Muvucando junho2014

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07

Nova Canaã do Norte Terra Nova do Norte Nova Santa Helena Nova Guarita Alta Floresta Carlinda Apiacás Colíder

PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/Janeiro/2014 à 16/Junho/2014 Nº

Itens de Custo

Valor Total disponível para o Projeto

Itens de Custo

Valor Total disponível para o Projeto

Valor Gasto

Total

%

4.1

Alimentação e hospedagem para equipe técnica

13.529,02

750,62

12.778,40

94,45

Apoio para transporte de pesquisadores

28.185,46

5.091,51

23.093,95

81,94

Valor a gastar

Valor Gasto

Total

%

Valor a gastar

1.1

Atualização do sistema de Monitoramento

1.2

Atualização do sistema de Planejamento de Agroflorestas

15.000,00

0,00

15.000,00

100,00

4.2

1.3

Alimentação e hospedagem para equipe técnica

67.645,12

1.022,61

66.622,51

98,49

4.3

Ar condicionado

1.200,00

1.199,00

1,00

0,08

1.4

Apoio para transporte de técnicos

338.225,58

11.278,19

326.947,39

96,67

4.4

Computador para pesquisador e estagiário

3.000,00

1.647,40

1.352,60

45,09

1.5

Computador e impressora

35.000,00

23.188,70

11.811,30

33,75

4.5

Equipamentos diversos (termômetro, bandejas, lupa)

1.500,00

152,98

1.347,02

89,80

8.000,00

3.862,50

4.137,50

51,72

1.6 1.7

GPS Manutenção e licenciamento de motos

15.000,00

0,00

15.000,00

100,00

7.000,00

3.678,75

3.321,25

47,45

4.6

Freezer para armazenamento de sementes

149.323,21

447,99

148.875,22

99,70

4.7

Impressora para pesquisador e estagiário (multifuncional)

1.300,00

0,00

1.300,00

100,00

2.000,00

292,00

1.708,00

85,40

1.8

Maquina Fotográfica

5.000,00

4.446,00

554,00

11,08

4.8

Kit de ferramentas para trabalhar no viveiro

1.9

Motos

150.000,00

96.990,00

53.010,00

35,34

4.9

Projeto multimídia e teão

3.500,00

2.604,48

895,52

25,59

4.10

Custeio para realização de pesquisas

16.911,28

31,80

16.879,48

99,81

4.11

Bancadas para manuseio de materiais e para trabalho

3.000,00

2.272,00

728,00

24,27

4.12

Cadeiras para centro de pesquisa

2.250,00

1.500,00

750,00

33,33

9.750,00

8,090,00

1.660,00

17,03

1.10

Apoio para a produção de lascas

1.258.199,15

0,00

1.258.199,15

100

1.11

Compra de arame

1.048.499,29

0,00

1.048.499,29

100

1.12

Compra de sementes e mudas

2.621.248,23

0,00

2.621.248,23

100

1.13

Enriquecimento das áreas antigas

203.000,00

0,00

203.000,00

100

1.14

Assessores técnicos - SAFs (10)

3.314.610,66

174.240,46

3.140.370,20

94,74

1.15

Apoio para reuniões entre técnicos

28.737,91

696,59

28.041,32

97,58

9.256.489,14

315.989,29

TOTAL META 01

Itens de Custo

Valor Total disponível para o Projeto

8.940.499,85

Valor Gasto

Total

%

Atualização do Sistema de Planejamento de Agroflorestas

15.000,00

0,00

15.000,00

100,00

2.2

Apoio para base de comercialização

20.293,53

35,00

20.258,53

99,83

2.3

Alimentação e hospedagem para equipe técnica

27.058,05

0,00

27.058,05

100

Apoio para transporte de assessores

33.822,56

2.328,98

31.493,58

93,11

2.5

Aparelho de Fax / Telefone

700,00

0,00

700,00

100

2.6

Computador e Impressora

3.500,00

1.983,07

1.516,93

43,34

2.7

Kit de balanças para casas de sementes (2 unidades)

7.000,00

0,00

7.000,00

100

2.8

Kit de podões para casas de sementes (4 unidades)

1.400,00

0,00

1.400,00

100

2.9

Kit de tambores para casas de sementes

5.250,00

0,00

5.250,00

100

2.10

Construção de novas casas de sementes

89.950,00

0,00

89.950,00

100

2.11

Reforma das casas de sementes

56.000,00

0,00

56.000,00

100

2.12

Articulador de comercialização Sementes (1)

91.320,91

69,65

91.251,26

99,92

2.13

Assessor técnico - Sementes (1)

331.461,07

17.620,17

313.840,90

94,68

2.14

Apoio para reuniões da Rede de Sementes TOTAL META 02

42.278,20

3.958,74

725.034,31

25.995,61

38.319,46

90,64

699.038,70

Apoio e publicação de pesquisas (revistas científicas)

11.274,19

0,00

11.274,19

100,00

4.15

Assessoria para identificação botânica de espécies florestais

109.585,09

11.332,05

98.253,04

89,66

4.16

Auxiliar técnico (1)

91.320,91

2.828,78

88.492,13

96,90

4.17

Pesquisador (1)

331.461,07

17.633,68

313.827,39

94,68

4.18

Estagiário - graduando (2) ou Mestrando (1)

97.408,97

800,00

96.608,97

99,18

4.19

Apoio para participação em congressos

46.370,93

17.136,41

39.323,32

69,76

791.546,91

77.136,41

Itens de Custo

Valor Total disponível para o Projeto

Valor Gasto

Total

%

5.1

Atualização do site

15.000,00

0,00

15.000,00

100

5.2

Apoio para sede

363.254,27

17.378,46

345.875,81

95,22

5.3

Auditoria Externa

209.000,00

0,00

209.000,00

100

5.4

Registro do contrato da operação em cartório

3.200,00

3.116,60

83,40

2,61

5.5

Alimentação e hospedagem para equipe técnica

6.764,51

532,14

6.232,37

92,13

5.6

Apoio para transporte

77.791,88

3.055,38

74.736,50

96,07

5.7

Compra de Veículo (Fiat Uno)

30.000,00

31.590,00

(1.590,00)

(5,30)

5.8

Equipamentos para comunicação

10.000,00

10.035,95

(35,95)

(0,36)

5.9

Escaner

2.500,00

2.112,70

387,30

15,49

5.10

Seguro, manutenção e licenciamento de veículo

35.481,84

2.466,81

33.015,03

93,05

5.11

Aluguel de caminhonete

118.378,95

7.720,00

110.658,95

93,48

Apoio para elaboração do Muvucando

112.741,86

0,00

112.741.86

100

5.13

Produção de materiais impressos

56.370,93

0,00

56.370,93

100

5.14

Apoio Administrativo

91.320,91

4.816,97

86.503,94

94,73

5.15

Assessor técnico - Comunicação (1)

331.461,07

17.660,62

313.800,45

94,67

5.16

Assessor técnico - Formação (1)

331.461,07

17.633,66

313.827,41

94,68

5.17

Coordenação Operacional

487.044,83

25.954,77

461.090,60

94,67

5.18

Coordenação financeira

487.044,83

25.954,77

461.090,60

94,67

5.19

Material para conselhos gestores

27.058,05

559,58

26,498,47

97,93

5.20

Apoio para conselhos gestores

243.522,42

2.953,04

240.569,38

98,79

5.21

Material para Conselho Geral

11.274,19

213,84

11.060,35

98,10

5.22

Reuniões do Conselho Geral

101.467,67

5.588,20

95.879,47

94,49

5.23

Curso de formação de jovens

155.845,70

0,00

155.845,70

100

5.24

Curso para implantação de tecnologias alternativas

131.238,48

0,00

131.238,48

100

5.25

Encontros Regionais da Agricultura Familiar

163.038,48

0,00

163.038,48

100

5.26

Programa de formação de técnicos

56.370,93

6.634,24

49.733,69

88,23

5.27

Programa de formação para conselheiros

56.370,93

5.312,80

51.058,13

90,58

5.28

Realização de intercâmbios

281.854,65

12.284,39

269.570,26

95,64

3.996.858,43

203.574,92

TOTAL META 04

5.12 Itens de Custo

Valor Total disponível para o Projeto

Valor Gasto

Total

%

3.1

Criação do sistema de comercialização

15.000,00

0,00

15.000,00

100,00

3.2

Apoio para base de comercialização

20.293,53

958,08

19.365,45

95,43

3.3

Alimentação e hospedagem para equipe técnica

27.058,05

560,97

26.497,08

97,93

3.4

Apoio para transporte de assessores

48.028,03

2.923,35

45.104,68

93,91

3.5

Balanças para feiras

4.500,00

0,00

4.500,00

100

Complementação para obra

4.14

Valor a gastar

2.1

2.4

4.13

Automóvel para apoio de ações de comercialização (Fiorino)

48.000,00

46.664,03

1.335,97

2,78

3.7

Computadores para grupos de comercialização

28.000,00

16.474,00

11.526,00

41,16

3.8

Seguro, manutenção e licenciamento para automóvel

35.481,84

3.255,20

32.226,64

90,83

3.9

Barracas para feiras

30.500,00

21.875,00

8.625,00

28,28

3.10

Apoio para realização de feiras

37.204,81

0,00

37.204,81

100

3.11

Apoio para realização de feiras

47.351,58

0,00

47.351,58

100

3.12

Articulador de comercialização Mercado interregional (1)

91.320,91

2.828,78

88.492,13

96,90

3.13

Assessor técnico - mercado regional (1)

331.461,07

17.633,66

313.827,41

94,68

3.14

Assessor técnico - mercado institucional (1)

331.461,07

17.633,66

313.827,41

94,68

3.15

Reuniões do Fórum de Comercialização

42.278,20

1.586,78

40.691,42

96,25

3.16

Assessoria e consultoria Fundo

56.370,93

0,00

56.370,93

100,00

3.17

hospedagem e alimentação Fundo

20.293,53

0,00

20.293,53

100,00

3.18

Passagens aéreas Fundo

67.645,12

0,00

67.645,12

100,00

TOTAL GERAL DE GASTOS

16.086.000,00

3.19

Apoio para transporte Fundo

33.822,56

0,00

33.822,56

100,00

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO ATÉ JUNHO 2014

24.643,48

1.316.071,22

132.326,51

TOTAL GERAL DO PROJETO

16.110.643,48

Expediente

714.410,50

Valor a gastar

Valor a gastar

3.6

TOTAL META 03

01 Nº

Produzido pelo Rede de Comunicação Sementes do Portal Márcio Dutra Dellabiglia - Nova Canaã do Norte Diego Ra faelda Paz - Terra Nova do Norte Gabriel Felipe Venni - Terra Nova do Norte Andrey Marrafão Pope - Nova Santa Helena Sidney Aparecido da Silva - Nova Guarita

1.183.707,71

TOTAL META 05

SEMENTES DO PORTAL INICIA FASE II O ano de 2014 marca o início da segunda fase do projeto Sementes do Portal. Desde Janeiro, técnicos(as), agricultores(as) e coletores(as) de sementes voltaram suas ações e esforços para dar continuidade as atividades da segunda fase desta grande iniciativa (pag.01)

3.793.283,51

862,58

Gastos Bancários

755.922,32

15.330.077,69

755.922,32

15.354.721,16

Jauri tasso - Alta Floresta - Comunidade Jacamim Iuri da S. Fagundes - Alta Floresta - Comunidade Santa Helena Amanda de Souza Mendonça - Carlinda Juliana Timóteo Azevedo - Apiacás Wesley Ramos - Articulador de comunicação do Instituto Ouro Verde 2.000 exemplares

Nova Canaã - Manifestação pacífica cobra atuação da prefeitura . Pág. 01

Sementes do portal na escola. Pag. 02

Entrevista: Sr. Enor e Sra. Janete Mantovani. Pág. 03

Inaugurada Casa do Artesão do Território da Cidadania Portal da Amazônia. Pág. 06


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