Contrato no 689 inmobiliaria Marpa de Pachuca, SA de CV

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Dirección General de Recursos Materiales y Adquisiciones Plaza Juárez S/N, 1er.piso Col Centro, C.P. 42000 Pachuca de Soto, Hgo. Tel.: (771)7176293 FAX: 7176198 Y 7176232

PEDIDO/CONTRATO DE COMPRAVENTA.

(Carátula)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN. PEDIDO/CONTRATO No.

REQUISICIÓN No.:

689/14

No. DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA:

664/14

MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO LPI

LPN

EA-913003989-N198-2014 AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL:

SPDRYM-A-FASPH/GI-20132315-00081, SSP/IFP/562/2014

COMPRAVENTA

COMPROMISO PRESUPUESTAL:

DÍA

MES

AÑO

(12)

(09)

(2014)

FASP-2013, SPDRYM-AFASPH/GI-2013-2315-00081 I.F.P.

LPE

ICTP

AD

ADE

X

FEDERAL

ESTATAL

RELATIVO A:

X FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

IMPORTANTE: PROVEEDOR, FAVOR DE CITAR No. DE CONTRATO/PEDIDO Y DE REQ. EN TODOS SUS TRÁMITES, DOCUMENTOS Y EMPAQUES.

2. DATOS DEL PROVEEDOR. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: R.F.C.:

REG. DE PROVEEDOR:

DOMICILIO FISCAL: TELÉFONO:

FAX:

REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL:

E-MAIL:

VENDEDOR: 3. DEPENDENCIA SOLICITANTE.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ÁREA SOLICITANTE: INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 4. DESCRIPCIÓN DEL (LOS) BIEN (ES).

CLAVE:

CANTIDAD:

UNIDAD:

1

1

PQ

P R E C I O. UNITARIO: TOTAL:

DESCRIPCIÓN:

$ 121,534.36

$ 121,534.36

EQUIPO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTROMAGNÉTICO EM 500 MARCA GATEWAY, QUE CONSTA DE ANTENA: (ALTURA X ANCHO X GRUESO) 158 X 72 X4 CM, COBERTURA COBETURA TOTAL 1.6 M DE ALTURA Y 90 CM. DE ANCHO, AMBAS TIPOS CONSTA DE ANTENAS QUE CONTIENEN SEÑALIZADORES AUDIBLES Y LUMINOSAS PARA INDICAR LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA, RECEPTOR: ENTRADA 1 PUERTO ( 1 EMBOBINADO EM) TRANSMISOR: SALIDA 1 PUERTO ( 1 EMBOBINADO EM), ALARMA. SALIDA DE ALARMA RELAY: CONTACTOS DPDT, CORRIENTE DE SWTCHING: 100 MA, VOLTAJE DE SWITCHING 12 V, DURACIÓN DE LÁMPARAS Y BUZZERS 2-10 SEGUNDOS, SONIDOS BUZZER: 4 DIFERENTES. DSP (PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES) PHASE DE RX: EN FASE Y FUERA DE FASE, FASE DE TX: EN FASE 100,120,105° FUERA DE FASE, SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE FRECUENCIA PRINCIPAL DE ACOMETIDA: 50 Y 60 HZ, FILTROS: 1 REDUCCIÓN DE INTERFERENCIAS NO DESEABLES, ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA CONTROLADAS POR UN ELECTRONIC BOX PARA EL SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 100-120 VAC., FUSIBLE DEL ELECTRONIC BOX (EM): 3 ASMP. FUSION LENTA, CONSUMO EN CORRIENTE DEL ELECTRONIC BOX. 2 AMP. PICO MÁX. CONSUMO DE POTENCIA 140 WATTS. SUBTOTAL $ 121,534.36

( CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. )

DESCUENTO

$ 0.00

IMPUESTO TOTAL

$ 19,445.50 $ 140,979.86

5. CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN. PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.

GARANTÍA DE CALIDAD (TIEMPO): UN AÑO. LUGAR DE ENTREGA: SERÁ EN EL ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO (CENTRO CÍVICO) UBICADO EN CARRETERA MÉXICO-PACHUCA KILOMETRO 84.5 EN ESTA CIUDAD, EN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. NOTA: ASENTAR EN LA FACTURA EL NÚMERO DEL PEDIDO/CONTRATO.

PORCENTAJE DE ANTICIPO: % GARANTÍAS: PRESENTAR EN TRES DÍAS HÁBILES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO/CONTRATO ANTES DE I.V.A.

TIEMPO Y/O CONDICIONES DE ENTREGA: SERÁ DE 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA MODALIDAD DE FACTURACIÓN: NO APLICA. NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO CONTRATO CORRESPONDIENTE. NO SE ACEPTARÁ PRÓRROGA PARA LA ENTREGA. 6. FIRMAS. ELABORÓ. VERIFICÓ.

_______________________________________________ JUAN DE DIOS BARRIOS YEDRA

AUTORIZÓ.

_______________________________________________ L.C.T.C. ERIKA ALEJANDRA LÓPEZ ARTEAGA SUBDIRECTORA DE PEDIDOS. Vo. Bo.

REVISÓ.

____________________________________________ L.A.E.T. NORMA CARRASCO VERA DIRECTORA DE ADQUISICIONES. POR EL PROVEEDOR:

______________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ L.C. YASMÍN T. SALOMÓN MOLINA M.I. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ NAVARRO DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN. ADQUISICIONES. Nota: Para trámite de pago "El Proveedor" deberá presentar factura original sellada por el Almacén o por quien debe recibir el (los) bien(es) con tres copias. FOAQ7-22(03)

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