B 482
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
483
Bijlage 1 - incidentele lasten en baten Specificatie incidentele baten
( x € 1.000) Begroting 2012
Realisatie 2012
Saldo 2012
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
5.080
3.054
5.924
4.101
844
1.047
556
556
556
556
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2.9.10.07
Voorziening Ruimte voor Ruimte
2.9.20.05
Rente SVN Startersleningen
86 55
2.4.20.05
Bijdragen Ruimte voor de IJssel
2.4.20.05
Bijdragen Zoetwatervoorziening Oost Nederland
2.4.30.05
Doeluitkering ILG
(KvO)
2.4.30.05
Inkomensoverdrachten, overig
2.4.40.05
Grondwaterheffing (€ 1 miljoen) + overig
21
21
-34
-34
190
190
223
223
33
33
2.309
2.308
2.308
-1
-1
123
130
7
1.130
935
-195
2.7.20.05
Dividend Vitens
500
Rente achtergestelde lening Vitens
687
Kerntaak 2. Milieu en energie
55
-15
2.309
2.7.20.05
2.5.00.05
71
43.421
Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder
180
2.5.00.05
Rente SVN Energieleningen
2.5.00.05
Rente lening Warmtenet Hengelo
500
993
993
493
493
26.311
768
344
687
25.967
44.189 176
-4
123
83
-40
60
56
-4
2.5.00.05
Rente lening Biorights Hardenberg
46
46
2.5.00.05
Rente lening energiebesparing Enschede
11
11
2.7.20.05
Dividend Enexis
21.455
2.7.20.05
Rente Enexis (regulier en bruglening)
16.719
2.7.20.05
Dividend Vordering op Enexis
2.7.20.05
Dividend Attero
2.5.20.25
Baten heffing Nazorg stortplaatsen
2.5.40.05
Vermogensoverdrachten overheden NaNOV
204
218
218
1.534
1.534
1.534
2.469
2.469
2.606
2.606
126
970
345
11
Overige baten kerntaak 2
257
Baten ontgrondingen
135
Voorziening BOSA i.v.m. personeel Voorziening BOSA | ontvangsten Rijk
11
95
47
33
33
Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied
18.635
18.635
diverse
Doeluitkering ILG
18.035
2.6.20.10
Doeluitkering weidevogels IJsseldelta
50
550
550
Voorziening BOSA | ontvangsten overig Reserve BOSA | ontvangsten Rijk
2.6.20.10
Doeluitkering Gooiermars
2.6.20.10
Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector
14
137
137
713
219
-124
140 146
2.5.20.10
14
11
146
2.5.20.15
21.455
16.719
204
diverse
2.5.20.10
21.455
1.534
2.5.60.05
2.5.20.10
21.455
45 47
-99
-99
69
69
69
69
37
37
4
4
17.065
17.065
-1.570
-1.570
18.035
16.430
16.430
-1.605
-1.605
50
50
50
585
585
585
585
-550
-550
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 2.3.00.05
48.280
1.655
52.732
5.842
4.452
4.187
Bijdrage gemeente combiplan N35
700
700
722
722
22
22
320
320
2.3.00.05
Bijdragen overheden KvO-projecten
2.3.00.05
Vrijval voorziening voorfinanciering Rijksweg 35
2.3.00.05
Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds
484
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
486
486
166
166
2.150
2.150
2.150
2.150
-30
-30
-30
-30
Bijlagen
SpeciďŹ catie incidentele baten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2012
2.3.00.10
Verkoop Regionaal Overslagcentrum Kampen
2.3.00.22
Bijdrage overheden aan ROVO
diverse
Brede doeluitkering verkeer & vervoer
2.3.40.10
Bijdragen overheden Regiotaxi
Realisatie 2012
Saldo 2012
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
779
779
779
779
535
535
410
410
-125
-125
42.500
42.148
3.990
4.313
47
323
47
102
102
2
2
2.3.40.10
Bijdragen overheden HOV Zwolle-Kampen
2.3.10.16
Bijdragen overheden mobiliteitsaanpak en beheer & onderhoud
709
709
709
709
2.3.10.16
Afkoopsommen overdracht infrastructuur c.a.
323
323
323
323
144
144
144
144
2.3.10.16
Schadevergoedingen provinciale infrastructuur
diverse
Overige baten wegbeheer (incl. DPI)
100
100
-352
135
476
341
Kerntaak 5. Regionale economie
496
422
905
831
2.6.10.05
Doeluitkering ILG
407
407
419
419
2.7.30.05
Doeluitkering ILG (1.2.2 en 1.3.3)
15
15
409
409
12
12
-15
-15
2.7.10.05
Bijdragen overheden aan Europese programma's
132
132
132
132
2.7.10.10
Vrijval Voorziening lening NDIX
280
280
280
280
2.7.10.20
Overige baten (SER Overijssel)
436
436
-64
-64
21
21
21
21
377
377
-123
-123
38
38
38
38
125
89
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 2.8.30.60
74
500
74
500
Kwijtschelding leningen Cultuurfonds Monumentenzorg Overijssel
2.8.30.80
Bijdrage Gelderland aan Productiefonds Oost-
2.8.30.80
Doeluitkering ILG
Nederland
Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 2.1.30.10
2.1.30.10
500
500
165
29
290
118
delingen
29
29
29
29
Inkomensoverdrachten lobby Den Haag
40
79
39
51
52
1
Bijdragen Gelderland en Limburg evaluatie herin-
2.1.70.95
BI | Economie (overige inkomensoverdrachten)
2.1.70.95
BI | Omgevingskaart (inkomensoverdrachten van
diverse
Overige baten Kerntaak 7
overheden)
45
41
-4
89
89
89
89
Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige kerntaken 2.8.00.90
Doeluitkering ILG
2.8.80.50
Doeluitkering jeugdzorg
2.1.20.05
Overige baten PBCf
2.1.60.40 3.x.xx.xx
119.524
317
119.808
194
284
-123
317
317
194
194
-123
-123
118.134
118.464
27
28
330 1
Overige schadevergoedingen
152
53
-99
Baten interne producten (excl. DPI)
894
1.069
175
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
485
SpeciďŹ catie incidentele baten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2012
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 2.4.20.05
Realisatie 2012
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
3.425
3.425
3.832
3.832
407
407
146
146
146
146 193
Bijdragen Ruimte voor de Vecht
2.9.00.05
Baten grondverkopen
2.9.10.10
Doeluitkering IJsseldelta-Zuid
2.9.10.15
Bijdragen IJssel-Vechtdelta
2.9.10.15
Voorziening resultaten gebiedsexplotaties
Saldo 2012
425
425
193
193
193
426
426
1
1
67
67
67
67
3.000
3.000
3.000
3.000
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
813.474
633.746
816.685
635.981
3.211
2.235
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen
275.335
95.607
310.936
130.232
35.601
34.625
93
93
93
93
2.7.20.05
Dividend PBE
2.7.20.05
Dividend Verkoop vennootschap
2.0.00.05
Rente kasgeld
2.0.10.05
Rente langlopend uitgezette middelen
2.0.10.10
Bespaarde rente over beklemming ADR
12.600
2.0.10.10
Bespaarde rente
10.823
2.0.20.20
Uitkering Provinciefonds (AU + OEM +
2.0.20.20
Uitkering Provinciefonds (incidentele decentralisa-
structurele DU's)
938
938
938
938
2.574
2.574
4.599
4.599
2.025
2.025
55.639
55.639
59.023
59.023
3.384
3.384
10.823
10.455
10.455
-368
-368
70.268
tieuitkeringen)
25.439
2.0.30.15
Opcenten motorrijtuigenbelasting
96.860
2.0.40.05
Deelneming BNG (dividend)
Subtotaal reserves
12.600
70.840
25.439
55.023
572
55.023
97.264
29.584
29.584
404
101
101
101
101
538.139
538.139
505.749
505.749
-32.390
-32.390
4.420
4.420
3.373
3.373
-1.047
-1.047
750
750
204
204
-546
-546
-23
-23
2.0.80.10
Reserve Europese programma's
2.0.80.10
Reserve Reconstructie
2.0.80.10
Reserve regionale bereikbaarheid
1.063
1.063
1.040
1.040
2.0.80.10
Reserve provinciale infrastructuur
601
601
601
601
2.0.80.10
Ontwikkelingsreserve
90.257
90.257
90.259
90.259
2
2
2.0.80.10
Reserve waterwegen
10.934
10.934
10.571
10.571
-363
-363
-388
-388
-138
-138
-3.000
-3.000
2.0.80.10
Egalisatiereserve ILG
2.0.80.10
Reserve IJsseldelta-Zuid
2.0.80.10
Reserve startersleningen
2.0.80.10
Reserve energiebesparing
2.0.80.10
Reserve Investeren in Overijssel
2.0.80.10
Reserve particuliere woningverbetering
2.0.80.10 2.0.80.10 2.0.80.10
Reserve ISV-3
2.0.80.10
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel
2.0.80.10
Reserve majeure projecten EHS
7.918
7.530
7.530
35.049
35.049
35.049
537
537
399
399
4.798
4.798
4.798
4.798
193.966
193.966
193.966
193.966
1.000
1.000
1.000
1.000
Reserve Investeren met Gemeenten
6.460
6.460
6.460
6.460
Reserve bodemsanering 2010 - 2014
3.000
3.000
700
700
542
542
-158
-158
171.386
171.386
146.037
146.037
-25.349
-25.349
5.300
5.300
3.920
3.920
-1.380
-1.380
1.053.000
687.750
1.061.866
694.711
8.866
6.961
Totaal incidentele baten
486
7.918 35.049
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
Specificatie incidentele lasten
( x € 1.000) Begroting 2012
Realisatie 2012
Saldo 2012
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
27.661
24.324
25.888
22.790
1.773
1.534
Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer 2.9.10.07
Lasten voorber.kosten Netwerksteden (uKvO)
diverse
Lasten KvO-projecten (uKvO)
550
550
521
521
29
29
14.544
14.544
13.662
13.662
882
882
diverse 2.9.10.07
Lasten IMG-projecten
805
805
805
805
Lasten Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid regulier
400
2.9.10.22
Lasten Ruimtelijk toezicht
2.9.20.05
Lasten SVn startersleningen - regulier
2.9.20.05
Lasten SVn startersleningen - kapitaal
553
2.9.20.05
Lasten subsidies Wonen en Zorg
2.9.20.05
Lasten Ontwikkeling beleid wonen regulier
2.9.30.20
Lasten ISV-3
2.4.30.05
Lasten pMJP
370
30
1
4
-3
70
74
-4
395
158
2.992
2.992
2.992
947
947
634
634
313
313
4.553
4.373
4.373
4.193
180
180
21
2.992
14
1
7
2.4.10.05
Lasten Waterschappen
2.4.20.05
Lasten Waterkeringen
744
735
710
701
34
34
2.4.30.05
Lasten Oppervlaktewaterbeheer excl. pMJP
523
89
511
88
12
1
2.4.40.05
Kapitaallasten grondwatermeetnet
29
2.4.40.05
Voorziening besteding grondwaterheffing
141
2.4.40.05
Lasten Grondwaterbeheer - overig
138
2.7.20.05
Kapitaallasten aandelen Vitens NV
2.7.20.05
Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens
Kerntaak 2. Milieu en energie
2
-1
21 -711
46
8 -806
32
8
7
1
641
641
71.243
51.685
53.799
178
17.444
-404
-401
4.665
4.665
500
500
Kapitaallasten SVn energieleningen
2.5.00.05
Lasten Energiebesparing wonen - overig
4.628
4.600
5.032
181 5.001
2.5.00.05
Lasten Energie- en klimaatbeleid - overig
100
100
100
100
diverse
Lasten KvO-projecten (uKvO)
17.789
17.789
13.124
13.124
500
500
2.5.00.05
Lasten IMG-projecten
2.7.20.05
Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V.
28
28
2.7.20.05
Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V.
1.552
1.552
2.7.20.05
Kapitaallasten aandelen Vord. op Enexis B.V.
1
1
13.300
2.7.20.05
Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. Stimulering milieukwaliteit - overig
2.5.00.10
MEVO t.l.v. decentr.uitkering Provinciefonds
2.5.20.25
Lasten Afvalstoffen
13.300 169
734
169
1.219
1.219
1.080
1.080
139
384
154
184
154
200
2.444
2.591
154
2.5.40.05
Voorziening NaNOV
2.5.40.05
Opstellen geluidsbelastingkaart
2.5.40.05
Lasten Geluid - overig
19
9
10
2.5.50.05
Kapitaallasten Handhaving milieubeheer (SO)
18
13
5
1.200
17.045
-3
888
101
95
34.640
2.5.00.05
2.5.00.10
95
106
-147
101
1.200
101
2.5.50.05
Lasten Handhaving milieubeheer - invoering RUD's
2.5.50.05
Lasten Handhaving milieubeheer - overig
255
2.5.50.06
Lasten Vergunningverlening Milieubeheer
76
2.5.50.10
Lasten Repressieve handhaving
39
2.5.60.05
Lasten Ontgrondingen
54
2.5.20.10
Lasten pMJP
34
34
34
34
2.5.20.10
Voorziening BOSA
1.366
815
1.336
785
20
139
101
715
715
485
155
19
100
-19
145
47
-69
-27
38
485
1
11
43
30
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
30
487
Specificatie incidentele lasten
( x € 1.000) Begroting 2012
2.5.20.10
Lasten BOSA t.l.v. provinciefonds/reserve
2.5.20.10
Bodemsanering (2010 t/m 2013)
2.5.20.10
Saldo 2012
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
22.317
22.317
10.973
10.973
11.344
11.344
2.000
2.000
2.000
2.000
667
667
439
439
228
228
Ter beschikking houden deel ILG-middelen bodemsanering
diverse
Realisatie 2012
Overige lasten Bodemsanering
86
24
62
Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied
51.562
44.943
44.372
37.810
7.190
diverse
Lasten pMJP
35.401
31.580
35.049
31.228
352
352
diverse
Lasten KvO-projecten (uKvO)
11.077
11.077
5.735
5.735
5.342
5.342
2.7.30.20
Lasten t.l.v. Doeluitkering Gooiermars
279
279
-279
-279
554
546
1.172
1.172
2.7.30.20
Kapitaallasten Revolving fund Kavelruil
2.7.30.20
Aanst. en uitv. pMJP/ILG - reguliere lasten
553
2.6.20.10
Weidevogelbeheer t.l.v. doeluitkering
2.6.20.20
Uitvoering groene wetgeving - reguliere lasten
2.6.20.10
Voorziening natuurbeleidsplan
1.605
2.6.20.10
Natuurbeheer rietteeltsector
1.280
2.7.30.05
Lasten duurzame agrarische bedrijvigheid - overig
612
7.133
-59
1.149
890
595
344
50
50
50
50
258
66
258
66
1.605 1.280
189
108
108
81
108
Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer diverse
127.171
42.657
110.548
27.569
16.623
46.270 21.430
21.430
12.473
12.473
8.957
8.957
1.763
1.763
1.785
1.785
-22
-22
1.100
1.100
diverse
Lasten KvO-projecten (uKvO)
2.3.00.05
Lasten uit Reserve regionale bereikbaarheid
2.3.10.12
Lasten uit Reserve provinciale infrastructuur
2.3.30.06
Lasten uit Reserve waterwegen
2.3.00.05
46.247
23
601
601
601
601
11.930
11.930
10.830
10.830
Rentelasten Voorziening voorfinanciering RW35
713
713
713
713
2.3.40.10
Rentelasten BDU v&v
510
564
2.3.10.12
Rentelasten Doeluitkering N34
522
522
2.3.00.05
Rentelasten Doeluitkering RMF
19
7
2.3.00.02
Kapitaallasten Ontwikk. beleid bereikbaarheid
58
56
2
diverse
Kapitaallasten provinciale wegen
10.080
9.924
156
2.3.10.25
Kapitaallasten Gladheidsbestrijding
127
121
6
2.3.30.15
Kapitaallasten Vaarwegen
9
9
2.3.40.10
Lasten pMJP
diverse
Lasten IMG-projecten
diverse
Lasten onderhoud (vaar)wegen - regulier
2.3.00.02
Ketenmobiliteit - Beter Benutten
Kerntaak 5. Regionale economie diverse
Lasten pMJP
diverse
Lasten t.l.v. res. uKvO
-54
12
700
700
700
700
5.000
5.000
-53
-53
26.919
25.529
5.053
520
520
520
32.971
28.186
28.081
24.094
4.890
4.092
2.251
1.845
1.705
1.299
546
546
20.546
20.546
19.151
19.151
1.395
1.395
4.420
3.491
3.491
929
929
Voorziening Europese programma's
2.7.10.05
Lasten EU-programma's t.l.v. Res. EU-progr.
2.7.00.10
Toeristische produktontw. - reguliere lasten
748
52
696
2.6.10.05
Toeristische infrastructuur - reguliere lasten
1.457
1.364
93
2.7.10.10
Kapitaallasten Oost NV
84
84
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
5.053
1.390
520
2.7.10.05
488
15.088
Lasten uit BDU v&v (inclusief Regiotaxi)
14 4.420
14
Bijlagen
SpeciďŹ catie incidentele lasten
( x â‚Ź 1.000) Begroting 2012 Totaal
2.7.10.10
Kapitaallasten Ontw.mij. Zuiderzeehaven
35
2.7.10.10
Stimulering innovatie - Pieken in de Delta
1.375
2.7.10.10
Stimulering innovatie - reguliere lasten
2.7.10.20
Ruimte voor ondernemen - reguliere lasten
Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Realisatie 2012
Incidenteel
Totaal
1.375
153
Saldo 2012
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
153
1.222
1.222
35
980
998
-18
1.061
1.034
27
40.828
19.241
38.008
16.467
2.820
2.774
diverse
Lasten pMJP
570
186
347
-37
223
223
diverse
Lasten t.l.v. res. uKvO
18.459
18.459
15.968
15.968
2.491
2.491
diverse
Overige lasten Kerntaak 6
21.799
596
21.693
536
106
60
7.569
1.009
7.706
989
-137
20
Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 2.1.10.05
Voorziening APPA
340
diverse
Lasten Kerntaak 7 t.l.v. res. uKvO
1.009
diverse
Lasten Kerntaak 7 regulier
6.220
863 1.009
989
-523 989
5.854
20
20
366
Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige 225.237
17.526
228.179
22.211
-2.942
-4.685
diverse
Lasten pMJP
kerntaken
1.733
1.733
1.192
1.192
541
541
2.8.00.20
Lasten Sociale kwaliteit
3.073
2.730
3.057
2.723
16
7
2.700
275
2.701
275
-1
85
85
34
34
51
2.8.00.40
Lasten Steunfunctietaken
2.8.20.50
Lasten Sport - onderzoek Olymp. Spelen
2.8.80.50
Lasten t.l.v. DU Jeugdzorg
118.134
118.464
2.8.80.50
Rentelasten DU Jeugdzorg
93
93
2.8.80.50
Lasten Jeugdzorg t.l.v. prov. middelen
539
390
539
390
2.8.80.50
Eigen kracht en innovatie Jeugdzorg (uKvO)
5.100
5.100
6.014
6.014
-914
2.8.80.50
1000-jongerenplan (uKvO)
1.625
1.625
1.460
1.460
165
165
2.8.80.50
Transitie en transformatie Jeugdzorg (uKvO)
4.466
4.466
4.116
4.116
350
350
2.1.50.05
Lasten Bezwaar en beroepschriften
2.1.60.05
Lstn relatiegesch., Kerstpakk. en eindej.feest
2.1.60.10 2.1.60.30
13
23
124
119
5
Lasten interne comm. en personeelsblad
33
30
3
Lasten Juridische advisering
76
14
62
Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen
368
244
124
diverse
Kapitaallasten interne producten (excl. DPI)
10.342
10.129
213
diverse
Lasten interne producten (excl. DPI)
15.597
14.744
3.0.05.05
Lasten Voorziening reorganisatie
2.0.60.05
Personeelsgebonden kosten
2.0.60.05
Programma Ruimte en Cultuur personeel (t/m
60.014
-914
-10
2.1.60.40
4.900
51
-330
853 4.900
59.199
-4.900
-4.900
815
96
96
95
95
1
1
150
150
148
148
2
2
128
128
126
126
2
2
2013) - personeelskosten 2.0.60.05
Groene en blauwe diensten (t/m 2013) - perso-
2.0.60.05
Nationaal landschap Noordoost-Twente (t/m 2013)
neelskosten
- personeelskosten 2.0.60.05
Frictiekosten
500
500
493
493
7
7
2.0.60.05
Overige tijdelijke personeelsbudgetten
248
248
245
245
3
3
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
489
Specificatie incidentele lasten
( x € 1.000) Begroting 2012
Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 2.4.20.05
Lasten Ruimte voor de Vecht (uKvO)
Realisatie 2012
Saldo 2012
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
Totaal
Incidenteel
43.045
43.045
39.068
39.068
3.977
3.977
4.348
4.348
3.285
3.285
1.063
1.063 3.157
2.9.10.10
Lasten IJsseldelta-Zuid (uKvO, Res. IJDZ)
9.742
9.742
6.585
6.585
3.157
2.9.10.15
Lasten IJssel-Vechtdelta (uKvO)
1.100
1.100
1.084
1.084
16
16
2.9.10.15
Lasten Noordoost-Twente (uKvO)
300
300
212
212
88
88
2.9.10.15
Lasten Luchthaven Twente e.o. (uKvO)
5.300
5.300
5.777
5.777
-477
-477
2.6.20.15
Lasten Twickel (uKvO)
2.7.10.10
Lasten Innovatiedriehoek (uKvO)
2.9.00.05
Lasten grondzaken
Financiering en algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 2.7.20.05
Kapitaallasten aandelen PBE B.V.
2.7.20.05
Kapitaallasten aandelen CBL B.V.
2.7.20.05
Kapitaallasten aandelen CSV B.V.
2.0.00.05
Beheerlasten ILG Groenfonds
2.0.10.05
Afschrijvingen agio obligatieportefeuille
2.0.20.20
Decentralisatie-uitkering ILG tgv doeluitkering
2.0.40.05
Deelneming BNG (dividend)
2.0.50.05
Onderuitputting vorige jaren
2.0.50.10
Onvoorzien - regulier
2.0.50.10
Onvoorzien - reservering afloop incidenteel beleid
50
50
50
50
21.935
21.935
21.955
21.955
-20
-20
270
270
170
170
100
100
976.516
956.552
984.421
980.187
-7.905
-23.635
29.016
9.052
33.903
29.669
-4.887
-20.617
13
1
31.024
Onvoorzien - nog te realiseren taakstellingen
Subtotaal reserves
12
2
-2
1
31.024
17
17
-17
-17
32.224
32.224
-1.200
-1.200
19.400
19.400
-19.400
-19.400
8
8
-2.500
-17.750
15.250
250
pMJP 2.0.50.10
1
250
-21.972
-21.972
220
220
947.500
947.500
950.518
950.518
4.224
4.224
4.224
4.224
2.0.80.10
Reserve Europese programma's
2.0.80.10
Reserve Reconstructie
44
44
44
44
2.0.80.10
Reserve regionale bereikbaarheid
184
184
179
179
2.0.80.10
Reserve provinciale infrastructuur
759
759
759
759
2.0.80.10
Reserve waterwegen
783
783
783
783
2.0.80.10
Egalisatiereserve ILG
16.478
16.478
19.541
19.541
2.0.80.10
Reserve startersleningen
4.036
4.036
4.036
4.036
2.0.80.10
Reserve energiebesparing
7.123
7.123
7.083
7.083
2.0.80.10
Reserve herstructurering bedrijventerreinen
2.299
2.299
2.299
2.299
2.0.80.10
Reserve ISV-3
2.0.80.10
Reserve uitvoering Kracht van Overijssel
2.0.80.10
Reserve Energiefonds Overijssel
5.000
5.000
5.000
5.000
2.0.80.10
Reserve majeure projecten EHS
23.713
23.713
23.713
23.713
1.603.803
1.229.168
1.560.070
1.205.825
Totaal incidentele lasten
490
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
1.263
1.263
1.263
1.263
881.594
881.594
881.594
881.594
-3.018
-3.018
5
5
-3.063
-3.063
40
40
43.733
23.343
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
491
Bijlage 2 - SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa
Departement
Nummer
I&M
E3
Specifieke uitkering
Juridische grondslag
Ontvanger
Subsidieregeling sanering verkeers-
Subsidieregeling sanering verkeers-
Provincies, gemeenten en gemeenschap-
lawaai (incl. bestrijding spoorwegla-
lawaai
pelijke regelingen (Wgr)
Bodemsanering (excl. Bedrijven-
Wet bodembescherming (Wbb), Besluit
Provincies en gemeenten
regeling) 2005-2009
financiële bepalingen bodemsanering
waai)
I&M
E6
en Regeling financiële bepalingen bodemsanering
492
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
Indicatoren
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten laste Overige bestedingen
Eindverantwoording
Kosten ProRail (jaar T) als
beschikkingsnummer en
van rijksmiddelen
Ja / Nee
bedoeld in artikel 25 lid 4
(jaar T)
in de kolommen ernaast
van deze regeling ten laste
de verantwoordingsin-
van rijksmiddelen
formatie Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05 1
BSV 2011056760 € 0
€0
Nee
€0
2
BSV 2010028491 € 355.000
€0
Nee
€0
3
BSV 2010030859 € 123.850
€0
Nee
€0
4
BSV 2009050685 € 98.169
€0
Nee
€0
5
BSV 2010017690 € 75.000
€0
Nee
€0
6
BSV 2009044338 € 300.677
€0
Ja
€0
7
BSV 2010016036 € 144.400
€0
Nee
€0
8
BSV 2011043678 € 0
€0
Nee
€0
9
BSV 2011036964 € 120.000
€0
Nee
€0
10
BSV 2011036964 € 180.000
€0
Nee
€0
11
BSV 2011051559 € 990.000
€0
Nee
€0
12
LMV 2006307204 € 0
€0
Nee
€0
Aantal m3 gesaneerde
Besteding (jaar T) ten
Eindverantwoording
laste van Wbb
Ja / Nee
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E6 / 01 Indicatornummer: E6 / 02 € 3.859.090
Ja Aantal bodemonder-
Aantal m2 gesaneerd
zoeken
oppervlakte (inclusief SEB) grond (inclusief SEB)
in te vullen zodra de
in te vullen zodra de
in te vullen zodra de
in te vullen zodra de
in te vullen zodra de
prestaties behaald zijn
prestaties behaald zijn
prestaties behaald zijn
prestaties behaald zijn
prestaties behaald zijn
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aantal saneringen
Aantal m3 gesaneerd verontreinigd grondwater (inclusief SEB)
Indicatornummer: E6 / 03 Indicatornummer: E6 / 04 Indicatornummer: E6 / 05 Indicatornummer: E6 / 06 Indicatornummer: E6 / 07 193
518
0,00
666768,00
135313,00
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
493
Departement
Nummer
I&M
E6_2010
Specifieke uitkering
Juridische grondslag
Ontvanger Provincies en gemeenten
Bodemsanering (excl. Bedrijven-
Wet bodembescherming (Wbb), Besluit
regeling) 2005-2009_Hernieuwde
financiële bepalingen bodemsanering
uitvraag 2010
en Regeling financiële bepalingen bodemsanering
I&M
I&M
E10
E11
Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-
Tijdelijke subsidieregeling Innovatie-
programma Mooi Nederland
programma Mooi Nederland
Nationaal Samenwerkingsprogramma
Subsidieregeling programmafinancie-
Luchtkwaliteit (NSL)
ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen en Besluit milieusubsidies
494
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Provincies en gemeenten
Provincies
Bijlagen
Indicatoren
Besteding 2010 uit Wbb
Besteding 2010 uit FES
Bestedingen (Wbb) van
Uitgaven (Wbb) van vóór
Bestedingen (FES) van
Uitgaven (FES) van vóór
vóór 2010, waarvan de
2010, waarvan besteding
vóór 2010, waarvan de
2010, waarvan besteding
uitgave in of na 2010
in 2010 plaatsvindt
uitgave in of na 2010
in 2010 plaatsvindt
plaatsvindt
plaatsvindt
Aard controle R
Aard controle R
In verband met de
In verband met de
In verband met de
In verband met de
overgang naar het baten-
overgang naar het baten-
overgang naar het baten-
overgang naar het baten-
lastenstelsel
lastenstelsel
lastenstelsel
lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornr: E6_2010 / 01 Indicatornr: E6_2010 / 02 Indicatornr: E6_2010 / 03 Indicatornr: E6_2010 / 04 Indicatornr: E6_2010 / 05 Indicatornr: E6_2010 / 06 € 4.507.051
€ 257.525
€ 9.925.108
€0
€0
€0
Eindverantwoording
Aantal saneringen
Aantal bodemonder-
Aantal m2 gesaneerd op-
Aantal m3 gesaneerde
Aantal m3 gesaneerd
Ja / Nee
(in te vullen zodra de
zoeken
pervlakte (inclusief SEB)
grond (inclusief SEB)
verontreinigd grondwater
prestaties behaald zijn)
(in te vullen zodra de
(in te vullen zodra de
(in te vullen zodra de
(inclusief SEB)
prestaties behaald zijn)
prestaties behaald zijn)
prestaties behaald zijn)
(in te vullen zodra de prestaties behaald zijn)
Aard controle n.v.t.
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornr: E6_2010 / 07 Indicatornr: E6_2010 / 08 Indicatornr: E6_2010 / 09 Indicatornr: E6_2010 / 10 Indicatornr: E6_2010 / 11 Indicatornr: E6_2010 / 12 Nee
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T)
beschikkingsnummer en
Eindverantwoording
Cumulatieve bestedingen
Ja / Nee
tot en met (jaar T)
in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E10 / 01 Indicatornummer: E10 / 02 Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04 IPMNS1003BXSBU
€0
Nee
€0
Besteding (jaar T) ten
Besteding (jaar T) ten
Besteding (jaar T) ten
Besteding (jaar T) ten
Teruggestort / verrekend
Eindverantwoording
laste van rijksmiddelen
laste van eigen middelen
laste van bijdragen door
laste van rentebaten
in (jaar T) in verband
Ja / Nee
(exclusief besteding
derden = contractpartners medeoverheid op door
uit ontvangen rente-
(niet Rijk of medeover-
Rijk verstrekte bijdrage
opbrengsten)
heid)
NSL
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
met niet uitgevoerde maatregelen
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11 / 01 Indicatornummer: E11 / 02 Indicatornummer: E11 / 03 Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer: E11 / 06 - € 2.546
€ 1.003.451
€0
€0
€0
Nee
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
495
Departement
Nummer
I&M
E11_2010
I&M
496
E27
Specifieke uitkering
Juridische grondslag
Ontvanger Provincies
Nationaal Samenwerkingsprogramma
Subsidieregeling programmafinancie-
Luchtkwaliteit (NSL)_Hernieuwde
ring lokale luchtkwaliteitsmaatregelen
uitvraag 2010
en Besluit milieusubsidies
Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer
Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Provincies en stadsregio’s (Wgr+)
Bijlagen
Indicatoren
Teruggestort / verrekend
Besteding 2010 ten laste
Besteding 2010 ten laste
Besteding 2010 uit
Besteding 2010 uit
van rijksmiddelen (exclu-
van eigen middelen
bijdragen door derden =
rentebaten medeoverheid in 2010 in verband met
contractpartners (niet Rijk op door Rijk verstrekte
sief besteding uit ontvangen rente opbrengsten) Aard controle R
Aard controle R
Eindverantwoording Ja / Nee
niet uitgevoerde maat-
of medeoverheid)
bijdrage NSL
regelen
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornr: E11_2010 / 01 Indicatornr: E11_2010 / 02 Indicatornr: E11_2010 / 03 Indicatornr: E11_2010 / 04 Indicatornr: E11_2010 / 05 Indicatornr: E11_2010 / 06 € 76.988
€ 12.339
Bestedingen van vóór
Uitgaven van vóór 2010,
€0
€ 2.017
€0
Nee
Ontvangen BDU-bijdrage
Terugbetaling door der-
Besteding (jaar T)
V&W (jaar T)
den vanuit BDU-bijdrage
2010, waarvan de uitgave waarvan besteding in in of na 2010 plaatsvindt
2010 plaatsvindt
In verband met de
In verband met de
overgang naar het baten-
overgang naar het baten-
lastenstelsel
lastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornr: E11_2010 / 07 Indicatornr: E11_2010 / 08 €0
€0
Eindsaldo / -reservering
Rentebaten (jaar T)
(jaar T-1)
Correctie over besteding (T-1)
verstrekte middelen in (jaar T) Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 01 Indicatornummer: E27 / 02 Indicatornummer: E27 / 03 Indicatornummer: E27 / 04 Indicatornummer: E27 / 05 Indicatornummer: E27 / 06 € 64.440.545
€ 563.872
€ 37.426.000
€ 159.504
€ 42.363.488
€0
Eindsaldo / -reservering (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E27 / 07 € 60.226.433 Individuele bestedingen
Individuele bestedingen
(jaar T) die meer dan 20% (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen
van de totaal ontvangen
BDU bedragen
BDU bedragen
Omschrijving
Bedrag
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08 Indicatornummer: E27 / 09 1 Busconcessie Midden-
€ 16.730.038
Overijssel
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
497
Departement
Nummer
SpeciďŹ eke uitkering
Juridische grondslag
Ontvanger
I&M
E28
Regionale mobiliteitsfondsen
Besluit Infrastructuurfonds
Provincies en Wgr+ regio’s
I&M
E30
Quick wins binnenhavens
Tijdelijke subsidieregeling Quick wins
Provincies en gemeenten
Binnenvaart
EL&I
F3
Verzameluitkering EL&I
Regeling verzameluitkering
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
498
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
Indicatoren
Eindsaldo (jaar T-1)
Dotatie regio in (jaar T)
Dotatie Rijk in (jaar T)
Rentebaten (jaar T)
Besteding (jaar T) uit
Eindsaldo (jaar T)
het fonds (onderscheid herkomst middelen niet nodig) Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E28 / 01 Indicatornummer: E28 / 02 Indicatornummer: E28 / 03 Indicatornummer: E28 / 04 Indicatornummer: E28 / 05 Indicatornummer: E28 / 06 € 11.517.062
€0
€0
€ 10.400
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten
Overige bestedingen
Eindverantwoording
projectaanduiding en in
laste van rijksmiddelen
(jaar T)
Ja / Nee
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
€ 5.158.759
€ 6.368.703
Eindverantwoording Ja / Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E28 / 07 Ja
de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E30 / 01 Indicatornummer: E30 / 02 Indicatornummer: E30 / 03 Indicatornummer: E30 / 04 1 VENW/DGLM-2010/1480 € 0
€ 1.104.169
Ja
Besteding (jaar T)
(En eventueel besteding van voorgaande jaren voor zover nog niet eerder verantwoord) Aard controle R Indicatornummer: F3 / 01 € 156.000
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
499
Departement
Nummer
SpeciďŹ eke uitkering
Juridische grondslag
Ontvanger
VWS
H8
Doeluitkering jeugdzorg (Bureau
Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Rege-
Provincies en stadsregio’s (Wgr+)
Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
ling bekostiging jeugdzorg 2009
500
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
Indicatoren
Aantal Onder toezichtstel- Aantal OTS (jaar T-1),
Aantal voorlopige voogdij Aantal voogdij (jaar T-1)
Aantal jeugdreclassering
Aantal samenloop (jaar
ling (OTS), (jaar T-1)
overig
(jaar T-1)
(jaar T-1)
T-1)
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 01 Indicatornummer: H8 / 02 Indicatornummer: H8 / 03 Indicatornummer: H8 / 04 Indicatornummer: H8 / 05 Indicatornummer: H8 / 06 1.051
2.313
10
791
481
88
Aantal Individuele
Aantal ITB (jaar T-1),
Aantal scholing- en trai-
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan
Traject Begeleiding (jaar
Criem
ningsprogramma's (STP)
stichting die een Bureau
stichting, die een Bureau
zorgaanbod
(jaar T-1)
Jeugdzorg in stand houdt
Jeugdzorg in stand
-deel justitietaken
houdt - deel taken Bureau
T-1) (ITB), harde kern
Jeugdzorg en subsidie Bureau Jeugdzorg Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 07 Indicatornummer: H8 / 08 Indicatornummer: H8 / 09 Indicatornummer: H8 / 10 Indicatornummer: H8 / 11 Indicatornummer: H8 / 12 111
326
0
€ 35.229.786
Aantal aanmeldingen
Aantal afmeldingen (jaar
Omvang egalisatiereserve
Eindverantwoording
(jaar T-1) aan het LBIO
T-1) aan het LBIO door
jeugdzorg per 31 decem-
Ja / Nee
door Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg
ber (jaar T)
Aard controle D2
Aard controle D2
Aard controle R
€ 13.592.942
€ 69.641.054
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H8 / 13 Indicatornummer: H8 / 14 Indicatornummer: H8 / 15 Indicatornummer: H8 / 16 1.068
1.015
€ 6.145.166
Nee
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
501
Bijlage 3 - Jaarverslag 2012 kwaliteitseisen milieuhandhaving 1. Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage voor de handhaving van de milieuwetgeving binnen de provincie Overijssel. Deze jaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de vergunningverlening en de handhaving, zoals gepland in het Jaarprogramma vergunningverlening en handhaving 2012. Bij het opstellen van deze jaarrapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De in het Jaarprogramma 2012 opgenomen tabellen met de uit te voeren vergunningverlenings- en handhavingswerkzaamheden zijn het referentiepunt. Centrale vraag voor dit jaarverslag is: ‘Is uitgevoerd wat daarin als voornemen is opgenomen?’ 2. In deze jaarrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van de handhavingstaken conform het besluit kwaliteitseisen. 3. De verantwoording over de vergunningverlening en de uitgevoerde projecten is dit jaar eveneens in deze rapportage opgenomen. In de volgende paragrafen zijn de verwachte (geprognosticeerde) en gerealiseerde werkzaamheden per activiteit, wet en branche opgenomen.
502
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
2. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden vergunningverlening
Actualiteit verleende vergunningen
2011
2012
Resultaat 2012
Percentage van verleende vergunningen / ontheffingen dat actuele regels bevat voor de:
100%
100%
100%
80%
80%
80%*
• Waterwet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Ontgrondingenwet • Flora- en faunawet • Natuurbeschermingswet • Wet Bodembescherming • Wet milieubeheer / Wabo (veiligheidsvoorschriften risicobedrijven) • Drank- en horecawet • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart • Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen
Percentage van verleende vergunningen dat actuele regels bevat voor de: • Wet Milieubeheer / Wabo (overige inrichtingen)
*
Door de wijzigende wet- en regelgeving is het lastig het percentage van de verleende vergunningen voor bedrijven die niet onder de categorie ‘risicobedrijven’ vallen in een getal uit te drukken. Ten eerste is door de komst van de Wabo het bevoegde gezag voor een aantal bedrijven overgegaan van de provincie naar de gemeente. Als provincie hebben we dan nog slechts een deelbevoegdheid voor het onderdeel milieu. Daarnaast is een gedeelte van de actualisatie al gerealiseerd doordat het Activiteitenbesluit op meer bedrijven en activiteiten van toepassing is geworden. Dit betekent dat de algemene eisen en voorschriften uit het Activiteitenbesluit (geheel of deels) in de plaats komen van de voorschriften in de vergunning. Het Activiteitenbesluit biedt echter wel de mogelijkheid tot het opstellen van maatwerkvoorschriften. Dit kan beschouwd worden als een vorm van actualisatie en hebben wij bij 28 inrichtingen gedaan.
Tijdigheid verleende vergunningen
2011
2012
Resultaat 2012
Percentage beschikkingen binnen de wettelijke termijn voor de:
100%
100%
93%
• Waterwet • Ontgrondingenwet • Natuurbeschermingswet • Flora- en Faunawet • Omgevingsverordening Overijssel 2009, onderdeel grondwaterbescherming • Wet Bodembescherming • Geluidhinder (hogere grenswaarde) • Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden • Wet Milieubeheer / Wabo • Vuurwerkbesluit • Wet Luchtvaart
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
503
Percentages voor de afzonderlijke wetten Wet
Buiten termijn
Flora- en Faunawet
Binnen termijn
Totaal
% Binnen termijn 93%
1
14
15
Natuurbeschermingswet
64
611
675
91%
Grondwaterbescherming
0
3
3
100%
Waterwet
0
11
11
100%
Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)
0
10
10
100%
Milieu alle
7
299
306
98%
Ontgrondingenwet
1
13
14
93%
73
961
1.034
93%
Totaal
Toelichting Wet milieubeheer / Wabo Er zijn zeven vergunningen buiten de termijn verleend. Dit is onder andere veroorzaakt door de complexiteit van de aanvraag, de noodzakelijke afstemming met andere procedures en / of te laat ontvangen adviezen van derden.
Beschikkingen Wet milieubeheer / Wabo
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Vergunningen / Verklaring van geen bedenkingen (VVGB’s) (uitgebreid)
68
60
46
Mededelingen, proefnemingen, beoordelingen / goedkeuringen, stortverzoeken etc.
35
36
29
Ontbrandingstoestemmingen
69
65
58
Reguliere procedures
72
80
68
1
25
28
75
80
71
5
1
1
1
1
1
0
4
4
Ambtshalve wijzigingen / maatwerk Wet Luchtvaart -
Ontheffingen
-
Luchthavenregeling
Wet Geluidshinder Wet geluidshinder, vaststelling hogere grenswaarde Drank- en horecawet Vergunningen
Toelichting De productie is conform het aantal aanvragen / verzoeken. Hier en daar is dit niet gelijk aan de planning 2012, maar dit heeft te maken met een inschatting aan het begin van het jaar die anders uitpakt dan verwacht. Het aantal ambtshalve wijzigingen dat bij de realisatie 2012 genoemd staat betreft maatwerkbeschikkingen.
504
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
Vergunningverlening Boswet
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
285
250
385
66
30
81
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
43
25
16
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Adviezen aan DR over alle verzoeken met betrekking tot rangschikking
104 rangschikkingen +
50
69
Natuurschoonwet-landgoederen
7 her-rangschikkingen 25
50
15
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Afhandelen van alle aanmeldingen / beoordelingen vergunningplicht 1
144
150
112
Afhandelen van alle vergunningaanvragen
132
200
675
Minister adviseren over alle meldingen velling Minister adviseren over alle verzoeken over compensatie en onthefďŹ ngen
Vergunningverlening Flora- en faunawet Alle verzoeken om onthefďŹ ng
Toelichting Alle ontvangen onthefďŹ ngsverzoeken zijn afgehandeld.
Vergunningverlening Natuurschoonwet
Adviezen aan DR over verklaringen voorgenomen handelingen en mutaties op bestaande Natuurschoonwet-landgoederen
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet
Toelichting Afgehandelde vergunningaanvragen in 2012 587 Natuurbeschermingsvergunningen verleend 6 geweigerde vergunningen 13 aanvragen ingetrokken 68 aanvragen buiten behandeling gelaten wegens onvolledige aanvragen
1
Aanmeldingen betreffen gemelde activiteiten of aanvragen, waarvan de vergunningsplicht nog beoordeeld moet worden (verzoeken beoordeling vergunningsplicht). Vergunningsplichtige aanmeldingen worden vervolgens afgehandeld als vergunningsaanvraag.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
505
Naast deze aanvragen zijn ook verzoeken om Verklaringen van geen gedenkingen in het kader van omgevingsvergunningverlening afgehandeld: 61 verklaring verleend 42 verzoeken ingetrokken 32 adviezen dat geen verklaring nodig is
Vergunningverlening Ontgrondingenwet
Resultaat 2011
Afgehandelde aanvragen multifunctionele ontgrondingen
Planning 2012
Resultaat 2012
1
2
0
Afgehandelde aanvragen functionele ontgrondingen
12
10
15
Meldingen
22
20
19
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Ontheffing verlening WHVBZ Afgehandelde ontheffingsaanvragen Afgehandelde kennisgevingen en adviezen over nieuwe installaties
5
5
5
10
15
5
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Toelichting Alle ingediende aanvragen zijn afgehandeld.
Ontheffingverlening Grondwaterbescherming Ontheffingen
19
8
3
Adviezen gemeentelijke milieuvergunningen binnen grondwaterbeschermingsgebied
13
20
19
Meldingen
12
20
14
Adviezen bestemmingsplannen en Omgevingsverordening
77
50
50
Resultaat 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Vergunningverlening Waterwet Besluiten vergunningen drinkwaterwinningen Afgehandelde aanvragen
1
1
1
16 vergunningen
23
10 vergunningen
en 13 meldingen
506
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
en 4 meldingen
Bijlagen
3. Geprognosticeerde en gerealiseerde werkzaamheden toezicht en handhaving
Toezicht naleving wet- en regelgeving
Planning 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Percentage van de beoordeelde toezichtessenties voor alle wetten bij elkaar dat wordt nageleefd
80%
82%
84%
Toezicht naleving wet- en regelgeving: percentage van in toezichtplannen voor 2012
Planning 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Toezichtessenties voor de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
100%
100%
100%
Toezichtessenties voor de Wet hygiĂŤne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
100%
100%
100%
Alle nieuwe aanvragen om velling (250) en 33% van de herplantverplichtingen worden
100%
100%
100%
aangewezen essenties
gecontroleerd in overeenstemming met de vastgestelde toezichtessenties (500) Toezichtessenties bij de Flora- en faunawet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij Natuurbeschermingswet
100%
100%
100%
toezichtessenties bij de Wet bodembescherming
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Ontgrondingenwet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Grondwaterwet
100%
100%
100%
Toezichtessenties bij de Wet Luchtvaart
100%
100%
100%
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende E-PRTR2
100%
100%
100%
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende cross-compliance
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Toezichtessentie bij het Vuurwerkbesluit
3
Controles in het kader van de uit Europese verplichtingen volgende IPPC
2
European Pollutant Release Transfer Register verordening (E-PRTR). Bedrijven die onder deze nieuwe verordening vallen, moeten jaarlijks de emissies rapporteren aan het bevoegde gezag. In 2012 zal het toezicht op deze wet gaan over de rapportages van de bedrijven over 2010.
3
De Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is gericht op geĂŻntegreerde preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De IPPC-richtlijn verplicht de EU-lidstaten om emissies naar water, lucht en bodem (inclusief maatregelen voor afvalstoffen) van grote milieuvervuilende bedrijven en van de intensieve veehouderij te reguleren. Na een succesvolle start van dit project in 2010 wordt dit project in 2012 vervolgd, zodat het toezicht uiteindelijk meegenomen kan worden in het reguliere toezicht.
Handhaving Illegaliteiten
Planning 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
Optreden tegen illegale ontgrondingen
100%
100%
100%
Illegale activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden worden met voorrang gecontroleerd
100%
100%
100%
Aan signalen van illegale vellingen voorrang geven (Boswet)
100%
100%
100%
Aan signalen van illegaal handelen voorrang geven (Flora- en Faunawet)
100%
100%
100%
Optreden tegen illegale saneringen en controle op alle meldingen over mogelijke bodemver-
100%
100%
100%
ontreinigingen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
507
Repressieve handhaving
Planning 2011
Planning 2012
Resultaat 2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Conform de naleving- en handhavingstrategie adviezen en besluiten voorbereiden bij overtreding van wet- en regelgeving Behandelen van alle verzoeken om handhaving Nb-wet
Kwantitatieve gegevens Handhaving 2012
Aantal
Uitgevoerde preventieve controles
1.193
Geconstateerde overtredingen A (zwaar)
90
Geconstateerde overtredingen B (licht)
535
Opgelegde bestuurlijke sancties (last onder dwangsom / bestuursdwang)
29
Opgemaakte processen verbaal
17
Opgemaakte Bestuurlijke strafbeschikking (BSB’s) Klachten en meldingen
11 1.107
4. Resultaten projecten vergunningverlening en handhaving 2012 In het Jaarprogramma 2012 is een aantal projecten opgenomen. De uitvoering van deze projecten heeft op dit moment de volgende resultaten opgeleverd. De onderstaande projecten hebben een organisatiebrede impact.
Organisatiebrede projecten 1. Voorbereiding regionale uitvoeringsdienst
Doel: Voorbereidingen treffen met betrekking tot de realisatie van een regionale uitvoeringsdienst in 2013. Resultaten: In 2012 zijn door de provincie verschillende projecten en werkzaamheden uitgevoerd. Op 1 januari 2013 is de Regionale uitvoeringsdienst in Overijssel van start gegaan.
2. Onderzoek naar gevolgen Activiteitenbesluit
Doel: Onderzoeken van de gevolgen van het Activiteitenbesluit. Resultaten: In 2012 zijn alle gevolgen van het Activiteitenbesluit in beeld gebracht. De gegevens die hieruit zijn voortgevloeid zijn verwerkt in het processysteem van afdeling Handhaving en Vergunningverlening (Squit XO).
3. Optimalisatie automatiseringssysteem
Doel: Optimalisatie van de automatisering. Resultaten: In 2012 is in een projectteam gewerkt aan de koppeling tussen het procesondersteunde pakket Squit XO en de generieke voorziening. Verwacht wordt dat deze koppeling in de eerste helft van 2013 gerealiseerd wordt.
508
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
4.1 Projecten vergunningverlening 1. Proactieve vergunningverlening
Doel: Interne collega’s bij andere eenheden bewust maken van de vergunningplicht in diverse projecten en daarmee voorkomen dat we als provincie met ‘twee monden’ praten. Resultaten: aanwijzen van een vergunningenmakelaar voor 4 uur / week. Conform uitgevoerd.
2. E-dienstverlening
Doel: Door middel van diverse ICT-hulpmiddelen de verbetering van de dienstverlening aan de klant verbeteren. Resultaten: 1. Een ‘track and trace’-systeem, waarin de aanvrager het verloop van de afhandeling van zijn procedure kan volgen. 2. Digitale kaart op internet waarin alle bedrijven en beschikkingen te raadplegen zijn (GIS). 3. Attenderingsservice e-mail. 4. Verbetering van de website en ‘intelligente’ aanvraagformulieren en FAQ’s. Resultaten: Website is aangepast. Overige punten zijn nog niet gerealiseerd. Wordt in overleg met de ICT-afdeling nog over nagedacht en verder aan gewerkt.
3. Verbeteren van het NB wet vergunningenproces
Doel: Strakke, efficiënte vergunningverlening. Binnen de wettelijke termijn en consistent van kwaliteit. Resultaat: Het vergunningverleningsproces wordt gestroomlijnd en aangepast aan de processen zoals we die kennen van voor de Wabo. • 95% tijdigheid. • 95% kwalitatief in één keer goed. • Brieven volgens vastgestelde standaard. • Nieuwe, heldere aanvraagformulieren. • Goed gebruik van de voortgangslijst waardoor managementinformatie helder is. Resultaat: Conform uitgevoerd.
4. IPPC
Doel: Vergunningen aanpassen aan de eisen van de IPPC / RIE. Resultaat: Vergunningen worden doorgelicht en aangepast aan de eisen van de IPPC / RIE. Hiermee ontstaan actuele vergunningen. Vergunningen zijn doorgelicht en deels aangepast. Afronding in 2013 (doorlopende procedures).
5. Activiteitenbesluit
Doel: Maatwerkvoorschriften voor bedrijven opnemen. Resultaat: In 2011 is inzicht verkregen in de vraag of een bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt en zo ja, of maatwerkvoorschriften benodigd zijn. Deze maatwerkvoorschriften zullen in 2012 worden opgelegd. Alle bedrijven zijn doorgelicht. Bij de autodemontagebedrijven zijn (waar nodig) maatwerkvoorschriften opgelegd.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
509
4.2 Projecten handhaving 1. Evaluatie risicomatrix
• In 2012 is het (landelijke) project omtrent de bestuurlijke strafbeschikking afgerond. Dit betekent ook dat het werken met de bestuurlijke strafbeschikking binnen de afdeling handhaving is geïmplementeerd. In 2012 zijn inmiddels 11 bestuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt.
2. Doorontwikkeling systeemgericht
• Ten aanzien van de doorontwikkeling van systeemgericht toezicht zijn we landelijk gezien betrokken bij het
toezicht (compliance)
creëren van een gelijk speelveld per branche. Hiertoe worden in brancheteams gezamenlijke brancheplannen opgesteld. Intern hebben we voor de doorontwikkeling van systeemgericht toezicht aandacht besteed aan het uitwerken en verbeteren van de interne werkwijze en hiervoor een factsheet ontwikkeld.
3. Onderzoek naar netwerktoezicht
• In 2012 is een onderzoek naar de mogelijkheden om netwerktoezicht toe te passen afgerond. Uit dit onderzoek is gebleken dat het juridisch onhaalbaar is om deze manier van toezicht toe te passen. Daarom is ervoor gekozen het concept van netwerktoezicht niet toe te passen.
4.BRZO (externe veiligheid)
• In 2012 zijn alle BRZO-bedrijven geïnspecteerd.
5. IPPC
• IPPC-project is afgerond en de uitkomsten daarvan zijn inmiddels in het reguliere werkproces geïmplementeerd.
510
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
511
Bijlage 4 - pMJP tabel Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Realisatie 2007-2012
maar nog niet
2007 - 2013
Realisatie 2012
cumulatief
gerealiseerd)
Verplaatsen van intensieve veehouderij-
35 bedrijven (29 ILG
Van 3 bedrijven is de
18 overeenkomsten
5 bedrijven zijn nog bezig
bedrijven naar duurzame locaties
en 6 reconstructie)
verplaatsing afgerond
gesloten (12 pMJP,
met de verplaatsing
Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
1.
Perspectiefvolle landbouw
1.1
Verbetering van de ruimtelijke structuur
1.1.1
6 reconstructie); van 13 bedrijven (7 pMJP, 6 reconstructie) is de verplaatsing afgerond 1.1.2
Omvorming van intensieve veehouderij-
25 bedrijven
7
Bijdrage aan duurzame inrichting LOG's
29 ingerichte LOG´s (26
0
(reconstructie)
ILG en 3 toegevoegd)
18
3
bedrijven (reconstructie) 1.1.3
Gemeentelijke LOG-
1 uitvoeringsplan
ontwikkelingsplannen opgesteld voor 30 LOG's (of deelgebieden van LOG's) in 9 gemeenten
1.1.5
1.1.6
1.1.7
3.733 (incl. 1.1.6)
16.615 (incl. 1.1.6)
17.830 (incl. 1.1.6)
Zie 1.1.5
Zie 1.1.5
Zie 1.1.5
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
1 programma
Programma 2007-2012
Prestatie in zijn geheel
uitgevoerd
grotendeels uitgevoerd
is nog niet afgerond;
Verbeteren ruimtelijke structuur van de grond-
15.988 ha (moet nog
gebonden landbouw d.m.v. herverkaveling
worden aangepast
(inrichting)
naar nieuwe definitie)
Verbetering ruimtelijke structuur voor de
11.700 ha (moet nog
grondgebonden landbouw door middel van
worden aangepast
herverkaveling (reconstructie)
naar nieuwe definitie)
Op peil houden grondvoorraad BBL (grondgebonden landbouw)
1.2
Verbreding en versterking van de economische basis
1.2.1
Stimuleren innovatie in het agrocluster
onder de prestatie vallen diverse projecten die zijn beschikt maar nog niet gerealiseerd 1.2.2
Stimulering toekomstgericht ondernemerschap d.m.v. ondersteunen van toekomstgerichte bedrijfsplannen en/of uitvoering daarvan (reconstructie)
512
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
270 bedrijven
270 bedrijven
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
6.710
Waarvan IIO / IMG
3.341
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
Realisatie 2007Realisatie 2012
0
-1.048
-949
2012 cumulatief
7.458
1.250
1.241
9
17
3.500
1.924
243
51
51
1.559
4.460
4.491
763
0
-188
6.981
10.864
1.917
2.709
0
-466
4.919
1.400
0
1.073
2.047
1.396
3.491
350
155
23
2.759
1.710
0
14
-1
2.766
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
513
Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
1.3
2007 - 2013
Realisatie 2012
Realisatie 2007-2012
maar nog niet
cumulatief
gerealiseerd)
Ontwikkeling ecologisch duurzame landbouw
1.3.1
Bevorderen duurzaam ondernemen door
3 pilots
1
2
1
19
30
55
5
17
2
middel van toepassen agrobiodiversiteit 1.3.2
Realiseren van de gewenste milieukwaliteit
uitvoering stimulerings-
EHS / VHR d.m.v. toepassen brongerichte
beleid natura 2000
maatregelen tegen ammoniakemissie
emissie-beperkende maatregelen
1.3.3
Stimuleren biologische landbouw d.m.v. reali-
7 ketenprojecten
seren keten- / kennisprojecten (reconstructie) Subtotaal
2.
Behoud en versterking van de kwaliteit van natuur en (cultuur)landschap
2.1
Realiseren Ecologische Hoofdstructuur
2.1.0
Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS
zie 2.1.1
zie 2.1.1
zie 2.1.1
zie 2.1.1
incl. RVZ (voorďŹ nanciering) 2.1.1
Verwerven areaal nieuwe natuur voor EHS
3.398 ha
55
2.981
14
18
846
0
incl. RVZ 1) 2.1.1 a Overgedragen t.b.v. nieuwe EHS
geen taakstelling
2.1.2
601 ha
Beheer EHS via agrarisch natuurbeheer SAN
per saldo toename met per saldo afname met 53 ha
incl. landschapspakketten (nieuwe hectares
106 ha
na 1/1/2007) 2) 2.1.3
Beheer EHS SN functiewijziging (nieuwe
912 ha
16
644
390
1.279
6
hectares na 1/1/2007) 2) 2.1.4
Inrichten nieuwe natuur t.b.v. EHS
3.914 ha
2.1.6
Beheer EHS
5.000 ha
Prestatie-afspraken
Prestatie-afspraken
In 2009 zijn meerjarige
beheergebied (5.000
beheergebied (5.000 ha)
prestatie-afspraken
ha)
2007-2012 gerealiseerd
gemaakt voor 2009-2013 voor deze prestatie (alles verplicht)
2.1.8
Beheer EHS via SN-beheer (nieuwe hectares
345 ha
na 1/1/2007) 2) Ruilen BBL-bezit t.b.v. nieuwe EHS
2.2
Bescherming natuurwaarden en soortendiversiteit
1.667 ha
Uitvoeren jaarplannen t.b.v. uitvoeringsmaat-
7 jaarplannen
regelen soortenbeschermingsplannen
(35 projecten) uitvoeren
514
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
per saldo toename met
51 ha
2.1.9
2.2.1
per saldo afname met
958 ha 0 601 ha
2 projecten uitgevoerd
43 projecten uitgevoerd
3 projecten
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
Waarvan IIO / IMG
831
412
6.106
5.461
229
705
36.423
24.693
38.650
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
Realisatie 2007Realisatie 2012
2012 cumulatief
1.236
3.000
3.000
107
329
256
5.423
0
2
-5
918
4.181
-480
-1.279
37.462
0
0
0
50.446
8.082
14.545
0
1.407
4.650
30.075
0 zie prestatie 6.2.7
0
0
zie prestatie 6.2.7
zie prestatie 6.2.7
0
40.950 pm
zie prestatie 6.2.7
1.644
6.363
3.184
2.379
11.515
2.901
384
344
344
2.490
0
0
0
0
0
1.777
2.531
1.500
194
66
35
3.357
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
515
Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
2.2.2
1 actieplan
Beschermen van weidevogels door afsluiten van beheersovereenkomsten
Realisatie 2012
Realisatie 2007-2012
maar nog niet
cumulatief
gerealiseerd)
De 7 collectieve weide- In 2010 is gestart met
Voor 2013 zijn de
vogelbeheerplannen
de nieuwe aanpak van
CBP-en aangepast en aan-
voor 2012 zijn uitge-
collectief weidevogel-
gevuld; uitvoering hiervan
voerd; voor 2013 zijn
beheer (SNL); in 2010
vindt plaats in 2013
de CBP-en aangepast
zijn 12 CBP-en opgesteld
en aangevuld
en deze zijn in 2011 samengevoegd tot 7 CBP-en; eind van elk jaar worden deze CBP-en aangepast en aangevuld en in het daaropvolgende jaar uitgevoerd
2.2.3
Uitvoeren jaarplannen t.b.v. versterking van
2 inrichtings-plannen
Uitgevoerd conform
Realisatie t.o.v. pMJP
de twee nationale parken Weerribben en Sal-
uitvoeren
begroting; alleen de
doel: 80%
N.v.t.
harde juridische ver-
landse heuvelrug
plichtingen zijn betaald en besteed 2.2.4a
Oplossen faunaknelpunten RVZ (afspraak Rijk) oplossen knelpunten in 3 gebieden
2.2.4b
Oplossen faunaknelpunten RVZ (aanvulling
pm
provincie)
0 knelpunten opgelost, 0 knelpunten opgelost, (verkenning) van aan-
(verkenning) van aanpak
pak fauna-knelpunten
fauna-knelpunten RVZ-
RVZ-en opgeschort
en opgeschort
5 faunaknelpunten in
5 faunaknelpunten in
Realisatie faunaknelpunt
provinciale wegen
provinciale wegen
in provinciale weg N733 vindt plaats in 2013
2.2.5
2.2.6
Opstellen en uitvoeren beheersplannen VHR
Realiseren van de gewenste milieukwaliteit
-
1.711 ha
Fase III afgerond.
De PAS-gebiedsanalyses
Concept-gebieds-
worden in 2013 afge-
analyses Program-
rond. Afhankelijk van de
matische Aanpak
deďŹ nitieve aanwijzing van
Stikstof (PAS) voor
de Natura 2000-gebieden
alle Natura 2000-ge-
wordt begonnen met het
bieden in Overijssel
afronden van de beheer-
afgerond
plannen 0
292
EHS / VHR d.m.v. vermindering verdroging 2.2.7
Ganzenfoerageergebieden 3)
3.011 ha
Beheercontracten voor 2.010 ha
2.2.8
Natuurbraak buiten de EHS 2)
N.v.t.
12 ha
2.2.9
SubsidiĂŤring schaapskudde
1
2
516
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
Pm
Waarvan IIO / IMG
1.552
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
Realisatie 2007Realisatie 2012
2012 cumulatief
57
-50
-49
1.309
32
27
4.874
-3
102
5.035
1.774
1.500
-1
9.120
0
0
64
10.890
8.980
71
1.734
1.520
1.866
536
404
4.229
2.369
2.412
0
16.000
4.297
5.621
0
0
0
90
N.v.t.
90
154
0
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
517
Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2.3
2007 - 2013
Realisatie 2012
Realisatie 2007-2012
maar nog niet
cumulatief
gerealiseerd)
Behoud en versterking dragende landschapsstructuren en (cultuurhistorische) kwaliteiten
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
prestatie samen-
rondom steden in vlakelementen
gevoegd met 2.3.6
Vergroten kwaliteit van de groenstructuur
prestatie samen-
rondom steden in lijnelementen
gevoegd met 2.3.6
Nationale landschappen ontwikkeling 5)
2 uitvoerings-
Jaarplan NOT 2012
Jaarplan NOT 2007-2012 Conform
programma's
gerealiseerd; Jaarplan
is voor 96% gerealiseerd; Uitvoeringsprogramma
IJsseldelta 2012
Jaarplan IJsseldelta
gerealiseerd
2007-2012 is voor 98% gerealiseerd
2.3.4
Nationale landschappen cultuurhistorie
2.3.5
Landschap (bijdrage provinciale stichtingen)
2 uitvoerings-
Zie 2.3.3
Zie 2.3.3
Zie 2.3.3
programma's -
Prestatieafspraken
Prestatieafspraken 2007-
2007-2012 zijn na-
2012 zijn nagenoeg
genoeg gerealiseerd,
gerealiseerd, klein deel
klein deel zal in 2013
zal in 2013 gerealiseerd
gerealiseerd worden
worden
2.3.6
Kwaliteit cultuurlandschap
80 projecten
2.4
Stimuleren van aanleg, herstel en beheer van landschapselementen
2.4.1
Aanleggen nieuwe landschapselementen
230 ha
2.4.2
Herstellen bestaande landschapselementen
561 ha
2.4.3
Beheren bestaande landschapselementen
2.811 ha
2.4.4
Project Boeren voor natuur
1
2.5
Realiseren van de gewenste bodemkwaliteit
2.5.1
Opstellen van een meerjarenprogramma
7
43
14
48
81
276
223
38
703 103 ha
1 programma
Het uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond is op 12 januari 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld
2.5.2
Uitvoeren meerjarenprogramma bodemsane-
105.500 BPE
Niet meer relevant, is
ring 2010-2013 2.5.3
Opstellen provinciale bodemvisie
geschrapt uit ILG 1 visie
Visie is 1 juli 2009 vastgesteld, gelijk met de Omgevingsvisie
2.5.4
Uitvoeren pilots duurzaam bodemgebruik
2.6
Realiseren van de gewenste waterbodemkwaliteit
2.6.1
Sanering waterbodems
Subtotaal
518
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
4 pilots
0
4
Nog te bepalen (speelt
Niet meer relevant,
vanaf 2010)
is geschrapt uit ILG
0
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
Waarvan IIO / IMG
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
Realisatie 2007Realisatie 2012
2012 cumulatief
0
Zie prestatie 2.3.6
0
0
Zie prestatie 2.3.6
0
2.600
25.855
400
6.029
2.345
1.295
1.347
26.199
1.657
100
0
0
1.227
3.078
2.802
497
343
343
4.366
0
6.191
391
447
411
5.868
0
3.916
500
305
705
705
3.670
0
6.740
1.000
1.200
1.411
1.412
6.446
0
37.381
8.500
7.952
6.904
6.910
35.483
2.000
1.744
286
128
110
475
1
0
0
450
230
Zie 2.5.3
1
0
-102
34
34
546
Zie 2.5.3
0
0
0
122.519
164.963
0
36.091
40.272
18.521
20.579
144.342
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
519
Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
3.
Economische vitaliteit
3.1
Structuurversterking van niet-agrarische bedrijvigheid
3.1.1
Bevorderen van hergebruik van vrijkomende
Realisatie 2012
Realisatie 2007-2012
maar nog niet
cumulatief
gerealiseerd)
100
44
82
0
150
27
68
83
agrarische bebouwing 3.1.2
Stimuleren van ondernemerschap op het platteland
3.2
Versterken van de toeristisch-recreatieve sector
3.2.1
Landelijke routenetwerken, wandelen
5 prioritaire knelpunten
3.2.2
Provinciale routenetwerken, wandelen over
80,7 km
0
4
1
0,65
22,50
0
2
17
5
boerenland 3.2.3
Landelijke routenetwerken, ďŹ etsen
15 prioritaire knel-
3.2.4
Landelijke routenetwerken, varen
113 km (knelpuntvrij)
3.2.5
Bedrijfsnatuurplannen recreatieondernemers
50 plannen
3.2.6
Ontwikkeling plattelandstoerisme
25 projecten
Beheersovereenkomsten met recreatie-
17.643 ha
punten 6 6 opgesteld en 16 in uitvoering
3.2.7
pakketten binnen het programma Beheer 2) 3.2.8
30 40 opgesteld en 37 in
66 37 in uitvoering
uitvoering 8
Per saldo afname met
23
6
22.813
144 ha
Ontwikkelen en in stand houden provinciale
75 projecten (pMJP) en 15 projecten (pMJP),
55 projecten (pMJP), 35
60 projecten (pMJP), 23
routestructuren
70 km (IiO)
km (IiO)
km (IiO)
10 km (IiO)
Subtotaal
4.
Versterking sociale vitaliteit en leefbaarheid
4.1
In stand houden en versterken basisvoorzieningen
4.0.9
Leefbaarheidsregeling
pm
4.1.1
Behouden, bundelen en ontwikkelen van
100 voorzieningen
Pm
Pm 13
41
46
2
25
9
(multifunctionele) voorzieningen en (gebundelde) diensten, zoals Kulturhusen, dorpshuizen, zorgposten plus e.d. 4.1.2
Ontwikkelen woonservicezones met diensten- 35 zones structuur wonen-zorg-welzijn
4.1.3 4.1.4
Toename van aantal carpoolplaatsen
-
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
In stand houden van vraagafhankelijk open-
-
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
baar vervoer in alle delen van West-Overijssel 4.2
Behoud van sociale cohesie en vitaliteit
4.2.1
Vergroten van betrokkenheid van bewoners
70 dorpsontwikke-
en burgerparticipatie
lingsplannen
Behouden en verbeteren sociale verbanden
5
4.2.2
9
54
16
Betreft procesgeld
Betreft procesgeld
Betreft procesgeld
en organisatie van voorzieningen en diensten
voor de gebieden
voor de gebieden
voor de gebieden
(leefbaarheidsmakelaar)
(zie ook 6.1.3)
(zie ook 6.1.3)
(zie ook 6.1.3), 100% beschikt
520
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
Waarvan IIO / IMG
0
7.627
0
5.750
180
582
194
204
660
1.074
1.830
4.121
0
728
0
637
Zie prestatie 6.2.7
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
365
Realisatie 2007Realisatie 2012
475
462
2012 cumulatief
6.274
0
250
55
33
35
630
49
0
0
74
250
170
143
56
920
2.000
1.893
773
775
4.009
106
158
154
513
12
12
12
637
0
17.968
2.864
38.691
833
0
5.000
7.500
881
960
656
14.901
3.531
2.554
2.150
27.958
0
317
194
410
13.436
367
762
402
12.078
0
1.190
87
64
34
1.160
0
437
0
4.900
700
700
700
4.200
0
2.376
107
107
78
2.204
0
Zie prestatie 6.1.3
436
0
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
521
Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
4.3
2007 - 2013
Realisatie 2012
Realisatie 2007-2012
maar nog niet
cumulatief
gerealiseerd)
Behoud en ontwikkeling van historische en kenmerkende waarden in landschap en ruimtelijke ordening
4.3.1
Programma Ruimtelijke Kwaliteit: uitvoeren
100% uitvoering jaar-
100% uitvoering jaar-
Deels uitgevoerd: ruim
Verwachting: 2013 100%
actieprogramma Ruimte en Cultuur
programma
programma (voortzet-
2,7 miljoen
budgetuitputting
ting van de cultuur en ruimtevoucherregeling), deel jaarbudget naar 2013 verschoven 4.3.2
Behoud en bescherming cultureel erfgoed
100% uitvoering jaar-
3 projecten afgerond
Circa 13 projecten
Tot en met 2013 is het
programma
volledige beschikbare budget verplicht; het gaat om circa 32 meerjarige projecten die uiterlijk eind 2013 worden afgerond
Subtotaal
5.
Veerkrachtig watersysteem 6), 7)
5.1
Stroomgebied voldoet in 2015 aan de normen voor wateroverlast
5.1.1
Realiseren waterberging (afspraak Rijk / pres-
2.887.528 m3
1.244.723
2.157.750
709.437
17.000
577.700
2.637.175
893
3.342
6.019
1.709
3.249
11.634
2
6
2
61
169
39
pm
4
21
13
3 stuks
1
8
1
taties in reconstructiegebied) 5.3.1
Realiseren waterberging (aanvullende opgave
pm
- binnen en buiten reconstructiegebied waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.1.2
Gebied inrichten volgens waternood (afspraak 10.158 ha Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
5.3.2
Gebied inrichten volgens waternood
pm
(aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.1.3
Projecten innovatie waterbeheer en
4 projecten.
versterken ruimtelijke kwaliteit
- 2 gericht op innovatie - 2 gericht op ruimtelijke kwaliteit
5.2
Alle waterlichamen voldoen in 2015 aan de ecologische en kwaliteitsnormen uit de kaderrichtlijn water
5.2.1
Verdrogingsbestrijding d.m.v. afkoppelen
42 ha
verhard oppervlak (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied) 5.4.1
Verdrogingsbestrijding d.m.v. afkoppelen verhard oppervlak (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.2
Saneren overstorten (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
522
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
Waarvan IIO / IMG
0
5.739
0
5.291
833
33.369
2.888
1.732
0
5.424
4.265
1.769
0
10.232
5.718
700
350
0
3.395
150
75
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
Realisatie 2007Realisatie 2012
2012 cumulatief
1.300
351
253
2.687
500
297
218
93
5.121
500
2.858
2.519
1.754
28.296
2.391
611
-104
5.213
0
681
651
953
14.182
0
5.718
0
0
0
5.719
203
203
203
4.065
217
0
21
21
21
629
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
523
Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP
maar nog niet
cumulatief
gerealiseerd)
Omschrijving pMJP
2007 - 2013
5.4.2
pm
0
0
2
2 stuks
1
3
1
pm
1
2
0
83 ha
1
1
15
pm
0
2
0
0
Saneren overstorten (aanvullende opgave
Realisatie 2012
Realisatie 2007-2012
- binnen en buiten reconstructiegebied waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.3
Rendementsverbetering effluent RWZI (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
5.4.3
Rendementsverbetering effluent RWZI (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.4
Kwaliteitsverbetering d.m.v. helofytenfilter (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
5.4.4
Kwaliteitsverbetering d.m.v. helofytenfilter (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.5
Natuurvriendelijke oevers (afspraak rijks-
pm
prestaties in reconstructiegebied) 5.4.5
Natuurvriendelijke oevers (aanvullende op-
pm
gave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt) 5.2.6
Vispassages
pm
0
18
5.4.6
Vispassages
pm
0
12
0
5.2.7
Beek- en rivierherstel (afspraak Rijk / presta-
88 km
23
80
113
pm
6
11
2
1
1
1
0
pm
0
0
0
ties in reconstructiegebied) 5.4.7
Beek- en rivierherstel (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.8
Aankoppelen vechtmeanders (afspraak Rijk / prestaties in reconstructiegebied)
5.4.8
Aankoppelen vechtmeanders (aanvullende opgave - binnen en buiten reconstructiegebied - waarvoor rijksdekking ontbreekt)
5.2.9
Synergieprojecten KRW
7 projecten
Alle projecten zijn in
7 projecten (Vecht, Soest-
uitvoering
wetering, Natuurlijk Regge, Beneden-Dinkel, Kristalbad, Buurserbeek, De Reest)
Subtotaal
524
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
Waarvan IIO / IMG
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
Realisatie 2007Realisatie 2012
2012 cumulatief
0
599
0
596
1.112
0
2.610
117
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.750
1.750
3.636
3.585
0
10.948
188
187
0
0
9.585
7.974
22.125
57.714
0
0
0
4.341
2.000
0
5
5
5
367
0 4.411
318
551
13.542
2.065
0
0
0
0
375
0
10.000
2.744
2.744
2.744
14.987
10.456
4.553
4.373
65.170
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
525
Realisatie doelen / prestaties pMJP Prestaties in uitvoering per ultimo 2012 (verplicht / beschikt, Taakstelling pMJP Omschrijving pMJP
2007 - 2013
6.
Algemeen
6.1
Proceskosten
6.1.1
Plan- en gebiedsuitwerkingen
70 stuks
6.1.2
Voorlichting en communicatie
-
6.1.3
Gebiedsmakelaardij
-
6.2
Overige kosten
6.2.1
Rente voorfinanciering
6.2.3
Verwerven en inrichten EVZ's (lopende
185 ha
Realisatie 2012
Realisatie 2007-2012
maar nog niet
cumulatief
gerealiseerd)
2
59
Procesgeld voor de
Procesgeld voor de
gebieden
gebieden
Pm
Pm
1
N.v.t.
Pm
verplichtingen rijksbijdrage valt onder 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5 en 2.1.7) 6.2.5
Ruimtelijke Kwaliteit zal in 2006 verder wor-
pm
den ingevuld 6.2.6
Onverdeelde reconstructiemiddelen
-
6.2.8
Landelijke niet-reconstructie gebieden
-
Subtotaal
Lopende verplichtingen 6.2.2
Uitfinanciering lopende modules / klassieke
pm
projecten (lopende verplichtingen reconstructie, milieu en landinrichting) 6.2.7
Beheer EHS via programma beheer incl.
21.723 ha SN-beheer,
26.427 ha SN-beheer,
lopende verplichtingen 2)
4.473 ha SN functie-
1.427 ha SN functie-
wijziging en 9.185 ha
wijziging en 4.521 ha
SAN
SAN
Subtotaal
Totaal
1) In totaal heeft het Rijk een bedrag van € 95 miljoen beschikbaar gesteld. Ongeveer € 56 miljoen hiervan loopt niet via de begroting maar via het Groenfonds (PNB_regeling) resp. via de exploitatiewinst van BBL. 2) Geschatte gegevens op basis van voorlopige cijfers, aangeleverd door Dienst Regelingen. 3) Voor de ganzenfoerageergebieden is een budget van € 2,935 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt echter uitgegeven via LNV. 5) Provinciaal budget: exclusief salariskosten (€ 1.925.000 over de periode 2007 - 2013). 6) Bij aantal waterschappen worden waterprestaties afgesproken onder de prestatiecode “afspraak met het Rijk / reconstructie”. Pas achteraf wordt duidelijk of de prestatie is gerealiseerd t.b.v. de afspraak met het Rijk (in reconstructiegebied) of in het kader van de noodzakelijke aanvullende provinciale opgave (kan zowel binnen als buiten reconstructiegebied zijn).
526
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
Bijlagen
( x â‚Ź 1.000)
Bijdrage Rijk
Bijdrage Provincie
2007-2013
2007-2013 (inclusief
(inclusief reserve-
reservering provinci-
ring rijksmiddelen)
ale reservering)
Waarvan IIO / IMG
3.076
4.115
0 0
0 Pm
0
0
1.000
Begroot 2012
Begroot 2012
primitief
actueel
Realisatie 2007Realisatie 2012
2012 cumulatief
600
240
252
5.494
1.213
200
182
100
652
4.374
477
483
485
3.924
0
343
0
0
0
0
0
0
1.620
1.163
37
0
338
10.849
2.205
236
237
1.687
4.988
1.178
1.074
12.095
3.076
22.171
1.000
38.231
9.080
2.341
885
448
43.874
77.842
4.381
17.327
15.438
14.232
62.215
116.073
13.461
0
19.668
16.323
14.680
106.089
303.913
355.062
58.091
85.954
45.168
43.331
421.412
7) Binnen alle waterprestaties is een aanvullende noodzakelijke opgave opgenomen. Binnen het pMJP is hiervoor provinciaal budget opgenomen en is uitgegaan van een bepaalde bijdrage van gemeenten / waterschappen. Omdat het Rijk hiervoor echter (nog steeds) geen budget beschikbaar stelt is de omvang van deze prestaties op pm gesteld. De beoogde prestaties zijn: waterberging (pMJP 5.3.1) 13.812.472 m3, waternood (pMJP 5.3.2) 48.592 ha, afkoppelen verhard oppervlak (pMJP 5.4.1) 198 ha, saneren overstorten (pMJP 5.4.2) 17 stuks, rendementsverbetering RWZI (pMJP 5.4.3) 7 stuks, helofytenďŹ lter (pMJP 5.4.4) 397 ha, beek- en rivierherstel (pMJP 5.4.7) 230 km en aankoppelen vechtmeanders (pMJP 5.4.8) 5 stuks.
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
527
Bijlage 5 - Kracht van Overijssel
Nog beschik-
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
Naam
Begroting
Realisatie
2012
2012
Verschil
Nog
baar in
beschikbaar
bestemmings-
in algemene
reserve UKvO
TVPR
reserve KvO
/ begroting
fase *
Kerntaak 1 1
1
Wonen - startersleningen
2
1
Leefbaarheid, stadsrandzones, groene
3
1
Ruimtelijke kwaliteit
4
1
Woonomgeving
4.000
4.000
613
475
138
3.675
R
R
1.000
698
302
2.802
R
omgeving R
5
1
Uiterwaarden Olst
R
6
1
Actualisatie Omgevingsvisie
R
7
1
Invulling waterkwaliteit en - kwantiteit
P
8
1
Samenwerking uitvoeringskracht water-
P
schappen
Subtotaal Kerntaak 1
5.613
5.173
440
6.477
Kerntaak 2 9
2
Sanering – bodem en asbest
756
820
-64
12.180
R
10
2
Gezond en veilig leefmilieu
523
512
11
7.488
R
11
2
Programma duurzame leefomgeving
2.000
R
12
1
Project Zoetwatervoorziening
1.261
R
(was ontwikkeling) 170
139
31
Oost-Nederland ZON 13
2
Doorgaan verbeteren luchtkwaliteit
R
14
2
2e tranche uitvoeringsprojecten geluid
R
langs provinciale wegen
Subtotaal Kerntaak 2
1.449
1.471
-22
2.203
1.888
315
22.929
Kerntaak 3 15A
3
Investeringen natuur en landschap
-160
44.522
R
6.550
R
(Best. Verpl. pMJP) 15B
3
Frictiekosten decentralisatie natuurbeleid
16
3
Investeringen landbouw (herverkaveling)
575
568
7
7.200
17A
3
Beheer natuur
250
-
250
17B
3
Nationaal Landschap IJsseldelta
1.500
1.515
-15
17C
3
23.500
5.432
P
500
P
4.485
R
Nationaal Landschap Noordoost-Twente
P
(samen met 61) 18
3
Groene en Blauwe diensten
19
3
Natura 2000 / PAS (inclusief herijking EHS)
Subtotaal Kerntaak 3
528
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
5.000
P
300
243
57
48.800
957
4.828
4.214
614
84.340
62.446
P
Bijlagen
Nog beschik-
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
Naam
Begroting
Realisatie
2012
2012
Verschil
Nog
baar in
beschikbaar
bestemmings-
in algemene
reserve UKvO
TVPR
reserve KvO
/ begroting
fase *
Kerntaak 4 20
4
A1
21
4
N18
22
4
N34
23
4
N35
24a
4
N50
24b
4
N23 / N307
25
4
N348 2e fase
26
4
Spoor Deventer Wierden ureninkoop
27
4
Spoor Nachttrein
28
4
Spoor Hengelo-Bentheim
29
4
Spoor Zwolle-Enschede
30
4
Spoor–Vechtdallijnen
31
4
Spoor Zwolle-Kampen
32
4
Beheer en onderhoud - Vervangings-
125
108
17
Ter besluitvorming
92
Ter besluitvorming
35
3.428
-3.393
22.200
P
Ter besluitvorming
272
V
Ter besluitvorming
3.400
R
103
P
Ter besluitvorming 70
67
3
P P
Ter besluitvorming
P
Ter besluitvorming
V V
Ter besluitvorming 110
108
50
2 50
V
Ter besluitvorming
72
Ter besluitvorming
50
Ter besluitvorming 101
166
-65
V V V
17.834
R
investeringen 33
4
Water – Multimodale overslag
150
110
40
7.765
125
V
34
4
Ketenmobiliteit – Investeren in kansrijke
150
110
40
7.850
40
V
35
4
N340 N48 N377
36
4
Aansluitingen A1 / A28
relaties OV en fiets
Subtotaal Kerntaak 4
10.000
10.000
213.000
R R
10.791
4.097
6.694
247.515
257.188
50
38
12
7.800
162
12.260
11.708
552
53.642
R
6.550
6.416
134
23.034
R
Kerntaak 5 37
5
Leegstand kantoren en bedrijventerreinen
V
(Blijvend investeren in creëren van goede werklocaties en kantoorlocaties) 38
5
Innovatie, onderwijs, stimulering economie
39
5
Toerisme en recreatie (inclusief evenementenbeleid en afkoop onderhoudscontracten) (samen met 65)
40
5
Onderzoek randen arbeidmarkt
41
5
Doorzetten herstructurering bedrijven-
9.000
R
42
2
Energiefonds
R
43
2
Energiepact
R
R
terreinen
Subtotaal Kerntaak 5
18.860
18.162
698
7.800
85.838
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
529
Nog beschik-
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
Naam
Begroting
Realisatie
2012
2012
Verschil
Nog
baar in
beschikbaar
bestemmings-
in algemene
reserve UKvO
TVPR
reserve KvO
/ begroting
fase *
Kerntaak 6 44
6
Cultuur
45
6
Culturele infrastructuur
6.000
R
46
6
Erfgoed
R
Subtotaal Kerntaak 6
R
6.000
Kerntaak 7 47
7
Versterken kwaliteit OB (Overijssels Bestuur
40
38
2
562
V
20XX en samenwerking andere overheden) 48
7
Trendbureau
300
299
1
901
R
49
7
Communicatie en burgerparticipatie
640
624
16
2.376
P
980
961
19
3.839
Subtotaal Kerntaak 7
Kerntaak 8 50
8
Sociale kwaliteit
51A
8
(Transitie) Jeugdzorg, inclusief Overdracht
105
47
58
4.366
4.016
350
5.100
6.014
-914
9.486
6.972
P
9.084
R
3.986
R
jeugdzorg aan (samenwerkende) gemeenten 51B
8
Eigen Kracht-conferenties
52
8
Samen met VNG-Overijssel onderzoeken
1.000
P
of m.b.t. de steunfuncties en provinciale ondersteuning beter kan worden aangesloten op lokale behoeften etc. 53
8
Advies i.o.m. sportservice Overijssel over
P
wat nodig is in aanloop naar OS 2028 54
8
Vereenvoudiging Planning & Control
R
55
8
Optimale inrichting provinciale ďŹ nanciĂŤn
V
richting herijking provinciale fonds 2016 56
8
Voorsprong op het terrein van e-dienst-
V
verlening behouden
Subtotaal Kerntaak 8
9.571
10.077
-506
10.486
21.935
21.955
-20
73.900
20.042
Kerntaak 9 57
9
Innovatiedriehoek
58
9
Luchthaven Twente e.o.
59
9
Ruimte voor de Vecht
60
1
Netwerksteden inclusief Spoorzone Zwolle en diverse projecten
530
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
3.540
2.636
904
550
521
29
76.950
145
R
3.000
R
15.106
R
529
V
Bijlagen
Nog beschik-
Actuele Opgave
Kern-
nummer taak
61/17C
9
Naam
Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente
Begroting
Realisatie
2012
2012
Verschil
300
212
88
1.100
1.018
82
Nog
baar in
beschikbaar
bestemmings-
in algemene
reserve UKvO
TVPR
reserve KvO
/ begroting
fase *
14.788
P
2.182
R
3.750
R/P
(samen met 17) 62
9
Deltaprogramma - Gebiedsontwikkeling
63
9
Landgoed Twickel
11.200
IJssel-vechtdelta 50
50
Subtotaal Kerntaak 9
27.475
26.342
1.133
162.050
39.500
Totaal investeringen hoofdlijnenakkoord
79.567
70.497
9.070
512.191
504.259
100
16
84
33.020
Toegevoegde opgaven 64
5
Breedband
65
5
Regionale Bureaus voor Toerisme
84
P
4.000
R
66
5
Cultuureducatie (motie De Bree cs.)
4.140
R
67
6
Cultuurparticipatie
2.860
R
3.290
R
(samen met 39)
(Perspectiefnota 2013) 68
6
Nederlands Symfonieorkest
3.325
3.325
51C
8
1000-jongerenplan
1.625
1.460
165
Extra investering Begroting 2012
5.050
4.801
249
33.020
14.374
84.617
75.298
9.319
545.211
518.633
Subtotaal
Totaal Kracht van Overijssel
*
R
T = Toelaten V = Verkennen P = Planvormen R = Realiseren
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
531
532
Provincie Overijssel Jaarverslag 2012
21