ANALISIS ANGGARAN ANAK DENGAN DISABILITAS Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kota Cimahi dan Kab. Garut Donny Setiawan dan Syahbudin Rahman
PERKUMPULAN INISIATIF 2015
KATA PENGANTAR Studi Analisis Anggaran Anak Disabilitas ini dilaksanakan untuk memotret keberpihakan pemerintah daerah di lokasi sasaran Facilitating Family Based Care for Indonesian Children with Disabilities Project atas isu Anak Disabilitas. Keberpihakan ini diukur dari seberapa besar pemerintah daerah mengalokasi anggaran untuk isu tersebut dan bagaimana trend antar tahunnya. Studi ini dilakukan selama 20 (dua puluh) hari kerja pada kurun waktu 21 April-31 Mei 2015 dengan lebih banyak melakukan studi dokumen pada 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi lokasi sasaran proyek di atas, yaitu: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupatan Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Laporan akhir Studi ini diantaranya memuat potret anggaran dan rincian program/kegiatan terkait anak, disabilitas dan anak disabilitas di 6 (enam) kabupaten/kota tersebut. Ucapan terima kasih kepada Save the Children dan IKEA Foundation atas kesempatan, arahan dan masukan yang sangat berarti selama penulisan laporan studi ini.
Bandung, Juni 2015
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... 1 1.
2. 3.
3
PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 6 1.1 Latar Belakang................................................................................................................... 6 1.2 Tujuan Studi ....................................................................................................................... 7 1.3 Hasil Studi ........................................................................................................................... 7 1.4 Waktu Pelaksanaan Studi.............................................................................................. 7 METODOLOGI ........................................................................................................................... 8 2.1 Komponen Analisis .......................................................................................................... 8 2.2 Kerangka Studi .................................................................................................................. 9 2.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data ................................................................ 9 HASIL ANALISIS .................................................................................................................... 11 3.1 Kabupaten Sumedang ..................................................................................................... 13 3.1.1 Potret Anggaran ........................................................................................................ 13 3.1.2 Rincian Kegiatan ....................................................................................................... 18 3.2 Kabupaten Garut ............................................................................................................... 22 3.2.1 Potret Anggaran ........................................................................................................ 22 3.2.2 Rincian Kegiatan ....................................................................................................... 26 3.3 Kabupaten Bandung ........................................................................................................ 29 3.3.1 Potret Anggaran ........................................................................................................ 29 3.3.2 Rincian Kegiatan ....................................................................................................... 34 3.4 KABUPATEN BANDUNG BARAT ................................................................................. 36 3.4.1 Potret Anggaran ........................................................................................................ 36 3.4.2 Rincian Kegiatan ....................................................................................................... 40 3.5 Kota Bandung ..................................................................................................................... 41 3.5.1 Potret Anggaran ........................................................................................................ 41 3.5.2 Rincian Kegiatan ....................................................................................................... 45
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................................... 47 3.3 Kesimpulan ...................................................................................................................... 47 3.4 Rekomendasi................................................................................................................... 48
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
2
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kerangka Studi ................................................................................................................. 9 Tabel 2. Dokumen yang Berhasil Dikumpulkan ................................................................... 9 Tabel 3. Rekapitulasi Anggaran untuk Anak Disabilitas pada APBD Kab. Sumedang Tahun Anggaran 2012-2015..................................................................... 13 Tabel 4. Rincian Anggaran untuk Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2012................................................................................................... 18 Tabel 5. Rincian Anggaran untuk Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2013................................................................................................... 19 Tabel 6. Rincian Anggaran untuk Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2014................................................................................................... 20 Tabel 7. Rincian Anggaran untuk Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2015............................................................... 21 Tabel 8. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kab. Garut TA 2012-2015 .......................................................................................................... 22 Tabel 9. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Garut TA 2012 ............................................................................................................ 26 Tabel 10. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Garut TA 2013 ............................................................................................................ 27 Tabel 11. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Garut TA 2014 ............................................................................................................ 28 Tabel 12. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Murni Kab. Garut TA 2015 ...................................................................................................................... 29 Tabel 13. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kab. Bandung TA 2012 dan 2014 ........................................................................................... 30 Tabel 14. Rincian Anggaran terkait Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung TA 2012 .................................................................. 34 Tabel 15. Rincian Anggaran terkait Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung TA 2014 .................................................................. 35 Tabel 16. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kab. Bandung Barat TA 2012-2013 ....................................................................................... 36 Tabel 17. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung Barat TA 2012.......................................................................................... 40 Tabel 18. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung Barat TA 2013.......................................................................................... 41 Tabel 19. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kota Bandung TA 2012 dan 2014 ........................................................................................... 41 Tabel 20. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kota Bandung TA 2012 ..................................................................................................... 45 Tabel 21. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Murni Kota Bandung TA 2014 ................................................................................................................ 46
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
3
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Alokasi Anggaran Perlindungan Anak di 5 Kabupaten/Kota .................... 11 Grafik 2. Proporsi Belanja Urusan Perlindungan Anak terhadap Total Belanja Daerah di 5 Kabupaten/Kota .......................................................................................... 12 Grafik 3. Pembagian Anggaran Perlindungan Anak di SKPD Kab. Sumedang ....... 14 Grafik 4. Trend Anggaran Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Sumedang ................................................................................................ 15 Grafik 5. Anggaran Perlindungan Anak di BKBPP Kab. Sumedang ........................... 15 Grafik 6. Anggaran Perlindungan Anak di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang ............................................................................................................................... 16 Grafik 7. Trend Anggaran Terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Sumedang ................................................................................................ 17 Grafik 9. Anggaran Terkait Disabilitas dan Anak Disabilitas di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang ......................................................................................... 18 Grafik 10. Budget Share terkait Perlindungan Anak pada SKPD di Kab. Garut .... 23 Grafik 11. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Garut .......................................................................................... 23 Grafik 12. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BKBPP Kab. Garut .................... 24 Grafik 13. Anggaran terkait Perlindungan Anak di Dinsosnakertrans Kab. Garut .................................................................................................................................................... 24 Grafik 14. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Garut .......................................................................................................... 25 Grafik 15. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Garut ......................................................................................................................................... 26 Grafik 16. Budget Share terkait Perlindungan Anak di SKPD Kab. Bandung......... 30 Grafik 17. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Bandung ................................................................................... 31 Grafik 18. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BKBPP Kab. Bandung ............. 31 Grafik 19. Anggaran terkait Anak di Dinas Sosial Kab. Bandung ............................... 32 Grafik 20. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kab. Bandung ........................................................................................................ 32 Grafik 21. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial Kab. Bandung..................... 33 Grafik 22. Anggaran terkait Anak Disabilitas di Dinas Sosial Kab. Bandung ......... 33 Grafik 23. Budget Share terkait Perlindungan Anak di Kab. Bandung Barat ......... 37 Grafik 24. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kab. Bandung Barat ............................................................................ 37 Grafik 25. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BPPKB Kab. Bandung Barat . 38 Grafik 26. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BPMPD Kab. Bandung Barat 38 Grafik 27. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kab. Bandung Barat ............................................................................................ 39 Grafik 28. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial Kab. Bandung Barat ........ 39 Grafik 29. Budget Share terkait Perlindungan Anak di Kota Bandung .................... 42 Grafik 30. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kota Bandung ........................................................................................ 42 Grafik 31. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BKBPP Kota Bandung............. 43 Grafik 32. Anggaran terkait Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Bandung .. 43 Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
4
Grafik 33. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kota Bandung ........................................................................................................ 44 Grafik 34. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial Kota Bandung .................... 44
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
5
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sejak tahun 2012, Save the Children dengan didukung oleh IKEA Foundation melaksanakan Facilitating Family Based Care for Indonesian Children with Disabilities Project. Proyek yang berdurasi selama 3 (tiga) tahun ini dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang dan Kab. Garut.
Secara umum, proyek ini bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak disabilitas dan keluarganya di lokasi sasaran proyek untuk memperoleh hak mereka dalam mendapatkan akses terhadap perawatan berkualitas dengan berbasis keluarga, dukungan masyarakat dan pendidikan yang berkualitas pada tahun 2015. Tujuan ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, the UN Convention on the Right of Child dan berkontribusi terhadap pencapaian target MDGs-1. Penanggulangan Kemiskinan dan target MDGs-2. Akses terhadap Pendidikan.
Save the Children akan mencoba mewujudkan tujuan proyek tersebut dengan cara: meningkatkan kapasitas keluarga dalam merawat anak disabilitas; meningkatkan akses anak disabilitas terhadap pendidikan yang berkualitas; dan mempromosikan kesadaran masyarakat akan isu anak disabilitas dan mereduksi stigma atasnya. Pada pelaksanaannya, proyek ini akan melibatkan SKPD di masing-masing pemerintah daerah yang dianggap relevan. Sinergi antara pelaksana proyek dan SKPD di masing-msing daerah sangat penting untuk memastikan ketercapaian atas tujuan dan keberlanjutan proyek.
Salah satu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan proyek ini terutama yang terkait dengan keberlanjutan dukungan pemerintah daerah adalah meningkatnya alokasi anggaran pemerintah daerah (khususnya Dinas Sosial) si lokasi sasaran proyek terkait dukungan bagi anak disabilitas. Secara kualitatif, peningkatan alokasi ini diharapkan terjadi sebesar +15% (2014) dan +15% (2015).
Berdasarkan uraian di atas, pada akhir pelaksanaan proyek ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar sumber daya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah setiap tahunnya terkait dukungan bagi anak disabilitas. Termasuk penting juga dilihat apakah proyek ini berpengaruh terhadap peningkatan alokasi anggaran pemerintah tersebut. Oleh karenanya, sangat penting dilakukan studi analisis anggaran pemerintah daerah di 6 (enam) lokasi sasaran proyek tersebut. Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
6
1.2 Tujuan Studi Tujuan dari kegiatan studi analisis anggaran ini adalah untuk memotret sejauhmana keberpihakan anggaran pemerintah daerah di lokasi sasaran studi terhadap anak disabilitas. Keberpihakan ini ditunjukan dari besaran proporsi alokasi dan realisasi anggaran serta peningkatannya secara kontinu dari tahun ke tahun.
1.3 Hasil Studi Studi ini menghasilkan satu buah dokumen laporan studi analisis anggaran pemerintah daerah di 6 (enam) lokasi sasaran proyek khususnya anggaran yang terkait dengan dukungan bagi anak disabilitas.
1.4 Waktu Pelaksanaan Studi Studi ini dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam kurun waktu 20 April-31 Mei 2015.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
7
2. METODOLOGI 2.1 Komponen Analisis Sebagaimana yang tercantum dalam ToR, komponen kajian anggaran pemerintah daerah dalam studi ini adalah:
1) Perbandingan alokasi anggaran berdasarkan sektor, program atau area. Membandingkan jumlah sumberdaya anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Sosial dan SKPD terkait lainnya untuk kesejahteraan anak terutama yang terkait anak disabilitas dibandingkan dengan sektor lainnya (pendidikan, kesehatan atau sektor non-sosial lainnya). 2) Perbandingan alokasi dengan realisasi anggaran. Menelusuri penyaluran dana untuk hal tertentu dan membandingkannya dengan alokasi anggaran dan jadwal penyalurannya. 3) Penelusuran alokasi anggaran dari nasional ke tingkat lokal. Menelusuri penyaluran dana dari anggaran Kementerian Sosial terkait anak disabilitas kepada masing-masing Dinas Sosial di setiap kabupaten/kota. 4) Penelusuran trend anggaran lintas tahun. Membandingkan pola alokasi dan realisasi anggaran antar tahun untuk mengidentifikasi trend anggaran.
Dokumen anggaran pemerintah daerah yang akan dikumpulkan dan dikaji dalam studi ini adalah dokumen APBD Tahun Anggaran 2010-2015 untuk setiap kabupaten/kota.
Namun demikian mengingat sangat terbatasnya waktu pelaksanaan studi analisis anggaran ini, maka komponen analisis menjadi lebih disederhanakan sehingga menjadi sebagai berikut:
1) Perbandingan proporsi alokasi anggaran. Khususnya terkait anak dan anak disabilitas dengan total alokasi anggaran Dinas Sosial dan SKPD terkait lainnya serta total alokasi belanja daerah. 2) Penelusuran trend alokasi anggaran lintas tahun. Penelusuran ini dilakukan untuk setiap kabupaten/kota untuk melihat pola peningkatan/penurunan alokasi anggaran bagi anak dan anak disabilitas.
Penyederhanaan juga terjadi untuk dokumen anggaran pemerintah yang akan dikaji dalam studi ini sehingga menjadi dokumen APBD Tahun Anggaran 20122015 untuk setiap kabupaten/kota.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
8
2.2 Kerangka Studi Mengacu pada tujuan studi dan komponen analisis di atas, studi ini akan mengacu pada kerangka sebagai berikut: Tabel 1. Kerangka Studi
Tujuan Tingginya keberpihakan anggaran pemda bagi anak disabilitas
Indikator Besarnya anggaran yang dialokasikan/direalisasikan untuk anak disabilitas Alokasi/realisasi anggaran meningkat setiap tahunnya
15% (target proposal, output 2.3) n/a
Sumber Data Dokumen APBD, Laporan Realisasi APBD Dokumen APBD, Laporan Realisasi APBD
2.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Metoda Desk Study: Analisis Proporsi Desk Studi: Analisis Pertumbuhan (trend)
Sebagaimana tertuang dalam Term of Reference (ToR), studi ini akan dilaksanakan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen anggaran di setiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi sasaran. Dokumen-dokumen anggaran yang berhasil dikumpulkan selama proses studi ini adalah: Tabel 2. Dokumen yang Berhasil Dikumpulkan
Kabupaten/Kota Kota Bandung Kota Cimahi Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang Kab. Garut
Dokumen Anggaran yang Berhasil Dikumpulkan APBD Perubahan TA 2012 dan APBD Murni TA 2014 APBD Perubahan TA 2012 dan APBD Murni TA 2014 APBD Murni TA 2012-2013 APBD Perubahan TA 2012-2014 dan APBD Murni TA 2015 APBD Perubahan TA 2012-2014 dan APBD Murni TA 2015
Bentuk Hardcopy Hardcopy Hardcopy Softcopy Softcopy Hardcopy
Tidak semua dokumen anggaran pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam studi ini berhasil dikumpulkan. Hal ini dikarenakan singkatnya waktu pelaksanaan studi dan tidak semua pemerintah daerah terbuka/bersedia dengan serta merta memberikan/menampilkan secara lengkap (dalam website-nya) dokumen-dokumen tersebut.
Dokumen anggaran yang berhasil didapatkan kemudian di entry dan direkap menjadi tabel dalam microsoft excel. Data-data yang direkap khususnya adalah jenis program, kegiatan dan besaran anggarannya yang terkait dengan anak dan anak disabilitas. Proses entry dan rekap data memakan waktu cukup lama mengingat banyaknya program/kegiatan dan anggaran yang harus di input untuk setiap kabupaten/kota lokasi sasaran. Setelah direkap, data-data tersebut kemudian dilakukan analisis dalam bentuk grafik mengacu pada 2 (dua) indikator seperti yang tertuang dalam kerangka studi di atas. Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
9
Secara umum, alur pekerjaan studi ini dapat dilihat pada bagan berikut ini: Bagan 1. Alur Kerja Studi
correspondence
data collection
Quantitative Qualitative
Data validation & Data Analyze
Matrix of Data
Budget Analysis
Proses pengumpulan dokumen anggaran 6 (enam) kabupaten/kota lokasi sasaran studi beserta entry dan rekap data dilakukan pada kurun waktu 20 April-25 Mei 2015.
Sementara itu, proses analisis data dan penulisan laporan studi dilakukan dalam kurun waktu 26 Mei-31 Mei 2015.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
10
3. HASIL ANALISIS
Pengaturan tentang anggaran untuk anak terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan terdapat 26 urusan Wajib dan salah satunya yaitu urusan Pemberberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Leading sector untuk masalah anak di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat serta Kota Bandung dilakukan di 2 SKPD yaitu : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dan dan Dinas Sosial. Khusus untuk Kabupaten Bandung Barat, anggaran untuk anak terdapat juga di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
2012
2013
TAHUN
2014
518,000,000
Kabupaten Bandung
443,677,980
594,075,700
897,016,350
631,750,000
Kota Bandung
600,000,000
2,366,650,000
578,298,000
330,453,900
520,000,000
740,491,388
Kabupaten Bandung Barat
2,458,217,098
Kabupaten Garut
1,717,770,000
Kabupaten Sumedang
4,650,000,000
Grafik 1. Alokasi Anggaran Perlindungan Anak di 5 Kabupaten/Kota
2015 (MURNI)
Berdasarkan hasil analisis Anggaran pada APBD periode tahun 2012 sampai dengan 2015 di 5 (lima) Kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa Secara umum Proporsi anggaran untuk urusan perlindungan anak terhadap Belanja daerah masih relative sangat kecil antara 0,016 % sampai dengan 0,088 %. Dan tiap daerah belum mengalokasikan anggaran berupa program yang khusus difokuskan untuk anak dengan disabilitas.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
11
Grafik 2. Proporsi Belanja Urusan Perlindungan Anak terhadap Total Belanja Daerah di 5 Kabupaten/Kota Kabupaten Bandung
2013
Kota Bandung
TAHUN
2014
0.016% 0.016%
0.054% 0.068% 0.031%
0.043%
0.034% 0.020%
0.043% 0.021% 0.022% 0.028% 2012
Kabupaten Bandung Barat
0.088%
Kabupaten Garut
0.062%
Kabupaten Sumedang
2015 (MURNI)
Pelaksanaan kegiatan bertema anak yang dilakukan oleh dua SKPD yaitu melalui Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dan Dinas Sosial belum terdapat koordinasi yang sinergis mengenai isu anak. Untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) program/kegiatan untuk anak masih bersifat umum dan disatukan dengan program/kegiatan pemberdayaan perempuan. Kegiatan yang muncul berupa fasilitasi dan penguatan kelembagaan. Untuk Dinas Sosial, secara umum Program anak dan program disabilitas dipisahkan dan kegiatan yang dianggarkan berupa jaminan sosial, pemberdayaan dan pelatihan.
Khusus anggaran untuk anak dengan disabilitas, terdapat di APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2015 pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan nama kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Anak Disabilitas di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Selain itu, program untuk anak disabilitas juga dianggarkan di Kabupaten Bandung Pada APBD Perubahan Tahun 2012 dengan nama Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dan Kegiatan yang dilakukan adalah Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal di Dinas Sosial.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
12
3.1 Kabupaten Sumedang 3.1.1 Potret Anggaran Selama periode Tahun Anggaran 2012-2015, Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran baik untuk kegiatan bertema anak, disabilitas, maupun khusus anak dengan disabilitas. Untuk isu anak secara umum, alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Sumedang mengalami perkembangan yang naik turun. Hal ini ditunjukan dengan besaran anggaran pada Tahun 2012 sebesar Rp. 330,453,900 naik menjadi Rp. 600.000.000 pada tahun 2013, kemudian turun di tahun 2014 sebesar Rp. 594,075,700 dan turun lagi di tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 364,966,980. Sedangkan untuk isu disabilitas setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 90,000,000 pada tahun 2012, turun menjadi Rp. 65,376,000 pada tahun 2013, kemudian naik menjadi Rp. 100,872,200 pada tahun 2014 dan naik menjadi Rp. 112,911,000 pada tahun 2015. khusus tahun 2015 sudah terdapat Kegiatan yang difokuskan pada tema anak dengan disabilitas sebesar Rp. 78,711,000. Untuk lebih jelas mengenai trend anggaran bertema anak dan disabilitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tabel 3. Rekapitulasi Anggaran untuk Anak Disabilitas pada APBD Kab. Sumedang Tahun Anggaran 2012-2015 KETERANGAN ANGGARAN UNTUK ANAK Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ANGGARAN UNTUK DISABILITAS Anak Dengan Disabilitas (Dinsosnaker) BELANJA DAERAH
TAHUN 2012
2013
2014
2015 (Murni)
330,453,900
600,000,000
594,075,700
364,966,980
250,745,000
600,000,000
581,244,500
271,499,880
12,831,200
93,467,100
100,872,000
112,911,000
79,708,900 90,000,000
65,376,000
78,711,000 1,545,630,200,6 21.49 12,186,917,028
1,786,463,405,5 08.92 BELANJA BADAN 14,075,922,476. PPKB/PEMDES KB 40 BELANJA DINSOSNAKER 9,876,282,148 11,505,929,761. 20 Sumber : APBD Kabupaten Sumedang yang telah diolah
1,911,858,813, 654.03 15,612,607,93 1.96 13,944,803,72 0.43
2,236,625,792,4 33.20 14,192,064,671. 56 17,558,667,510. 24
Untuk pelaksanaan kegiatan bertema anak dilakukan oleh dua SKPD yaitu melalui Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dan melalui Dinas sosial dan Tenaga Kerja, khusus tahun 2015 urusan perlindung anak berada di Badan Pemerintahan Desa dan KB. Kegiatan di BKBPP lebih kepada pemberdayaan kelembagaan perempuan dan anak sedangkan di Dinas Sosial dan Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
13
Tenaga Kerja berupa penanganan untuk masalah anak secara umum. Mengenai share anggaran bertema anak secara besaran anggaran lebih banyak didominasi oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 3. Pembagian Anggaran Perlindungan Anak di SKPD Kab. Sumedang
700,000,000
500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
12,831,200
-
600,000,000
79,708,900
600,000,000
581,244,500
93,467,100
271,499,880
250,745,000 2012
2013
Badan KBPP
Dinas Sosial dan Transmigrasi
TAHUN
2014
2015 (Murni)
Berdasarkan data di atas belanja untuk urusan perlindungan anak (kegiatan bertema anak) Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah, selain proporsinya sangat kecil, juga setiap tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema anak pada tahun 2012 sebesar 0,021%, naik menjadi 0,034% pada tahun 2013, kemudian turun menjadi sebesar 0,031% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 hanya 0,016% dari belanja daerah.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
14
Grafik 4. Trend Anggaran Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Sumedang 700,000,000
0.034%
600,000,000 500,000,000 400,000,000
300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
0.021%
0.040%
0.035%
0.031%
600,000,000
0.030% 0.016%
594,075,700
330,453,900
443,677,980
0.025% 0.020% 0.015% 0.010% 0.005%
2012
2013
Anggaran untuk Anak
TAHUN
2014
2015 (Murni)
0.000%
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD yaitu BKBPP atau Badan Pemerintah Desa dan KB, belanja untuk kegiatan bertema anak selain proporsinya relatif kecil, juga setiap tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema anak pada tahun 2012 sebesar 2,1% dari belanja daerah, naik menjadi 4,3% pada tahun 2013, kemudian turun menjadi sebesar 3,7% pada tahun 2014 dan hanya 1,9% pada tahun 2015. Grafik 5. Anggaran Perlindungan Anak di BKBPP Kab. Sumedang
700,000,000
4.3%
600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
600,000,000 2.1%
581,244,500
3.5% 3.0% 1.9%
271,499,880 2013
TAHUN
Anggaran Urusan Perlindungan Anak
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
4.0%
3.7%
250,745,000 2012
4.5%
2014
2015 (Murni)
2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0%
Proporsi thd Belanja Badan KBPP
15
Untuk Anggaran bertema anak yang terdapat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD tersebut, belanja untuk kegiatan bertema anak selain proporsinya relatif kecil, juga setiap tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif bahkan pada tahun 2013 tidak terdapat alokasi anggaran bertema anak. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema anak dengan belanja SKPD pada tahun 2012 sebesar 0,8%, 0% pada tahun 2013, kemudian naik menjadi sebesar 0,1% pada tahun 2014 dan naik menjadi 0,5% pada tahun 2015. Grafik 6. Anggaran Perlindungan Anak di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang 100,000,000 90,000,000
80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000
0.8%
-
0.5%
79,708,900
20,000,000 10,000,000
93,467,100
2012 Anggaran untuk Anak
12,831,200
2013
TAHUN
2014
0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3%
0.1%
-
0.9%
0.2% 2015 (Murni)
0.1% 0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial dan Transmigrasi
Sedangkan Anggaran yang dialokasikan untuk isu Disabilitas jika dibandingkan dengan besaran belanja daerah, mengalami hal serupa dengan anggaran bertema anak yaitu proporsinya sangat kecil, tapi mengalami perkembangan yang relatif sama. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema disabilitas pada tahun 2012 sebesar 0,006% dari belanja daerah, turun menjadi 0,004% pada tahun 2013, kemudian naik menjadi sebesar 0,005% pada tahun 2014 dan tetap sebesar 0,005% pada tahun 2015.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
16
Grafik 7. Trend Anggaran Terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Sumedang 120,000,000
100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000
0.006% 90,000,000
20,000,000 -
0.005% 0.004%
100,872,000
0.005%
112,911,000
0.007% 0.006% 0.005% 0.004% 0.003%
65,376,000
0.002% 0.001%
2012
2013
Anggaran untuk Disabilitas
TAHUN
2014
0.000%
2015 (Murni)
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Sedangkan Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, belanja untuk kegiatan bertema disabilitas selain proporsinya relatif kecil, juga setiap tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema disabilitas pada tahun 2012 sebesar 0,9%, naik menjadi 0,6% pada tahun 2013, kemudian naik menjadi sebesar 0,7% pada tahun 2014 dan 0,6% dari belanja SKPD pada tahun 2015 . Grafik 8. Trend Anggaran Terkait Disabilitas dan Proporsinya terhadap Total Belanja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang 120,000,000
100,000,000
1.0%
0.9%
80,000,000 60,000,000 40,000,000
0.6% 90,000,000
20,000,000 -
2012
Anggaran masalah Disabilitas
0.7% 100,872,000
0.9% 0.6% 112,911,000
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
0.7% 0.6% 0.5% 0.4%
65,376,000
2013
0.8%
0.3% 0.2% 2014
2015 (Murni)
0.1% 0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
17
Pada Tahun 2015, dianggarkan kegiatan yang difokuskan untuk anak dengan disabilitas berupa pelatihan dan pembinaan sebesar Rp. 78,711,000 oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Angka tersebut masih relatif sangat kecil baik dibandingkan dengan belanja Daerah sebesar 0,004% atau dengan belanja Dinas social dan tenaga kerja yaitu sebesar 0,45%. Grafik 9. Anggaran Terkait Disabilitas dan Anak Disabilitas di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang 250,000,000
200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 -
-
90,000,000 2012
-
-
65,376,000 2013
Disabilitas
78,711,000
100,872,000
112,911,000
2014
2015 (Murni)
TAHUN
Anak dengan Disabilitas
3.1.2 Rincian Kegiatan Pada tahun 2012 Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 330.453.900 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan (BKBPP) serta Dinas sosial. Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 90.000.000 melalui Dinas Sosial dan Tenaga kerja. Kegiatan di BPPKB lebih kepada pemberdayaan kelembagaan perempuan dan anak sedangkan di dinas social berupa penanganan untuk masalah anak jalanan dan jaminan social bagai penyandang cacat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table di bawah ini. Tabel 4. Rincian Anggaran untuk Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2012
No
KEGIATAN
JUMLAH
KET
ANAK 1
FASILITASI KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
137,845,000
Badan KBPP
18
No
KEGIATAN
2
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)
30,000,000
Badan KBPP
3 4
PENYUSUNAN PROFIL KABUPATEN LAYAK ANAK PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENANGANAN ANAK JALANAN MELALUI SISTEM TERPADU TAHUN 2012 SUB TOTAL
50,000,000 32,900,000
Badan KBPP Badan KBPP
79,708,900
Dinas Sosial
5
JUMLAH
KET
330,453,900
DISABILITAS 1
PENUNJANG JAMINAN PENYANDANG CACAT BERAT
SOSIAL
BAGI
40,000,000
Dinas Sosial
2
MONITORING DAN EVALUASI PENYANDANG CACAT PENERIMA BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
50,000,000
Dinas Sosial
SUB TOTAL
90,000,000
Sumber : APBD Perubahan Kab. Sumedang Tahun 2012
Pada tahun 2013 kegiatan bertema anak yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan (BKBPP) serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan total Rp. 600.000.000 dengan kegiatan berupa fasilitasi kelembagaan, pembentukan kota layak anak dan fasilitas perlindungan anak. Sedangkan untuk isu disabilitas berupa kegiatan jaminan social bagi penyandang cacat berat sebesar Rp. 65,376,000 melalui Dinas Sosial. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table di bawah ini: Tabel 5. Rincian Anggaran untuk Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2013
No 1 2 3 4 5
ANAK
KEGIATAN
JUMLAH
FASILITASI KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PEMBENTUKAN KOTA LAYAK ANAK PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM UPAYA PENDUKUNG KABUPATEN LAYAK ANAK FASILITASI PEMBINAAN KESETARAAN GENDER DAN ANAK FASILITASI PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK SUB TOTAL
KET
45,000,000
Badan KBPP
230,000,000 50,000,000
Badan KBPP Badan KBPP
200,000,000
Badan KBPP
75,000,000
Badan KBPP
600,000,000
DISABILITAS 1
PENUNJANG JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT BERAT
65,376,000 SUB TOTAL
Dinas Sosial
65,376,000
Sumber : APBD Perubahan Kab. Sumedang Tahun 2013
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
19
Untuk tahun 2014 Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 594,075,700 melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana (BPPKB) serta Dinas social. Pada tahun ini kegiatan berupa pengulangan kegiatan pembentukan kota layak anak, pembinaan kelembagaan dan pembinaan anak terlantar oleh BPPKB serta pendampingan untuk pengurangan pekerja anak oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 100,872,000 melalui Dinas Sosial dan tenaga kerja dengann kegiatan berupa jaminan social dan pelatihan bagi penyandang cacat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 6. Rincian Anggaran untuk Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2014
No
KEGIATAN
JUMLAH
KET
ANAK 1 2 3
PEMBENTUKAN KOTA LAYAK ANAK PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK DI UPTB KB WILAYAH SUMEDANG UTARA FASILITASI PEMBINAAN KESETARAAN GENDER DAN ANAK
112,500,000 46,000,000
Badan KBPP Badan KBPP
300,000,000
Badan KBPP
4 5
FASILITASI PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK PEMBINAAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ORANG TERLANTAR
75,000,000 47,744,500
Badan KBPP Badan KBPP
6
PENDAMPINGAN DI SHELTER DAN MONEV PASCA SHELTER PROGRAM PPA – PKH (PENGURANGAN PEKERJA ANAK DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM KELUARGA HARAPAN) SUB TOTAL
12,831,200
Dinas Sosial
594,075,700
DISABILITAS 1
PENUNJANG JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT BERAT
48,872,000
Dinas Sosial
2
PELATIHAN TATABOGA BAGI PENYANDANG CACAT
52,000,000
Dinas Sosial
SUB TOTAL
100,872,000
Sumber : APBD Perubahan Kab. Sumedang Tahun 2014
Untuk tahun 2015 kegiatan bertema anak dianggarkan oleh Badan Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana serta Dinas social dan Tenaga Kerja dengan total Rp. 364,966,980. Pada tahun ini kegiatan berupa pembentukan kelurahan layak anak, pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas Jaringan kelembagaan dan pembinaan kesetaraan Gender dan anak oleh Bdan Pemdes dan KB serta penjangkauan anak jalanan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum dianggarkan sebesar Rp. 112,911,000 melalui Dinas Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
20
Sosial dan tenaga kerja dengan kegiatan berupa jaminan social dan jaminan/asistensi APBN bagi penyandang Cacat.
Pada tahun ini dianggarkan kegiatan yang difokuskan untuk anak dengan disabilitas berupa pelatihan dan pembinaan sebesar Rp. 78,711,000 oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 7. Rincian Anggaran untuk Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Sumedang TA 2015
No
ANAK
KEGIATAN
JUMLAH
KET
1 2 3
PEMBENTUKAN DESA/ KELURAHAN LAYAK ANAK PEMBINAAN KESETARAAN GENDER DAN ANAK PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
9,572,280 100,000,000 61,927,600
Badan KBPP Badan KBPP Badan KBPP
4
FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) PENJANGKAUAN/OUTREACHING, PENGIRIMAN DAN MONITORING PELAKSANAAN REHABILITASI TUNA SOSIAL (GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA, BWBLP, ANAK JALANAN, DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) KE PANTI/BALAI-BALAI REHABILITASI BIMBINGAN TEKNIK KEWIRAUSAHAAN DAN PEMBERIAN STIMULAN UEP BAGI EKS TUNA SOSIAL (GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA, BWBLP, ANAK JALANAN DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) SUB TOTAL
100,000,000
Badan KBPP
20,000,000
Dinas Sosial
73,467,100
Dinas Sosial
5
6
364,966,980
DISABILITAS 1
PENUNJANG JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT BERAT
40,086,700
Dinas Sosial
2
PENUNJANG JAMINAN/ASISTENSI SOSIAL APBN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERAT SUB TOTAL
72,824,300
Dinas Sosial
112,911,000
ANAK DENGAN DISABILITAS 1
PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK DENGAN DISABILITAS SUB TOTAL
78,711,000
Dinas Sosial
78,711,000
Sumber : APBD Murni Kab. Sumedang Tahun 2015
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
21
3.2 Kabupaten Garut 3.2.1 Potret Anggaran Kabupaten Garut, selama periode Tahun Anggaran 2012-2015 telah mengalokasikan anggaran baik untuk untuk urusan perlindungan anak maupun masalah disabilitas. Besaran anggaran untuk kegiatan bertema anak yang dialokasikan pada APBD periode 2012-2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini ditunjukan dengan besaran anggaran pada Tahun 2012 sebesar Rp. 520,000,000 naik menjadi Rp. 631.750.000 pada tahun 2013, kemudian naik di tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 1,717,770,000 dan mengalami penurunan pada pada APBD murni tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 358,000,000.
Sedangkan untuk isu disabilitas setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 54,000,000 pada tahun 2012 menjadi Rp. 150,000,000 pada tahun 2013, naik menjadi Rp. 250.000.000 pada tahun 2014 dan turun menjadi Rp. 160.000.000. Selama periode tersebut belum terdapat Kegiatan yang difokuskan pada tema anak dengan disabilitas. Untuk lebih jelas mengenai trend anggaran bertema anak dan disabilitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 8. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kab. Garut TA 2012-2015 URAIAN
TAHUN 2012
2013
2014
2015 (Murni)
ANAK
520,000,000
631,750,000
1,717,770,000
358,000,000
- Badan PPKB
200,000,000
356,750,000
567,770,000
200,000,000
- Dinsosnakertrans
320,000,000
275,000,000
1,150,000,000
158,000,000
54,000,000
150,000,000
250,000,000
160,000,000
DISABILITAS - Dinsosnakertrans
54,000,000
150,000,000
250,000,000
160,000,000
BELANJA DAERAH
2,383,997,157,970
3,082,495,644,933
3,169,330,183,157
3,285,435,081,150
BELANJA BADAN 18,991,185,768 24,058,668,141 PPKB BELANJA 21,592,620,810 24,123,889,580 DINSOSNAKERTRANS Sumber : APBD Kabupaten Garut 2012-2015 yang diolah
25,024,073,680
24,308,126,954
31,953,613,409
14,914,098,043
Untuk pelaksanaan kegiatan bertema anak dilakukan oleh dua SKPD yaitu melalui Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dan melalui Dinas social, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Kegiatan di BKBPP lebih kepada pemberdayaan kelembagaan perempuan dan anak sedangkan di dinas social berupa penanganan untuk masalah anak secara umum. Pada tahun 2014 anggaran bertema anak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 1,150,000,000, hal ini terjadi karena adanya alokasi kegiatan pemberian permakanan untuk anak dalam panti asuhan yang mencapai Rp. 600.000.000 atau sebesar 52% dari total belanja kegiatan bertema anak pada tahun tersebut. Mengenai share anggaran bertema anak dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
22
Grafik 10. Budget Share terkait Perlindungan Anak pada SKPD di Kab. Garut 2,000,000,000
1,800,000,000
1,150,000,000
1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
320,000,000 200,000,000 2012
Badan KBPP
275,000,000
567,770,000
356,750,000 2013
2014
TAHUN
158,000,000
200,000,000
2015 (Murni)
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Berdasarkan data di atas belanja untuk urusan perlindungan anak (kegiatan bertema anak) Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah, selain proporsinya sangat kecil, juga setiap tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema anak pada tahun 2012 sebesar 0,022%, turun menjadi 0,020% pada tahun 2013, kemudian turun menjadi sebesar 0,054% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 hanya 0,016% dari total Belanja Daerah. Grafik 11. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Garut
2,000,000,000
1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
0.060%
0.054%
0.022% 520,000,000
Anggaran untuk Anak
0.030%
0.016% 0.020%
631,750,000 2013
0.040%
1,717,770,000
0.020%
2012
0.050%
518,000,000
TAHUN
2014
2015 (Murni)
0.010% 0.000%
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD yaitu BKBPP, belanja untuk kegiatan bertema anak selain proporsinya relatif kecil, juga setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
23
anak pada tahun 2012 sebesar 1,1%, naik menjadi 1,5% pada tahun 2013, kemudian naik menjadi sebesar 2,3% pada tahun 2014 dan hanya 0,8% pada APBD Murni tahun 2015. Grafik 12. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BKBPP Kab. Garut
Anggaran untuk Urusan Perlindungan Anak di Badan KBPP 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000
1.1%
100,000,000
200,000,000
200,000,000 -
2.3%
1.5% 356,750,000
2012
2013
Anggaran Urusan Perlindungan Anak
2.5% 2.0%
567,770,000
TAHUN
2014
1.5%
0.8%
1.0%
200,000,000
0.5% 0.0%
2015 (Murni)
Proporsi thd Belanja Badan KBPP
Untuk Anggaran bertema anak yang terdapat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD tersebut, belanja untuk kegiatan bertema anak selain proporsinya relatif kecil, juga setiap tahun mengalami perkembangan yang belum stabil. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema anak dengan belanja SKPD pada tahun 2012 sebesar 1,5%, 1,1% pada tahun 2013, kemudian naik menjadi sebesar 3,6% pada tahun 2014 dan kembali turun menjadi 1,1% pada tahun 2015. Grafik 13. Anggaran terkait Perlindungan Anak di Dinsosnakertrans Kab. Garut
1,400,000,000
1,200,000,000 1,000,000,000
800,000,000
1.5%
1.1%
200,000,000
320,000,000
275,000,000
-
2012
2013
Anggaran untuk Anak
3.5% 3.0% 2.5%
1,150,000,000
600,000,000 400,000,000
4.0%
3.6%
TAHUN
2014
1.1%
158,000,000
2015 (Murni)
2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
24
Sedangkan Anggaran yang dialokasikan untuk isu Disabilitas jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah, mengalami hal serupa dengan anggaran bertema anak yaitu proporsinya sangat kecil, tapi mengalami perkembangan yang relatif naik. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema disabilitas pada tahun 2012 sebesar 0,002% dari belanja daerah, turun menjadi 0,005% pada tahun 2013, kemudian naik menjadi sebesar 0,008% pada tahun 2014 dan turun menjadi sebesar 0,005% pada tahun 2015. Grafik 14. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Garut 300,000,000
250,000,000 200,000,000 150,000,000
100,000,000 50,000,000 -
0.009%
0.008% 0.005% 0.002%
54,000,000
2012
150,000,000
2013
Anggaran untuk Disabilitas
250,000,000
TAHUN
2014
0.008%
0.005% 160,000,000
2015 (Murni)
0.007% 0.006% 0.005% 0.004% 0.003% 0.002% 0.001% 0.000%
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Sedangkan Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), belanja untuk kegiatan bertema disabilitas selain proporsinya relatif kecil, juga setiap tahun mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema disabilitas pada tahun 2012 sebesar 0,3%, naik menjadi 0,6% pada tahun 2013, kemudian naik menjadi sebesar 0,8% pada tahun 2014 dan menjadi sebesar 1,1% dari belanja SKPD pada tahun 2015 .
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
25
Grafik 15. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Garut 300,000,000
1.1%
250,000,000 200,000,000 150,000,000
100,000,000 50,000,000 -
0.6% 0.3%
54,000,000 2012
0.8%
250,000,000
150,000,000 2013
Anggaran untuk Disabilitas
1.2% 1.0% 0.8%
160,000,000
0.6% 0.4% 0.2%
2014
2015 (Murni)
0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.2.2 Rincian Kegiatan Pada tahun 2012 Kabupaten Garut telah mengalokasikan anggaran beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 520,000,000 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas social, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 54.000.000 melalui Dinas social, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Kegiatan di BPPKB lebih kepada pemberdayaan pendampingan, penguatan jaringan, kelembagaan perempuan dan anak sedangkan di dinas social berupa pelatihan untuk anak dan bagi penyandang cacat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 9. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Garut TA 2012 No
ANAK
KEGIATAN
1
PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
2
PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFICKING) PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFICKING) PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA (ANKN) PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI ANAK ASUH DALAM PANTI
3
4 5
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
JUMLAH
KET
150,000,000
Badan KBPP
50,000,000
Badan KBPP
165,000,000
Dinsosnakertrans
90,000,000
Dinsosnakertrans
65,000,000
Dinsosnakertrans
26
No
KEGIATAN
SUB TOTAL
JUMLAH 520,000,000
KET
DISBILITAS 1
PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI PENYANDANG CACAT (PACA) JS PACA SUB TOTAL
54,000,000
Dinsosnakertrans
54,000,000
Sumber : APBD Perubahan Kab. Garut Tahun 2012
Pada tahun 2013 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 631,750,000 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas social, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 150,000,000 melalui Dinas social, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 10. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Garut TA 2013 No 1
ANAK
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH 54,250,000
Badan KBPP
100,000,000
Badan KBPP
75,000,000
Badan KBPP
52,500,000
Badan KBPP
PENGUATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFICKING) PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFICKING) PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA (ANKN)
75,000,000
Badan KBPP
75,000,000
Dinsosnakertrans
75,000,000
Dinsosnakertrans
8
PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK KERJA BAGI ANAK TERLANTAR
50,000,000
Dinsosnakertrans
9
PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI ANAK ASUH DALAM PANTI
75,000,000
Dinsosnakertrans
2 3 4 5 6
7
SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK DARI PORNOGRAFI KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
KET
SUB TOTAL
631,750,000
PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI PENYANDANG CACAT (PACA) JS PACA SUB TOTAL
150,000,000
DISBILITAS 1
Dinsosnakertrans
150,000,000
Sumber : APBD Perubahan Kab. Garut Tahun 2013 Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
27
Pada tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 1,717,770,000 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas social, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 250,000,000 melalui Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 11. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Garut TA 2014 No 1 2 3 4 5
6 7 8
ANAK
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KET
PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK DARI PORNOGRAFI
160,000,000
Badan KBPP
85,000,000
Badan KBPP
PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PERMPUAN DAN ANAK FASILITASI PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFICKING) PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA (ANKN) PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK KERJA BAGI ANAK TERLANTAR PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI ANAK ASUH DALAM PANTI SUB TOTAL
242,770,000
Badan KBPP
80,000,000 150,000,000
Badan KBPP Dinsosnakertrans
200,000,000
Dinsosnakertrans
200,000,000
Dinsosnakertrans
600,000,000
Dinsosnakertrans
1,717,770,000
DISABILITAS 1
PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI PENYANDANG CACAT (PACA) JS PACA SUB TOTAL
250,000,000
Dinsosnakertrans
250,000,000
Sumber : APBD Perubahan Kab. Garut Tahun 2014
Pada APBD Murni tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 358,000,000 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas social, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 160,000,000 melalui Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakersostrans). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
28
Tabel 12. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Murni Kab. Garut TA 2015 No
ANAK
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
1
PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PERMPUAN DAN ANAK
2
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFICKING) PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA (ANKN) PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK KERJA BAGI ANAK TERLANTAR PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DAN PEKERJA ANAK SUB TOTAL
3 4 5
KET
200,000,000
Badan KBPP
40,000,000
Dinsosnakertrans
50,000,000
Dinsosnakertrans
25,000,000
Dinsosnakertrans
43,000,000
Dinsosnakertrans
358,000,000
DISABILITAS 1 2
PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI PENYANDANG CACAT (PACA) JS PACA JAMINAN SOSIAL BAGI ORANG DENGAN KECACATAN BERAT/NON POTENSIAL SUB TOTAL
60,000,000
Dinsosnakertrans
100,000,000
Dinsosnakertrans
160,000,000
Sumber : APBD Murni Kab. Garut Tahun 2015
3.3 Kabupaten Bandung 3.3.1 Potret Anggaran Pada periode Tahun Anggaran 2012 dan 2014, Kabupaten Bandung telah mengalokasikan anggaran baik untuk kegiatan bertema anak, disabilitas, maupun untuk anak dengan disabilitas. Untuk isu anak secara umum, alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Bandung mengalami peningkatan antara tahun 2012 sebesar Rp. 740,491,388 menjadi Rp. 2,458,217,098 pada tahun 2014. Sedangkan untuk isu disabilitas juga tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 357,960,000 pada tahun 2012, naik menjadi Rp. 1.126,400,000 pada tahun 2014.
Adapun kegiatan terkait anak dengan disabilitas, telah dialokasikan melaui kegiatan sebesar Rp. 91,600,000 pada tahun 2012 dan Rp. 87,500,000 pada tahun 2014, walaupun masih disatukan dengan masalah anak yang lain dalam satu nama kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat Dan Anak Nakal. Untuk lebih jelas mengenai trend anggaran bertema anak dan disabilitas dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
29
Tabel 13. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kab. Bandung TA 2012 dan 2014 KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2012
2014
ANAK
740,491,388
2,458,217,098
- Badan KBPP
368,969,900
875,897,278
- Dinas Sosial
371,521,488
1,582,319,820
DISABILITAS
357,960,000
1,126,400,000
- Disabilitas di Dinas Sosial
357,960,000
1,126,400,000
ANAK DENGAN DISABILITAS
91,600,000
87,500,000
- Anak dengan Disabilitas di Dinas Sosial
91,600,000
87,500,000
2,645,284,571,118.60
3,625,274,414,200.55
BELANJA BADAN KBPP
20,830,676,736
28,031,684,248
BELANJA DINAS SOSIAL
11,504,646,467
20,254,559,730
BELANJA DAERAH
Untuk pelaksanaan kegiatan bertema anak dilakukan oleh dua SKPD yaitu melalui Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dan melalui Dinas sosial. Kegiatan di BKBPP lebih kepada pemberdayaan kelembagaan perempuan dan anak sedangkan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berupa penanganan dan pelatihan untuk masalah anak secara umum. Mengenai share anggaran bertema anak secara besaran anggaran lebih banyak didominasi oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 16. Budget Share terkait Perlindungan Anak di SKPD Kab. Bandung
3,000,000,000
2,500,000,000 2,000,000,000
1,582,319,820
1,500,000,000 1,000,000,000
500,000,000 -
371,521,488
875,897,278
368,969,900 2012
Badan KBPP
TAHUN
2014
Dinas Sosial
Berdasarkan data di atas belanja untuk kegiatan bertema anak Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah, selain proporsinya sangat kecil, tapi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
30
bertema anak pada tahun 2012 sebesar 0,028%, naik menjadi 0,068% pada tahun 2014. Grafik 17. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah di Kab. Bandung
3,000,000,000
0.068%
2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000
500,000,000 -
2,458,217,098
0.028%
Anggaran untuk Anak
0.070% 0.060% 0.050% 0.040% 0.030% 0.020%
740,491,388
2012
0.080%
TAHUN
0.010% 0.000%
2014
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD yaitu BKBPP, belanja untuk kegiatan bertema anak selain proporsinya relatif kecil, tapi setiap tahun meningkat dari tahun 2012 sebesar 2 menjadi 1,8%, kemudian naik menjadi sebesar 3,1% pada tahun 2014. Grafik 18. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BKBPP Kab. Bandung
1,000,000,000
3.1%
900,000,000
800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
1.8%
875,897,278
Anggaran Urusan Perlindungan Anak
3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%
368,969,900 2012
3.5%
0.5% TAHUN
2014
0.0%
Proporsi thd Belanja Badan KBPP
Untuk Anggaran bertema anak yang terdapat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD tersebut, belanja untuk kegiatan bertema anak proporsinya relatif kecil, tapi setiap tahun mengalami peningkatan dari 3,2% pada tahun 2012 menjadi sebesar 7,8% pada tahun 2014. Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
31
Grafik 19. Anggaran terkait Anak di Dinas Sosial Kab. Bandung 1,800,000,000
7.8%
1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000
1,582,319,820
1,000,000,000
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
3.2%
Anggaran untuk Anak
8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0%
371,521,488 2012
9.0%
TAHUN
2014
1.0% 0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial
Sedangkan Anggaran yang dialokasikan untuk isu Disabilitas jika dibandingkan dengan besaran belanja daerah, yaitu proporsinya sangat kecil, tapi mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 0,014% dari belanja daerah, naik menjadi 0,031% pada tahun 2014. Grafik 20. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kab. Bandung 1,200,000,000
0.031%
1,000,000,000
1,126,400,000
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
0.014%
Anggaran untuk Disabilitas
0.030% 0.025% 0.020% 0.015% 0.010%
357,960,000
2012
0.035%
0.005%
TAHUN
2014
0.000%
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Sedangkan Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Dinas Sosial, belanja untuk kegiatan bertema disabilitas proporsinya relatif kecil, dan memgalami Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
32
penigkatan. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema disabilitas pada tahun 2012 sebesar 3,1%, naik menjadi 5,6% pada tahun 2014. Grafik 21. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial Kab. Bandung
1,200,000,000
5.6%
6.0%
800,000,000
1,126,400,000
4.0%
1,000,000,000
3.1%
600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
Anggaran untuk Disabilitas
3.0% 2.0%
357,960,000 2012
5.0%
1.0% 2014
0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial
Pada Tahun 2012-2014, dianggarkan kegiatan yang didalamnya melibatkan anak dengan disabilitas berupa pelatihan dan praktek belajar kerja oleh Dinas Sosial. Angka tersebut masih relatif sangat kecil baik dibandingkan dengan belanja Dinas Sosial sebesar 0,80% pada tahun 2012 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,43% pada tahun 2014. Grafik 22. Anggaran terkait Anak Disabilitas di Dinas Sosial Kab. Bandung
92,000,000 91,000,000 90,000,000 89,000,000 88,000,000
0.90%
0.80%
0.80% 0.70%
91,600,000
0.43%
87,000,000
87,500,000
86,000,000 85,000,000
2012 Anggaran untuk Anak dgn Disabilitas
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
TAHUN
2014
0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.00%
Proporsi Terhadap Belanja Dinas Sosial
33
3.3.2 Rincian Kegiatan Pada tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 740,491,388 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas sosial. Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 357,960,000 melalui Dinas social serta kegiatan yang melibatkan anak dengan disabilitas sebesar Rp. 91,600,000. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 14. Rincian Anggaran terkait Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung TA 2012
No 1 2 3
4 5 6
1 2 3 4
1
PROGRAM/KEGIATAN ANAK PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR MELALUI PENGUATAN USAHA EKONOMI KELUARGA SUB TOTAL DISABILITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERAWATAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA WORKSHOP KUOTA 1% PENEMPATAN KERJA SUB TOTAL ANAK DENGAN DISABILITAS PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT DAN ANAK NAKAL
JUMLAH
KET
37,700,000
Badan KBPP
331,269,900
Badan KBPP
136,461,488
Dinas Sosial
72,360,000
Dinas Sosial
72,000,000
Dinas Sosial
90,700,000
Dinas Sosial
740,491,388 277,960,000
Dinas Sosial
80,000,000
Dinas Sosial
96,810,000
Dinas Sosial
57,141,000 357,960,000
Dinas Sosial
91,600,000
Dinas Sosial
Sumber : APBD Perubahan Kab. Bandung Tahun 2012
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
34
Sedangkan pada tahun 2014 Kabupaten Bandung telah mengalokasikan anggaran beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 2,458,217,098 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas sosial. Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 1,126,400,000 melalui Dinas social serta kegiatan yang melibatkan anak dengan disabilitas sebesar Rp. 87,500,000. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 15. Rincian Anggaran terkait Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung TA 2014
No
ANAK
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
1
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
2
PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETERAMPILAN ANAK TERLANTAR
3 4 5 7 8
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
9
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR MELALUI PENGUATAN USAHA EKONOMI KELUARGA SUB TOTAL
KET
1,191,817,098
Badan KBPP
200,000,000
Badan KBPP
150,000,000
Badan KBPP
50,000,000
Badan KBPP
540,000,000
Dinas Sosial
288,900,000
Dinas Sosial
37,500,000
Dinas Sosial
715,919,820
Dinas Sosial
2,458,217,098
DISABILITAS 1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
210,000,000
Dinas Sosial
2
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
916,400,000
Dinas Sosial
3
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIHAN DAN PENDIDIK
70,000,000
Dinas Sosial
SUB TOTAL
1
ANAK DENGAN DISABILITAS PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT DAN ANAK NAKAL
1,126,400,000 87,500,000
DINSOS
Sumber : APBD Perubahan Kab. Bandung Tahun 2014
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
35
3.4 KABUPATEN BANDUNG BARAT 3.4.1 Potret Anggaran Pada periode Tahun Anggaran 2012 dan 2013, Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran baik untuk kegiatan bertema anak maupun disabilitas. Untuk isu anak secara umum, alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Bandung mengalami peningkatan antara tahun 2012 sebesar Rp. 578,298,000 menjadi Rp. 897,016,350 pada tahun 2013. Sedangkan untuk isu disabilitas juga tahun mengalami peningkatan dari Rp. 305,206,000 pada tahun 2012, naik menjadi Rp. 478,050,000 pada tahun 2013, walaupun untuk kegiatan terkait anak dengan disabilitas belum dianggarkan secara khusus. Tabel 16. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kab. Bandung Barat TA 2012-2013 KETERANGAN
TAHUN 2012
2013
ANAK
578,298,000
897,016,350
- BPPKB
366,156,900
567,770,650
- BPMPD
212,141,100
329,245,700
DISABILITAS
305,908,000
478,050,000
- Disabilitas di Dinas Sosial
305,908,000
478,050,000
705,037,710,095
739,309,034,077
BELANJA BPPKB
6,728,706,975
8,376,720,490
BELANJA BPMPD
1,028,104,000
6,749,200,000
BELANJA DINSOS
6,736,110,850
8,277,394,100
BELANJA DAERAH
Untuk pelaksanaan kegiatan bertema anak dilakukan oleh dua SKPD yaitu melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) sedangkan untuk isu disabitas dilakukan oleh di Dinas Sosial. Mengenai share anggaran bertema anak secara besaran anggaran lebih banyak didominasi oleh BPPKB, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
36
Grafik 23. Budget Share terkait Perlindungan Anak di Kab. Bandung Barat 1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
329,245,700
212,141,100
567,770,650
366,156,900 2012
Badan PPKB
TAHUN
2013
Badan PMPD
Berdasarkan data di atas belanja untuk kegiatan bertema anak Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah, selain proporsinya sangat kecil, tapi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema anak pada tahun 2012 sebesar 0,08%, naik menjadi 0,12% pada tahun 2013. Grafik 24. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kab. Bandung Barat
1,000,000,000
0.12%
900,000,000
800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
0.08%
897,016,350
578,298,000
0.14% 0.12% 0.10% 0.08% 0.06% 0.04% 0.02%
2012 Anggaran untuk Anak
TAHUN
2013
0.00%
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, belanja untuk kegiatan bertema anak walau proporsinya relatif kecil, tapi setiap tahun meningkat dari tahun 2012 sebesar 5,4%, kemudian naik menjadi sebesar 6,8% pada tahun 2013. Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
37
Grafik 25. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BPPKB Kab. Bandung Barat 600,000,000
500,000,000 400,000,000
300,000,000 200,000,000 100,000,000 -
6.8% 5.4%
567,770,650
366,156,900
2012 Anggaran Urusan Perlindungan Anak
8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0%
TAHUN
1.0% 0.0%
2013 Proporsi thd Belanja Badan PPKB
Untuk Anggaran bertema anak yang terdapat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeintahan Desa (BPMPD), Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD tersebut, belanja untuk kegiatan bertema anak proporsinya relatif kecil, dan mengalami penurunan dari 20,6% pada tahun 2012 menjadi sebesar 4,9% pada tahun 2013. Grafik 26. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BPMPD Kab. Bandung Barat
350,000,000
300,000,000 250,000,000 200,000,000
150,000,000 100,000,000
25.0%
20.6%
329,245,700
212,141,100
4.9%
50,000,000 -
2012
TAHUN
Anggaran untuk Urusan Perlindungan Anak
2013
20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%
Proporsi thd Belanja Badan PMPD
Sedangkan Anggaran yang dialokasikan untuk isu Disabilitas jika dibandingkan dengan besaran belanja daerah, yaitu proporsinya sangat kecil, tapi mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 0,04% dari belanja daerah, naik menjadi 0,006 % pada tahun 2013. Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
38
Grafik 27. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kab. Bandung Barat 600,000,000
0.06%
500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000
478,050,000
0.04%
0.06% 0.05% 0.04% 0.03%
305,908,000
0.02%
100,000,000 -
0.07%
0.01% 2012 Anggaran untuk Disabilitas
TAHUN
0.00%
2013
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Sedangkan Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Dinas Sosial, belanja untuk kegiatan bertema disabilitas proporsinya relatif kecil, dan memgalami penigkatan. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema disabilitas pada tahun 2012 sebesar 4,5%, naik menjadi 5,8% pada tahun 2014. Grafik 28. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial Kab. Bandung Barat
600,000,000
500,000,000 400,000,000 300,000,000
200,000,000 100,000,000 -
5.8% 4.5%
478,050,000
305,908,000 2012
Anggaran untuk Disabilitas
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%
2013
0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial
39
3.4.2 Rincian Kegiatan Pada tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 578,298,000 melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pmerintahan Desa (BPMPD). Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 357,960,000 melalui Dinas Sosial. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 17. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung Barat TA 2012 No
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KET
ANAK 1
2
3 4
FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (TP2P2) PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
141,125,400
BPPKB
150,031,500
BPPKB
75,000,000
BPPKB
PENGUATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SUB TOTAL
212,141,100
BPMPD
578,298,000
DISABILITAS 1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
104,500,000
Dinas Sosial
2
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
182,533,000
Dinas Sosial
3
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIH DAN PENDIDIK
18,875,000
Dinas Sosial
4
JAMINAN SOSIAL PENYANDANG CACAT BERAT
59,400,000
Dinas Sosial
SUBTOTAL
305,908,000
Sumber : APBD Perubahan Kab. Bandung Barat Tahun 2012
Pada tahun 2013 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 897,016,350 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pmerintahan Desa (BPMPD). Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 357,960,000 melalui Dinas sosial. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
40
Tabel 18. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kab. Bandung Barat TA 2013 No
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KET
ANAK 1 2
FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (TP2P2) PENGUATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK SUB TOTAL
567,770,650
BPPKB
329,245,700
BPMPD
897,016,350
DISABILITAS 1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
75,650,000
Dinas Sosial
2
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
327,300,000
Dinas Sosial
3
JAMINAN SOSIAL PENYANDANG CACAT BERAT SUBTOTAL
75,100,000 478,050,000
Dinas Sosial
Sumber : APBD Perubahan Kab. Bandung Barat Tahun 2013
3.5 Kota Bandung 3.5.1 Potret Anggaran Pada periode Tahun Anggaran 2012 dan 2014, Kota Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran baik untuk kegiatan bertema anak maupun disabilitas. Untuk isu anak secara umum, alokasi anggaran pada APBD Kabupaten Bandung mengalami peningkatan antara tahun 2012 sebesar Rp. 2,366,650,000 menjadi Rp. 4,650,000,000 pada tahun 2014. Sedangkan untuk isu disabilitas juga tahun mengalami peningkatan dari Rp. 510,000,000 pada tahun 2012, naik menjadi Rp. 1,114,125,000 pada tahun 2013, walaupun untuk kegiatan terkait anak dengan disabilitas belum dianggarkan secara khusus. Tabel 19. Rekapitulasi Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Kota Bandung TA 2012 dan 2014 KETERANGAN PROGRAM/KEGIATAN
TAHUN 2012
2014 (Murni)
ANAK
2,366,650,000
4,650,000,000
- Badan KBPP
2,181,650,000
1,380,000,000
- Dinas Sosial
185,000,000
3,270,000,000
DISABILITAS
510,000,000
1,114,125,000
- Dinas Sosial
510,000,000
1,114,125,000
3,846,669,570,886.63
5,255,142,559,331
BELANJA BADAN KBPP
10,159,713,242
21,355,089,400
BELANJA DINSOSNAKERTRANS
19,640,560,635
27,608,669,600
BELANJA DAERAH
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
41
Untuk pelaksanaan kegiatan bertema anak dilakukan oleh dua SKPD yaitu melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Dinas Sosial sedangkan untuk isu disabitas dilakukan oleh di Dinas Sosial. Mengenai share anggaran secara besaran anggaran lebih banyak didominasi oleh Dinas sosial, untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini: Grafik 29. Budget Share terkait Perlindungan Anak di Kota Bandung
5,000,000,000 4,500,000,000
4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000
185,000,000
1,000,000,000
2,181,650,000
2,000,000,000 1,500,000,000
500,000,000 -
2012 Badan KBPP
3,270,000,000
1,380,000,000 TAHUN
2014 (Murni)
Dinas Sosial
Berdasarkan data di atas belanja untuk kegiatan bertema anak Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah, selain proporsinya sangat kecil, tapi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema anak pada tahun 2012 sebesar 0,06%, naik menjadi 0,09% pada tahun 2014. Grafik 30. Trend Anggaran terkait Perlindungan Anak dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kota Bandung
5,000,000,000
0.09%
4,500,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000
500,000,000 -
4,650,000,000
0.06%
Anggaran untuk Anak
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.05% 0.04%
2,366,650,000
2012
0.10%
0.03% 0.02%
TAHUN
2014 (Murni)
0.01% 0.00%
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
42
Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD yaitu Badan KB dan Pemberdayaan, belanja untuk kegiatan bertema anak walau proporsinya besar, tapi setiap tahun menurun dari tahun 2012 sebesar 21,54% menjadi 6,5%, kemudian naik menjadi sebesar 6,5% pada tahun 2014. Grafik 31. Anggaran terkait Perlindungan Anak di BKBPP Kota Bandung
2,500,000,000
2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000
25.0%
21.5%
20.0% 15.0%
2,181,650,000 1,380,000,000
500,000,000 -
2012 Anggaran Urusan Perlindungan Anak
TAHUN
6.5%
2014 (Murni)
10.0% 5.0% 0.0%
Proporsi thd Belanja Badan KBPP
Untuk Anggaran bertema anak yang terdapat di Sosial, Jika dibandingkan dengan besaran Belanja SKPD tersebut, belanja untuk kegiatan bertema anak proporsinya kecil, dan mengalami peningkatan signifikan dari 0,9% pada tahun 2012 menjadi sebesar 11,8% pada tahun 2014. Grafik 32. Anggaran terkait Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kota Bandung
3,500,000,000
11.8%
3,000,000,000 2,500,000,000
3,270,000,000
2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000
500,000,000 -
0.9% 2012 Anggaran untuk Anak
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0%
185,000,000 TAHUN
2.0% 2014 (Murni)
0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial
43
Sedangkan Anggaran yang dialokasikan untuk isu Disabilitas jika dibandingkan dengan besaran belanja daerah, yaitu proporsinya sangat kecil, tapi mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 0,013% dari belanja daerah, naik menjadi 0,021% pada tahun 2014. Grafik 33. Trend Anggaran terkait Disabilitas dan Proporsi terhadap Belanja Daerah Kota Bandung 1,200,000,000
0.021%
1,000,000,000
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
1,114,125,000
0.013%
Anggaran untuk Disabilitas
0.020% 0.015% 0.010%
510,000,000
2012
0.025%
0.005%
TAHUN
2014 (Murni)
0.000%
Proporsi Terhadap Belanja Daerah
Sedangkan Jika dibandingkan dengan besaran Belanja Dinas Sosial, belanja untuk kegiatan bertema disabilitas proporsinya relatif kecil, dan memgalami penigkatan. Hal ini dapat dilihat proporsi belanja kegiatan bertema disabilitas pada tahun 2012 sebesar 2,6%, naik menjadi 4,0% pada tahun 2014. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari grafik di bawah ini: Grafik 34. Anggaran terkait Disabilitas di Dinas Sosial Kota Bandung
1,200,000,000
4.0%
1,000,000,000
800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 -
2.6%
1,114,125,000
Anggaran untuk Disabilitas
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5%
510,000,000 2012
4.5%
1.0% 2014 (Murni)
0.5% 0.0%
Proporsi thd Belanja Dinas Sosial
44
3.5.2 Rincian Kegiatan Pada tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 2,366,650,000 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas Sosial. Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 1,114,125,000 melalui Dinas sosial. Untuk rinciannya terilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 20. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Perubahan Kota Bandung TA 2012
No
PROGRAM/KEGIATAN
1
ANAK PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
JUMLAH 564,325,000
KET Badan KBPP
2
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
294,325,000 Badan KBPP
3
PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
80,000,000 Badan KBPP
PENYULUHAN KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR
30,000,000 Badan KBPP
4 5 6 7
50,000,000 Badan KBPP
25,000,000
Dinas Sosial
900,000,000
Dinas Sosial
8
PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETERAMPILAN ANAK TERLANTAR
100,000,000
Dinas Sosial
9
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO SUB TOTAL
150,000,000
Dinas Sosial
173,000,000
Dinas Sosial
10
2,366,650,000
DISABILITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
160,000,000
2
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
125,000,000
3
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIHAN DAN PENDIDIK
1
SUBTOTAL
225,000,000
Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial
510,000,000
Sumber : APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2012
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
45
Untuk tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran berupa beberapa kegiatan bertema anak dengan total Rp. 4,650,000,000 melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) serta Dinas Sosial. Sedangkan untuk isu disabilitas secara umum sebesar Rp. 510,000,000 melalui Dinas social. Untuk rinciannya terilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 21. Rincian Anggaran terkait Anak dan Disabilitas pada APBD Murni Kota Bandung TA 2014 No
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KET
ANAK 1
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
155,000,000
Badan KBPP
2
PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK
675,000,000
Badan KBPP
300,000,000
Badan KBPP
PENYULUHAN KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR
250,000,000
Badan KBPP
271,000,000
Dinas Sosial
1,772,500,000
Dinas Sosial
516,500,000
Dinas Sosial
400,000,000
Dinas Sosial
310,000,000
Dinas Sosial
3 4 5 6
PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETERAMPILAN ANAK TERLANTAR
7
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN ANAK JALANAN
8 9
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO SUB TOTAL
4,650,000,000
DISABILITAS 1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
2
PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
469,125,000
3
PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIHAN DAN PENDIDIK
225,000,000
SUBTOTAL
420,000,000
Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial
1,114,125,000
Sumber : APBD Murni Kota Bandung Tahun 2014
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
46
3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3.3 Kesimpulan Secara umum, keberpihakan anggaran 5 (lima) kabupaten/kota lokasi terhadap isu Anak, Disabilitas dan terutama isu Anak Disabilitas masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang diuraikan sebelumnya dengan beberapa simpulan analisis berikut ini: a. Proporsi anggaran untuk anak dengan belanja daerah relatif sangat kecil antara 0,016% sampai 0,08 % dengan trend yang fluktuatif. Sementara itu, proporsi anggaran untuk anak dengan belanja SKPD relatif sangat kecil rata-rata 2,45% dengan trend yang fluktuatif; b. Program/Kegiatan terkait Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas dominan tersalokasi hanya di 2 (dua) SKPD, yaitu: Dinas Sosial (dan Tenaga Kerja) dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; c. Pada Badan KB Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), program/kegiatan untuk anak masih bersifat umum dan disatukan dengan program/kegiatan pemberdayaan perempuan. Hal ini disebabkan bentuk kegiatan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) lebih kepada kelembagaan, penguatan kapasitas dan jaringan, sedangkan di Dinas Sosial adalah jaminan sosial, pemberdayaan dan pelatihan keahlian baik untuk anak maunpun untuk isu disabilitas; d. Kegiatan untuk Anak Disabilitas hanya muncul pada APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2015 di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2014 pada Dinas Sosial dengan bentuk kegiatan yang sama yaitu hanya berupa 1 (satu) kegiatan Pelatihan dan Pembinaan/Praktek Belajar Kerja Anak dengan Disabilitas; e. Pada APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2015, proporsi anggaran terkait Anak Disabilitas masih relatif sangat kecil, baik dibandingkan dengan Total Belanja Daerah sebesar 0,004% atau dengan belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yaitu sebesar 0,45%. Sementara itu pada APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan Tahun 2014, proporsi anggaran terkait Anak Disabilitas dibandingkan dengan Total Belanja Dinas Sosial adalah sebesar 0,8% and 0,43%. Hal di atas tentunya sangat jauh lebih kecil dari target proyek yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar +15% (2014) dan +15% (2015); Sementara itu terkait dengan proses studi yang dilakukan, dengan waktu pelaksanaan studi yang cukup singkat (20 hari kerja) dan dilakukan oleh 1 (satu) orang konsultan, sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
47
tersebut disebabkan diantaranya karena: 1) Dokumen anggaran merupakan dokumen yang sulit diakses kepada pemerintah daerah meskipun undangundang sudah memerintahkan pemerintah untuk membukanya ke publik; dan 2) proses entry dan rekap data anggaran memerlukan waktu yang cukup lama mengingat komponen yang direkap sampai dengan kedalaman satuan kegiatan dan satuan anggaran untuk masing-masing kegiatan pada beberapa SKPD yang relevan.
3.4 Rekomendasi Merujuk pada kesimpulan studi sebagaimana dipaparkan di atas, studi ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
a) Pemerintah Daerah khususnya di lokasi sasaran harus lebih serius dalam mengalokasikan program/kegiatan/anggaran terkait Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas dalam dokumen perencanaan penganggaran di daerahnya mengingat ketiga isu tersebut sudah menjadi bagian dari agenda global dan target pembangunan nasional rezim saat ini; b) Para lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu Anak, Disabilitas dan Anak Disabilitas sudah saatnya untuk mulai menjalankan agenda-agenda advokasi kebijakan dan anggaran untuk memastikan peran aktif pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada ketiga isu tersebut. Strategi untuk memastikan keberpihakan kebijakan dan anggaran pemerintah daerah terhadap ketiga isu tersebut diantaranya dengan proses-proses afirmatif berupa mewajibkan peran aktif anak dalam proses perencanaan penganggaran daerah serta menetapkan pagu anggaran untuk ketiga isu tersebut sebagaimana halnya pada isu pendidikan dan kesehatan. c) Terkait dengan proses studi yang akan datang, perlu dilakukan proses study analisis anggaran yang lebih dalam dan sistematis terutama untuk menelusuri anggaran-anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk ke daerah untuk ketiga isu tersebut. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian analisis dampak kebijakan (contoh: Regulatory Impact Assessment) untuk melihat ketercapaian atas target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan masing-masing daerah.
Laporan Analisis Anggaran Anak Disabilitas
48