo Batista de Bortoli – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 07.145.259/0001-70, inscrição estadual nº 90506653-61. DO OBJETO E CONDIÇÕES: A presente ata tem por objeto a implantação de registro de preços para futura eventual contratação de empresa para aquisição de material para funeral e serviço de funeral (translado) para o Departamento de Assistência Social, no município de Mariópolis, conforme descrição abaixo: Item Qtde. Descrição dos Valor Unit Valor Total R$ Marca Serviços R$ 1. 60 URNA FUNERÁRIA 590,00 35.400,00 hebeard ADULTO: em madeira de boa qualidade com medida padrão de 1,90 metros de comprimento. Acompanhada de Coroa e um véu. 2. 20 URNA FUNERÁRIA 323,00 6.460,00 hebeard INFANTIL: Em madeira de boa qualidade, na cor branca, com medidas entre 0,60 a 1,00 metro de comprimento. Acompanhada de uma coroa e um véu. 3. 80 PRESTAÇÃO DE 143,00 11.440,00 Luciano SERVIÇOS DE FUNERAL: translado do corpo, em veículo apropriado, no percurso compreendido entre o hospital Mariópolis até a capela Mortuária Ressurreição em Mariópolis. 4. 5000 PRESTAÇÃO DE 1,90 9.500,00 Luciano SERVIÇOS DE FUNERAL: translado do corpo, em veículo apropriado, no percurso compreendido fora do município de Mariópolis sendo este por quilômetro rodado. Valor Total R$ 62.800,00 DO PREÇO: O valor total certo e ajustado é de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais). DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS E DO REAJUSTE DO REGISTRO DE PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. DOS PRAZOS: O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de preços no prazo de 3 (três) dias úteis a contar a data de homologação, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO de Mariópolis. O prazo de validade de registro de preços será de 12 (doze) meses oficiais, contado da assinatura da presente ata. DOS PAGAMENTOS: O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal. Os pagamentos serão efetuados até 30 (TRINTA) dias após a entrega do material e prestação dos serviços descritos na nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o nº do processo licitatório que originou a aquisição e a assinatura do responsável pelo recebimento. O pagamento só será efetuado após a comprovação na ata de registro de preços de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL e do FGTS. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A empresa contratada deverá garantir a qualidade do objeto fornecido, e se detectados problemas ou ainda má qualidade, o produto deverá ser substituído imediatamente, correndo as custas sob suas expensas., ficando sujeitos às penalidades aplicáveis a inadimplência. A Administração municipal não se compromete em utilizar as quantidades dos serviços estipulados no edital, mas sim de acordo com a


DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2015 PROCESSO Nº 435/2015 O Município de Mariópolis, através seu Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek e da Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria nº 53/2015 de 31 de Março de 2015, torna público aos interessados, que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, de acordo com a Lei nº 8.666/93 que até o dia 17 de JULHO de 2015, às 15:00h (QUINZE) horas, estará recebendo os envelopes de Documentos de Qualificação e Propostas de Preços ao Edital de Tomada de Preços nº 17/2015, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de reforma de cobertura metálica incluindo troca, revitalização de calhas e rufos da Rodoviária Municipal localizada na Avenida Brasil, conforme planilha de serviços, memorial descritivo e cronograma físico financeiro do município de Mariópolis, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. A licitação será regida pela Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações e demais legislação pertinente. O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição dos interessados para ser examinado, a partir desta data, junto à Comissão Permanente de Licitações, na Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, nº 1030, em Mariópolis-PR. Informações adicionais, dúvidas e esclarecimentos deverão ser dirigidos a Comissão de Licitação, no endereço acima mencionado – telefone (46) 3226-8100 – e-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. Mariópolis, 30 de Junho de 2015. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto AO DEPATRAN até 10/08/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento. Auto de Infração 277510A000085646 277510A000084960 277510A000085715 277510A000085958 277510A000087053 277510A000085809 277510A000087003 277510A000085766 277510A000084835 277510A000082475 277510A000085812 277510A000085713 277510A000086673 277510A000085813 277510A000085767 277510A000085913 277510A000084962 277510A000084773 277510A000084961 277510A000085714 277510A000085648 277510A000084836 277510A000086029 277510A000084745 277510A000085768 277510A000084772 277510A000087004 277510A000082916 277510A000085912 277510A000085959 277510A000085810 277510A000084837 277510A000087055 277510A000087054 277510A000084774 277510A000085811 277510A000085960 277510A000087005 277510A000085650 277510A000085679 277510A000085911 277510A000083448 277510A000085647 277510A000085680 277510A000087052 277510A000085678

277510A000087080 277510A000087785 277510A000088225 277510A000088166 277510A000082949 277510A000086120 277510A000086235 277510A000087084 277510A000087782 277510A000082740 277510A000087599 277510A000088162 277510A000086261 277510A000082738 277510A000085887 277510A000087077 277510A000088257 277510A000086357 277510A000088000 277510A000082491 277510A000087998 277510A000088115 277510A000087082 277510A000086636 277510A000088302 277510A000088258 277510A000088163 277510A000088352 277510A000088113 277510A000088301 277510A000087079 277510A000087999 277510A000088351 277510A000088303

03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 03/06/2015 02/06/2015 19/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 19/06/2015 18/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 18/06/2015 02/06/2015 18/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 19/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 03/06/2015

55412 55412 55412 55412 55417 55417 55416 55412 55412 55411 55412 55412 55411 55411 55412 55412 55412 54600 55412 55416 55412 55412 55412 73662 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412

AYY1474 AZL2938 BBG2359 BZW2575 CNZ2311 DFR2575 DFR2575 EBL1138 EFY9338 HFI8692 HPH1779 HRE1373 MAG8120 MBD1113 MCF2343 MHQ6821 MIA7557 MJL5749 MMA9539

277510A000086329 277510A000087600 277510A000086356 277510A000088070 277510A000086637 277510A000088223 277510A000088114 277510A000086234 277510A000082739 277510A000082822 277510A000087934 277510A000088025 277510A000088024 277510A000087078 277510A000087085 277510A000087783 277510A000086358 277510A000088112 277510A000088167

19/06/2015 02/06/2015 18/06/2015 02/06/2015 19/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 19/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 19/06/2015 02/06/2015 03/06/2015

55416 55412 55416 55412 51930 55412 55412 55417 54522 54521 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55417 55412 55412

Publicações legais

sua necessidade. A empresa contratada se responsabiliza pelo atendimento imediato em qualquer horário, e data, de acordo com a solicitação da Prefeitura Municipal. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÕES DE BENS COM PREÇOS REGISTRADOS: Servirão de cobertura às contratações oriundas da Ata de Registro de Preços os recursos orçamentários das Secretarias da Prefeitura Municipal de Mariópolis: 09.00 – Departamento de Assistência Social – 09.03 – Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social – 08.244.0008.2.030.000 – Manutenção do Fundo Assistência Social – 33.90.32 – Material de Distribuição Gratuita – Fonte (01000). 09.00 – Departamento de Assistência Social – 09.03 – Divisão do Fundo Municipal de Assistência Social – 08.244.0008.2.030.000 – Manutenção Fundo Assistência Social – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Fonte (01000). DO FORO: Fica eleito o Foro da cidade de Clevelândia, estado do Paraná, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Edital e pelo futuro contrato, (representado pela Ata de Registro de Preços e Nota de Empenho), com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek Prefeito Municipal, Mariópolis, 26 de Junho de 2015.

Placa Veículo AAY2300 ABD4103 ADD2198 AEW2008 AEZ3676 AFB4641 AKM3204 AOF3345 AOR0767 AOS6744 AOW9565 APO9695 AQE5064 AQE5918 ARI6920 ASA5814 ASW1317 ATC0201 ATS6085 AUA5634 AUD9466 AUL8186 AUU7649 AVB5280 AVL9902 AWB4663 AWF4033 AWN9384 AWY1050 AXU9804 AXX3060 AXX3060 AZE9763 BBX2226 BDK4545 BDS1108 DEY7118 DPS7988 EIC8462 HKC6071 HTA0759 JQG3431 KRN1975 LXX7708 MHS3126 MKS1166

AJQ5386 ALB0035 AMB9801 AMX9105 ANG8714 ANV1767 AOE1166 AOI3491 APZ9252 AQF4306 AQR0352 ARH5498 ARJ5897 ARL0451 ARR1204 ARW0157 ASE2196 ASU5881 ATA7847 ATM0662 ATV5699 AUR6685 AUY5991 AVJ5581 AVP5839 AWH8391 AWN9384 AWW5847 AXE0280 AXM1363 AXQ1218 AXV2980 AYF1443 AYF9748

Data Infração 23/03/2015 14/04/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 14/04/2015 23/03/2015 23/03/2015 07/05/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 14/04/2015 23/03/2015 14/04/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 14/04/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 14/04/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015 23/03/2015

Código da Infração 55412 55415 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55415 55412 55412 54526 55412 55412 55412 55411 55412 55411 55412 55412 55412 55411 55412 55412 55412 55412 55417 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412

Valor Infração R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 127.69 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto AO DEPATRAN até 10/08/2015. Placa Veículo AQA1268 AWF4033 BEC8868 KAI0780 LNP0840 MGX0811 MGX0811 MGX0811 MJV7143 MKT0350 MLO2880

Auto de Infração 116100E005573680 116100E005573670 116100E005872000 116100E005865779 116100E005829709 116100E005619296 116100E005619294 116100E005619295 116100E005610551 116100E005573710 116100E005871614

Data Infração 21/06/2015 19/06/2015 17/06/2015 17/06/2015 11/06/2015 21/06/2015 21/06/2015 21/06/2015 16/06/2015 19/06/2015 18/06/2015

Código da Infração 55411 54522 60412 58191 55411 60502 60501 60502 55411 55411 60412

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto AO DEPATRAN até 11/08/2015.

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto AO DEPATRAN até 07/08/2015. Placa Veículo AAB2941 AEW5692 AGD7288 AGF6761 AGQ0083 AIZ7605 AJF4404 AJN0558 AJQ5386 ALB0035 AMB9801 AMX9105 ANG8714 ANV1767 AOE1166 AOI3491 APZ9252

Auto de Infração 277510A000086638 277510A000087081 277510A000087997 277510A000088165 277510A000087780 277510A000088224 277510A000085888 277510A000088353 277510A000087080 277510A000087785 277510A000088225 277510A000088166 277510A000082949 277510A000086120 277510A000086235 277510A000087084 277510A000087782

Data Infração 20/06/2015 03/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 02/06/2015 02/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 03/06/2015 18/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 03/06/2015 02/06/2015

Código da Infração 51851 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55417 55417 55416 55412 55412

Placa Veículo ABL2963 ABV4656 AGZ0419 AHO2484 AII0519 AJM8401 ALH0138 ALX2091 AMN9746 AOZ1969 AQP0152 ARD1926 ARU9009 ATR1521 ATU9381 AWD4527 AWQ7570 AXA0290 AXN0754 AXY9246 BAD1803 BAH2680 BER2512

Auto de Infração 277510A000088120 277510A000088304 277510A000088354 277510A000087087 277510A000087091 277510A000087888 277510A000087786 277510A000088230 277510A000085344 277510A000085345 277510A000088027 277510A000082741 277510A000088231 277510A000082950 277510A000082868 277510A000088232 277510A000085343 277510A000087086 277510A000088233 277510A000088227 277510A000087090 277510A000088117 277510A000088168

Data Infração 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 17/06/2015 22/06/2015 05/06/2015 22/06/2015 05/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 05/06/2015 16/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015

Código da Infração 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 73662 73662 55412 55417 55412 55417 55411 55412 55417 55412 55412 55412 55412 55412 55412

AWD4527 AWQ7570 AXA0290 AXN0754 AXY9246 BAD1803 BAH2680 BER2512 BZW2575 CCL1721 CXO1722 DJH7325 HOJ4651 HRU2832 HSY1906 MCF2343 MDJ2483 MJB6301 MJC7758 MVY6901 NDF0730

277510A000088232 277510A000085343 277510A000087086 277510A000088233 277510A000088227 277510A000087090 277510A000088117 277510A000088168 277510A000087088 277510A000087092 277510A000088170 277510A000088118 277510A000088228 277510A000088121 277510A000087089 277510A000088073 277510A000088119 277510A000088305 277510A000088169 277510A000087787 277510A000088226

05/06/2015 16/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015

55412 55417 55412 55412 Edição nº 6413 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412

B5

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto AO DEPATRAN até 11/08/2015. Placa Veículo AAC3954 AAX5999 ABF9132 ABL2963 ABV4656 AEE1017 AGZ0105 AIG9218 AOJ8749 AQS4704 AUN1675 AUQ2302 AUR6685 AUV0125 AVW0359 AWK6114 AXH6494 AXL5589 AXM0318 AXR7795 AXV2895 AXX3060 AYB6208 AYG5699 AZA2067 BBW1955 CCG0291 CDU3469 CLS4336 CUD6924 DFR2575 DFY9685 IIC2240 LAP8729 MDI8603 MIV7263 MMA9539

Auto de Infração 277510A000087743 277510A000087094 277510A000087788 277510A000087093 277510A000088028 277510A000088306 277510A000087095 277510A000088077 277510A000088029 277510A000087794 277510A000086639 277510A000088076 277510A000088259 277510A000088171 277510A000088238 277510A000088356 277510A000085892 277510A000088235 277510A000082492 277510A000088234 277510A000086642 277510A000087792 277510A000088239 277510A000088075 277510A000088173 277510A000088307 277510A000087789 277510A000087790 277510A000087791 277510A000086641 277510A000088172 277510A000086236 277510A000088236 277510A000088074 277510A000088355 277510A000087889 277510A000088237

Data Infração 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 23/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 23/06/2015 08/06/2015 24/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 24/06/2015 08/06/2015 23/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015 08/06/2015

Código da Infração 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 73662 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55411 55412 51851 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 54870 55412 55415 55412 55412 55412 55412 55412

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto AO DEPATRAN até 17/08/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento. Placa Veículo AEQ8432 AIK3598 AMG5717 ANA8985 AOR0799 ASS2384 ATC1057 AVH1290 AVN7240 AVZ9048 AWK4438 AWS7907 AXB7299 AXG8326 AXU6994 BBX8999 BEM4001 CZE2812 DJC6574 FUI7777 MGR0581 MHO8012 MJL8484 NUG5335 OLV8469

Auto de Infração 277510A000085043 277510A000086031 277510A000085310 277510A000086034 277510A000085359 277510A000085358 277510A000086504 277510A000086032 277510A000086505 277510A000086030 277510A000086676 277510A000086507 277510A000086501 277510A000086033 277510A000086508 277510A000082476 277510A000082809 277510A000086506 277510A000085044 277510A000085309 277510A000086503 277510A000085308 277510A000085045 277510A000081193 277510A000081194

Data Infração 13/04/2015 15/04/2015 02/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 15/04/2015 14/04/2015 15/04/2015 11/05/2015 16/04/2015 10/04/2015 15/04/2015 16/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015 01/04/2015 13/04/2015 30/03/2015 15/04/2015 15/04/2015 15/04/2015

Código da Infração 55411 55411 55415 55411 54600 55411 60502 55416 60501 54600 55411 55500 60501 55415 55500 55415 55415 73662 55411 55416 59591 51851 55411 55415 55415

Valor Infração R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 191.54 R$ 53.20 R$ 191.54 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 191.54 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 957.70 R$ 127.69 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20


B6

277510A000088263 277510A000088361 116100E005871941 277510A000088174 277510A000088240 277510A000086749 277510A000088261 277510A000086748 277510A000088241 277510A000088032 277510A000088308 277510A000087795 277510A000086747 277510A000087098 277510A000088262 277510A000087892

09/06/2015 09/06/2015 25/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015

55412 55412 60411 55412 55412 55416 55412 73662 55412 55412 55412 55412 58194 55412 55412 55412

AZK6399 BBV2212 BCU1969 BDC0520 BDG4300 BDU5710 BXT4932 ETB9463 EVS0600 ILA2396 JEX9916 KLF0541 LYO3509 LZX1484 mar/46 MFE6918 MFE7744 NFC8557

277510A000088357 277510A000086744 277510A000088264 277510A000088309 277510A000087798 277510A000085894 277510A000087891 116100E005871942 277510A000088175 277510A000088310 277510A000086240 277510A000088031 277510A000086122 277510A000088176 277510A000087797 277510A000087796 116100E005871725 277510A000088358

09/06/2015 23/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 25/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015

55412 55415 55412 55412 55412 55412 55412 60411 55412 55412 55411 55412 55417 55412 55412 55412 54521 55412

Publicações legais

Edição nº 6413

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto AO DEPATRAN até 17/08/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento. Placa Veículo ABT6018 ACZ0127 AEX8808 AFM3430 AFR1516 AGV6955 AIP3727 AKG7389 ANS9078 AOE9124 AOY3578 APO5864 APU7531 APV7166 AQT6078 ARG5404 ARN2753 ARS9230 ASB9590 ASG2536 ASI8220 ASQ5345 ASU9990 ASY9169 ATF7319 ATV9175 AUF5583 AUG7670 AUS4782 AVM7841 AVU0249 AVW5549 AWK1521 AWP5633 AWS7907 AXK9252 AXU7016 AYL0394 AYP2995 AYW0920 AZE0731 BBB9399 DDQ5585

Auto de Infração 277510A000081596 277510A000086036 277510A000082917 277510A000086557 277510A000071279 277510A000082231 277510A000082919 277510A000084964 277510A000082233 277510A000071277 277510A000086079 277510A000085463 277510A000085458 277510A000085468 277510A000071278 277510A000080641 277510A000084963 277510A000086558 277510A000084965 277510A000084966 277510A000086551 277510A000086089 277510A000086087 277510A000085465 277510A000082811 277510A000086559 277510A000085461 277510A000086566 277510A000086082 277510A000086563 277510A000086564 277510A000086078 277510A000085467 277510A000086035 277510A000086560 277510A000082918 277510A000082235 277510A000085464 277510A000086083 277510A000086085 277510A000086084 277510A000086569 277510A000086555

Data Infração 18/04/2015 22/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 18/04/2015 13/04/2015 22/04/2015 16/04/2015 14/04/2015 18/04/2015 17/04/2015 22/04/2015 14/04/2015 22/04/2015 17/04/2015 18/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 17/04/2015 22/04/2015 14/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 22/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 14/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 22/04/2015 16/04/2015 16/04/2015 22/04/2015 16/04/2015 22/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 15/04/2015

Código da Infração 55416 55417 54600 73662 54600 73662 55411 55411 60412 55411 55415 55415 55411 55417 55416 55417 55411 55417 55415 55411 55411 55411 55411 55416 55411 57380 55417 61220 55411 55411 55411 55417 55417 55411 58350 55417 55500 55416 55411 55411 55411 58196 55411

Valor Infração R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 85.13 R$ 85.13 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 127.69 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 191.54 R$ 53.20 R$ 191.54 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 127.69 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 574.62 R$ 53.20

DZV9643 EBA3409 IEC8822 IGJ1476 IOG7324 JPE5695 KLF0541 LPY9155 MBO3744 MEE2847 MEZ2429 MFT1983 MIF1897 MLS2826 MLW7157

277510A000081195 277510A000086556 277510A000082232 277510A000086088 277510A000086565 277510A000085466 277510A000086090 277510A000085462 277510A000085459 277510A000085460 277510A000086568 277510A000086554 277510A000086553 277510A000086562 277510A000086567

16/04/2015 15/04/2015 13/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 22/04/2015 22/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015 17/04/2015 15/04/2015 14/04/2015 16/04/2015 17/04/2015

54600 55416 73662 55411 58196 55415 55415 55415 55411 55416 61220 55411 55416 73662 61220

R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 574.62 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 191.54 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 191.54

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto AO DEPATRAN até 12/08/2015. Placa Veículo ACI0430 ACP8398 AER8377 AER8377 AGF3481 AGZ0419 AHP0799 AIA6777 AIC3164 AJI5283 AJJ9330 AKC0801 AKK5904 ALK8978 ANO2430 AOO2185 APB2078 APG1513 API0411 APW5022 AQA1268 AQB3587 AQJ8083 AQZ7706 ARM9584 ARS3285 ASB3792 ASN6703 ATS5443 ATZ2107 AUA5634 AUR4301 AUR6685 AWB1724 AWN3327

ASB3792 ASN6703 ATS5443 ATZ2107 AUA5634 AUR4301 AUR6685 AWB1724 AWN3327 AWP7152 AWR3668 AWW5847 AXB9582 AYR1179 AZG0248 AZI7637

Auto de Infração 277510A000088360 277510A000087096 116100E005872640 116100E005872639 277510A000087890 277510A000087745 277510A000085895 277510A000086746 277510A000088033 277510A000086745 277510A000086237 277510A000086238 116100E005868301 277510A000088260 277510A000086750 277510A000088030 277510A000087097 277510A000086262 277510A000088359 277510A000087099 116100E005619135 116100E005871724 277510A000084991 277510A000087744 116100E005871726 277510A000088079 277510A000088263 277510A000088361 116100E005871941 277510A000088174 277510A000088240 277510A000086749 277510A000088261 277510A000086748 277510A000088241

Data Infração 09/06/2015 09/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 23/06/2015 09/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 24/06/2015 22/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 22/06/2015 24/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 25/06/2015 09/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015 24/06/2015 09/06/2015

Código da Infração 55412 55412 57200 57200 55412 55412 55412 55411 55412 55417 55416 55417 57380 55412 73662 55412 55412 55417 55412 55412 61220 54521 54600 55412 54521 55412 55412 55412 60411 55412 55412 55416 55412 73662 55412

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto AO DEPATRAN até 11/06/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento. Placa Veículo AWO2144

Auto de Infração 277510A000081196

Data Infração 22/04/2015

Código da Infração 55417

Documento de Habilitação 2658949959

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto AO DEPATRAN até 17/08/2015, o qual será remetido à JARI para julgamento. Placa Veículo AAE0046 AAK8081 ADB5572 ADF7373 ADF7373 ADM9743 AFJ0071 AFR5634 AGA0949 AGM9616 AGT6796 AHB3787 AHB3787 AHI3555 AHL4395 AHX0645 AIL4931 AJH2774 AKP5872 AKW7197 ANC9650 ANC9650 AOF3345 AQO1529 AQR4683 ARI2158 ARI6920 ARL5330 ASA4642 ASG2838 ASK4407 ASU6846 ATG4705 ATY3719 AUD8077 AUI9894 AUY3471 AWH9775 AWI8272 AXA2182 AXC3108 AXQ7340 AXW6886

Auto de Infração 277510A000085695 277510A000087151 277510A000085931 277510A000085690 277510A000085734 277510A000085735 277510A000085691 277510A000087068 277510A000085689 277510A000087065 277510A000085781 277510A000085047 277510A000085046 277510A000085729 277510A000085049 277510A000086514 277510A000085928 277510A000085830 277510A000087017 277510A000086516 277510A000085692 277510A000087018 277510A000087105 277510A000086751 277510A000085831 277510A000084843 277510A000084669 277510A000086517 277510A000087070 277510A000085930 277510A000085927 277510A000087016 277510A000085829 277510A000087064 277510A000085696 277510A000086513 277510A000087152 277510A000086515 277510A000086511 277510A000084670 277510A000087069 277510A000085050 277510A000084777

Data Infração 31/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 16/04/2015 16/04/2015 30/03/2015 22/04/2015 23/04/2015 30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 23/04/2015 30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 14/05/2015 31/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 23/04/2015 31/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 23/04/2015 31/03/2015 23/04/2015 18/04/2015 31/03/2015 30/03/2015 23/04/2015 31/03/2015

Código da Infração 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 51852 51930 55412 58350 73662 55412 55412 55412 65640 55412 55412 55412 60681 55412 55412 55412 73662 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 73662 55412 73662 73662 55412 55412 73662 55412

Valor Infração R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 127.69 R$ 191.54 R$ 53.20 R$ 127.69 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 191.54 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 127.69 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20

AXX3060 BBL7755 BED2202 BKG7666 BOO0732 BPN6181 BZW2575 DFR2575 DOS5284 DWD9840 HDV2549 IFT7854 IJH0203 ILA2396 INF9244 JNI9294 JUI1811 LCQ0194 LZH7591 LZU7445 LZX0483 MAV4674 MBS2736 MLE5092 MMA9539

277510A000085932 277510A000085733 277510A000085693 277510A000085780 277510A000084841 277510A000085827 277510A000087066 277510A000085968 277510A000087067 277510A000087019 277510A000085825 277510A000084842 277510A000085828 277510A000085731 277510A000085732 277510A000084844 277510A000085824 277510A000087204 277510A000087107 277510A000087106 277510A000085967 277510A000086512 277510A000085697 277510A000085694 277510A000085933

31/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 18/04/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015

55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 73662 55412 55412 55412

R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20

INF9244 JNI9294 JUI1811 LCQ0194 LZH7591 LZU7445 LZX0483 MAV4674 MBS2736 MLE5092 MMA9539 OAQ3765 PFP3997

277510A000085732 277510A000084844 277510A000085824 277510A000087204 277510A000087107 277510A000087106 277510A000085967 277510A000086512 277510A000085697 277510A000085694 277510A000085933 277510A000085826 277510A000085730

30/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 18/04/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 30/03/2015 30/03/2015

55412 55412 55412 55412 55412 55412 55412 73662 55412 55412 55412 55412 55412

R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 85.13 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20 R$ 53.20

DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto AO DEPATRAN até 13/08/2015. Placa Veículo ADJ1044 AHH5533 AHR9606 AID8827 AJT6648 AJX6459 AMB6579 ARI3213 ASS6316 ASZ4041 ATF9295 ATP5317 AUL8674 AWD7636 AWX5287 AXQ2691 AXS8961 AXS9576 AYL0394 AYL5513 AYM0783 AZI4071 BAD7703 BAD7708 DGB2683 EPS8921 MAQ9600 MEH9653 MEU5328 MFL6811 MIM1837

Auto de Infração 277510A000086893 277510A000086888 277510A000082494 277510A000086887 277510A000086898 277510A000086879 277510A000082670 277510A000086889 277510A000086900 277510A000086897 277510A000086242 277510A000086883 277510A000086885 277510A000086241 277510A000086891 277510A000086880 277510A000086878 277510A000086886 277510A000086899 277510A000082669 277510A000086882 277510A000082671 277510A000086896 277510A000086892 277510A000086884 277510A000086890 277510A000086881 277510A000086263 277510A000086895 277510A000086894 277510A000086243

Data Infração 24/06/2015 24/06/2015 25/06/2015 23/06/2015 25/06/2015 19/06/2015 25/06/2015 24/06/2015 26/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 22/06/2015 23/06/2015 25/06/2015 24/06/2015 19/06/2015 19/06/2015 23/06/2015 26/06/2015 24/06/2015 22/06/2015 25/06/2015 25/06/2015 24/06/2015 23/06/2015 24/06/2015 19/06/2015 25/06/2015 24/06/2015 24/06/2015 25/06/2015

Código da Infração 54600 55411 55417 55415 59910 73662 55411 55411 55411 73662 55417 60412 54600 55680 55411 55417 60681 55416 55411 54870 55417 54600 73662 54100 55411 73662 54522 55415 73662 55415 55411

MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ DECRETO Nº 2.131, DE 30 DE JUNHO DE 2015. Revoga atos administrativos relativos à Tomada de Preços nº 07/2014 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 46, IV, da Lei Orgânica Municipal; Considerando que o subitem 16.1 do Edital de Tomada de Preços nº 07/2014 estabelece que “A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise da licitação pelo PARANACIDADE.”; Considerando que o subitem 16.3 do Edital de Tomada de Preços nº 07/2014 estabelece que “A proponente vencedora deverá apresentar para a celebração do contrato, quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou CAU, ou visto, quando a empresa não tiver no Estado do Paraná. Se a proponente vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá apresentar, para a celebração do contrato, o registro e quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA ou CAU/ PR.”; Considerando que o subitem 17.5 do Edital de Tomada de Preços nº 07/2014 estabelece que “A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do Termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.”; Considerando que as providências elencadas nos subitens acima mencionados, por equívoco, deixaram de ser observadas pela Comissão Permanente de Licitação; Considerando a Recomendação da Procuradoria Jurídica do PARANACIDADE, encaminhada ao Diretor do Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos no dia 25.06.2015; Considerando o poder de autotutela da Administração Pública, como decorrência do princípio de legalidade, e nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal; D E C R E T A: Art. 1º Fica revogado o ato administrativo relativo à homologação da Tomada de Preços nº 07/2014, datado de 11 de junho de 2015, publicado na Edição nº 871, pág. 14, dia 12.06.2015, do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná – DIOEMS; na Edição nº 6.400, pág. B3, dia 12.06.2015, do Jornal Diário do Sudoeste e no site www.bomsucessodosul.pr.gov.br, ficando também revogados todos os demais atos administrativos praticados posteriormente à homologação do certame, ficando, como consequência, sem qualquer efeito o Contrato nº 34/2015. Art. 2º A presente revogação não atinge os atos administrativos praticados antes da homologação da Tomada de Preços nº 05/2014, os quais ficam convalidados. Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 30 de junho de 2015. Antonio Celso Pilonetto Prefeito Municipal


DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO COPLAN – CONSELHO DO PLANO DIRETOR DE PATO BRANCO RESOLUÇÃO Nº 28 O COPLAN - Conselho do Plano Diretor, também denominado Conselho da Cidade, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 5.410, de 16 de março de 2009, considerando: a) que compete ao Plenário do COPLAN, conforme disposto nos artigos 178, 179 e 189 da Lei do Plano Diretor, dentre outros, emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Complementar nº 28/2008 (Plano Diretor de Pato Branco), e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; b) que as diretrizes gerais da política urbana, nos termos do art. 182, caput, da Constituição Federal, vinculam as ações municipais na execução da política de desenvolvimento urbano; c) e ainda considerando o contido na ata nº 16 do COPLAN datada de 19 (dezenove) de maio de dois e quinze, RESOLVE emitir o seguinte parecer: Art. 1º - Conclui em exarar PARECER FAVORÁVEL a tramitação pela Câmara Municipal de Pato Branco de Projeto de Lei nº 27/2014 que dispõe sobre o Sistema Cicloviário no Município de Pato Branco, com a condição do mesmo ser adequado à Lei Federal nº 12.587/2012, que estabelece regras para o Plano de Mobilidade Urbana, e que o Município priorize e urgencie a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Municipal. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a data da plenária. Dê-se ciência ao Executivo, Secretaria de Planejamento Urbano/IPPUPB, registre-se e publique-se. Pato Branco, 19 de maio de 2015. Emerson Carlos Michelin Presidente do COPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO COPLAN – CONSELHO DO PLANO DIRETOR DE PATO BRANCO RESOLUÇÃO Nº 28 O COPLAN - Conselho do Plano Diretor, também denominado Conselho da Cidade, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 5.410, de 16 de março de 2009, considerando: a) que compete ao Plenário do COPLAN, conforme disposto nos artigos 178, 179 e 189 da Lei do Plano Diretor, dentre outros, emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Complementar nº 28/2008 (Plano Diretor de Pato Branco), e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; b) que as diretrizes gerais da política urbana, nos termos do art. 182, caput, da Constituição Federal, vinculam as ações municipais na execução da política de desenvolvimento urbano; c) e ainda considerando o contido na ata nº 16 do COPLAN datada de 19 (dezenove) de maio de dois e quinze, RESOLVE emitir o seguinte parecer: Art. 1º - Conclui em exarar PARECER FAVORÁVEL a aprovação do Plano de Ação e Investimentos (PAI) do Plano Diretor, o qual se constitui num conjunto de ações e investimentos públicos municipais prioritários em conformidade com os objetivos e proposições estabelecidos no Plano Diretor do Município, com metas e prazos definidos, num horizonte mínimo de 5 (cinco) anos, com viabilidade técnica, econômica e financeira. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a data da plenária. Dê-se ciência ao Executivo, Secretaria de Planejamento Urbano/IPPUPB, registre-se e publique-se. Pato Branco, 19 de maio de 2015. Emerson Carlos Michelin Presidente do COPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO COPLAN – CONSELHO DO PLANO DIRETOR DE PATO BRANCO RESOLUÇÃO Nº 30 O COPLAN - Conselho do Plano Diretor, também denominado Conselho da Cidade, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 5.410, de 16 de março de 2009, considerando: a) que compete ao Plenário do COPLAN, conforme disposto nos artigos 178, 179 e 189 da Lei do Plano Diretor, dentre outros, emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Complementar nº 28/2008 (Plano Diretor de Pato Branco), e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; b) que as diretrizes gerais da política urbana, nos termos do art. 182, caput, da Constituição Federal, vinculam as ações municipais na execução da política de desenvolvimento urbano; c) e ainda considerando o contido na ata nº 16 do COPLAN datada de 19 (dezenove) de maio de dois e quinze, RESOLVE emitir o seguinte parecer: Art. 1º - Conclui em exarar PARECER CONTRÁRIO a solicitação constante no Processo 336063 para constar o lote 08 da quadra 26 em Zona Especial de Comércio Vicinal – ZEV, tendo em vista que o referido lote já se encontra localizado no zoneamento no qual já se permite comércio. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a data da plenária. Dê-se ciência ao Executivo, Secretaria de Planejamento Urbano/IPPUPB, registre-se e publique-se. Pato Branco, 19 de maio de 2015. Emerson Carlos Michelin Presidente do COPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO COPLAN – CONSELHO DO PLANO DIRETOR DE PATO BRANCO RESOLUÇÃO Nº 31 O COPLAN - Conselho do Plano Diretor, também denominado Conselho da Cidade, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo De-

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Publicações legais creto nº 5.410, de 16 de março de 2009, considerando: a) que compete ao Plenário do COPLAN, conforme disposto nos artigos 178, 179 e 189 da Lei do Plano Diretor, dentre outros, emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Complementar nº 28/2008 (Plano Diretor de Pato Branco), e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; b) que as diretrizes gerais da política urbana, nos termos do art. 182, caput, da Constituição Federal, vinculam as ações municipais na execução da política de desenvolvimento urbano; c) e ainda considerando o contido na ata nº 16 do COPLAN datada de 19 (dezenove) de maio de dois e quinze, RESOLVE emitir o seguinte parecer: Art. 1º - Conclui em exarar PARECER CONTRÁRIO a solicitação constante no Processo nº 342283 para constar o imóvel rural com área de 175.795m2, Matrícula nº 43797 no Perímetro Urbano para fins de loteamento, por constatar que apenas uma pequena parte da referida chácara consta no Perímetro Urbano e o restante da mesma está na zona rural na região leste da cidade. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a data da plenária. Dê-se ciência ao Executivo, Secretaria de Planejamento Urbano/IPPUPB, registre-se e publique-se. Pato Branco, 19 de maio de 2015. Emerson Carlos Michelin Presidente do COPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO COPLAN – CONSELHO DO PLANO DIRETOR DE PATO BRANCO RESOLUÇÃO Nº 32 O COPLAN - Conselho do Plano Diretor, também denominado Conselho da Cidade, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo Decreto nº 5.410, de 16 de março de 2009, considerando: a) que compete ao Plenário do COPLAN, conforme disposto nos artigos 178, 179 e 189 da Lei do Plano Diretor, dentre outros, emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Complementar nº 28/2008 (Plano Diretor de Pato Branco), e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; b) que as diretrizes gerais da política urbana, nos termos do art. 182, caput, da Constituição Federal, vinculam as ações municipais na execução da política de desenvolvimento urbano; c) e ainda considerando o contido na ata nº 16 do COPLAN datada de 19 (dezenove) de maio de dois e quinze, RESOLVE emitir o seguinte parecer: Art. 1º - Conclui em exarar PARECER FAVORÁVEL que a Secretaria de Planejamento Urbano realize o ajuste do Mapa de Zoneamento Anexo IV, referente aos lotes que constam descritos parte numa zona e parte noutra zona, ficando definido que o zoneamento para os lotes que se encontrarem nesta situação, será o zoneamento que seja mais favorável, e também que seja realizado a revisão do Mapa de Zonas Especiais, Anexo VII; Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a data da plenária. Dê-se ciência ao Executivo, Secretaria de Planejamento Urbano/IPPUPB, registre-se e publique-se. Pato Branco, 19 de maio de 2015. Emerson Carlos Michelin Presidente do COPLAN

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2015 REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 (nove) horas do dia 17 de julho de 2015. VALOR MÁXIMO: R$ 54.628,00. PRAZO DE ENTREGA: de até 03 (três) dias. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 16 de julho de 2015. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vivida, 30 de junho de 2015. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação. MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ Contrato n° 99/2015 – Tomada de Preços nº 07/2015 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: LAJES VIVIDENSE, IND. DE PRÉ-MOLDADOS E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.006.997/0001-85. Objeto: execução de obra de abrigo para taxistas no Terminal Municipal de Coronel Vivida. Valor total R$ 16.371,48. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 30 de junho de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 31/2015 O Município de Sulina – Paraná, torna público, que no dia 14/07/2015, às 09:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço POR ITEM, que tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, MOVIDO A GASOLINA, MOTOR DE 4 TEMPOS, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DE CORTE INDEPENDENTE NAS QUATRO RODAS COM NO MÍNIMO 5 POSIÇÕES, RECOMENDADO PARA MÉDIAS E GRANDES ÁREAS DE 600 ATÉ 800M²”. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP - LC N 147/2014. Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação ou pelo Fone/Fax: (46) 3244-8000 - e-mail: sulinaeditais@outlook.com. Sulina, 30 de junho de 2015. ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

Edição nº 6413 CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ Rua Araribóia, 491 – Centro - CEP 85.501-262 - Pato Branco - Paraná

Portaria nº 22, de 30 de junho de 2015 O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas no art. 31, XXX, “a”, da Resolução n° 1, de 8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno); Considerando o disposto contido no inciso IV, do art. 25, da Lei Municipal n° 4.057, de 28 de junho de 2013; RESOLVE: Art. 1° Conceder ao servidor público municipal Gean Geronimo Dranka, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente em Gestão II, nomeado através da Portaria n° 13, de 4 de abril de 2011, com reenquadramento através da Portaria n° 25, de 2 de julho de 2013, gratificação de funções, no importe de 50% (cinquenta por cento), sobre seus vencimentos básicos. Art. 2° Conceder ao servidor público municipal Matheus Moraes da Costa, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente em Gestão I, nomeado através da Portaria n° 34, de 1° de setembro de 2011, com reenquadramento através da Portaria n° 25, de 2 de julho de 2013, gratificação de funções, no importe de 35% (trinta e cinco por cento), sobre seus vencimentos básicos. Art. 3º Revogam-se as Portarias nº 29, de 12 de dezembro de 2014 e nº 30, de 19 de julho de 2013. Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, aos 30 dias do mês de junho de 2015. Enio Ruaro-Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Extrato Termo de Aditamento nº 01/2015 - Contrato nº 99/2014.GP. Tomada de Preços nº 11/2014. PARTES: Município de Pato Branco e A G O Empreendimentos Ltda - EPP. OBJETO: A execução de obra, sob regime de empreitada global, para construção da Escola no Bairro Veneza, denominada “Espaço Educativo Urbano II, Bairro Veneza”, com área total de 854m², localizada na Rua Angelo Gabriel, Bairro Veneza, em Pato Branco - PR, Coordenadas: S: 26° 15’ 22.34” O: 52° 40’ 03.59”, em atendimento ao Termo de Compromisso PAR nº 17630/2013, firmado entre o Município de Pato Branco e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, § 1º, II, assim como diante da justificativa apresentada pela Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos as partes pactuam a prorrogação do prazo de Execução até 02 de setembro de 2015 e Vigência até 13 de dezembro de 2015. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 01 de junho de 2015. Augustinho Zucchi - Prefeito. Rodrigo Boesing – Representante Legal. MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Extrato Termo de Aditamento nº 06/2015 - Contrato nº 2553/2013. GP. Dispensa nº 95/2013. PARTES: Município de Pato Branco e Construtora Sudoeste Ltda. OBJETO: A contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, sob regime de empreitada por preço global, para construção do remanescente da obra do Parque Tecnológico de Pato Branco, com área de 5.043,08 m², localizado na Rua Eliza Padoan, s.n, Bairro Fraron, Lotes 2, 3 e 4 da Quadra 1561, coordenadas: S:26º 11’52,9”, WO: 52° 41’28,2”, em atendimento ao Convênio nº 01.0027.00/2010, Processo nº 01200.001410/201064, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Município de Pato Branco. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, § 1º, I, assim como diante da justificativa apresentada pela Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos as partes pactuam a prorrogação do prazo de Execução até 08 de outubro de 2015 e Vigência até 15 de abril de 2016. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo. Pato Branco, 09 de junho de 2015. Augustinho Zucchi - Prefeito. Odair Serraglio – Representante Legal. MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Extrato Termo Aditivo 03/2015. Ata de Registro de Preços nº 19/2015. Concorrência nº 46/2014. PARTES: Município de Pato Branco e PQ Comércio de Alimentos Ltda - ME. OBJETO: A implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento da Administração Pública Municipal. Conforme Lei 8.666/93, Art. 65, Inciso II, “d” e justificativa apresentada pela Secretaria de Administração e Finanças – Central de Compras, sob protocolo nº 342805, as partes pactuam acordo de recomposição do valor inicialmente contratado para o fornecimento dos itens constantes no Anexo I – Itens Aditivados, o qual se encontra à disposição na Divisão de Licitações do Município. As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e inalteradas. Pato Branco, 19 de junho de 2015. Augustinho Zucchi - Prefeito Municipal. Isabel do Carmo Telles da Silva Simão - Representante Legal. MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Extrato de Inexigibilidade de Licitação nº 19/2015. PARTES: Município de Pato Branco e ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco. OBJETO: A contratação de serviços a serem prestados pelo CONTRATADO para qualificação do acesso na urgência e emergência, de forma a integrar as redes de atenção à saúde e gestação de risco, tendo como foco a população residente e referenciada em nível regional, a população em trânsito que venha a ser atendida via SAMU, população referenciada em alta complexidade. VALOR: O montante de recurso para execução dos serviços, totalizam em R$ 160.319,13 mensais, perfazendo um montante anual de R$ 1.923.829,56. VIGÊNCIA: Será de 12 meses. PAGAMENTO: Até o 15º dia útil subsequente à prestação dos serviços. DOT. ORÇ: 08.02 – Secretaria Municipal de Saúde – 1030200432.280000 – 3390.3900, Fonte: 350 – Despesa Principal: 3105 –Desdobramento: 3217; 08.02 – Secretaria Municipal de Saúde – 1030200432.280000 – 3390.3900, Fonte: 496 – Despesa Principal: 651 –Desdobramento: 1289 e 08.02 – Secretaria Municipal de Saúde – 1030200432.280000 – 3390.3900, Fonte: 303 – Despesa Principal: 650 –Desdobramento: 2491. INEXIGIBILIDADE: Com base na Lei 8.666/93, em seu artigo 25, Caput, que diz: “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição...”. Pato Branco, 30 de junho de 2015. Augustinho Zucchi – Prefeito. Mauro Schiffi Mattia Representante Legal.


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Publicações legais

Edição nº 6413

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Página: 1 30/06/2015 13:49 Estado do Paraná Camara Municipal de Sulina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Meses 01-06 de 2015 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Estado do Paraná Camara Municipal de Sulina

Balanço Financeiro Janeiro a Junho de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL Receita

Despesa

Receitas Correntes

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

Despesas Correntes PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI OUTRAS DESPESAS CORRENTES

231.990,61 21.633,48

253.624,09

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Totais ..................

Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 253.624,09 Totais ..................

253.624,09

253.624,09 Totais ..................

0,00 253.624,09

Total .......................

Despesa

Meses 01-06 de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

COTA RECEBIDA

Folha:

da Despesa

3.1.00.00.00.00.00

231.990,61

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

38.933,08

3.1.90.11.01.05.00

SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA

151.223,20

OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

0,00

Bancos Conta VinculadaE CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

0,00

18.331,93

Outros Bancos

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

CRCPR.031919/O

4.650,48

Estado do Paraná

3.3.90.14.14.01.00

SERV. EFETIVOS

3.3.90.14.14.03.00

AGENTES POLÍTICOS

2.640,00

3.3.90.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

4.739,00

0,00

CURTO PRAZO

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.605,34

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

862,91

3.3.90.30.07.99.00

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

742,43

3.3.90.30.16.00.00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.275,00

3.3.90.30.17.00.00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.010,00

3.3.90.30.21.00.00

MATERIAL DE COPA E COZINHA

611,81

3.3.90.30.22.00.00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

150,36

3.3.90.30.25.00.00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

86,49

3.3.90.39.00.00.00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD

13.904,48

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

LOCAÇÃOMUNICIPAL DE SOFTWARES CÂMARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.3.90.39.41.00.00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.39.47.00.00

SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Folha:

2

0,00

21.375,91

0,00

18.331,93

18.331,93

18.331,93

18.331,93

18.331,93

18.331,93

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

ATIVO FINANCEIRO

21.375,91

230,00

ATIVO PERMANENTE

18.331,93

283,30

SALDO PATRIMONIAL

19,80

SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

3.3.90.39.81.00.00

SERV. BANCÁRIOS

PASSIVO

Total Geral

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO VALORES RESTITUÍVEIS TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Camara Municipal de Sulina

Meses 01-06 de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

231.990,61

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21.633,48 253.624,09

INVESTIMENTOS

0,00

ATIVO FINANCEIRO

21.375,91

ATIVO PERMANENTE

18.331,93

0,00

0,00 18.331,93 0,00 18.331,93

0,00 39.707,84

18.331,93

R e s u m o

Total DESPESAS CORRENTES

(77.813,69) 0,00

39.707,84

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO

39.707,84

(77.813,69) 0,00

RESULTADOS ACUMULADOS

ELIEL DA SILVA PRESIDENTE

TOTAL

488.840,25 0,00 (77.813,69) 0,00

0,00

2

--------------------

488.840,25 0,00 (77.813,69) 0,00

Exercício 0,00 Anterior 18.331,93

CÂMARA MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.822,93 0,00 488.840,25 0,00

0,00

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13.822,93 0,00 488.840,25 0,00

Exercício 0,00 Atual 39.707,84

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Folha:

(392.694,63) 0,00 (406.517,56) 0,00

21.375,91 0,00 39.707,84

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00 PASSIVO FINANCEIRO

(392.694,63) 0,00 (406.517,56) 0,00

18.331,93 PASSIVO PERMANENTE ESPECIFICAÇÃO

253.624,09

Estado do Paraná

18.331,93

INTER OFSS - UNIÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO

18.331,93 TOTAL

Exercício Anterior

Exercício Anterior 18.331,93

SUPERÁVITSE OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO FORNECEDORES CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS PAULO HORN CRCPR.031919/O

0,00 Página 1 de 1

39.707,84

ANTERIORES PESSOAL A PAGAR SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

1.230,42 67,50

0,00

Exercício Atual 18.331,93

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SUPERÁVITS E OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS

19,80

3.3.90.39.58.00.00

0,00

0,00

Exercício Atual

TOTAL DO PASSIVO

39.707,84

TOTAL

1.397,35

SERV. POSTAIS

21.375,91

DIFERIDO

3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.030,00 Estado do Paraná Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.169,00- Consolidação Geral Camara Municipal de Sulina Meses 01-06 de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.477,11 3.3.90.39.11.00.00 Unidade Gestora.....: 3.3.90.39.23.00.00

0,00

324.453,990,00

0,00

0,00

ESPECIFICAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

21.375,91

0,00

0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS Exercício Anterior

350,00

3.3.90.30.07.12.00

0,00

VALORES RESTITUÍVEIS

Janeiro à Junho de 2015 - Anexo 14, da Lei 4.320/64 ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

0,00

0,00

0,00

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

ATIVO

0,00

21.375,91

0,00

TOTAL DO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

2.990,00

0,00

0,00

0,00

Balanço Patrimonial

2.990,00

DIÁRIAS NO PAÍS

0,00

PRESIDENTE

21.633,48

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

21.375,91

0,00

PESSOAL A PAGAR

324.453,99 TOTAL NACIONAIS A CURTO PRAZO

0,00

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

21.633,48

0,00 0,00 Caixa

18.331,93

Camara Municipal de Sulina

28.618,47

APLICAÇÕES DIRETAS

Unidade Gestora.....:

18.331,93

33.268,95

3.3.90.14.14.00.00

3.3.90.39.47.01.00

18.331,93

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA PAULO(-)HORN ELIEL DA SILVA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

0,00

0,00 Bancos Conta Movimento 18.331,93 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

DIFERIDO

8.565,38

INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA

0,00 0,00

PASSIVO CIRCULANTE

18.331,93

BENS MÓVEIS

Exercício 49.453,99 Anterior

Outros Pagamentos Extraorçamentários

0,00

0,00 SaldoOBRIGAÇÕES em Espécie doTRABALHISTAS, Exercício Atual

Bancos Movimento ATIVO Conta NÃO-CIRCULANTE

TOTAL

0,00 Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO Pagamento Extraorçamentários

21.375,91

IMOBILIZADO

41.834,33

0,00

CaixaMOEDA NACIONAL

Outros Bancos

190.156,28

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF

3.3.90.30.07.00.00

Exercício 49.453,99 Anterior

21.375,91

Bancos Conta Vinculada

190.156,28

3.1.90.11.01.01.00

3.3.90.14.00.00.00

Página 1 de 1

0,00

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

231.990,61

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.3.90.00.00.00.00

0,00 Balanço Patrimonial

Pagamento de Restos a Pagar Processados

21.375,91

ATIVO CIRCULANTE

Natureza da Despesa

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

3.3.00.00.00.00.00

49.453,99

PASSIVO Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Exercício

253.624,09

3.1.90.13.05.04.00

49.453,99 Pagamentos Extra-Orçamentários

ATIVO ESPECIFICAÇÃO Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções Atual

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1.90.13.05.03.00

0,00

Janeiro à Junho de 0,00 2015 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

Outros Recebimentos Extraorçamentários Grupo de Natureza Desdobramento

3.1.90.13.05.00.00

0,00

275.000,00

1

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.13.02.00.00

21.633,48

Despesas de Capital

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Camara Municipal de Sulina

3.1.90.13.00.00.00

231.990,61

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

Despesa a Liquidar Camara Municipal de Sulina

Especificação

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

253.624,09

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

3.1.90.11.01.00.00

Despesas Correntes

275.000,00 Transferências Financeiras Concedidas

Recebimentos Extra-Orçamentários

Estado do Paraná

3.1.90.11.00.00.00

253.624,09

0,00

Despesa a Pagar

3.1.90.00.00.00.00

0,00

Receitas de Capital

Estado do Paraná

Código

253.624,09

0,00

Transferências Financeiras Recebidas

253.624,09 -

ELIEL DA SILVA PRESIDENTE

Unidade Gestora.....:

Exercício Atual

0,00 Despesa Orçamentária

(-)Deduções da Receita

(-)Deduções da Receita

Despesas Correntes Despesas Correntes Intra-Orçamentária Despesas de Capital Despesas de Capital Intra-Orçamentária

253.624,09 Total .......................

PAULO HORN CRCPR.031919/O

ESPECIFICAÇÃO

253.624,09

Receita

Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orçamentária Receitas de Capital Receitas de Capital Intra-Orçamentária Déficit

Receitas Correntes

253.624,09

Déficit Orçamento Corrente

Resumo

DISPÊNDIOS Exercício Atual

Receita Orçamentária

Déficit

Totais ..................

INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO

253.624,09

18.331,93 TOTAL

18.331,93

18.331,93

(392.694,63)

(392.694,63)

(406.517,56)

(406.517,56)

13.822,93

13.822,93

488.840,25

488.840,25

488.840,25

488.840,25

(77.813,69)

(77.813,69)

(77.813,69)

(77.813,69)

21.375,91

0,00

39.707,84

18.331,93

39.707,84

18.331,93

0,00

0,00

0,00 PASSIVO FINANCEIRO 18.331,93 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

0,00

0,00

39.707,84

18.331,93

-------------------Total DESPESAS DE CAPITAL

0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Estado do Paraná Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

PAULO HORN CRCPR.031919/O

-------------------T o t a l

G e r a l

253.624,09

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

21.633,48

Total CRCPR.031919/O DESPESAS CORRENTES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

275.000,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

275.000,00

0,00

275.000,00

0,00

INVESTIMENTOS

Camara Municipal de Sulina

253.624,09 PRESIDENTE

Programa de Trabalho

Unidade Gestora.....:

CÂMARA MUNICIPAL

Órgão...............:

01

Unidade Orçamentária:

01.01 LEGISLATIVO

Folha:

0,00

1

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS SOMA TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Especificação

01.000.0000.0.000.000 Legislativa 01.031.0000.0.000.000 01.031.0001.0.000.000

PAULO HORN

ELIEL DA SILVA

CRCPR.031919/O

253.624,09 PRESIDENTE

Ação Legislativa Dar

cumprimento às funções básicas do

Poder

Atividades

Legislativo

a

Oper. Especiais

Total 253.624,09

253.624,09

253.624,09

253.624,09

253.624,09

0,00

Incorporação do Passivo

0,00

0,00

Desincorporação do Ativo

0,00

0,00

SOMA

275.000,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes execução orçamentária) PAULOdaHORN Contador

Discussão e Votação de

Total Unidade Orçamentária...........

0,00 0,00

4.739,00

0,00

4.739,00

0,00

SERVIÇOS

16.894,48

0,00

DIÁRIAS

2.990,00

0,00

13.904,48

0,00

253.624,09

0,00

USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

0,00 SOMA

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 21.375,91

legislar e

Leis/Fiscalização dos Atos da Administração

0,00

21.633,48

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

0,00

fiscalizar. 01.031.0001.2.001.000

0,00

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Desincorporação do Passivo

0,00

41.834,33

ESPECIFICAÇÃO

ENCARGOS PATRONAIS

0,00

0,00

4.739,00

41.834,33

0,00

0,00

21.633,48

190.156,28

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 SOMA 0,00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL

275.000,00

Incorporação do Ativo

0,00 Página 1 0,00 de 1

0,00

275.000,00 275.000,00 275.000,00

Exercício Anterior

0,00

41.834,33

0,00 Exercício 0,00 Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO: 21.375,91

Exercício Atual

0,00

41.834,33

16.894,48 Exercício 2.990,00 Atual 13.904,48 231.990,61 253.624,09 190.156,28

DIÁRIAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

253.624,09 Projetos

Exercício Anterior

0,00

190.156,28

4.739,00

SERVIÇOS Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO

Código

CONSUMO DE MATERIAL

Exercício Anterior

231.990,61 190.156,28 13:53:57 Emitido em: 30/06/2015

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

ESPECIFICAÇÃO

-------------------G e r a l

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS

Janeiro à Junho de 2015 15, da Lei 4.320/64 USO- Anexo DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

CÂMARA MUNICIPAL

T o t a l

REMUNERAÇÃO A PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Estado do Paraná

Janeiro a Junho de 2015 --------------------Anexo 6, da Lei 4.320/64 Total DESPESAS DE CAPITAL

PESSOAL E ENCARGOS

ENCARGOS PATRONAIS Camara Municipal de Sulina

Estado do Paraná

Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRONIM CP - Contabilidade Pública

-------------------ELIEL DA SILVA

PAULO HORN

ELIEL DA SILVA PRESIDENTE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO

231.990,61

Página 1 de 1

Janeiro à Junho de 2015 - Anexo 15, da Lei 4.320/64

Camara Municipal de Sulina

R e s u m o

ESPECIFICAÇÃO

253.624,09

253.624,09

253.624,09

253.624,09

253.624,09

253.624,09

Total Geral ............................

253.624,09

253.624,09

ELIEL DA SILVA Presidente Exercício Anterior 0,00

0,00

Desincorporação do Passivo

0,00

0,00

Incorporação Passivo PRONIM do CP - Contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Desincorporação do Ativo

Total do Órgão .........................

Exercício Atual

Incorporação do Ativo

Pública

PAULO HORN Contador

PAULO HORN

ELIEL DA SILVA

Os valores apresentados na coluna “Exercício Anterior” referem-se ao saldo final do exercício anterior.

CRCPR.031919/O

PRESIDENTE

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Emitido em: 30/06/2015 13:53:57

ELIEL DA SILVA Presidente

Emitido em: 30/06/2015 13:55:34


DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

Publicações legais 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 VALIDADE: 26/09/2015 CONTRATADA: LUCAS JOSE PRECHLAK ME CNPJ: 19.657.007/0001-09 ITEM

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DESCRIÇÃO DO LOTE Abacaxi: formato cônico, coroa longa e com espinhos. Unidades médias (de 1,2 a1,5 kg). Grau de maturação adequado para o consumo imediato. Ausência de frutos com podridão e amassados. Frescos e em adequado padrão de qualidade. Achocolatado em pó: instantâneo, solúvel, enriquecido com ferro, embalagens íntegras de polietileno. Emb. 400 gramas. Validade: mínimo de 2 meses após o ato da entrega. Açúcar de baunilha: açúcar aromatizado com sabor baunilha. Embalagem fechada, contendo 100 g, com data de validade no mínimo de 6 meses do dia da entrega. Açúcar cristal: umidade máxima de 0,07%. Composição: sacarose e sais minerais. Embalagens íntegras de polietileno branco ou transparente. Emb. 5 kg. Validade: mínimo de 6 meses após o ato da entrega. - okk Agnoline congelado de frango: Embalagem de 500 gramas. Alho: “in natura” em perfeitas condições de conservação, livre de mofos e umidade, com odor característico. Pacote de 200 g. Amendoim: descascado, de primeira qualidade, pacote de 500g, Amido de milho. 500 gramas. Arroz parboilizado: tipo 1, longo fino. Embalagem íntegra, de polietileno transparentes. Emb. 5 kg. Aveia: em flocos finos. Embalagem plástica de 500 gramas. Banana: tipo caturra, de primeira qualidade. Limpas, íntegras com coloração própria, livres de danos mecânicos e fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Pesando entre 100 e 150 gramas a unidade. Batata inglesa: lavada, de primeira qualidade. Coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Bebida láctea sabor morango: consistência líquida e odor característico. Com certificado de inspeção. Embalagem plástica de 1 litro, com data de fabricação de no máximo 30 dias anteriores ao ato da entrega. Bebida láctea sabor coco: consistência líquida e odor característico. Com certificado de inspeção. Embalagem plástica de 1 litro, com data de fabricação de no máximo 30 dias anteriores ao ato da entrega. Beterraba: sem folhas, de 1ª qualidade. Limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Tamanho médio, pesando entre 200 e 300g a unidade. Biscoito doce tipo Maria: a base de farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite, sal, fermento químico. Bem. de 370g. Validade: mínimo de 3 meses após o ato da entrega. Biscoito salgado: tipo cream cracker, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido de milho, sal refinado, fermento, leite ou soro. Embalagem de 370 gramas. Validade: mínimo de 3 meses após o ato da entrega Carne bovina tipo músculo: carne bovina, corte músculo, porcionada em cubos de aproximadamente 30g, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas).deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Empacotes de 2 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, do produto e marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 3 meses da entrega. Carne bovina moída: sem osso, limpa. Deve ter certificado de inspeção. Embalagem plástica transparente, 1 kg em cada embalagem. Carne de frango: coxa e sobrecoxa, coxa e sobre coxa de frango congelada, não temperado, de boa qualidade em Pacotes entre 1 kg a 2 kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas).deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microorganismos. Em pacote de 2 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade de no mínimo 3 meses a partir da entrega. Carne de frango: peito de frango desossado in natura, congelado. Apresentar consistência firme não amolecida, odor e cor característicos, cor amarelo-rosado. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico resistente, com rotulagem constando data de validade, peso líquido da embalagem e do produto. Cebola de cabeça: de primeira qualidade. Nacional ou importada. Limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos,

amolecida, odor e cor característicos, cor amarelo-rosado. Não deve apresentar formações de cristais de gelo, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por congelamento. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico resistente, com rotulagem constando data de validade, peso líquido da embalagem e do produto. Cebola de cabeça: de primeira qualidade. Nacional ou importada. Limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Tamanho médio, pesando entre 100 a 200 gramas a unidade. Cenoura: não lenhosas, limpas, com coloração uniforme e característica, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Tamanho médio, pesando entre 70 a140 gramas a unidade. Cereal matinal: flocos de milho com açúcar acrescido de vitaminas e minerais, de procedência nacional. Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferentes da sua composição normal. Embalado em plástico atóxico, de 1 kg, transparente incolor, contendo declaração da marca, nome e endereço do fabricante, lote e prazo de validade. Café solúvel em pó ou granulado: Embalagem primária: pacotes aluminizados lacrados, rotulagem adequada com a ANVISA. Validade mínima 8 meses, embalagem de 200 gramas.

UND

UND

MARCA

CANTU

22

QTDE.

QTDE. RETIRADA

SALDO

42

208

250

NESCAU

UND

INCAS

5,90

UND

ESTRELA

200

UND

MASSA LEVE

100

1.180,00

24

142

150

2,45 50

1.887,50

150

200 8

VALOR TOTAL ITEM (R$)

23 7,55

50 UND

VALOR UNIT. (R$)

367,50

150

25 9,90

1.980,00

26

UND

CANTU INCAS

150

UND

QUERO

180

UND

NUTRIPAR

120

UND

NUTRY

40

CANTU

50

30

70

12

138

27

153

17

103

100

UND

KG

50

4,40

0

40

802

1198

2.000

CANTU

CARORLIN A

CAROLINA

CANTU

PARATY

UND

PARATY

4,05

30

1.308,00

31

Coco ralado. Pacote de 500 g

32

Colorau: aspecto de pó fino, cor alaranjada, odor e sabor próprios, contendo: fubá, urucum, óleo de soja e sal. Embalagem de polietileno de 500gr. Validade: mínimo de 3 meses após entrega.

33

Cravo: Embalagem de 10 g

178,00

4.660,00

2.200,00

784,00

784,00

405,00

36

290

300

4,20

1.260,00

289

300

37 4,20

16,80

29

100

100

1.260,00

183,20

38

KG

LOURINH O

200

9,90

1.980,00

39

180,80 KG

LOURINH O

219,20

400

12,10 110

4.840,00

40

290

41

KG

LAR

400

5,96

2.384,00

42

58,20

43

241,80

44 KG

LAR

300

9,85

2.955,00

45

79,50

120,50

Canela em rama: Embalagem de 10 g Chá mate: sabores variados em sachê, (saquinho) caixa com 25 (vinte e cinco) sachês. Sabor laranja, limão e natural. Chocolate granulado. Embalagem de 80 gramas. Chocolate granulado colorido: Embalagem de 80 g.

711,00

35 3,92

Canela em pó: Frasco de 35 gramas.

742,50

155

200

11

28

34

3,92

10 UND

4,45

440,00

27

200

200

0

KG

10,90

4,40

45 UND

3,95

1.070,00

365

500

0 UND

4,95

2,33

135 KG

10,70

Doce de frutas: isento de sódio. Sabor uva. Emb. de polipropileno, intacta e bem tampada de 400g. Validade: mínimo de 3 meses após o ato da entrega. Doce de leite cremoso: produto resultante da cocção de leite com açúcar até concentração conveniente e parcial caramelização. Não pode conter substâncias estranhas à sua composição normal, além das permitidas pela ANVISA. É tolerado o emprego de amido na dosagem máxima de 2%. É tolerada a adição de aromatizantes naturais. É proibido adicionar ao doce de leite gorduras estranhas, geleificantes ou outras substâncias, embora inócuas exceto o bicarbonato de sódio em quantidade estritamente necessária para a redução parcial da acidez do leite. De aspecto próprio, cor amarelada ou amarelo-pardacenta, cheiro próprio e sabor doce. No rótulo deve constar a denominação "doce de leite". Embalagem de 900 gramas. Validade: mínimo de 3 meses após o ato da entrega. Ervilha: ervilha cozida em conserva de salmora (água e sal). A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem Farinha de trigo: sem fermento, embalada em sacos limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 70 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 5 kg Feijão preto: tipo 1, seco. Isento de matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou mortos. Embalagem de polietileno transparente de 1 kg. Validade: mínimo de 5 meses após o ato da entrega. Fermento em pó químico - produto formado de substância ou mistura de substâncias químicas que pela influência do calor e/ou umidade, produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amido ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. - embalagem primária: lata de material próprio para conter alimentos, de 250 g. Fubá: de cor amarela, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, enriquecido com ferro e ácido fólico. Ingredientes: fubá amarelo, ferro e ácido fólico. Embalagens de polietileno transparente de 1 kg. Validade: mínimo de 6 meses após o ato da entrega. Leite ultrapasteurizado (UHT), integral ou padronizado, com teor mínimo de 3,0% (três por cento) de gordura. Caixa longa vida com 1 litro, rotulado conforme legislação vigente e atendendo as normas da RDC nº 12, de 01/01/01 da ANVISA/MS. Data de fabricação máxima de 30 dias. Leite ultrapasteurizado (UHT), integral com 90% menos lactose. Fortificado com ferro e vitaminas c, a e d. Caixa longa vida com 1000 ml, rotulado conforme legislação vigente. Fabricação máxima de 30 dias. Maçã gala: de primeira qualidade. Limpas, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doença e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Tamanho médio. Macarrão tipo parafuso: enriquecido com ferro e ácido fólico, isento de gorduras trans e sódio. Embalagem plástica de 500 gramas. Macarrão tipo animais/caramujinho: enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 500 gramas. Validade: mínimo de 3 meses após o ato da entrega. Mamão formosa: limpos, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e

KG

LAR

300

9,85

B9

2.955,00

Edição nº 6413 79,50

KG

CANTU

200

4,40

53

KG

CANTU

UND

NESCAU

150

UND

NESCAFÉ

80

3,92

UND

INCAS

30

UND

INCAS MATE LEÃO

50

INCAS

100

UND

INCAS

100

UND

APTI

50

UND

INCAS

50

UND .

INCAS

50

UND

LAR

9,95

14

16

21

29

43

207

UND

FRIREGIO

15

85

22

78

17

33

9

41

QUERO

11

39

10

140

150

KG

REI DA MESA

500

KG

QBACANA

UND

LATCO

2,87

50

KG

CANTU

1.000

2,80

UND

PARATY

100

UND

PARATY

795,00

380,00

1.380,00

2.275,00

1.035,00

430,50

5.600,00

140,00

4.950,00

450,00

169

200

4,50

297

612,00

65 4,50

31

75,00

580 4,95

35

144,50

50 2,80

420

745,00

1490

2.000

LATCO

170,00

94

150

UND

180,00

150

5,75

0

975,00

493

180

510

72,50

131

4,55

56

66,00

189

9,20

30

ROYAL

1,50

1,90

7

UND

14,90

7,95

19

150

1,70

796,00

78

200

DONA HILDA

1,80

4,08

100

UND

1,45

2,89

11 UND

2,20

3,90

22

2.847,00

28

250

UND

784,00

150

18,98

52

880,00

147

200

0

UND

120,50

703

900,00


44

enriquecido com ferro e ácido fólico, isento de gorduras trans e sódio. Embalagem plástica de 500 gramas. Macarrão tipo animais/caramujinho: enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem plástica de 500 gramas. Validade: mínimo de 3 meses após o ato da entrega. Mamão formosa: limpos, com coloração própria, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Pesando entre 1000 e 1500g a unidade. Manga tommy: de 1ª qualidade, aspecto globoso, mista verdes e maduros cor própria classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria Margarina: isenta de gordura trans. Bem. plástica de 500 g. Validade: mínimo de 4 meses após o ato da entrega. Melancia: deve ter casca firme, lustrosa e resistente, de cor verde, rajada, suculenta e doce, sem imperfeições e rachaduras. Melão: amarelo, a casca deve ser firme, sem rachaduras e de cor vibrante, doce, suculento, de 1ª qualidade. Milho verde cozido em conserva de salmora (água e sal): A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da Embalagem. Embalagem de 200 g Milho para pipoca: embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Embalagem de 500 g. Óleo de soja: refinado, 100% natural. Não deve apresentar mistura de outros óleos e cheiro forte. Embalagem: garrafa “pet” c/ 900 ml. Validade: mínimo de 4 meses após o ato da entrega. Ovos de galinha: classe a, tamanho grande: de 50 a55 gramas a unidade. Validade: mínimo de 20 dias após o ato da entrega. Embalagem de 1 dúzia.

UND

PARATY

100

B10

Edição nº 6413 45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 56 57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Orégano: Embalagem de 100 g Polvilho doce: contendo 500 gramas, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Presunto fatiado: a carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanhoclara, sem manchas amarelas ou verdes. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo. Embalagem de 1 kg Queijo fatiado: tipo mussarela, de leite de vaca, em embalagens plásticas, de primeira qualidade. Fatias de 20 gramas cada. Com certificado de inspeção. Repolho verde: tamanho médio, pesando entre 1.200 a2.200 gramas a unidade. Deve apresentar as características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Sagu: Embalagem de 500 gramas. Não contém glúten. Sal refinado iodado: não deve apresentar sujidade e misturas inadequadas. Embalagem de polietileno transparente de 1kg. Validade: mínima de 4 meses após o ato da entrega. Salsicha: as salsichas tipo viena devem ter sabor acentuado de defumação e condimentos característicos. Não deverão ser enlatadas. Deverá ser entregue em embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento (validade). Suco de uva tinto integral natural: sem adição de açúcar, água ou corantes. Coloração vermelho-rubi de boa intensidade. Embalagem em vidro de 1,5 litros. Suco concentrado sabores variados: Embalado em garrafas pet ou vidro de 500 ml. rendimento de pelo menos 4,5 litros para cada 500 ml de suco. A embalagem deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Validade mínima de 6 meses. Sabores de maracujá, pêssego, laranja, abacaxi e goiaba. Tomate: tipo especial, longo ou redondo de primeira qualidade, maduro. Limpo, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação, livre de umidade externa anormal. Tamanho médio, pesando de 100 a200 gramas a unidade. Touca descartável: Touca descartável sanfonada elástico simples confeccionada em TNT, cor branca, gramatura 20 pp. Emb. com 100 unidades. Vinagre de vinho tinto: Ingredientes- fermentado acético de vinho tinto hidratado e conservante INS 224 - acidez 4,0%.não contém glúten. Presunto peça inteira: a carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-clara, sem manchas amarelas ou verdes. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo. Emb. de 1 kg. Queijo peça inteira: tipo mussarela, de leite de vaca, em embalagens plásticas, de primeira qualidade. Fatias de 20 gramas cada. Com certificado de inspeção. Pão francês

Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015.

4,50 31

UND

PARATY

200

KG

CANTU

KG

CANTU

60

KG

CANTU

500

CANTU

UND

QUERO

7,95

UND

AMAFIL

1,95

390,00

60

70

2,45

99

7.950,00

169

200

10

900,00

917

1.000 31

222,00

396 1,80

83 UND

1.950,00

27 3,70

104

4.600,00

482

3,90

33 PRIMÊ

Chefe da Divisão de Compras

4,60

500

UND

900,00

703

1.000

18

171,50

301

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2014 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTRATADA: ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME. CNPJ: 16.826.856/0001-50 QTDE. ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD RETIRADA Adesivo fotopolimerizável 2 com carga namométrica Unid 5nm, 6g Agulha extra curta 30g 3 Caixa caixa c/ 100 unidades Agulha gengival curta 30g 4 Caixa caixa c/ 100 unidades Filme Radiografia periapical 63 Caixa adulto 3x4 cm, 2/150X1 Filme Radiográfico periapical 64 Caixa Infantil 3x2 cm, 2/100X1 Pinça Goiva (ALVEOLÓTOMO 103 Unid. LUER CURVO) Pincel Cavibrush Regular 105 Pacote c/100 Resina fotopolimerizável 119 Unid. opaca a rayos B1 Resina fotopolimerizável 123 Unid. opaca a rayos A2 Selante fotopolimerizável c/ 130 caixa 5 bisnagas Cone pontas de papel 139 absorvente n. º 15/40 caixa cx c/ no mínimo 120 pontas. Digluconato de clorexidina 144 Frasco 0,12% c/1000 ml Resina fotopolimerizável 151 Unid. opaca rayos 0A3,5 VALOR TOTAL REGISTRADO Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015.

COAMO

400

4,20

142 DZ

CANTU

700

UND

INCAS

50

28 UND KG

AMAFIL FRIOVEL

558

48

200

4,35

272

300

2,85 66

134

1 7

5,30 2

1.680,00

24,50

3.710,00

217,50 855,00 4.900,00

9 10

KG

CANTU

250

14,81 9,20

3.702,50

50

1,97

98,50

UND

PINDUCA

GARÇA

200

17

183

26

74

100

1,70

32

KG

SEARA

3,20

640,00

170,00

118

150

5,95

892,50

UND

AURORA

600

MAGUARI

7.260,00

259

500

7,90

KG

CANTU

500

4,95

DESCRIÇÃO Adesivo fotopolimerizável frasco c/4 ml – Caixa com 1 frasco Anestésico mepivacaína 3% s/ vaso constritor, caixa c/50 tubetes de vidro (blisters) Anestésico Cloridrato de Mepivacaína 2% com epinefrinaAnestésico mepivacaína a 2% com epinefrina 1:100.000 caixa c/50 tubetes (blisters) Anestésico tópico pomada (lidocaína ou benzocaína?) 12g

UND

RMDESC

30

UND

KOLLER

150

9,90 50

2,90 25

KG

FRIOVEL

100

35

60

13,55

31 KG

FRIOVEL

60

KG

ARTE PÃO

150

435,00

813,00

29 22,50

1.350,00

112,50

8,60

1.290,00

45

2

18

0

3

0

20

15

5

3 20 20

VALOR UNITÁRIO (R$)

MARCA FMG

70,19

INJEX

15,00

UNI

QTD.

Caixa

20

Caixa

30,00

INJEX

15,00

300,00

PROGRAD

85,49

341,96

PROGRAD

127,25

1.018,00 972,96

TRINKS

40,54

CAVIBRUSH

12,90

25,80

CHARISMA

25,24

504,80

TPH

32,00

1.920,00

FGM

128,38

2.567,60

META

11,90

35,70

PERIOPLAK

21,95

439,00

TPH

32,00

640,00

CX

18

und

40

23

Broca de ponta inativa –(AR)- n 3083

Unid.

20

25

Broca diamantada, alta rotação n1012 HL

Unid.

30

26

Broca diamantada, alta rotação HL 1016

Unid.

30

27

Broca diamantada, alta rotação n3081

Unid.

20

31 32

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

20

37

Broca diamantada de haste curta 1312

Unid.

10

50

Cursor de silicone para endodontia caixa c/ 50

Caixa

10

51

EDTA Trissódico 20 ml

Frasco

10

52

Escova Robson p/contra ângulo, branca

Unid.

40

53

Escova Dental Infantil Macia

Unid.

800

67 73

Fixador para radiografia dental 475 ml Gengivomoto tipo kirkland n 15/16

Frasco Unid.

12 20

77

Hidróxido de cálcio PA, 10g.

Unid.

2

78

90

Hidroxido de calcio, biocompátivel, não contém eugenol e não inibe a presa de resinas autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis -1 tubo pasta base 13 gr + 1 tubo pasta catalisadora 11 gr Ionômero de vidro (pó 100gr+ liquido ml) Lençol de borracha azul, 14x14 cm, embalado separadamente folha por folha. Caixa c/ 26 unidades Limalha de prata, tipo convencional, com alto teor de prata 70% 30 gr.

kit

10

Cx

8

CX

10

Unid.

5

96

Microaplicador descartável fino c/100 unid.

Unid.

12

111

Pote DAPEN em plástico autoclavável

Unid

12

116

resina foto natural média fluidez

und

20

124

Resina foto, radiopaca a base de Microglass, cor 0A3 Resina fotopolimerizável opaca a rayos A3 Rolo dental 100% algodão com 8 a 9mm,cx c/ 100 undades Sugador cirúrgico descartável pct. c/ 20 unid

136

Tricresolformalina 10 ml

141 145

Broca carbide FGXL 701 Gengivomoto tipo orban n 1/2 Acido Gel Condicionador (ácido de esmalte) seringa 2,5 ml

QTDE. RETIRADA

SALDO

MARCA

12

8

0

4

NATURAL BONDE DE

10

8

4

20

Broca diamantada, alta rotação, cilíndrica n 1092 Broca diamantada, alta rotação, esférica n 1016 Broca diamantada, alta rotação, esférica n 1013 Broca diamantada, alta rotação, esférica n 1014 Broca diamentada, alta rotação, esférica n 1012 Broca diamentada, alta rotação, esférica, n 1015

701,90

Andreia Zanella Chefe da Divisão de Compras

Unid.

Broca diamantada 3168 F, 3195 F, 2135 F Broca carbide baixa rotação esférica n03 Broca Carbide baixa rotação esférica n02

VALOR TOTAL (R$)

R$ 9.497,72 (nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos).

10

und

20

Unid.

25

PCT

100

Pacote

20

Frasco

20

un Unid.

20 20

Unid

300

8

32

19

37

20

20

20

20

15

45

0

10

0

20

3

17

15

15

10

20

5

15

5

15

5

15

15

5

10

10

10

10

5

15

5

5

10

0

25

200

600

9 2 0

3 18 2

0

10

4

4

2

8

0

5

4

8

0 0

12 20

5

15

15

10

30

70

2

18

0

20

7 0 55 R$

344,00

43,70

174,80

MEPIADRE

61,00

1.098,00

4,41

176,40

5,80

324,80

1,20

48,00

1,10

44,00

1,10

66,00

KAVO

5,40

54,00

KAVO

4,90

98,00

1,10

22,00

JON

10

VALOR TOTAL (R$)

17,20

MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT

0

VALOR UNITÁRIO (R$)

MEPISV

BENZOTO P KG SORENSE N MICRODO NT MICRODO NT MICRODO NT

15

VALOR TOTAL REGISTRADO

BIODINAM ICA MICRODO NT FLOPPY MEDFIO KODAK GOLGRAN BIODINAM ICA

1,53

45,90

5,00

150,00

1,20

24,00

1,20

24,00

1,20

24,00

1,20

24,00

1,50

30,00

1,20

24,00

1,20

24,00

1,20

12,00

17,50

175,00

6,00

60,00

1,00

40,00

1,00

800,00

6,80 18,00

81,60 360,00

3,80

7,60

HYDICAL

37,00

370,00

MAXXION R

23,65

189,20

ANGELUS

12,50

125,00

119,00

595,00

5,00

60,00

SILVERAL OY KG SORENSE N MAQUIRA NATURAL FLOW HERAEUS KULZER HERAEUS KULZER SS PLUS MAQUIRA

1,00

12,00

39,00

780,00

45,70

914,00

45,40

1.135,00

1,00

100,00

19,00

380,00

BIODINAM 7,00 140,00 ICA 13 KAVO 7,00 140,00 20 GOLGRAN 10,00 200,00 245 ATAQUE 1,04 312,00 GEL 9.808,30 (nove mil oitocentos e oito reais e trinta centavos).

Andreia Zanella Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2014 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTRATADA: ODONTOMED CANAÃ LTDA – ME CNPJ: 07.947.536/0001-68 QTDE. ITEM DESCRIÇÃO UNI QTD. RETIRADA

SALDO

MARCA

VALOR UNITÁRIO (R$) 3,23

VALOR TOTAL (R$) 161,50

38

Cabo para espelho em inox

Uni

50

15

35

PREVEN

40

Cimento de ionômero de vidro restaurador pó c/ 15gr e liquido com 15ml

cx

20

0

20

BIOGLASS-C

42,10

842,00

0

6

FILLCANAL

74,30

445,80

0 0 2 25 0 0 12 15

6 6 4 15 10 20 0 25

MEDIN MEDIN INDUSBELO PHARMAINOX BIODINAMICA BIODINAMICA GOLGRAN

18,03 21,50 33,90 1,50 10,03 8,05 13,50

108,18 129,00 203,40 60,00 100,30 161,00 162,00

2

8

3

7

0

4

41 45 47 54 57 59 60 61

80 82

Andreia Zanella

15

20

Unid.

65

37,50

60

60

147

297,00

12

Unid.

16

2.475,00

26

8

20

40

Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015.

4

1

Unid.

132

224

21

1

2

Broca diamantada 1191 F e 2137 F

128

276

3

24

15

118

3.950,00

6

40

85

12,10 241

UND

570

1

2

8

56

81

30

3

4

cx

33

UND

12

Unid.

30

CANTU

8

20

Broca diamantada esférica modelos 1011 e 1093

29

KG

2

14

28

40,80

0

2

13

18

173

0

Aplicador descartável para adesivo fino c/ 100

17

77

10

SALDO

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2014 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTRATADA: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA – ME CNPJ: 02.477.571/0001-47 ITEM

UND

DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

Publicações legais

169

4,50

297

450,00

87

Cimento endodôntico a base de óxido de zinco e eugenol 260gr de pó + 10ml de liquido Compactador de MC Spadden n 40, 25mm Compactador de MC Spadden n 60, 25mm Espátula de resina Titânio Nº06 Espelho bucal n 05 Eucaliptol 20 ml Eugenol líquido 20 ml Explorador duplo n 5 Fio de sutura trançada seda, odonto cal 04 Ionômero de vidro fotopolimerizável pó 9g+08ml líquido Cimento Restaurador Intermediário tipo IRM liquido 15ml Lima tipo K, 31mm nº 45 - 80 caixa c/ 06

kit

6

Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid

6 6 6 40 10 20 12

Env

40

Caix a

10

Unid

10

CX

4

BIODINAMICA

16,50

660,00

BIODINAMICA

148,30

1.483,00

BIODINAMICA

17,80

178,00

ANGELUS

44,00

176,00


DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

89 93 95 97 98 102 107 109 113 114 115 117 121 122 129 134 135 143 148 149 150

unidades Lima tipo K,25mm nº 45-80 , caixa c/ 6 unidades Mandril PM para discos de lixas Mercúrio vivo 100g Oleo lubrificante siliconizado para alta e baixa rotação 200ml Material restaurador temporário- oxido de zinco 50g Pedra Pomes fina, acabamento e limpeza 100g Porta agulha de mayo 14 cm Porta matriz tipo Tofflemire adulto Resina foto Bis-Gma, UDMA e Bis-EMA, cor UD Resina foto, Bis-GMA e TEGDMA, cor A2 Resina foto, Bis-GMA e TEGDMA, cor A3 Resina foto, radiopaca a base de Microglass, cor 0A2 Resina fotopolimerizável opaca a rayos 0A3 Resina fotopolimerizável opaca a rayos A 1 Selante de fóssulas e fissuras polimerizavel por luz visível Tamborel para apoio de limas endodônticas Tira de lixa de aço, para amálgama 6mm 12 tiras Fio de sutura trançada seda, odontológica, calibre 3-0 Resina foto, Bis-GMA e TEGDMA, cor A3,5 Resina foto, radiopaca a base de Microglass, cor 0A3,5 Resina fotopolimerizável opaca a rayos A3,5

CX

4

Unid Unid Fras co

4 2

Unid

4

Paco te Unid und

6

4 4 4

UN

60

und und

20 20

UN

60

Unid

20

Unid

20

kit

10

und

4

cx

28

Env.

20

und

20

UND

20

Unid

40

0

4

0 0 1

4 2 5

0

4

0

4

0 2 19

4 2 41

0 5 0

20 15 60

10

10

2 1

18 9

1

3

5

23

0

20

0 0

20 20

0

40

ANGELUS

Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015.

148,80

MICRODONT KDENT

3,55 146,85

14,20 293,70

INDUSBELO

29,40

176,40

4,60

18,40

MAQUIRA

10,40

41,60

GOLGRAN PRISMA

24,30 25,30

97,20 101,20

74

MASTERFIL

28,70

1.722,00

75

MASTERFIL MASTERFIL

28,05 33,30

561,00 666,00

79

MASTERFIL

41,10

2.466,00

83

BIODINAMICA

MASTERFIL

31,05

621,00

MASTERFIL

38,80

776,00

BIOSEAL

40,50

405,00

MAQUIRA

19,50

78,00

9,80

274,40

BIODINAMICA

16,40

328,00

MASTERFIL

34,30

686,00

MASTERFIL

32,30

646,00

MASTERFIL

29,90

1.196,00

PREVEN

Andreia Zanella Chefe da Divisão de Compras

01

300

0

300

Und

02

300

0

300

Und

03

300

0

300

Und

04

300

0

300

Und

05

300

0

300

Und

06

300

0

300

Und

07

300

0

300

Und

150

09

150

0

0

150

150

Und.

Und

COR DAS FLORES

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO

Rosa Branca

R$ 11,50

R$ 3.450,00

Branca Rosa Roxa

R$ 17,00

R$ 5.100,00

DESCRIÇÃO Mudas de Cereja do Japão, com dimensões acima de 1,30 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Mudas de Manacá-da-cerra, com dimensões acima de 1,30 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Mudas de Quaresmeira, com dimensões acima de 1,30 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Mudas de Ipê, com dimensões acima de 1,30 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Mudas de Hibiscos, com dimensões acima de 1,30 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Mudas de Extremosa, com dimensões acima de 1,30 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Mudas de Canela, com dimensões acima de 1,30 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Mudas de Palmeiras e Arbustos com dimensões de até 2,00 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais. Fornecimento de mudas de Palmeiras e Arbustos com dimensões acima de 2,00 metros de altura, para a ornamentação de logradouros públicos Municipais.

DESCRIÇÃO

UN.

QTD.

5 6

Agulha gengival longa 27g cx c/100 Alveolex - Frasco c/ 10 ml Anestésico mepiadre mepivacaína 2% c/ noradrenalina 1:100.000 caixa c/50 tubetes (blisters) Anestésico Cloridrato de mepivacaína + bitartarato de norepinefrina 2% caixa com 50 tubetes. Broca Carbide baixa rotação esférica n04 Broca Carbide baixa rotação esférica n06 Broca carbide baixa rotação esférica n07 Broca carbide baixa rotação esférica n08 Broca diamantada de alta rotação nº1302 Broca em aço Gates Glidden, p/ baixa rotação nº02 comprimento 21mm Broca em aço Gates Glidden, p/ baixa rotação nº01 comprimento 21mm Broca em aço Gates Glidden, p/ baixa rotação nº03 comprimento 21mm Cariostático 12% frasco com 10 ml. Cimento para preenchimento temporário das cavidades dentárias – Pote com 20g Cimento restaurador provisório tipo IRM líquido 15 ml Cimento restaurador provisório tipo IRM pó 38g Compactador de MC Spadden n 50, 25mm Hidróxido de cálcio radiopaca para capeamento pulpar e forramento cavitário. Kit com 1 tubo de pasta base, 01 tubo de pasta catalisadora Cunha odonto de madeira, anatômica, para espaço interdental preparada, acondicionada em caixas c/ 100 un. Espátula de titânio nº 01 Espátula de titânio nº 06

CX Frasco

30 6

Caixa

6

19 20 21 22 24 34

R$ 13,50

R$ 4.050,00

Amarela Roxa Rosa

R$ 10,17

R$ 3.051,00

35 36 39 42 43 44 46 48

49 55 56

20

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

10 10

Unid.

10

FR

20

Pote

10

Frasco

10

Unid.

10

Unid. kit

88 91 92 94 99 100 104 106 108 110 112

125 126 127 131 133 137 138 140

142 146

Caixa

100

cx Unid. Unid. Unid.

20 40 10 10

Estoj.

10

Unid. Caixa

10 20

Pacote

100

Frasco

4

Caixa

6

Unid.

10

Unid.

8

CX

4

cx

30

Frasco Unid. Unid. Frasco Unid. Unid. Unid. UND

4 4 16 4 4 4 4 20

kit

2

Frasco

4

Unid.

50

Unid.

20

Frasco

20

Pacote

400

Unid

20

Pacote

400

fr

6

und

5

cx

6

un

2

PCT

20

Frasco

4

Branca Vermelha Rosa Laranja

R$ 10,83

R$ 3.249,00

Rosa

R$ 10,00

R$ 3.000,00

-

R$ 8,00

R$ 2.400,00

6

R$ 22,00

R$ 3.300,00

-

R$ 25,00

R$ 3.750,00

R$ 31.350,00 (trinta e um mil trezentos e cinquenta reais).

Caixa

10

Unid. Unid.

8 4

VALOR UNITÁRIO (R$) 15,39 14,29

VALOR TOTAL (R$) 461,70 85,74

MEPINOR

51,79

310,74

MEPINOR

48,69

486,90

SALDO

MARCA

21 4 4

INJEX IODONTOSUL

2

8

0

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

10

0

10

0

10

0

20

5

5

1

9

1

9

0

6

2

10

5

5

12

QUINIDROL

4,99

99,80

QUINIDROL

5,39

107,80

QUINIDROL

4,87

97,40

QUINIDROL

4,87

97,40

FAVA

1,29

25,80

INJECTA

7,49

74,90

INJECTA

7,49

74,90

INJECTA IODONTOSUL NEW BOND

6 4

7,97

79,70

16,29

325,80

9,50

95,00

INTERIN

15,00

150,00

INTERIN

16,00

160,00

INJECTA

19,10

114,60

HYDICAL

12,19

146,28

5,19

51,90

28,85 28,85

230,80 115,40

IODONTOSUL 2 0

76 101

Aplicador descartável para adesivo extra fino c/ 100 Hidro C - 11 gramas Pasta profilática 90 g

VALOR TOTAL REGISTRADO

-

PRISMA PRISMA

20

80

HEMOSPON

14,23

1.423,00

2 0 2 0 2

18 40 8 10 8

CONTRAST MEDFIO IODONTOSUL IODONTOSUL

85,14 5,29 3,35 2,75

1.702,80 211,60 33,50 27,50

DUOFLUORID

22,99

229,90

0 0 0

10 20 100

GOLGRAN IODONTOSUL

28,79 3,63

287,90 72,60

DESCARPACK

5,59

559,00

1

3

HEMOLIQ

8,44

33,76

3

3

MAXXION R

21,00

126,00

3

7

INTERIN

36,00

360,00

0

8

OSRAN

20,77

166,16

2

2

INJECTA

47,36

189,44

0

30

INJECTA

48,25

1.447,50

3 0 2 0 1 0 0 5 1

1 4 14 4 3 4 4 15 1

IODONTOSUL PREVEN IODONTOSUL IODONTOSUL IODONTOSUL GOLGRAN GOLGRAN PRISMA

7,00 3,45 0,89 15,82 17,75 34,07 24,49 19,89

28,00 13,80 14,24 63,28 71,00 136,28 97,96 397,80 112,00

0

4

20

30

10

10

9

11

10

390

0 0

20 400

2

4

5

0

2

4

2

0

10

10

1

MAQUIRA

56,00

IODONTOSUL

30,99

123,96

CHARISMA

49,00

2.450,00

CHARISMA

40,99

819,80

KODAK

9,40

188,00

SS PLUS

0,99

396,00

GOLGRAN

4,21

84,20

MAX CLEAN

2,28

912,00

IODONTOSUL

17,00

102,00

DFL

48,35

241,75

FAVA

43,49

260,94

115,79

231,58

3,11

62,20

TDV ATTAQUE GEL

3 DUOFLUORID 18,00 72,00 R$ 17.142,01 (dezessete mil cento e quarenta e dois reais e um centavo).

Andreia Zanella Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2014 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTRATADA: ODONTOMEDI – PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 06.194.440/0001-03 QTDE. SALDO ITEM DESCRIÇÃO UNI QTD. RETIRADA MARCA

Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015.

QTDE. RETIRADA 9 2 2

10

Unid.

Unid.

86

12 Branca Rosa Roxa

Andreia Zanella Chefe da Divisão de Compras

Caixa

84

Esponja hemostática de Colágeno hidrolizado c/ 10 unid. Filme intra oral adulto c/ 150 Fio dental de 500 mts. Flúor gel 200 ml Flúor Gel acidulato 200 ml Fluorniz 10 ml+solvente para fluorniz 10 ml Fórceps adulto inox 151 Formocresol c/ 10 ml Gorro descartável pacote c/ 100 unid. Solução hemostática de uso tópico à base de cloreto de alumínio Ionomero auto (pó 10 gr + liquido 8 ml) Cimento Restaurador Intermediário tipo IRM po 20 grs. Lâmpada halógena de baixa tensão, pino chato 12v 75w Lima tipo K, 25mm nº 15 - 40 caixa com 6 unidades Lima tipo K,25mm 3ª serie nº 100150 , caixa c/ 6 unidades Líquido de Dakin 1000 ml Mandril para contra ângulo Matriz de aço 5mm Paramonoclorofenol 20 ml Pasta de maisto 10g Pinça Palmer porta grampo Porta agulha de mayo 12 cm Porta matriz tipo Ivory Posicionador de filme infantil autoclavável Removedor de manchas tartarite 30 ml Resina fotopolimerizável opaca a rayos 0A2 Resina fotopolimerizável opaca a rayos B2 Revelador para radiografia dental 475 ml Rolo dental 100% algodão 10 a 11 mm cx.100 unid. Sonda exploradora n 05 Sugador plástico descartável de saliva pct. c/ 40 unid. Curativo Alveolar com Propolis c/ 10gr Centrix pontas cinzas c/ 20 kit Haste Curta(7 pontas diamantadas de formatos clássicos (esférica, cônica invertida, cônica de topo plano, roda e cilíndrica), e 1 broqueiro autoclavável e silkado Unimatrix Mini Kit (25 matriz + 1 grampo) Ácido fosfórico a 37%, em gel seringa com 2,5ml (pacote com 3 seringas) Verniz com flúor a 2,26% 10 ml VALOR TOTAL REGISTRADO

ITEM

11

71 72

Edição nº 6413

Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2014 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTRATADA: ELISVANDIA MATOS DONINI - ME CNPJ: 13.547.970/0001-53

8

70

152

VALOR TOTAL REGISTRADO Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015.

62 66 68 69

120

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2014 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTRATADA: LUIZ ANTONIO NEGRELLO ME. CNPJ: 09.330.963/0001-28 QTDE. COR DAS VALOR VALOR ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO RETIRADA SALDO FLORES UNIT. TOTAL Grama em placas (leivas) do tipo Esmeralda, prontas para o plantio, em bom estado, livre de pragas e 0 10.000 ervas daninhas, placas de 10 10.000 m2 R$ 5,30 R$ 53.000,00 1,20x0,40m, viscosa e pesando aproximadamente 15 Kg cada, com idade mínima de 6 (seis) meses. VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). Bom Sucesso do Sul, 26 de junho de 2015. Andreia Zanella Chefe da Divisão de Compras PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2014 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTRATADA: MERCADO FLORESTAL LTDA - ME CNPJ: 10.696.758/0001-60 QTDE. SALDO ITEM QTDE UND RETIRADA

58

37,20

R$ 16.187,08 (dezesseis mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos).

VALOR TOTAL REGISTRADO

08

B11

Publicações legais

cx

24

kit Unid.

10 4

VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

2

22

8 1

2 DENTSPLY 24,85 248,50 3 VIGODENT 4,27 17,08 R$ 550,46 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

KG

11,87

284,88

Andreia Zanella Chefe da Divisão de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 063/2013 Contratante: Município de Bom Sucesso do Sul/PR. Contratada: IVAN CARLOS DALMOLIN - ME. Cláusula Primeira – Prazo de Vigência e Execução - Tendo em vista que a obra objeto do presente Contrato é realizada com recursos provenientes do Convênio nº 646/2013, firmado entre o Município Contratante e o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, e que houve atraso no repasse dos recursos do Convênio, impedindo o Contratante de realizar os pagamentos nos prazos previstos no Contrato, acarretando retardo no andamento da obra, fica prorrogado o prazo de execução até 15/04/2016 e o de vigência até 30/04/2016. Cláusula Segunda– Disposições Finais - Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente aditivo. Assim sendo, por estarem justos e contratados, obrigando-se mutuamente ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente ajuste, firmam-no em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas adiante assinadas. Bom Sucesso do Sul, 15 de junho de 2015. Neide Ferrari Chefe da Divisão de Convênios e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA - ESTADO DO PARANÁ RESUMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Contrato n° 30/2014 – INEXIGIBILIDADE nº 10/2014 – Contratante: Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR; Contratada: B. K. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.104.689/0002-07. Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. De comum acordo entre as partes fica aditivado o prazo da prestação dos serviços e prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 12 de Maio de 2015 e término em 11 de Maio de 2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original. Honório Serpa, 11 de Maio de 2015. Rogério Antônio Benin – Prefeito Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA - ESTADO DO PARANÁ RESUMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Contrato n° 31/2014 – INEXIGIBILIDADE nº 11/2014 – Contratante: Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR; Contratada: IVO SCHIEFERDECKER FUNERÁRIA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.413.890/0001-51. Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. De comum acordo entre as partes fica aditivado o prazo da prestação dos serviços e prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 12 de Maio de 2015 e término em 11 de Maio de 2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original. Honório Serpa, 11 de Maio de 2015. Rogério Antônio Benin – Prefeito Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA - ESTADO DO PARANÁ RESUMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Contrato n° 33/2014 – T. P. nº 02/2014 – Contratante: Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR; Contratada: ZYDEK & MOCCELLIN LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.650.056/0001-17. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de desmonte de rochas com rompedor, e serviços de perfuração e detonação em rochas. De comum acordo entre as partes fica aditivado o prazo da prestação dos serviços e prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 23 de Maio de 2015 e término em 22 de Maio de 2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original. Honório Serpa, 22 de Maio de 2015. Rogério Antônio Benin – Prefeito Municipal.

EXTRAVIO DE BLOCO DE NOTAS FISCAIS A empresa Leder e Mafra Ltda com CNPJ 10.355.221/0001-36 comunica o extravio de dois blocos de notas fiscais 01 e 02 Série F com numeração 01 a 100. Conforme Boletim de Ocorrência 2015/659480


B12

Edição nº 6413

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA ESTADO DO PARANÁ RUA: Elpídio dos Santos, S/N - Telefax (46) 3245-1130 e 32451122 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS –PR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2015 O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR RURAL – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial N.º 041/2015 com execução de 12 (doze) meses. ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º 026 NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP 18.486.182/0001-18 Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Serviços/Licitações. Dois Vizinhos, 01 de julho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2015 O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO PARANÁ, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial N.º 040/2015 com execução de 12 (doze) meses. ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º 024 CEMA TRANSPORTES LTDA - ME 14.728.231/0001-20 025

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS OLITUR LTDA - ME

Os preços registrados poderão ser consultados www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Serviços/Licitações. Dois Vizinhos, 01 de julho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito

na

íntegra

ao

endereço

EMPRESA DETENTORA

Honório Serpa

-

Edital nº 024/2015 O PREFEITO MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA, no uso de suas atribuições legais, com base nas Leis Municipais 247/2008 e 248/2008 de 01 de abril de 2008 e considerando:

DATA DE NASC:______/______/_____ ENDEREÇO:

TELEFONE:

RG:

EMAIL:_______________________________________ ________

CARGO:

CPF:_________________________________________ ________

ORGÃO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PERÍODO DE AVALIAÇÃO:

As normas gerais, direitos e vantagens especiais, deveres e normas disciplinares do Magistério Público da rede Municipal de Educação de Honório Serpa – Estado do Paraná

______/______/____ A _____/_____/____ UNIDADE DE TRABALHO:

GRADUAÇÃO:

de acordo com a legislação em vigor e as Diretrizes Nacionais da Educação, resolve:

_____________________________________________ ________

TORNAR PÚBLICO O presente Edital convoca todos os professores Municipais concursados que ingressaram

INSTITUIÇÃO:___________________________________ ________

no Magistério Público Municipal nos anos de 97, 99, 2011, 2014, do município de Honório Serpa para apresentarem títulos e documentos para a progressão da carreira conforme Art.11 da Lei 247/2008.

PÓS: SIM ( ) NÃO ( ) EM:__________________________________________ _______ _____________________________________________ ________

ANO:

INSTITUIÇÃO:_________________________________ ________

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

_____________________________________________ ________

1.1 Os professores municipais deverão se apresentar pessoalmente do Departamento

ANO:

Municipal de Educação munidos de copias dos títulos do período que fara o avanço, copia

CURSOS APRESENTADOS ANO

CURSO

CARGA HORARIA

do ultimo contra cheque e fixa do anexo I preenchida em letra de FORMA.

eletrônico

Paragrafo Primeiro: Não serão considerados títulos que não seja na área de educação e que não conste carga horaria e porcentagem de frequência. 2. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ROÇADA EM LOTES BALDIOS – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial N.º 037/2015 com execução de 12 (doze) meses.

A P MATACZINSKI - ME

-

Paraná

I.

ANEXO I FICHA DE ENTREGA DE TÍTULOS IDENTIFICAÇÃO SERVIDOR:

CEP. 85.548-000

06.959.809/0001-21 junto

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2015

ATA 023

DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

Publicações legais

CNPJ N.º 21.697.836/0001-67

2.1 Os documentos deverão ser entregues exclusivamente no Departamento de Educação de Honório Serpa no período de 01 de Julho a 30 de Julho de 2014. 2.2

Não serão aceitos documentos após essa data, nem poderão acrescentar novos documentos após protocolados no departamento de educação.

2.3

O não comparecimento do professor no prazo estabelecido nesse edital não lhe dará TOTAL:

direito a promoção. Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Serviços/Licitações.

3. DOS REQUISITOS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA

Dois Vizinhos, 30 de junho de 2015.

3.1 Para ter direito a progressão na carreira os professores deverão preencher os seguintes os

Raul Camilo Isotton Prefeito

3.2.1 Estar em dia com as obrigações eleitorais;

_______________________________ Assinatura

requisitos:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2015 O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CBUQ PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial N.º 036/2015 com execução de 12 (doze) meses. ATA 022

EMPRESA DETENTORA CONCREVALLE CONCRETO VALLE DO IGUAÇU LTDA

CNPJ N.º 11.279.026/0001-37

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br, na guia Serviços/Licitações. Dois Vizinhos, 30 de junho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 87/2015 PUBLICAÇÃO DE RESULTADO O Pregoeiro designado através da Portaria nº 022/2015, de 25/03/2015, torna público resultado de licitação. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015 - Processo 293 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Maior Percentual de desconto Global FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HONORIO SERPA – PR

3.2.2 Ser concursado estável e estar atuando no quadro próprio do magistério; 3.2.3 Ter atingido a pontuação mínima de 60 pontos, para a progressão equivalente a uma

classe, por interstício de 02 ( dois) anos. 3.2.4 Apresentar todos os documentos necessários no prazo previsto neste edital. RESOLUÇÃO Nº 06/2015.

4 DA AVALIAÇÃO 4.1 A cada 60 (sessenta) pontos obtidos, o professor terá garantido a progressão equivalente a 01 (uma) classe, por interstício de 02 (dois) anos, distribuídos da seguinte forma: I - 10(dez) pontos a cada ano de efetivo tempo de serviço exercido como professor ou em

SÚMULA: APROVA O PLANO DE AÇÃO SUAS/WEB 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Honório Serpa, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 352/2010, em plenária extraordinária realizada em 30 de junho de 2015, resolve: Art. 1° - Aprovar o Plano de Ação de Co-financiamento do Governo Federal SUAS/WEB 2015. Art. 2º Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

atividades de suporte pedagógico, definidas no Art. 2º da Lei 247/2008.

Honório Serpa, 30 de junho de 2015.

II – 10 (dez) pontos a cada 60 (sessenta) horas de atividades de capacitação profissional na

Glaucia Riane Marquat Berno Presidente do CMAS

área de educação, na educação infantil e/ou series inicias de ensino ofertadas ou autorizadas

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HONORIO SERPA – PR

pelo município pelo ano letivo, com frequência mínima de 80% (oitenta por cento) onde conste a frequência e conteúdo programático. III – 10 (dez) pontos a cada ano eletivo de efetivo exercício para avaliação de desempenho

RESOLUÇÃO Nº 07/2015. SÚMULA: APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTOS 2º SEMENTRE DO PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL 2014.

com nota mínima de 7,0 (sete) por avaliação. 4.2 – A apuração do tempo será realizada de acordo com a data de entrada do professor

EMPRESAS VENCEDORAS PARA REGISTRO DE PREÇOS:

através de concurso publico.

1. CLINICA DA SAÚDE CAROL LTDA - CNPJ nº 15.011.483/0001-05 - Lote nº 01 R$ 234.870,00 (21,71%)

4.3 – O professor que tenha sofrido penalidade e o que estiver em licença para tratamentos

Dois Vizinhos, 25 de Junho de 2015.

de assuntos particulares, perde direito a progressão na carreira, devendo reiniciar a

Mauricio Ferraz de Freitas

contagem do período interstício.

Pregoeiro

4.4 – Ao professor em licença para tratamento de saúde serão mantidos os direitos a promoção. 4.5 – Não será prejudicado na progressão na carreira, o professor designado para a função gratificada, investido em cargo de provimento em comissão, em funções de magistério ou a elas relacionadas e os cedidos a secretarias de escolas, departamento de educação e/ou

O Conselho Municipal de Assistência Social de Honório Serpa, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 352/2010, em plenária extraordinária realizada em 30 de junho de 2015, resolve: Art. 1° - Aprovar a Prestação de Contas referente julho à dezembro/2014 do Cofinanciamento do Governo Estadual: PPAS – Piso Paranaense de Assistência Social. Art. 2º Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Honório Serpa, 30 de junho de 2015. Glaucia Riane Marquat Berno Presidente do CMAS PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Nr.: 32/2015 - PR

76.161.181/0001-08 CNPJ: Avenida Clevelandia, 521 C.E.P.:

85555-000

Processo Administrativo:

85/2015

Processo de Licitação:

- Palmas - PR

85/2015 15/05/2015

Data do Processo:

área de suporte pedagógico e órgãos estaduais. 4.6 – O professor leigo pertencente ao quadro do magistério que não possui a formação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA - ESTADO DO PARANÁ RESUMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Contrato n° 27/2014 – PREGÃO nº 20/2014 – Contratante: Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR; Contratada: CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.528.717/0001-64. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados, com a finalidade de reestruturar o quadro de funcionários e elaborar plano de cargos e salários dos servidores do município de Honório Serpa – PR, devendo a proponente participante possuir em sua estrutura organizacional área jurídica para a execução dos trabalhos. De comum acordo entre as partes fica aditivado o prazo da prestação dos serviços e prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 09 de Maio de 2015 e término em 08 de Maio de 2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original. Honório Serpa, 08 de Maio de 2015. Rogério Antônio Benin – Prefeito Municipal. ATA 38/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2015 Aos 25/06/2015 às 14h00min, o Senhor Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 08/2015, de 12 de Março de 2015, reuniram-se em sala própria do Paço Municipal, sito à Rua Elpidio dos Santos s/n, nesta cidade, para abertura dos envelopes de Propostas e Habilitação relativos ao Pregão Presencial nº. 35/2015, o qual tem por objeto a: Contratação de empresa para prestações de serviços de borracharia (concerto de Pneus), para atendimento aos diversos departamentos da administração municipal no distrito Pinho Fleck, zona rural do município. Não acudiram interessados em participar do certame, declarando a licitação deserta. Nada mais havendo a registrar, foi declarada encerrada a presente Sessão e lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Senhor Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio. Emanuel Aron dos Santos, Pregoeiro.

mínima (magistério) não tem direito a progressão, podendo assim que concluir a formação requerer seu enquadramento. Paragrafo único – O professor que estiver designado para o exercício de outra função, que seja fora do departamento municipal de educação ou cedido para prestar serviços a outros municípios perde o direito a progressão na carreira, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do retorno ao cargo conforme Art. 38,parágrafos 3º e 4º da lei 248/2008. 4.7 - Os pontos obtidos no período compreendido em cada interstício e não utilizados na progressão correspondente, ou excederem não poderão ser utilizados para progressões

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O(a) Prefeito DO Municipal, HILARIO ANDRASCHKO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, PREGÃO PRESENCIAL ESTADO PARANÁ especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: Nr.: 32/2015 - PR 76.161.181/0001-08 CNPJ: Avenida Clevelandia, 521

Processo Administrativo:

C.E.P.:

Data do Processo:

85/2015

Processo de Licitação:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 85555-000 Palmas - PR -

85/2015 15/05/2015

a ) Processo Nr.: 85/2015 b ) Licitação Nr.: 32/2015-PR c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL DE HOMOLOGAÇÃO d )TERMO Data Homologação: 30/06/2015 E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO e ) Data da Adjudicação: 30/06/2015 Sequência: 0

Folha: 1/1

O(a) Prefeitoda Municipal, HILARIO ANDRASCHKO, uso das atribuições que- NBR lhe são conferidas pela legislação emcom vigor, Aquisição de cimento CPno II-E (composto com escoria 11578), classe resistência: 32, saco f ) Objeto Licitação para atender as necessidades dos departamentos do município especialmente sob Lei nº 10.520/0250kg, e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

posteriores. 4.8 – O professor detentor de dois cargos poderá utilizar os mesmos títulos (certificados) para a progressão em ambos os cargos. 5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 5.1 - Após encerrado o período de entrega dos documentos e títulos não sera permitido, sob

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: g a )) b) c) d) e)

Fornecedores Processo Nr.: e Itens Licitação Nr.: Modalidade: Data Homologação: Data da Adjudicação:

Vencedores: 85/2015 32/2015-PR PREGÃO PRESENCIAL 30/06/2015 30/06/2015 Sequência: 0

Qtde de Itens

Média Descto (%)

(em Reais R$) Total dos Itens

- COMERCIAL PÉ VERMELHO MATERIAIS PARA 320.000,00 0,0000 Aquisição de cimento CP II-E (composto com escoria - 1NBR 11578), classe resistência: 32, saco com f -)195680 Objeto da Licitação CONSTRUÇÃO LT

50kg, para atender as necessidades dos departamentos do município 1

320.000,00

hipótese alguma, o pedido de inclusão de novas informações. 5.2 – As copias dos documentos apresentados não serão devolvidas em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação e serão arquivados no setor do recursos humanos da Prefeitura

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). (em Reais R$)

2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 (130), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (173), gDotação(ões): ) Fornecedores e Itens Vencedores: (34), 2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 Qtde de Itens Média Descto (%) Total dos Itens 2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (211), 2.038.3.3.90.30.00.00.00.00 (358), 2.055.3.3.90.30.00.00.00.00 (496), 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (546)

Municipal de Honório Serpa. Paragrafo único – Os efeitos financeiros resultantes da promoção serão incorporados aos vencimentos do professor a partir do mês de janeiro do ano civil seguinte ao ano que ela se der.

- 195680 - COMERCIAL PÉ VERMELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT

1 1

0,0000

320.000,00 320.000,00

5.3 – Os casos omissos serão resolvidos pelo departamento municipal de educação. 5.4 – Esse edital entrara em vigor a partir da data de sua publicação.

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). Dotação(ões): 2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 (34), 2.018.3.3.90.30.00.00.00.00 (130), 2.020.3.3.90.30.00.00.00.00 (173),

Honório Serpa, 01 de Julho de 2015. Rogerio Antônio Benin Prefeito Municipal

2.025.3.3.90.30.00.00.00.00 (211), 2.038.3.3.90.30.00.00.00.00 (358), 2.055.3.3.90.30.00.00.00.00 (496), 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (546)

Palmas, 30 de Junho de 2015.

-------------------------------------------------------------------------Hilário Andraschko - Prefeito CPF 007.510.149-15


DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

B13

Publicações legais

Edição nº 6413 Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Lei Federal n° 8.069, Leis Municipais n° 3.338 e 3.447 de 2010 e Artigo 219 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco – PR Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Lei Federal n° 8.069, CNPJ 80.872.617/0001-36 Leis Municipais n° 3.338 e 3.447 de 2010 e Artigo 219 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco008/2015 – PR EDITAL O conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Considerando: CNPJ 80.872.617/0001-36

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Presencial nº 087/2015 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: CLÍNICA DE SAÚDE CAROL LTDA., CNPJ nº 15.011.483/0001-05, com o desconto de 21,71% no valor de R$ 234.870,00 (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Dois Vizinhos, 30 de junho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO PORTARIA Nº 038/2015, Nomeia Subcomissão Técnica responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas, de 29 de junho de 2015. PORTARIA Nº 039/2015, Concede diária a servidores municipais, de 30 de junho de 2015. OBS. Estes Documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO CONTRATOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ADENDOS. Nº 099/2015 Termo Aditivo nº 121/2015, Mecânica e Auto Peças Bisato LTDA, CNPJ nº 07.816.445/0001-79. Termo Aditivo nº 114/2015, Neuza Nicolodi, CPF nº 008.005.289-48, Armindo Nicolodi, CPF nº 197.700.069-04, Affonso Celso de Andrade, CPF nº 125.354.43953, Nelves Salete de Andrade, CPF nº 015.650.579-70, Valdecir Pinzon, CPF nº 476.351.269-20, Cleusa Bosa Pinzon, CPF nº 855.225.389-53, Valter Altair Izoton, CPF nº 284.023.599-49, Leonise Inez Izoton, CPF nº 854.624.389-15, Valdir Ivo Pinzon, CPF nº 332.852.929-20, Ivone Pinzon, CPF nº 015.627.749-21. Dois Vizinhos, 27 de junho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito OBS. Estes documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO (Lei n° 8.666/93, art. 21). Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2015 OBJETO: MELHORIA NO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E CENTRAL DE GLP NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMILA, NO BAIRRO JARDIM DA COLINA – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA. Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 16 de julho de 2015 às 08h30min. Valor do Edital: R$ 40,00 (quarenta reais). LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: AV. RIO GRANDE DO SUL, 130 - CENTRO, NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, na sede da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhos.pr.gov.br serviços/licitações. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8827 ou 3536 8848. Dois Vizinhos, 30 de junho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO (Lei n° 8.666/93 e Lei 12.232/10) Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2015 (Técnica e Preço) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS. Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 03 de agosto de 2015 às 08h30min. LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: AV. RIO GRANDE DO SUL, 130 - CENTRO, NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Administração, na sede da Prefeitura Municipal e no site www.doisvizinhos.pr.gov.br serviços/licitações. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8830 ou 3536 8825. Dois Vizinhos, 30 de junho de 2015. Raul Camilo Isotton Prefeito

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’ OESTE – PR Extrato de Aditivo de Contrato nº 1616/2014 Contratante: Município de Itapejara D’ Oeste – PR Contratado: Grameira e Floricultura Santa Helena Ltda - EPP, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 06.278.471/0001-42 Objeto: contratação de empresa especializada na comercialização de grama em leiva, da espécie esmeralda, a fim de serem utilizadas pelo Município de Itapejara D’Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão Presencial N° 036/2014. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, passando sua vigência de 03 (três) de Julho de 2015 para 31 (trinta e um) de dezembro de 2015. Data do Aditivo: 30 (trinta) de junho de 2015.

PORTARIA No 14.735 O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a” do art. 99 da Lei Orgânica Municipal, e artigo 83 da Lei Municipal nº 1666, considerando o Protocolo n° 2429/2015 datado em 17 de junho de 2015, resolve CONCEDER Art. 1º - Licença por motivo de doença em pessoa da família, com afastamento pelo período de 15 (quinze) dias, a Professora, Sra. Cassimara Rita Longhi, portadora do RG n º 6.302.561-5, inscrita no CPF/MF sob nº 021.752.449-46, nos dois padrões, a contar de 1º de julho de 2015. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Prefeitura Municipal de Palmas, Pr., 29 de junho de 2015. Hilário Andraschko Prefeito Municipal EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2015 Processo: n.º 68/2015. Pregão Presencial nº 25/2015. Objeto: de melhor proposta para Aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos para atender a Farmácia Básica do Departamento de Saúde para distribuição gratuita à população, sendo a entrega destes medicamentos de forma parcelada conforme solicitações do respectivo departamento, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 16/06/2015. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa adjudicatária: CNPJ nº 04.217.590/0001-60 – empresa, ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, itens 09, 18, 22, 29, 30, 44, 64, 70, 94, 95 97, 126, 129, 139, 141, 153, 155, 160, 193, 199, 201, 202, 218, 240, 242, 269, 279, 297, 304, 315 e 317 no valor total de R$ 341.066,00 (trezentos e quarenta e um mil sessenta e seis reais). A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Av. Clevelandia, n° 521, Centro, (telefone 46-3263-7000), no site http://www.pmp.pr.gov.br. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2015 Processo: n.º 68/2015. Pregão Presencial nº 25/2015. Objeto: de melhor proposta para Aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos para atender a Farmácia Básica do Departamento de Saúde para distribuição gratuita à população, sendo a entrega destes medicamentos de forma parcelada conforme solicitações do respectivo departamento, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 16/06/2015. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa adjudicatária: CNPJ nº 13.485.130/0001-03 – empresa, PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, itens 01, 90, 111, 148, 214, 215, 216 e 232 no valor total de R$ 182.825,20 (cento e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Av. Clevelandia, n° 521, Centro, (telefone 46-3263-7000), no site http://www.pmp.pr.gov.br. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2015 Processo: n.º 68/2015. Pregão Presencial nº 25/2015. Objeto: de melhor proposta para Aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos para atender a Farmácia Básica do Departamento de Saúde para distribuição gratuita à população, sendo a entrega destes medicamentos de forma parcelada conforme solicitações do respectivo departamento, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 16/06/2015. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa adjudicatária: CNPJ nº 03.652.030/0001-70 – empresa, CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, itens 06, 21, 35, 46, 53, 56, 81, 100, 107, 108, 145, 147, 163, 171, 180, 205, 213, 220, 230, 237, 251, 256, 268, 270, 282, 300, 306 e 314 no valor total de R$ 537.749,50 (quinhentos e trinta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). A ata com os preços e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Av. Clevelandia, n° 521, Centro, (telefone 46-3263-7000), no site http:// www.pmp.pr.gov.br.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO – PR DECRETO Nº 2.059, DE 29 DE JUNHO DE 2015 Determina o contingenciamento das despesas, dos empenhos das dotações orçamentárias e das movimentações financeiras dos órgãos da Administração Direta do Município de São João –PR. ______ A publicação na íntegra do ato acima encontram-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.DIOEMS.COM.BR, edição do dia 01-07-2015, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29-11-2011. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PORTARIA Nº 4.272, DE 30 DE JUNHO DE 2015. Homologar diárias aos servidores municipais que especifica e dá outras providências. _________________________________________________ A publicação na íntegra dos Atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.DIOEMS.COM.BR, Edição do dia 01-07-15, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29/11/11.

a necessidade de aperfeiçoamento dos serviços oferecidos ao atendimento da criança e do adolescente no município; EDITAL 008/2015 a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais CNAS, que descreve e normatiza, dentre O conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança do e do Adolescente, Considerando: outros, os serviçosde de aperfeiçoamento atendimento a criança adolescente e suas ao famílias; a necessidade dos e serviços oferecidos atendimento da criança e do a obrigatoriedade dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente avaliarem, adolescente no município; no a cada dois de anos os programas do município constituírem critérios epara renovação da a máximo, Tipificação Nacional Serviços Socioassistenciais doeCNAS, que descreve normatiza, dentre autorização de funcionamento; outros, os serviços de atendimento a criança e adolescente e suas famílias; RESOLVE: a obrigatoriedade dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente avaliarem, Art. no 1º.máximo, Aprovar aoscada Projetos apresentados pelas insituições Casa Abrigo Esperança, e Escola Municipal dois anos os programas do município e constituírem critérios para renovação da Rocha Pombo, com a utilização de recursos do FIA para o ano de 2015, sendo: autorização de funcionamento; Instituição Nome Projeto Valor Decisão do Conselho RESOLVE: Casa AbrigoArt. Esperança R$ 2.800,00 aprovado integralmente 1º. Aprovar os Projetos apresentados pelas insituições Casa Abrigo Esperança, e Escola Municipal RochaRocha Pombo, comAmpliação a utilização dedos recursosMateriais do FIA para o ano de 2015, sendo: Escola Municipal Esportivos nos Projetos em R$ 491,05 aprovado integralmente Nome Projeto Valor Decisão do Conselho Pombo Instituição Tempo Integral Casa Abrigo Esperança R$ 2.800,00 aprovado integralmente Recursos Ampliação dos Tecnológicos Materiais Escola Municipal Municipal Rocha Rocha Escola enfatizando o Projetos resgate em da Esportivos nos 491,05 aprovado aprovado integralmente integralmente R$R$ 5.508,00 Pombo Pombo Literatura Infantil através dos Tempo Integral filmes. Recursos Tecnológicos R$ 8.799,05 Escola Municipal Rocha enfatizando o resgate daTotal Aprovado R$ 5.508,00 aprovado integralmente Literatura Infantil através dos Pombo

Art. 2º. Os projetosfilmes. apresentados pelas entidades e instituições ficam arquivados junto ao CMDDCA em um banco de projetos para livres consultas; Total Aprovado R$ 8.799,05 Art. 3º. A prestação de contas dos valores referentes aos projetos contemplados deve ser apresentada pela instituição ou entidade beneficiada ao CMDCA até 30 de Novembro de 2013; Art. 2º. Os projetos apresentados pelasjunto entidades e instituições ficam arquivados junto ao CMDDCA em Art. 4º. Esta entra em consultas; vigor na data de sua publicação. um banco depublicação projetos para livres Pato Branco, deve 30 deser Junho de 2015. Art. 3º. A prestação de contas dos valores referentes aos projetos contemplados apresentada pela instituição ou entidade beneficiada junto ao CMDCA até 30 de Novembro de 2013; Helena de de Fatima Soares Ribas Art. 4º. Esta publicação entra em vigor na data sua publicação. Presidente do CMDDCA Pato Branco, 30 de Junho de 2015. RESOLUÇÃO 004/2015 Helena de Fatima Soares Ribas Súmula: Aprova alteração no Plano de Aplicação do Presidente do CMDDCA CMEI Madre Paulina para utilização dos recursos do FIA RESOLUÇÃO 004/2015 Súmula: Aprova alteração no Plano de Aplicação do O Conselho Municipal de Defesa dosCMEI Direitos da Criança e do Adolescente de Pato Madre Paulina para utilização(CMDDCA) dos recursos do Branco, no uso de suas atribuições legais que FIAlhe confere a Lei Municipal nº 3.338/2010, por meio de Deliberação em reunião ordinária realizada em 30 de Junho de dois mil e quinze, RESOLVE: O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA) de Pato 1º Aprovar no legais Plano que de Aplicação Madre Paulina, para utilização Branco, Art. no uso de suasalteração atribuições lhe conferedoa CMEI Lei Municipal nº 3.338/2010, por meiodos de recursos do em FIA,reunião aprovado em 2014, umaem vez o valor atende a compra de uma Deliberação ordinária realizada 30que de Junho deorçado dois milapenas e quinze, unidadeRESOLVE: de cada item aprovado. Art. 2º as disposições entra em vigor data de sua Art. 1º Revogadas Aprovar alteração no Planoem decontrário, Aplicaçãoesta do Resolução CMEI Madre Paulina, paranautilização dos publicação. recursos do FIA, aprovado em 2014, uma vez que o valor orçado apenas atende a compra de uma Pato Branco, 30 de Junho de 2015. unidade de cada item aprovado. Helenaem de contrário, Fátima Soares Ribas Art. 2º Revogadas as disposições esta Resolução entra em vigor na data de sua Presidente interina publicação. CMDDCA Pato Branco, 30 de Junho de 2015. Helena de Fátima Soares Ribas Presidente interina CMDDCA Rua Theófilo A Loiola, 264 - Bairro Sambugaro - CEP: 85.502-480 - Fone: (046) 3225-5544. Pato Branco - PR

Rua Theófilo A Loiola, 264 - Bairro Sambugaro - CEP: 85.502-480 - Fone: (046) 3225-5544. Pato Branco - PR

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA Portal do Sudoeste DECRETO N°. 098/2015 ALVARO FELIPE VALÉRIO, prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob n°. 32.446 e o parecer exarado pelo Departamento Jurídico. DECRETA: Art. 1° - Fica concedida licença especial a servidora NILCE TEREZINHA GUIMARÃES SANTANA. Art. 2° - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 01/07/15 e findará em 28/09/2015, sendo de 90 (noventa dias), referente ao período de 12/05/09 a 12/05/14. Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 30 DE JUNHO DE 2015. ALVARO FELIPE VALÉRIO Prefeito Municipal DECRETO N°. 099/2015 ALVARO FELIPE VALÉRIO, prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob n°. 32.388 e o parecer exarado pelo Departamento Jurídico. DECRETA: Art. 1° - Fica concedida licença especial a servidora VAINE MARI DOLCI, referente ao primeiro padrão. Art. 2° - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 01/07/15 e findará em 30/08/2015, sendo de 90 (noventa dias), referente ao período de 01/03/06 a 01/03/11. Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 30 DE JUNHO DE 2015. ALVARO FELIPE VALÉRIO Prefeito Municipal DECRETO N°. 0100/2015 ALVARO FELIPE VALÉRIO, prefeito municipal do município de Clevelândia Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob n°. 32.499 e o parecer exarado pelo Departamento Jurídico. DECRETA: Art. 1° - Fica revogado o decreto n°. 10/2014, de 05/02/2014, o qual concedeu licença sem vencimento ao Servidor IVANOR DE MORAIS, devendo o mesmo retornar às suas funções a partir de 01/07/15. Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 30 DE JUNHO DE 2015. ALVARO FELIPE VALÉRIO Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO – PR EDITAL Nº 05/2015 O CMDCA – Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar de São João, Divulga a relação nominal dos candidatos aprovados na Prova Objetiva com suas respectivas notas e relação nominal dos candidatos desistentes. NOME NOTA Maria Salete Stohr 96,6 Daltro de Jesus Lemos 86,6 Patricia Juliana Ferreira dos Santos 76,6 Maiara da Silva Carvalho 73,3 Odeneide dos Santos 69,9 Maristela Lazarin Varela 59,9 Jandira dos Santos Visnieski 59,9 Francieli Dalmazo 56,6 Lademir Ari Barreto 56,6 Valdemar Antonio Alves 50,0 Heleni Kurpel Daron Cavejon Desistente Daiane Freitas Ferreira Desistente ______ A publicação na íntegra do ato acima encontram-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.DIOEMS.COM.BR, edição do dia 01-07-2015, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29-11-2011.


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DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015

Publicações legais

Edição nº 6413

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR LEI Nº 9398/2015 DE 30 DE JUNHO DE 2015. Autoriza o Município de Saudade do Iguaçu a conceder Contribuições a Entidade Esportiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA –PR AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2015 – PMR MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de tratores agrícolas. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08:00 horas do dia 06 de julho de 2015. TÉRMINO DO RECEBIMENTO: Até às 17:00 horas do dia 20 de julho de 2015. ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 08:30 horas do dia 21 de julho de 2015. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 do dia 21 de julho de 2015. LOCAL: www.caixa.gov.br “Compras Caixa”. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Sites www.caixa.gov.br e www.renascenca.pr.gov.br INFORMAÇÕES: (46) 3550-8300 Prefeitura Municipal de Renascença * Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Renascença, 29 de junho de 2015. LURDES DALL AGNOL STIZ Pregoeira

Art. 1º - Na forma do art. 26 da Lei Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e do art. 30 da Lei Municipal nº. 862, de 03/07/2014 (LDO 2015) fica o Município de Saudade do Iguaçu autorizado a conceder Contribuições às entidades discriminadas abaixo, para o exercício de 2015. NOME DA ENTIDADE PROJETO/FINALIDADE REPASSE ANUAL R$ Associação Sudoeste de Projeto R$ 20.000,00 TAEKWONDO “Campeões do Futuro” CNPJ 07.449.605/0001-03 Parágrafo Único – Os recursos financeiros necessários para fazer frente às despesas de que trata este artigo correrão por conta das dotações orçamentárias específicas previstas na Lei Orçamentária Anual para 2015 ou em seus créditos adicionais conforme detalhado a seguir: ASSOCIAÇÃO SUDOESTE DE TAEKWONDO Órgão: 13– SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA Unidade: 01– Secretaria Mun. de Esporte e Cultura Funcional Programática: 27.812.0010.2.029 Promoção e Incentivo as Atividades Esportivas Elemento da Despesa: 3.3.50.41 – Contribuições Art. 2º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, 30 de junho de 2015. MAURO CÉSAR CENCI Prefeito Municipal MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’ OESTE – PR Extrato de Aditivo de Contrato nº 1424/2013 Contratante: Município de Itapejara D’ Oeste – PR Contratado: Indústria Madeireira Lucini Ltda - Me , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.130.029/0001-12 Objeto: contratação de empresa especializada na comercialização de materiais de construção em geral, para uso dos Departamentos Municipais, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços N° 007/2013. Fica alterado o valor contratual passando de R$ 52.840,00 (Cinqüenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais), para R$ 64.993,20 (sessenta e quatro mil novecentos e noventa e três reais e vinte centavos), e fica prorrogado o prazo contratual, passando sua vigência de 30 (trinta) de junho de 2015, para 31 (trinta e um) de dezembro de 2015. Data do Aditivo: 30 (trinta) de junho de 2015.

2.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4

DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: EMPRESA: CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA CNPJ Nº 09.427.099/0001-87.

LOTE ITEM QUANT. UNID.

DESCRIÇÃO PRODUTO

3

4

6,00

UN

3

5

4,00

UN

3

15

5,00

UN

115,00 225,00 225,00 70,00 de 2015.

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2015 Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 065/2015, de 17 de junho de 2015, com abertura e julgamento em 30 de junho de 2015, e verificado que não houve interposição recursal, eu José Roberto Bocalon, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 42/2015, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 065/2015 para Registro de Preços, à Empresa, que apresentou os menores preços, respectivamente conforme segue: EMPRESA

LOTES ITENS LOTE 01 ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,16,17,18,19,20, 21,25. LOTE 02 ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08. LOTE 03 ITENS: 01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20.

EMPRESA

LOTES ITENS

E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ Nº 10.860.012/0001-40. É A DECISÃO.

LOTE 01 ITENS: 09,14,15,22,23,24. LOTE 03 ITENS: 02,03,04,05,15. Saudade do Iguaçu, PR, 30 de junho de 2015.

José Roberto Bocalon

Pregoeiro

UN

ULTRASOM ABDOME SUPERIOR

CDIP

88,00

1

3

10,00

UN

ULTRASOM PROSTATA ABDOMINAL

CDIP

83,00

1

4

10,00

UN

ULTRASOM PROSTATA RETAL

CDIP

93,00

1

5

60,00

UN

ULTRASOM ESCROTAL, COXA, MAMA, OMBRO, PAREDE, QUADRIL, TESTICULOS, TIREIOIDE

CDIP

76,00

1

6

20,00

UN

ULTRASOM PARTES MOLES

CDIP

79,00

1

7

30,00

UN

ULTRASOM VENTRE UTERO, OVARIO, PELVICO

CDIP

89,00

1

8

40,00

UN

ULTRASOM REGIÃO INGINAL

CDIP

74,00

1

10

40,00

UN

ULTRASOM REGIÃO CERVICAL

CDIP

84,00

1

11

50,00

UN

ULTRASOM VIAS URIANAS

CDIP

89,00

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2015

1

12

80,00

UN

ULTRASOM OBSTETRICO

CDIP

94,00

1

13

50,00

UN

ULTRASOM TRANSVAGINAL

CDIP

95,00

1

16

50,00

UN

ULTRASOM TRANSLUCENCIA NUCAL

CDIP

144,00

Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 066/2015 - SRP, de 17/06/2015, com abertura e julgamento em 30/06/2015 e não existindo interposição recursal, eu Mauro Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 066/2015 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, a seguinte Empresa:

1

17

50,00

UN

DOPPLER OBSTETRICO

CDIP

169,00

1

18

30,00

UN

DOPPLER COROTIDAS BILATERAL

CDIP

199,00

1

19

20,00

UN

DOPPLER MMII 1

CDIP

194,00

1

20

30,00

UN

DOPPLER MMII 2

CDIP

289,00

1

21

20,00

UN

DOPPLER BOLSA ESCROTAL

CDIP

194,00

1

25

10,00

UN

transvaginal com doppler

CDIP

164,00

UN

TAC ABDOME TOTAL

CDIP

299,00

UN

TAC ARTICULACOES

CDIP

190,00

2

5

15,00

UN

TAC COLUNA CERVICAL

CDIP

189,00

2

6

30,00

UN

TAC CRANIO

CDIP

189,00

2

7

20,00

UN

TAC MASTOIDE

CDIP

189,00

2

8

15,00

UN

TAC SEIOS FACE

CDIP

189,00

130,00

LOMBAR

DORSAL

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2015 Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 065/2015 - SRP, de 17/06/2015, com abertura e julgamento em 30/06/2015 e não existindo interposição recursal, eu Mauro Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 065/2015 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, a seguinte Empresa: E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ Nº 10.860.012/0001-40; CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA CNPJ Nº 09.427.099/0001-87. Que apresentaram os menores preços para registro É A DECISÃO. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 30 de junho de 2015. MAURO CESAR CENCI PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ HOMOLOGAÇÃO

ADILSON DOMINGOS VANIN - ME, CNPJ Nº 72.187.842/0001-05. Que apresentaram os menores preços para registro É A DECISÃO. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 30 de junho de 2015. MAURO CESAR CENCI PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 066/2015.

2.

3

1

10,00

UN

UROGRAFIA

CDIP

3

6

4,00

UN

ABDOME SIMPLES - 1 POSIÇÃO

CDIP

49,00

3

7

4,00

UN

ABDOME AGUDO - 3 POSIÇÕES

CDIP

140,00

3

8

10,00

UN

COLUNA CERVICAL /DORSAL / LOMBAR

CDIP

49,00

3

9

10,00

UN

TORAX AP+PERFIL

CDIP

50,00

3

10

3,00

UN

COSTELAS POR HEMITORAX

CDIP

50,00

3

11

3,00

UN

ESTERNO

CDIP

50,00

3

12

6,00

UN

CLAVICULA/OMBRO

CDIP

3

13

10,00

UN

BRAÇO/COTOVELO/PUNHO/MÃO/PE

3

14

10,00

UN

3

16

6,00

3

17

10,00

3

18

3 3

DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de armações e lentes para óculos, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com a necessidade da secretaria de Saúde. 2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro. 5

LOTE 03 – EXAMES RADIOGRAFIA:

DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.2 Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: EMPRESA: ADILSON DOMINGOS VANIN - ME, CNPJ Nº 72.187.842/0001-05. ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO PRODUTO

Marca

P. Unit. R$

1

13,00

UN

Oculos com armação de metal, com lentes organicas, ultex de 00 a 4.00 graus

FESSANI

253,00

2

30,00

UN

lentes multifocais de 00 a 4,00 graus

SPACE

180,00

3

30,00

UN

lentes organicas ultex de 00 a 4,00 graus

MAC PRADO

156,00

4

35,00

UN

lentes organicas esfericas de 00 a 4,00 graus

MAC PRADO

123,00

50,00

5

12,00

UN

oculos com armação de metal, com lentes multifocais de 00 a 4,00 graus

FESSANI

264,00

CDIP

50,00

6

30,00

UN

oculos com armação de metal, com lentes organicas, esféricas de 00 a 4,00 graus

FESSANI

221,00

FEMUR/JOELHO/PERNA/TORNOZELO

CDIP

50,00

UN

ARTICULAÇÃO COXOFEMURAL

CDIP

50,00

UN

CRANIO AP+ PERFIL

CDIP

50,00

10,00

UN

OSSOS DA FACE/CAVUM

CDIP

50,00

19

5,00

UN

ORBITA (CADA LADO)

CDIP

49,00

20

5,00

UN

SELA TURCICA/MASTOIDE/MANDIBOLA/NARIZ

CDIP

49,00

FACE/SEIOS

DA

EMPRESA: E R IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ Nº 10.860.012/0001-40. LOTE 01 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: LOTE ITEM QUANT. UNID.

DESCRIÇÃO PRODUTO

9

10,00

UN

ULTRASOM MUSCULAR

1

14

20,00

UN

ULTRASOM OBSTETRICO

UN

ULTRASOM FETAL

15

30,00

Marca

ER IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E TRANSVAGINAL DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E MORFOLOGICO DIAGNOSTICOS LTDA

1

1

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ HOMOLOGAÇÃO

VALIDADE: 12 (doze) meses

20,00

LICITAÇÃO VALOR VIGÊNCIA

UN

70,00

30,00

OBJETO

3,00

2

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2015 TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CNPJ 09.426.059/0001-10 CEOLIN LTDA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA, COM TINTA E INSUMOS INCLUSOS PAA A FROTA MUNICIPAL. SERVIÇOS DE SOLDA, MAÇARICO E TORNO EM GERAL. ELÉTRICOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA NA FROTA MUNICIPAL Pregão Nº 27/2015 40.725,00 (quarenta mil setecentos e vinte e cinco reais) 30/06/16| FORO: Comarca de São João - PR

3

200,00

1

3

CONTRATADA

3

ER IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E FISTOGRAFIA DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E ENEMA OPACO DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E TRANSITO INTESTINAL DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E COOMBS INDIRETO DIAGNOSTICOS LTDA Saudade do Iguaçu - PR 30 de junho COLANGEOGRAFIA

100,00

2

LICITAÇÃO VALOR VIGÊNCIA

UN

P. Unit. R$

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2015 GIOVANI ARLEI BARONI – MEI CNPJ 13.820.478/0001-00 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA, COM TINTA E INSUMOS INCLUSOS PAA A FROTA MUNICIPAL. SERVIÇOS DE SOLDA, MAÇARICO E TORNO EM GERAL. ELÉTRICOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA NA FROTA MUNICIPAL Pregão Nº 27/2015 172.665,00 (cento e setenta e dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais) 30/06/16| FORO: Comarca de São João - PR

4,00

CDIP

195,00

CONTRATADA OBJETO

2

Marca

CDIP

LICITAÇÃO VALOR VIGÊNCIA

3

ULTRASOM ABDOME TOTAL

TAC ABDOME SUPERIOR INFERIOR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2015 LB AUTO ELETRICA LTDA - ME CNPJ 17.213.007/0001-94 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA, COM TINTA E INSUMOS INCLUSOS PAA A FROTA MUNICIPAL. SERVIÇOS DE SOLDA, MAÇARICO E TORNO EM GERAL. ELÉTRICOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA NA FROTA MUNICIPAL Pregão Nº 27/2015 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos reais) 30/06/16| FORO: Comarca de São João - PR

290,00

UN

UN

CONTRATADA OBJETO

mapeamento

90,00

30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

UN

1

2

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE EM 30/06/2015

10,00

1

2

ALMIR MACIEL COSTA Prefeito Municipal

24

LOTE 01 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA:

O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 52, item XXIV conjugado com o Artigo 77, item II da Lei Orgânica do Município,

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, em 30 de junho de 2015.

1

340,00

LOTE 03 – EXAMES RADIOGRAFIA:

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro.

184,00

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

PUNÇÃO DE MAMA

CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA CNPJ Nº 09.427.099/0001-87.

CDIP

2014/2015

UN

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

SEDAÇÃO

Secretaria de Saúde

2,00

DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de exames radiológicos, ultrassonografia e tomografia, a serem realizados no local da contratada, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com a necessidade da secretaria de Saúde.

UN

22/07/2015 à 31/07/2015

23

455,00

Pregoeiro Oficial

5,00

10

1

ER IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA ER IMAGENS E DIAGNOSTICOS LTDA

7MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

1

SAMIRA GOMES BRAGA

BIOPSIA DE MAMA

VALIDADE: 12 (doze) meses

2

ELENICE MINUZZI

UN

JOSÉ ROBERTO BOCALON

LOTE 02 – EXAMES DE TOMOGRAFIA:

NOME DO SERVIDOR JAINO RAFAIN NUNES MARINEZ DA R. RESTELLO

5,00

PREGÃO PRESENCIAL – Nº. 065/2015.

PORTARIA Nº. 139/2015

RESOLVE: Artigo 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados: DIAS DE PERÍODO PERÍODO DAS FÉRIAS LOTAÇÃO FÉRIAS AQUISITIVO 01/07/2015 à Secretaria de Viação 30 2014/2015 30/07/2015 e Obras 01/07/2015 à Secretaria de Saúde 25 2013/2014 25/07/2015 12/07/2015 à Secretaria de 20 2013/2014 31/07/2015 Administração

22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR. MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO EMPREITADA DE OBRAS POR PREÇO GLOBAL Nº 109/2015 (Vinculado ao Tomada de Preços nº 002/2015) CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença CONTRATADA: Puton & Dal Molin OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução das obras de revitalização da Avenida Castelo Branco, nesta cidade, com recursos próprios do município de renascença, de acordo com as especificações constantes dos projetos, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos que passam a fazer parte do edital. VALOR: R$ 1.249.332,12 (um milhão duzentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e dois reais e doze centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (duzentos e dez) dias. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de junho de 2015. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Renascença, 30 de junho de 2015. Lessir Canan Bortoli Prefeito Municipal

1

P. Unit. R$ 70,00 160,00 185,00

Saudade do Iguaçu - PR 30 de junho de 2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR. MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal JOSÉ ROBERTO BOCALON Pregoeiro Oficial 7MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU – ESTADO DO PARANÁ AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2015 Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 066/2015, de 17 de junho de 2015, com abertura e julgamento em 30 de junho de 2015, e verificado que não houve interposição recursal, eu José Roberto Bocalon, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 42/2015, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 066/2015 para Registro de Preços, à Empresa, que apresentou os menores preços, respectivamente conforme segue: EMPRESA ADILSON DOMINGOS VANIN - ME, CNPJ Nº 72.187.842/0001-05. É A DECISÃO.

Lotes 01,02,03,04,05,06.

Saudade do Iguaçu, PR, 30 de junho de 2015. José Roberto Bocalon Pregoeiro


DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU -PR EDITAL DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO N° 002/2015 O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, Mauro Cesar Cenci, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe a Lei Municipal n° 350, de 04 de julho de 2006, torna público que se encontram abertas as inscrições para Promoção na Carreira, para o pessoal do Quadro do Magistério Municipal, conforme estabelece o presente Edital e a legislação antes citada, sendo: Inscrições: de 01 de julho de 2015 à 15 de julho de 2015, das 08 hs às 11hs e 45 minutos e das 13 hs às 17 hs, no Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Saudade Iguaçu. Dos Candidatos: Poderão se inscrever todos os professores pertencentes ao Quadro do Magistério Municipal que se encontram no nível I e II que preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos II e III, do art. 14 e I, II e III, do §3° do art. 15, §1° do art. 18, da Lei n° 350, de 04 de julho de 2006. Da Documentação: A documentação a ser apresentada pelos candidatos é a constante do caput do art. 14 e dos incisos II e III, do art. 14, combinado com o disposto nos incisos I, II e III, do § 3°, do art. 15, §1° do art. 18, da Lei n° 350, de 04 de julho de 2006, sendo: Para os professores que atualmente estão enquadrados no Nível I deverão comprovar habilitação em Licenciatura Plena, na área de educação, em curso de graduação de nível superior em Pedagogia, Normal Superior, Educação Física ou Educação Artística; Para os professores que atualmente estão enquadrados no Nível II deverão comprovar habilitação em Licenciatura Plena com pós-graduação na área de educação em educação infantil e/ou séries iniciais do ensino fundamental, com carga horária, mínima, de 360 (trezentos e sessenta) horas. Para a progressão na carreira por merecimento serão consideradas as atividades de formação e ou capacitação profissional relacionadas á educação infantil e series iniciais do ensino fundamental. Das Condições Gerais: Concluído o processo, será expedido Edital divulgando a relação dos candidatos habilitados para que o Executivo Municipal possa expedir o ato de promoção . A não inscrição enseja em perda do direito de análise da documentação, bem como à promoção. Os recursos poderão ser interpostos pelos candidatos que se julgarem prejudicados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação do Edital que divulgar a relação dos inscritos habilitados. Os efeitos financeiros vigorarão a partir de 1° de Julho de 2015. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, em 30 junho de 2015. Mauro Cesar Cenci Prefeito Municipal EDITAL DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO N° 003/2015 O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, Mauro Cesar Cenci, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe a Lei Municipal n° 349, de 04 de julho de 2006, torna público que se encontram abertas as inscrições para Promoção na Carreira por escolaridade, para o pessoal do Quadro de Servidores do Poder Executivo Municipal, conforme estabelece o presente Edital e a legislação antes citada, sendo: Inscrições: de 01 de julho de 2015 à 15 de julho de 2015, das 08 hs às 11 hs e 45 minutos e das 13 hs às 17 hs, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Saudade Iguaçu. Dos Candidatos: Poderão se inscrever todos os servidores pertencentes ao Quadro de Servidores Municipais, que tenham cumprido o estágio probatório e que preencherem os requisitos de escolaridade estabelecidos nos incisos I a V do art. 30, da Lei n° 349, de 04 de julho de 2006. Da Documentação: A documentação a ser apresentada pelos candidatos é a constante dos §§ do art. 30, da Lei n° 349, de 04 de julho de 2006, sendo: Documentos idôneos de conclusão de curso, em que fique comprovada a regularidade do curso realizado e seu reconhecimento perante os órgãos competentes; Em se tratando de curso realizado no exterior a documentação deverá possuir o reconhecimento devido na forma da legislação federal pertinente. Das Condições Gerais: Concluído o processo, será expedido Edital divulgando a relação final dos candidatos habilitados para que o Executivo Municipal possa expedir o ato de promoção. A não inscrição enseja em perda do direito de análise da documentação, bem como à promoção. Os recursos poderão ser interpostos pelos candidatos que se julgarem prejudicados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação do Edital que divulgar a relação dos inscritos habilitados. Os efeitos financeiros vigorarão a partir de 1° de Julho de 2015. Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, em 30 de Junho de 2015.

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2015 – PMM OBJETO: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de profissionais médicos com especialidade na área de Endocrinologia, Ginecologia, Obstetrícia e serviços de Eletrocardiograma, para prestar serviços na Unidade de Saúde Sede do Município de Mangueirinha. PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. DATA DE ABERTURA: 15 de julho de 2015, às 09h00min, na sede administrativa da Prefeitura Municipal, setor de Licitações, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à disposição para retirada no Setor de Licitações. Maiores informações pelo fone (046) 3243 – 1122.

COMARCA DE PATO BRANCO CARTÓRIO VIEIRA Tabeliã: Abegail Vieira Samara EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 3.326 Encontram-se neste Ofício situado à Rua Tapajós, 152, Centro, Edifício Monte Carlo, 4º andar, sala 402, nesta cidade, para protesto, os títulos abaixo de responsabilidade dos devedores a seguir discriminados: Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012815 Sacado:

J GROSS DE ALMEIDA

CNPJ/CPF:

08.182.384/0001-12

Mangueirinha, 30 de junho de 2015. PUBLIQUE-SE Dorli Netto Pregoeiro

Vencimento: 19/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012816 Sacado:

RAFAELA AUGUSTA SALVI

Endereço:

RUA PADRE REUS, 321 CENTRO ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ/CPF:

036.466.209-35

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 456

Vencimento: 11/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012817 Sacado:

ANTONIO CARLOS FARIAS NUNES

Endereço:

RUA ANA PINHEIRO, 33 ITAPEJARA DO OESTE 619.862.679-20

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 553

Vencimento: 17/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012821 Sacado:

RAQUEL SOUZA TRE

CNPJ/CPF:

059.174.279-92

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 1/0004

Vencimento: 15/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal, ALBARI GUIMORVAN FONSECA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o objeto do Pregão Presencial nº 054/2015 - PMM, a empresa proponente vencedora: MAX COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI, foi vencedora do objeto com o valor de R$ 307.320,00 (trezentos e sete mil trezentos e vinte reais), referente FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, para servir de informação aos usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias Urbanas desta municipalidade, com pagamento mensal conforme contrato Mangueirinha, 30 de junho de 2015. ALBARI GUIMORVAN FONSECA DOS SANTOS Prefeito Municipal

Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012822 Sacado:

DOUGLAS MATEUS RODRIGUES

CNPJ/CPF:

064.832.719-13

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 30498/03

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012831 Sacado:

C3M ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

CNPJ/CPF:

02.256.753/0001-98

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 00151

Vencimento: 18/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (E) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012841 Sacado:

ELIZEU SOUZA DE RAMOS

CNPJ/CPF:

091.028.649-32

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 997/3

Vencimento: 15/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012847 Sacado:

FRANCELINA RODRIGUES MACARINI

CNPJ/CPF:

473.162.179-87

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 29328/05

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 213/2013 - PMM CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR CONTRATADA: PETROS INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF n.º 01.785.404/0001-09. OBJETO: Com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993, adita - se as cláusulas sexta (prazo de execução) e vigésima segunda (vigência) do contrato 213/2013 – PMM em 01 (um) mês, tendo em vista que os serviços contratados são de natureza continuada e de caráter permanente, não sendo possível a interrupção do sistema de processamento de dados, sem que cause prejuízos à administração publica. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2015.

Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012850

Mangueirinha, 30 de junho de 2015. PUBLIQUE-SE DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012860

EXTRATO DO CONTRATO N.º 161/2015 – PMM REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 046/2015 – PMM CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR CONTRATADA: ELIZANI BRASIL DE LARA 03658119985, pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ/MF n.º 22.192.724/0001-17. OBJETO: Aquisição de grade para muro em tubo redondo 1.1/4X1,20 com 87,97 metros de largura e 0,80 centímetros de altura, para ser instalado na Escola Municipal Odila Garcês na Comunidade do Covó nesta municipalidade. RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros decorrentes da aquisição do objeto deste contrato correrão a conta do município de Mangueirinha, alocado na dotação, 09.01.2.167.3.3.90.30.00.00 (140), consignada no orçamento 2015. VALOR: O valor global do objeto deste contrato é de R$ 4.303,03 (Quatro mil trezentos e três reais e três centavos). PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: O prazo de entrega e execução é de até 05 (cinco) dias, após a homologação do processo licitatório. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias. DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2015.

Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012863

Mangueirinha, 30 de junho de 2015. PUBLIQUE-SE DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS

Sacado:

CARLOS KEISCHE

CNPJ/CPF:

846.687.623-50

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: APTO603

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012854 Sacado:

JOVENAL BRANDAO DANCETERIA ME

Endereço:

ROD PR KM280, 2140 VITORINO

CNPJ/CPF:

81.906.380/0001-20

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 245/7

Vencimento: 18/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012858 Sacado:

MARLI APARECIDA DA SILVA

CNPJ/CPF:

967.278.969-68

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 05/2015

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Sacado:

CELIO RIETTER

CNPJ/CPF:

337.653.839-53

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 200

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Sacado:

JOSE PARIZOTTO

CNPJ/CPF:

840.143.509-91

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 275

Vencimento: 21/05/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012866 Sacado:

SONIA APARECIDA MACIEL

Endereço:

RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, 44 ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ/CPF:

066.487.056-20

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 696969

Vencimento: 16/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012873 Sacado:

VALDINEI COSTA

CNPJ/CPF:

039.456.789-78

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 014

Vencimento: 15/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012874 Sacado:

DOUGLAS TALAU

CNPJ/CPF:

069.074.339-40

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: BADIA

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012875 Sacado:

CARLOS EMANUEL SANTOS

CNPJ/CPF:

076.212.979-48

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: GOL

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012877 Sacado:

AQUILES LUIZ GONCALVES DA ROCHA

CNPJ/CPF:

581.156.509-78

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 052015603

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012878 Sacado:

ALEXANDRE BARTH

CNPJ/CPF:

028.234.399-78

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 052015301

COMARCA DE PATO BRANCO CARTÓRIO VIEIRA Tabeliã: Abegail Vieira Samara EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 3.325

Distribuído e protocolado em: 25/06/2015 sob nº 201506 012746 Sacado:

CINTIA CRIS DE SOUZA

CNPJ/CPF:

059.059.099-54

Nº. Título: 0018195002

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO Vencimento: 13/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012879 Sacado:

MARIA LUCIA MACHADO

CNPJ/CPF:

487.701.249-49

Sacado:

RENY GERARDI DE LIMA

CNPJ/CPF:

211.700.619-15

Nº. Título: 42034-01

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL Vencimento: 17/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Por não ter sido possível encontrar os responsáveis ou por se recusarem a tomar ciência, pelo presente intimo, para todos os fins de direito e ao mesmo tempo os cientifico de que se não atendido no prazo prazo legal de três (03) dias, com vencimento no prazo de 01/07/2015, será lavrado os respectivos protestos. Pato Branco, 30 de Junho de 2015.

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 052015204

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012880 Sacado:

CLARICE GROLLI

CNPJ/CPF:

634.744.339-20

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL

Nº. Título: 00504C

Vencimento: 15/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012887 Sacado:

GILMAR ALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF:

016.504.701-18

Nº. Título: 8418

Distribuído e protocolado em: 25/06/2015 sob nº 201506 012776

Vencimento: 10/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02.

Natureza do Título: DUPLICATA VENDA MERCANTIL Vencimento: 18/06/2015

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Distribuído e protocolado em: 26/06/2015 sob nº 201506 012889 Sacado:

FABIANO DREHER

CNPJ/CPF:

073.651.149-08

Nº. Título: 1473

Natureza do Título: CHEQUE Vencimento: A VISTA

Cujo valor encontra-se inserido na Faixa (A) do item I da Tabela XV - Lei 13.611/02. Por não ter sido possível encontrar os responsáveis ou por se recusarem a tomar ciência, pelo presente intimo, para todos os fins de direito e ao mesmo tempo os cientifico de que se não atendido no prazo prazo legal de três (03) dias, com vencimento no prazo de 02/07/2015, será lavrado os respectivos protestos. Pato Branco, 30 de Junho de 2015.

Muito obrigado. ABEGAIL VIEIRA SAMARA

(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o sinal da cruz)

Natureza do Título: DUPLICATA POR INDICACAO

Nº. Título: 27029-01/4

CNPJ/CPF:

Encontram-se neste Ofício situado à Rua Tapajós, 152, Centro, Edifício Monte Carlo, 4º andar, sala 402, nesta cidade, para protesto, os títulos abaixo de responsabilidade dos devedores a seguir discriminados:

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito Vós que sois um Santo guerreiro, Vós que sois o Santo dos aflitos, Vós que sois o Santo dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me. Ajuda-me, Dai-me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido (Fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja de todos que possam me prejudicar, proteja minha família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranqüilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.

Edição nº 6413

MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA ESTADO DO PARANÁ

Mauro Cesar Cenci Prefeito Municipal

Oração ao Poderoso Santo Expedito

B15

Publicações legais

ABEGAIL VIEIRA SAMARA

TABELIA Conferido por:

TABELIA Conferido por:


B16

Publicações legais

Edição nº 6413

EXTRATO DO CONTRATO N.º126 /2015 PROCESSO N° 102/2015 - Inexigibilidade de Licitação N° 29/2015 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08/06/2015 CONTRATANTE: Município de Palmas, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede em Palmas - PR, na Avenida Clevelândia, nº 521, representado legalmente neste ato pelo Sr João de Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF nº 006.298.719-49 e Cédula de Identidade sob nº 1.182.439/PR, residente e domiciliado nesta cidade, e CONTRATADA: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 02.144.891/0001-85, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua JoãoTibiriçá, n° 1112, 5° andar, Vila Anastacio, CEP 05.077-000, representada pelo Sr. Silvio Barbosa Bentes, brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade n° 9.049.798-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 041.333.398-19, residente e domiciliado na Rua Bucareste, n° 77, Jardim Europa, CEP 01.447-040, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo OBJETO: O Presente Contrato de Fornecimento de Serviços prestados tem como Objeto à Contratação de empresa especializada no serviço de locação de sistema Audatex, visando a uma maior precisão dos valores de componentes e peças destinadas a manutenção e recuperação de Veículos leves e pesados para atender o departamento de infraestrutura. RECURSOS: 2.018.3390.39 - 1000 - 133/2015 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS VALOR: R$ 33.995,40 (trinta e três mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos). FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede da contratante, acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. APLICAÇÃO DE MULTA: compete ao Departamento de Administração da Contratante a aplicação de multas. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato, prorrogáveis. FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.

Prefeitura Municipal de São João *Aviso de Anulação de Licitação. O Município de São João - Paraná, considerando a necessidade de alterações no instrumento convocatório, em consonância a súmula nº 473 do STF e Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/1993, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a ANULAÇÃO do processo licitatório Tomada de Preço nº 005/2015, que tem por objeto a contratação de empresa para execução de 10 (dez) unidades Habitacionais no Bairro Vila Nova no Município de São João-PR, conforme contrato de Repasse nº 0342908-92/2010 do Ministério das Cidades. São João, 29 de junho de 2015. Altair Jose Gasparetto - Prefeito Municipal de São João. *Extrato do Termo Aditivo nº 094/2015, Contratante: Município de São João, Contratado: Dílson Portela Gonzati. Objeto: Prorrogam os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 097/2014 por mais 06 meses e concede reajuste anual pelo INPC/IBGE nos últimos 12 meses em 8,44%, valor global R$ 4.710,60. *Extrato do Termo Aditivo nº 104/2015, Contratante: Município de São João, Contratada: WWW. Comércio de Combustíveis Ltda. Objeto: Prorrogam os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 106/2014, por mais 12 meses e aditam ao mesmo o percentual de 25% - R$ 9.450,00. *Extrato do Termo Aditivo nº 108/2015, Contratante: Município de São João, Contratada: Fernanda Cristina Paese F.I.. Objeto: Aditam ao Contrato nº 031/2015 o percentual de 25% - valor R$ 2.996,00. *Extrato do Termo Aditivo nº 109/2015, Contratante: Município de São João, Contratada: Associação dos Árbitros de Dois Vizinhos. Objeto: Prorrogam os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 109/2014 por mais 12 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS-PR DECRETO Nº 042/2015

DATA: 22/06/2015

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, para o Exercício Financeiro de 2015. MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida na Lei nº 71/2014 de 18/12/2014, publicada em 20/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA - ESTADO DO PARANÁ RESUMO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Contrato n° 45/2014 – Pregão Presencial nº 26/2014 – Contratante: Prefeitura Municipal de Honório Serpa/PR; Contratada: IGTEC SOLUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.809.328/0001-03. Objeto: Contratação de empresa para implantação de software de gestão para o CRAS, incluindo licença de uso, manutenção e suporte, sendo que os pagamentos correrão com Recursos Federais do IGD-SUAS. De comum acordo entre as partes fica aditivado o prazo da prestação dos serviços e prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 26 de Junho de 2015 e término em 25 de Junho de 2016. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato original. Valor do aditivo: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), passando o valor total do contrato para R$ 13.550,00 (treze mil quinhentos e cinquenta reais). Honório Serpa, 25 de Junho de 2015. Rogério Antônio Benin – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA -PR DECRETO Nº 131/2015 Súmula: Convoca a X Conferência Municipal de Saúde O Prefeito Municipal de Mangueirinha - PR, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Mangueirinha - PR, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Saúde no Município, DECRETA: Art. 1º Fica convocada a X Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada no dia 09 de julho de 2015, tendo como tema central: “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro”. Art.2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal da saúde pública. Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Mangueirinha, em 30 de junho de 2015. Albari Guimorvam Fonseca dos Santos Prefeito de Mangueirinha – PR Edegar Tibes de Moraes Presidente do Conselho Municipal de Mangueirinha - PR

TERMO DE SUSPENSÃO MODALIDADE: Pregão Presencial n° 35/2015 PROCESSO N° : Processo n° 101/2015 OBJETO : Aquisição de equipamentos para atender aos diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Palmas. O MUNICÍPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, através de seu Prefeito Municipal HILÁRIO ANDRASCHKO, no uso de suas atribuições legais resolve SUSPENDER os atos do Processo de Licitação n° 101/2015, Pregão Presencial n° 35/2015, cujo objeto acima mencionado, motivados pelo pedido de atualização de configuração de item pelo Departamento Municipal de Saúde, através de seu Memorando n° 60/2015, a partir deste pedido o processo foi devolvido ao setor de cotação para nova coleta de preços. Tão logo o setor de cotação de preços finalize a nova coleta de preços será publicado Aviso de Abertura do Certame em questão e será dado prosseguimento ao mesmo. Palmas, aos 30 dias do mês de junho de 2015. HILÁRIO ANDRASCHKO Prefeito Municipal

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no orçamento geral do Município de Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício de 2015, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 173.500,00 ( Cento e Setenta e Três Mil e Quinhentos Reais), para reforço da seguinte Dotação Orçamentária: FONTE VALOR 09 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 03 – DIVISÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0008.2.028 – MANUTENÇÃO DOS SER. SOCIAIS/CONV/PAIF 3.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL 3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA...........934 20.000,00 08.244.0008.2.030 –MANUENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 3.3.50.43.00 – SUBVENÇÕES SOCIAIS...........................................................000 3.500,00 08 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0010.2.025 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE 3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P-JURIDICA.........000 150.000,00 Total .................................................................................................................. ........................173.500,00 Art. 2º - Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, servirá como recurso a anulação parcial da seguinte Dotação Orçamentária: FONTE VALOR 03 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 01 – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0003.2.003 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P/JURIDICA...............000 3.500,00 09 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 03 – DIVISÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.0008.2.028 – MANUTENÇÃO DOS SER/SOCIAIS/CONV/PAIF 3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 –APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS................................934 20.000,00 08 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0010.2.025 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE 3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL..............000 150.000,00 Total .................................................................................................................. .....................173.500,00 Art. 3º - Este Ato entra em vigor a partir da data do Decreto, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, em 22 de JUNHO de 2015 MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL

Salmo 50 O DEUS poderoso, o SENHOR, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará; um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o Juiz. (Selá.) Ouve, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu protestarei contra ti: Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes; e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: Que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão; falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei; pensavas que era tal como tu, mas eu te argüirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos: Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus; para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará; e àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus.

DIÁRIO DO SUDOESTE 1º de julho de 2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2015. CONCORRÊNCIA Nº 13/2015. EMPRESA: Cirurgica Santa Cruz Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 94.516.671/0001-53, inscrição estadual nº 1080080187. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material médico hospitalar que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados, até o 30º dia após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega (emitida pelo Departamento recebedor) e das Notas de Empenho. Da Garantia de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias contados da notificação; Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido; Da entrega: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Compras do órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias seguintes: 08.01 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 - Material de Consumo – Fonte (303) (000) (495) (497). Critérios Técnicos Para Entrega Dos Produtos: Do prazo de validade dos produtos: a) Os produtos deverão ser entregues com validade de uso vigente de pelo menos 2/3 (dois terços) e deverão estar acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente (Lei Estadual nº 13.039/01). Do recebimento dos produtos. b) Os produtos serão primeiramente certificados que foram entregues, nas especificações e quantidades determinadas, para posterior verificação; c) O departamento recebedor verificará, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, se os produtos entregues, estão em conformidade com os Requisitos Técnicos, análise visual por amostragem e demais exigências contidas no processo licitatório, e assim será dado o aceite e será liberada a nota fiscal para pagamento. d) Havendo divergência entre os produtos solicitados e os entregues, ou que os produtos não atendam aos requisitos técnicos, o departamento recebedor efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as possíveis irregularidades; e) O prazo máximo e improrrogável para as devidas substituições e/ou correções é de 10 (dez) dias, contados da notificação. Da Revisão do registro de Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do Gestor da Ata: A Administração indicará como gestora a Secretária Municipal de Saúde, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será a Sra. Bernadete Simionato Gedoz, Cargo de Secretária de Saúde do Município de Mariópolis. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da Nota de empenho emitida, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente juros moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 10% (dez por cento) do valor total; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. O produto a ser fornecido é: 1903 - Cirurgica Santa Cruz Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Lote/Item Quantidade Valor Unitário Valor total do item 0001/0052 10,00 38,0000 380,00 0001/0055 400,00 0,8000 320,00 Total do Fornecedor: R$ 700,00 (setecentos reais). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal, Mariópolis, 18 de Junho de 2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2015. CONCORRÊNCIA Nº 13/2015. EMPRESA: Casa Cirúrgica Chapecó Ltda - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 02.756.441/0001-43, inscrição estadual nº 253772940. OBJETO: a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de material médico hospitalar que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mariópolis. Da utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Dos Pagamentos: Os pagamentos dos produtos fornecidos serão efetuados, até o 30º dia após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal, com Certificação de Entrega (emitida pelo Departamento recebedor) e das Notas de Empenho. Da Garantia de Qualidade: A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias contados da notificação; Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação; Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido; Da entrega: A entrega dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Departamento de Compras do órgão solicitante, nas quantidades ali determinadas. Após a emissão da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados. Dotação Orçamentária: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias seguintes: 08.01 – Departamento de Saúde – 08.01 – Fundo Municipal de Saúde – 10.301.0010.2.025 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 33.90.30 - Material de Consumo – Fonte (303) (000) (495) (497). Critérios Técnicos Para Entrega Dos Produtos: Do prazo de validade dos produtos: a) Os produtos deverão ser entregues com validade de uso vigente de pelo menos 2/3 (dois terços) e deverão estar acondicionados em embalagem original, de acordo com a Legislação Sanitária vigente (Lei Estadual nº 13.039/01). Do recebimento dos produtos. b) Os produtos serão primeiramente certificados que foram entregues, nas especificações e quantidades determinadas, para posterior verificação; c) O departamento recebedor verificará, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, se os produtos entregues, estão em conformidade com os Requisitos Técnicos, análise visual por amostragem e demais exigências contidas no processo licitatório, e assim será dado o aceite e será liberada a nota fiscal para pagamento. d) Havendo divergência entre os produtos solicitados e os

entregues, ou que os produtos não atendam aos requisitos técnicos, o departamento recebedor efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as possíveis irregularidades; e) O prazo máximo e improrrogável para as devidas substituições e/ou correções é de 10 (dez) dias, contados da notificação. Da Revisão do registro de Preços: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo a Administração convocar os fornecedores registrados para negociar novos valores, conforme parte final do artigo 10 do Decreto Municipal nº 43/2007. Do Reajuste do Registro de Preços: Durante a vigência da ata de registro de preços, estes serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d”, do inciso II, do Artigo 65 da Lei 8.666/93. Do Gestor da Ata: A Administração indicará como gestora a Secretária Municipal de Saúde, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. O Gestor da presente Ata, será a Sra. Bernadete Simionato Gedoz, Cargo de Secretária de Saúde do Município de Mariópolis. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: Multa de 5,0 % (cinco por cento) do valor total da Nota de empenho emitida, que poderá ser cobrado judicialmente se for o caso; No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente juros moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor total da quantidade do produto solicitado pelo Contratante na Nota de Empenho; limitada a 10% (dez por cento) do valor total; suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. O produto a ser fornecido é: 1265 - CASA CIRURGIA CHAPECO LTDA Lote/Item Quantidade Valor Unitário Valor total do item 0001/0015 200,00 3,0000 600,00 0001/0016 200,00 3,0000 600,00 0001/0017 200,00 3,0000 600,00 0001/0018 200,00 3,0000 600,00 0001/0019 200,00 3,0000 600,00 0001/0020 200,00 3,0000 600,00 0001/0021 200,00 3,0000 600,00 0001/0022 200,00 3,0000 600,00 0001/0068 10,00 15,0000 150,00 0001/0069 10,00 15,0000 150,00 0001/0070 10,00 15,0000 150,00 Total do Fornecedor: R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais). Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal, Mariópolis, 18 de Junho de 2015.


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