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dirige la
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“TÍA ES UNA EMPRESA DE OPORTUNIDADES, AYUDA AL DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL DE SUS COLABORADORES, PROYECTANDO LÍNEAS DE CARRERA EN TODAS SUS ÁREAS”.
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Participación de productos de marcas propias por tamaño 2015
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Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Comité Paritario Central Sub-comités
2015
2014
1
1
176
172
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Desechos orgánicos en el CDF Tipos de desechos
Destino
Salida mensual (en Kilos)
Huesos
Puerto Limpio
11.061
Carne industrial
Industria alimenticia
11.509
Grasa de cerdo
Industria alimenticia
1.274
Grasa de pollo
Industria alimenticia
1.115
Aserrín
Puerto Limpio
437
Desperdicios
Puerto Limpio
899
Vegetales
Puerto Limpio
880
TOTAL
27.175
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AHORRO EN LOGÍSTICA Como parte de nuestros procesos de mejora continua y productividad, durante 2015 se revisaron los procesos logísticos y se focalizó la atención en reducir materiales para la operación. En este análisis se evaluó la necesidad de disminuir el uso de etiquetas térmicas por registros en sistemas de información, consiguiendo el siguiente resultado: Ahorro en unidades de etiquetas Año 2015
CND 1.162.000
CRD 868.000
2014
1.860.000
1.063.000
Reducción
(38%)
(18%)
En el año 2014 se registró en nuestro CND un consumo de 1.860.000 unidades de etiquetas, mientras que en el año 2015 se usó 1.162.000 unidades, logrando una reducción de 38% entre ambos periodos. La misma gestión se realizó en el CRD. En 2014 se registró un consumo de 1.063.000 unidades de etiquetas, mientras que en este periodo solo se utilizaron 868.000 unidades, logrando un ahorro del 18%.
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KPMG del Ecuador Cía. Ltda. Av. Miguel H. Alcívar Mz. 302, solares 7 y 8 Guayaquil - Ecuador
Teléfonos:
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Informe de los Auditores Independientes
A los Miembros del Directorio y Junta de Accionistas Tiendas Industriales Asociadas TIA S. A.: 1.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Tiendas Industriales Asociadas TIA S. A. (“la Compañía”), que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2015, y los estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, y las notas que comprenden un resumen de las políticas importantes de contabilidad y otra información explicativa.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 2.
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que determina necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sean debido a fraude o error.
Responsabilidad de los Auditores 3.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos pertinentes y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de sí los estados financieros están libres de errores significativos.
4.
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, consideramos los controles internos pertinentes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad en orden a diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
5.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión calificada.
Bases para Una Opinión Calificada 6.
De nuestro proceso de confirmación de saldos con proveedores comerciales, no hemos recibido respuesta de dos proveedores principales cuyo saldo en agregado asciende a US$1,711,299. No ha sido posible aplicar otros procedimientos de auditoría para satisfacernos de la razonabilidad de los saldos con estos proveedores comerciales.
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Opinión Calificada 7.
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del asunto mencionado en el párrafo 6, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A. al 31 de diciembre de 2015, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Información Comparativa 8.
Llamamos la atención a la nota 25 a los estados financieros que indica que la información comparativa presentada al y por el año terminando el 31 de diciembre de 2014 ha sido restablecida con el propósito de corregir los errores de los asuntos mencionados en la referida nota. Estos asuntos no califican nuestra opinión del año 2015.
9.
Los estados financieros de la Compañía al y por el año terminado el 31 de dici embre de 2014, excluyendo los ajustes descritos en la nota 25 a los estados financieros, fueron auditados por otros auditores cuyo informe de fecha 27 de febrero de 2015, contiene una opinión calificada debido a que la Compañía no reconoció el impuesto diferido pasivo sobre la revaluación de propiedad, muebles y equipos, y debido a que no recibieron respuesta a la confirmación enviada a un ex accionista.
10. Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, hemos auditado los ajustes descritos en la nota 25 que fueron aplicados para restablecer las cifras comparativas al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2014. No fuimos contratados para auditar, revisar o aplicar algún procedimiento de auditoría a los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre 2014, diferentes a aquellos con relación a los ajustes descritos en la nota 25. Consecuentemente, no expresamos una opinión ni ninguna forma de certeza sobre estos estados financieros tomados como un todo. Sin embargo, en nuestra opinión, los ajustes descritos en la nota 25 son apropiados y han sido apropiadamente aplicados.
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COORDINACIÓN GENERAL Dirección Corporativa TÍA CREATIVIDAD Y DISEÑO
www.JAG.media FOTOGRAFÍA Martín Pérez
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Ecuador (CEMDES)
Un agradecimiento especial al equipo TÍA conformado por: Noralva Rengifo, Rosa Arnao, Melissa De la Vega, Cristina Escala, Rossana Delgado, César Cedeño y Víctor Franco. Así mismo, a Gorky Ortiz por su aporte en el diseño y al equipo YPSILOM, Consultora de Desarrollo Sostenible & Responsabilidad Corporativa. Reservado todos los derechos. Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin autorización, por escrito de Almacenes TÍA. Impreso por:
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