Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2019

Page 1


LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BANDUNG AKHIR TAHUN ANGGARAN

2019



DAFTAR ISI Halaman

Timeline Penghargaan 2019

6

Halaman

Data Penghargaan Kota Bandung Tahun 2019

10 Halaman

Realisasi Program Kegiatan Non Administrasi Umum

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dan Non Fisik Dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019

36 Halaman

633


4

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Lampiran


5

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019


2019 Kabupaten / Kota Layak Anak 2019 23 Juli 2019

Penghargaan TOP BUMD 20 April 2019

Penghargaan Tokoh Peduli Lansia 10 Juli 2019

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 27 Mei 2019

Penghargaan Indonesia Innovation Award 25 April 2019


Timeline Penghargaan

Penghargaan Wahana Tata Nugraha 15 September

Kota Layak Anak

Innovative Government Award (IGA) 2019

29 Agustus 2019

7 Oktober 2019

Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2019 untuk kategori sosial dan budaya. 22 Agustus 2019

Entrepreneur Award 2019 17 September 2019


Pembina pelayanan publik terbaik 7 Nopember 2019

Penghargaan TOP Pelayananan Publik 9 Desember 2019

Penghargaan Bhumandala Award 17 Oktober 2019

Penghargaan Anugerah Kihajar 14 November 2019


20

19

Timeline Penghargaan

Pemenang Utama IRSA 2019 Kategori Ibu Kota Provinsi. 17 Desember 2019

Penghargaan Tertib Ukur 20 Desember 2019

Kota Peduli HAM-10 10 Desember 2019

Pembina Posyandu Terbaik Jawa Barat 23 Desember 2019


TANGGAL

2

11-01-2019

28-01-2019

05-03-2019

3/13/2019

3/13/2019

1

1

2

3

4

5

2019

2019

2019

2019

2019

3

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

PEKANBARU

BANDUNG

BANDUNG

4

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

10

PROVINSI

PROVINSI

NASIONAL

NASIONAL

PROVINSI

5

LEVEL

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

6

KATEGORI

Gubernur Jawa Barat

menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia

Â

Sekda Jawa barat

Sekda Jawa barat

predikat dengan nilai A atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Kota Besar yangg aktif membantu Terdampak Bencana berbagai daerah di Indonesia

Juara 1 Lomba Sekolah Sehat Tk.Provinsi Jawa Barat Level SD/MI

Juara 2 Lomba Sekolah Sehat Tk. Provinsi Jawa Barat Level TK

8

YANG MENYERAHKAN

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018

7

PENGHARGAAN

Data Penghargaan Kota Bandung Tahun 2019

TK Aloysius

SDT Krida Nusantara

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Kelapa Disnaker Kota Bandung

9

PENERIMA

Dinkes / TK Aloysius

Dinkes / SDT Krida Nusantara

Diskar PB

Kota Bandung

DIsnaker Kota Bandung

10

PEMILIK PRESTASI


11

3/13/2019

3/27/2019

3/29/2019

3/29/2019

3/29/2019

6

7

8

9

10

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

JAKARTA

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

TANGGAL

NO

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

PROVINSI

LEVEL

OPD

OPD

OPD

CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan

CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan

PRIA 2019 Kategori Media Sosial (bronze winner sub kategori pemerintah daerah)

PRIA 2019 Kategori Annual Report 2018 (bronze winner sub kategori pemerintah daerah)

TOP IT & TELCO

Top Innovative KOTA BANDUNG e-Goverment with local wisdom 2019

CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan

Sekda Jawa barat

Juara 2 Lomba Sekolah Sehat Tk. Provinsi Jawa Barat Level SMA/SLTA

OPD

PRIA 2019 Kategori e-Magazine Halo.BDG Edisi Spesial (bronze winner sub kategori pemerintah daerah)

YANG MENYERAHKAN

PENGHARGAAN

KATEGORI

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

SMKN 12

PENERIMA

Humas Kota Bandung

Humas Kota Bandung

Humas Kota Bandung

Dinkes / SMKN 12

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

3/29/2019

3/29/2019

3/30/2019

4/9/2019

4/25/2019

11

12

13

14

15

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

JAKARTA

JAKARTA

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

12

NASIONAL

NASIONAL

PROVINSI

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

Wali Kota Bandung

CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan

Gubernur Jawa Barat

PRIA 2019 Kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media

Menerima Penghargaan Earth Hour Tingkat Provinsi Jawa Barat

Wakil Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Menteri Pariwisata Republik Indonesia

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Syarif Fasha

Best Innovation on Metropolitan Pada KOTA BANDUNG acara Indonesia Innovation Award 2018

Sekda Kota Bandung

Wali Kota Bandung

CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan

PRIA 2019 Kategori Program GPR “Bandung Menjawab” (silver winner)

PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

PENGHARGAAN

Piagam penghargaan sebagai kota dengan Destinasi Wisata Halal KOTA BANDUNG unggulan pada acara Wonderfull Wisata Halal tourism meeting and conference

OPD

OPD

OPD

KATEGORI

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Humas Kota Bandung

Humas Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


4/29/2019

19

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

JAKARTA

JAKARTA

JAKARTA

JAKARTA

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

4/29/2019

18

13

4/29/2019

17

4/25/2019

16

20

TANGGAL

NO

PROVINSI

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Syarif Fasha

Ketua Dewan Juri Top BUMN 2019, Laode M. Kamaluddin

BIG Governance 2019 KOTA BANDUNG pada acara Indonesia Innovation Award 2018

Top Pembina BUMD KOTA BANDUNG 2019

Dirut PDAM

Pemred Majalah TopBusiness Lutfi Handayani.

Top PDAM 2019 (Kota, Pelanggan > 100 ribu).

gelar juara dalam lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI tingkat Jawa Barat.

OPD

KOTA BANDUNG

Dirut PDAM

Pemred Majalah TopBusiness Lutfi Handayani.

KOTA BANDUNG Top CEO BUMD 2019.

PENERIMA

PENGHARGAAN

YANG MENYERAHKAN

KATEGORI

Kel. babakan Ciparay/DP3APM

Dirut PDAM

Dirut PDAM

Wali Kota Bandung

Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


7/8/2019

6/27/2019

24

25

6/6/2019

23

5/27/2019

5/3/2019

21

22

TANGGAL

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

JAKARTA

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

14

NASIONAL

NASIONAL

PROVINSI

NASIONAL

PROVINSI

LEVEL

PENGHARGAAN

PRIBADI

Tokoh Peduli Lansia Pada Acara HLUN 2019

Menteri Sosial

Indonesia Agro Food Expo XV/2019

Juara Stan I Terbaik nasional Tingkat KOTA BANDUNG Kabupaten/Kota pada Indonesia AgroFood Expo XIX/2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Gubernur Jawa Barat

YANG MENYERAHKAN

Peringkat I Lomba Desa / Kelurahan Pada KOTA BANDUNG Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa / kelurahan Tahun 2019

KOTA BANDUNG

juara umum pada Seleksi ‎Tilawatil KOTA BANDUNG Quran dan Hadis (SQTH) XVI/2019 tingkat Jawa Barat

KATEGORI

Wali Kota bandung

Kepala Dispangtan

Lurah Cijagra

Wali Kota bandung

Wali Kota bandung

PENERIMA

Wali Kota Bandung

Dispangtan

Kelurahan Cijagra

Kota Bandung

Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


15

7/23/2019

7/23/2019

28

29

2019

2019

2019

2019

TAHUN

MAKASAR

MAKASAR

PURWEKERTO

CIREBON

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

7/14/2019

7/13/2019

TANGGAL

27

26

NO

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

PROVINSI

LEVEL

Wakil Walikota Bandung

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Kabupaten / Kota layak KOTA BANDUNG Anak 2019 Kategori Nindya

10 Besar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui lembaga KOTA BANDUNG layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Pemkot Bandung

Wakil Walikota Bandung

Dinas KUKM

Dewan Koperasi

Dinas Pendidikan

PENERIMA

Juara 3 booth Diskop KOTA BANDUNG Umkm di Acara Harkopnas

YANG MENYERAHKAN

Panitia O2SN XII

PENGHARGAAN

juara 1, mendapatkan mendali emas, gaya KOTA BANDUNG dada Pada Gelaran O2SN XII

KATEGORI

Wali Kota Bandung

DP3APM

DKUKM

Dinas Pendidikan

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

7/23/2019

8/1/2019

8/8/2019

8/9/2019

8/9/2019

30

31

32

33

34

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

Bandung

Bandung

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

Kabupaten Bandung

Bandung

NASIONAL

LEVEL

JAKARTA

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

16

Â

Ketua TP.PKK Provinsi Jabar

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

Kontingen Kota Bandung meraih KOTA BANDUNG JUARA UMUM POPWILDA WIL IV JAWA BARAT TH 2019

Juara I Lomba Etnich KOTA BANDUNG Food Tk. Provinsi Jawa Barat

Peringkat Pertama KOTA BANDUNG Pengumuman Informasi Publik Berkala

Peringkat Pertama Kelengkapan KOTA BANDUNG Penyusunan Standar Laporan Layanan Informasi Publik

YANG MENYERAHKAN

CEO Tempo Media Group

PENGHARGAAN

penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2019 (IAA) Kategori KOTA BANDUNG Kota Besar Terbaik Sektor Pariwisata Indonesia peringkat Gold.

KATEGORI

Kadiskominfo

Kadiskominfo

Camat Bandung Kidul

Dispora Kota Bandung

Wali Kota bandung

PENERIMA

Diskominfo

Diskominfo

TP.PKK Bandung Kidul

Dispora

Diparbud

PEMILIK PRESTASI


17

8/9/2019

8/9/2019

8/9/2019

8/9/2019

35

36

37

38

2019

2019

2019

2019

TAHUN

Bandung

Bandung

Bandung

Bandung

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

TANGGAL

NO

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

LEVEL

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

Peringkat Pertama Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Badan KOTA BANDUNG Publik, Kategori Pengelolaan Pengaduan PemerintahKota dan Kabupaten. penghargaan inovasi KOTA BANDUNG PPID melalui kegiatan e-Monev

Juara 2 Pengelolaan KOTA BANDUNG media sosial tingkat Kota dan Kabupaten

YANG MENYERAHKAN

Gubernur Jawa Barat

PENGHARGAAN

Peringkat Pertama Kelengkapan KOTA BANDUNG Pembentukan dan Dukungan PPID

KATEGORI

Kebag Humas Setda Kota Bandung

Kadiskominfo

Kelurahan Lebak SIliwangi KEcamatan Coblong

Kadiskominfo

PENERIMA

Â

Diskominfo

Kelurahan Lebak SIliwangi KEcamatan Coblong

Diskominfo

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

8/9/2019

8/13/2019

8/13/2019

8/13/2019

8/19/2019

39

40

41

42

43

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

JAKARTA

Bandung

Bandung

Bandung

Bandung

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

18

Nasional

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

LEVEL

Assisten PRovinsi Jawa Barat

Atalia Praratya

Atalia Praratya

Â

Public Services of The KOTA BANDUNG Year Provinsi Jawa Barat 2019

Public Services of The KOTA BANDUNG Year Provinsi Jawa Barat 2019

Public Services of The KOTA BANDUNG Year Provinsi Jawa Barat 2019

Stand pameran terbaik 2 pada acara pekan inovasi desa/kelurahan KOTA BANDUNG tk nasional Pada Pekan Inovasi perkembangan Desan Dan Kelurahan

YANG MENYERAHKAN

Gubernur Jawa Barat

PENGHARGAAN

Juara 3 Pertama Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi, dan KOTA BANDUNG Akuntabilitas Badan Publik Kategori Keterbukaan informasi Pemerintah Kota dan Kabupaten

KATEGORI

Camat LEngkong

Disdukcapil

Dinkes

DPMPTSP

Kadiskominfo

PENERIMA

Kecamatan Lengkong

Disdukcapil

Dinkes

DPMPTSP

Diskominfo

PEMILIK PRESTASI


8/19/2019

8/21/2019

8/21/2019

45

46

47

2019

2019

2019

2019

TAHUN

JAKARTA

SUKABUMI

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

8/19/2019

44

19

TANGGAL

NO

NASIONAL

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

LEVEL

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

Anugrah pajak Kendaraan bermotor KOTA BANDUNG Kategori Kecamatan Tingkat Provinsi jawa barat

Juara I Teknologi KOTA BANDUNG Tepat Guna Unggulan Tingkat Jawa Barat,

WALI KOTA

Menteri Agama Republik Indonesia

Gubernur Jawa Barat

juara 1 lomba kinerja KOTA BANDUNG kelurahan tk provinsi jawa barat

Kepala Daerah yang telah Berpartisipasi Mendukung Program Moderasi Beragama Dan Penguatan Fungsi Penyuluh Agama

YANG MENYERAHKAN

PENGHARGAAN

KATEGORI

Wali Kota Bandung

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Wali Kota bandung

Kecamatan Cibiru

Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong

PEMILIK PRESTASI

Camat Cibiru

Camat Lengkong

PENERIMA


TANGGAL

8/22/2019

8/23/2019

8/28/2019

48

49

50

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

PADANG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

20

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

ORI

ORI

Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2019 untuk KOTA BANDUNG kategori sosial dan budaya.

Oiginal Rekor Indonesia Award Atas Penyelenggaraan Pendukung Kolaborasi Drumband, Komunitas Kejuangan Dan Seni Budaya KOTA BANDUNG dalam Menumbuh Kembangkan jiwa Semangat Nilai-Nilai Kejuangan 45 Pada Peringatan hari Veteran Nasional Tingkat Kota bandung Tahun 2019 penghargaan Original Rekor Indonesia ( ORI ) KOTA BANDUNG atas 7.711 anak bermain permainan tradisional pada Festival Bandung

Walikota Bandung

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna

Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Achmad Gani Ghazali Akman

Â

PENERIMA

PENGHARGAAN

YANG MENYERAHKAN

KATEGORI

Walikota Bandung

Oded M.Danial / Wali Kota Bandung

Wali Kota bandung

PEMILIK PRESTASI


29/8/2018

29/8/2018

52

53

2019

2019

2019

TAHUN

SUKABUMI

SUKABUMI

SUKABUMI

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

29/8/2018

51

21

TANGGAL

NO

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

Wakil Gubernur Jawa Barat

Wakil Gubernur Jawa Barat

daerah yang telah berperan aktif dalam memujudkan Kabupaten/Kota layak anak di Jawa Barat pada acara Hari Keluarga Nasional KOTA BANDUNG (Harganas) XXVI dan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Juara II Genre Putri pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI dan Hari Anak Nasional KOTA BANDUNG (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

YANG MENYERAHKAN

Wakil Gubernur Jawa Barat

PENGHARGAAN

Juara 1 Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) KOTA BANDUNG XXVI dan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

KATEGORI

Pjs Ketua TP PKK Kota Bandung

Sekretaris Daerah Kota Bandung

Pjs Ketua TP PKK Kota Bandung

PENERIMA

TP PKK Kota Bandung

Kota Bandung

TP PKK Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

29/8/2018

29/8/2018

30/8/2018

9/10/2019

54

55

56

57

2019

2019

2019

2019

TAHUN

JAKARTA

TANGGERANG

SUKABUMI

SUKABUMI

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

22

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

Wakil Gubernur Jawa Barat

CEO dan Founder PR Indonesia Group Asmono Wikan

Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelopor Kader KB pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI dan Hari Anak KOTA BANDUNG Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Kota Terpopuler di Media Online tahun 2019 Sub Kategori KOTA BANDUNG Pemerintah Kota Pada malam Anugerah Humas Indonesia (AHI) di Tanggerang Penghargaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional Terbaik KOTA BANDUNG Peringkat III Tahun 2019 Tingkat Pemerintah Kota SeIndonesia.

YANG MENYERAHKAN

Wakil Gubernur Jawa Barat

PENGHARGAAN

Juara II Genre Putra pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI dan Hari Anak Nasional KOTA BANDUNG (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

KATEGORI

Asisten 1

Asisten Administrasi umum dan Kepegawaian Kota Bandung Dadang Gantina

Sekretaris Daerah Kota Bandung

Sekretaris Daerah Kota Bandung

PENERIMA

kota Bandung/ Bagian Hukum / JDIH

Kota Bandung/ Bagian Humas Setda Kota bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


16/9/2019

16/9/2019

9/19/2019

59

60

61

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

SINGAPURA

SINGAPURA

JAKARTA

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

15/9/2019

58

23

TANGGAL

NO

NASIONAL

Piagam Apresiasi sebagai Kepala Daerah yang telah berpartisipasi KOTA BANDUNG mendukung program moderasi beragama dan penguatan fungsi Penyuluh agama.

Menteri Agama Republik Indonesia

Chenjiagou International Taiji Academy Dong Bei Bei Taijiquan Wushu Academy.

juara 1 kategori kelas C taiji jian 42.8th Singapore International INTERNASIONAL PERSEORANGAN Martial Arts Tournamen Rules and Regulations, di Marina Bay Sands, Singapura.

Walikota Bandung

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi

Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Walikota Bandung

Nasywa Hanifah Nurul Azmina

Nasywa Hanifah Nurul Azmina

PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

PENGHARGAAN

Chenjiagou International Taiji Academy Dong Bei Bei Taijiquan Wushu Academy.

KOTA BANDUNG

KATEGORI

Juara 1 kategori kelas C jurus Taiji Quan 42 8th Singapore International INTERNASIONAL PERSEORANGAN Martial Arts Tournamen Rules and Regulations, di Marina Bay Sands, Singapura.

NASIONAL

LEVEL

Wali Kota Bandung

Nasywa Hanifah Nurul Azmina / KONI KOTA BANDUNG

Nasywa Hanifah Nurul Azmina / KONI KOTA BANDUNG

Dishub / Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

10/7/2019

10/7/2019

17/10/2019

17/10/2019

/10/2019

62

63

64

65

66

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNF

BOGOR

JAKARTA

JAKARTA

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

24 KATEGORI

PENGHARGAAN

PROVINSI

Nasional

Nasional

Nasional

Innovative Government Award (IGA) 2019

Lomba PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG Pelaksana Terbaik II kategori Tertib Administrasi PKK

Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menteri Dalam Negeri

Sekretaris Menteri KUKM Rully Indrawan

YANG MENYERAHKAN

Juara Umum Pada Festival Pencak Silat KOTA BANDUNG Se jawa barat Tahun 2019

penghargaan Bhumandala Award KOTA BANDUNG Kategori Inovasi terbaik dalam Pemanfaatan Informasi Geospasial

KOTA BANDUNG

International Council for Small Business (ICSB) yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi INTERNASIONAL KOTA BANDUNG dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia berupa Penghargaan Natamukti

LEVEL

Lurah Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati

IPSI Kota Bandung

Sekretaris Daerah Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

PENERIMA

Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati

IPSI Kota Bandung

Kota Bandung

Kota bandung

Dinas KUKM ? Kota bandung

PEMILIK PRESTASI


/10/2019

19/10/2019

20/10/2019

10/25/2019

68

69

70

71

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

PROVINSI

NASIONAL

PANGKAL PINANG

Nominasi Pemerintahan Kab./ KOTA BANDUNG Kota Terbaik Pada Acara AMH 2019

Juara Umum di lomba Aksi dan Kreasi KOTA BANDUNG Pramuka Se- jawa Barat

President Foundation For The Advancement Of STEAM

Lomba PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG Pelaksana Terbaik II kategori Kegiatan IVA Test

YANG MENYERAHKAN

PENGHARGAAN

Lomba PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG Pelaksana Terbaik I kategori Kegiatan UP2PK

KATEGORI

Spesial Award Pada acara 13th International INTERNASIONAL KOTA BANDUNG Mathematical Science Creativity Competition 2019

PROVINSI

PROVINSI

LEVEL

BANDUNG

KOREA

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

/10/2019

67

25

TANGGAL

NO

SDN 061 Cijerah

Kota Bandung

Kasubag Data dan Informasi Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bandung

Smp Muhammadiyah

Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati

Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati

PEMILIK PRESTASI

SDN 061 Cijerah

Smp Muhammadiyah 8

Lurah Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati

Lurah Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati

PENERIMA


TANGGAL

7/10/2019

7/11/2019

7/11/2019

7/11/2019

7/11/2019

72

73

74

75

76

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BATAM

BATAM

BATAM

JAKARTA

JAKARTA

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

26

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

Wali Kota Bandung

Kepala Disudukcapil

Kepala DPMPTSP

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo

Pembina pelayanan publik terbaik

Pelayanan publik dengan nilai sangat KOTA BANDUNG baik Kepada Disdukcapil Kota Bandung

Pelayanan publik dengan nilai sangat KOTA BANDUNG baik Kepada DPMPTSP Kota Bandung

WALI KOTA

Wakil Wali Kota Bandung

Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil

Peringkat Terbaik ke lll, Penertiban KOTA BANDUNG Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2019

PENERIMA

Wakil Wali Kota Bandung

YANG MENYERAHKAN Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil

PENGHARGAAN

Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang KOTA BANDUNG Kabupaten/Kota Terbaik ke-1 di Wilayah Barat tahun 2019

KATEGORI

KOTA BANDUNG / DPMPTSP

KOTA BANDUNG / DISDUKCAPIL

WALI KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

PEMILIK PRESTASI


9/11/2019

14/11/2019

78

79

2019

2019

2019

TAHUN

JAKARTA

TANGGERANG

BATAM

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

7/11/2019

77

27

TANGGAL

NO

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

Dirut RSUD Ujung Berung

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo

Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pelayanan publik dengan nilai sangat KOTA BANDUNG baik Kepada RSUD Kota Bandung

Platinum Award dalam kategori Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu KOTA BANDUNG (SPGDT) dalam Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) Innovation Award III2019. Penghargaan Anugerah Kihajar merupakan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KOTA BANDUNG (Kemendikbud), bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem pendidikan

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

PENGHARGAAN

KATEGORI

KOTA BANDUNG/ DISDIK KTA BANDUNG

KOTA BANDUNG / Dinas Kesehatan

KOTA BANDUNG / RSUD

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

18/11/2019

18/11/2019

18/11/2019

18/11/2019

18/11/2019

80

81

82

83

84

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

28

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

YANG MENYERAHKAN

Rektor Institut Teknologi Bandung

Rektor Institut Teknologi Bandung

Rektor Institut Teknologi Bandung

Rektor Institut Teknologi Bandung

Rektor Institut Teknologi Bandung

PENGHARGAAN

Rating Kota Menuju Cerdas ( Smart City ) KOTA BANDUNG pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Rating Ekonomi Cerdas ( Smart Economy ) pada KOTA BANDUNG Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019

Rating Sosial ( Smart Social ) pada Acara KOTA BANDUNG riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019

Rating Kesehatan ( Smart Health ) pada KOTA BANDUNG Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Rating Keamanan Dan Kebencanaan ( Safe & KOTA BANDUNG Secore ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019

KATEGORI

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

PENERIMA

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


18/11/2019

18/11/2019

23/11/2019

27/11/2019

86

87

88

89

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

18/11/2019

85

29

TANGGAL

NO

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

Rektor Institut Teknologi Bandung

Rektor Institut Teknologi Bandung

Disdagin Provinsi jawa barat

Gubernur Jawa Barat

Rating Kesiapan Pemerintahan Digital ( Digital Goverment KOTA BANDUNG Readiness ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Rating Kesiapan Integrasi ( Integration KOTA BANDUNG Readiness ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Juara 3 Sebagai Pemerintah Daerah Berkomitmen Pada KOTA BANDUNG Pasar Dalam Acara Festival Pasar Rakyat Tk, Provinsi Jawa Barat 2019 Terbaik Pertama Pengelolaan / KOTA BANDUNG Penataan kawan Kumuh pada Acara Anugrah Humas 2019

YANG MENYERAHKAN

Rektor Institut Teknologi Bandung

PENGHARGAAN

Rating Penhembangan Dan Pengelolaan Kota ( KOTA BANDUNG Smart City ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019

KATEGORI

Asisten I

Disdagin Kota Bandung

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung

PENERIMA

Kota Bandung ?/ DPKP3

Kota Bandung / Disdagim

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

19/11/2019

27/11/2019

27/11/2019

4/12/2019

90

91

92

93

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

30

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

PROVINSI

LEVEL

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly

Terbaik Ketiga Kategori pengelolaan Rumah KOTA BANDUNG Pada Acara Anugrah Humas 2019

Terbaik Ketiga Pengelolaan Sanitasi Air Minum dan KOTA BANDUNG Persampahan Pada Acara Anugrah Humas 2019 Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan Atas Komitmen membina dan mengembangkan Kelurahan Antapani KOTA BANDUNG Kulon dan Kelurahan Sukamiskin di wilayah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai Kelurahan Sadar Hukum

YANG MENYERAHKAN

Gubernur Jawa Barat

PENGHARGAAN

penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat KOTA BANDUNG sebagai Peringkat 1 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Terbaik Tahun 2019

KATEGORI

Sekretrais Daerah kota Bandung

Asisten I

Asisten I

Wali Kota Bandung

PENERIMA

Wali Kota Bandung

Kota Bandung / DPKP3

Kota Bandung / DPKP3

Kota bandung

PEMILIK PRESTASI


4/12/2019

4/12/2019

4/12/2019

9/12/2019

95

96

97

98

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

4/12/2019

94

31

TANGGAL

NO

NASIONAL

NASIONAL

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

LEVEL

PENGHARGAAN

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna,

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).

30 besar instansi pemerintah terbaik dalam Kompetisi KOTA BANDUNG Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 201

Kelurahan Sukamiskin

Wakil Wali Kota Bandung

Wakil Gubernur Jawa Barat

Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018

Kelurahan Antapani Kulon

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandung

PENERIMA

Marketplus

Wakil Gubernur Jawa Barat

Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018

Wakil Gubernur Jawa Barat

YANG MENYERAHKAN

Wali Kota Enterpreneur Award 2019 atas kepiawaian enterpreneur, inovasi KOTA BANDUNG dan kreasi Oded untuk kategori pengembangan pariwisata.

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi KOTA BANDUNG dan Informasi Hukum Layanan Prima Tahun 2019

KATEGORI

Diskominfo Kota Bandung

Wali Kota Bandung

KElurahan Sukamiskin’

Kelurahan Antapani Kulom

Bagian Hukum/ KOTA BANDUNG

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

10/12/2019

10/12/2019

10/12/2019

17/12/19

99

100

101

102

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

32

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI Mualimin Abdi

Sekjen Kemendikbud RI, Didik Suhardi

Menteri PAN RB Tjahyo

Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim

Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2018, dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

penghargaan kategori madya dalam Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) KOTA BANDUNG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung meraih penghargaan predikat KOTA BANDUNG Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Pemenang Utama IRSA KOTA BANDUNG 2019 Kategori Ibu Kota Provinsi.

KOTA JAKARTA

YANG MENYERAHKAN

PENGHARGAAN

KATEGORI

Wali Kota Bandung

kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin.

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

PENERIMA

Kota bandung

PEMILIK PRESTASI


17/12/19

17/12/19

17/12/19

17/12/19

104

105

106

107

2019

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

17/12/19

103

33

TANGGAL

NO

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

NASIONAL

LEVEL

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KATEGORI

PENERIMA

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

YANG MENYERAHKAN Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim

Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim

Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim

Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim

Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim

PENGHARGAAN

Pemenang Utama IRSA 2019

Pemenang Utama IRSA 2019

Pemenang Utama IRSA 2019

Pemenang Utama IRSA 2019

Pemenang Utama IRSA 2019

PEMILIK PRESTASI


TANGGAL

20/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

23/12/2019

108

109

110

111

2019

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

NO

34

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

NASIONAL

LEVEL

PENGHARGAAN

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat

Peringkat Terbaik 1 Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat yang KOTA BANDUNG dimenangkan oleh Posyandu Teratai 2 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamank Juara Terbaik 1 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga KOTA BANDUNG (UP2K) untuk TP PKK Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

YANG MENYERAHKAN

Posyandu Award Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG untuk Wali Kota Bandung

penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) 2019 dengan predikat KOTA BANDUNG sangat memuaskan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

KATEGORI

Camat Mandalajati

Camat Arcamanik

Wali Kota Bandung

Wali Kota Bandung

PENERIMA

Disdagin

PEMILIK PRESTASI


23/12/2019

23/12/2019

113

114

2019

2019

2019

TAHUN

BANDUNG

BANDUNG

BANDUNG

TEMPAT

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

23/12/2019

112

35

TANGGAL

NO

PROVINSI

PROVINSI

PROVINSI

LEVEL

Gubernur Jawa Barat

Ketua KNPI Jabar, Rio F Wilantara

Pelaksanaan Terbaik 2 IVA Test TP PKK KOTA BANDUNG Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati KNPI Award 2019. Pemkot Bandung KOTA BANDUNG dinilai berperan besar dalam pembangunan kepemudaan.

YANG MENYERAHKAN

Gubernur Jawa Barat

PENGHARGAAN

Pelaksanaan Terbaik 1 Tertib Administrasi KOTA BANDUNG TP PKK Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati

KATEGORI

Wali Kota Bandung

Camat Mandalajati

Camat Mandalajati

PENERIMA

Walikota Bandung

PEMILIK PRESTASI


4.947.739.633

2.633.723.260

807.253.122

300.000.000

764.637.500

442.125.751 11.766.681.361 758.874.600

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik PAUD

Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD

Pelaksanaan Pendidikan PAUD

Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal

1.01.1.01.01.02.15

1.01.1.01.01.02.15.071

1.01.1.01.01.02.15.072

1.01.1.01.01.02.15.075

1.01.1.01.01.02.15.076

1.01.1.01.01.02.15.077

1.01.1.01.01.02.18

1.01.1.01.01.02.18.018

722.474.390.554

Dinas Pendidikan

722.474.390.554

Pendidikan

1.01 . 1.01.01

Anggaran (Rp)

1.01

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

529.582.409

7.416.678.687

352.460.620

606.806.200

174.796.700

638.624.200

2.266.880.700

4.039.568.420

456.891.445.769

456.891.445.769

Realisasi (Rp)

Angka Partisipasi Kasar PAUD

Outcome/Output

1.000.00 lembaga

500.00 Siswa

1. 1100.00 lembaga 2. 1500.00 Siswa 3. 181.00 lembaga 4. 180.00 lembaga

1. 3.00 lembaga 2. 1.00 Sekolah

79.57%

Target Outcome/ Output

69.79 %

63.03 %

Jumlah lembaga yang diakreditasi

Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan

100.00 lembaga

100.00%

Jumlah TK negeri yang 79.72 % mendapatkan bantuan 3.00 Sekolah operasional penyelenggaraan

Jumlah lembaga PAUD yang 79.36 % difasilitasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD

1. Jumlah lembaga PAUD yang dibina 2. Jumlah siswa yang difasilitasi kegiatan olimpiade kreatifitas siswa 79.11 % 3. Jumlah Bunda PAUD yang dibina 4. Jumlah lembaga PAUD yang dibina proses pembelajarannya Jumlah siswa TK Negeri dan Kober Satdik PAUD Dikmas/ 58.27% SKB yang mendapat BOP PAUD.

1. Jumlah PAUD yang difasilitasi sarana bermain 86.07 % 2. Jumlah TK Negeri yang dibangun

81.64 %

63.24 %

63.24 %

%

Realisasi Program Kegiatan Non Administrasi Umum

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1

36

50.00 lembaga

100.00%

3.00 Sekolah

1.010.00 lembaga

358.00 Siswa

1. 1100.00 lembaga 2. 1.500.00 Siswa 3. 181.00 lembaga 4. 184.00 lembaga

1. 3.00 lembaga 2. 1.00 Sekolah

80.36%

Realisasi Outcome/ Output


1.049.007.200

2.939.500.000

1.205.000.000

Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB

Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan

Penyelenggaraan SKB

1.01.1.01.01.02.18.023

1.01.1.01.01.02.18.024

1.01.1.01.01.02.18.025

1.01.1.01.01.02.18.026

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

443.247.746

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas

1.01.1.01.01.02.18.022

37

866.882.000

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.02.18.021

1.230.299.609

587.837.706

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center

1.01.1.01.01.02.18.020

2.686.032.500

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.02.18.019

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C

Kode Rekening

648.955.200

0

1.758.089.720

811.519.895

145.326.223

806.737.092

173.265.000

2.543.203.148

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah peserta kegiatan assesment center

Â

1000.00 Orang

Jumlah Warga Masyarakat/ 52.75 % Warga Belajar yang difasilitasi oleh SKB

1. 1 ruang 2. 4 ruang 3. 4 ruang 4. 1 paket

1. Jumlah RKB yang dibangun 2. Jumlah ruang kelas yang direhab 59.81 % 3. Jumlah jamban yang direhab 4. Jumlah buku yang disediakan 0.00 % Â

1. 300.00 Orang 2. 2500.00 Orang 3. 1200.00 Orang

1. 60.00 lembaga 2. 100.00 lembaga

1. 250.00 orang 2. 2.00 kegiatan 3. 2.00 kegiatan

1000.00 Orang

1. 600.00 orang 2. 1.000.00 orang

Target Outcome/ Output

1. Jumlah Kelulusan Kesetaraan Paket A 2. Jumlah Kelulusan Ujian 77.36 % Kesetaraan Paket C 3. Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket B

1. Jumlah peserta pelatihan PKH dan Keaksaraan 2. Kegiatan Apresiasi 93.06 % Dikmas dan HAI (Hari Aksara Internasional) 3. Kegiatan Sosialisasi/ workshop 1. Jumlah lembaga yang diberikan apresiasi 32.79 % 2. Jumlah lembaga yang dikembangkan kemitraannya

29.47 %

1. Jumlah peserta pelatihan pendampingan rintisan usaha 94.68 % 2. Jumlah Peserta Didik yang difasilitasi biaya operasional penyelenggaraan Kursus

%

1000.00 Orang

Â

1. 1 ruang 2. 4 ruang 3. 4 ruang 4. 1 paket

1. 411.00 Orang 2. 3.410.00 Orang 3. 1.479.00 Orang

1. 00.00 lembaga 2. 220.00 lembaga

1. 350.00 orang 2. 2.00 kegiatan 3. 3.00 kegiatan

200.00 Orang

1. 600.00 orang 2. 970.00 orang

Realisasi Outcome/ Output


1.01.1.01.01.03.20.019

1.01.1.01.01.03.20.018

Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi 2.809.873.400

410.388.000

383.719.600

1.01.1.01.01.03.20.016

1.01.1.01.01.03.20.017

2.139.687.800

Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi

1.01.1.01.01.03.20.015

Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP

3.528.000.000

Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi

Anggaran (Rp)

12.742.317.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.03.20

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

38

1.495.219.000

276.469.500

347.819.600

1.182.581.220

847.296.000

6.664.106.120

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

600.00 orang

Jumlah peserta pelatihan kompetensi pendidik SMP

1. 136.00 Orang 2. 100.00 Orang 3. 300.00 Orang 4. 560.00 orang

700.00 Orang

1. 79.00 Orang 2. 79.00 Orang 3. 279.00 Orang 4. 524.00 orang

600.00 orang

150.00 Orang

1. 119.00 orang 2. 200.00 orang 3. 200.00 orang 4. 386.00 orang

1. 100.00 Orang 2. 64.00 orang 3. 50.00 orang 4. 100.00 Orang

1. 100.00 Orang 2. 775.00 orang 3. 50.00 orang 4. 100.00 Orang

1. 116.00 orang 2. 200.00 orang 3. 200.00 orang 4. 400.00 orang

51.83%

Realisasi Outcome/ Output

51.75%

Target Outcome/ Output

Jumlah peserta pelatihan pendidik PAUD Dikmas

1. Jumlah Tenaga Kependidikan SD yang diberi apresiasi 2. Jumlah guru SD yang diberi 53.21 % apresiasi 3. Jumlah guru SD yang disertifikasi 4. Jumlah guru SD Non PNS yang diberi apresiasi

67.37 %

90.64 %

Persentase pendidik dan tenaga 52.30 % kependidikan yang disertifikasi 1. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD diberi apresiasi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD Non PNS 24.02 % yang diberi apresiasi 3. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD yang disertifikasi 4. Jumlah PTK Dikmas yang UJK 1. Jumlah tenaga kependidikan Non PNS yang diberi apresiasi 2. Jumlah pendidik SMP yang disertifikasi 55.27 % 3. Jumlah tenaga kependidikan yang diberi apresiasi 4. Jumlah Pendidik Non PNS yang diberi apresiasi

%


2.813.813.804

366.825.000 70.222.604 1.652.068.800

Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan

Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online

Program Inovasi Pendidikan

Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Kebijakan Pendidikan

1.01.1.01.01.03.20.029

1.01.1.01.01.03.20.030

1.01.1.01.01.01.22

1.01.1.01.01.01.22.001

1.01.1.01.01.01.22.005

1.01.1.01.01.01.22.007

1.01.1.01.01.01.22.015

1.01.1.01.01.01.22.025

1.01.1.01.01.03.28

1.01.1.01.01.03.28.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.325.677.200

Kegiatan Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Paud Dikmas

39

131.729.000

Penyelengaraan Pendidikan Inklusif SMP

1.01.1.01.01.03.20.022

691.088.500

2.740.436.900

417.477.400

307.220.000

588.895.000

424.347.000

Penyelengaraan Pendidikan Inklusif SD

1.01.1.01.01.03.20.021

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

629.050.000

2.381.952.800

378.232.500

242.735.821

1.523.100.000

65.921.964

304.126.700

2.514.116.985

1.644.362.500

455.828.800

0

414.529.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah sekolah sasaran inklusif SMP yang dibina 20.00 Sekolah

300.00 Orang

Target Outcome/ Output

Jumlah dokumen kebijakan pendidikan yang disusun

91.02 %

Jumlah kegiatan inovasi dan kebijakan pendidikan

Jumlah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Persentasi inovasi pendidikan 86.92 % yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan 90.60 %

79.01 %

5.00 Dokumen

2.00 Kegiatan

100.00%

1.00 Sistem

5.00 Dokumen

1.00 Sistem

Jumlah pertemuan dan 3.00 kali pembinaan Dewan Pendidikan

Jumlah Sistem Informasi 92.19 % manajmen pendidikan yang diimplementasikan

93.88 %

Jumlah dokumen evaluasi 82.91 % hasil kinerja bidang Pendidikan

1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang ditingkatkan kompetensinya 1. 561.00 Orang 70.70 % 2. Jumlah calon Kepala 2. 81.00 Orang Sekolah yang mengikuti Diklat Kepala Sekolah Tingkat ketepatan 89.35 % manajemen 100.00% pelayanan pendidikan

Jumlah Lembaga satuan PAUD yang difasilitasi dan dibina 77.40 % 60.00 lembaga penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

0.00 %

Jumlah peserta 97.69 % pendampingan inklusif SD yang dibina

%

2.00 Kegiatan

100.00%

1.00 Sistem

3.00 Dokumen

1.00 Sistem

3.00 kali

5.00 Dokumen

100.00%

1. 500.00 Orang 2. 79.00 Orang

60.00 lembaga

0.00 Sekolah

300.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


110.617.957.885

93.435.682.211

42.828.574

2.141.637.000

2.078.683.100

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD

Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD

Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD

Pengembangan Kesiswaan SD

Pengembangan Proses Belajar Mengajar SD

Kegiatan DAK Fisik PPSD

1.01.1.01.01.04.29

1.01.1.01.01.04.29.001

1.01.1.01.01.04.29.002

1.01.1.01.01.04.29.003

1.01.1.01.01.04.29.004

1.01.1.01.01.04.29.005

12.919.127.000

2.049.348.400

Penjaminan Mutu Pendidikan

1.01.1.01.01.03.28.003

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

40

12.742.757.719

1.972.500.100

2.140.002.000

42.828.574

84.006.241.353

100.904.329.746

1.752.902.800

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Jumlah SD yang difasilitasi 94.89 % kegiatan pengembangan PBM 1. Jumlah ruang kelas yang dibangun 2. Jumlah sekolah yang disediakan alat-alat kesenian 3. Jumlah ruang kelas yang 98.63 % direhabilitasi 4. Jumlah sanitasi yang dibangun 5. Jumlah sekolah yang disediakan buku perpustakaan

Jumlah SD yang difasilitasi 99.92 % kegiatan pengembangan kesiswaan

1. Jumlah sekolah yang terhubung jaringan Internet 2. Jumlah ruang SD yang dibangun 3. Jumlah benteng SD yang dibangun 4. Jumlah SD yang dibangun 89.91 % sanitasi 5. Jumlah ruang SD yang direhabilitasi 6. Jumlah SD yang disediakan meubeulair 7. Jumlah Pemenuhan sarana TIK Jumlah pembangunan dan 100.00 % pengadaan sarana dan prasarana SD

91.22 % Angka Partisipasi Kasar SD

457.00 Sekolah

1. 8.00 ruang 2. 2.00 Sekolah 3. 45.00 ruang 3. 3.00 Unit 4. 72.00 Sekolah 1. 17.00 ruang 2. 2.00 Sekolah 3. 45.00 ruang 4. 3.00 Unit 5. 72.00 Sekolah

382.00 Sekolah

12 laporan

1. 274.00 Sekolah 2. 123.00 ruang 3. 6.00 Sekolah 4. 8.00 Sekolah 5. 37.00 ruang 6. 178.00 ruang 7. 150.00 Sekolah

102.14%

1. 186.00 Orang 2. 200.00 Sekolah 3. 100.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output

457.00 Sekolah

274.00 Sekolah

12 laporan

1. 274.00 Sekolah 2. 123.00 ruang 3. 6.00 Sekolah 4. 8.00 Sekolah 5. 37.00 ruang 6. 178.00 ruang 7. 150.00 Sekolah

102.13%

1. Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Profesi Guru 2. Jumlah Sekolah yang 1. 220.00 Orang 85.53 % diberikan pelatihan 2. 200.00 Sekolah Penjaminan Mutu Pendidikan 3. 100.00 Orang 3. Jumlah Pengawas yang ditingkatkan kompetesinya

%


193.273.000

Pendampingan Program HEBAT

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP

1.01.1.01.01.05.30.005

1.01.1.01.01.05.30.006

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

601.600.000

Pengembangan Proses Belajar Mengajar SMP

1.01.1.01.01.05.30.004

41

2.151.640.000

Pengembangan Kesiswaan SMP

1.01.1.01.01.05.30.003

85.077.361.746

1.048.852.000

Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.05.30.002

102.338.042.746

Anggaran (Rp)

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.05.30

Kode Rekening

76.170.277.825

193.273.000

556.153.020

1.920.181.895

1.002.135.750

92.713.362.464

Realisasi (Rp)

1. Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun RKB 2. Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun gapura/ gerbang sekolah 3. Jumlah fasilitas sekolah SMP yang dibangun sanitasi 89.53 % 4. Jumlah fasilitas sekolah SMP yang direhab 5. Jumlah sekolah SMP yang disediakan sarpras TIK 6. Jumlah fasilitas sekolah yang disediakan meubelair 7. Jumlah fasilitas sekolah yang dibuatkan sumur bor

1. 74.00 Unit 2. 29.00 Sekolah 3. 32.00 Sekolah 4. 20.00 Unit 5. 62.00 Sekolah 6. 120.00 ruang 7. 10.00 Sekolah

1 kegiatan

62.00 Sekolah

252.00 Sekolah

Jumlah SMP yang difasilitasi 89.24 % kegiatan pengembangan kesiswaan Jumlah SMP yang difasilitasi 92.45 % kegiatan pengembangan PBM Jumlah kegiatan 100.00 % pendampingan Program Hebat

250.00 Sekolah

Jumlah sekolah yang dibina 95.55 % pengembangan Kurikulum SMP

Target Outcome/ Output

103.11%

Outcome/Output

90.60 % Angka Partisipasi Kasar SMP

%

1. 76.00 Unit 2. 26.00 Sekolah 3. 31.00 Sekolah 4. 11.00 Unit 5. 62.00 Sekolah 6. 120.00 ruang 7. 9.00 Sekolah

1 kegiatan

186.00 Sekolah

252.00 Sekolah

750.00 Sekolah

103.13%

Realisasi Outcome/ Output


Kode Rekening

Kegiatan DAK Fisik PPSMP

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.05.30.007

42

12.866.700.000

Anggaran (Rp)

12.662.829.114

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

1. Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium komputer 2. Jumlah Pengadaan peralatan ilmu pengetahuan sosial (IPS) 3. Jumlah Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah 4. Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika 5. Jumlah Rehabilitasi ruang kantor beserta perabotnya 6. Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi 7. Jumlah Pengadaan alat kesenian tradisional 8. Jumlah Rehabilitasi jamban 98.42 % siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya 9. Jumlah Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 10. Jumlah Pengadaan peralatan alat peraga matematika 11. Jumlah Pembangunan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya 12. Jumlah Pembangunan ruang kelas baru (rkb) berikut perabotnya 13. Jumlah Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK)

%

1. 6.00 Paket 2. 9.00 Paket 3. 8.00 Paket 4. 7.00 Paket 5. 2.00 ruang 6. 7.00 Paket 7. 5.00 Paket 8. 7.00 ruang 9. 53.00 ruang 10. 10.00 Paket 11. 1.00 ruang 12. 6.00 ruang 13. 8.00 Paket

Target Outcome/ Output

1. 6.00 Paket 2. 9.00 Paket 3. 8.00 Paket 4. 7.00 Paket 5. 2.00 ruang 6. 7.00 Paket 7. 5.00 Paket 8. 7.00 ruang 9. 53.00 ruang 10. 10.00 Paket 11. 1.00 ruang 12. 6.00 ruang 13. 8.00 Paket

Realisasi Outcome/ Output


188.094.000

88.831.718

88.831.718

53.683.102

53.683.102

83.502.430

83.502.430

Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

1.01.1.01.01.01.32

1.01.1.01.01.01.32.001

1.01.1.01.01.00.33

1.01.1.01.01.00.33.004

1.01.1.01.01.01.33

1.01.1.01.01.01.33.004

1.01.1.01.01.02.33

1.01.1.01.01.02.33.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

188.094.000

Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

43

398.616.000

Anggaran (Rp)

Pendampingan Program HEBAT

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.05.30.009

Kode Rekening

81.768.500

81.768.500

0

0

0

0

167.311.000

167.311.000

208.511.860

Realisasi (Rp) Jumlah peserta pelatihan program Hebat

Outcome/Output

12 Laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

12 Laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Jumlah Laporan Bulanan 97.92 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

12 Laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.92 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

611.00 Sekolah

100.00%

380.00 Orang

Target Outcome/ Output

Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan 88.95 % Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Persentase sekolah yang difasilitasi 88.95 % pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

52.31 %

%

12 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12 laporan

1. 00.00 2. 0,01

635.00 Sekolah

103.93%

380.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


61.203.158.485

60.006.250.000

1.044.667.000

152.241.485

35.217.695

35.217.695

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SD melalui Kartu Bandung Juara

Pengembangan dan Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.04.33

1.01.1.01.01.04.33.001

1.01.1.01.01.04.33.002

1.01.1.01.01.04.33.004

1.01.1.01.01.05.33

1.01.1.01.01.05.33.004

1.01.1.01.01.06.33

115.591.028

60.586.661

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

1.01.1.01.01.03.33.004

Anggaran (Rp)

60.586.661

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.03.33

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

44

53.411.800

111.280.800

12 Laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

Jumlah Laporan Bulanan 315.98 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 46.21 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12 Laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12 laporan

1. 0.00 Siswa 2. 0.00 Siswa

Jumlah Laporan Bulanan 51.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 20250.00 Siswa 2. 32000.00 Siswa

1. Jumlah siswa SD Swasta yang diberi bantuan 0.00 % 2. Jumlah siswa SD Negeri yang diberi bantuan

1. 00.00% 2. 0,01%

274.00 Sekolah

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 1.83 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan dan 99.47 % 274.00 Sekolah tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis

12 Laporan

Jumlah Laporan Bulanan 97.87 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

Target Outcome/ Output

1. 100,00% 2. 0,01%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.87 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 111.280.800 315.98 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

79.156.000

1.039.078.400

0

1.118.234.400

59.295.500

59.295.500

Realisasi (Rp)


31.308.331

91.955.072

91.955.072

62.444.551

62.444.551

36.558.211

36.558.211

16.035.601

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.07.33

1.01.1.01.01.07.33.004

1.01.1.01.01.08.33

1.01.1.01.01.08.33.004

1.01.1.01.01.09.33

1.01.1.01.01.09.33.004

1.01.1.01.01.10.33

1.01.1.01.01.10.33.004

1.01.1.01.01.11.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

31.308.331

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

45

115.591.028

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.06.33.004

Kode Rekening

15.552.500

36.514.500

36.514.500

52.657.000

52.657.000

56.925.000

56.925.000

55.709.500

55.709.500

53.411.800

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 99.88 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 99.88 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 96.99 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 61.91 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

Jumlah Laporan Bulanan 84.33 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 61.91 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 177.94 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 84.33 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 177.94 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Jumlah Laporan Bulanan 46.21 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


45.341.962

45.341.962

51.840.690

51.840.690

130.048.043

130.048.043

102.203.057

102.203.057

51.604.932

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.12.33

1.01.1.01.01.12.33.004

1.01.1.01.01.13.33

1.01.1.01.01.13.33.004

1.01.1.01.01.14.33

1.01.1.01.01.14.33.004

1.01.1.01.01.15.33

1.01.1.01.01.15.33.004

1.01.1.01.01.16.33

Anggaran (Rp)

16.035.601

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.11.33.004

46

18.139.000

98.619.257

98.619.257

47.333.550

47.333.550

46.222.440

46.222.440

27.443.400

27.443.400

15.552.500

Realisasi (Rp)

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 60.53 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 60.53 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 89.16 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 89.16 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 36.40 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 36.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 96.49 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 96.49 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 35.15 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 96.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


59.224.366

152.176.868

152.176.868

63.046.927

63.046.927

106.384.899

106.384.899

92.210.750

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.17.33

1.01.1.01.01.17.33.004

1.01.1.01.01.18.33

1.01.1.01.01.18.33.004

1.01.1.01.01.19.33

1.01.1.01.01.19.33.004

1.01.1.01.01.20.33

1.01.1.01.01.20.33.004

1.01.1.01.01.21.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

59.224.366

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

47

51.604.932

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.16.33.004

Kode Rekening

15.504.500

22.071.500

22.071.500

35.854.500

35.854.500

0

0

58.689.400

58.689.400

18.139.000

Realisasi (Rp)

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 20.75 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 20.75 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 16.81 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

Jumlah Laporan Bulanan 56.87 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 56.87 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 99.10 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 35.15 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


50.730.276

50.730.276

46.336.125

46.336.125

68.951.620

68.951.620

80.863.378

80.863.378

91.932.849

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.22.33

1.01.1.01.01.22.33.004

1.01.1.01.01.23.33

1.01.1.01.01.23.33.004

1.01.1.01.01.24.33

1.01.1.01.01.24.33.004

1.01.1.01.01.25.33

1.01.1.01.01.25.33.004

1.01.1.01.01.26.33

Anggaran (Rp)

92.210.750

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.21.33.004

48

20.770.000

0

0

63.467.800

63.467.800

0

0

49.533.000

49.533.000

15.504.500

Realisasi (Rp)

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 22.59 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

Jumlah Laporan Bulanan 92.05 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 97.64 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 92.05 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.64 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 16.81 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


65.401.647

65.401.647

114.655.683

114.655.683

45.739.402

45.739.402

74.567.321

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.27.33.004

1.01.1.01.01.28.33

1.01.1.01.01.28.33.004

1.01.1.01.01.29.33

1.01.1.01.01.29.33.004

1.01.1.01.01.30.33

1.01.1.01.01.30.33.004

1.01.1.01.01.31.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

120.489.988

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

1.01.1.01.01.27.33

49

120.489.988

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

91.932.849

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.26.33.004

Kode Rekening

163.856.000

16.233.800

16.233.800

24.967.140

24.967.140

24.273.040

24.273.040

69.305.500

69.305.500

20.770.000

Realisasi (Rp)

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 35.49 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 35.49 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 219.74 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 37.11 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

Jumlah Laporan Bulanan 21.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 37.11 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 57.52 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 21.78 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 57.52 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 22.59 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


105.591.369

102.625.249

102.625.249

107.369.947

107.369.947

62.154.612

62.154.612

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.32.33.004

1.01.1.01.01.33.33

1.01.1.01.01.33.33.004

1.01.1.01.01.34.33

1.01.1.01.01.34.33.004

1.01.1.01.01.35.33

1.01.1.01.01.35.33.004

1.01.1.01.01.36.33

53.976.780

105.591.369

1.01.1.01.01.32.33

74.567.321

Anggaran (Rp)

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.31.33.004

50

0

0

0

42.780.210

42.780.210

62.018.000

62.018.000

0

0

163.856.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

Jumlah Laporan Bulanan 60.43 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 39.84 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 39.84 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 60.43 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Jumlah Laporan Bulanan 219.74 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


37.249.212

116.100.967

116.100.967

58.472.172

58.472.172

39.333.497

39.333.497

46.419.482

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.37.33

1.01.1.01.01.37.33.004

1.01.1.01.01.38.33

1.01.1.01.01.38.33.004

1.01.1.01.01.39.33

1.01.1.01.01.39.33.004

1.01.1.01.01.40.33

1.01.1.01.01.40.33.004

1.01.1.01.01.41.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

37.249.212

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

51

53.976.780

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.36.33.004

Kode Rekening

0

Outcome/Output

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 76.22 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 43.03 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 43.03 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

0

31.047.000

31.047.000

73.007.000

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

Jumlah Laporan Bulanan 124.86 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 78.93 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 78.93 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 76.22 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 73.007.000 124.86 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

49.957.600

49.957.600

28.391.000

28.391.000

Realisasi (Rp)

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


151.243.763

151.243.763

61.118.256

61.118.256

37.612.501

37.612.501

62.238.923

62.238.923

87.008.912

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.42.33

1.01.1.01.01.42.33.004

1.01.1.01.01.43.33

1.01.1.01.01.43.33.004

1.01.1.01.01.44.33

1.01.1.01.01.44.33.004

1.01.1.01.01.45.33

1.01.1.01.01.45.33.004

1.01.1.01.01.46.33

46.419.482

Anggaran (Rp)

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.41.33.004

52

0

0

0

60.373.600

46.318.151

46.318.151

35.186.327

35.186.327

24.312.750

24.312.750

Realisasi (Rp)

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

Jumlah Laporan Bulanan 39.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 93.55 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 93.55 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 74.42 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 74.42 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 69.39 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 39.78 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


53.204.128

24.566.641

24.566.641

64.067.322

64.067.322

42.262.562

42.262.562

69.668.500

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.47.33

1.01.1.01.01.47.33.004

1.01.1.01.01.48.33

1.01.1.01.01.48.33.004

1.01.1.01.01.49.33

1.01.1.01.01.49.33.004

1.01.1.01.01.50.33

1.01.1.01.01.50.33.004

1.01.1.01.01.51.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

53.204.128

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

53

87.008.912

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.46.33.004

Kode Rekening

70.961.000

0

0

63.871.500

63.871.500

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.69 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 101.86 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 99.69 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 90.415.300 368.04 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 56.77 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 56.77 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 69.39 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 90.415.300 368.04 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

30.206.000

30.206.000

60.373.600

Realisasi (Rp)

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


130.242.006

130.242.006

35.830.550

35.830.550

65.999.780

65.999.780

168.339.653

168.339.653

59.350.057

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.52.33

1.01.1.01.01.52.33.004

1.01.1.01.01.53.33

1.01.1.01.01.53.33.004

1.01.1.01.01.54.33

1.01.1.01.01.54.33.004

1.01.1.01.01.55.33

1.01.1.01.01.55.33.004

1.01.1.01.01.56.33

69.668.500

Anggaran (Rp)

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.51.33.004

54

46.769.100

92.406.600

92.406.600

47.437.500

47.437.500

27.016.000

27.016.000

77.277.200

77.277.200

70.961.000

Realisasi (Rp)

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 59.33 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 59.33 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 75.40 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 75.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 71.88 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 71.88 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 54.89 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 54.89 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 78.80 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 101.86 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


76.147.192

94.327.148

94.327.148

131.778.091

131.778.091

92.355.810

92.355.810

50.469.737

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.57.33

1.01.1.01.01.57.33.004

1.01.1.01.01.58.33

1.01.1.01.01.58.33.004

1.01.1.01.01.59.33

1.01.1.01.01.59.33.004

1.01.1.01.01.60.33

1.01.1.01.01.60.33.004

1.01.1.01.01.61.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

76.147.192

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

55

59.350.057

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.56.33.004

Kode Rekening

39.913.500

106.150.000

106.150.000

64.042.000

64.042.000

63.643.800

63.643.800

65.917.500

65.917.500

46.769.100

Realisasi (Rp)

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 86.57 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 86.57 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 67.47 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 67.47 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 48.60 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 48.60 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 114.94 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 114.94 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 79.08 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 78.80 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


104.355.672

104.355.672

59.621.643

59.621.643

84.489.603

84.489.603

60.356.626

60.356.626

153.094.797

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.62.33

1.01.1.01.01.62.33.004

1.01.1.01.01.63.33

1.01.1.01.01.63.33.004

1.01.1.01.01.64.33

1.01.1.01.01.64.33.004

1.01.1.01.01.65.33

1.01.1.01.01.65.33.004

1.01.1.01.01.66.33

50.469.737

Anggaran (Rp)

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.61.33.004

56

54.257.500

58.540.350

58.540.350

65.164.000

65.164.000

0

0

0

0

39.913.500

Realisasi (Rp)

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 77.13 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 35.44 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 77.13 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

Jumlah Laporan Bulanan 96.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 96.99 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 79.08 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


49.081.076

49.081.076

166.401.527

166.401.527

74.979.775

74.979.775

98.297.858

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.67.33.004

1.01.1.01.01.68.33

1.01.1.01.01.68.33.004

1.01.1.01.01.69.33

1.01.1.01.01.69.33.004

1.01.1.01.01.70.33

1.01.1.01.01.70.33.004

1.01.1.01.01.71.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

103.423.980

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

1.01.1.01.01.67.33

57

103.423.980

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

153.094.797

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.66.33.004

Kode Rekening

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 70.47 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

29.931.000

22.275.000

22.275.000

34.259.665

34.259.665

74.618.500

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 20.59 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 29.71 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 29.71 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 20.59 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 30.45 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 152.03 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 70.47 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 35.44 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 74.618.500 152.03 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

72.880.500

72.880.500

54.257.500

Realisasi (Rp)

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


67.122.968

80.103.284

80.103.284

47.096.896

47.096.896

46.477.716

46.477.716

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.72.33

1.01.1.01.01.72.33.004

1.01.1.01.01.73.33

1.01.1.01.01.73.33.004

1.01.1.01.01.74.33

1.01.1.01.01.74.33.004

1.01.1.01.01.75.33

1.01.1.01.01.75.33.004

1.01.1.01.01.76.33

133.079.082

67.122.968

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Anggaran (Rp)

98.297.858

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.71.33.004

58

48.697.000

0

0

45.897.500

45.897.500

73.018.000

73.018.000

54.125.500

54.125.500

29.931.000

Realisasi (Rp)

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 36.59 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 91.15 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

Jumlah Laporan Bulanan 97.45 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 91.15 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 80.64 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.45 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 80.64 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 30.45 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


152.005.588

48.768.506

48.768.506

57.371.709

57.371.709

100.980.518

100.980.518

26.679.528

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.77.33

1.01.1.01.01.77.33.004

1.01.1.01.01.78.33

1.01.1.01.01.78.33.004

1.01.1.01.01.79.33

1.01.1.01.01.79.33.004

1.01.1.01.01.80.33

1.01.1.01.01.80.33.004

1.01.1.01.01.81.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

152.005.588

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

59

133.079.082

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.76.33.004

Kode Rekening

34.624.300

0

0

0

0

32.796.500

32.796.500

36.910.500

36.910.500

48.697.000

Realisasi (Rp)

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 67.25 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 67.25 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 24.28 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 129.78 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 24.28 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 36.59 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


145.081.879

145.081.879

78.973.771

78.973.771

148.871.148

148.871.148

101.749.120

101.749.120

49.367.273

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.82.33

1.01.1.01.01.82.33.004

1.01.1.01.01.83.33

1.01.1.01.01.83.33.004

1.01.1.01.01.84.33

1.01.1.01.01.84.33.004

1.01.1.01.01.85.33

1.01.1.01.01.85.33.004

1.01.1.01.01.86.33

Anggaran (Rp)

26.679.528

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.81.33.004

60

0

0

0

51.029.000

51.029.000

77.262.350

77.262.350

0

0

34.624.300

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

Jumlah Laporan Bulanan 97.83 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 34.28 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 34.28 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.83 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Jumlah Laporan Bulanan 129.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


99.224.698

56.365.555

56.365.555

45.363.142

45.363.142

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.88.33

1.01.1.01.01.88.33.004

1.01.1.01.01.89.33

1.01.1.01.01.89.33.004

1.01.1.01.01.90.33

1.01.1.01.01.90.33.004

1.01.1.01.01.91.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

99.224.698

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.87.33.004

61

65.245.600

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

1.01.1.01.01.87.33

38.492.092

65.245.600

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

49.367.273

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.86.33.004

Kode Rekening

0

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

45.379.499

41.921.000

41.921.000

34.040.000

34.040.000

46.178.000

46.178.000

82.857.500

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 46.54 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 46.54 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 60.39 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 60.39 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 92.41 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 92.41 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 117.89 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 126.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 82.857.500 126.99 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Realisasi (Rp)

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


106.741.450

33.249.226

33.249.226

66.833.580

66.833.580

131.837.473

131.837.473

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

1.01.1.01.01.92.33

1.01.1.01.01.92.33.004

1.01.1.01.01.93.33

1.01.1.01.01.93.33.004

1.01.1.01.01.94.33

1.01.1.01.01.94.33.004

1.01.1.01.01.95.33

1.01.1.01.01.95.33.004

1.01.1.01.01.96.33

247.210.285

106.741.450

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Anggaran (Rp)

38.492.092

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.91.33.004

62

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

0

67.479.500

67.479.500

0

0

54.701.900

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 100,00% 2. 0,01%

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 51.18 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 51.18 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Jumlah Laporan Bulanan 164.52 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 100,00% 2. 0,01%

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 117.89 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 54.701.900 164.52 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

0

0

45.379.499

Realisasi (Rp)

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


57.989.503

60.859.301

60.859.301

66.698.907

66.698.907

216.231.000

216.231.000

296.741.189

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

1.01.1.01.01.97.33

1.01.1.01.01.97.33.004

1.01.1.01.01.98.33

1.01.1.01.01.98.33.004

1.01.1.01.01.99.33

1.01.1.01.01.99.33.004

1.01.1.01.01.00.34

1.01.1.01.01.00.34.004

1.01.1.01.01.01.34

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

57.989.503

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD

63

247.210.285

Anggaran (Rp)

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.96.33.004

Kode Rekening

0

296.174.503

203.749.000

203.749.000

0

0

45.249.500

45.249.500

17.457.000

17.457.000

Realisasi (Rp)

1. 100,00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

12 laporan

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.81 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

12 laporan

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 74.35 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 00.00% 2. 0,01%

Jumlah Laporan Bulanan 94.23 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 74.35 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 30.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

1. 00.00% 2. 0,01%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 94.23 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

1. 100,00% 2. 0,01%

1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 30.10 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD

%


227.242.817

227.242.817

236.985.540

236.985.540

197.733.541

197.733.541

173.194.081.352

51.844.769.644

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara

1.01.1.01.01.02.34

1.01.1.01.01.02.34.004

1.01.1.01.01.03.34

1.01.1.01.01.03.34.004

1.01.1.01.01.04.34

1.01.1.01.01.04.34.004

1.01.1.01.01.05.34

1.01.1.01.01.05.34.001

296.741.189

Anggaran (Rp)

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.01.1.01.01.01.34.004

64

0

5.311.884.291

123.134.148

123.134.148

234.996.560

234.996.560

227.130.635

227.130.635

296.174.503

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

12 laporan

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.16 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Jumlah siswa SMP Swasta yang diberi bantuan#Jumlah 13634.00 Siswa#14021.00 0.00 % Siswa SMP Negeri yang diberi Siswa bantuan

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 3.07 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

0 Siswa# 0 Siswa

1. 00.00% 2. 0,02%

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 62.27 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 62.27 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.16 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.95 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.95 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

Jumlah Laporan Bulanan 99.81 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

%


227.180.041

227.180.041

205.493.587

205.493.587

384.454.796

384.454.796

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.06.34

1.01.1.01.01.06.34.004

1.01.1.01.01.07.34

1.01.1.01.01.07.34.004

1.01.1.01.01.08.34

1.01.1.01.01.08.34.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

118.750.500.000

Pemberian bantuan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan

1.01.1.01.01.05.34.005

65

225.869.627

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.05.34.004

0

Pengadaan Sarana Sekolah Gratis SMP

1.01.1.01.01.05.34.003

2.372.942.081

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.05.34.002

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pengembangan dan Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis SMP

Kode Rekening

378.306.000

378.306.000

205.331.859

205.331.859

188.238.281

188.238.281

3.500.000.000

108.075.000

0

1.703.809.291

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

12 laporan

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.92 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 98.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.40 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.92 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 82.86 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

0 Siswa

12 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

22790.00 Siswa

12.00 laporan

750 Sekolah

Realisasi Outcome/ Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 82.86 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

Jumlah Siswa Rawan 2.95 % Melanjutkan Pendidikan yang mendapatkan bantuan

Jumlah Laporan Bulanan 47.85 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

0%

Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan Pengembangan dan 71.80 % 250.00 Sekolah Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis

%


239.249.626

292.204.119

292.204.119

261.157.363

261.157.363

318.948.743

318.948.743

189.993.322

189.993.322

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.09.34.004

1.01.1.01.01.10.34

1.01.1.01.01.10.34.004

1.01.1.01.01.11.34

1.01.1.01.01.11.34.004

1.01.1.01.01.12.34

1.01.1.01.01.12.34.004

1.01.1.01.01.13.34

1.01.1.01.01.13.34.004

Anggaran (Rp)

239.249.626

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.09.34

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

66

189.579.963

189.579.963

318.005.950

318.005.950

258.274.146

258.274.146

278.269.568

278.269.568

239.191.656

239.191.656

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 95.23 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 98.90 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.70 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.78 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.70 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.90 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 95.23 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 99.98 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.98 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


231.247.824

231.247.824

265.900.342

265.900.342

274.226.336

274.226.336

266.749.545

266.749.545

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.15.34

1.01.1.01.01.15.34.004

1.01.1.01.01.16.34

1.01.1.01.01.16.34.004

1.01.1.01.01.17.34

1.01.1.01.01.17.34.004

1.01.1.01.01.18.34

1.01.1.01.01.18.34.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

257.991.132

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.14.34.004

67

257.991.132

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.14.34

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Kode Rekening

188.695.346

188.695.346

145.036.980

145.036.980

265.341.963

265.341.963

227.857.700

227.857.700

210.108.388

210.108.388

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 98.53 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.79 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 52.89 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 70.74 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 70.74 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 52.89 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.79 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.53 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 81.44 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 81.44 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


281.223.625

205.293.888

205.293.888

280.901.613

280.901.613

285.484.515

285.484.515

284.306.554

284.306.554

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.19.34.004

1.01.1.01.01.20.34

1.01.1.01.01.20.34.004

1.01.1.01.01.21.34

1.01.1.01.01.21.34.004

1.01.1.01.01.22.34

1.01.1.01.01.22.34.004

1.01.1.01.01.23.34

1.01.1.01.01.23.34.004

Anggaran (Rp)

281.223.625

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.19.34

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

68

269.209.886

269.209.886

280.544.500

280.544.500

278.347.860

278.347.860

199.237.421

199.237.421

280.086.300

280.086.300

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 97.05 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.09 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 98.27 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 94.69 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 94.69 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.27 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.09 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 97.05 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 99.60 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.60 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


234.468.375

234.468.375

273.884.286

273.884.286

249.226.591

249.226.591

214.411.223

214.411.223

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.25.34

1.01.1.01.01.25.34.004

1.01.1.01.01.26.34

1.01.1.01.01.26.34.004

1.01.1.01.01.27.34

1.01.1.01.01.27.34.004

1.01.1.01.01.28.34

1.01.1.01.01.28.34.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

245.437.587

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.24.34.004

69

245.437.587

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.24.34

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Kode Rekening

135.647.190

135.647.190

247.642.810

247.642.810

272.891.507

272.891.507

226.339.113

226.339.113

83.490.000

83.490.000

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 96.53 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.64 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.36 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 63.26 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 63.26 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.36 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.64 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 96.53 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 34.02 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 34.02 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


284.715.929

283.985.000

283.985.000

322.659.793

322.659.793

348.089.052

348.089.052

253.933.481

253.933.481

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.29.34.004

1.01.1.01.01.30.34

1.01.1.01.01.30.34.004

1.01.1.01.01.31.34

1.01.1.01.01.31.34.004

1.01.1.01.01.32.34

1.01.1.01.01.32.34.004

1.01.1.01.01.33.34

1.01.1.01.01.33.34.004

Anggaran (Rp)

284.715.929

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.29.34

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

70

253.412.427

253.412.427

331.619.293

331.619.293

302.783.769

302.783.769

196.235.000

196.235.000

283.595.997

283.595.997

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 69.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 93.84 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 95.27 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.79 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.79 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 95.27 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.84 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 69.10 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 99.61 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.61 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


159.737.786

159.737.786

58.218.637

58.218.637

111.962.122

111.962.122

79.476.817

79.476.817

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.35.34

1.01.1.01.01.35.34.004

1.01.1.01.01.36.34

1.01.1.01.01.36.34.004

1.01.1.01.01.37.34

1.01.1.01.01.37.34.004

1.01.1.01.01.38.34

1.01.1.01.01.38.34.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

168.228.648

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.34.34.004

71

168.228.648

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.34.34

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Kode Rekening

58.614.613

58.614.613

111.163.814

111.163.814

29.343.734

29.343.734

108.781.741

108.781.741

95.538.525

95.538.525

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 68.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 50.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.29 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 73.75 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 73.75 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.29 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 50.40 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 68.10 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 56.79 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 56.79 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


287.487.784

242.700.777

242.700.777

225.303.245

225.303.245

241.789.293

241.789.293

255.582.500

255.582.500

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.82.34.004

1.01.1.01.01.83.34

1.01.1.01.01.83.34.004

1.01.1.01.01.84.34

1.01.1.01.01.84.34.004

1.01.1.01.01.85.34

1.01.1.01.01.85.34.004

1.01.1.01.01.86.34

1.01.1.01.01.86.34.004

Anggaran (Rp)

287.487.784

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.82.34

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

72

255.429.600

255.429.600

193.241.469

193.241.469

217.698.000

217.698.000

242.421.218

242.421.218

176.070.500

176.070.500

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.88 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 96.62 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 79.92 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.94 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.94 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 79.92 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 96.62 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.88 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 61.24 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 61.24 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


259.999.998

259.999.998

266.198.998

266.198.998

256.687.171

256.687.171

239.947.872

239.947.872

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.88.34

1.01.1.01.01.88.34.004

1.01.1.01.01.89.34

1.01.1.01.01.89.34.004

1.01.1.01.01.90.34

1.01.1.01.01.90.34.004

1.01.1.01.01.91.34

1.01.1.01.01.91.34.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

321.398.522

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.87.34.004

73

321.398.522

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.87.34

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Kode Rekening

225.889.235

225.889.235

239.904.200

239.904.200

264.209.711

264.209.711

242.705.478

242.705.478

296.491.000

296.491.000

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 93.35 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.25 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 93.46 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 94.14 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 94.14 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.46 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.25 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.35 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 92.25 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 92.25 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


297.827.014

297.135.880

297.135.880

260.508.256

260.508.256

229.221.279

229.221.279

218.391.768

218.391.768

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.92.34.004

1.01.1.01.01.93.34

1.01.1.01.01.93.34.004

1.01.1.01.01.94.34

1.01.1.01.01.94.34.004

1.01.1.01.01.95.34

1.01.1.01.01.95.34.004

1.01.1.01.01.96.34

1.01.1.01.01.96.34.004

Anggaran (Rp)

297.827.014

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.92.34

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

74

217.980.771

217.980.771

222.508.423

222.508.423

260.420.961

260.420.961

269.040.948

269.040.948

278.027.347

278.027.347

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 90.54 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.97 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 97.07 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 99.81 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.81 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 97.07 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.97 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 90.54 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 93.35 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.35 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


296.682.992

296.682.992

279.773.500

279.773.500

82.355.039.000

4.000.000.000

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Dasar (Scanner: Pengadaan Sistem Pemindaian Ujian Akademik untuk SD) (Banprov)

1.01.1.01.01.98.34

1.01.1.01.01.98.34.004

1.01.1.01.01.99.34

1.01.1.01.01.99.34.004

1.01.1.01.01.01.35

1.01.1.01.01.01.35.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

227.982.797

Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP

1.01.1.01.01.97.34.004

75

227.982.797

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.97.34

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP

Kode Rekening

3.977.600.000

81.910.824.000

273.976.473

273.976.473

293.634.435

293.634.435

184.380.012

184.380.012

Realisasi (Rp)

12 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 98.97 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

100.00%

Cakupan Pembinaan Kelembagaan 99.46 % Sekolah dan manajemen sekolah

Jumlah sekolah yang 99.44 % disediakan sistem pemindaian 55.00 Sekolah ujian akademik

12 laporan

12.00 laporan

Jumlah Laporan Bulanan 97.93 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

55 Sekolah

100.00%

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 97.93 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

1. 00.00% 2. 0,02%

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.97 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

12.00 laporan

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Laporan Bulanan 80.87 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP

Target Outcome/ Output

1. 00.00% 2. 0,02%

Outcome/Output

1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 80.87 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP

%


31.815.039.000

3.990.000.000

11.400.000.000

5.880.000.000

6.240.000.000

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Dasar (SD Interaktif: Pengadaan Perangkat Pembelajaran 3D untuk SD) (Banprov)

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Scanner: Pengadaan Sistem Pemindaian Ujian Akademik untuk SMP) (Banprov)

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Mading: Pengadaan Perangkat Informasi Digital Interaktif di SMP) (Banprov)

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Islamic Sabak: Pengadaan Alat Islamic Sabak Penunjang PAI di SMP) (Banprov)

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Lab Biologi: Pengadaan Alat Belajar IPA Biologi berbasis simulasi di SMP) (Banprov)

1.01.1.01.01.01.35.002

1.01.1.01.01.01.35.003

1.01.1.01.01.01.35.004

1.01.1.01.01.01.35.005

1.01.1.01.01.01.35.006

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

76

6.142.400.000

5.872.020.000

11.342.430.000

3.988.800.000

31.794.840.000

Realisasi (Rp)

Target Outcome/ Output

umlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 98.44 % Pembelajaran Alat Belajar IPA Biologi berbasis simulasi

Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 99.86 % Pembelajaran Alat Islamic Sabak Penunjang PAI bagi Sekolah Menengah Pertama

Jumlah sekolah SMP yang disediakan sarana prasarana 99.50 % Perangkat Informasi Digital Interaktif

55.00 Sekolah

41.00 Sekolah

57.00 Sekolah

57.00 Sekolah

Jumlah Sekolah yang memiliki 222.00 Sekolah perangkat pembelajaran 3D

Outcome/Output

Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 99.97 % Pembelajaran Sistem Pemindaian Ujian Akademik

99.94 %

%

55 Sekolah

41 Sekolah

57 Sekolah

57 Sekolah

222 Sekolah

Realisasi Outcome/ Output


8.030.000.000

107.000.000.000

20.310.000.000

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (3D Interaktif: Pengadaan Perangkat Pembelajaran 3D untuk SMP) (Banprov)

Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (Animasi Edukatif K13 : Pengadaan sarana belajar kreatif animatif edukatif untuk SD) (Banprov)

1.01.1.01.01.01.35.008

1.01.1.01.01.01.35.009

1.01.1.01.01.04.35

1.01.1.01.01.04.35.010

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

5.000.000.000

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Digital Library: Pengadaan Sistem Perpustakaan digital untuk SMP) (Banprov)

77

6.000.000.000

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.01.35.007

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Museum Digital: Pengadaan Alat Digital Penunjang Pembelajaran Sejarah di SMP) (Banprov)

Kode Rekening

20.264.900.000

106.489.975.435

7.989.000.000

4.810.560.000

5.993.174.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

22.00 Sekolah

Target Outcome/ Output

74 SD

100.00%

Cakupan Pembinaan Kelembagaan 99.52 % Sekolah dan manajemen sekolah

Jumlah sekolah yang 99.78 % disediakan sarana prasarana TIK Animasi Edukatif K13

40.00 Sekolah

Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 99.49 % Pembelajaran Perangkat Pembelajaran 3D untuk SMP

Jumlah sekolah SMP yang 96.21 % disediakan sararana prasarana 48.00 Sekolah Sistem Perpustakaan digital

Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Alat Digital 99.89 % Penunjang Pembelajaran Sejarah

%

74 SD

100.00%

40 Sekolah

48 Sekolah

22 Sekolah

Realisasi Outcome/ Output


30.250.000.000

9.690.000.000

24.250.000.000

28.756.500.000

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (PSB : Pengadaan perangkat digital learning center untuk SD) (Banprov)

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (UKS : Pengadaan alat sosialisasi dan penunjang sekolah sehat di SD) (Banprov)

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (Calistung Digital : Pengadaan alat penunjang baca tulis hitung digital untuk SD) (Banprov)

Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah

1.01.1.01.01.04.35.012

1.01.1.01.01.04.35.015

1.01.1.01.01.04.35.016

1.01.1.01.01.05.35

Anggaran (Rp)

22.500.000.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.01.1.01.01.04.35.011

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (Islamic Sabak : Pengadaan alat islamic sabak penunjang PAI di SD) (Banprov)

78

28.716.754.865

24.211.598.000

9.311.184.435

30.234.180.000

22.468.113.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

166 SD

100.00%

Cakupan Pembinaan Kelembagaan 99.86 % Sekolah dan manajemen sekolah

83 SD

111 SD

157 SD

Target Outcome/ Output

Jumlah sekolah yang 99.84 % disediakan sarana prasarana TIK Calistung Diigital

Jumlah sekolah yang 96.09 % disediakan sarana prasarana TIK Sekolah sehat

Jumlah sekolah yang 99.95 % disediakan sarana prasarana TIK learning center

Jumlah sekolah yang 99.86 % disediakan sarana prasarana TIK Penunjang PAI

%

100.00%

166 SD

83 SD

111 SD

157 SD

Realisasi Outcome/ Output


6.469.500.000

6.327.000.000

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Menengah Pertama (UKS : Pengadaan alat sosialisasi dan penunjang sekolah sehat di SMP) (Banprov)

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Menengah Pertama (Lab Bahasa Inggris : Pengadaan alat belajar bahasa inggris berbasis simulasi di SMP) (Banprov)

1.01.1.01.01.05.35.014

1.01.1.01.01.05.35.017

1.01.1.01.01.05.35.018

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

9.690.000.000

Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Menengah Pertama (Command Center : Pengadaan perangkat command center untuk SMP) (Banprov)

79

6.270.000.000

Anggaran (Rp)

1.01.1.01.01.05.35.013

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Smart Learing Table : Pengadaan alat peraga digital penunjang pelajaran IPA dan IPS di SMP) (Banprov)

Kode Rekening

6.326.356.000

6.431.363.865

9.689.235.000

6.269.800.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah sekolah yang 99.99 % disediakan sarana prasarana TIK Lab Bahasa Inggris

Jumlah sekolah yang 99.41 % disediakan sarana prasarana TIK Penunjang sekolah sehat

Jumlah sekolah yang disediakan sarana prasarana 99.99 % TIK Perangkat Command Center

Jumlah sekolah yang disediakan sarana prasarana 100.00 % TIK Penunjang Pembelajaran IPA dan IPS

%

23 SMP

57 SMP

52 SMP

23 SMP

Target Outcome/ Output

23 SMP

57 SMP

52 SMP

23 SMP

Realisasi Outcome/ Output


601.000.000 71.928.000

413.411.000

124.530.000

172.210.000

256.440.000

76.867.960

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)

Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Bayi

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Balita

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja

Kegiatan Pembinaan Kesehatan pada Usia Lanjut

1.02.1.02.01.01.16

1.02.1.02.01.01.16.044

1.02.1.02.01.01.16.060

1.02.1.02.01.01.16.061

1.02.1.02.01.01.16.062

1.02.1.02.01.01.16.063

1.02.1.02.01.01.16.064

1.02.1.02.01.01.16.065

3.271.542.960

1.043.370.249.049

Dinas Kesehatan

1.043.370.249.049

Anggaran (Rp)

1.02 . 1.02.01

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kesehatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02

80

74.130.285

246.679.735

169.342.790

114.930.700

402.018.790

71.928.000

599.622.100

2.775.201.470

806.650.601.448

806.650.601.448

Realisasi (Rp)

Jumlah Dokumen Kegiatan Jaminan Persalinan

96.44 %

96.19 %

110.00 Faskes# 80.00 kali

Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan 98.34 % kesehatan balita sesuai standar#Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Balita

80.00 kali

5.00 kali

Jumlah Pembinaan Kesehatan 80.00 kali Anak dan Remaja Jumlah Pembinaan Kesehatan 5.00 kali pada usia lanjut

110.00 Faskes#80.00 kali

80.00 kali# 120.00 Faskes

Jumlah Pembinaan Kesehatan Bayi#Jumlah Fasilitas 92.29 % Kesehatan melakukan 80.00 kali#120.00 Faskes pemeriksaan kesehatan bayi sesuai standar

0

1.00 Dokumen

80.00 kali# 120.00 Faskes

0

1.00 Dokumen

83,46%

80,10%

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu#Jumlah 97.24 % Fasilitas Kesehatan melakukan 80.00 kali#120.00 Faskes pemeriksaan kesehatan ibu sesuai standar

100.00 % -

99.77 %

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Target Outcome/ Output

95%

Outcome/Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

84.83 %

77.31 %

77.31 %

%


656.579.000

656.579.000 349.729.000

349.729.000 454.269.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.01.16.069

1.02.1.02.01.07.16

1.02.1.02.01.07.16.043

1.02.1.02.01.08.16

1.02.1.02.01.08.16.043

1.02.1.02.01.09.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

100.000.000

Kegiatan Pencegahan dan Intervensi Stunting (Banprov)

1.02.1.02.01.01.16.068

81

1.029.000.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder (DAK)

1.02.1.02.01.01.16.067

63.311.000

Kegiatan Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat

362.845.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.01.16.066

Kode Rekening

286.419.078

300.848.598

300.848.598

598.661.980

598.661.980

0

678.983.285

62.221.185

355.344.600

Realisasi (Rp) Jumlah Pembinaan Gizi Masyarakat

Outcome/Output

63.05 %

Persentase penanganan masalah gizi buruk

95%

17.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 86.02 % bantuan Opersional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 86.02 %

41.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 91.18 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

0

14.00 Dokumen

7.00 Puskesmas#2.00 kali

80.00 kali

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

91.18 %

0.00 % -

Jumlah Dokumen Kegiatan 65.98 % Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sentra 98.28 % Keperawatan di Kota Bandung#Jumlah pembinaan Perkesmas

97.93 %

%

80,10%

17.00 Dokumen

83,46%

80,10%

41.00 Dokumen

83,46%

80,10%

0

14.00 Dokumen

7.00 Puskesmas# 2.00 kali

80.00 kali

Realisasi Outcome/ Output


482.979.000

482.979.000 695.798.000

695.798.000 487.497.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.10.16

1.02.1.02.01.10.16.043

1.02.1.02.01.11.16

1.02.1.02.01.11.16.043

1.02.1.02.01.12.16

1.02.1.02.01.12.16.043

487.497.000

454.269.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.09.16.043

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

82

305.091.693

305.091.693

618.124.984

618.124.984

356.301.213

356.301.213

286.419.078

Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Outcome/Output

29.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 62.58 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 62.58 %

52.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.84 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

88.84 %

14.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 73.77 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

19.00 Dokumen

85%

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

73.77 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 63.05 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

29.00 Dokumen

83,46%

80,10%

52.00 Dokumen

83,46%

80,10%

14.00 Dokumen

83,46%

80,10%

19.00 Dokumen

83,46%

Realisasi Outcome/ Output


701.476.000 305.121.000

305.121.000 647.157.200

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.14.16.043

1.02.1.02.01.15.16

1.02.1.02.01.15.16.043

1.02.1.02.01.16.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

701.476.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.14.16

83

538.116.800

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.13.16.043

538.116.800

Anggaran (Rp)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.13.16

Kode Rekening

489.943.558

187.399.817

187.399.817

548.301.320

548.301.320

427.671.070

427.671.070

Realisasi (Rp)

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

75.71 %

22.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 61.42 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

61.42 %

22.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 78.16 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

25.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

78.16 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 79.48 % Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Target Outcome/ Output 95%

Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk

79.48 %

%

83,46%

80,10%

22.00 Dokumen

83,46%

80,10%

22.00 Dokumen

83,46%

80,10%

25.00 Dokumen

83,46%

80,10%

Realisasi Outcome/ Output


460.577.000 388.247.000

388.247.000 318.658.000

318.658.000 585.345.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.17.16.043

1.02.1.02.01.18.16

1.02.1.02.01.18.16.043

1.02.1.02.01.19.16

1.02.1.02.01.19.16.043

1.02.1.02.01.20.16

460.577.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.17.16

Anggaran (Rp)

647.157.200

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.16.16.043

84

443.890.060

288.731.536

288.731.536

343.545.276

343.545.276

87.466.290

87.466.290

489.943.558

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

75.83 %

Persentase penanganan masalah gizi buruk

95%

35.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 90.61 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

90.61 %

17.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.49 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

88.49 %

31.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 18.99 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

42.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

18.99 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 75.71 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

80,10%

35.00 Dokumen

83,46%

80,10%

16.00 Dokumen

83,46%

80,10%

9.00 Dokumen

83,46%

80,10%

42.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


450.379.000

450.379.000 622.599.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.21.16.043

1.02.1.02.01.22.16

1.02.1.02.01.22.16.043

1.02.1.02.01.23.16

1.02.1.02.01.23.16.043

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

599.328.000

85

599.328.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.21.16

622.599.000

585.345.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.20.16.043

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

494.250.091

494.250.091

275.572.610

275.572.610

398.754.457

398.754.457

443.890.060

Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Outcome/Output

33.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.38 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 79.38 %

33.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 61.19 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

61.19 %

42.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 66.53 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

29.00 Dokumen

85%

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

66.53 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 75.83 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

33.00 Dokumen

83,46%

80,10%

33.00 Dokumen

83,46%

80,10%

35.00 Dokumen

83,46%

80,10%

28.00 Dokumen

83,46%

Realisasi Outcome/ Output


363.124.000 462.806.000

462.806.000 437.276.000

437.276.000 310.888.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.24.16.043

1.02.1.02.01.25.16

1.02.1.02.01.25.16.043

1.02.1.02.01.26.16

1.02.1.02.01.26.16.043

1.02.1.02.01.27.16

363.124.000

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.24.16

86

202.474.885

346.329.340

346.329.340

327.094.090

327.094.090

336.915.308

336.915.308

Realisasi (Rp)

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

65.13 %

41.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.20 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

79.20 %

33.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 70.68 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

18.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

70.68 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 92.78 % Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Target Outcome/ Output 95%

Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk

92.78 %

%

83,46%

80,10%

41.00 Dokumen

83,46%

80,10%

33.00 Dokumen

83,46%

80,10%

18.00 Dokumen

83,46%

80,10%

Realisasi Outcome/ Output


352.165.000

352.165.000 693.633.000

693.633.000 507.215.136

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.28.16.043

1.02.1.02.01.29.16

1.02.1.02.01.29.16.043

1.02.1.02.01.30.16

1.02.1.02.01.30.16.043

1.02.1.02.01.31.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

513.307.000

87

513.307.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.28.16

310.888.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.27.16.043

Kode Rekening

432.516.219

613.825.830

613.825.830

218.974.600

218.974.600

433.884.840

433.884.840

202.474.885

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

85.27 %

Persentase penanganan masalah gizi buruk

95%

22.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.49% Bantuan Operasional Kesehatan

95%

52.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

88.49 %

Jumlah Dokumen Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 62.18 %

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

62.18 %

16.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 84.53 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

24.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

84.53 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 65.13 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

80,10%

22.00 Dokumen

83,46%

80,10%

42.00 Dokumen

83,46%

80,10%

16.00 Dokumen

83,46%

80,10%

23.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


733.874.000

733.874.000 507.209.000

507.209.000 323.806.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.32.16

1.02.1.02.01.32.16.043

1.02.1.02.01.33.16

1.02.1.02.01.33.16.043

1.02.1.02.01.34.16

1.02.1.02.01.34.16.043

323.806.000

507.215.136

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.31.16.043

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

88

263.572.495

263.572.495

196.260.589

196.260.589

407.360.203

407.360.203

432.516.219

Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Outcome/Output

6.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 81.40 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 81.40 %

37.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 38.69 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

38.69 %

29.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 55.51 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

24.00 Dokumen

85%

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

55.51 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 85.27 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

6.00 Dokumen

83,46%

80,10%

24.00 Dokumen

83,46%

80,10%

29.00 Dokumen

83,46%

80,10%

24.00 Dokumen

83,46%

Realisasi Outcome/ Output


387.392.000 439.441.000

439.441.000 330.881.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.36.16.043

1.02.1.02.01.37.16

1.02.1.02.01.37.16.043

1.02.1.02.01.38.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

387.392.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.36.16

89

569.935.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.35.16.043

569.935.000

Anggaran (Rp)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.35.16

Kode Rekening

274.564.124

394.482.320

394.482.320

248.538.095

248.538.095

457.053.666

457.053.666

Realisasi (Rp)

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

82.98 %

27.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 89.77 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

89.77 %

30.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 64.16 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

12.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

64.16 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 80.19 % Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Target Outcome/ Output 95%

Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk

80.19 %

%

83,46%

80,10%

27.00 Dokumen

83,46%

80,10%

30.00 Dokumen

83,46%

80,10%

12.00 Dokumen

83,46%

80,10%

Realisasi Outcome/ Output


315.995.000 493.027.000

493.027.000 382.536.000

382.536.000 543.352.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.39.16.043

1.02.1.02.01.40.16

1.02.1.02.01.40.16.043

1.02.1.02.01.41.16

1.02.1.02.01.41.16.043

1.02.1.02.01.42.16

315.995.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.39.16

Anggaran (Rp)

330.881.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.38.16.043

90

346.711.973

309.587.718

309.587.718

444.716.320

444.716.320

279.213.212

279.213.212

274.564.124

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

63.81 %

37.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 80.93 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

80.93 %

17.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 90.20 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

90.20 %

16.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.36 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

3.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

88.36 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 82.98 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

83,46%

80,10%

34.00 Dokumen

83,46%

80,10%

17.00 Dokumen

83,46%

80,10%

16.00 Dokumen

83,46%

80,10%

3.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


425.928.000

425.928.000 319.998.000

319.998.000 332.024.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.43.16.043

1.02.1.02.01.44.16

1.02.1.02.01.44.16.043

1.02.1.02.01.45.16

1.02.1.02.01.45.16.043

1.02.1.02.01.46.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

458.224.000

91

458.224.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.43.16

543.352.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.42.16.043

Kode Rekening

265.697.636

234.094.422

234.094.422

373.807.030

373.807.030

283.598.825

283.598.825

346.711.973

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

80.02 %

Persentase penanganan masalah gizi buruk

95%

25.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 73.15 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

73.15 %

14.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 87.76 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

87.76 %

19.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 61.89 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

21.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

61.89 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 63.81 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

80,10%

25.00 Dokumen

83,46%

80,10%

14.00 Dokumen

83,46%

80,10%

18.00 Dokumen

83,46%

80,10%

17.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


473.943.000

473.943.000 528.633.000

528.633.000 332.045.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.47.16

1.02.1.02.01.47.16.043

1.02.1.02.01.48.16

1.02.1.02.01.48.16.043

1.02.1.02.01.49.16

1.02.1.02.01.49.16.043

332.045.000

332.024.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.46.16.043

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

92

262.609.318

262.609.318

436.908.130

436.908.130

352.115.863

352.115.863

265.697.636

Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Outcome/Output

14.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.09 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 79.09 %

19.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 82.65 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

82.65 %

21.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 74.29 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

24.00 Dokumen

85%

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

74.29 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 80.02 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

12.00 Dokumen

83,46%

80,10%

19.00 Dokumen

83,46%

80,10%

21.00 Dokumen

83,46%

80,10%

24.00 Dokumen

83,46%

Realisasi Outcome/ Output


686.942.000 307.614.000

307.614.000 295.095.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.51.16.043

1.02.1.02.01.52.16

1.02.1.02.01.52.16.043

1.02.1.02.01.53.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

686.942.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.51.16

93

475.502.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.50.16.043

475.502.000

Anggaran (Rp)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.50.16

Kode Rekening

139.108.355

182.489.123

182.489.123

554.586.509

554.586.509

304.894.885

304.894.885

Realisasi (Rp)

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

47.14 %

31.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 59.32 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

59.32 %

34.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 80.73 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

14.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

80.73 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 64.12 % Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Target Outcome/ Output 95%

Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk

64.12 %

%

83,46%

80,10%

31.00 Dokumen

83,46%

80,10%

34.00 Dokumen

83,46%

80,10%

14.00 Dokumen

83,46%

80,10%

Realisasi Outcome/ Output


691.205.000 417.601.000

417.601.000 637.515.000

637.515.000 621.796.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.54.16.043

1.02.1.02.01.55.16

1.02.1.02.01.55.16.043

1.02.1.02.01.56.16

1.02.1.02.01.56.16.043

1.02.1.02.01.57.16

691.205.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.54.16

Anggaran (Rp)

295.095.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.53.16.043

94

345.885.968

437.260.858

437.260.858

368.522.995

368.522.995

578.614.665

578.614.665

139.108.355

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

55.63 %

13.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 68.59 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

68.59 %

7.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.25 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

88.25 %

13.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 83.71 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

24.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

83.71 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 47.14 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

83,46%

80,10%

13.00 Dokumen

83,46%

80,10%

7.00 Dokumen

83,46%

80,10%

13.00 Dokumen

83,46%

80,10%

24.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


525.280.000

525.280.000 385.751.000

385.751.000 437.725.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.58.16.043

1.02.1.02.01.59.16

1.02.1.02.01.59.16.043

1.02.1.02.01.60.16

1.02.1.02.01.60.16.043

1.02.1.02.01.61.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

568.294.000

95

568.294.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.58.16

621.796.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.57.16.043

Kode Rekening

408.244.567

365.840.205

365.840.205

436.276.938

436.276.938

334.488.448

334.488.448

345.885.968

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

93.27 %

Persentase penanganan masalah gizi buruk

95%

35.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 94.84 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

94.84 %

52.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 83.06 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

83.06 %

31.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 58.86 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

34.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

58.86 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 55.63 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

80,10%

35.00 Dokumen

83,46%

80,10%

52.00 Dokumen

83,46%

80,10%

17.00 Dokumen

83,46%

80,10%

34.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


402.482.000

402.482.000 685.789.000

685.789.000 386.913.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.62.16

1.02.1.02.01.62.16.043

1.02.1.02.01.63.16

1.02.1.02.01.63.16.043

1.02.1.02.01.64.16

1.02.1.02.01.64.16.043

386.913.000

437.725.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.61.16.043

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

96

179.941.855

179.941.855

582.125.880

582.125.880

340.288.805

340.288.805

408.244.567

Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Outcome/Output

15.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 46.51 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 46.51 %

56.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 84.88 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

36.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

84.88 %

Jumlah Dokumen Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 84.55 %

95%

34.00 Dokumen

85%

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

84.55 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 93.27 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

15.00 Dokumen

83,46%

80,10%

56.00 Dokumen

83,46%

80,10%

36.00 Dokumen

83,46%

80,10%

41.00 Dokumen

83,46%

Realisasi Outcome/ Output


313.952.000 340.767.000

340.767.000 521.662.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.66.16.043

1.02.1.02.01.67.16

1.02.1.02.01.67.16.043

1.02.1.02.01.68.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

313.952.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.66.16

97

314.027.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.65.16.043

314.027.000

Anggaran (Rp)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.65.16

Kode Rekening

456.955.248

156.047.430

156.047.430

250.729.050

250.729.050

185.030.095

185.030.095

Realisasi (Rp)

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

87.60 %

15.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 45.79 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

45.79 %

7.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.86 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

7.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

79.86 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 58.92 % Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Target Outcome/ Output 95%

Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk

58.92 %

%

83,46%

80,10%

15.00 Dokumen

83,46%

80,10%

7.00 Dokumen

83,46%

80,10%

7.00 Dokumen

83,46%

80,10%

Realisasi Outcome/ Output


488.584.000 540.294.000

540.294.000 368.619.000

368.619.000 432.758.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.69.16.043

1.02.1.02.01.70.16

1.02.1.02.01.70.16.043

1.02.1.02.01.71.16

1.02.1.02.01.71.16.043

1.02.1.02.01.72.16

488.584.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.69.16

Anggaran (Rp)

521.662.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.68.16.043

98

403.919.040

252.583.223

252.583.223

470.672.300

470.672.300

381.123.555

381.123.555

456.955.248

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

93.34 %

Persentase penanganan masalah gizi buruk

95%

39.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 68.52 % Bantuan Opeasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

68.52 %

48.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia jumlah Dokumen Kegiatan 87.11 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

87.11 %

19.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 78.01 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

15.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

78.01 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 87.60 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

80,10%

39.00 Dokumen

83,46%

80,10%

48.00 Dokumen

83,46%

80,10%

19.00 Dokumen

83,46%

80,10%

15.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


383.361.000

383.361.000 507.396.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.73.16.043

1.02.1.02.01.74.16

1.02.1.02.01.74.16.043

1.02.1.02.01.75.16

1.02.1.02.01.75.16.043

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

337.358.000

99

337.358.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.73.16

507.396.000

432.758.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.72.16.043

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

394.916.970

394.916.970

299.137.464

299.137.464

302.489.870

302.489.870

403.919.040

Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Outcome/Output

21.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 77.83 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 77.83 %

47.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 78.03 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

23.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

78.03 %

Jumlah Dokumen Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 89.66 %

95%

36.00 Dokumen

85%

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

89.66 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 93.34 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

20.00 Dokumen

83,46%

80,10%

47.00 Dokumen

83,46%

80,10%

22.00 Dokumen

83,46%

80,10%

36.00 Dokumen

83,46%

Realisasi Outcome/ Output


478.761.000 360.847.000

360.847.000 422.269.000

422.269.000 375.341.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.76.16.043

1.02.1.02.01.77.16

1.02.1.02.01.77.16.043

1.02.1.02.01.78.16

1.02.1.02.01.78.16.043

1.02.1.02.01.79.16

478.761.000

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.76.16

100

276.533.336

322.891.984

322.891.984

257.492.007

257.492.007

397.094.358

397.094.358

Realisasi (Rp)

95%

85%

Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

73.68 %

6.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 76.47 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

76.47 %

30.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 71.36 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

45.00 Dokumen

Persentase penanganan masalah gizi buruk

71.36 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 82.94 % Bantuan Operasional Kesehatan

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Target Outcome/ Output 95%

Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk

82.94 %

%

83,46%

80,10%

6.00 Dokumen

83,46%

80,10%

30.00 Dokumen

83,46%

80,10%

45.00 Dokumen

83,46%

80,10%

Realisasi Outcome/ Output


519.309.000

519.309.000 352.523.000

352.523.000 519.497.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.80.16.043

1.02.1.02.01.81.16

1.02.1.02.01.81.16.043

1.02.1.02.01.82.16

1.02.1.02.01.82.16.043

1.02.1.02.01.83.16

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

518.597.000

101

518.597.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.80.16

375.341.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.79.16.043

Kode Rekening

326.677.620

123.529.748

123.529.748

287.775.960

287.775.960

429.019.830

429.019.830

276.533.336

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

62.88 %

Persentase penanganan masalah gizi buruk

95%

45.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 35.04 % Bantuan Operasinal Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

35.04 %

51.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 55.42 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

55.42 %

29.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 82.73 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

40.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

82.73 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 73.68 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

80,10%

45.00 Dokumen

83,46%

80,10%

44.00 Dokumen

83,46%

80,10%

29.00 Dokumen

83,46%

80,10%

40.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


499.814.000

499.814.000 343.412.000

343.412.000 332.024.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.84.16

1.02.1.02.01.84.16.043

1.02.1.02.01.85.16

1.02.1.02.01.85.16.043

1.02.1.02.01.86.16

1.02.1.02.01.86.16.043

332.024.000

519.497.000

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.83.16.043

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

102

164.613.162

164.613.162

222.252.450

222.252.450

422.841.090

422.841.090

326.677.620

Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia

Outcome/Output

7.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 49.58 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk 49.58 %

21.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 64.72 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

Persentase penanganan masalah gizi buruk

64.72 %

12.00 Dokumen

85%

Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 84.60 % Bantuan Operasional Kesehatan

95%

32.00 Dokumen

85%

Target Outcome/ Output

Persentase penanganan masalah gizi buruk

84.60 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 62.88 % Bantuan Operasional Kesehatan

%

4.00 Dokumen

83,46%

80,10%

16.00 Dokumen

83,46%

80,10%

12.00 Dokumen

83,46%

80,10%

27.00 Dokumen

83,46%

Realisasi Outcome/ Output


196.409.129

121.699.700

121.699.700

36.299.000

Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.02.01.02.19

1.02.1.02.01.02.19.002

1.02.1.02.01.03.19

1.02.1.02.01.03.19.001

1.02.1.02.01.04.19

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

196.409.129

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.02.01.01.19.010

103

522.240.000

Kegiatan Promosi Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan

522.240.000

Anggaran (Rp)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.01.19

Kode Rekening

29.450.920

114.006.962

114.006.962

113.009.620

113.009.620

512.305.600

512.305.600

Realisasi (Rp)

8,74%

67,85%

Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga

Target Outcome/ Output

Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri

Outcome/Output

67,85%

Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga

67,85%

Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga

81.13 %

Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri

8,74%

12.00 laporan

8,74%

Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri

Jumlah laporan kegiatan 93.68 % penyuluhan promosi kesehatan rumah sakit

93.68 %

12.00 laporan

8,74%

Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri

Jumlah laporan penyuluhan 57.54 % kesehatan pada pengunjung rumah sakit

57.54 %

Jumlah advokasi informasi kesehatan#Jumlah pembinaan 400.00 Orang#4.00 98.10 % UKBM#Jumlah tema pesan kali#5.00 Buah dalam KIE kepada Masyarakat

98.10 %

%

23,18%

12.00 laporan

67,88%

23,18%

12.00 laporan

67,88%

23,18%

400.00 Orang# 4.00 kali# 5.00 Buah

67,88%

23,18%

Realisasi Outcome/ Output


1.668.386.125

336.300.000 4.318.146.000 414.107.500

124.905.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK)

Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.01.23.011

1.02.1.02.01.01.23.019

1.02.1.02.01.01.23.020

1.02.1.02.01.01.23.021

1.02.1.02.01.02.23

1.02.1.02.01.02.23.005

174.636.000

6.497.468.125

36.299.000

1.02.1.02.01.01.23

Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.04.19.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

104

92.852.990

343.891.910

3.635.692.937

228.706.988

1.575.313.470

174.636.000

5.614.349.395

29.450.920

Realisasi (Rp) jumlah item media promosi di RSKGM

Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga

Outcome/Output

Jumlah Dokumen Akreditasi Puskesmas

Jumlah Dokumen Kegiatan Akreditasi Puskesmas

74.34 %

Jumlah dokumen kajian analisis unit cost

Persentase fasilitas 83.04 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

84.20 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 68.01 % Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah

Jumlah Klinik Pratama yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan#Jumlah Laboratorium yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan#Jumlah Puskesmas dan RS yang 94.42 % mendapat pembinaan Pasca Akreditasi#Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sesuai standar Pelayanan kesehatan#Jumlah RS yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan

100.00 %

Persentase fasilitas 86.41 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

81.13 %

%

1.00 Dokumen

37,50%

14.00 Dokumen

1.00 Dokumen

34.00 klinik#30.00 Fasyankes#30.00 Faskes#80.00 Puskesmas#24.00 RS

1.00 Dokumen

37,50%

4.00 jenis

67,85%

Target Outcome/ Output

1.00 Dokumen

38,96%

14.00 Dokumen

1.00 Dokumen

34.00 klinik#30.00 Fasyankes#30.00 Faskes#80.00 Puskesmas#24.00 RS

1.00 Dokumen

38,96%

4.00 jenis

67,88%

Realisasi Outcome/ Output


602.604.190

113.500.000 489.104.190

3.471.161.367

3.124.866.500

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan Pembangunan Puskesmas

Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

1.02.1.02.01.04.23

1.02.1.02.01.04.23.001

1.02.1.02.01.04.23.007

1.02.1.02.01.01.25

1.02.1.02.01.01.25.001

1.02.1.02.01.01.25.023

1.02.1.02.01.02.26

1.02.1.02.01.02.26.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

430.000.000

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

1.02.1.02.01.03.23.007

105

430.000.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.03.23

2.411.587.460

2.863.872.640

346.294.867

289.202.500

Anggaran (Rp)

Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.02.23.007

Kode Rekening Tersertifikasi standar akreditasi versi SNARS

1.615.218.940

2.010.133.845

346.294.867

3.124.866.500

Outcome/Output

97.47 % level akreditasi RSKGM

dokumen standar pelayanan RSKGM

66.98 %

Jumlah pembangunan rumah sakit

Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah 70.19 % yang memenuhi standar pelayanan

100.00 % -

100.00 % -

1.00 gedung

100%

0

0

Â

100.00 Level

1.00 Dokumen

37,50%

Persentase fasilitas 96.38 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 91.70 %

100.00 Level

37,50%

16.00 Jenis

Target Outcome/ Output

96.90 % Level akreditasi rumah sakit

Persentase fasilitas 96.90 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar

86.80 %

%

3.471.161.367 100.00 % Â

476.724.724

104.076.465

580.801.189

416.670.194

416.670.194

251.038.920

Realisasi (Rp)

1.00 gedung

80,48%

0

0

Â

100.00 Level

1.00 Dokumen

38,96%

100.00 Level

38,96%

16.00 Jenis

Realisasi Outcome/ Output


87.225.594.391 125.170.925.244

470.000.000 8.214.081.500

1.897.608.320

375.000.000

Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Kegiatan Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah

Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)

Kegiatan Pengadaan BahanBahan Logistik Rumah Sakit

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.01.03.26.001

1.02.1.02.01.03.26.018

1.02.1.02.01.03.26.020

1.02.1.02.01.03.26.021

1.02.1.02.01.03.26.022

1.02.1.02.01.03.26.023

1.02.1.02.01.04.26

0

223.353.209.455

1.02.1.02.01.03.26

452.285.180

Anggaran (Rp)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.02.26.017

106

0

339.816.283

1.895.128.620

6.905.140.325

429.999.999

124.886.089.905

85.395.605.113

219.851.780.245

394.914.905

Realisasi (Rp) Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit

Outcome/Output

Jumlah alat kesehatan dan kedokteran

Tahap akhir/Finishing pembangunan rumah sakit

Ketersediaan mebelair rumah sakit

3.00 laporan

24.00 jenis

2.00 unit

200.00 jenis

1.00 gedung

100%

1.00 gedung

Target Outcome/ Output

100%

Jumlah laporan penyediaan 1.00 laporan makanan dan minuman pasien

Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah 0% yang memenuhi standar pelayanan

90.62 %

Laporan ketersediaan 99.87 % perlengkapan rumah tangga rumah sakit

84.06 %

91.49 % Unit mobil ambulance

99.77 %

97.90 %

Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah 98.43 % yang memenuhi standar pelayanan

87.32 %

%

80,48%

1.00 laporan

3.00 laporan

24.00 jenis

2.00 unit

200.00 jenis

1.00 gedung

80,48%

1.00 gedung

Realisasi Outcome/ Output


5.507.053.578

1.710.444.274

3.796.609.304

542.135.000

542.135.000

55.000.000

55.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan

1.02.1.02.01.02.27

1.02.1.02.01.02.27.001

1.02.1.02.01.02.27.017

1.02.1.02.01.04.27

1.02.1.02.01.04.27.001

1.02.1.02.01.02.30

1.02.1.02.01.02.30.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

0

Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit

1.02.1.02.01.04.26.021

107

0

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.04.26.001

Kode Rekening

0

0

54.806.400

54.806.400

364.795.985

364.795.985

2.629.420.067

1.081.776.552

3.711.196.619

Realisasi (Rp)

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit

1 dokumen

7.00 jenis

Cakupan pelayanan kesehatan lansia

Jumlah Pemeliharaan/berkala RSKGM

1.00 laporan

100%

21.00 jenis

Persentase sarana prasarana 100% kesehatan dalam kondisi baik

Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan perawatan 99.65 % kesehatan#Jumlah Laporan pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan

99.65 %

67.29 %

67.29 %

Jumlah pemeliharaan rutin/ 69.26 % berkala alat -alat kesehatan rumah sakit

63.25 %

Persentase sarana prasarana 100% kesehatan dalam kondisi baik

12.00 jenis

1.00 laporan

100%

21.00 jenis

94,48%

1 dokumen

7.00 jenis

94,48%

0.00 jenis

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah ketersediaan 0 % mebeulair rumah sakit di RSKGM

Target Outcome/ Output

0.00 Bangunan

Outcome/Output tersedianya bangunan 0 % tambahan instalasi radiologi di 1.00 Bangunan RSKGM

67.39 %

%


162.216.287.452

77.786.780.279

77.786.780.279

31.551.140.978

31.551.140.978

509.403.469

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.02.33

1.02.1.02.01.02.33.003

1.02.1.02.01.03.33

1.02.1.02.01.03.33.003

1.02.1.02.01.04.33

1.02.1.02.01.04.33.003

1.02.1.02.01.05.33

1.02.1.02.01.05.33.003

1.02.1.02.01.06.33

5.853.091.082

509.403.469

162.216.287.452

0

Kegiatan Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

1.02.1.02.01.03.32.004

Anggaran (Rp)

0

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.03.32

108

0

0

5.530.236.945

267.258.260

267.258.260

17.900.198.856

17.900.198.856

30.884.656.554

30.884.656.554

72.802.151.495

72.802.151.495

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Cakupan Pelayanan BLUD

94.48 %

Cakupan Pelayanan BLUD

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

83000.00 pasien

jumlah kunjungan pasien ke RSKGM Cakupan Pelayanan BLUD

40,30%

Cakupan Pelayanan BLUD

52.46 % Jumlah Dokumen BLUD

52.46 %

56.73 %

56.73 %

100000.00 pasien

40,30%

21.00 jenis

Jumlah Indikator SPM yang tercapai

39.70 % jumlah kunjungan pasien

39.70 %

44.88 %

40,30%

3500.00 pasien

100%

Target Outcome/ Output

Cakupan Pelayanan BLUD

Jumlah pertolongan 0 % persalinan oleh tenaga kesehatan

Cakupan pelayanan 0 % pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

44.88 %

%

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

93788.00 pasien

96,97%

41235.00 pasien

96,97%

21.00 jenis

96,97%

3445.00 pasien

100%

Realisasi Outcome/ Output


7.528.429.566

7.528.429.566

11.003.102.339

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.1.02.01.11.33

1.02.1.02.01.11.33.003

1.02.1.02.01.13.33

1.02.1.02.01.13.33.003

1.02.1.02.01.14.33

1.02.1.02.01.14.33.003

1.02.1.02.01.16.33

1.02.1.02.01.16.33.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

12.519.404.320

Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.1.02.01.07.33.003

109

2.570.421.415

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.07.33

11.003.102.339

12.519.404.320

4.755.880.916

4.755.880.916

2.570.421.415

5.853.091.082

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pelayanan BLUD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.06.33.003

Kode Rekening

6.242.690.490

6.242.690.490

5.149.049.004

5.149.049.004

9.263.213.382

9.263.213.382

4.236.124.769

4.236.124.769

2.262.835.878

2.262.835.878

5.530.236.945

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD 56.74 % Jumlah Dokumen BLUD

56.74 %

68.39 % Jumlah Dokumen BLUD

68.39 %

73.99 % Jumlah Dokumen BLUD

73.99 %

89.07 % Jumlah Dokumen BLUD

89.07 %

88.03 % Jumlah Dokumen BLUD

88.03 %

94.48 % Jumlah Dokumen BLUD

%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


8.142.875.775

8.142.875.775

7.217.807.079

2.569.397.030

3.981.078.526

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.1.02.01.20.33

1.02.1.02.01.20.33.003

1.02.1.02.01.23.33

1.02.1.02.01.23.33.003

1.02.1.02.01.24.33

1.02.1.02.01.24.33.003

1.02.1.02.01.26.33

1.02.1.02.01.26.33.003

1.02.1.02.01.28.33

1.02.1.02.01.28.33.003

3.981.078.526

2.569.397.030

1.152.688.283

1.152.688.283

7.217.807.079

4.935.147.862

Kegiatan Pelayanan BLUD

4.935.147.862

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.18.33.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.18.33

110

3.272.504.540

3.272.504.540

1.985.620.884

1.985.620.884

1.041.229.397

1.041.229.397

4.446.085.844

4.446.085.844

7.275.082.690

7.275.082.690

4.451.966.095

4.451.966.095

Realisasi (Rp)

Cakupan Pelayanan BLUD

Outcome/Output

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD 82.20 % Jumlah Dokumen BLUD

82.20 %

77.28 % Jumlah Dokumen BLUD

77.28 %

90.33 % Jumlah Dokumen BLUD

90.33 %

61.60 % Jumlah Dokumen BLUD

61.60 %

89.34 % Jumlah Dokumen BLUD

89.34 %

90.21 % Jumlah Dokumen BLUD

90.21 %

%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

Target Outcome/ Output

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

Realisasi Outcome/ Output


7.826.032.376

2.398.616.300

2.398.616.300

7.825.388.508

7.825.388.508

3.674.940.209

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.32.33

1.02.1.02.01.32.33.003

1.02.1.02.01.37.33

1.02.1.02.01.37.33.003

1.02.1.02.01.41.33

1.02.1.02.01.41.33.003

1.02.1.02.01.44.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

7.826.032.376

Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.1.02.01.31.33.003

111

3.078.756.465

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.31.33

3.078.756.465

6.653.561.166

Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.1.02.01.30.33.003

6.653.561.166

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.30.33

Kode Rekening

3.628.731.187

6.820.636.529

6.820.636.529

2.320.863.006

2.320.863.006

5.445.853.615

5.445.853.615

2.330.304.041

2.330.304.041

5.373.993.900

5.373.993.900

Realisasi (Rp)

Cakupan Pelayanan BLUD

Outcome/Output

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

98.74 %

Cakupan Pelayanan BLUD

87.16 % Jumlah Dokumen BLUD

87.16 %

96.76 % Jumlah Dokumen BLUD

96.76 %

69.59 % Jumlah Dokumen BLUD

69.59 %

75.69 % Jumlah Dokumen BLUD

75.69 %

80.77 % Jumlah Dokumen BLUD

80.77 %

%

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

Target Outcome/ Output

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

Realisasi Outcome/ Output


9.289.822.789 6.697.666.291 6.697.666.291

6.515.447.499

6.515.447.499

6.549.947.401

2.042.480.862

2.143.349.047

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.48.33.003

1.02.1.02.01.51.33

1.02.1.02.01.51.33.003

1.02.1.02.01.54.33

1.02.1.02.01.54.33.003

1.02.1.02.01.57.33

1.02.1.02.01.57.33.003

1.02.1.02.01.60.33

1.02.1.02.01.60.33.003

1.02.1.02.01.63.33

2.042.480.862

6.549.947.401

9.289.822.789

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.48.33

Anggaran (Rp) 3.674.940.209

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pelayanan BLUD

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.44.33.003

112

1.961.476.725

1.963.923.906

1.963.923.906

5.185.349.371

5.185.349.371

6.391.897.251

6.391.897.251

6.252.705.284

6.252.705.284

5.973.426.485

5.973.426.485

3.628.731.187

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

91.51 %

Cakupan Pelayanan BLUD

96.15 % Jumlah Dokumen BLUD

96.15 %

79.17 % Jumlah Dokumen BLUD

79.17 %

98.10 % Jumlah Dokumen BLUD

98.10 %

93.36 % Jumlah Dokumen BLUD

93.36 %

64.30 % Jumlah Dokumen BLUD

64.30 %

98.74 % Jumlah Dokumen BLUD

%

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


1.355.970.813

5.769.711.829

1.782.208.069

1.511.260.612

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.1.02.01.72.33.003

1.02.1.02.01.73.33

1.02.1.02.01.73.33.003

1.02.1.02.01.76.33

1.02.1.02.01.76.33.003

1.02.1.02.01.78.33

1.02.1.02.01.78.33.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.355.970.813

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.72.33

113

5.752.343.978

Kegiatan Pelayanan BLUD

1.02.1.02.01.70.33.003

1.511.260.612

1.782.208.069

5.769.711.829

5.752.343.978

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

1.02.1.02.01.70.33

2.143.349.047

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pelayanan BLUD

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.63.33.003

Kode Rekening

1.306.708.809

1.306.708.809

1.670.498.025

1.670.498.025

5.276.784.475

5.276.784.475

1.213.818.628

1.213.818.628

4.698.790.163

4.698.790.163

1.961.476.725

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD

Cakupan Pelayanan BLUD 86.46 % Jumlah Dokumen BLUD

86.46 %

93.73 % Jumlah Dokumen BLUD

93.73 %

91.46 % Jumlah Dokumen BLUD

91.46 %

89.52 % Jumlah Dokumen BLUD

89.52 %

81.68 % Jumlah Dokumen BLUD

81.68 %

91.51 % Jumlah Dokumen BLUD

%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


3.655.674.877

24.402.108.991

24.402.108.991

8.412.470.400

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kegiatan Pelayanan BLUD

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan (Banprov) Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung (Banprov)

Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan

Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan

1.02.1.02.01.84.33

1.02.1.02.01.84.33.003

1.02.1.02.01.01.35

1.02.1.02.01.01.35.008

1.02.1.02.01.01.36

1.02.1.02.01.01.36.003 6.717.920.400

3.655.674.877

3.333.265.301

Kegiatan Pelayanan BLUD

3.333.265.301

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.80.33.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.80.33

114

6.322.037.178

7.193.892.774

22.404.760.000

22.404.760.000

3.043.278.336

3.043.278.336

3.075.121.288

3.075.121.288

Realisasi (Rp)

80.00 Puskesmas

100%

Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan Jumlah Puskesmas yang 94.11 % mendapat Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

100%

0

Cakupan pengembangan 85.51 % smart city pada fasilitas kesehatan tingkat pertama

91.81 % -

91.81 %

1.00 Dokumen

40,30%

1.00 Dokumen

Jumlah Dokumen BLUD UPT Kesehatan Cakupan Pelayanan BLUD

40,30%

Target Outcome/ Output

Cakupan Pelayanan BLUD

Outcome/Output

83.25 % Jumlah Dokumen BLUD

83.25 %

92.26 %

92.26 %

%

80.00 Puskesmas

100%

100%

0

1.00 Dokumen

96,97%

1.00 Dokumen

96,97%

Realisasi Outcome/ Output


130.995.300

Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK)

Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya

Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1.02.1.02.01.01.38

1.02.1.02.01.01.38.007

1.02.1.02.01.01.40

1.02.1.02.01.01.40.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

130.995.300

Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Khusus

1.02.1.02.01.01.36.007

115

1.523.000.000

Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK)

82.811.000

82.811.000

171.550.000

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.01.36.006

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan

Kode Rekening

80.859.550

80.859.550

130.995.300

Jumlah IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan mendapat sertifikat P-IRT#Jumlah Monitoring 97.64 % dan Evaluasi terhadap Fasilitas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar

Persentase industri rumah tangga pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar kesehatan

Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, 97.64 % Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya

Jumlah Dokumen Kegiatan Bantuan Operasional 100.00 % Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK)

200.00 Pelaku Usaha#400.00 Faskes

100%

100%

1.00 Dokumen

12.00 Dokumen

200.00 Pelaku Usaha#400.00 Faskes

100%

100%

1.00 Dokumen

12.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah Dokumen Kegiatan Manajemen Bantuan 46.55 % Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan

Target Outcome/ Output

8.00 Dokumen#7.00 Dokumen

Outcome/Output

Dokumen perencanaan pembangunan 8.00 Dokumen#7.00 94.99 % kesehatan#Dokumen Evaluasi Dokumen pembangunan kesehatan

%

130.995.300 100.00 %

708.908.096

162.947.500

Realisasi (Rp)


46.120.800

559.349.200

Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat

Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional

1.02.1.02.01.01.41.001

1.02.1.02.01.01.41.004

1.02.1.02.01.01.45

1.02.1.02.01.01.45.010

2.268.578.196

2.807.101.562

605.470.000

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.01.41

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga

116

2.046.702.370

2.543.602.370

548.216.370

46.120.800

594.337.170

Realisasi (Rp)

31.00 Kelurahan#270.00 Sampel#330.00 TPM#30.00 Kecamatan#300.00 Orang#30.00 Pos UKK#24.00 Institusi

0

Persentase pembinaan lingkungan sosial

100%

Jumlah Alat Kesehatan yang 90.22 % Tersedia di Fasilitas Kesehatan 1.00 Paket untuk Menunjang JKN

Persentase lingkungan sosial 90.61 % yang memenuhi standar alat 100% kesehatan

Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM#Jumlah Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat#Jumlah TPM yang dibina#Jumlah 98.01 % Pos UKK yang dibina#Jumlah Forum Kecamatan Sehat yang Dibina#Jumlah Pos UKK yang dibina#Jumlah Institusi yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan

100.00 % -

1.00 Paket

100%

100%

31.00 Kelurahan#270.00 Sampel#330.00 TPM#11.00 Kecamatan#300.00 Orang#18.00 Pos UKK#24.00 Institusi

0

48,07%

Realisasi Outcome/ Output

Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi 40% syarat

Target Outcome/ Output

64,02%

Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar

Outcome/Output

75%

98.16 %

%


66.356.399.500 66.356.399.500

33.125.013.798

24.431.153.106 329.562.286

Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional

Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan

Kegiatan Sinergitas PPK BLUD Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan

Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan

1.02.1.02.01.02.45

1.02.1.02.01.02.45.010

1.02.1.02.01.01.46

1.02.1.02.01.01.46.001

1.02.1.02.01.01.47

1.02.1.02.01.01.47.001

1.02.1.02.01.01.47.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

744.669.750

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1.02.1.02.01.01.45.012

117

119.800.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penunjang JKN

1.02.1.02.01.01.45.011

744.669.750

418.723.366

Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan / atau Tenaga Administratif Penunjang JKN

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

262.557.500

22.665.561.384

26.758.023.105

63.729.632.746

63.729.632.746

658.458.000

658.458.000

119.300.000

377.600.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah Pembinaan Pelayanan 12.00 kali Kesehatan Penunjang JKN

190.00 Orang

Target Outcome/ Output

Persentase pembinaan lingkungan sosial

Jumlah Laporan Keuangan BLUD yang Akuntabel

Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi Jumlah unit kebutuhan 79.67 % sarana dan prasarana fasilitas kesehatan

92.77 %

Persentase kecamatan dengan puskesmas 80.78 % dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk

96.04 %

96.04 %

Jumlah alat kesehatan yang 88.42 % tersedia di RSUD untuk menunjang pelayanan JKN

80.00 Unit

7.00 Unit

100%

12.00 laporan

8.00 jenis

100%

Persentase lingkungan sosial 88.42 % yang memenuhi standar alat 100% kesehatan

99.58 %

Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 90.18 % Penunjang JKN yang Mengikuti Diklat Teknis Kesehatan

%

79.00 Unit

7.00 Unit

100%

12.00 laporan

8.00 jenis

100%

100%

12.00 kali

190.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


2.523.075.700

739.660.000

496.855.700

338.200.000

98.360.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Kegiatan Peningkatan Imunisasi

Kegiatan Kesehatan Matra

Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB

1.02.1.02.01.01.48

1.02.1.02.01.01.48.001

1.02.1.02.01.01.48.002

1.02.1.02.01.01.48.003

1.02.1.02.01.01.48.004

3.700.439.000

Kegiatan Pembangunan Puskesmas (DAK)

1.02.1.02.01.01.47.006

Anggaran (Rp) 4.663.859.406

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.01.47.004

118

97.485.400

306.852.500

465.938.950

731.358.150

2.416.435.000

0

3.829.904.221

Realisasi (Rp)

4.00 Kegiatan#6.00 Kegiatan#24.00 Kegiatan

Jumlah pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah 90.73 % Haji#Jumlah pelaksanaan kesehatan matra#Jumlah pengawalan dan pemantauan haji

Meningkatnya jumlah pelaksanaan Surveilans 5.00 Kegiatan 99.11 % Epidemiologi Penanggulangan KLB dan Wabah

85.00 Faskes

85.00 Faskes

Jumlah Fasilitas Kesehatan 93.78 % yang Melaksanakan Imunisasi sesuai standar

5.00 Kegiatan

4.00 Kegiatan#6.00 Kegiatan#24.00 Kegiatan

22743.00 kasus# 13292.00 kasus# 3867.00 Orang

100%

Jumlah kasus diare pada balita di Kota Bandung#Jumlah kasus Pneumonia pada Balita di Kota Bandung#Jumlah 21413.00 kasus#10386.00 98.88 % kasus#3700.00 Orang Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan paket pengendalian penularan HIV di Kota Bandung

100%

100%

Universal Child Immunization 100% (UCI)

0.00 Unit

23.00 Unit

Realisasi Outcome/ Output

100%

1.00 Unit

80.00 Unit

Target Outcome/ Output

100%

Persentase penanganan penderita penyakit menular

Jumlah Unit Puskesmas yang dibangun

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi

Outcome/Output

Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam

95.77 %

0.00 %

82.12 %

%


302.214.000

134.550.000

Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza

Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional

1.02.1.02.01.01.49.002

1.02.1.02.01.01.49.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

490.285.000

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1.02.1.02.01.01.49.001

119

6.235.568.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

1.02.1.02.01.01.49

850.000.000

Kegiatan Peningkatan Pendukung Imunisasi (DAK)

1.02.1.02.01.01.48.005

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

132.381.900

294.939.000

479.243.170

1.999.787.050

814.800.000

Realisasi (Rp)

2.00 Faskes#80.00 Faskes

Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi Napza#Jumlah 97.59 % Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien penderita jiwa berat

Jumlah puskesmas yang telah memberikan pelayanan penderita gangguan 80.00 Puskesmas#80.00 98.39 % fungsional (disabilitas)#Jumlah Puskesmas puskesmas yang telah melaksanakan screening ketulian oleh kader

10.00 Puskesmas#40.00 Faskes#80.00 Puskesmas#80.00 Puskesmas#20.00 Sekolah

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana dini serangan Jantung#Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mampu melaksanakan IVA test#Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan 97.75 % pelaporan PTM melalui Portal Web Kemenkes#Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar#Jumlah sekolah yang melaksanakan screening faktor resiko PTM sekolah

21.00 Unit

Target Outcome/ Output

100%

Jumlah Unit Vaccine Carrier Refrigerator

Outcome/Output

Persentase penanganan 32.07 % penderita penyakit tidak menular

95.86 %

%

80.00 Puskesmas#80.00 Puskesmas

2.00 Faskes#80.00 Faskes

10.00 Puskesmas#40.00 Faskes#80.00 Puskesmas#80.00 Puskesmas#20.00 Sekolah

100%

21.00 Unit

Realisasi Outcome/ Output


566.802.300

66.900.000

218.805.000

Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Primer

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Tradisional

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Rujukan

1.02.1.02.01.01.49.004

1.02.1.02.01.01.50

1.02.1.02.01.01.50.001

1.02.1.02.01.01.50.002

1.02.1.02.01.01.50.003

1.02.1.02.01.01.50.004

8.220.000

272.877.300

5.308.519.000

Kegiatan Peningkatan Pendukung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK)

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

120

208.984.500

64.721.250

7.716.000

249.872.700

531.294.450

1.093.222.980

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah fasilitas HATTRA yang dibina

Jumlah faskes yang memberikan pelayanan rujukan maskin#Jumlah faskes yang melayani pelayanan Laboratorium yang dibina#Jumlah fasilitas 95.51 % pelayanan kesehatan (Klinik Utama) rujukan di Kota Bandung yang dibina#Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS) rujukan di Kota Bandung yang dibina

96.74 %

349.00 Hattra

58.00 Orang#138.00 Faskes

31.00 Puskesmas#160.00 Faskes

80%

65,20%

1.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output

194.00 194.00 Faskes#62.00 Faskes#62.00 Faskes#79.00 klinik#35.00 Faskes#79.00 Faskes klinik#35.00 Faskes

349.00 Hattra

58.00 Orang#138.00 Faskes

Jumlah dokter gigi praktek mandiri yang dibina#Jumlah 93.87 % Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

80%

Cakupan fasilitas kesehatan rujukan yang dibina

31.00 Puskesmas#160.00 Faskes

65%

Cakupan fasilitas kesehatan primer yang dibina

1.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Meningkatnya jumlah yang melaksanakan Puskesmas Keliling#Meningkatnya 91.57 % Fasilitas Kesehatan Primer yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

93.74 %

Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Pendukung 20.59 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

%


650.000.000

106.700.000

Kegiatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan khusus

Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan

Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Tenaga dan Fasilitas Kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat kesehatan

Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.003

1.02.1.02.01.01.52

1.02.1.02.01.01.52.001

1.02.1.02.01.01.52.002

1.02.1.02.01.01.53

1.02.1.02.01.01.53.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

756.700.000

Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Kesehatan

1.02.1.02.01.01.51.002

121

10

Kegiatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.01.51.001

8.359.950.911

12.455.741.911

162.099.999

137.378.816.014

137.540.916.023

Anggaran (Rp)

1.02.1.02.01.01.51

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening

6.686.691.780

10.346.439.368

99.885.000

534.894.994

634.779.994

0

77.377.500

121.954.449.950

122.031.827.450

Realisasi (Rp)

Jumlah dokumen standar biaya kesehatan

1.00 Dokumen

40%

1.00 Dokumen

1.00 Dokumen

608573.00 Orang

Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Puskesmas yang memenuhi kebutuhan obat79.98 % obatan dan alat kesehatan sesuai standar

80.00 Puskesmas

100%

100%

Jumlah rekomendasi izin 2000.00 rekomendasi tenaga dan fasilitas kesehatan

Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan

83.07 %

93.61 %

Jumlah dokumen draft 82.29 % rancangan peraturan perundangan

Persentase dokumen 83.89 % rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun

Jumlah dokumen hasil 0.00 % pemeriksaan kesehatan khusus

47.73 %

Jumlah masyarakat yang 88.77 % mendapatkan jaminan kesehatan

100%

Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayanan pelayanan kesehatan

Target Outcome/ Output

96%

Outcome/Output

Persentase masyarakat yang mendapat jaminan 88.72 % pembiayaan pelayanan kesehatan

%

80.00 Puskesmas

100%

100%

2000.00 rekomendasi

1.00 Dokumen

50%

0.00 Dokumen

1.00 Dokumen

527581.00 Orang

100%

100%

Realisasi Outcome/ Output


3.918.291.000 9.001.133.412

1.247.556.500

6.083.700.912

1.669.876.000

7.276.496.000

2.600.000.000 4.676.496.000

Kegiatan Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (DAK)

Program Kefarmasian dan Alat kesehatan

Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian

Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan

Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)

Program Kefarmasian dan Alat kesehatan

Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian

Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)

1.02.1.02.01.01.53.004

1.02.1.02.01.01.53.006

1.02.1.02.01.02.53

1.02.1.02.01.02.53.002

1.02.1.02.01.02.53.003

1.02.1.02.01.02.53.005

1.02.1.02.01.03.53

1.02.1.02.01.03.53.002

1.02.1.02.01.03.53.005

177.500.000

Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik (DAK)

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

122

4.590.603.550

2.588.491.761

7.179.095.311

1.653.022.110

5.372.133.783

1.222.561.829

8.247.717.722

3.490.579.888

169.167.700

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

98.16 % Jumlah alat kesehatan DAK

Jumlah instalasi yang 99.56 % mendapatkan layanan kefarmasian sesuai standar

Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan

6.00 Unit

6.00 Instalasi

100%

100%

1.00 unit

Terpenuhinya alat-alat kedokteran sesuai kebutuhan 98.99 % yaitu Echocardiography Portable Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

126.00 Unit

Jumlah instalasi yang 88.30 % mendapatkan layanan kefarmasian sesuai standar

98.66 %

26 paket

100%

100%

1.00 Dokumen

1.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Rumah sakit menyediakan obat injeksi, obat non fornas 98.00 % serta BHP orthopedi sesuai dengan yang dibutuhkan

Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan

91.63 %

Jumlah Dokumen Kegiatan 89.08 % Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

Jumlah Dokumen Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, 95.31 % serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik

%

6.00 Unit

6.00 Instalasi

100%

100%

1.00 Unit

126.00 Unit

26 paket

100%

100%

1.00 Dokumen

1.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


1.541.400.000 2.946.590.534

2.946.590.534

247.574.632 247.574.632

308.084.463

Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan Standar kompetensi sumber daya manusia kesehatan

Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

1.02.1.02.01.04.53.003

1.02.1.02.01.04.53.005

1.02.1.02.01.01.54

1.02.1.02.01.01.54.001

1.02.1.02.01.06.55

1.02.1.02.01.06.55.001

1.02.1.02.01.05.56

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.083.433.983

Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan

1.02.1.02.01.04.53.002

123

1.812.357.967

Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian

4.437.191.950

Anggaran (Rp)

Program Kefarmasian dan Alat kesehatan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.04.53

Kode Rekening

261.911.366

206.523.375

206.523.375

2.308.994.900

2.308.994.900

1.440.000.000

751.406.868

1.802.749.564

3.994.156.432

Realisasi (Rp) Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Outcome/Output

85.01 %

Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu

Meningkatnya jumlah 83.42 % jenis pelayanan kegiatan laboratorium sesuai standar

1,30%

34.00 jenis

100%

30.00 Orang#4.00 Dokumen

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat dan tersertifikasi#Jumlah 78.36 % dokumen perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan Cakupan pelayanan laboratorium kesehatan

15%

Persentase peningkatan 78.36 % kompetensi sumber daya manusia kesehatan

83.42%

5.00 Unit

8.00 unit

Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan alat 69.35 % kesehatan yang sesuai standar di RSKGM 93.42 % jumlah dental unit

6.00 Unit

100%

100%

Target Outcome/ Output

Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan 99.47 % kefarmasian sesuai standar di RSKGM

Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan

90.02 %

%

1,32%

34.00 jenis

100%

30.00 Orang#4.00 Dokumen

15,14%

5.00 Unit

8.00 unit

6.00 Unit

100%

100%

Realisasi Outcome/ Output


Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.07.57

1.02.1.02.01.07.57.001

1.02.1.02.01.08.57

1.02.1.02.01.08.57.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.05.56.001

124

37.999.374

37.999.374

13.231.769

13.231.769

308.084.463

Anggaran (Rp)

32.475.575

32.475.575

12.830.250

12.830.250

261.911.366

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 85.46 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

85.46 %

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 96.97 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

96.97 %

Jumlah pelayanan kesehatan non gawat darurat#Jumlah pelayanan kesehatan 85.01 % gawat darurat pra fasilitas kesehatan#Jumlah panggilan ke Call Centre 119

%

58,93%

100%

804.00 Orang#1150.00 Orang#2000.00 Balita#3.00 RW#1030.00 Siswa

58,93%

100%

546.00 Orang# 211.00 Orang# 46036.00 kali

Realisasi Outcome/ Output

301.00 Orang#720.00 301.00 Orang#720.00 Orang#300.00 Balita#5.00 Orang#300.00 RW#764.00 Siswa Balita#5.00 RW#764.00 Siswa

47,64%

100%

804.00 Orang#1150.00 Orang#2000.00 Balita#3.00 RW#1030.00 Siswa

47,64%

100%

638.00 Orang#248.00 Orang#52800.00 kali

Target Outcome/ Output


65.999.868

81.999.800

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.10.57

1.02.1.02.01.10.57.001

1.02.1.02.01.11.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

65.999.868

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.09.57.001

125

56.998.210

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

56.998.210

Anggaran (Rp)

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.09.57

Kode Rekening

70.942.315

61.067.750

61.067.750

53.138.315

53.138.315

Realisasi (Rp) Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

86.52 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang 92.53 % mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

92.53 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 93.23 % sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

93.23 %

%

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output

47,64%

100%

2.00 RW#509.00 orang#550.00 Siswa#400.00 Balita#600.00 Orang

47,64%

100%

58,93%

100%

2.00 RW#457.00 orang#550.00 Siswa#400.00 Balita#600.00 Orang

58,93%

100%

1510.00 Balita#8.00 1510.00 Balita#8.00 RW#427.00 RW#427.00 Orang#582.00 Orang#582.00 Orang#491.00 Siswa Orang#491.00 Siswa

47,64%

100%

Target Outcome/ Output


37.999.950

37.999.950

61.481.195

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.11.57.001

1.02.1.02.01.12.57

1.02.1.02.01.12.57.001

1.02.1.02.01.13.57

1.02.1.02.01.13.57.001

61.481.195

81.999.800

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

126

19.041.000

19.041.000

32.682.445

32.682.445

70.942.315

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita 30.97 % yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

30.97 %

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 86.01 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

86.01 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 86.52 % pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

%

5326.00 Orang#882.00 Orang#2500.00 Balita#27.00 RW#1950.00 Siswa

47,64%

100%

756.00 Orang#285.00 Orang#1280.00 Balita#7.00 RW#623.00 Siswa

47,64%

100%

36.00 RW#630.00 Orang#5793.00 Balita#6781.00 Siswa#1829.00 Orang

Target Outcome/ Output

3935.00 Orang#780.00 Orang#2441.00 Balita#12.00 RW#1950.00 Siswa

58,93%

100%

756.00 Orang#285.00 Orang#1280.00 Balita#7.00 RW#623.00 Siswa

58,93%

100%

27.00 RW#630.00 Orang#6009.00 Balita#6781.00 Siswa#1849.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


94.999.877

76.027.728

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.15.57

1.02.1.02.01.15.57.001

1.02.1.02.01.16.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

94.999.877

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.14.57.001

127

96.999.744

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

96.999.744

Anggaran (Rp)

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.14.57

Kode Rekening

72.375.505

87.136.555

87.136.555

78.932.400

78.932.400

Realisasi (Rp) Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

95.20 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining 91.72 % sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

91.72 %

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia 81.37 % yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

Persentase RW Siaga Aktif

81.37 %

%

47,64%

100%

2300.00 Balita#1.00 RW#750.00 Orang#8965.00 Siswa#215.00 Orang

47,64%

100%

469.00 Orang#1155.00 Siswa#18168.00 Orang#4.00 RW#2932.00 Balita

47,64%

100%

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

1302.00 Balita# 1.00 RW# 1053.00 Orang# 741.00 Siswa# 297.00 Orang

58,93%

100%

1234.00 Orang# 2708.00 Siswa# 7942.00 Orang# 1.00 RW# 4033.00 Balita

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output


60.999.712

60.999.712

37.993.111

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.57.001

1.02.1.02.01.17.57

1.02.1.02.01.17.57.001

1.02.1.02.01.18.57

76.027.728

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

128

34.719.025

49.810.283

49.810.283

72.375.505

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

1151.00 Orang#2313.00 Balita#3430.00 Siswa#1012.00 Orang#5.00 RW

Target Outcome/ Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

91.38 %

47,64%

100%

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah 3964.00 Balita#30.00 siswa pendidikan dasar 81.66% RW#1112.00 Siswa#3971.00 yang mendapat pelayanan Orang#883.00 Orang kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

81.66 %

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 95.20 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM

%

58,93%

100%

1981.00 Balita#20.00 RW#1112.00 Siswa#2067.00 Orang#762.00 Orang

58,93%

100%

1151.00 Orang#2312.00 Balita#3430.00 Siswa#1012.00 Orang#5.00 RW

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.19.57.001

1.02.1.02.01.20.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

67.999.899

1.02.1.02.01.19.57

129

31.999.897

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.18.57.001

31.999.897

37.993.111

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

55.017.273

29.699.477

29.699.477

34.719.025

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

80.91 %

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 92.81 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

92.81 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa 91.38 % pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

%

Realisasi Outcome/ Output

47,64%

100%

257.00 Orang#600.00 Balita#351.00 Siswa#7.00 RW#210.00 Orang

47,64%

100%

58,93%

100%

257.00 Orang#600.00 Balita#351.00 Siswa#7.00 RW#210.00 Orang

58,93%

100%

1084.00 1021.00 Balita#228.00 Balita#293.00 orang#1087.00 Siswa#7.00 orang#817.00 RW#1084.00 orang Siswa#7.00 RW#942.00 orang

Target Outcome/ Output


80.800.332

80.800.332

67.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.20.57.001

1.02.1.02.01.21.57

1.02.1.02.01.21.57.001

1.02.1.02.01.22.57

67.999.899

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

130

31.833.600

53.729.681

53.729.681

55.017.273

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

47.51 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah 66.50 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

66.50 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai 80.91 % standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%

47,64%

100%

34.00 RW#500.00 Balita#2883.00 Orang#1008.00 Orang#1200.00 Siswa

47,64%

100%

21.00 RW#400.00 Balita#489.00 Orang#1919.00 Orang#650.00 Siswa

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

0.00 RW#500.00 Balita#2261.00 Orang#826.00 Orang#1155.00 Siswa

58,93%

100%

21.00 RW#400.00 Balita#456.00 Orang#1469.00 Orang#534.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


31.999.812

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.23.57.001

1.02.1.02.01.24.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

83.573.825

1.02.1.02.01.23.57

131

83.573.825

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.22.57.001

67.000.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

29.683.500

57.963.224

57.963.224

31.833.600

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

92.76 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah 69.36 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

69.36 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat 47.51 % pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%

47,64%

100%

5.00 RW#3734.00 Balita#2372.00 Orang#700.00 Orang#2600.00 Siswa

47,64%

100%

400.00 Balita#1998.00 Orang#551.00 Orang#15.00 RW#650.00 Siswa

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

5.00 RW#3831.00 Balita#897.00 Orang#813.00 Orang#3591.00 Siswa

58,93%

100%

713.00 Balita#2319.00 Orang#458.00 Orang#15.00 RW#1823.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


59.999.963

55.999.991

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.24.57.001

1.02.1.02.01.25.57

1.02.1.02.01.25.57.001

1.02.1.02.01.26.57

59.999.963

31.999.812

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

132

55.612.500

55.348.100

55.348.100

29.683.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

99.31 %

47,64%

100%

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang 343.00 Siswa#3.00 92.25 % mendapat pelayanan K4 RW#411.00 Orang#1229.00 sesuai standar#Jumlah balita Balita#1018.00 Orang yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

92.25 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat 1.00 RW#107.00 pelayanan K4 sesuai 92.76 % Balita#4.00 Orang#327.00 standar#Jumlah lansia Orang#2323.00 Siswa yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%

58,93%

100%

461.00 Siswa#3.00 RW#400.00 Orang#1029.00 Balita#1229.00 Orang

58,93%

100%

1.00 RW#107.00 Balita#4.00 Orang#327.00 Orang#2323.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.27.57.001

1.02.1.02.01.28.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.27.57

133

38.952.026

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.26.57.001

3.194.967

38.952.026

55.999.991

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

1.746.800

38.460.880

38.460.880

55.612.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

54.67 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan 98.74 % K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

98.74 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang 99.31 % melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

%

58,93%

100%

1119.00 Balita#315.00 Orang#3.00 RW#383.00 Siswa#1500.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output

47,64%

100%

58,93%

100%

250.00 Balita#3.00 1550.00 Balita#3.00 RW#111.00 RW#415.00 Orang#578.00 Orang#331.00 Siswa#964.00 Orang Siswa#712.00 Orang

47,64%

100%

1119.00 Balita#315.00 Orang#3.00 RW#383.00 Siswa#1500.00 Orang

Target Outcome/ Output


Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.28.57.001

1.02.1.02.01.29.57

1.02.1.02.01.29.57.001

1.02.1.02.01.30.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

134

70.999.942

77.770.480

77.770.480

3.194.967

Anggaran (Rp)

65.292.692

48.944.580

48.944.580

1.746.800

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

91.96 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 62.93 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

62.93 %

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah 54.67 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

%

Realisasi Outcome/ Output

47,64%

100%

3.00 RW#3500.00 Balita#4.00 Sekolah#980.00 Orang#2500.00 Orang

47,64%

100%

58,93%

100%

3.00 RW#3500.00 Balita#4.00 Sekolah#547.00 Orang#2500.00 Orang

58,93%

100%

844.00 844.00 Siswa#1847.00 Siswa#1847.00 Balita#437.00 Orang#2.00 Balita#437.00 RW#3756.00 Orang Orang#2.00 RW#3756.00 Orang

Target Outcome/ Output


85.000.122

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.31.57.001

1.02.1.02.01.32.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

65.915.864

1.02.1.02.01.31.57

135

65.915.864

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.30.57.001

70.999.942

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

80.113.891

60.847.600

60.847.600

65.292.692

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

94.25 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 92.31 % pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

92.31 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 91.96 % sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%

47,64%

100%

2.00 RW#578.00 Orang#566.00 Balita#1875.00 Orang#5321.00 Siswa

47,64%

100%

6.00 RW#16019.00 Orang#2200.00 Orang#4655.00 Balita#3368.00 Siswa

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

2.00 RW#578.00 Orang#566.00 Balita#1875.00 Orang#5321.00 Siswa

58,93%

100%

6.00 RW#16019.00 Orang#2200.00 Orang#4655.00 Balita#3368.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


32.608.200

91.609.800

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.32.57.001

1.02.1.02.01.33.57

1.02.1.02.01.33.57.001

1.02.1.02.01.34.57

32.608.200

85.000.122

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

136

87.597.280

26.227.400

26.227.400

80.113.891

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

95.62 %

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan 80.43 % pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

Persentase RW Siaga Aktif

80.43 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 94.25 % pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%

47,64%

100%

748.00 Orang#1484.00 Orang#10.00 RW#252.00 Siswa#2492.00 Balita

47,64%

100%

15.00 RW#5225.00 Orang#5600.00 Balita#1689.00 Orang#5238.00 Siswa

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

688.00 Orang#1484.00 Orang#0.00 RW#280.00 Siswa#2466.00 Balita

58,93%

100%

15.00 RW#5308.00 Orang#6619.00 Balita#1607.00 Orang#5241.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


98.999.779

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.35.57.001

1.02.1.02.01.36.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

90.000.000

1.02.1.02.01.35.57

137

90.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.34.57.001

91.609.800

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

42.623.779

6.320.000

6.320.000

87.597.280

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

43.05 %

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang 7.02 % mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

7.02 %

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 95.62 % pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

%

47,64%

100%

6300.00 Siswa#34.00 RW#990.00 Orang#3265.00 Balita#5891.00 Orang

47,64%

100%

2468.00 Siswa#18.00 RW#3660.00 Balita#679.00 Orang#786.00 Orang

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

4085.00 Siswa#16.00 RW#974.00 Orang#3040.00 Balita#3010.00 Orang

58,93%

100%

1629.00 Siswa#6.00 RW#3161.00 Balita#282.00 Orang#468.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


49.999.960

49.999.960

43.987.257

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.36.57.001

1.02.1.02.01.37.57

1.02.1.02.01.37.57.001

1.02.1.02.01.38.57

98.999.779

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

138

35.759.130

46.185.997

46.185.997

42.623.779

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

81.29 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang 92.37 % melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

92.37 %

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang 43.05 % dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

%

47,64%

100%

138.00 Balita#330.00 Orang#20.00 RW#700.00 Orang#800.00 Siswa

47,64%

100%

4358.00 Siswa#20.00 RW#1985.00 Balita#2358.00 Orang#505.00 Orang

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

138.00 Balita# 330.00 Orang# 20.00 RW# 700.00 Orang# 800.00 Siswa

58,93%

100%

4358.00 Siswa#20.00 RW#1985.00 Balita#2358.00 Orang#505.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


65.999.942

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.39.57.001

1.02.1.02.01.40.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

36.999.989

1.02.1.02.01.39.57

139

36.999.989

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.38.57.001

43.987.257

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

62.998.128

30.412.345

30.412.345

35.759.130

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

95.45 %

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil 82.20 % yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

Persentase RW Siaga Aktif

82.20 %

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 81.29 % pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

%

58,93%

100%

99.00 Orang# 8.00 RW# 41.00 Balita# 500.00 Siswa# 700.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output

47,64%

100%

58,93%

100%

126.00 Orang# 700.00 Orang#300.00 40.00 Siswa# 82.00 Siswa#224.00 Orang#8.00 Orang# 1.00 RW# RW#304.00 Balita 448.00 Balita

47,64%

100%

274.00 Orang#8.00 RW#41.00 Balita#500.00 Siswa#700.00 Orang

Target Outcome/ Output


65.999.765

65.999.765

63.924.762

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.40.57.001

1.02.1.02.01.41.57

1.02.1.02.01.41.57.001

1.02.1.02.01.42.57

65.999.942

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

140

43.461.557

54.484.120

54.484.120

62.998.128

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

67.99 %

Realisasi Outcome/ Output

47,64%

100%

47,64%

100%

58,93%

100%

634.00 Siswa# 2.00 RW# 159.00 Orang# 674.00 Balita# 1869.00 Orang

58,93%

100%

80.00 Balita# 80.00 Balita#20.00 20.00 RW# 700.00 RW#700.00 Orang#467.00 Orang# 467.00 Orang#1000.00 Siswa Orang# 1000.00 Siswa

Target Outcome/ Output

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang 760.00 Siswa#2.00 82.55 % mendapat pelayanan K4 RW#200.00 Orang#674.00 sesuai standar#Jumlah balita Balita#1504.00 Orang yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

82.55 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai 95.45 % standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%


48.129.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.43.57.001

1.02.1.02.01.44.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

70.999.788

1.02.1.02.01.43.57

141

70.999.788

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.42.57.001

63.924.762

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

41.664.590

47.719.870

47.719.870

43.461.557

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

86.57 %

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan 67.21 % STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

67.21 %

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang 67.99 % mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM

%

47,64%

100%

530.00 Orang#4875.00 Balita#18.00 RW#1814.00 Orang#1482.00 Siswa

47,64%

100%

3843.00 Siswa#604.00 Orang#2568.00 Orang#2293.00 Orang#20.00 RW

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

459.00 Orang# 3985.00 Balita# 4.00 RW# 1521.00 Orang# 1426.00 Siswa

58,93%

100%

3858.00 Siswa# 644.00 Orang# 2197.00 Orang# 3342.00 Orang# 20.00 RW

Realisasi Outcome/ Output


95.999.751

95.999.751

51.932.884

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.44.57.001

1.02.1.02.01.45.57

1.02.1.02.01.45.57.001

1.02.1.02.01.46.57

48.129.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

142

40.980.390

62.922.063

62.922.063

41.664.590

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

1183.00 Orang#347.00 Orang#18.00 RW#3153.00 Siswa#1555.00 Orang

Target Outcome/ Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

78.91 %

47,64%

100%

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai 1318.00 Siswa#250.00 standar#Jumlah balita yang 65.54 % Orang#893.00 Balita#7.00 dilakukan pemantauan RW#199.00 Orang pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

65.54 %

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan 86.57 % pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

%

58,93%

100%

1318.00 Siswa# 250.00 Orang# 893.00 Balita# 7.00 RW# 199.00 Orang

58,93%

100%

1773.00 Orang# 309.00 Orang# 6.00 RW# 2335.00 Siswa# 1165.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.47.57.001

1.02.1.02.01.48.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.47.57

143

83.999.991

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.46.57.001

85.000.000

83.999.991

51.932.884

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

80.366.780

70.930.475

70.930.475

40.980.390

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

94.55 %

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 84.44 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

84.44 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 78.91 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

%

47,64%

100%

1700.00 Orang#585.00 Orang#2625.00 Balita#16.00 RW#3261.00 Siswa

47,64%

100%

6.00 RW#515.00 Balita#1100.00 Siswa#110.00 Orang#470.00 orang

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

1570.00 Orang# 579.00 Orang# 2625.00 Balita# 16.00 RW# 1566.00 Siswa

58,93%

100%

1.00 RW# 515.00 Balita# 1100.00 Siswa# 110.00 Orang# 470.00 orang

Realisasi Outcome/ Output


71.000.000

71.000.000

80.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.48.57.001

1.02.1.02.01.49.57

1.02.1.02.01.49.57.001

1.02.1.02.01.50.57

85.000.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

144

64.838.350

53.650.360

53.650.360

80.366.780

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

81.05 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah 75.56 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

75.56 %

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW 94.55 % yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

%

47,64%

100%

6.00 RW#1821.00 Balita#2444.00 Orang#515.00 Orang#2361.00 Siswa

47,64%

100%

2361.00 Siswa#4209.00 Balita#6.00 RW#1493.00 Orang#4282.00 Orang

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

6.00 RW# 1821.00 Balita# 2469.00 Orang# 515.00 Orang# 2361.00 Siswa

58,93%

100%

2361.00 Siswa# 4209.00 Balita# 6.00 RW# 1493.00 Orang# 4282.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


54.994.985

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.51.57.001

1.02.1.02.01.52.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

75.994.797

1.02.1.02.01.51.57

145

75.994.797

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.50.57.001

80.000.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

46.978.130

65.677.513

65.677.513

64.838.350

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif

85.42 %

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 86.42 % pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

86.42 %

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan 81.05 % STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%

47,64%

100%

2.00 RW#250.00 Orang#3070.00 Balita#854.00 Orang#821.00 Siswa

47,64%

100%

906.00 Orang#3979.00 Orang#4.00 RW#3192.00 Balita#1361.00 Siswa

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

2.00 RW# 312.00 Orang# 2872.00 Balita# 756.00 Orang# 691.00 Siswa

58,93%

100%

779.00 Orang# 2112.00 Orang# 4.00 RW# 3310.00 Balita# 2841.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


46.994.953

46.994.953

117.999.837

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.52.57.001

1.02.1.02.01.53.57

1.02.1.02.01.53.57.001

1.02.1.02.01.54.57

1.02.1.02.01.54.57.001

117.999.837

54.994.985

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

146

96.171.130

96.171.130

41.749.915

41.749.915

46.978.130

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW 81.50 % yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil

Persentase RW Siaga Aktif

81.50 %

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 88.84 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

88.84 %

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan 85.42 % STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

%

58,93%

100%

1430.00 Balita# 205.00 Orang# 1.00 RW# 394.00 Orang# 327.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output

4022.00 Balita#24.00 RW#4011.00 Orang#892.00 Orang#1169.00 Siswa

47,64%

100%

4022.00 Balita# 24.00 RW# 1118.00 Orang# 1062.00 Orang# 1169.00 Siswa

58,93%

100%

305.00 Orang# 314.00 Orang#105.00 315.00 Orang# Orang#1148.00 Balita#1.00 1266.00 Balita# 1.00 RW#268.00 Siswa RW# 1567.00 Siswa

47,64%

100%

1430.00 Balita#205.00 Orang#1.00 RW#394.00 Orang#327.00 Siswa

Target Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.56.57

1.02.1.02.01.56.57.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

98.999.993

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.55.57.001

147

56.999.829

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

98.999.993

56.999.829

Anggaran (Rp)

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.55.57

Kode Rekening

91.364.709

91.364.709

52.666.350

52.666.350

Realisasi (Rp)

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Outcome/Output

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita 92.29 % yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

Persentase RW Siaga Aktif

92.29 %

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil 92.40 % yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

Persentase RW Siaga Aktif

92.40 %

%

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output

3450.00 Orang#4140.00 Siswa#2449.00 Balita#5.00 RW#1137.00 Orang

47,64%

100%

2981.00 Orang# 986.00 Siswa# 2337.00 Balita# 5.00 RW# 1037.00 Orang

58,93%

100%

990.00 Orang# 990.00 Orang#2254.00 2254.00 Siswa# Siswa#479.00 Orang#5.00 479.00 Orang# RW#1043.00 Balita 5.00 RW# 1194.00 Balita

47,64%

100%

Target Outcome/ Output


78.999.876

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.57.57.001

1.02.1.02.01.58.57

1.02.1.02.01.58.57.001

78.999.876

84.999.930

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

84.999.930

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.57.57

148

38.236.727

38.236.727

63.550.975

63.550.975

Realisasi (Rp) Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

48.40 %

48.40 %

47,64%

934.00 Orang#5730.00 Siswa#2167.00 Balita#949.00 Orang#8.00 RW

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM

100%

580.00 Orang#938.00 Orang#3247.00 Balita#26.00 RW#1732.00 Siswa

47,64%

100%

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 74.77 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase RW Siaga Aktif

74.77 %

%

934.00 Orang# 941.00 Siswa# 1895.00 Balita# 803.00 Orang# 4.00 RW

58,93%

100%

580.00 Orang# 938.00 Orang# 3109.00 Balita# 10.00 RW# 831.00 Siswa

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.61.57

1.02.1.02.01.61.57.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

70.948.251

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.60.57.001

149

61.999.873

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

70.948.251

61.999.873

Anggaran (Rp)

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.60.57

Kode Rekening

64.728.651

64.728.651

58.766.324

58.766.324

Realisasi (Rp)

91.23 %

91.23 %

94.78 %

94.78 %

%

47,64%

120.00 Siswa#2.00 RW#300.00 Orang#500.00 Orang#400.00 Balita

Persentase RW Siaga Aktif Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

100%

444.00 Orang#24.00 RW#2135.00 Orang#3268.00 Siswa#1361.00 Balita

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

120.00 Siswa# 2.00 RW# 300.00 Orang# 500.00 Orang# 400.00 Balita

58,93%

100%

437.00 Orang# 24.00 RW# 2035.00 Orang# 3266.00 Siswa# 1361.00 Balita

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output


50.150.500

93.999.907

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.62.57.001

1.02.1.02.01.63.57

1.02.1.02.01.63.57.001

93.999.907

50.150.500

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.62.57

150

86.836.134

86.836.134

47.904.700

47.904.700

Realisasi (Rp)

92.38 %

92.38 %

95.52 %

95.52 %

%

47,64%

4160.00 Balita#31.00 RW#5796.00 Orang#2098.00 Siswa#1140.00 Orang

Persentase RW Siaga Aktif Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar

100%

6.00 RW#1634.00 Balita#558.00 Siswa#461.00 Orang#1434.00 Orang

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

4160.00 Balita# 31.00 RW# 5796.00 Orang# 2098.00 Siswa# 1140.00 Orang

58,93%

100%

6.00 RW# 1643.00 Balita# 558.00 Siswa# 511.00 Orang# 1434.00 Orang

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.65.57

1.02.1.02.01.65.57.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

52.559.662

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.64.57.001

151

30.843.250

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

52.559.662

30.843.250

Anggaran (Rp)

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.02.1.02.01.64.57

Kode Rekening

7.332.000

7.332.000

26.391.750

26.391.750

Realisasi (Rp)

13.95 %

13.95 %

85.57 %

85.57 %

%

47,64%

1698.00 Orang#1196.00 Orang#2.00 RW#208.00 Orang#444.00 Siswa

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

2425.00 Siswa#211.00 Orang#2.00 RW#690.00 Balita#414.00 Orang

47,64%

100%

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase RW Siaga Aktif Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

1698.00 Orang# 1196.00 Orang# 2.00 RW# 208.00 Orang# 444.00 Siswa

58,93%

100%

2425.00 Siswa# 221.00 Orang# 2.00 RW# 690.00 Balita# 414.00 Orang

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output


56.004.820

75.999.911

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.66.57.001

1.02.1.02.01.67.57

1.02.1.02.01.67.57.001

1.02.1.02.01.68.57

56.004.820

89.148.822

89.148.822

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.66.57

152

59.757.462

17.130.300

17.130.300

19.488.260

19.488.260

Realisasi (Rp)

78.63 %

30.59 %

30.59 %

21.86 %

21.86 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

153.00 Orang#495.00 Balita#1161.00 Siswa#2.00 RW#633.00 Orang

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

Persentase RW Siaga Aktif

100%

400.00 Orang#1379.00 Orang#1012.00 Siswa#2.00 RW#493.00 Balita

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

58,93%

100%

94.00 Orang# 495.00 Balita# 1161.00 Siswa# 2.00 RW# 633.00 Orang

58,93%

100%

400.00 Orang# 1379.00 Orang# 1012.00 Siswa# 2.00 RW# 493.00 Balita

58,93%

100%

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.69.57.001

1.02.1.02.01.70.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

59.328.000

1.02.1.02.01.69.57

153

97.000.243

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.68.57.001

97.000.243

75.999.911

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

54.465.950

81.106.685

81.106.685

59.757.462

Realisasi (Rp)

91.80 %

83.61 %

83.61 %

78.63 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

4137.00 Siswa#622.00 Balita#683.00 Orang#1765.00 Orang#3.00 RW

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat essesial dan Keperawatan kesehatan masyarakat UPT. Puskesmas Rusunawa#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

760.00 Orang#2.00 RW#732.00 Siswa#400.00 Balita#600.00 Orang

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Outcome/Output

58,93%

100%

4137.00 Siswa# 622.00 Balita# 580.00 Orang# 1765.00 Orang# 3.00 RW

58,93%

100%

745.00 Orang# 2.00 RW# 779.00 Siswa# 661.00 Balita# 550.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


63.328.000

63.328.000

62.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.70.57.001

1.02.1.02.01.71.57

1.02.1.02.01.71.57.001

1.02.1.02.01.72.57

59.328.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

154

56.360.040

35.436.830

35.436.830

54.465.950

Realisasi (Rp)

90.90 %

55.96 %

55.96 %

91.80 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

4.00 RW#2627.00 Balita#3019.00 Orang#593.00 Orang#445.00 Siswa

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

Persentase RW Siaga Aktif

100%

1947.00 Orang#3356.00 Balita#775.00 Siswa#6.00 RW#807.00 Orang

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

58,93%

100%

4.00 RW# 2627.00 Balita# 3019.00 Orang# 593.00 Orang# 445.00 Siswa

58,93%

100%

1947.00 Orang# 3356.00 Balita# 775.00 Siswa# 6.00 RW# 807.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


43.999.860

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.73.57.001

1.02.1.02.01.74.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

56.000.000

1.02.1.02.01.73.57

155

56.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.72.57.001

62.000.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

31.569.275

50.216.450

50.216.450

56.360.040

Realisasi (Rp)

71.75 %

89.67 %

89.67 %

90.90 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

887.00 Orang#40.00 Siswa#3.00 RW#1194.00 Balita#30.00 Orang

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

Persentase RW Siaga Aktif

100%

400.00 Siswa#1628.00 Balita#3.00 RW#1405.00 Orang#458.00 Orang

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

58,93%

100%

1009.00 Orang# 40.00 Siswa# 3.00 RW# 1194.00 Balita# 30.00 Orang

58,93%

100%

319.00 Siswa# 1628.00 Balita# 3.00 RW# 1405.00 Orang# 458.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


83.999.767

83.999.767

64.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.74.57.001

1.02.1.02.01.75.57

1.02.1.02.01.75.57.001

1.02.1.02.01.76.57

43.999.860

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

156

46.429.500

43.106.190

43.106.190

31.569.275

Realisasi (Rp)

72.55 %

51.32 %

51.32 %

71.75 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase RW Siaga Aktif Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

Outcome/Output

47,64%

100%

1100.00 Balita#30.00 Orang#5.00 RW#60.00 Siswa#1900.00 Orang

47,64%

100%

30.00 Orang#2.00 RW#200.00 Siswa#600.00 Orang#721.00 Balita

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

0.00 Balita# 30.00 Orang# 5.00 RW# 60.00 Siswa# 1900.00 Orang

58,93%

100%

30.00 Orang# 2.00 RW# 200.00 Siswa# 600.00 Orang# 721.00 Balita

Realisasi Outcome/ Output


73.999.868

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.77.57.001

1.02.1.02.01.78.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

35.330.000

1.02.1.02.01.77.57

157

35.330.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.76.57.001

64.000.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

61.855.530

35.120.000

35.120.000

46.429.500

Realisasi (Rp)

83.59 %

99.41 %

99.41 %

72.55 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

285.00 Orang#14.00 RW#363.00 Siswa#135.00 Orang#626.00 Balita

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

1686.00 Balita#3.00 RW#545.00 Orang#4762.00 Orang#2400.00 Siswa

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Outcome/Output

58,93%

100%

285.00 Orang# 14.00 RW# 363.00 Siswa# 135.00 Orang# 626.00 Balita

58,93%

100%

2308.00 Balita# 3.00 RW# 420.00 Orang# 2209.00 Orang# 2003.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


31.284.640

31.284.640

63.635.539

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.78.57.001

1.02.1.02.01.79.57

1.02.1.02.01.79.57.001

1.02.1.02.01.80.57

73.999.868

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

158

54.155.800

10.543.500

10.543.500

61.855.530

Realisasi (Rp)

85.10 %

33.70 %

33.70 %

83.59 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

1098.00 Siswa#272.00 Orang#3.00 RW#157.00 Orang#690.00 Balita

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

886.00 Orang#3.00 RW#518.00 Orang#1740.00 Siswa#2325.00 Balita

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan

Outcome/Output

58,93%

100%

988.00 Siswa# 270.00 Orang# 3.00 RW# 156.00 Orang# 690.00 Balita

58,93%

100%

833.00 Orang# 3.00 RW# 493.00 Orang# 1715.00 Siswa# 2219.00 Balita

Realisasi Outcome/ Output


66.998.220

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.81.57.001

1.02.1.02.01.82.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

85.999.996

1.02.1.02.01.81.57

159

85.999.996

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.80.57.001

63.635.539

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

14.427.600

34.459.425

34.459.425

54.155.800

Realisasi (Rp)

21.53 %

40.07 %

40.07 %

85.10 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

1267.00 Balita#882.00 Orang#2.00 RW#710.00 Orang#737.00 Siswa

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

Persentase RW Siaga Aktif

100%

600.00 Orang#732.00 Siswa#760.00 Orang#2.00 RW#400.00 Balita

Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

58,93%

100%

1267.00 Balita# 882.00 Orang# 2.00 RW# 710.00 Orang# 737.00 Siswa

58,93%

100%

600.00 Orang# 716.00 Siswa# 760.00 Orang# 2.00 RW# 400.00 Balita

Realisasi Outcome/ Output


84.999.857

84.999.857

54.000.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.82.57.001

1.02.1.02.01.83.57

1.02.1.02.01.83.57.001

1.02.1.02.01.84.57

66.998.220

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

160

41.417.200

35.044.955

35.044.955

14.427.600

Realisasi (Rp)

76.70 %

41.23 %

41.23 %

21.53 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase RW Siaga Aktif Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Outcome/Output

47,64%

100%

500.00 Siswa#2.00 RW#450.00 Orang#350.00 Orang#300.00 Balita

47,64%

100%

650.00 Siswa#400.00 Balita#258.00 Orang#13.00 RW#1154.00 Orang

Target Outcome/ Output

58,93%

100%

427.00 Siswa# 5.00 RW# 579.00 Orang # 350.00 Orang# 806.00 Balita

58,93%

100%

125.00 Siswa# 1714.00 Balita# 192.00 Orang# 0.00 RW# 333.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.85.57.001

1.02.1.02.01.86.57

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.02.1.02.01.85.57

161

71.991.000

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.84.57.001

34.000.000

71.991.000

54.000.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

25.711.400

22.176.000

22.176.000

41.417.200

Realisasi (Rp)

75.62 %

30.80 %

30.80 %

76.70 %

%

Persentase RW Siaga Aktif

47,64%

100%

205.00 Orang#17.00 RW#484.00 Orang#700.00 Siswa#469.00 Balita

Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani

47,64%

100%

7.00 RW#677.00 Orang#684.00 Orang#2297.00 Balita#2003.00 Siswa

Target Outcome/ Output

Persentase RW Siaga Aktif

Persentase balita gizi buruk yang ditangani

Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan

Outcome/Output

58,93%

100%

178.00 Orang # 4.00 RW# 260.00 Orang# 319.00 Siswa# 378.00 Balita

58,93%

100%

6.00 RW# 677.00 Orang# 637.00 Orang# 2296.00 Balita# 1840.00 Siswa

Realisasi Outcome/ Output


99.300.000

99.300.000

297.022.302.865 2.905.052.274 2.905.052.274 16.810.579

16.810.579

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan

Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk Pelayanan Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Pembangunan Jalan

Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.02.1.02.01.86.57.001

1.02.1.02.01.01.58

1.02.1.02.01.01.58.001

1.03

1.03 . 1.03.01

1.03.1.03.01.05.15

1.03.1.03.01.05.15.003

1.03.1.03.01.01.16

1.03.1.03.01.01.16.005

540.559.637.505

34.000.000

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

162

16.810.579

16.810.579

2.905.052.274

2.905.052.274

255.230.464.501

488.821.263.184

71.887.840

71.887.840

25.711.400

Realisasi (Rp)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

85.93 %

90.43 %

72.39 %

72.39 %

75.62 %

%

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Jumlah pegawai yang dilatih#Jumlah dokumen perpanjangan MOU tenaga kontrak angkatan 2017

Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan

Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar

Outcome/Output

100%

100%

80.00 Orang#1.00 Dokumen

100%

546.00 Balita#1.00 RW#152.00 Orang#1303.00 Siswa#205.00 Orang

Target Outcome/ Output

100%

100%

80.00 Orang#1.00 Dokumen

100%

560.00 Balita# 1.00 RW# 146.00 Orang# 580.00 Siswa# 153.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


14.390.858

14.390.858

19.000.000.000

19.000.000.000

870.644.699

477.533.685 145.201.316 247.909.698

81.006.700

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Peningkatan Jalan Sejajar Tol sampai GBLA (Banprov)

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan Normalisasi Sungai Cipamokolan (Banprov)

Kegiatan Normalisasi Sungai Cidurian (Banprov)

Kegiatan Normalisasi Sungai Citepus (Banprov)

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

1.03.1.03.01.04.18

1.03.1.03.01.04.18.003

1.03.1.03.01.05.18

1.03.1.03.01.05.18.014

1.03.1.03.01.04.24

1.03.1.03.01.04.24.019

1.03.1.03.01.04.24.020

1.03.1.03.01.04.24.021

1.03.1.03.01.04.26

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

12.000.000.000

Kegiatan Peningkatan Jalan Sejajar Rel (Banprov)

1.03.1.03.01.01.18.015

163

12.000.000.000

Anggaran (Rp)

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.1.03.01.01.18

Kode Rekening

81.006.700

247.909.698

145.201.316

477.533.685

870.644.699

12.812.109.578

12.812.109.578

14.390.858

14.390.858

8.425.522.000

8.425.522.000

Realisasi (Rp)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

67.43 %

67.43 %

100.00 %

100.00 %

70.21 %

70.21 %

%

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Meningkatnya struktur/ kapasitas jalan

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Meningkatnya struktur/ kapasitas jalan

Outcome/Output

100%

100%

100%

25151.00 M2

100%

16133.00 M2

Target Outcome/ Output

100%

100%

100%

10860.00 M2

100%

8988.00 M2

Realisasi Outcome/ Output


4.989.731.009

804.401.687

4.086.112.814

10.078.945.726

2.749.402.303

5.312.862.162

45.491.469.103 6.403.793.417

Kegiatan Pendukung konektivitas (DAK)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara

Kegiatan Peningkatan Jalan Insidentil

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

1.03.1.03.01.04.36.019

1.03.1.03.01.01.42

1.03.1.03.01.01.42.005

1.03.1.03.01.01.42.006

1.03.1.03.01.01.42.007

1.03.1.03.01.01.42.008

1.03.1.03.01.01.42.017

1.03.1.03.01.04.42

1.03.1.03.01.04.42.001

1.03.1.03.01.04.42.002

111.383.108.744

23.031.724.692

4.989.731.009

Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.04.36

Anggaran (Rp)

81.006.700

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.1.03.01.04.26.013

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau

164

5.551.086.843

41.130.279.024

102.761.809.510

4.273.011.630

2.704.500.930

9.589.320.340

3.984.735.549

587.618.761

21.139.187.210

4.989.731.009

4.989.731.009

81.006.700

Realisasi (Rp)

86.68 %

90.41 %

92.26 %

80.43 %

98.37 %

95.14 %

97.52 %

73.05 %

91.78 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

%

1000.00 Titik

32000.00 meter

Terpeliharanya Jalan dan Jembatan seraca Kontraktual dalam kondisi mantap Titik Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik

78%

35000.00 m2

20000.00 m2

100000.00 m

102.00 Buah

12.00 laporan

78%

100%

Â

100%

Target Outcome/ Output

Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik

Terpeliharanya Jalan secara Insidentill dalam kondisi baik

Tepeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara

Jumlah laporan terpeliharanya Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Bahan kondisi baik Terpeliharaanya peralatan, kendaraan operasinal lapangan, alat berat dalam kondisi baik Terpeliharaanya Daerah Aliran Sungai dalam kondisi Baik

Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Â

Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga

Outcome/Output

7750.00 Titik

51955.00 meter

98,79%

39369.71 m2

18976.45 m2

198518.99 m

142.00 Buah

12.00 laporan

98,79%

100%

Â

100%

Realisasi Outcome/ Output


3.364.422.558

3.364.422.558

2.627.832.373

2.627.832.373

2.878.376.885

2.878.376.885

2.444.453.235

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.07.42

1.03.1.03.01.07.42.009

1.03.1.03.01.08.42

1.03.1.03.01.08.42.010

1.03.1.03.01.09.42

1.03.1.03.01.09.42.011

1.03.1.03.01.10.42

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

4.534.529.283

Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan dan Trotoar

1.03.1.03.01.04.42.004

165

54.953.316.941

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.1.03.01.04.42.003

Kode Rekening

2.403.748.630

2.729.098.750

2.729.098.750

2.592.477.650

2.592.477.650

3.028.031.475

3.028.031.475

3.843.318.840

52.237.124.803

Realisasi (Rp)

98.33 %

94.81 %

94.81 %

98.65 %

98.65 %

90.00 %

90.00 %

84.76 %

95.06 %

%

Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik

Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees

78%

21500.00 m2

78%

8000 m1#21000 m2

Panjang Saluran Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega#Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik

78%

22000.00 m2

78%

1000.00 m

16000.00 m1

Target Outcome/ Output

Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik

Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying

Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik

Panjang minimal Drainase dan trotoar dalam kondisi baik

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sumber daya air dalam kondisi baik

Outcome/Output

98,79%

31306.00 m2

98,79%

9957 m1#24241 m2

98,79%

33920.00 m2

98,79%

6241.9 m

15520.00 m1

Realisasi Outcome/ Output


2.751.238.080

2.751.238.080

1.000.000.000

1.000.000.000

6.500.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

101.163.510.179

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage

Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan

Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan Umum

Kegiatan Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air

Kegiatan Perencanaan Trotoar dan Drainase Jalan

Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.1.03.01.11.42

1.03.1.03.01.11.42.013

1.03.1.03.01.02.43

1.03.1.03.01.02.43.001

1.03.1.03.01.03.43

1.03.1.03.01.03.43.002

1.03.1.03.01.03.43.003

1.03.1.03.01.03.43.004

1.03.1.03.01.03.43.005

1.03.1.03.01.05.44

Anggaran (Rp)

2.444.453.235

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.1.03.01.10.42.012

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung

166

81.723.117.817

1.791.090.530

743.998.083

1.511.977.866

1.320.757.210

5.367.823.689

679.205.700

679.205.700

2.690.696.373

2.690.696.373

2.403.748.630

Realisasi (Rp)

80.78 %

89.55 %

74.40 %

75.60 %

88.05 %

82.58 %

67.92 %

67.92 %

97.80 %

97.80 %

98.33 %

%

17.00 Dokumen

12.00 Dokumen

20.00 Dokumen

Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Sumber Daya Air Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Trotoar dan Drainase Jalan Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Jalan dan Jembatan

100%

17.00 Dokumen

Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum

Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun

100%

10.00 Dokumen

100%

21500.00 M2

78%

22000.00 m2

Target Outcome/ Output

Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Jumlah Dokumen acuan rencana kerja strategi dan kebijakan kedinasan

Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage

Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik

Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung

Outcome/Output

92,31%

24.00 Dokumen

14.00 Dokumen

18.00 Dokumen

17.00 Dokumen

100%

19.00 Dokumen

100%

41144.97.00 M2

98,79%

22035.00 m2

Realisasi Outcome/ Output


32.537.938.508 7.649.990.993 1.850.394.100

Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Dinas Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan Survey dan Pemetaan

Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota

Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang

kegiatan Kajian Pertimbangan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang

Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Kegiatan Pengawasan Bangunan

1.03.1.03.01.05.44.004

1.03 . 1.03.02

1.03.1.03.02.01.33

1.03.1.03.02.01.33.013

1.03.1.03.02.01.33.026

1.03.1.03.02.01.33.029

1.03.1.03.02.01.33.031

1.03.1.03.02.01.40

1.03.1.03.02.01.40.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

28.430.960.354

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.01.05.44.003

167

27.222.866.145

Kegiatan Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan

1.03.1.03.01.05.44.002

153.626.993

1.108.722.326

0

692.788.900

419.116.200

738.489.000

12.971.745.172

Kegiatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air

1.03.1.03.01.05.44.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

49.180.000

853.596.000

0

581.519.000

354.123.000

642.352.000

1.577.994.000

6.556.758.067

29.014.176.854

25.251.947.431

22.591.281.666

4.865.711.866

Realisasi (Rp)

32.01 %

76.99 %

0%

83.94 %

84.49 %

86.98 %

85.28 %

85.71 %

89.17 %

88.82 %

82.99 %

37.51 %

%

Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan

dokumen teknis tata ruang

tersedianya peta garisan rencana sarana dan prasarana kota

Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota tersedianya informasi geospasial

Jumlah titik PJU Terbangun

6 SWK

76%

1 Dokumen

3 SWK

2 Dokumen

2 Dokumen

850.00 Titik

19700.00 m2

11000.00 m2#700.00 m1

Luas trotoar terbangun#Panjang Drainase jalan terbangun Meningkatnya struktur/ kapasitas jalan

3900.00 m1

Target Outcome/ Output

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

Outcome/Output

6 SWK

77,14 %

1 Dokumen

3 SWK

2 Dokumen

2 Dokumen

1600.00 Titik

28985.00 m2

11283.5 m2# 1022.44 m1

1559.85 m1

Realisasi Outcome/ Output


429.078.000

4.690.874.567

2.521.822.500

60.651.250

Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota

PEMANFAATAN RUANG KOTA

Penyusunan Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah

Penyusunan Perencanaan Bangun-Bangunan Non Pemerintah

Penyusunan Kebijakan Teknis tentang Bangun Bangunan

1.03.1.03.02.01.40.004

1.03.1.03.02.01.40.005

1.03.1.03.02.01.45

1.03.1.03.02.01.45.001

1.03.1.03.02.01.45.003

1.03.1.03.02.01.45.006

0

356.199.333

Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/ dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang

Anggaran (Rp)

169.818.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Penertiban Bangunan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.1.03.02.01.40.003

168

0

58.332.900

2.242.742.167

4.125.168.067

413.656.000

334.748.000

56.012.000

Realisasi (Rp)

0%

96.18 %

88.93 %

87.94 %

96.41 %

93.98 %

32.98 %

%

tersusunnya DED tempat berusaha pagi PKL dan asongan

Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang#Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan Persentase Bangunan Gedung Umum yang memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan yang berlaku tersusunnya FS dan DED kantor inspektorat#DED Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung#Penyusunan FS dan DED Gedung Arsip Dispusip#Tersusunnya DED kreamatorium Hindu

tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip / dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang

Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung

Outcome/Output

1 Dokumen

4 Dokumen

0

2 Dokumen

2 laporan

6 SWK

Target Outcome/ Output

1 Dokumen

4 Dokumen

0

2 Dokumen

2 laporan

6 SWK

Realisasi Outcome/ Output


284.762.321 284.762.321 390.950.000

390.950.000

Penyusunan Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang

Pemutakhiran Data Bangunan

Kecamatan Sukasari

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.1.03.02.01.45.010

1.03.1.03.02.01.45.011

1.03.1.03.02.01.45.012

1.03 . 4.05.07

1.03.4.05.07.01.42

1.03.4.05.07.01.42.015

1.03.4.05.07.02.42

1.03.4.05.07.02.42.014

1.03.4.05.07.02.42.016

1.03.4.05.07.03.42

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

906.620.000

Penyusunan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (TABG)

1.03.1.03.02.01.45.009

169

603.707.517

Pendataan dan Penggambaran Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan Pemerintah

380.620.906

0

3.176.355.041

313.962.000

99.784.300

184.327.000

Anggaran (Rp)

Penetapan Kebijakan Teknis tentang Bangunan Gedung

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.1.03.02.01.45.007

Kode Rekening

380.507.400

0

375.820.000

375.820.000

266.185.100

266.185.100

3.062.276.200

272.464.000

858

816.878.500

563.409.000

170.483.500

Realisasi (Rp)

99.97 %

0%

96.13 %

96.13 %

93.48 %

93.48 %

96.41 %

86.78 %

0.86 %

90.10 %

93.32 %

92.49 %

%

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Luas RTH kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Termutakhirnya data bangunan di 1 Wilayah

tersusunnya sistem informasi bantuan teknik bangunan gedung negara

Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung oleh Tim Ahli Bangunan Gedung

Terdata aset bangunan Pemerintah

penyusunan Raperwal tentang bangunan gedung#Penerbitan SLBP

Outcome/Output

100%

4500.00 meter

12.00 laporan

100%

100.00 M2

100%

1 Dokumen

1 Aplikasi

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

Target Outcome/ Output

100%

4500.00 meter

12.00 laporan

100%

100.00 M2

100%

1 Dokumen

0

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


379.685.000

369.685.000 10.000.000 398.374.300

391.700.000 6.674.300 352.941.000

352.941.000

352.941.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.07.04.42

1.03.4.05.07.04.42.014

1.03.4.05.07.04.42.016

1.03.4.05.07.05.42

1.03.4.05.07.05.42.014

1.03.4.05.07.05.42.016

1.03.4.05.07.02.46

1.03.4.05.07.02.46.002

1.03.4.05.07.03.46

5.620.906

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

375.000.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.07.03.42.016

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.07.03.42.014

170

333.369.850

346.684.800

346.684.800

6.230.000

391.420.750

397.650.750

9.966.000

369.595.000

379.561.000

5.507.400

375.000.000

Realisasi (Rp)

94.45 %

98.23 %

98.23 %

93.34 %

99.93 %

99.82 %

99.66 %

99.98 %

99.97 %

97.98 %

100.00 %

%

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Outcome/Output

9350.00 meter

12.00 laporan

100%

4000.00 meter

12.00 laporan

100%

3100.00 meter

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

0.00 meter

12.00 laporan

100%

0.00 meter

12.00 laporan

100%

3100.00 meter

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


283.139.514

156.390.252

17.927.098

90.727.164

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.07.03.46.003

1.03.4.05.07.04.46

1.03.4.05.07.04.46.001

1.03.4.05.07.04.46.002

1.03.4.05.07.04.46.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

67.864.719

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.07.03.46.002

171

285.076.281

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

82.775.000

17.728.700

152.240.000

267.043.700

66.495.000

266.874.850

Realisasi (Rp)

91.24 %

98.89 %

97.35 %

94.32 %

97.98 %

93.62 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


352.941.000

81.833.824

5.910.000

381.848.100

381.848.100

249.707.100

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kecamatan Cidadap

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.07.05.46.002

1.03 . 4.05.08

1.03.4.05.08.01.42

1.03.4.05.08.01.42.014

1.03.4.05.08.01.42.015

1.03.4.05.08.01.42.016

1.03.4.05.08.02.42

1.03.4.05.08.02.42.014

1.03.4.05.08.03.42

0

75.923.824

1.637.867.734

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.07.05.46

Anggaran (Rp)

18.095.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.07.04.46.004

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

172

249.692.720

381.848.100

381.848.100

0

30.000.000

5.720.000

35.720.000

1.570.683.268

315.453.600

315.453.600

14.300.000

Realisasi (Rp)

99.99 %

100.00 %

100.00 %

0%

39.51 %

96.79 %

43.65 %

95.90 %

89.38 %

89.38 %

79.03 %

%

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Outcome/Output

100%

12.00 laporan

100%

0.00 M2

60.00 M2

1.00 laporan

100%

Target Outcome/ Output

100%

12.00 laporan

100%

0.00 M2

60.00 M2

1.00 laporan

100%

Realisasi Outcome/ Output


71.750.719

71.750.719

300.891.750

240.639.670

60.252.080

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.08.02.46

1.03.4.05.08.02.46.001

1.03.4.05.08.03.46

1.03.4.05.08.03.46.001

1.03.4.05.08.03.46.002

1.03.4.05.08.04.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

225.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.08.04.42.014

173

225.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.08.04.42

326.836.241

249.707.100

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.08.03.42.014

Kode Rekening

308.030.998

60.177.700

240.380.250

300.557.950

69.833.500

69.833.500

225.000.000

225.000.000

249.692.720

Realisasi (Rp)

94.25 %

99.88 %

99.89 %

99.89 %

97.33 %

97.33 %

100.00 %

100.00 %

99.99 %

%

Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output

1 sub kegiatan

3 sub kegiatan

3.00 sub kegiatan

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

1 sub kegiatan

3 sub kegiatan

3.00 sub kegiatan

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


187.443.828

103.359.828 84.084.000 352.941.000

161.055.799

83.287.971

Kecamatan Sukajadi

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03 . 4.05.09

1.03.4.05.09.01.42

1.03.4.05.09.01.42.014

1.03.4.05.09.01.42.015

1.03.4.05.09.02.46

1.03.4.05.09.02.46.001

1.03.4.05.09.02.46.002

3.143.849.033

40.527.537

1.03.4.05.08.04.46.002

286.308.704

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.08.04.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

174

82.972.120

160.185.960

351.105.480

76.520.000

101.790.200

178.310.200

3.040.419.620

40.477.250

267.553.748

Realisasi (Rp)

99.62 %

99.46 %

99.48 %

91.00 %

98.48 %

95.13 %

96.71 %

99.88 %

93.45 %

%

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Outcome/Output

30.00 M2

20000.00 meter

100%

2 sub kegiatan

3.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

25.00 M2

20000.00 meter

100%

2 sub kegiatan

3.00 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


34.008.084

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.09.03.46

1.03.4.05.09.03.46.002

1.03.4.05.09.03.46.003

1.03.4.05.09.03.46.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

317.372.766

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.09.02.46.004

175

27.149.307

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.09.02.46.003

1.560.150

352.941.000

81.447.923

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

0

32.776.370

310.833.600

343.609.970

26.986.850

80.960.550

Realisasi (Rp)

0.00 %

96.38 %

97.94 %

97.36 %

99.40 %

99.40 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


144.709.739

31.031.150

27.500.000

97.851.709

328.465.780

96.211.974

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.09.04.46.001

1.03.4.05.09.04.46.002

1.03.4.05.09.04.46.003

1.03.4.05.09.04.46.004

1.03.4.05.09.05.46

1.03.4.05.09.05.46.001

Anggaran (Rp) 301.092.598

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.09.04.46

176

95.471.200

322.250.500

97.835.760

27.491.200

30.901.200

129.574.500

285.802.660

Realisasi (Rp)

99.23 %

98.11 %

99.98 %

99.97 %

99.58 %

89.54 %

94.92 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


53.184.252

42.500.000

42.500.000

2.500.000

2.500.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

1.03.4.05.09.05.46.003

1.03.4.05.09.05.46.004

1.03.4.05.09.06.46

1.03.4.05.09.06.46.003

1.03.4.05.09.04.19

1.03.4.05.09.04.19.053

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

92.510.660

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.09.05.46.002

177

86.558.894

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

2.500.000

2.500.000

42.075.000

42.075.000

52.800.000

87.956.000

86.023.300

Realisasi (Rp)

100.00 %

100.00 %

99.00 %

99.00 %

99.28 %

95.08 %

99.38 %

%

50.00 laporan

Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

0.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


175.698.500 34.503.975 428.688.278

418.743.200 9.945.078 391.370.000

391.370.000

376.192.920

360.075.720

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.10.01.42.015

1.03.4.05.10.01.42.016

1.03.4.05.10.02.42

1.03.4.05.10.02.42.014

1.03.4.05.10.02.42.016

1.03.4.05.10.03.42

1.03.4.05.10.03.42.014

1.03.4.05.10.03.42.016

1.03.4.05.10.04.42

1.03.4.05.10.04.42.014

1.03.4.05.10.04.42.016

1.03.4.05.10.05.42

402.224.200

16.117.200

0

210.202.475

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

4.315.296.994

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.10.01.42

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kecamatan Cicendo

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03 . 4.05.10

178

395.129.700

14.895.000

359.855.200

374.750.200

0

382.074.200

382.074.200

9.945.078

418.697.000

428.642.078

33.897.800

173.838.100

207.735.900

3.861.130.228

Realisasi (Rp)

98.24 %

92.42 %

99.94 %

99.62 %

0%

97.62 %

97.62 %

100.00 %

99.99 %

99.99 %

98.24 %

98.94 %

98.83 %

89.48 %

%

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Â

Outcome/Output

75%

1000.00 M2

12.00 laporan

75%

1000.00 M2

12.00 laporan

75%

1000.00 M2

12.00 laporan

75%

1000.00 M2

100.00 M2

75%

Â

Target Outcome/ Output

100%

1000 M2

12 laporan

100%

1000 M2

12 laporan

100%

1000 M2

12 laporan

100%

1000 M2

100 M2

100%

Â

Realisasi Outcome/ Output


385.931.250

409.031.600

398.816.600 10.215.000 326.516.000

326.516.000

267.441.001

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.10.06.42.014

1.03.4.05.10.06.42.016

1.03.4.05.10.07.42

1.03.4.05.10.07.42.014

1.03.4.05.10.07.42.016

1.03.4.05.10.02.46

1.03.4.05.10.02.46.001

1.03.4.05.10.03.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

396.943.350

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.10.06.42

179

19.742.200

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.10.05.42.016

11.012.100

382.482.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.10.05.42.014

Kode Rekening

249.829.800

29.920.000

29.920.000

9.483.900

398.681.250

408.165.150

10.839.000

385.923.000

396.762.000

13.740.000

381.389.700

Realisasi (Rp)

93.41 %

9.16 %

9.16 %

92.84 %

99.97 %

99.79 %

98.43 %

100.00 %

99.95 %

69.60 %

99.71 %

%

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

Outcome/Output

1 Laporan

1000.00 M2

12.00 laporan

75%

1000.00 M2

12.00 laporan

75%

1000.00 M2

12.00 laporan

Target Outcome/ Output

1 Laporan

1000.00 M2

12 laporan

100%

1000 M2

12 laporan

100%

1000 M2

12 laporan

Realisasi Outcome/ Output


146.249.703

16.000.000

217.125.743

64.408.878

152.716.865

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.10.03.46.002

1.03.4.05.10.03.46.004

1.03.4.05.10.04.46

1.03.4.05.10.04.46.001

1.03.4.05.10.04.46.002

Anggaran (Rp)

105.191.298

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.10.03.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

180

136.197.600

53.138.800

189.336.400

15.400.000

143.404.800

91.025.000

Realisasi (Rp)

89.18 %

82.50 %

87.20 %

96.25 %

98.05 %

86.53 %

%

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

1 Laporan

1 Laporan

Â

1 Laporan

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan Â

1 Laporan

1 Laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Outcome/Output

1 Laporan

1 Laporan

Â

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


192.500.000

300.871.468

123.012.799

53.631.220

14.452.578

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.10.05.46.001

1.03.4.05.10.05.46.003

1.03.4.05.10.06.46

1.03.4.05.10.06.46.001

1.03.4.05.10.06.46.002

1.03.4.05.10.06.46.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

61.248.959

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

181

253.748.959

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.10.05.46

Kode Rekening

14.322.000

47.863.200

86.130.000

253.052.800

191.180.000

19.998.000

211.178.000

Realisasi (Rp)

99.10 %

89.25 %

70.02 %

84.11 %

99.31 %

32.65 %

83.22 %

%

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Outcome/Output

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Target Outcome/ Output

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


334.941.000

217.255.619

158.073.150 42.815.069 16.367.400 319.973.850

279.993.000 30.000.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kecamatan Andir

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.10.07.46.001

1.03 . 4.05.11

1.03.4.05.11.01.42

1.03.4.05.11.01.42.014

1.03.4.05.11.01.42.015

1.03.4.05.11.01.42.016

1.03.4.05.11.02.42

1.03.4.05.11.02.42.014

1.03.4.05.11.02.42.015

15.574.493.481

334.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.10.07.46

Anggaran (Rp)

109.774.871

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.10.06.46.004

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

182

30.000.000

279.993.000

319.970.250

16.275.000

41.725.000

157.535.000

215.535.000

15.318.873.760

334.554.000

334.554.000

104.737.600

Realisasi (Rp)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

99.44 %

97.45 %

99.66 %

99.21 %

98.36 %

99.88 %

99.88 %

95.41 %

%

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

1 Taman

2000.00 meter

100%

6000.00 meter

7 Taman

18139.00 meter

100%

1 Laporan

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

1 Laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Outcome/Output

1 Taman

2000.00 meter

100%

6000.00 meter

7 Taman

18139.00 meter

100%

1 Laporan

1 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


426.247.600

395.000.000

425.600.020

385.610.500 30.000.000

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.11.03.42.015

1.03.4.05.11.03.42.016

1.03.4.05.11.04.42

1.03.4.05.11.04.42.014

1.03.4.05.11.04.42.015

1.03.4.05.11.04.42.016

1.03.4.05.11.05.42

1.03.4.05.11.05.42.014

1.03.4.05.11.05.42.015

1.03.4.05.11.05.42.016

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

300.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.11.03.42.014

183

339.967.400

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.11.03.42

9.989.520

9.997.600

21.250.000

9.967.400

30.000.000

9.980.850

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.11.02.42.016

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

9.988.000

30.000.000

373.114.000

413.102.000

9.997.600

21.250.000

392.500.000

423.747.600

9.967.400

30.000.000

273.750.000

313.717.400

9.977.250

Realisasi (Rp)

99.98 %

100.00 %

96.76 %

97.06 %

100.00 %

100.00 %

99.37 %

99.41 %

100.00 %

100.00 %

91.25 %

92.28 %

99.96 %

%

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Outcome/Output

1000.00 meter

1 Taman

4105.00 meter

100%

1000.00 meter

3 Taman

3560.00 meter

100%

1000.00 meter

1 Taman

2234.00 meter

100%

1000.00 meter

Target Outcome/ Output

1000.00 meter

1 Taman

4105.00 meter

100%

1000.00 meter

3 Taman

3560.00 meter

100%

1000.00 meter

1 Taman

2234.00 meter

100%

1000.00 meter

Realisasi Outcome/ Output


30.000.000

383.108.000

343.200.000

352.941.000

330.441.000

22.500.000

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.11.06.42.015

1.03.4.05.11.06.42.016

1.03.4.05.11.07.42

1.03.4.05.11.07.42.014

1.03.4.05.11.07.42.015

1.03.4.05.11.07.42.016

1.03.4.05.11.02.46

1.03.4.05.11.02.46.001

1.03.4.05.11.02.46.003

9.908.000

30.000.000

9.965.000

310.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.11.06.42.014

Anggaran (Rp) 349.965.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.11.06.42

184

21.945.000

322.952.300

344.897.300

9.908.000

30.000.000

343.200.000

383.108.000

9.690.000

30.000.000

309.950.000

349.640.000

Realisasi (Rp)

97.53 %

97.73 %

97.72 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

97.24 %

100.00 %

99.98 %

99.91 %

%

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Outcome/Output

1000.00 meter

1 Taman

2600.00 meter

100%

1000.00 meter

1 Taman

3640.00 meter

100%

Target Outcome/ Output

1000.00 meter

1 Taman

2600.00 meter

100%

1000.00 meter

1 Taman

3640.00 meter

100%

Realisasi Outcome/ Output


34.224.434

350.007.500

79.909.500

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.11.03.46.003

1.03.4.05.11.03.46.004

1.03.4.05.11.04.46

1.03.4.05.11.04.46.001

1.03.4.05.11.04.46.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

137.169.680

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.11.03.46.001

185

172.796.886

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

270.098.000

344.191.000

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.11.03.46

Kode Rekening

209.578.200

78.000.285

287.578.485

33.854.920

134.387.000

157.264.800

325.506.720

Realisasi (Rp)

77.59 %

97.61 %

82.16 %

98.92 %

97.97 %

91.01 %

94.57 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


198.444.480

62.395.000

348.313.501

119.774.774

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.11.05.46.001

1.03.4.05.11.05.46.002

1.03.4.05.11.05.46.003

1.03.4.05.11.06.46

1.03.4.05.11.06.46.001

1.03.4.05.11.06.46.002

203.500.727

92.101.520

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Anggaran (Rp) 352.941.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.11.05.46

186

202.124.560

116.121.500

343.062.060

51.359.000

190.525.500

88.528.000

330.412.500

Realisasi (Rp)

99.32 %

96.95 %

98.49 %

82.31 %

96.01 %

96.12 %

93.62 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


153.264.101

194.676.899

66.026.000

66.026.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.03.4.05.11.07.46.001

1.03.4.05.11.07.46.002

1.03.4.05.11.01.19

1.03.4.05.11.01.19.053

1.03.4.05.11.02.19

1.03.4.05.11.02.19.053

1.03.4.05.11.03.19

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

347.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.11.07.46

187

25.038.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.11.06.46.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kode Rekening

3.300.000

3.300.000

3.300.000

66.026.000

66.026.000

194.006.725

152.617.020

346.623.745

24.816.000

Realisasi (Rp)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

99.66 %

99.58 %

99.62 %

99.11 %

%

Kegiatan Musrenbang

Kegiatan Musrenbang

Outcome/Output

1.00 Kegiatan

7.00 Kegiatan

Target Outcome/ Output

1.00 Kegiatan

7.00 Kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000 4.414.088.711 381.222.400

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Kecamatan Coblong

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.11.03.19.053

1.03.4.05.11.04.19

1.03.4.05.11.04.19.053

1.03.4.05.11.05.19

1.03.4.05.11.05.19.053

1.03.4.05.11.06.19

1.03.4.05.11.06.19.053

1.03.4.05.11.07.19

1.03.4.05.11.07.19.053

1.03 . 4.05.12

1.03.4.05.12.01.42

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

188

376.922.100

4.292.003.727

3.300.000

3.300.000

3.050.000

3.050.000

3.000.000

3.000.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

Realisasi (Rp)

98.87 %

97.23 %

100.00 %

100.00 %

92.42 %

92.42 %

90.91 %

90.91 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

%

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Kegiatan Musrenbang

Kegiatan Musrenbang

Kegiatan Musrenbang

Kegiatan Musrenbang

Kegiatan Musrenbang

Outcome/Output

100%

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

Target Outcome/ Output

100%

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


398.959.625

399.796.425

393.959.625

404.796.425

398.959.625

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.12.02.42.014

1.03.4.05.12.02.42.016

1.03.4.05.12.03.42

1.03.4.05.12.03.42.014

1.03.4.05.12.03.42.016

1.03.4.05.12.04.42

1.03.4.05.12.04.42.014

1.03.4.05.12.04.42.016

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

404.796.425

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.12.02.42

189

114.244.900

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.12.01.42.016

5.836.800

5.836.800

5.836.800

21.375.000

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.12.01.42.015

245.602.500

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.12.01.42.014

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kode Rekening

5.831.450

396.451.250

402.282.700

5.758.432

393.924.500

399.682.932

5.825.600

398.808.225

404.633.825

112.721.950

19.155.400

245.044.750

Realisasi (Rp)

99.91 %

99.37 %

99.38 %

98.66 %

99.99 %

99.97 %

99.81 %

99.96 %

99.96 %

98.67 %

89.62 %

99.77 %

%

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara dengan baik, kebersihan lingkungan terpelihara

Outcome/Output

190 Meter

1000 meter

100%

1200 meter

275 Meter

100%

1000 M2

275 Meter

100%

1330 M2

50.00 M2

1925 M

Target Outcome/ Output

190 Meter

1000 meter

100%

1200 meter

275 Meter

100%

1000 M2

275 Meter

100%

1330 M2

50.00 M2

1925 M

Realisasi Outcome/ Output


2.004.000 404.796.425

398.959.625

239.462.345

233.959.625

352.941.000

5.546.063

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.12.05.42.016

1.03.4.05.12.06.42

1.03.4.05.12.06.42.014

1.03.4.05.12.06.42.016

1.03.4.05.12.07.42

1.03.4.05.12.07.42.014

1.03.4.05.12.07.42.016

1.03.4.05.12.02.46

1.03.4.05.12.02.46.001

5.502.720

5.836.800

307.291.650

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.12.05.42.014

Anggaran (Rp) 309.295.650

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.12.05.42

190

5.527.500

292.919.000

4.632.320

230.401.590

235.033.910

5.800.000

398.875.000

404.675.000

1.974.000

305.775.070

307.749.070

Realisasi (Rp)

99.67 %

82.99 %

84.18 %

98.48 %

98.15%

99.37 %

99.98 %

99.97 %

98.50 %

99.51 %

99.50 %

%

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Â

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Outcome/Output

100 %

Â

1500.00 m

275 Meter

100%

190.00 M2

275 Meter

100%

190 Meter

275 Meter

100%

Target Outcome/ Output

100 %

Â

1500.00 m

275 Meter

100%

190,00 M2

275 Meter

100%

190 Meter

275 Meter

100%

Realisasi Outcome/ Output


10.450.000

313.504.876

313.504.876

303.441.000

146.430.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.12.02.46.003

1.03.4.05.12.02.46.004

1.03.4.05.12.03.46

1.03.4.05.12.03.46.001

1.03.4.05.12.04.46

1.03.4.05.12.04.46.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

315.490.377

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.12.02.46.002

191

21.454.560

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

145.744.280

299.057.880

312.159.650

312.159.650

10.395.000

255.601.500

21.395.000

Realisasi (Rp)

99.53 %

98.56 %

99.57 %

99.57 %

99.47 %

81.02 %

99.72 %

%

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Persentasi capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Persentase capaian kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Outcome/Output

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

Target Outcome/ Output

100 %

100%

100%

100%

100 %

Realisasi Outcome/ Output


67.324.000

253.532.422

50.364.353

145.377.882

57.790.187

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.12.04.46.004

1.03.4.05.12.05.46

1.03.4.05.12.05.46.001

1.03.4.05.12.05.46.002

1.03.4.05.12.05.46.003

Anggaran (Rp)

89.687.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.12.04.46.003

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

192

23.622.500

144.441.000

50.171.000

218.234.500

66.550.000

86.763.600

Realisasi (Rp)

40.88 %

99.36 %

99.62 %

86.08 %

98.85 %

96.74 %

%

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Â

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Persentase capaian kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Outcome/Output

100 %

100 %

100 %

Â

100 %

100 %

Target Outcome/ Output

100 %

100 %

100 %

Â

100 %

100 %

Realisasi Outcome/ Output


352.941.001

166.559.690

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kecamatan Bandung Wetan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.12.06.46.002

1.03.4.05.12.07.46

1.03.4.05.12.07.46.001

1.03.4.05.12.07.46.002

1.03 . 4.05.13

1.03.4.05.13.01.42

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

165.672.276

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.12.06.46.001

193

127.890.041

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

289.619.518

9.763.809.326

186.381.311

293.562.317

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.12.06.46

Kode Rekening

287.676.325

9.452.980.810

181.714.418

165.147.242

346.861.660

165.000.000

126.791.500

291.791.500

Realisasi (Rp)

99.33 %

96.82 %

97.50 %

99.15 %

98.28 %

99.59 %

99.14 %

99.40 %

%

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Outcome/Output

70%

100 %

100 %

100 %

100 %

Target Outcome/ Output

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

Realisasi Outcome/ Output


395.872.190

363.978.980

492.581.362

441.636.522 30.000.000 20.944.840 377.213.708

347.213.708 30.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.13.02.42

1.03.4.05.13.02.42.014

1.03.4.05.13.02.42.015

1.03.4.05.13.03.42

1.03.4.05.13.03.42.014

1.03.4.05.13.03.42.015

1.03.4.05.13.03.42.016

1.03.4.05.13.04.42

1.03.4.05.13.04.42.014

1.03.4.05.13.04.42.015

1.03.4.05.13.02.46

352.941.000

31.893.210

55.181.860

Pemeliharaan RTH Kecamatan

234.437.658

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.13.01.42.015

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.13.01.42.014

194

343.095.654

30.000.000

346.750.200

376.750.200

20.549.360

30.000.000

439.454.000

490.003.360

31.893.100

363.284.500

395.177.600

55.105.000

232.571.325

Realisasi (Rp)

97.21 %

100.00 %

99.87 %

99.88 %

98.11 %

100.00 %

99.51 %

99.48 %

100.00 %

99.81 %

99.82 %

99.86 %

99.20 %

%

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

1.00 Dokumen

1.00 laporan

70%

500.00 M2

250.00 M2

1.00 laporan

70%

100.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

1.00 laporan

70%

100.00 M2

3.00 laporan

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output

1.00 Dokumen

1.00 laporan

100%

500.00 M2

250.00 M2

1.00 laporan

100%

100.00 M2

1.00 laporan

100%

100.00 M2

3.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


207.583.172

125.404.098

231.945.542

207.217.208

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.13.03.46

1.03.4.05.13.03.46.001

1.03.4.05.13.03.46.002

1.03.4.05.13.04.46

1.03.4.05.13.04.46.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

332.987.270

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.13.02.46.004

195

326.568.885

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

26.372.115

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.13.02.46.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kode Rekening

137.566.000

161.966.004

97.470.900

167.694.940

265.165.840

321.563.154

21.532.500

Realisasi (Rp)

66.39 %

69.83 %

77.73 %

80.78 %

79.63 %

98.47 %

81.65 %

%

1.00 laporan

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.00 Laporan

3.00 laporan

1.00 laporan

1.00 laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Outcome/Output

1.00 laporan

1.00 Laporan

3.00 laporan

1.00 laporan

1.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


106.313.200

14.612.000 77.346.520 14.354.680 444.119.800

442.337.800

369.500.000

369.500.000

425.692.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.14.01.42

1.03.4.05.14.01.42.014

1.03.4.05.14.01.42.015

1.03.4.05.14.01.42.016

1.03.4.05.14.02.42

1.03.4.05.14.02.42.014

1.03.4.05.14.02.42.016

1.03.4.05.14.03.42

1.03.4.05.14.03.42.014

1.03.4.05.14.04.42

1.782.000

6.881.237.684

Kecamatan Sumur Bandung

24.728.334

Anggaran (Rp)

1.03 . 4.05.14

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.13.04.46.003

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

196

425.692.000

369.500.000

369.500.000

1.700.000

442.129.800

443.829.800

13.182.400

64.225.000

13.613.000

91.020.400

6.426.984.389

24.400.004

Realisasi (Rp)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

95.40 %

99.95 %

99.93 %

91.83 %

83.04 %

93.16 %

85.62 %

93.40 %

98.67 %

%

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Â

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Outcome/Output

100%

4.000 m

100%

2.025 m

2025 m

100%

2.000 m2

2.000 m2

200 m

100%

Â

1.00 Laporan

Target Outcome/ Output

100%

4.000 m

100%

2.025 m

2025 m

100%

2.000 m2

2.000 m2

200 m

100%

Â

1.00 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


315.477.000

275.899.517

31.077.619

8.499.864

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.14.02.46

1.03.4.05.14.02.46.001

1.03.4.05.14.02.46.002

1.03.4.05.14.02.46.004

1.03.4.05.14.03.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

404.195.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.14.05.42.014

197

404.195.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.14.05.42

262.280.000

5.692.000

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.14.04.42.016

420.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.14.04.42.014

Kode Rekening

259.232.400

8.393.000

30.722.070

274.162.410

313.277.480

383.247.280

383.247.280

5.692.000

420.000.000

Realisasi (Rp)

98.84 %

98.74 %

98.86 %

99.37 %

99.30 %

94.82 %

94.82 %

100.00 %

100.00 %

%

tersedianya buku bacaan dan lemari penyimpan buku

luas jalan permukiman terpelihara

Jumlah Drainase dan selokan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output

lemari dan 110 buku bacaan

182.16 m2

268 m

2.00 laporan

100%

2.00 laporan

4.00 laporan

Target Outcome/ Output

lemari dan 110 buku bacaan

182.16 m2

268 m

1.00 laporan

100%

2.00 laporan

4.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


266.464.647

4.112.500

16.003.460

303.541.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.14.04.46.001

1.03.4.05.14.04.46.002

1.03.4.05.14.04.46.003

1.03.4.05.14.04.46.004

1.03.4.05.14.05.46

30.360.393

316.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.14.04.46

Anggaran (Rp)

262.280.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.14.03.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

198

292.295.630

15.893.900

3.984.750

30.277.390

264.883.300

315.039.340

259.232.400

Realisasi (Rp)

96.30 %

99.32 %

96.89 %

99.73 %

99.41 %

99.40 %

98.84 %

%

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan

panjang jalan/ gang teraspal

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Outcome/Output

7 unit lemari

timbangan bayi 4 unit

403 m2

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 49 unit, gerobak sampah 3 unit, penerangan jalan 94 titik

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 67 unit, Gudang Recycable 4 buah, Komposter 9 buah, Tempat sampah terpilah 3 tempat 67 unit

Target Outcome/ Output

7 unit lemari

timbangan bayi 4 unit

403 m2

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 49 unit, gerobak sampah 3 unit, penerangan jalan 94 titik

Realisasi Outcome/ Output Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 67 unit, Gudang Recycable 4 buah, Komposter 9 buah, Tempat sampah terpilah 3 tempat 67 unit


42.842.589 49.791.268 63.162.000 787.290.550

782.027.050

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.15.01.42

1.03.4.05.15.01.42.014

1.03.4.05.15.01.42.015

1.03.4.05.15.01.42.016

1.03.4.05.15.02.42

1.03.4.05.15.02.42.014

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

155.795.857

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

199

5.237.075.629

36.000.000

20.980.956

246.560.044

Anggaran (Rp)

Kecamatan Cibeunying Kidul

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03 . 4.05.15

1.03.4.05.14.05.46.004

1.03.4.05.14.05.46.002

1.03.4.05.14.05.46.001

Kode Rekening

764.915.810

770.140.810

62.700.000

45.065.500

36.740.000

144.505.500

4.956.259.281

33.440.000

20.801.000

238.054.630

Realisasi (Rp)

97.81 %

97.82 %

99.27 %

90.51 %

85.76 %

92.75 %

94.64 %

92.89 %

99.14 %

96.55 %

%

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Luas RTH kecamatan terpelihara

3650.00 M2

100%

600.00 M2

200.00 M2

12.00 laporan

100%

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Â

8 unit

305 m2

Tong Sampah Kualitas 8 buah, Kantong plastik sampah jumbo 1 pak, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 42 unit, penerangan jalan 90 titik

Target Outcome/ Output

Â

jumlah gerobak baca

Panjang Plesteran beton jalan

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Outcome/Output

3650.00 M2

100%

600.00 M2

200.00 M2

12.00 laporan

100%

Â

8 unit

305 m2

Realisasi Outcome/ Output Tong Sampah Kualitas 8 buah, Kantong plastik sampah jumbo 1 pak, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 42 unit, penerangan jalan 90 titik


398.997.500 30.500.000

480.000.000

450.000.000

324.826.280

309.903.100 14.923.180 520.255.934

477.078.434

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.15.03.42.014

1.03.4.05.15.03.42.015

1.03.4.05.15.03.42.016

1.03.4.05.15.04.42

1.03.4.05.15.04.42.014

1.03.4.05.15.04.42.015

1.03.4.05.15.05.42

1.03.4.05.15.05.42.014

1.03.4.05.15.05.42.016

1.03.4.05.15.06.42

1.03.4.05.15.06.42.014

30.000.000

3.536.000

433.033.500

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

5.263.500

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.15.03.42

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.15.02.42.016

200

471.563.116

511.958.841

4.606.000

154.450.000

159.056.000

30.000.000

450.000.000

480.000.000

3.536.000

30.500.000

398.922.500

432.958.500

5.225.000

Realisasi (Rp)

98.84 %

98.41 %

30.86 %

49.84 %

48.97 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

99.98 %

99.98 %

99.27 %

%

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Luas RTH kelurahan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Outcome/Output

3.650 M

100%

1300.00 M2

1300.00 M2

100%

100.00 M2

1875 M

100%

500.00 M2

150.00 M2

2500 M

100%

50.00 meter

Target Outcome/ Output

3.650 M

100%

1300.00 M2

1300.00 M2

100%

100.00 M2

1875 M

100%

500.00 M2

150.00 M2

2500 M

100%

50.00 meter

Realisasi Outcome/ Output


381.799.400 29.986.831

352.941.001

176.605.073

176.335.928

352.941.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.15.07.42.014

1.03.4.05.15.07.42.015

1.03.4.05.15.07.42.016

1.03.4.05.15.02.46

1.03.4.05.15.02.46.001

1.03.4.05.15.02.46.003

1.03.4.05.15.03.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

417.177.507

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.15.07.42

201

28.177.500

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.15.06.42.016

5.391.276

15.000.000

Anggaran (Rp)

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.15.06.42.015

Kode Rekening

349.751.380

174.196.542

175.549.605

349.746.147

5.391.276

29.939.500

378.959.400

414.290.176

27.895.725

12.500.000

Realisasi (Rp)

99.10 %

98.79 %

99.40 %

99.09 %

100.00 %

99.84 %

99.26 %

99.31 %

99.00 %

83.33 %

%

Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan kesehatan

Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH Kelurahan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Luas RTH Kelurahan terpelihara

Outcome/Output

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

2.250 M

200.00 M2

1.875 M

100%

4.200 M

100.00 M2

Target Outcome/ Output

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

2.250 M

200.00 M2

1.875 M

100%

4.200 M

100.00 M2

Realisasi Outcome/ Output


1.03.4.05.15.04.46.001

1.03.4.05.15.06.46

1.03.4.05.15.05.46.001

352.941.000

352.941.000

352.941.000

352.941.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.15.04.46

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.15.03.46.002

1.03.4.05.15.05.46

151.707.500

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Anggaran (Rp)

201.233.500

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.15.03.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

202

347.075.331

302.694.160

302.694.160

345.689.750

345.689.750

150.654.680

199.096.700

Realisasi (Rp)

98.34 %

85.76 %

85.76 %

97.95 %

97.95 %

99.31 %

98.94 %

%

1 Laporan Kegiatan

Jumlah laporan sarana dan prasarana pemukiman

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan saranan dan prasarana pemukiman

Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana transporatasi

Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

Outcome/Output

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


203

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU) Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU) Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.03.25.001

1.03.4.05.15.07.27.005

1.03.4.05.15.07.27

1.03.4.05.15.07.46.003

1.03.4.05.15.07.46.002

1.03.4.05.15.07.46.001

1.03.4.05.15.07.46

1.03.4.05.15.06.46.002

1.03.4.05.15.06.46.001

Kode Rekening

1.050.000

58.727.577

59.777.577

13.512.825

248.151.781

32.548.817

294.213.423

192.645.715

160.295.285

Anggaran (Rp)

1.050.000

57.770.886

58.820.886

12.877.422

244.712.338

31.982.040

289.571.800

190.888.531

156.186.800

Realisasi (Rp)

100.00 %

98.37 %

98.40 %

95.30 %

98.61 %

98.26 %

98.42 %

99.09 %

97.44 %

%

Jumlah laporan pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Jumlah koperasi di tempat ibadah

1 Koperasi

1 Laporan

1 Laporan Kegiatan

Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana kesehatan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Jumlah laporan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana pemukiman

1 Laporan Kegiatan

Jumlah laporan sarana dan prasarana transportasi

1 Laporan Kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

Outcome/Output

1 koperasi

1 Laporan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


171.052.402 54.604.835

499.719.279

499.719.279

724.213.725

724.213.725

1.944.064.988

1.944.064.988

933.393.640

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.16.01.42.014

1.03.4.05.16.01.42.015

1.03.4.05.16.01.42.016

1.03.4.05.16.02.42

1.03.4.05.16.02.42.014

1.03.4.05.16.03.42

1.03.4.05.16.03.42.014

1.03.4.05.16.04.42

1.03.4.05.16.04.42.014

1.03.4.05.16.05.42

17.335.150

242.992.387

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.16.01.42

Anggaran (Rp) 5.494.514.260

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kecamatan Cibeunying Kaler

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03 . 4.05.16

204

820.476.757

1.936.670.815

1.936.670.815

678.719.500

678.719.500

499.487.956

499.487.956

17.222.900

54.206.100

170.550.202

241.979.202

5.292.208.040

Realisasi (Rp)

87.90 %

99.62 %

99.62 %

93.72 %

93.72 %

99.95 %

99.95 %

99.35 %

99.27 %

99.71 %

99.58 %

96.32 %

%

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang kerb jalan yang terpelihara

Jumlah Taman terpelihara

Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Â

Outcome/Output

100%

1856 Meter

100%

1988 Meter

100%

2000 Meter

100%

2000 Meter

8

9534 Meter

100%

Â

Target Outcome/ Output

100%

1856 Meter

100%

1988 Meter

100%

2000 meter

100%

2000 Meter

8

9534 Meter

100%

Â

Realisasi Outcome/ Output


136.303.100

55.222.731

307.434.010

92.454.010

214.980.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.16.02.46.002

1.03.4.05.16.02.46.001

1.03.4.05.16.03.46

1.03.4.05.16.03.46.001

1.03.4.05.16.03.46.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

191.525.831

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.16.02.46

205

933.393.640

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.16.05.42.014

Kode Rekening

202.676.700

89.006.610

291.683.310

53.913.200

134.392.500

188.305.700

820.476.757

Realisasi (Rp)

94.28 %

96.27 %

94.88 %

97.63 %

98.60 %

98.32 %

87.90 %

%

laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)

Jumlah apar tersedia hasil pengadaan

panjang jalan terpelihara (hotmix)

Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara

Outcome/Output

1 laporan

1 laporan

12 unit

1810 meter

3690 Meter

Target Outcome/ Output

1 laporan

1 laporan

12 unit

1810 meter

3690 Meter

Realisasi Outcome/ Output


298.229.400

279.229.400

4.267.161.422 269.428.630

131.417.630 117.281.000 20.730.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kecamatan Astana Anyar

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.16.04.46.001

1.03.4.05.16.05.46

1.03.4.05.16.05.46.001

1.03.4.05.16.05.46.003

1.03 . 4.05.17

1.03.4.05.17.01.42

1.03.4.05.17.01.42.014

1.03.4.05.17.01.42.015

1.03.4.05.17.01.42.016

19.000.000

352.941.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Anggaran (Rp) 352.941.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.16.04.46

206

20.427.000

113.857.500

129.150.000

263.434.500

3.869.747.935

17.682.500

272.255.500

289.938.000

344.946.800

344.946.800

Realisasi (Rp)

98.54 %

97.08 %

98.27 %

97.78 %

90.69 %

93.07 %

97.50 %

97.22 %

97.73 %

97.73 %

%

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

12000.00 meter

4.00 Titik

4000.00 meter

100%

1 laporan

1 laporan

laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU) laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1 laporan

Target Outcome/ Output

laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)

Outcome/Output

12000.00 meter

4.00 Titik

4000.00 meter

100%

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


300.998.800

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

314.613.586

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.17.03.42

1.03.4.05.17.03.42.014

1.03.4.05.17.03.42.015

1.03.4.05.17.03.42.016

1.03.4.05.17.04.42

1.03.4.05.17.04.42.014

1.03.4.05.17.05.42

1.03.4.05.17.05.42.014

1.03.4.05.17.06.42

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

303.013.573

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.17.02.42.016

207

309.841.500

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.17.02.42.014

998

1.016.773

0

309.841.500

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.17.02.42

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

313.570.000

300.000.000

300.000.000

298.750.000

298.750.000

998

1.013.000

300.994.200

303.005.200

0

305.884.000

305.884.000

Realisasi (Rp)

99.67 %

100.00 %

100.00 %

99.58 %

99.58 %

100.00 %

99.63 %

100.00 %

100.00 %

0%

98.72 %

98.72 %

%

200.00 meter

100%

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

100%

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

200.00 meter

100%

144.00 meter

2.00 Titik

200.00 meter

100%

192.00 %

1552.00 meter

100%

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Outcome/Output

100%

200.00 meter

100%

200.00 meter

100%

144.00 meter

2.00 Titik

200.00 meter

100%

0.00 %

1552.00 meter

100%

Realisasi Outcome/ Output


311.117.500

311.117.500

310.291.092

207.872.892

60.905.100

28.048.300

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.17.06.42.016

1.03.4.05.17.07.42

1.03.4.05.17.07.42.014

1.03.4.05.17.02.46

1.03.4.05.17.02.46.001

1.03.4.05.17.02.46.002

1.03.4.05.17.02.46.003

1.002.100

937.086

Pemeliharaan RTH Kecamatan

312.674.400

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.17.06.42.015

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.06.42.014

208

27.639.260

60.214.000

176.901.550

278.207.810

311.115.500

311.115.500

1.000.000

0

312.570.000

Realisasi (Rp)

98.54 %

98.87 %

85.10 %

89.66 %

100.00 %

100.00 %

99.79 %

0.00 %

99.97 %

%

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transfortasi

Jumlah Laporan egiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Â

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output

1 laporan kegiatan

1 laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Â

250.00 meter

100%

200.00 meter

2.00 M2

200.00 meter

Target Outcome/ Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 Laporan Kegiatan

Â

250.00 meter

100%

200.00 meter

2.00 M2

200.00 meter

Realisasi Outcome/ Output


141.491.569

86.540.850

22.080.008

316.785.800

291.294.800

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.17.03.46.001

1.03.4.05.17.03.46.003

1.03.4.05.17.03.46.004

1.03.4.05.17.04.46

1.03.4.05.17.04.46.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

250.112.427

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.17.03.46

209

13.464.800

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.17.02.46.004

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Kode Rekening

265.543.650

290.656.650

21.975.500

69.426.500

141.109.100

232.511.100

13.453.000

Realisasi (Rp)

91.16 %

91.75 %

99.53 %

80.22 %

99.73 %

92.96 %

99.91 %

%

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidkan dan kebudayaan

Outcome/Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Target Outcome/ Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


Kode Rekening

52.174.151

75.601.077

308.091.000

220.848.757

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.17.05.46.002

1.03.4.05.17.05.46.003

1.03.4.05.17.06.46

1.03.4.05.17.06.46.001

180.007.772

307.783.000

25.491.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.17.05.46.001

1.03.4.05.17.05.46

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.04.46.004

210

206.974.900

251.013.400

13.690.600

14.322.000

153.926.740

181.939.340

25.113.000

Realisasi (Rp)

93.72 %

81.47 %

18.11 %

27.45 %

85.51 %

59.11 %

98.52 %

%

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transfortasi

1 laporan kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Outcome/Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


135.185.441

154.218.059

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.17.07.46

1.03.4.05.17.07.46.001

1.03.4.05.17.07.46.003

211

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.04.25

996.4

37.137.500

326.541.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.17.06.46.004

1.03.4.05.17.07.46.004

13.092.243

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

74.150.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.17.06.46.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kode Rekening

0

36.624.500

89.100.000

132.008.800

257.733.300

12.870.000

31.168.500

Realisasi (Rp)

0.00 %

98.62 %

57.78 %

97.65 %

78.93 %

98.30 %

42.03 %

%

Jumlah Laporan egiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Jumlah Laporan egiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Outcome/Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Target Outcome/ Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


1.000.000 42.649.908

17.000.000

13.374.908

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)

1.03.4.05.17.06.25.001

1.03.4.05.17.02.27

1.03.4.05.17.02.27.001

1.03.4.05.17.02.27.003

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.17.03.27.001

1.03.4.05.17.03.27.002

1.03.4.05.17.03.27

4.928.000

22.922.000

102.828.573

12.275.000

1.000.000

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

1.03.4.05.17.06.25

1.03.4.05.17.02.27.006

2.821.000

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

1.03.4.05.17.05.25.001

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.821.000

Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

1.03.4.05.17.05.25

Anggaran (Rp) 996.4

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.04.25.001

212

0

4.328.000

22.747.000

95.453.785

12.210.000

0

16.923.500

29.133.500

950

950

2.815.000

2.815.000

Realisasi (Rp)

87.82 %

99.24 %

92.83 %

99.47 %

0.00 %

99.55 %

68.31 %

95.00 %

95.00 %

99.79 %

99.79 %

0.00 %

%

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah Jumlah laporan Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

koperasi tempat ibadah

Jumlah koperasi tempat ibadah

Jumlah koperasi di tempat ibadah

Outcome/Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1.00 Koperasi

1 Koperasi

1 koperasi

Target Outcome/ Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1.00 Koperasi

1 Koperasi

1 koperasi

Realisasi Outcome/ Output


28.593.200

7.562.000

45.158.000

31.352.000

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

1.03.4.05.17.04.27

1.03.4.05.17.04.27.001

1.03.4.05.17.04.27.002

1.03.4.05.17.05.27

1.03.4.05.17.05.27.001

213

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.06.27

1.03.4.05.17.05.27.006

44.850.000

4.456.000

9.350.000

36.155.200

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.17.03.27.005

1.03.4.05.17.05.27.005

70.555.573

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU) Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

4.423.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.17.03.27.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)

Kode Rekening

44.423.500

3.456.000

7.623.000

29.257.500

40.336.500

0

17.919.000

17.919.000

64.300.785

4.078.000

Realisasi (Rp)

99.05 %

77.56 %

81.53 %

93.32 %

89.32 %

0.00 %

62.67 %

49.56 %

91.13 %

92.20 %

%

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Jumlah laporan Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

Outcome/Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 Laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Target Outcome/ Output

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


1.146.000

1.146.000

1.050.000

1.050.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

1.03.4.05.17.02.19

1.03.4.05.17.02.19.053

1.03.4.05.17.03.19

1.03.4.05.17.03.19.053

24.562.233

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

24.562.233

3.700.000

1.03.4.05.17.01.19.053

1.03.4.05.17.01.19

1.03.4.05.17.07.27.006

22.700.000

1.03.4.05.17.07.27

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU) Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

26.400.000

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.17.06.27.005

1.03.4.05.17.07.27.001

25.850.000

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Anggaran (Rp) 19.000.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.06.27.001

214

1.050.000

1.050.000

1.146.000

1.146.000

24.443.750

24.443.750

0

18.914.500

18.914.500

25.509.000

18.914.500

Realisasi (Rp)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

99.52 %

99.52 %

0.00 %

83.32 %

71.65 %

98.68 %

99.55 %

%

1 Kegiatan Musrenbang

1 kegiatan musrenbang

1 Kegiatan Musrenbang

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah Laporan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Outcome/Output

1.00 kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Target Outcome/ Output

1.00 kegiatan

1.00 Kegiatan

1.00 Kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

1 laporan kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


1.000.000

1.000.000

1.000.000

206.688.100

177.977.000 28.711.100

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Kecamatan Bojongloa Kaler

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.17.06.19.053

1.03.4.05.17.07.19

1.03.4.05.17.07.19.053

1.03 . 4.05.18

1.03.4.05.18.01.42

1.03.4.05.18.01.42.014

1.03.4.05.18.01.42.016

215

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.17.06.19

13.136.435.930

1.000.000

2.725.000

1.03.4.05.17.05.19.053

1.03.4.05.17.05.19

2.725.000

5.200.000

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

1.03.4.05.17.04.19.053

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5.200.000

Anggaran (Rp)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.17.04.19

Kode Rekening

28.338.200

172.247.000

200.585.200

12.564.825.275

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.641.600

2.641.600

700

700

Realisasi (Rp)

98.70 %

96.78 %

97.05 %

95.65 %

100.00 %

100.00 %

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik

1 kegiatan Musrenbang

1 kegiatan musrenbang

100.00 % 100.00 %

1 kegiatan musrenbang

1 Kegiatan Musrenbang

Outcome/Output

96.94 %

96.94 %

13.46 %

13.46 %

%

500.00 M2

1000.00 meter

100%

1.00 kegiatan

1.00 kegiatan

1.00 kegiatan

1.00 kegiatan

Target Outcome/ Output

500.00 M2

1000.00 meter

100%

1.00 kegiatan

1.00 kegiatan

1.00 kegiatan

1.00 kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


313.055.000

313.055.000

352.451.000

339.330.000

337.114.700

327.981.400

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.18.02.42.016

1.03.4.05.18.03.42

1.03.4.05.18.03.42.014

1.03.4.05.18.04.42

1.03.4.05.18.04.42.014

1.03.4.05.18.04.42.016

1.03.4.05.18.05.42

1.03.4.05.18.05.42.014

1.03.4.05.18.05.42.016

1.03.4.05.18.06.42

331.830.378

9.133.300

13.121.000

12.158.875

246.669.700

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.18.02.42.014

Anggaran (Rp) 258.828.575

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.18.02.42

216

331.291.700

9.133.300

323.386.400

332.519.700

13.007.500

328.080.000

341.087.500

306.530.000

306.530.000

11.976.800

244.497.000

256.473.800

Realisasi (Rp)

99.84 %

100.00 %

98.60 %

98.64 %

99.13 %

96.68 %

96.78 %

97.92 %

97.92 %

98.50 %

99.12 %

99.09 %

%

Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik

Outcome/Output

100%

500.00 M2

500.00 meter

100%

100.00 M2

1000.00 meter

100%

500.00 meter

100%

100.00 M2

1000.00 meter

100%

Target Outcome/ Output

100%

500.00 M2

500.00 meter

100%

100.00 M2

1000.00 meter

100%

500.00 meter

100%

100.00 M2

1000.00 meter

100%

Realisasi Outcome/ Output


246.398.097

342.853.000

308.658.554

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.18.02.46.001

1.03.4.05.18.02.46.003

1.03.4.05.18.03.46

1.03.4.05.18.03.46.001

1.03.4.05.18.03.46.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

343.601.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.18.02.46

217

13.564.900

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.18.06.42.016

34.194.446

97.202.903

318.265.478

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.18.06.42.014

Kode Rekening

30.151.000

283.059.700

313.210.700

79.222.000

119.570.000

198.792.000

13.409.000

317.882.700

Realisasi (Rp)

88.18 %

91.71 %

91.35 %

81.50 %

48.53 %

57.86 %

98.85 %

99.88 %

%

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

100.00 M2

1000.00 meter

Target Outcome/ Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

100.00 M2

1000.00 meter

Realisasi Outcome/ Output


Kode Rekening

235.210.179

26.913.910

260.843.000

199.749.452

61.093.548

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.18.04.46.003

1.03.4.05.18.04.46.004

1.03.4.05.18.05.46

1.03.4.05.18.05.46.001

1.03.4.05.18.05.46.003

79.419.911

341.544.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.18.04.46.001

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.18.04.46

218

60.302.000

153.442.300

213.744.300

23.534.500

150.755.000

53.405.000

227.694.500

Realisasi (Rp)

98.70 %

76.82 %

81.94 %

87.44 %

64.09 %

67.24 %

66.67 %

%

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


220.084.618

432.571.750

410.262.750

22.309.000

39.342.050

38.874.550

467.5

34.743.775

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

1.03.4.05.18.06.46.001

1.03.4.05.18.06.46.003

1.03.4.05.18.01.25

1.03.4.05.18.01.25.005

1.03.4.05.18.01.25.001

1.03.4.05.18.02.25

1.03.4.05.18.02.25.005

1.03.4.05.18.02.25.001

1.03.4.05.18.03.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

107.299.459

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

219

327.384.077

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.18.06.46

Kode Rekening

34.743.775

450

38.225.000

38.675.000

22.309.000

394.135.000

416.444.000

204.824.400

78.375.000

283.199.400

Realisasi (Rp)

100.00 %

96.26 %

98.33 %

98.30 %

100.00 %

96.07 %

96.27 %

93.07 %

73.04 %

86.50 %

%

5.00 Kelompok

Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan

80.00 Kader

Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif

25.00 Kelompok

Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan

350.00 Kader

1 laporan

1 laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

Outcome/Output

5.00 Kelompok

80.00 Kader

25.00 Kelompok

350.00 Kader

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


293.933.613

164.962.200 76.963.500 52.007.913 237.573.000

237.573.000

488.133.432

488.133.432

Kecamatan Bojongloa Kidul

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03 . 4.05.19

1.03.4.05.19.01.42

1.03.4.05.19.01.42.014

1.03.4.05.19.01.42.015

1.03.4.05.19.01.42.016

1.03.4.05.19.02.42

1.03.4.05.19.02.42.014

1.03.4.05.19.03.42

1.03.4.05.19.03.42.014

1.03.4.05.19.03.42.016

1.03.4.05.19.04.42

350.094.052

0

3.900.967.369

3.855.775

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

1.03.4.05.18.03.25.001

Anggaran (Rp) 30.888.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.18.03.25.005

220

350.071.850

0

487.386.000

487.386.000

237.573.000

237.573.000

51.678.000

76.098.500

161.613.580

289.390.080

3.617.328.912

3.855.775

30.888.000

Realisasi (Rp)

99.99 %

0%

99.85 %

99.85 %

100.00 %

100.00 %

99.37 %

98.88 %

97.97 %

98.45 %

92.73 %

100.00 %

100.00 %

%

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

100%

8.500.00 M2

9000.00 meter

100%

4500.00 laporan

100%

5800.00 M2

300.00 M2

1096.00 laporan

100%

5.00 Kelompok

Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan

75.00 Kader

Target Outcome/ Output

Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif

Outcome/Output

100%

8.500.00 M2

9000.00 meter

100%

4500.00 laporan

100%

5800.00 M2

300.00 M2

1096.00 laporan

100%

5.00 Kelompok

75.00 Kader

Realisasi Outcome/ Output


195.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.19.05.42.014

221

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.19.02.46.001

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.19.07.42.016

1.03.4.05.19.02.46

182.369.400

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.19.07.42.014

35.675.200

334.591.000

0

182.369.400

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

0

217.198.000

1.03.4.05.19.07.42

1.03.4.05.19.06.42.016

1.03.4.05.19.06.42.014

217.198.000

195.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.19.05.42

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

8.668.484

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.19.04.42.016

1.03.4.05.19.06.42

341.425.568

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.19.04.42.014

Kode Rekening

31.900.000

172.420.490

0

182.365.600

182.365.600

0

216.511.000

216.511.000

195.000.000

195.000.000

8.656.450

341.415.400

Realisasi (Rp)

89.42 %

51.53 %

0%

100.00 %

100.00 %

0%

99.68 %

99.68 %

100.00 %

100.00 %

99.86 %

100.00 %

%

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

800.00 M2

800.00 m

100%

100.00 laporan

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

100%

750.00 meter

100%

2000.00 M2

2000.00 meter

Target Outcome/ Output

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output

800.00 M2

800.00 m

100%

100.00 laporan

100%

750.00 meter

100%

2000.00 M2

2000.00 meter

Realisasi Outcome/ Output


Kode Rekening

119.137.727

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.19.03.46.002

1.03.4.05.19.03.46.003

1.03.4.05.19.04.46

1.03.4.05.19.04.46.002

33.047.550

335.002.500

142.044.893

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

66.702.130

1.03.4.05.19.03.46.001

327.884.750

298.915.800

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.19.03.46

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.19.02.46.003

222

32.323.500

275.171.530

115.519.910

139.846.850

65.926.300

321.293.060

140.520.490

Realisasi (Rp)

97.81 %

82.14 %

96.96 %

98.45 %

98.84 %

97.99 %

47.01 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


335.512.199

213.325.104

122.187.095

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.19.05.46.003

1.03.4.05.19.06.46

1.03.4.05.19.06.46.001

1.03.4.05.19.06.46.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

126.812.400

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

223

195.088.600

321.901.000

301.954.950

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.19.05.46.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.19.05.46

1.03.4.05.19.04.46.003

Kode Rekening

121.090.772

211.920.358

333.011.130

122.819.400

158.126.562

280.945.962

242.848.030

Realisasi (Rp)

99.10 %

99.34 %

99.25 %

96.85 %

81.05 %

87.28 %

80.43 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


221.677.180 29.452.500 104.080.000 363.524.900

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.20.01.42.014

1.03.4.05.20.01.42.015

1.03.4.05.20.01.42.016

1.03.4.05.20.02.42

355.209.680

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

15.256.890.606

1.03.4.05.20.01.42

1.03 . 4.05.20

19.800.000

1.03.4.05.19.07.46.002

1.03.4.05.19.07.46.003

89.093.084

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.19.07.46.001

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Kecamatan Babakan Ciparay

172.881.339

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Anggaran (Rp) 281.774.423

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.19.07.46

224

363.272.000

104.060.000

28.985.000

219.104.200

352.149.200

14.695.746.798

19.580.000

87.927.400

168.681.810

276.189.210

Realisasi (Rp)

99.93 %

99.98 %

98.41 %

98.84 %

99.14 %

96.32 %

98.89 %

98.69 %

97.57 %

98.02 %

%

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Outcome/Output

75%

10000.00 M2

1200.00 M2

3000.00 meter

75%

Target Outcome/ Output

100%

9000.00 M2

1200.00 M2

3000.00 meter

100%

Realisasi Outcome/ Output


420.000.000

330.000.000

330.000.000

338.556.300

338.556.300

355.773.000

355.773.000

337.956.800

337.956.800

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.20.03.42.014

1.03.4.05.20.04.42

1.03.4.05.20.04.42.014

1.03.4.05.20.05.42

1.03.4.05.20.05.42.014

1.03.4.05.20.06.42

1.03.4.05.20.06.42.014

1.03.4.05.20.07.42

1.03.4.05.20.07.42.014

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

420.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.20.03.42

225

363.524.900

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.20.02.42.014

Kode Rekening

337.099.900

337.099.900

355.636.600

355.636.600

330.286.000

330.286.000

330.000.000

330.000.000

417.500.000

417.500.000

363.272.000

Realisasi (Rp)

99.75 %

99.75 %

99.96 %

99.96 %

97.56 %

97.56 %

100.00 %

100.00 %

99.40 %

99.40 %

99.93 %

%

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Jumlah Drainase kelurahan terpelihara

Outcome/Output

780.00 meter

75%

900.00 meter

75%

12.00 laporan

75%

12.00 laporan

75%

4.00 laporan

75%

9.00 lokasi

Target Outcome/ Output

770.00 meter

100%

900.00 meter

100%

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

4.00 laporan

100%

9.00 lokasi

Realisasi Outcome/ Output


280.813.868

15.299.629

15.627.500

11.500.003

352.941.000

352.941.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.20.02.46.001

1.03.4.05.20.02.46.002

1.03.4.05.20.02.46.003

1.03.4.05.20.02.46.004

1.03.4.05.20.03.46

1.03.4.05.20.03.46.001

Anggaran (Rp) 323.241.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.20.02.46

226

311.228.775

311.228.775

11.000.000

15.466.000

14.217.500

243.198.120

283.881.620

Realisasi (Rp)

88.18 %

88.18 %

95.65 %

98.97 %

92.93 %

86.60 %

87.82 %

%

Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana transportasi (DAU)

Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Outcome/Output

5.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

4.00 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


167.323.655

185.617.345

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.20.04.46.003

1.03.4.05.20.05.46

1.03.4.05.20.05.46.001

1.03.4.05.20.05.46.003

1.03.4.05.20.06.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

352.941.000

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.20.04.46.001

227

206.980.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

352.941.000

133.591.000

340.571.000

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.20.04.46

Kode Rekening

346.870.150

183.834.200

165.022.000

348.856.200

131.762.400

189.691.700

321.454.100

Realisasi (Rp)

98.28 %

99.04 %

98.62 %

98.84 %

98.63 %

91.65 %

94.39 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


292.275.263

352.941.000

13.008.800

99.914.861

240.017.339

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.20.06.46.002

1.03.4.05.20.07.46

1.03.4.05.20.07.46.001

1.03.4.05.20.07.46.002

1.03.4.05.20.07.46.003

60.665.737

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.20.06.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

228

237.534.000

98.832.290

12.936.000

349.302.290

287.580.150

59.290.000

Realisasi (Rp)

98.97 %

98.92 %

99.44 %

98.97 %

98.39 %

97.73 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


362.100.500

362.100.500

377.971.000

377.971.000

358.831.000

358.831.000

357.111.500

357.111.500

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.22.01.42.016

1.03.4.05.22.02.42

1.03.4.05.22.02.42.014

1.03.4.05.22.03.42

1.03.4.05.22.03.42.014

1.03.4.05.22.04.42

1.03.4.05.22.04.42.014

1.03.4.05.22.05.42

1.03.4.05.22.05.42.014

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

54.697.500

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.22.01.42.015

229

88.440.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.22.01.42.014

5.610.000

148.747.500

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.22.01.42

17.104.333.556

Anggaran (Rp)

Kecamatan Regol

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03 . 4.05.22

Kode Rekening

Outcome/Output Â

Target Outcome/ Output

11955.00 M2

2904.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara

14678.00 meter

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

30000.00 laporan

99.57 %

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

7500.00 laporan

Persentase minimal ruas 99.57 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

99.52 %

Persentase minimal ruas 99.52 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

99.55 %

87.63 %

90.91 %

Persentase minimal ruas 92.14 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

95.09 % Â

%

357.000.000

357.000.000

358.831.000

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

1936.00 meter

99.97 %

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

1878.00 laporan

Persentase minimal ruas 99.97 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

100.00 %

Persentase minimal ruas 358.831.000 100.00 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

376.338.500

376.338.500

360.365.900

360.365.900

54.450.000

77.500.000

5.100.000

137.050.000

16.264.848.259

Realisasi (Rp)

1878.00 laporan

82,89%

1936.00 meter

82,89%

7500.00 laporan

82,89%

30000.00 laporan

82,89%

11955.00 M2

2904.00 M2

14678.00 meter

82,89%

Â

Realisasi Outcome/ Output


373.706.965

373.706.965

375.379.900

375.379.900

352.941.000

352.941.000

352.941.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.22.07.42

1.03.4.05.22.07.42.014

1.03.4.05.22.08.42

1.03.4.05.22.08.42.014

1.03.4.05.22.02.46

1.03.4.05.22.02.46.003

1.03.4.05.22.03.46

1.03.4.05.22.03.46.001

247.819.187

367.466.250

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.22.06.42.014

Anggaran (Rp) 367.466.250

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.22.06.42

230

243.646.700

347.996.000

120.604.000

120.604.000

374.062.900

374.062.900

373.231.000

373.231.000

366.871.250

366.871.250

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara 100.00 meter

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

8382.00 meter

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.32 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

98.60 %

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 34.17 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

34.17 %

99.65 %

1.00 Laporan

1.00 Laporan

960.00 meter

Persentase minimal ruas 99.65 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

99.87 %

Persentase minimal ruas 99.87 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

99.84 %

Persentase minimal ruas 99.84 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara

%

1.00 Laporan

1.00 Laporan

960.00 meter

82,89%

8382.00 meter

82,89%

100.00 meter

82,89%

Realisasi Outcome/ Output


1.03.4.05.22.04.46

1.03.4.05.22.05.46.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

352.941.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

231

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

158.429.993

194.511.007

1.03.4.05.22.05.46

1.03.4.05.22.04.46.002

1.03.4.05.22.04.46.001

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.22.03.46.004

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

49.977.898

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) 352.941.000

55.143.915

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.22.03.46.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kode Rekening

340.422.500

340.422.500

155.997.600

152.483.100

308.480.700

49.398.800

54.950.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.45 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

96.45 %

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 78.39 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.46 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

87.40 %

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.84 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.65 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

%

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

Target Outcome/ Output

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


199.890.201

352.941.000

352.941.000

352.940.999

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.22.06.46.001

1.03.4.05.22.06.46.002

1.03.4.05.22.07.46

1.03.4.05.22.07.46.001

1.03.4.05.22.08.46

1.03.4.05.22.08.46.001

129.289.131

153.050.799

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Anggaran (Rp) 352.941.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.22.06.46

232

126.931.200

349.574.830

324.110.978

324.110.978

196.627.200

151.140.000

347.767.200

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.18 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

99.05 %

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 91.83 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

91.83 %

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.37 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.75 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

98.53 %

%

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

Target Outcome/ Output

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


397.149.760

397.149.760

401.720.925

391.360.925

Kecamatan Lengkong

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.22.08.46.004

1.03 . 4.05.23

01.42

014

02.42

014

015

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

82.000.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.22.08.46.003

233

17.557.048

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

10.360.000

5.000.557.458

124.094.820

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.22.08.46.002

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kode Rekening

10.087.000

381.346.300

391.433.300

356.043.380

356.043.380

4.664.843.969

81.730.000

17.446.000

123.467.630

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

97.36 %

97.44 %

97.44 %

89.65 %

89.65 %

6.00 laporan 1024.00 Luas/M2

Luas RTH kecamatan terpelihara

80,17%

100.00 %

80,17%

Â

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

93.29 % Â

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.67 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.37 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.49 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

%

4096 Luas/M2

6 laporan

80,17%

100 %

80,17%

Â

1.00 Laporan

1.00 Laporan

1.00 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


380.857.500

379.812.500

368.054.429

368.054.429

263.612.500

257.892.500

320.172.500

320.172.500

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

04.42

014

015

05.42

014

06.42

014

015

07.42

014

5.720.000

1.045.000

374.461.130

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

014

Anggaran (Rp) 374.461.130

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

03.42

234

94.97 %

94.97 %

%

316.360.000

316.360.000

3.910.500

253.583.500

257.494.000

348.398.500

348.398.500

1.045.000

379.812.500

98.81 %

98.81 %

68.37 %

98.33 %

97.68 %

94.66 %

94.66 %

100.00 %

100.00 %

380.857.500 100.00 %

355.617.750

355.617.750

Realisasi (Rp)

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

100.00 %

80,17%

2.00 Kegiatan

Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

4.00 laporan

80,17%

1630.00 meter

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

80,17%

4019.00 meter

Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

2400.00 meter

80,17%

9600.00 meter

80,17%

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Outcome/Output

400 %

80,17%

2 Kegiatan

4 laporan

80,17%

1600 meter

80,17%

4019 meter

2400 meter

80,17%

10600 meter

80,17%

Realisasi Outcome/ Output


286.981.000

205.340.000

65.000.000

5.641.000

11.000.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

02.46

001

002

003

004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

375.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

014

235

375.000.000

Anggaran (Rp)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

08.42

Kode Rekening

10.917.500

5.464.800

64.515.000

184.995.530

265.892.830

366.250.000

366.250.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

99.25 %

96.88 %

99.25 %

90.09 %

92.65 %

97.67 %

97.67 %

%

431.00 meter

80,17%

Target Outcome/ Output

431 meter

80,17%

Realisasi Outcome/ Output


352.941.000

205.450.000

79.000.000

68.491.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

001

04.46

001

003

004

05.46

324.516.245

212.427.469

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Anggaran (Rp) 212.427.469

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

03.46

236

288.332.700

68.376.000

78.796.300

205.259.780

352.432.080

209.550.000

209.550.000

Realisasi (Rp)

88.85 %

99.83 %

99.74 %

99.91 %

99.86 %

98.65 %

98.65 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


323.241.000

190.552.050

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

003

06.46

001

002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

235.000.000

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

002

237

13.599.640

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

114.693.310

75.916.605

Anggaran (Rp)

001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kode Rekening

112.068.000

183.844.429

312.023.029

199.500.000

13.427.700

75.405.000

Realisasi (Rp)

97.71 %

96.48 %

96.53 %

84.89 %

98.74 %

99.33 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


7.405.640

266.481.000

266.481.000

352.941.000

113.888.000

239.053.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

004

07.46

001

08.46

001

003

Anggaran (Rp)

10.590.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

003

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

238

199.500.000

0

199.500.000

264.658.900

264.658.900

6.930.000

9.180.600

Realisasi (Rp)

83.45 %

0.00 %

56.53 %

99.32 %

99.32 %

93.58 %

86.69 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


375.000.000

375.000.000

375.000.000

375.000.000

388.471.850

388.471.850

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.24.01.42.014

1.03.4.05.24.02.42

1.03.4.05.24.02.42.014

1.03.4.05.24.02.42.016

1.03.4.05.24.03.42

1.03.4.05.24.03.42.014

1.03.4.05.24.03.42.016

1.03.4.05.24.04.42

1.03.4.05.24.04.42.014

1.03.4.05.24.04.42.016

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

165.298.788

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.24.01.42.015

239

292.525.901

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.24.01.42

0

0

0

127.227.113

4.705.314.742

Anggaran (Rp)

Kecamatan Batununggal

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03 . 4.05.24

Kode Rekening

99.96 %

99.58 %

99.79 %

0%

100.00 %

0

388.445.200

388.445.200

0

375.000.000

0%

99.99 %

99.99 %

0%

100.00 %

375.000.000 100.00 %

0

375.000.000

1944 meter 0

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

100%

0

14356 meter

100%

0

3011 meter

100%

43092.70 M

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

13 Taman

Jumlah RTH kecamatan terpelihara

Â

Target Outcome/ Output

100%

Outcome/Output

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

98.19 % Â

%

375.000.000 100.00 %

165.228.000

126.690.000

291.918.000

4.620.086.362

Realisasi (Rp)

0

1944 meter

100%

0

14356 meter

100%

0

3011 meter

100%

43092.70 M

13 Taman

100%

Â

Realisasi Outcome/ Output


406.321.750

384.418.750 21.903.000 399.311.614

380.427.114 18.884.500 410.096.600

395.825.000

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.24.05.42.016

1.03.4.05.24.06.42

1.03.4.05.24.06.42.014

1.03.4.05.24.06.42.016

1.03.4.05.24.07.42

1.03.4.05.24.07.42.014

1.03.4.05.24.07.42.016

1.03.4.05.24.08.42

1.03.4.05.24.08.42.014

1.03.4.05.24.08.42.016

1.03.4.05.24.09.42

398.619.006

14.271.600

6.237.120

375.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.24.05.42.014

Anggaran (Rp) 381.237.120

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.24.05.42

240 %

100.00 % Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

100.00 %

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang jalan dan Drainase 98.55 % kelurahan/kecamatan terpelihara

98.60 %

99.46 %

Panjang jalan dan Drainase 98.03 % kelurahan/kecamatan terpelihara

98.10 %

99.91 %

Panjang jalan dan Drainase 100.00 % kelurahan/kecamatan terpelihara

398.619.006 100.00 %

14.271.600

390.075.000

404.346.600

18.783.000

372.923.100

391.706.100

21.883.400

384.418.750

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Outcome/Output

Panjang jalan dan Drainase 100.00 % kelurahan/kecamatan terpelihara

406.302.150 100.00 %

6.237.120

375.000.000

381.237.120 100.00 %

Realisasi (Rp)

100%

7703 meter

7703 meter

100%

5200 meter

5200 meter

100%

1694 meter

1694 meter

100%

7385 meter

7385 meter

100%

Target Outcome/ Output

100%

7703 meter

7703 meter

100%

5200 meter

5200 meter

100%

1694 meter

1694 meter

100%

7385 meter

7385 meter

100%

Realisasi Outcome/ Output


309.770.657

123.582.600

51.882.600

71.700.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.24.02.46.001

1.03.4.05.24.03.46

1.03.4.05.24.03.46.001

1.03.4.05.24.03.46.003

1.03.4.05.24.04.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

309.770.657

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.24.02.46

241

14.676.206

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.24.09.42.016

227.958.500

383.942.800

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.24.09.42.014

Kode Rekening

224.988.610

22.880.000

51.711.586

74.591.586

308.325.800

308.325.800

14.676.206

383.942.800

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

98.70 %

31.91 %

99.67 %

60.36 %

99.53 %

99.53 %

100.00 %

Panjang jalan dan Drainase 100.00 % kelurahan/kecamatan terpelihara

%

1799 meter

1799 meter

Target Outcome/ Output

1799 meter

1799 meter

Realisasi Outcome/ Output


22.591.600

55.129.657

67.800.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.24.04.46.003

1.03.4.05.24.04.46.004

1.03.4.05.24.05.46

1.03.4.05.24.05.46.001

1.03.4.05.24.05.46.004

122.929.657

63.237.391

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Anggaran (Rp)

142.129.509

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.24.04.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

242

67.298.000

53.169.600

120.467.600

22.462.000

62.700.000

139.826.610

Realisasi (Rp)

99.26 %

96.44 %

98.00 %

99.43 %

99.15 %

98.38 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


92.604.800

167.781.900

110.975.761

56.806.139

125.108.543

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.24.06.46.001

1.03.4.05.24.06.46.003

1.03.4.05.24.07.46

1.03.4.05.24.07.46.001

1.03.4.05.24.07.46.003

1.03.4.05.24.08.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

20.574.400

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

243

113.179.200

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.24.06.46

Kode Rekening

124.271.400

55.132.000

110.405.570

165.537.570

92.007.120

20.310.400

112.317.520

Realisasi (Rp)

99.33 %

97.05 %

99.49 %

98.66 %

99.35 %

98.72 %

99.24 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


88.419.844

24.430.800

29.736.294

11.783.050

22.469.700

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.24.09.46

1.03.4.05.24.09.46.001

1.03.4.05.24.09.46.002

1.03.4.05.24.09.46.003

1.03.4.05.24.09.46.004

Anggaran (Rp)

125.108.543

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.24.08.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

244

21.365.300

11.154.000

21.780.000

22.712.800

77.012.100

124.271.400

Realisasi (Rp)

95.08 %

94.66 %

73.24 %

92.97 %

87.10 %

99.33 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


22.137.500 31.350.000 360.000.000

360.000.000

413.506.000

413.506.000

420.000.000

420.000.000

423.080.000

423.080.000

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.25.01.42.015

1.03.4.05.25.01.42.016

1.03.4.05.25.02.42

1.03.4.05.25.02.42.014

1.03.4.05.25.03.42

1.03.4.05.25.03.42.014

1.03.4.05.25.04.42

1.03.4.05.25.04.42.014

1.03.4.05.25.05.42

1.03.4.05.25.05.42.014

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

76.375.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.25.01.42.014

245

129.862.500

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.25.01.42

14.445.707.334

Anggaran (Rp)

Kecamatan Ujungberung

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03 . 4.05.25

Kode Rekening

100.00 %

100.00 %

100.00 %

97.58 %

97.58 %

100.00 %

100.00 %

423.080.000

100.00 %

423.080.000 100.00 %

420.000.000

420.000.000 100.00 %

403.506.000

403.506.000

360.000.000

360.000.000 100.00 %

31.350.000

22.137.500

76.375.000

Outcome/Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

500.00 M2

35.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara

12.00 laporan

100%

Â

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

96.33 % Â

%

129.862.500 100.00 %

13.914.903.740

Realisasi (Rp)

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

500.00 M2

35.00 M2

12.00 laporan

100%

Â

Realisasi Outcome/ Output


428.766.912

352.941.000

160.084.821

192.856.179

342.243.548

298.827.115

10.416.433

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.25.06.42.014

1.03.4.05.25.02.46

1.03.4.05.25.02.46.001

1.03.4.05.25.02.46.003

1.03.4.05.25.03.46

1.03.4.05.25.03.46.001

1.03.4.05.25.03.46.003

Anggaran (Rp) 428.766.912

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.25.06.42

246

10.131.250

292.618.225

335.584.475

184.274.985

155.368.900

339.643.885

413.762.600

413.762.600

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

97.26 %

97.92 %

98.05 %

95.55 %

97.05 %

96.23 %

96.50 %

96.50 %

%

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

12.00 laporan

100%

Target Outcome/ Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

12.00 laporan

100%

Realisasi Outcome/ Output


117.776.225

37.192.098

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.25.04.46.002

1.03.4.05.25.04.46.003

1.03.4.05.25.04.46.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

78.540.967

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.25.04.46.001

247

119.431.710

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.25.04.46

33.000.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.25.03.46.004

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Kode Rekening

36.697.033

112.524.175

77.510.295

115.908.627

342.640.130

32.835.000

Realisasi (Rp)

98.67 %

95.54 %

98.69 %

97.05 %

97.08 %

99.50 %

%

Outcome/Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Target Outcome/ Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


155.090.855

33.132.001

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.25.05.46.003

1.03.4.05.25.05.46.004

1.03.4.05.25.06.46

1.03.4.05.25.06.46.001

1.03.4.05.25.06.46.002

57.062.515

158.708.294

264.328.802

146.718.144

1.03.4.05.25.05.46.001

334.941.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.25.05.46

248

52.774.500

156.089.750

255.411.800

32.602.350

153.431.852

144.787.500

330.821.702

Realisasi (Rp)

92.49 %

98.35 %

96.63 %

98.40 %

98.93 %

98.68 %

98.77 %

%

Outcome/Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Target Outcome/ Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


401.408.291

304.565.000

241.290.000

63.275.000

352.941.000

306.816.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.27.02.42.014

1.03.4.05.27.02.46

1.03.4.05.27.02.46.001

1.03.4.05.27.02.46.003

1.03.4.05.27.03.46

1.03.4.05.27.03.46.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

401.408.291

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.27.02.42

249

11.248.936.941

Kecamatan Arcamanik

1.03 . 4.05.27

48.557.993

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.25.06.46.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kode Rekening

96.90 %

95.86 %

%

Outcome/Output

1 laporan

Target Outcome/ Output

303.095.100

349.220.020

63.153.915

241.062.800

304.216.715

401.401.000

Panjang Drainase Kelurahan/ Kecamatan Terpelihara

Jumlah dokumen kegiatan pengadaan pembangunan, 98.79 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (DAU)

98.95 %

Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 99.81 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah dokumen kegiatan pengadaan , pembangunan 99.91 % , pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ( DAU )

99.89 %

100.00 %

1.00 Dokumen

2 dokumen

5 unit

250.00 meter

Persentase minimal ruas 401.401.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

10.900.326.986

46.547.550

Realisasi (Rp)

1.00 Dokumen

2 dokumen

5 unit

250.00 meter

100%

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


296.889.000

56.052.000

352.941.000

251.426.255

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.27.04.46.001

1.03.4.05.27.04.46.003

1.03.4.05.27.05.46

1.03.4.05.27.05.46.001

1.03.4.05.27.05.46.002

12.395.253

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.27.04.46

Anggaran (Rp)

46.125.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.27.03.46.003

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

250

12.395.130

217.702.100

289.368.530

53.069.280

293.448.650

346.517.930

46.124.920

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

1.00 Dokumen

1 dokumen

Target Outcome/ Output

Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 100.00 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah Dokumen Kegiatan pengadaan, pembangunan 86.59 % dan pemeliharaan Sarana Prasanara lingkungan pemukiman (DAU)

81.99 %

1 dokumen

1.00 Dokumen

Jumlah dokunen pengadaan,p embangunan,pengembangan 94.68 % 1 dokumen dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah dokumen kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.84 % pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (DAU)

98.18 %

Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 100.00 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

%

1 dokumen

1.00 Dokumen

1 dokumen

1.00 Dokumen

1 dokumen

Realisasi Outcome/ Output


404.166.500

375.000.000

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.28.01.42.015

1.03.4.05.28.01.42.016

1.03.4.05.28.02.42

1.03.4.05.28.02.42.014

1.03.4.05.28.02.42.015

1.03.4.05.28.03.42

1.03.4.05.28.03.42.014

1.03.4.05.28.03.42.015

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

389.262.875

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.28.01.42.014

251

397.065.025

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.28.01.42

29.166.500

7.802.150

26.099.251

162.236.200

0

188.335.451

13.436.805.664

Kecamatan Cibiru

1.03 . 4.05.28

89.119.492

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.27.05.46.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kode Rekening

28.447.000

375.000.000

403.447.000

7.778.000

389.095.813

396.873.813

25.872.000

154.731.000

0

180.603.000

13.146.749.564

59.271.300

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Luas RTH kecamatan terpelihara

97.53 %

Luas RTH kecamatan terpelihara

Jumlah laporan bulanan 100.00 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

99.82 %

99.69 %

Jumlah laporan bulanan 99.96 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

99.95 %

99.13 %

95.37 %

Jumlah laporan bulanan 0 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

95.89 %

97.84 % Â

Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 66.51 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

%

3.00 M2

12.00 laporan

100%

5000.00 M2

12.00 laporan

100%

400.00 M2

12554.00 M2

0.00 laporan

100%

Â

1 dokumen

Target Outcome/ Output

3.00 M2

12.00 laporan

100%

5000.00 M2

12.00 laporan

100%

400.00 M2

12554.00 M2

0.00 laporan

100%

Â

1 dokumen

Realisasi Outcome/ Output


385.000.000

398.148.000

398.148.000

346.002.332

137.451.675

198.951.457

9.599.200

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.28.04.42.014

1.03.4.05.28.05.42

1.03.4.05.28.05.42.014

1.03.4.05.28.02.46

1.03.4.05.28.02.46.002

1.03.4.05.28.02.46.003

1.03.4.05.28.02.46.004

Anggaran (Rp) 385.000.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.28.04.42

252 %

0

198.600.000

135.327.500

333.927.500

398.130.500

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Outcome/Output

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 0.00 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.82 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 98.45 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

96.51 % Â

Jumlah laporan bulanan 100.00 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Jumlah laporan bulanan 100.00 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan

398.130.500 100.00 %

385.000.000

385.000.000 100.00 %

Realisasi (Rp)

1 laporan

1.00 laporan

1 laporan

Â

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

Target Outcome/ Output

0 laporan

1.00 laporan

1 laporan

Â

12.00 laporan

100%

12.00 laporan

100%

Realisasi Outcome/ Output


342.918.499

149.611.537

41.229.805

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.28.03.46.002

1.03.4.05.28.03.46.003

1.03.4.05.28.04.46

1.03.4.05.28.04.46.001

1.03.4.05.28.04.46.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

198.951.457

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.28.03.46.001

253

116.015.883

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

5.145.755

320.113.095

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.28.03.46

Kode Rekening

40.953.000

136.813.670

328.301.670

198.600.000

4.984.500

66.880.000

270.464.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, 99.33 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 91.45 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

95.74 %

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.82 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, 96.87 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 57.65 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

84.49 %

%

1 laporan

1.00 laporan

1 laporan

1 laporan

2 laporan

Target Outcome/ Output

1 laporan

1.00 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


199.297.531

69.868.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.28.04.46.004

1.03.4.05.28.05.46

1.03.4.05.28.05.46.001

1.03.4.05.28.05.46.002

1.03.4.05.28.05.46.003

71.114.563

352.941.000

29.890.062

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Anggaran (Rp)

122.187.095

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.28.04.46.003

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

254

69.373.000

198.080.300

49.664.890

317.118.190

29.535.000

121.000.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.29 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, 99.39 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 69.84 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

89.85 % Â

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.81 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.03 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

%

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Â

1.00 laporan

1 laporan

Target Outcome/ Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Â

1.00 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


284.744.100

284.744.100

287.263.585

281.776.180

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.29.01.42.015

1.03.4.05.29.01.42.016

1.03.4.05.29.02.42

1.03.4.05.29.02.42.014

1.03.4.05.29.03.42

1.03.4.05.29.03.42.014

1.03.4.05.29.03.42.015

1.03.4.05.29.04.42

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

5.200.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.29.01.42.014

255

72.465.460

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.29.01.42

296.744.850

5.487.405

3.925.240

63.340.220

13.302.741.579

Kecamatan Antapani

1.03 . 4.05.29

12.660.906

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.28.05.46.004

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Kode Rekening

0

293.895.059

5.280.000

280.670.000

285.950.000

283.777.800

283.777.800

3.630.000

63.340.000

4.600.000

71.570.000

13.114.909.537

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Â

1 Laporan

Target Outcome/ Output

1000.00 M2

500.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara

5400.00 Meter

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

1200.00 Meter

1500.00 Meter 120.00 M2

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara Luas RTH kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas 99.04 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

96.22 %

99.61 %

Persentase minimal ruas 99.54 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

99.66 %

Persentase minimal ruas 99.66 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

92.48 %

100.00 %

88.46 %

Persentase minimal ruas 98.76 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

98.59 % Â

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 0.00 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

%

100%

120.00 M2

1500.00 Meter

100%

1200.00 Meter

100%

1000.00 M2

500.00 M2

5400.00 Meter

100%

Â

0 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


295.551.755

289.217.130 6.334.625 352.941.000

352.941.000

352.941.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.29.05.42

1.03.4.05.29.05.42.014

1.03.4.05.29.05.42.016

1.03.4.05.29.02.46

1.03.4.05.29.02.46.001

1.03.4.05.29.03.46

1.03.4.05.29.03.46.001

1.03.4.05.29.03.46.002

286.307.400

9.900.000

4.785.950

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

291.958.900

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.29.04.42.016

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.29.04.42.014

256

284.513.035

9.801.000

350.546.035

342.123.980

342.123.980

5.235.000

287.292.910

292.527.910

4.332.199

289.562.860

Realisasi (Rp)

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output

200.00 M2

1500.00 Meter

Target Outcome/ Output

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.37 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah Laporan Kegiatan 99.00 % Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

99.32 %

Jumlah Kegiatan 96.94 % Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

96.94 %

82.64 %

99.33 %

1 Laporan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

200.00 M2

1200.00 Meter

Persentase minimal ruas 98.98 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

90.52 %

99.18 %

%

1 Laporan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

200.00 M2

1200.00 Meter

100%

200.00 M2

1500.00 Meter

Realisasi Outcome/ Output


352.941.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kecamatan Rancasari

Kecamatan Buahbatu

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.29.05.46

1.03.4.05.29.05.46.001

1.03 . 4.05.30

1.03 . 4.05.31

1.03.4.05.31.01.42

1.03.4.05.31.01.42.014

1.03.4.05.31.01.42.015

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.29.04.46.001

257

352.941.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

162.392.100

11.914.000

174.306.100

11.720.505.626

0

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.29.04.46

56.733.600

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.29.03.46.004

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Kode Rekening

162.387.100

11.914.000

Outcome/Output

100.00 %

100.00 %

12.00 laporan 100.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara

100%

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

98.11 %

0%

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.71 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

99.71 %

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.82 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

99.82 %

Jumlah LaporanKegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.12 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU

%

174.301.100 100.00 %

11.498.567.580

0

351.904.298

351.904.298

352.318.859

352.318.859

56.232.000

Realisasi (Rp)

100.00 M2

12.00 laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Realisasi Outcome/ Output


403.618.800 12.997.200 35.000.000 541.128.100

506.138.600

450.598.912

406.242.500

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.31.02.42.014

1.03.4.05.31.02.42.015

1.03.4.05.31.02.42.016

1.03.4.05.31.03.42

1.03.4.05.31.03.42.014

1.03.4.05.31.03.42.015

1.03.4.05.31.03.42.016

1.03.4.05.31.04.42

1.03.4.05.31.04.42.014

1.03.4.05.31.04.42.015

1.03.4.05.31.04.42.016

1.03.4.05.31.05.42

329.268.277

35.000.000

9.356.412

30.000.000

4.989.500

451.616.000

0

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.31.02.42

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.31.01.42.016

258

0

% 0%

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00%

314.266.527

35.000.000

9.356.412

406.242.500

95.44 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

450.598.912 100.00 %

30.000.000

4.989.500

506.138.600

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Outcome/Output

100%

1000.00 M2

Target Outcome/ Output

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

100%

350.00 M2

10.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara

12.00 laporan

100% Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

1250.00 M2

30.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara

12.00 laporan

100%

1020.00 M2

50.00 M2

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Jumlah Laporan Pemeliharaan 100.00 % Drainase dan Kebersihan 12.00 laporan Lingkungan

541.128.100 100.00 %

35.000.000

12.997.200

403.618.800

451.616.000 100.00 %

Realisasi (Rp)

100%

350.00 M2

10.00 M2

12.00 laporan

100%

1250.00 M2

30.00 M2

12.00 laporan

100%

1020.00 M2

50.00 M2

12.00 laporan

100%

0.00 M2

Realisasi Outcome/ Output


120.153.600

235.209.920

235.209.920

150.000.000

150.000.000

158.498.600

158.498.600

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.32.01.42

1.03.4.05.32.01.42.014

1.03.4.05.32.02.42

1.03.4.05.32.02.42.014

1.03.4.05.32.03.42

1.03.4.05.32.03.42.014

1.03.4.05.32.04.42

1.03.4.05.32.04.42.014

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

120.153.600

Kecamatan Bandung Kidul

1.03 . 4.05.32

259

49.980.066

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.31.05.42.016 9.501.047.441

14.980.961

Pemeliharaan RTH Kecamatan

1.03.4.05.31.05.42.015

264.307.250

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.31.05.42.014

Kode Rekening

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

500.00 laporan

99.80 %

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

12.00 laporan bulanan

Persentase minimal ruas 99.80 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

95.36 %

Persentase minimal ruas 95.36 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

Â

1000.00 M2

50.00 M2

Luas RTH kecamatan terpelihara

Target Outcome/ Output 12.00 laporan

Outcome/Output Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

95.66 % Â

100.00 %

100.00 %

94.32 %

%

100.00 %

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

12.00 laporan

158.497.600

100.00 %

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

12.00 laporan

Persentase minimal ruas 158.497.600 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

150.000.000

Persentase minimal ruas 150.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

234.750.000

234.750.000

114.581.500

114.581.500

9.088.424.798

49.980.066

14.980.961

249.305.500

Realisasi (Rp)

0.00 laporan

100%

0.00 laporan

100%

0.00 laporan bulanan

100%

100.00 laporan

100%

Â

1000.00 M2

50.00 M2

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output


1.03.4.05.32.02.46.001

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.32.02.46.004

1.03.4.05.32.03.46

1.03.4.05.32.02.46.003

1.03.4.05.32.02.46.002

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.32.02.46

350.719.909

30.776.400

66.018.051

30.906.297

197.175.691

324.876.439

231.167.325

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.32.05.42.014

Anggaran (Rp) 231.167.325

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.32.05.42

260

260.929.900

30.173.000

65.147.500

30.525.000

189.299.000

315.144.500

231.055.500

231.055.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase Ketercapaian Kegiatan

74.40 %

98.04 % Persentase Kegiatan

98.68 %

98.77 %

96.01 % Persentase kegiatan

97.00 %

99.95 %

75.00 %

75.00 %

75.00 %

12.00 laporan

Persentase minimal ruas 99.95 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

%

0.00 %

75.00 %

75.00 %

3.00 laporan

100%

Realisasi Outcome/ Output


Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.32.03.46.004

1.03.4.05.32.04.46

1.03.4.05.32.04.46.001

1.03.4.05.32.04.46.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

14.620.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.32.03.46.003

261

144.238.517

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

195.021.092

135.117.083

352.941.000

191.861.392

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.32.03.46.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kode Rekening

187.621.484

133.042.800

342.389.284

13.860.000

131.642.500

115.427.400

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

96.21 %

98.46 %

75.00 %

Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 94.80 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) 97.01 %

75.00 %

75.00 %

Target Outcome/ Output

Persentase kegiatan pengadaan. pembangunan, 91.27 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 60.16 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

%

75.00 %

75.00 %

75.00 %

Realisasi Outcome/ Output


342.374.624

114.128.349

139.394.335

88.851.940

3.082.955.552 225.656.795

193.596.795

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kecamatan Gedebage

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.32.05.46

1.03.4.05.32.05.46.001

1.03.4.05.32.05.46.002

1.03.4.05.32.05.46.003

1.03 . 4.05.33

1.03.4.05.33.01.42

1.03.4.05.33.01.42.014

Anggaran (Rp)

22.802.825

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.32.04.46.003

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

262

192.649.195

224.709.195

2.891.836.106

83.446.000

138.689.760

98.677.700

320.813.460

21.725.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

99.51 %

Luasan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

100.00 meter

Persentase minimal ruas 99.58 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

93.80 %

93.92 %

99.49 %

86.46 %

93.70 %

95.27 %

%

100.00 meter

100%

Realisasi Outcome/ Output


464.712.356

380.005.000

380.005.000

377.184.486

365.200.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.33.03.42

1.03.4.05.33.03.42.014

1.03.4.05.33.04.42

1.03.4.05.33.04.42.014

1.03.4.05.33.05.42

1.03.4.05.33.05.42.014

1.03.4.05.33.05.42.015

1.03.4.05.33.05.42.016

1.03.4.05.33.02.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

464.712.356

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

1.03.4.05.33.02.42.016

263

346.250.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.33.02.42.014

309.003.757

0

11.984.486

0

346.250.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.33.02.42

32.060.000

Anggaran (Rp)

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.33.01.42.015

Kode Rekening 100.00 %

% Luasan RTH kecamatan terpelihara

Outcome/Output 100.00 m2

Target Outcome/ Output

293.618.401

0

11.980.000

312.700.000

324.680.000

377.505.000

377.505.000

462.871.000

462.871.000

0

346.240.000 Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luasan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara 100.00 M2

100.00 meter

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

100.00 meter

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

100.00 meter

100.00 M2

100.00 M3

Luasan RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara

100.00 meter

Luasan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

95.02 %

0%

99.96 %

85.62 %

Persentase minimal ruas 86.08 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

99.34 %

Persentase minimal ruas 99.34 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

99.60 %

Persentase minimal ruas 99.60 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

0%

100.00 %

Persentase minimal ruas 346.240.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

32.060.000

Realisasi (Rp)

100.00 M2

100.00 M3

100.00 meter

100%

100.00 meter

100%

100.00 meter

100%

100.00 M2

100.00 meter

100%

100.00 m2

Realisasi Outcome/ Output


98.100.768

35.582.740

352.941.000

276.641.000

76.300.000

312.481.301

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.33.02.46.003

1.03.4.05.33.02.46.004

1.03.4.05.33.03.46

1.03.4.05.33.03.46.001

1.03.4.05.33.03.46.003

1.03.4.05.33.04.46

175.320.249

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.33.02.46.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

264

258.708.660

63.800.000

273.088.200

336.888.200

21.780.000

97.608.669

174.229.732

Realisasi (Rp)

82.79 %

83.62 %

98.72 %

95.45 %

61.21 %

99.50 %

99.38 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


14.992.560

314.720.857

59.284.007

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.33.04.46.003

1.03.4.05.33.04.46.004

1.03.4.05.33.05.46

1.03.4.05.33.05.46.001

1.03.4.05.33.05.46.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

30.866.000

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.33.04.46.002

265

39.495.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

255.436.850

227.127.741

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.33.04.46.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kode Rekening

219.614.850

47.000.800

266.615.650

14.713.550

30.829.810

5.198.600

207.966.700

Realisasi (Rp)

85.98 %

79.28 %

84.71 %

98.14 %

99.88 %

13.16 %

91.56 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


2.627.832.373

375.000.000

375.000.000

345.000.000

345.000.000

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.34.01.42.015

1.03.4.05.34.01.42.016

1.03.1.03.01.08.42.010

1.03.4.05.34.02.42

1.03.4.05.34.02.42.014

1.03.4.05.34.03.42

1.03.4.05.34.03.42.014

1.03.4.05.34.03.42.016

1.03.4.05.34.04.42

375.000.000

0

0

215.073.500

2.842.905.873

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.34.01.42

Anggaran (Rp) 13.175.581.681

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kecamatan Panyileukan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03 . 4.05.34

266 Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Saluran Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin 98.65 % Wilayah Tegallega#Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega

0%

96.65 %

8000.00 m1#21000.00 m2

0.00 M2

3500.00 M2

Persentase minimal ruas 98.50 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

96.81 %

%

100.00 %

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

13250.00 meter

0%

100.00 %

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

0 M2

13250.00 meter

Persentase minimal ruas 375.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

0

345.000.000

Persentase minimal ruas 345.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

375.000.000

Persentase minimal ruas 375.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

2.592.477.650

0

207.866.100

2.800.343.750

12.755.690.704

Realisasi (Rp)

100%

0 M2

13250.00 meter

100%

13250.00 meter

100%

9957.00 m1# 24241.00 m2

0.00 M2

3500.00 M2

100%

Realisasi Outcome/ Output


375.000.000

318.296.026

137.694.633

128.106.491

52.494.902

276.227.587

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.34.05.42.014

1.03.4.05.34.02.46

1.03.4.05.34.02.46.001

1.03.4.05.34.02.46.002

1.03.4.05.34.02.46.003

1.03.4.05.34.03.46

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

375.000.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.34.05.42

267

375.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.34.04.42.014

Kode Rekening

267.935.800

48.840.000

126.373.451

115.185.345

290.398.796

366.250.000

366.250.000

375.000.000

Realisasi (Rp) Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Outcome/Output 6500.00 m2

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

97.00 %

93.04 %

98.65 %

83.65 %

91.24 %

97.67 %

13250.00 meter

Persentase minimal ruas 97.67 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik

100.00 %

%

13250.00 meter

100%

6500.00 m2

Realisasi Outcome/ Output


149.103.368

294.636.073

245.075.585

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.34.03.46.003

1.03.4.05.34.03.46.004

1.03.4.05.34.04.46

1.03.4.05.34.04.46.001

1.03.4.05.34.04.46.002

49.560.488

7.884.300

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Anggaran (Rp)

119.239.919

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.34.03.46.002

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

268

48.950.000

235.885.540

284.835.540

144.727.000

7.590.000

115.618.800

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.77 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.25 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

96.67 % Â

Jumlah Kegiatan pengadaan ,Pembangunan,pengembang 97.06 % an dan pemeliharaab sarana pendidikan dan kebudayaan ( DAU )

Jumlah kegiatan pengadaan, pembangunan, 96.27 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah kegiatan pengadaan, pembangunan, 96.96 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

%

10 Unit

3 Kegiatan

Â

3 Kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

Target Outcome/ Output

10 Unit

3 Kegiatan

Â

3 Kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


974.320.512 12.590.600 52.734.880 2.909.624.259 107.276.327

93.425.327

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Kecamatan Mandalajati

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03 . 4.05.35

1.03.4.05.35.01.42

1.03.4.05.35.01.42.014

1.03.4.05.35.01.42.015

1.03.4.05.35.01.42.016

1.03 . 4.05.36

1.03.4.05.36.01.42

1.03.4.05.36.01.42.014

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.039.645.992

Kecamatan Cinambo

1.03.4.05.34.05.46.002

269

1.039.645.992

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.34.05.46.001

115.116.683

237.824.317

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

352.941.000

Anggaran (Rp)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.34.05.46

Kode Rekening

93.416.400

107.267.400

2.898.248.226

52.008.000

12.573.000

967.103.801

1.031.684.801

1.031.684.801

113.437.500

236.181.550

349.619.050

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

Luas RTH kecamatan terpelihara

Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik Panjang ruas jalan yang 99.99 % terpelihara # panjang drainase terpelihara

99.99 %

99.61 %

98.62 %

99.86 %

99.26 %

Persentase minimal ruas 99.23 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

99.23 %

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.54 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.31 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

99.06 %

%

17700meter#21750meter

100%

6000.00 meter

3568.00 m2

4.050.00 M / Lari

100%

3 Kegiatan

4 Kegiatan

Target Outcome/ Output

17700meter # 21750meter

100%

5706.00 meter

3568.00 m2

4.050.00 M / Lari

100%

3 Kegiatan

4 Kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


365.425.392

365.425.392

351.492.000

351.492.000

339.030.640

339.030.640

350.515.200

350.515.200

352.941.000

207.612.425

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.36.02.42.014

1.03.4.05.36.03.42

1.03.4.05.36.03.42.014

1.03.4.05.36.04.42

1.03.4.05.36.04.42.014

1.03.4.05.36.05.42

1.03.4.05.36.05.42.014

1.03.4.05.36.02.46

1.03.4.05.36.02.46.001

13.851.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.36.02.42

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.36.01.42.016

270

204.961.879

349.263.354

350.515.200

Outcome/Output

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.72 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

98.96 % Â

Panjang ruas jalan yang 100.00 % terpelihara # Panjang drainase terpelihara

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

Panjang ruas jalan yang 99.99 % terpelihara # Panjang drainase terpelihara

99.99 %

Panjang ruas jalan yang 99.96 % terpelihara # Panjang drainase terpelihara

99.96 %

Panjang ruas jalan yang 99.97 % terpelihara # panjang drainase terpelihara

99.97 %

100.00 % Panjang Kerb Terpelihara

%

350.515.200 100.00 %

338.985.400

338.985.400

351.365.100

351.365.100

365.323.000

365.323.000

13.851.000

Realisasi (Rp)

10 sub kegiatan

Â

9950 meter # 5800 meter

100%

3000 meter # 3000 meter

100%

6700 meter # 6100 meter

100%

6200meter # 2700meter

100%

2842 meter

Target Outcome/ Output

10 sub kegiatan

Â

9950 meter # 5800 meter

100%

3000 meter # 3000 meter

100%

6700 meter # 6100 meter

100%

6200meter # 2700meter

100%

2842 meter

Realisasi Outcome/ Output


176.879.930

118.845.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.36.02.46.004

1.03.4.05.36.03.46

1.03.4.05.36.03.46.001

1.03.4.05.36.03.46.002

1.03.4.05.36.03.46.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

20.761.527

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.36.02.46.003

271

20.761.048

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

28.729.139

352.941.000

103.806.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.36.02.46.002

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kode Rekening

118.000.575

175.781.012

28.725.070

350.812.187

20.375.720

20.302.350

103.623.405

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.29 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.38 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.99 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

99.40 % Â

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.14 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Jumlah Kegiatan pengadaan. pembangunan, 97.79 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.82 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

%

5 sub Kegiatan

7 sub kegiatan

1 sub kegiatan

Â

1 sub Kegiatan

1 sub kegiatan

5 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

5 sub Kegiatan

7 sub kegiatan

1 sub kegiatan

Â

1 sub Kegiatan

1 sub kegiatan

5 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


337.061.700

122.900.645

108.625.055

105.536.000

352.941.000

235.059.360

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.36.04.46.001

1.03.4.05.36.04.46.002

1.03.4.05.36.04.46.003

1.03.4.05.36.05.46

1.03.4.05.36.05.46.001

28.486.931

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.36.04.46

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.36.03.46.004

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

272

232.701.645

348.898.825

104.947.920

108.127.195

122.742.645

335.817.760

28.305.530

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.00 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

98.85 %

Jumlah Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.44 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.54 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.87 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

99.63 %

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.36 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

%

8 sub kegiatan

5 sub kegiatan

8 sub Kegiatan

13 sub kegiatan

1 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

8 sub kegiatan

5 sub kegiatan

8 sub Kegiatan

13 sub kegiatan

1 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


180.000.000

180.000.000

225.000.000

225.000.000

262.705.000

262.705.000

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.21.01.42.015

1.03.4.05.21.01.42.016

1.03.4.05.21.02.42

1.03.4.05.21.02.42.014

1.03.4.05.21.03.42

1.03.4.05.21.03.42.014

1.03.4.05.21.04.42

1.03.4.05.21.04.42.014

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

245.503.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.21.01.42.014

273

252.151.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.21.01.42

0

6.648.000

16.803.104.103

Kecamatan Bandung Kulon

1.03.4.05.21.03

117.881.640

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.36.05.46.002

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Kode Rekening

Outcome/Output

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

97.92 %

261.130.000

261.130.000

225.000.000

99.40 %

100%

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara

100%

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas 99.40 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

100.00 %

100%

0.00 M2

3500 M2

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas 97.92 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

0%

100%

Â

4 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase Kelurahan / 6250 m Kecamatan terpelihara

78.66 % Luasan RTH terpelihara

86.73 %

Persentase minimal ruas 86.52 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

95.74 % Â

Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.57 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

%

Persentase minimal ruas 225.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

176.250.000

176.250.000

0

5.229.150

212.931.054

218.160.204

16.086.851.701

116.197.180

Realisasi (Rp)

5000 m

100%

5000 m

100%

5000 m

100%

0.00 M2

3500 M2

6250 m

100%

Â

4 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


315.448.881

303.300.000

197.137.495

197.137.495

242.330.080

242.330.080

218.250.000

218.250.000

286.846.001

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.21.06.42

1.03.4.05.21.06.42.014

1.03.4.05.21.06.42.016

1.03.4.05.21.07.42

1.03.4.05.21.07.42.014

1.03.4.05.21.08.42

1.03.4.05.21.08.42.014

1.03.4.05.21.09.42

1.03.4.05.21.09.42.014

1.03.4.05.21.02.46

12.148.881

270.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

1.03.4.05.21.05.42.014

Anggaran (Rp) 270.000.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.21.05.42

274 %

Outcome/Output

266.362.800

210.595.000

210.595.000

242.285.000

242.285.000

195.850.000

195.850.000

12.015.000

303.295.000

315.310.000

270.000.000

Panjang Kerb Jalan Terpelihara

100%

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara

92.86 %

96.49 %

100%

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas 96.49 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

99.98 %

100%

100.00 M2

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas 99.98 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

99.35 %

100%

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas 99.35 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

98.90 %

100.00 %

100%

Target Outcome/ Output

Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara

Persentase minimal ruas 99.96 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

100.00 %

Persentase minimal ruas 270.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik

Realisasi (Rp)

5000 m

100%

5000 m

100%

5000 m

100%

350 M2

5000 m

100%

5000 m

100%

Realisasi Outcome/ Output


Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.21.02.46.004

1.03.4.05.21.03.46

1.03.4.05.21.03.46.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

12.205.600

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

1.03.4.05.21.02.46.003

275

155.758.476

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.21.02.46.002

35.958.937

214.916.000

14.514.529

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

104.367.396

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.21.02.46.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kode Rekening

10.972.500

158.103.000

11.770.000

153.054.000

14.390.200

87.148.600

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 30.51 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

73.57 % Â

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.43 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 98.26 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.14 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 83.50 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

%

1 Laporan

Â

3 Laporan

8 laporan

1 laporan

5 laporan

Target Outcome/ Output

1 Laporan

Â

3 Laporan

8 laporan

1 laporan

4 laporan

Realisasi Outcome/ Output


30.546.774

29.685.800

296.836.310

245.140.056

51.696.254

201.099.236

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.21.03.46.003

1.03.4.05.21.03.46.004

1.03.4.05.21.04.46

1.03.4.05.21.04.46.001

1.03.4.05.21.04.46.002

1.03.4.05.21.05.46

Anggaran (Rp)

118.724.489

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.21.03.46.002

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

276

200.887.600

51.532.800

235.899.950

287.432.750

29.650.500

0

117.480.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

99.89 %

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 99.68 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.23 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

96.83 %

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.88 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 0.00 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.95 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

%

1 laporan

3 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Target Outcome/ Output

1 laporan

3 laporan

1 laporan

0 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


330.941.000

22.000.000

352.941.000

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

1.03.4.05.21.06.46

1.03.4.05.21.06.46.001

1.03.4.05.21.06.46.002

1.03.4.05.21.07.46

1.03.4.05.21.07.46.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.21.05.46.002

277

35.249.789

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

140.447.445

165.849.447

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.21.05.46.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kode Rekening

139.543.250

351.324.050

0

329.369.920

329.369.920

35.106.750

165.780.850

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.36 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

99.54 %

Jumlah pengadaan, pembangunan, 0.00 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.53 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman

93.32 %

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 99.59 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.96 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

%

3 laporan

1 laporan

5 laporan

1 laporan

6 laporan

Target Outcome/ Output

3 laporan

0 laporan

5 laporan

1 laporan

6 laporan

Realisasi Outcome/ Output


69.126.141

111.070.709

66.777.500

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1.03.4.05.21.07.46.003

1.03.4.05.21.07.46.004

1.03.4.05.21.08.46

1.03.4.05.21.08.46.001

1.03.4.05.21.08.46.002

279.941.000

71.885.095

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Anggaran (Rp)

71.482.319

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.21.07.46.002

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

278

65.729.400

108.669.000

242.977.900

68.719.200

71.778.300

71.283.300

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Â

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.43 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

1 laporan

Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan 97.84 % dan Pemeliharaan Sarana 3 laporan dan Prasarana lingkungan permukiman (DAU)

86.80 % Â

Jumlah laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.41 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.85 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah Laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.72 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)

%

1 laporan

3 laporan

Â

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


662.000.631

75.448.000 75.406.400

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

1.03.4.05.21.09.46.003

1.03.4.05.21.09.46.004

1.03.4.05.21.09.26

1.03.4.05.21.09.26.001

1.03.4.05.21.09.26.002

1.03.4.05.21.09.26.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

30.051.764

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

1.03.4.05.21.09.46.001

279

232.628.100

Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

436.010.303

90.261.136

352.941.000

Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.21.09.46

102.092.791

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.21.08.46.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Kode Rekening

74.611.620

73.483.568

435.326.300

657.565.338

27.753.000

202.118.000

89.100.000

318.971.000

68.579.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

15 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

5 sub kegiatan

3 sub kegiatan

4 laporan

2 laporan

1 laporan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 98.95 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

97.40 %

99.84 %

99.33 %

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 92.35 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 86.88 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)

Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.71 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)

90.38 %

Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan 67.17 % dan Pemeliharaan Sarana 3 laporan dan Prasarana Kesehatan (DAU)

%

5 sub kegiatan

15 sub kegiatan

3 sub kegiatan

4 laporan

2 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


53.820.000

12.275.000

27.000.000

111.025.000

56.104.690

56.104.690

151.841.764

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.21.02.27.005

1.03.4.05.21.02.27.006

1.03.4.05.21.03.27

1.03.4.05.21.03.27.001

1.03.4.05.21.03.27.005

1.03.4.05.21.04.27

1.03.4.05.21.04.27.005

1.03.4.05.21.05.27

138.025.000

66.095.000

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

75.135.928

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.21.02.27

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup LPM

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.21.09.26.004

280

75.890.000

0

0

109.835.000

0

109.835.000

12.221.000

53.205.900

65.426.900

74.143.850

Realisasi (Rp)

Outcome/Output Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM

49.98 %

Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban 0.00 % umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

0.00 %

3 laporan

Jumlah Laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban 98.93 % 2 laporan umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Jumlah Laporan pengelolaan 0.00 % pelayanan kesehatan 1 laporan masyarakat (DAU)

1 laporan

Jumlah laporan kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 99.56 % menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) 79.58 %

2 laporan

8 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban 98.86 % umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

98.99 %

98.68 %

%

0 laporan

2 laporan

0 laporan

1 laporan

2 laporan

8 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


10.000.000

63.000.000

2.700.000 2.700.000 5.843.475 5.843.475 7.405.000 7.405.000 8.084.000 8.084.000

Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Pemberdayaan KUMKM

1.03.4.05.21.08.27.002

1.03.4.05.21.08.27.005

1.03.4.05.21.02.25

1.03.4.05.21.02.25.001

1.03.4.05.21.03.25

1.03.4.05.21.03.25.001

1.03.4.05.21.04.25

1.03.4.05.21.04.25.001

1.03.4.05.21.05.25

1.03.4.05.21.05.25.001

1.03.4.05.21.06.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

73.000.000

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.21.08.27

281

52.088.480

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

1.03.4.05.21.05.27.004

10.300.000

99.753.284

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.21.05.27.002

Kode Rekening

Outcome/Output

1 laporan

2 laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran

85.37 %

Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran

85.37 %

Jumlah KUKM yang terampil 52.67 % dalam pemasaran

52.67 %

Jumlah KUKM yang terampil 98.92 % dalam pemasaran

98.92 %

99.59 %

99.59 %

2 KUKM

2 KUKM

2 KUKM

2 KUMKM

Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan 0.00 % dan Pemeliharaan Sarana 1 laporan dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 99.00 % dan Prasarana ketentraman, 6 laporan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

85.44 %

Jumlah laporan pengelolaan 74.87 % lembaga kemasyarakatan (DAU)

Jumlah laporan pengelolaan 36.98 % pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

%

10.300.000 100.00 %

6.901.000

6.901.000

3.900.000

3.900.000

5.780.500

5.780.500

2.689.000

2.689.000

62.370.000

0

62.370.000

39.000.000

36.890.000

Realisasi (Rp)

2 KUKM

2 KUKM

2 KUKM

2 KUMKM

6 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

Realisasi Outcome/ Output


10.102.500 10.102.500 6.425.000 6.425.000 1.945.000

1.945.000

14.768.600

14.768.600

8.800.000

8.800.000

5.650.000

5.650.000

Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan

1.03.4.05.21.08.25.001

1.03.4.05.21.09.25

1.03.4.05.21.09.25.001

1.03.4.05.21.03.19

1.03.4.05.21.03.19.053

1.03.4.05.21.05.19

1.03.4.05.21.05.19.053

1.03.4.05.21.06.19

1.03.4.05.21.06.19.053

1.03.4.05.21.09.19

1.03.4.05.21.09.19.053

10.300.000

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.21.08.25

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.21.06.25.001

282

Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran

Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan

98.61 %

Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan

98.61 %

97.30 %

97.30 %

99.35 %

99.35 %

91.31 %

5.595.000

5.595.000

8.800.000

Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan

99.03 %

Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan

99.03 %

100.00 %

Outcome/Output Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran

91.31 %

100.00 %

%

8.800.000 100.00 %

14.564.000

14.564.000

1.892.550

1.892.550

6.383.500

6.383.500

9.225.000

9.225.000

10.300.000

Realisasi (Rp)

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

2 KUKM

2 KUKM

2 KUKM

Target Outcome/ Output

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

2 KUKM

2 KUKM

2 KUKM

Realisasi Outcome/ Output


354.313.271 42.489.036 1.767.990.192 45.646.000 45.646.000 136.000.164.344 11.569.893.597 11.569.893.597 632.983.734

286.482.621

661.929.852

153.523.190

Pemeliharaan RTH Kecamatan

Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan

Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan

Program Pemberdayaan KUMKM

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Dinas Penataan Ruang

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman I

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman II

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman III

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV

1.03.4.05.26.01.42.015

1.03.4.05.26.01.42.016

1.03.4.05.26.01.42.014

2.11.4.05.26.01.25

2.11.4.05.26.01.25.001

1.04

1.04 . 1.03.02

1.04.1.03.02.01.19

1.04.1.03.02.01.19.013

1.04.1.03.02.01.19.014

1.04.1.03.02.01.19.015

1.04.1.03.02.01.19.016

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.164.792.499

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

1.03.4.05.26.01.42

283

2.210.438.499

Anggaran (Rp)

Kecamatan Kiaracondong

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.03.4.05.26.01

Kode Rekening

152.115.700

648.173.570

273.684.246

609.425.344

11.516.558.560

11.516.558.560

81.845.841.595

41.074.690

41.074.690

1.722.522.050

41.808.250

329.195.050

2.093.525.350

2.134.600.040

Realisasi (Rp)

Panjang ruas jalan yang terpelihara

Panjang kerb bahu jalan terpelihara

Luas RTH Kecamatan terpelihara

Jumlah koperasi di tempat ibadah

99.08 %

97.92 %

95.53 %

96.28 %

99.54 %

31%

3 Koperasi dan UKM

49.354 meter

700 m

420 m2

53,23%

Target Outcome/ Output

Tertatanya areal pemakaman 3 TPU UPT Wil IV

Tertatanya areal pemakaman 3 TPU UPT Wil III

Tertatanya areal pemakaman 4 TPU UPT Wil II

Tertatanya areal pemakaman 3 TPU UPT Wil I

Persentase areal pemakaman ditata

99.54 %

60.18 %

89.99 %

Outcome/Output

Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

89.99 %

97.43 %

98.40 %

92.91 %

96.71 %

96.57 %

%

3 TPU

3 TPU

4 TPU

3 TPU

31,28%

3 Koperasi dan UKM

49.354 meter

700 m

420 m2

53,23%

Realisasi Outcome/ Output


2.694.097.800

2.339.958.300

18.439.500 57.585.000 74.063.000 58.932.500

124.430.270.747

46.593.250 46.593.250 42.386.117.407

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman III

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV

Kegiatan Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah I

Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah II

Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah III

Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah IV

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun

Program Penataan Kawasan Permukiman

Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman

1.04.1.03.02.01.19.019

1.04.1.03.02.01.19.020

1.04.1.03.02.01.19.021

1.04.1.03.02.01.19.022

1.04.1.03.02.01.19.023

1.04.1.03.02.01.19.024

1.04 . 1.04.01

1.04.1.04.01.01.15

1.04.1.04.01.01.15.011

1.04.1.04.01.03.20

1.04.1.04.01.03.20.004

1.479.169.646

2.367.553.300

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman II

1.04.1.03.02.01.19.018

Anggaran (Rp) 2.224.344.800

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman I

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.04.1.03.02.01.19.017

284

246.942.695

24.444.433.947

46.593.250

16.69 %

57.67 %

100.00 %

Outcome/Output

penataan dan pemuktahiran data pemakaman

penataan dan pemuktahiran data pemakaman

penataan dan pemuktahiran data pemakaman

penataan dan pemuktahiran data pemakaman

Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil IV

Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil III

Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil II

Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil I

56.52 %

99.67 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

99.94 %

100.00 %

100.00 %

%

4,55%

10.00 gedung

3 TPU

3 TPU

4 TPU

3 TPU

3 TPU

3 TPU

4 TPU

3 TPU

Target Outcome/ Output

Infrastruktur Kawasan 5.00 lokasi Permukiman yang terpelihara

Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh

Jumlah rumah susun yang dikelola

46.593.250 100.00 %

70.329.283.035

58.740.000

74.063.000

57.585.000

18.439.500

2.339.958.300

2.692.475.800

2.367.553.300

2.224.344.800

Realisasi (Rp)

2.00 lokasi

4,28%

10.00 gedung

3 TPU

3 TPU

4 TPU

3 TPU

3 TPU

3 TPU

4 TPU

3 TPU

Realisasi Outcome/ Output


2.154.288.042

988.105.644

8.413.670.923 3.292.358.784 4.750.000.000

9.738.367.289

1.724.436.802

920.164.771

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan

Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman

Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar (DAK)

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan

1.04.1.04.01.03.20.008

1.04.1.04.01.03.20.009

1.04.1.04.01.03.20.010

1.04.1.04.01.03.20.011

1.04.1.04.01.03.20.012

1.04.1.04.01.03.25

1.04.1.04.01.03.25.001

1.04.1.04.01.03.25.006

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

8.255.753.042

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan

1.04.1.04.01.03.20.007

285

11.881.634.284

Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan

1.04.1.04.01.03.20.006

1.171.137.042

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

1.04.1.04.01.03.20.005

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

920.164.771

1.724.436.802

2.738.367.289

0

2.336.259.930

6.843.685.613

436.034.135

987.888.630

3.231.877.726

9.753.152.013

608.593.205

Realisasi (Rp)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan

Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan

Jumlah dokumen pengawasan

Outcome/Output

Jumlah Dokumen Perencanaan

100.00 %

Â

5.00 Unit

17.00 Dokumen

Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan

10 lokasi

Jumlah Sarana air bersih dan 12.00 lokasi sanitasi dasar dibangun

28.12 % Â

100.00 %

30.00 lokasi

3519.00 M2

9204.00 M2

1411.00 Titik

10.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Jumlah Sarana air bersih dan 45.00 lokasi sanitasi dasar dibangun

Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

0.00 % Jumlah sarana sanitasi dasar

70.96 %

81.34 %

44.13 %

Peningkatan Sarana 45.86 % dan Prasarana Drainase Lingkungan

39.15 %

82.09 %

51.97 %

%

10 lokasi

12.00 lokasi

Â

0.00 Unit

15.00 Dokumen

45.00 lokasi

1591 lokasi

1043.00 M2

14692.00 M2

1332.00 Titik

8.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


2.573.201.405

Kegiatan Penataan Elemen Estetika Kota

1.04.1.04.01.05.26.002

1.04.1.04.01.01.27

1.04.1.04.01.05.26.004

Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.899.670.992

195.746.870

833.080.717

3.819.426.807

Kegiatan Pemeliharaan Elemen Estetika Kota

1.04.1.04.01.05.26.001

Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Sarana dan Utilitas

7.421.455.799

Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas

1.04.1.04.01.05.26

1.04.1.04.01.05.26.003

7.000.000.000

SPAM Perkotaan-Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Permukiman (Banprov)

93.765.716

Anggaran (Rp)

1.04.1.04.01.03.25.011

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.04.1.04.01.03.25.008

286

1.766.679.628

175.414.550

700.545.961

2.547.972.579

3.525.932.280

6.949.865.370

0

93.765.716

Realisasi (Rp) Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan

Outcome/Output

Jumlah dokumen perencanaan

Elemen estetika kota yang tertata

Elemen Estetika Kota yang terpelihara

1.00 Dokumen

1.00 Dokumen

7.00 lokasi

117.00 lokasi

1. 100%; 2. 3,39%

100.00 %

1.00 titik

Target Outcome/ Output

1. Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak; 2. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang 1. 66,51%; 2. 100%; 3. 93.00 % layak huni bagi korban 100% bencana; 3. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

89.61 % Jumlah pengawasan PSU

84.09 %

99.02 %

92.32 %

1. Persentase PSU milik Pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik; 2. 93.65 % Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

0.00 % Jumlah sarana air bersih

100.00 %

%

1. 68,63%; 2. 100%; 3. 100%

1.00 Dokumen

1.00 Dokumen

7.00 lokasi

117.00 lokasi

1. 100%; 2. 3,39%

0.00 %

1.00 titik

Realisasi Outcome/ Output


1.216.613.750

1.076.120.463

157.639.000

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja

1.04.1.04.01.04.27.003

1.04.1.04.01.04.27.005

1.04.1.04.01.04.27.006

1.05

1.05 . 1.05.01

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

30.983.343.797

Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat

1.04.1.04.01.04.27.002

287

29.504.349.000

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

1.04.1.04.01.04.27.001

19.817.609.933

87.774.158.763

62.938.066.010

Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

1.04.1.04.01.04.27

1.899.670.992

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.04.1.04.01.01.27.004

Kode Rekening

17.036.472.644

83.029.714.755

92.581.000

964.214.997

440.133.500

6.045.821.594

26.840.592.460

34.383.343.551

1.766.679.628

Realisasi (Rp) Jumlah rumah susun yang dikelola

Outcome/Output 10.00 gedung

Target Outcome/ Output

Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani

Jumlah dokumen perencanaan

85.97 %

94.59 %

58.73 %

89.60 %

180.00 Unit

3.00 Dokumen

7.00 Dokumen

126.00 Unit

3.00 Dokumen

7.00 Dokumen

2994.00 Unit

Jumlah dokumen 36.18 % pengawasan pembangunan bidang perumahan

1520.00 Unit

2.00 lokasi

Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani

1. 68,63%; 2. 100%; 3. 100%

10.00 gedung

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah sarana dan prasarana 19.51 % dasar perumahan sederhana 2.00 lokasi sehat

90.97 %

1. Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak; 2. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang 1. 66,51%; 2. 100%; 3. 54.63 % layak huni bagi korban 100% bencana; 3. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

93.00 %

%


508.515.000

328.198.848 501.000.000

501.000.000

Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kegiatan Pengamanan Wilayah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kota Bandung (Banprov)

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum

1.05.1.05.01.03.15.001

1.05.1.05.01.03.15.003

1.05.1.05.01.03.15.009

1.05.1.05.01.01.26

1.05.1.05.01.01.26.002

1.05.1.05.01.04.32

1.05.1.05.01.04.32.001

574.805.806

1.967.805.806

1.937.228.500

Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Anggaran (Rp) 2.773.942.348

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.1.05.01.03.15

288

Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif

Outcome/Output

513.233.200

1.876.599.700

501.000.000

180.00 kali#90.00 Orang

66,91%

Target Outcome/ Output

94.71 %

Jumlah siskamling RW Terbina

73%

288.00 kali#12.00 laporan

Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung 89.29 % sanksi#Jumlah Laporan Bulanan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi

1670.00 orang

Cakupan Pengembangan Kemampuan dan 95.37 % Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat

Jumlah tenaga pengamanan 100.00 % wilayah dalam rangka Pileg dan Pilpres

100%

50.00 RW

Jumlah Anggota Linmas yang terlatih#Jumlah pelatihan dan 98.64 % pembinaan dalam rangka 290.00 Orang#18.00 kali pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Patroli Perbantuan Anggota Linmas#Jumlah 99.50 % Anggota tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan (Linmas)

98.78 %

%

Cakupan Pemeliharaan 501.000.000 100.00 % Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

310.823.800

501.600.000

1.927.584.000

2.740.007.800

Realisasi (Rp)

288.00 kali# 12.00 laporan

77,97

1670.00 orang

100%

52.00 RW

290.00 Orang# 18.00 kali

180.00 kali# 90.00 Orang

67,04%

Realisasi Outcome/ Output


2.142.900.000

338.000.000

790.500.000

PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas

Kegiatan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda Perwal

1.05.1.05.01.05.33.003

1.05.1.05.01.06.34

1.05.1.05.01.06.34.001

1.05.1.05.01.06.34.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

10.905.881.779

Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

289

63.980.000

Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.462.100.000

12.431.961.779

1.05.1.05.01.05.33.002

1.05.1.05.01.05.33.001

1.05.1.05.01.05.33

493.000.000

Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)

1.05.1.05.01.04.32.003

PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN DUKUNGAN LOGISTIK Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait

900.000.000

Anggaran (Rp)

1.05.1.05.01.04.32.002

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait

Kode Rekening

709.916.500

256.146.421

1.779.201.244

8.892.425.900

30.388.000

1.216.850.000

10.139.663.900

463.800.000

899.566.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

100%

4.00 kali#80.00 Orang

7.00 kali#492.00 Orang

Target Outcome/ Output

10.00 kali

Jumlah sidang yustisi 89.81 % pelanggaran perda dan perwal

100%

24.00 kali

Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda

365.00 kali

15.00 kali

Jumlah Operasi Pengamatan dan penggambaran intelijen 75.78 % terhadap gangguan tibum tranmas

83.03 %

Jumlah operasi penertiban 81.54 % gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Jumlah Pengamanan 47.50 % Pemilihan Presiden dan Legislatif

Jumlah Operasi yang bekerja sama dengan TNI, Polri, 83.23 % 22.00 Kali dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum

Cakupan Pemeliharaan 81.56 % Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pelatihan Polisi Pamong Praja bekerja sama 99.95 % dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait#Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih Jumlah Bimtek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda#Jumlah PPNS 94.08 % yang mengikuti bimtek penanganan perkara pelanggaran perda

%

10.00 kali

24.00 kali

100%

365.00 kali

15.00 kali

22.00 Kali

100,27%

4.00 kali# 80.00 Orang

7.00 kali# 492.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


539.998.800

469.997.000

208.701.808

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana

Kegiatan Bina Pertisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran Bangunan/ Gedung dan Bencana

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan

1.05 . 1.05.02

1.05.1.05.02.01.27

1.05.1.05.02.01.27.001

1.05.1.05.02.01.27.002

1.05.1.05.02.01.27.003

1.05.1.05.02.01.28

10.539.484.900

1.218.697.608

28.529.232.022

204.000.000

Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.05.1.05.01.06.34.004

Anggaran (Rp) 810.400.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.1.05.01.06.34.003

290

10.331.757.400

201.663.000

467.842.000

522.233.100

1.191.738.100

26.526.085.526

149.490.000

663.648.323

Realisasi (Rp)

Jumlah Penyuluhan Kebakaran dan Bencana

15 kelurahan

200 orang

9,93%

Â

14 Menit 17 Detik

1.00 1.00 DokumenRaperwal#720.00 DokumenRaperwal# gedung 720.00 gedung

15 kelurahan

200 orang

9,93%

Â

Tingkat waktu maksimum 98.03 % tanggap (response time rate) 15 Menit 15 menit oleh Dinas

Jumlah Penyusunan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana#Jumlah bangunan dan gedung yang diawasi 96.63 % dan diperiksa alat pemadam dan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif serta alat proteksi kebakaran di kawasan pemukiman

99.54 %

Jumlah Kader Kelurahan 96.71 % Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana yang Terbina

Persentase Kelurahan 97.79 % Siaga aktif kebakaran dan Bencana

92.98 % Â

12.00 laporan

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah laporan bulanan 73.28 % pengaduan masyarakat yang 12.00 laporan ditindaklanjuti

Target Outcome/ Output 100.00 kali

Outcome/Output

jumlah Operasi Penyidikan 81.89 % dan Penindakan Pelanggaran 100.00 kali Produk Hukum Daerah

%


1.097.566.150

407.348.700

273.924.000

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana

Kegiatan fasilitasi penanganan darurat

1.05.1.05.02.01.28.003

1.05.1.05.02.01.29

1.05.1.05.02.01.29.001

1.05.1.05.02.01.29.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

401.232.700

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

1.05.1.05.02.01.28.002

291

334.106.200

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan

9.804.146.000

Anggaran (Rp)

1.05.1.05.02.01.28.001

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi Pemadaman

Kode Rekening

249.889.400

286.312.150

853.187.200

385.651.650

325.242.750

9.620.863.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

576.00 orang

100.00 %

Target Outcome/ Output

200.00 orang

Jumlah Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana 70.29 % sesuai jenis ancaman bencana dan Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan

Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat 91.23 % bencana#Persentase layanan 100.00 %#100.00 % tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap

24 Jam

Rata-rata tingkat waktu 77.73 % maksimum assesment tanggap darurat bencana

Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan 96.12 % 100.00 % manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap

Jumlah pelatihan 97.35 % Peningkatan Kapasitas petugas pemadam

Persentase layanan pemadaman dan terdampak 98.13 % kebakaran dalam waktu tanggap

%

100.00 %# 100.00 %

1.589 orang

24 Jam

100.00 %

576.00 orang

100.00 %

Realisasi Outcome/ Output


1.066.080.000

Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya

1.05.1.05.02.01.30.001

1.05.1.05.02.01.30.002

394.181.910

63.588.145

87.321.200

Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan

Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur

1.05.1.05.02.01.31.001

1.05.1.05.02.01.31.002

1.05.1.05.02.01.31.003

648.655.132

709.150.000

Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat

1.05.1.05.02.01.31

1.05.1.05.02.01.30.003

13.249.598.232

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya

1.05.1.05.02.01.30

Kegiatan Rehabilitasi dan Distribusi sarana prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana

15.024.828.232

Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya

416.293.450

Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana

1.05.1.05.02.01.29.003

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

292

78.829.292

58.508.675

355.475.550

580.885.067

693.280.735

1.023.686.024

11.851.551.000

13.568.517.759

316.985.650

Realisasi (Rp)

Response Time Rate kurang dari sama dengan 15 menit

100.00%

100.00 %

Persentase layanan penanggulangan kebakaran 90.28 % dan bencana dalam waktu tanggap

100.00 %

15 Menit

Persentase layanan penanggulangan kebakaran 92.01 % dan bencana dalam waktu tanggap

Persentase layanan penanggulangan kebakaran 90.18 % dan bencana dalam waktu tanggap

89.55 %

12.00 laporan

59.00 Unit

Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, 96.02 % penyelamatan dan bencana lainnya Jumlah Laporan Rehabilitasi sarana dan prasarana 97.76 % kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya

14.00 jenis

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran, 89.45 % penyelamatan dan bencana lainnya

100%

Presentase sarana dan prasarana kebakaran, 90.31 % penyelamatan dan bencana lainnya dalam kondisi baik

Target Outcome/ Output 100.00 %

Outcome/Output

Persentase penyaluran 76.14 % kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti

%

100.00 %

100.00 %

100.00 %

14 Menit 17 Detik

12.00 laporan

59.00 Unit

14.00 jenis

100%

100.00 %

Realisasi Outcome/ Output


950.393.600 455.993.600 455.993.600 112.300.000 112.300.000 120.000.000 120.000.000 90.000.000 90.000.000 172.100.000 172.100.000

Kecamatan Sukasari

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05 . 2.02.01

1.05 . 4.05.07

1.05.4.05.07.01.15

1.05.4.05.07.01.15.005

1.05.4.05.07.02.15

1.05.4.05.07.02.15.005

1.05.4.05.07.03.15

1.05.4.05.07.03.15.005

1.05.4.05.07.04.15

1.05.4.05.07.04.15.005

1.05.4.05.07.05.15

1.05.4.05.07.05.15.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

0

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

1.05.1.05.02.01.31.004

293

103.563.877

Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

Outcome/Output

100.00 %

Target Outcome/ Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

32.00 RW

98.54 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

7.00 RW

Persentase jumlah RW yang 98.54 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana

94.95 %

Persentase jumlah RW yang 94.95 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana

97.41 %

0%

Persentase layanan penanggulangan kebakaran 85.04 % dan bencana dalam waktu tanggap

%

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

8.00 RW

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

6.00 RW

172.097.500

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

11.00 RW

Persentase jumlah RW yang 172.097.500 100.00 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana

90.000.000

Persentase jumlah RW yang 90.000.000 100.00 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana

120.000.000

Persentase jumlah RW yang 120.000.000 100.00 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana

110.662.600

110.662.600

432.973.350

432.973.350

925.733.450

0

88.071.550

Realisasi (Rp)

44 RW

100%

24 RW

100%

8 RW

100%

28 RW

100%

128 RW

100%

100.00 %

Realisasi Outcome/ Output


387.668.000

387.668.000

111.370.000

111.370.000

90.000.000

90.000.000

113.084.407

113.084.407 355.638.880

355.638.880

355.638.880

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Sukajadi

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.08.01.15

1.05.4.05.08.01.15.005

1.05.4.05.08.02.15

1.05.4.05.08.02.15.005

1.05.4.05.08.03.15

1.05.4.05.08.03.15.005

1.05.4.05.08.04.15

1.05.4.05.08.04.15.005

1.05 . 4.05.09

1.05.4.05.09.01.15

1.05.4.05.09.01.15.005

Anggaran (Rp) 702.122.407

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kecamatan Cidadap

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05 . 4.05.08

294

99.65 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

354.969.000

354.969.000

354.969.000

111.762.130

111.762.130

90.000.000

90.000.000

111.370.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.81 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

20 RW

60%

Cakupan pemeliharaan ketentraman dan 99.81 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

5.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

7.00 RW

100%

8.00 RW

99.81 %

98.83 %

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 98.83 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

100.00 %

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 100.00% ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

100.00 %

100%

20.00 RW

100%

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.65 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

99.62 %

%

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 111.370.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

386.321.750

386.321.750

699.453.880

Realisasi (Rp)

33 RW

67,35%

5 RW

100%

14 RW

100%

8 RW

100%

20 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


199.678.648

199.678.648

144.887.432

144.887.432

155.078.040

155.078.040

160.908.040

160.908.040

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.10.01.15.005

1.05.4.05.10.02.15

1.05.4.05.10.02.15.005

1.05.4.05.10.03.15

1.05.4.05.10.03.15.005

1.05.4.05.10.04.15

1.05.4.05.10.04.15.005

1.05.4.05.10.05.15

1.05.4.05.10.05.15.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

420.937.600

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.10.01.15

295

420.937.600

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.362.555.232

Anggaran (Rp)

Kecamatan Cicendo

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05 . 4.05.10

Kode Rekening

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

91.58 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 91.58 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

99.99 %

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.99 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

95.78 %

160.659.000

160.659.000

155.071.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.85 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.85 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

100.00 %

30.00 RW

51,53%

30.00 RW

51,53%

30.00 RW

51,53%

30.00 RW

51,53%

30.00 RW

51,53%

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 95.78 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

Target Outcome/ Output Â

Outcome/Output

97.41 % Â

%

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 155.071.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

132.683.550

132.683.550

199.651.148

199.651.148

403.186.000

403.186.000

1.327.241.898

Realisasi (Rp)

30 RW

100%

30 RW

100%

30 RW

100%

30 RW

100%

30 RW

100%

Â

Realisasi Outcome/ Output


155.078.040

155.078.040

435.307.500

435.307.500

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.750.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Andir

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.10.07.15

1.05.4.05.10.07.15.005

1.05 . 4.05.11

1.05.4.05.11.01.15

1.05.4.05.11.01.15.005

1.05.4.05.11.02.15

1.05.4.05.11.02.15.005

1.05.4.05.11.03.15

1.05.4.05.11.03.15.005

1.05.4.05.11.04.15

1.300.807.500

125.987.432

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.10.06.15.005

Anggaran (Rp)

125.987.432

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.10.06.15

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

296 Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.14 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

150.700.000

150.000.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.97 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

100.00 %

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 150.000.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

150.000.000

100%

11.00 RW

100%

11.00 RW

100%

54.00 RW

100%

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.14 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

30.00 RW Â

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

51,53%

30.00 RW

51,53%

Target Outcome/ Output

99.71 % Â

99.95 %

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.95 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

96.03 %

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 96.03 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

%

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 150.000.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

431.557.500

431.557.500

1.297.007.500

155.005.000

155.005.000

120.986.200

120.986.200

Realisasi (Rp)

100%

11 RW

100%

11 RW

100%

54 RW

100%

Â

30 RW

100%

30 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


109.300.000

150.450.000

150.450.000

155.000.000

155.000.000 1.704.138.750

1.704.138.750

1.704.138.750 2.063.629.232

1.444.597.232

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Coblong

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Bandung Wetan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.11.05.15

1.05.4.05.11.05.15.005

1.05.4.05.11.06.15

1.05.4.05.11.06.15.005

1.05.4.05.11.07.15

1.05.4.05.11.07.15.005

1.05 . 4.05.12

1.05.4.05.12.01.15

1.05.4.05.12.01.15.005

1.05 . 4.05.13

1.05.4.05.13.01.15

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

109.300.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

297

150.750.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.11.04.15.005

Kode Rekening 99.97 %

% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

1.443.411.602

2.061.792.052

1.647.722.250

1.647.722.250

1.647.722.250

155.000.000

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.92 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 99.91 %

96.69 %

100%

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 96.69 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

7.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

6.00 RW

100%

9.00 RW

100%

10.00 RW

Target Outcome/ Output

96.69 %

100.00 %

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 155.000.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

150.450.000

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 150.450.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

109.300.000

Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 109.300.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana

150.700.000

Realisasi (Rp)

100%

100 RW

100%

7 RW

100%

6 RW

100%

9 RW

100%

10 RW

Realisasi Outcome/ Output


170.087.000

170.087.000

288.000.000

288.000.000

160.945.000

160.945.000 2.490.957.120

636.706.660

636.706.660

127.374.400

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Sumur Bandung

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.13.02.15

1.05.4.05.13.02.15.005

1.05.4.05.13.03.15

1.05.4.05.13.03.15.005

1.05.4.05.13.04.15

1.05.4.05.13.04.15.005

1.05 . 4.05.14

1.05.4.05.14.01.15

1.05.4.05.14.01.15.005

1.05.4.05.14.02.15

Anggaran (Rp) 1.444.597.232

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.4.05.13.01.15.005

298

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

127.216.000

634.920.000

634.920.000

2.440.547.300

160.379.000

160.379.000

288.000.000

100%

36.00 RW

Target Outcome/ Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.88 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.72 %

100%

16

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.72 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

8.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

20.00 RW

97.98 %

99.65 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.65 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

100%

Jumlah RW yang memiliki 99.95 % siskamling aktif#Jumlah RW 100.00 RW#8.00 RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.92 %

%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 288.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

170.001.450

170.001.450

1.443.411.602

Realisasi (Rp)

100%

16

100%

8 RW

100%

20 RW

100%

8 RW# 8 RW

100%

36 RW

Realisasi Outcome/ Output


142.807.500

180.000.000

180.000.000

158.590.000

158.590.000

636.706.660

636.706.660

127.374.400

127.374.400

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.14.03.15

1.05.4.05.14.03.15.005

1.05.4.05.14.04.15

1.05.4.05.14.04.15.005

1.05.4.05.14.05.15

1.05.4.05.14.05.15.005

1.05.4.05.14.01.15

1.05.4.05.14.01.15.005

1.05.4.05.14.02.15

1.05.4.05.14.02.15.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

142.807.500

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

299

127.374.400

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.14.02.15.005

Kode Rekening Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

99.91 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.91 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.88 %

%

127.216.000

127.216.000

634.920.000

634.920.000

135.455.250

135.455.250

180.000.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.88 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.88 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.72 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.72 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

85.41 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 85.41 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

142.682.400

142.682.400

127.216.000

Realisasi (Rp)

1.00 laporan

100%

1.00 laporan

100%

1.00 laporan

100%

12 RW

100%

9 siskamling

100%

8 siskamling

Target Outcome/ Output

1 laporan

100%

1 laporan

100%

1.00 laporan

100%

12 RW

100%

9 siskamling

100%

8 siskamling

Realisasi Outcome/ Output


142.807.500

180.000.000

180.000.000

158.590.000

158.590.000 1.786.164.985

521.113.985

521.113.985

243.500.000

243.500.000

230.205.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Cibeunying Kidul

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.14.03.15.005

1.05.4.05.14.04.15

1.05.4.05.14.04.15.005

1.05.4.05.14.05.15

1.05.4.05.14.05.15.005

1.05 . 4.05.15

1.05.4.05.15.01.15

1.05.4.05.15.01.15.005

1.05.4.05.15.02.15

1.05.4.05.15.02.15.005

1.05.4.05.15.03.15

Anggaran (Rp)

142.807.500

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.14.03.15

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

300 Outcome/Output

99.91 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.91 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

%

230.170.000

243.465.000

243.465.000

507.717.000

507.717.000

1.761.748.000

135.455.250

135.455.250

180.000.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.98 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.99 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

97.43 %

100%

16.00 RW

100%

87.00 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.43 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

4 RW Â

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

1.00 laporan

100%

1.00 laporan

100%

Target Outcome/ Output

98.63 % Â

85.41 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 85.41 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

142.682.400

142.682.400

Realisasi (Rp)

90,32%

64 RW

90,32%

261 RW

90,32%

Â

4 RW

100%

1 laporan

100%

1 laporan

100%

Realisasi Outcome/ Output


225.000.000

180.000.000

180.000.000

190.056.000

190.056.000

196.290.000

196.290.000 1.846.242.123

1.052.806.603

1.052.806.603

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Cibeunying Kaler

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.15.04.15

1.05.4.05.15.04.15.005

1.05.4.05.15.05.15

1.05.4.05.15.05.15.005

1.05.4.05.15.06.15

1.05.4.05.15.06.15.005

1.05.4.05.15.07.15

1.05.4.05.15.07.15.005

1.05 . 4.05.16

1.05.4.05.16.01.15

1.05.4.05.16.01.15.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

225.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

301

230.205.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.15.03.15.005

Kode Rekening 99.98 %

% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

1.017.247.980

1.017.247.980

1.749.813.580

192.590.000

192.590.000

185.306.000

185.306.000

177.500.000

177.500.000

225.000.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

96.62 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

46.00 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.62 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

13.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

16.00 RW

100%

12.00 RW

100%

15.00 RW

100%

15.00 RW

Target Outcome/ Output

94.78 %

98.12 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.12 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

97.50 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.50 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

98.61 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.61 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 225.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

230.170.000

Realisasi (Rp)

46 RW

100%

52 RW

90,32%

48 RW

90,32%

36 RW

90,32%

60 RW

90,32%

60 RW

Realisasi Outcome/ Output


187.272.055

187.272.055

180.000.000

180.000.000

240.065.065

240.065.065

927.228.080

927.228.080

94.593.750

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Astana Anyar

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.16.03.15

1.05.4.05.16.03.15.005

1.05.4.05.16.04.15

1.05.4.05.16.04.15.005

1.05.4.05.16.05.15

1.05.4.05.16.05.15.005

1.05 . 4.05.17

1.05.4.05.17.01.15

1.05.4.05.17.01.15.005

1.05.4.05.17.02.15

1.475.222.830

186.098.400

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.16.02.15.005

Anggaran (Rp)

186.098.400

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.16.02.15

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

302 Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.35 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.35 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.99 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

%

90.590.000

859.515.080

859.515.080

1.402.751.080

180.439.100

180.439.100

180.000.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 95.77 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

92.70 %

100%

12.00 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 92.70 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

15.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

8.00 RW

100%

11.00 RW

100%

12.00 RW

100%

Target Outcome/ Output

95.09 %

75.16 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 75.16 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

186.054.500

186.054.500

186.072.000

186.072.000

Realisasi (Rp)

100%

12 RW

100%

15 RW

100%

8 RW

100%

11 RW

100%

12 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


90.000.000

90.000.000

90.750.000

90.750.000

90.000.000

90.000.000

91.650.000

91.650.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Bojongloa Kaler

1.05.4.05.17.03.15.005

1.05.4.05.17.04.15

1.05.4.05.17.04.15.005

1.05.4.05.17.05.15

1.05.4.05.17.05.15.005

1.05.4.05.17.06.15

1.05.4.05.17.06.15.005

1.05.4.05.17.07.15

1.05.4.05.17.07.15.005

1.05 . 4.05.18

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

91.001.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.17.03.15

303

91.001.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.040.331.000

94.593.750

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.17.02.15.005

Kode Rekening Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

99.99 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

95.77 %

%

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.17 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

1.030.171.500

91.650.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 99.02 %

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 91.650.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

90.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

90.996.000

90.996.000

90.590.000

Realisasi (Rp)

2.00 RW

100%

2.00 RW

100%

2.00 RW

100%

2.00 RW

100%

2.00 RW

100%

2.00 RW

Target Outcome/ Output

2 RW

100%

2 RW

100%

2 RW

100%

2 RW

100%

2 RW

100%

2 RW

Realisasi Outcome/ Output


335.331.000

180.000.000

180.000.000

105.000.000

105.000.000

165.000.000

165.000.000

105.000.000

105.000.000

150.000.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.18.01.15.005

1.05.4.05.18.02.15

1.05.4.05.18.02.15.005

1.05.4.05.18.03.15

1.05.4.05.18.03.15.005

1.05.4.05.18.04.15

1.05.4.05.18.04.15.005

1.05.4.05.18.05.15

1.05.4.05.18.05.15.005

1.05.4.05.18.06.15

Anggaran (Rp)

335.331.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.18.01.15

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

304 Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

94.44 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 94.44 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.

99.95 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.

%

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.

105.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 105.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.

165.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.

105.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 105.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.

170.000.000

170.000.000

335.171.500

335.171.500

Realisasi (Rp)

100%

7.00 RW

100%

11.00 RW

100%

7.00 RW

100%

12.00 RW

100%

47.00 RW

100%

Target Outcome/ Output

100%

7 RW

100%

11 RW

100%

7 RW

100%

12 RW

100%

47 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


602.231.829

150.000.000

150.000.000

181.770.600

181.770.600

157.980.500

157.980.500

105.000.000

105.000.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.19.01.15

1.05.4.05.19.01.15.005

1.05.4.05.19.02.15

1.05.4.05.19.02.15.005

1.05.4.05.19.03.15

1.05.4.05.19.03.15.005

1.05.4.05.19.04.15

1.05.4.05.19.04.15.005

1.05.4.05.19.05.15

1.05.4.05.19.05.15.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

602.231.829

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

305

1.383.678.629

Kecamatan Bojongloa Kidul

1.05 . 4.05.19

150.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.18.06.15.005

Kode Rekening

30.00 RW

Jumlah RW yang memiliki 99.92 % siskamling aktif dan relawan bencana

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.93 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.93 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.99 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

105.000.000

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 105.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

157.865.000

157.865.000

181.746.400

181.746.400

150.000.000

7.00 RW

100%

5.00 RW

100%

11.00 RW

100%

7.00 RW

100%

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.92 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

10.00 RW

Target Outcome/ Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

99.95 %

100.00 %

%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

601.740.850

601.740.850

1.383.047.100

150.000.000

Realisasi (Rp)

28 RW

100%

5 RW

100%

11 RW

100%

7 RW

100%

35 RW

100%

100 RW

Realisasi Outcome/ Output


96.695.700

96.695.700 1.261.889.150

431.375.000

431.375.000

144.000.000

144.000.000

96.250.000

96.250.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Babakan Ciparay

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.19.07.15

1.05.4.05.19.07.15.005

1.05 . 4.05.20

1.05.4.05.20.01.15

1.05.4.05.20.01.15.005

1.05.4.05.20.02.15

1.05.4.05.20.02.15.005

1.05.4.05.20.03.15

1.05.4.05.20.03.15.005

1.05.4.05.20.04.15

150.000.000

90.000.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.19.06.15.005

Anggaran (Rp)

90.000.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.19.06.15

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

306 %

Outcome/Output

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.85 %

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.90 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.90 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

96.250.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.250.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

143.850.000

143.850.000

431.375.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 431.375.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

1.260.001.600

96.694.850

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.694.850 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

90.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

Realisasi (Rp)

75%

3.00 laporan

75%

9.00 RW

75%

57.00 RW

75%

4.00 RW

100%

6.00 RW

100%

Target Outcome/ Output

75,44%

3 laporan

75,44%

36 RW

75,44%

52 RW

75,44%

4 RW

100%

12 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


158.750.000

120.000.000

120.000.000

161.514.150

161.514.150 1.803.003.652

682.428.652

682.428.652

150.000.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Bandung Kulon

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.20.05.15

1.05.4.05.20.05.15.005

1.05.4.05.20.06.15

1.05.4.05.20.06.15.005

1.05.4.05.20.07.15

1.05.4.05.20.07.15.005

1.05 . 4.05.21

1.05.4.05.21.01.15

1.05.4.05.21.01.15.005

1.05.4.05.21.02.15

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

158.750.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

307

150.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.20.04.15.005

Kode Rekening Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

98.96 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.96 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

%

146.250.000

670.814.124

670.814.124

1.781.389.124

161.426.600

161.426.600

120.000.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.50 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

Jumlah RW yang memiliki 98.30 % siskamling aktif dan relawan bencana

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.30 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

98.80 %

99.95 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 120.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

157.100.000

157.100.000

150.000.000

Realisasi (Rp)

100%

30.00 RW

100%

20.00 RW

75%

8.00 RW

75%

11.00 RW

75%

10.00 RW

Target Outcome/ Output

100%

30 RW

100%

20 RW

75,44%

32 RW

75,44%

100 RW

75,44%

40 RW

Realisasi Outcome/ Output


150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

210.000.000

210.000.000

150.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.21.03.15

1.05.4.05.21.03.15.005

1.05.4.05.21.04.15

1.05.4.05.21.04.15.005

1.05.4.05.21.05.15

1.05.4.05.21.05.15.005

1.05.4.05.21.06.15

1.05.4.05.21.06.15.005

1.05.4.05.21.07.15

Anggaran (Rp) 150.000.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.4.05.21.02.15.005

308 Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki 97.50 % siskamling aktif dan relawan bencana

%

Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana

Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana

Tercapainya kegiatan 100.00 % pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

210.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 210.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

150.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

150.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

150.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

146.250.000

Realisasi (Rp)

100%

14.00 RW

100%

100.00 persen

100%

10.00 RW

100%

10.00 RW

100%

10.00 RW

Target Outcome/ Output

100%

14 RW

100%

132 persen

100%

10 RW

100%

10 RW

100%

12 RW

Realisasi Outcome/ Output


141.750.000

141.750.000

594.764.560

594.764.560

165.000.000

165.000.000

150.539.500

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Regol

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.21.08.15.005

1.05.4.05.21.09.15

1.05.4.05.21.09.15.005

1.05 . 4.05.22

1.05.4.05.22.01.15

1.05.4.05.22.01.15.005

1.05.4.05.22.02.15

1.05.4.05.22.02.15.005

1.05.4.05.22.03.15

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

18.825.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.21.08.15

309

18.825.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.523.064.295

150.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.21.07.15.005

Kode Rekening

Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana

%

100%

60.00 RW

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.06 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana Jumlah RW yang memiliki 98.06 % siskamling aktif dan relawan bencana

134.809.000

165.000.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 89.55 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

100%

12.00 RW

100%

6.00 RW

100%

8.00 RW

100%

10.00 RW

Target Outcome/ Output

98.05 %

Jumlah RW yang memiliki 95.59 % siskamling aktif dan relawan bencana

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 95.59 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

583.210.080

583.210.080

1.493.311.080

135.500.000

135.500.000

18.825.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 18.825.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

150.000.000

Realisasi (Rp)

100%

48 RW

100%

240 RW

100%

6 RW

100%

8 RW

100%

10 RW

Realisasi Outcome/ Output


98.100.000

96.250.000

96.250.000

118.770.000

118.770.000

150.269.235

150.269.235

149.371.000

149.371.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Lengkong

1.05.4.05.22.04.15

1.05.4.05.22.04.15.005

1.05.4.05.22.05.15

1.05.4.05.22.05.15.005

1.05.4.05.22.06.15

1.05.4.05.22.06.15.005

1.05.4.05.22.07.15

1.05.4.05.22.07.15.005

1.05.4.05.22.08.15

1.05.4.05.22.08.15.005

1.05 . 4.05.23

1.414.442.190

98.100.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Anggaran (Rp) 150.539.500

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.4.05.22.03.15.005

310

89.55 %

% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

1.391.513.250

148.832.000

148.832.000

148.680.000

148.680.000

118.430.000

118.430.000

96.250.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 98.38 %

99.64 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.64 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

98.94 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.94 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.71 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.71 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.250.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

98.100.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.100.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

134.809.000

Realisasi (Rp)

9.00 RW

100%

9.00 RW

100%

8.00 RW

100%

7.00 RW

100%

6.00 RW

100%

9.00 RW

Target Outcome/ Output

36 RW

100%

9 RW

100%

32 RW

100%

28 RW

100%

24 RW

100%

9 RW

Realisasi Outcome/ Output


154.648.510

154.648.510

137.500.000

137.500.000

156.720.000

156.720.000

153.580.000

153.580.000

107.887.500

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

02.15

005

03.15

005

04.15

005

05.15

005

06.15

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

376.450.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

005

311

376.450.000

Anggaran (Rp)

01.15

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kode Rekening

Outcome/Output

99.97 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

%

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

107.037.500

135.533.500

135.533.500

156.720.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.21 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

88.25 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 88.25 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 156.720.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

137.500.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 137.500.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

154.648.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 154.648.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

376.321.250

376.321.250

Realisasi (Rp)

100%

100.00 RW

100%

100.00 RW

100%

7.00 laporan

100%

5.00 RW

100%

100.00 RW

100%

Target Outcome/ Output

100%

32 RW

100%

36 RW

100%

4 laporan

100%

20 RW

100%

40 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


149.100.000

149.100.000

178.556.180

178.556.180 1.871.983.410 568.390.000

568.390.000

180.096.000

180.096.000

180.000.000

180.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Batununggal

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

07.15

005

08.15

005

1.05 . 4.05.24

1.05.4.05.24.01.15

1.05.4.05.24.01.15.005

1.05.4.05.24.02.15

1.05.4.05.24.02.15.005

1.05.4.05.24.03.15

1.05.4.05.24.03.15.005

Anggaran (Rp) 107.887.500

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

005

312

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

98.41 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

180.000.000

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

180.096.000

12 RW

100%

12 RW

100%

83 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.41 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

8.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

11.00 RW

100%

4.00 RW

Target Outcome/ Output

99.19 %

99.91 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.91 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

97.48 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.48 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.21 %

%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.096.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

559.366.000

559.366.000

1.856.913.000

178.403.000

178.403.000

145.350.000

145.350.000

107.037.500

Realisasi (Rp)

12 RW

100%

12 RW

100%

83 RW

100%

8 RW

100%

44 RW

100%

4 RW

Realisasi Outcome/ Output


135.000.000

129.127.760

129.127.760

158.514.650

158.514.650

169.410.000

169.410.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.24.05.15

1.05.4.05.24.05.15.005

1.05.4.05.24.06.15

1.05.4.05.24.06.15.005

1.05.4.05.24.07.15

1.05.4.05.24.07.15.005

1.05.4.05.24.08.15

1.05.4.05.24.08.15.005

1.05.4.05.24.09.15

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

135.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

313

195.000.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.24.04.15.005

156.445.000

195.000.000

Anggaran (Rp)

1.05.4.05.24.04.15

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kode Rekening

%

Outcome/Output

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.90 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.90 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

96.51 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.51 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 156.445.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

163.497.500

163.497.500

158.514.500

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 158.514.500 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

128.994.000

128.994.000

135.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 135.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

195.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 195.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

Realisasi (Rp)

100%

11 RW

100%

8 RW

100%

8 RW

100%

9 RW

100%

13 RW

100%

Target Outcome/ Output

100%

11 RW

100%

8 RW

100%

8 RW

100%

9 RW

100%

13 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


392.462.500

392.462.500

90.000.000

90.000.000

123.476.000

123.476.000

135.000.000

135.000.000

168.300.000

168.300.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.25.01.15

1.05.4.05.25.01.15.005

1.05.4.05.25.02.15

1.05.4.05.25.02.15.005

1.05.4.05.25.03.15

1.05.4.05.25.03.15.005

1.05.4.05.25.04.15

1.05.4.05.25.04.15.005

1.05.4.05.25.05.15

1.05.4.05.25.05.15.005

1.079.284.200

Kecamatan Ujungberung

156.445.000

Anggaran (Rp)

1.05 . 4.05.25

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.4.05.24.09.15.005

314 Outcome/Output Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.31 %

100.00 %

%

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

93.93 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.93 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

168.300.000

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 168.300.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

135.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 135.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

115.976.000

115.976.000

90.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

392.462.500

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 392.462.500 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

1.071.784.200

156.445.000

Realisasi (Rp)

4.00 RW

70%

8.00 RW

70%

8.00 RW

70%

7.00 RW

70%

41.00 RW

70%

10 RW

Target Outcome/ Output

4 RW

100%

8 RW

100%

8 RW

100%

7 RW

100%

41 RW

100%

10 RW

Realisasi Outcome/ Output


1.387.467.230 1.387.467.230

1.387.467.230 1.112.646.668

296.375.000

296.375.000

282.205.755

282.205.755

165.000.000

165.000.000

Kecamatan Kiaracondong

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Arcamanik

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05 . 4.05.26

1.05.4.05.26.01.15

1.05.4.05.26.01.15.005

1.05 . 4.05.27

1.05.4.05.27.01.15

1.05.4.05.27.01.15.005

1.05.4.05.27.02.15

1.05.4.05.27.02.15.005

1.05.4.05.27.03.15

1.05.4.05.27.03.15.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

170.045.700

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.25.06.15.005

315

170.045.700

Anggaran (Rp)

1.05.4.05.25.06.15

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kode Rekening

%

Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

165.000.000

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

282.204.500

9.00 Tahun

43%

14.00 Tahun

43%

43.00 Tahun

43%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.84 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana 99.84 %

72 RW

98.93 %

Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif

83,53%

95.25 %

15.00 RW

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 95.25 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

70%

Target Outcome/ Output

95.25 %

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 282.204.500 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

295.890.000

295.890.000

1.100.760.250

1.321.516.200

1.321.516.200

1.321.516.200

170.045.700

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 170.045.700 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

Realisasi (Rp)

9 Tahun

100%

14 Tahun

100%

43 Tahun

100%

72 RW

84,71%

15 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


169.470.000

199.595.913

199.595.913 1.673.673.000

836.803.000

836.803.000

220.884.000

220.884.000

266.900.000

266.900.000

190.836.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Cibiru

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.27.04.15.005

1.05.4.05.27.05.15

1.05.4.05.27.05.15.005

1.05 . 4.05.28

1.05.4.05.28.01.15

1.05.4.05.28.01.15.005

1.05.4.05.28.02.15

1.05.4.05.28.02.15.005

1.05.4.05.28.03.15

1.05.4.05.28.03.15.005

1.05.4.05.28.04.15

Anggaran (Rp)

169.470.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.27.04.15

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

316 Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.97 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

93.28 %

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 190.836.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

266.900.000

100%

7.00 RW

100%

10.00 RW

100%

38.00 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.28 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

10.00 Tahun

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

43%

9.00 Tahun

43%

Target Outcome/ Output

96.63 %

97.42 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.42 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

96.31 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.31 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 266.900.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

220.826.200

220.826.200

780.530.500

780.530.500

1.617.342.700

194.445.750

194.445.750

163.220.000

163.220.000

Realisasi (Rp)

100%

7 RW

100%

10 RW

100%

38 RW

100%

10 Tahun

100%

9 Tahun

100%

Realisasi Outcome/ Output


158.250.000 974.890.174

308.018.663

308.018.663

144.813.710

144.813.710

153.874.400

153.874.400

192.706.000

192.706.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Antapani

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.28.05.15

1.05.4.05.28.05.15.005

1.05 . 4.05.29

1.05.4.05.29.01.15

1.05.4.05.29.01.15.005

1.05.4.05.29.02.15

1.05.4.05.29.02.15.005

1.05.4.05.29.03.15

1.05.4.05.29.03.15.005

1.05.4.05.29.04.15

1.05.4.05.29.04.15.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

158.250.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

317

190.836.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.28.04.15.005

Kode Rekening 100.00 %

% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

191.107.600

191.107.600

153.824.000

153.824.000

144.763.500

144.763.500

307.667.400

307.667.400

972.749.901

158.250.000

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.17 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.97 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.97 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.89 %

24.00 RW

100%

12 RW

100%

7 RW

100%

62 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.89 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

10.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

12.00 RW

Target Outcome/ Output

99.78 %

100.00 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 158.250.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

190.836.000

Realisasi (Rp)

24.00 RW

100%

12 RW

100%

7 RW

100%

62 RW

100%

10 RW

100%

12 RW

Realisasi Outcome/ Output


175.477.401 155.995.000

155.995.000

155.995.000 993.190.300

316.000.000

316.000.000

173.725.000

173.725.000

220.150.300

220.150.300

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Rancasari

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Buahbatu

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.29.05.15.005

1.05 . 4.05.30

1.05.4.05.30.01.15

1.05.4.05.30.02.15.005

1.05 . 4.05.31

1.05.4.05.31.01.15

1.05.4.05.31.01.15.005

1.05.4.05.31.02.15

1.05.4.05.31.02.15.005

1.05.4.05.31.03.15

1.05.4.05.31.03.15.005

Anggaran (Rp)

175.477.401

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.29.05.15

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

318 Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

97.99 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.97 %

220.150.000

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

21.00 RW

100%

6.00 RW

100%

20.00 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

52 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.04 %

612.17 %

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 612.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

19.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

Target Outcome/ Output

612.17 %

99.95 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 220.150.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

170.225.000

170.225.000

315.899.200

315.899.200

983.659.200

954.948.800

954.948.800

954.948.800

175.387.401

175.387.401

Realisasi (Rp)

21 RW

100%

6 RW

100%

20 RW

100%

52 RW

100%

19.00 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


110.825.000

516.200.000

516.200.000

187.580.000

187.580.000

105.850.000

105.850.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Bandung Kidul

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.31.05.15

1.05.4.05.31.05.15.005

1.05 . 4.05.32

1.05.4.05.32.01.15

1.05.4.05.32.01.15.005

1.05.4.05.32.02.15

1.05.4.05.32.02.15.005

1.05.4.05.32.03.15

1.05.4.05.32.03.15.005

1.05.4.05.32.04.15

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

110.825.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

319

172.490.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1.05.4.05.31.04.15.005

78.217.575

1.046.566.875

172.490.000

Anggaran (Rp)

1.05.4.05.31.04.15

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kode Rekening

Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.62 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.62 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.96 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.96 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

93.82 %

100%

5.00 RW

100%

12.00 RW

100%

12.00 RW

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.82 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

5.00 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

12.00 RW

100%

Target Outcome/ Output

96.76 %

96.17 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.03 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.03 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 78.217.575 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

105.450.000

105.450.000

187.500.000

187.500.000

484.285.000

484.285.000

1.012.696.975

106.575.000

106.575.000

170.810.000

170.810.000

Realisasi (Rp)

100%

5 RW

100%

12 RW

100%

12 RW

100%

5 RW

100%

12 RW

100%

Realisasi Outcome/ Output


158.719.300 1.701.525.720

850.762.860

850.762.860

850.762.860

850.762.860

698.384.500

698.384.500

165.000.000

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Gedebage

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Panyileukan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.32.05.15.005

1.05 . 4.05.33

1.05.4.05.33.01.15

1.05.4.05.33.01.15.005

1.05.4.05.33.01.15

1.05.4.05.33.01.15.005

1.05 . 4.05.34

1.05.4.05.34.01.15

1.05.4.05.34.01.15.005

1.05.4.05.34.02.15

1.253.384.500

158.719.300

1.05.4.05.32.05.15

78.217.575

Anggaran (Rp)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.4.05.32.04.15.005

320

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

19.00 RW

Jumlah RW yang memiliki 93.88 % siskamling aktif dan relawan bencana

100%

100%

41.00 RW

Jumlah RW yang memiliki 98.42 % siskamling aktif dan relawan bencana

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.88 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.42 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

41.00 RW

Jumlah RW yang memiliki 98.42 % siskamling aktif dan relawan bencana

96.49 %

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.42 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

12.00 laporan

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

100%

5.00 RW

Target Outcome/ Output

98.42 %

99.07 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.07 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

655.624.200

655.624.200

1.209.374.200

837.346.860

837.346.860

837.346.860

837.346.860

1.674.693.720

157.244.400

157.244.400

78.217.575

Realisasi (Rp)

100%

19 RW

100%

41 RW

100%

41 RW

100%

12 laporan

100%

5 RW

Realisasi Outcome/ Output


90.000.000

210.000.000

210.000.000

90.000.000

90.000.000 766.242.500

766.242.500

766.242.500 946.185.656

258.226.870

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Cinambo

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Mandalajati

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05.4.05.34.03.15

1.05.4.05.34.03.15.005

1.05.4.05.34.04.15

1.05.4.05.34.04.15.005

1.05.4.05.34.05.15

1.05.4.05.34.05.15.005

1.05 . 4.05.35

1.05.4.05.35.01.15

1.05.4.05.35.01.15.005

1.05 . 4.05.36

1.05.4.05.36.01.15

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

90.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

321

165.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.05.4.05.34.02.15.005

Kode Rekening

Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana

%

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

257.738.525

945.632.545

736.871.250

736.871.250

736.871.250

88.750.000

88.750.000

210.000.000

75%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.81 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

25 RW

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 99.94 %

96.17 %

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

4.00 RW

Jumlah RW yang memiliki 98.61 % siskamling aktif dan relawan bencana

100%

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.61 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

96.17 %

7.00 RW

100%

4.00 RW

100%

6.00 RW

Target Outcome/ Output

Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 210.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

90.000.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

165.000.000

Realisasi (Rp)

50%

25 RW

100%

4.00 RW

100%

7 RW

100%

4 RW

100%

24 RW

Realisasi Outcome/ Output


224.585.000

160.866.786

160.866.786

145.673.000

145.673.000

156.834.000

156.834.000 35.633.364.973 24.550.437.002

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Sosial

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.05.4.05.36.02.15

1.05.4.05.36.02.15.005

1.05.4.05.36.03.15

1.05.4.05.36.03.15.005

1.05.4.05.36.04.15

1.05.4.05.36.04.15.005

1.05.4.05.36.05.15

1.05.4.05.36.05.15.005

1.06

1.06 . 1.06.01

1.06.1.06.01.01.20

587.884.001

224.585.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Anggaran (Rp) 258.226.870

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.05.4.05.36.01.15.005

322

99.81 %

% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Outcome/Output

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

99.97 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

99.99 %

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

100.00 %

Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif

72.40 %

79.57 %

100.00 %

587.884.001 100.00 %

17.774.703.911

28.355.020.247

156.834.000

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 156.834.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

145.634.220

145.634.220

160.843.100

160.843.100

224.582.700

Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 224.582.700 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana

257.738.525

Realisasi (Rp)

9.00 RW

75%

6.00 RW

75%

10.00 RW

75%

17.00 RW

75%

42.00 RW

Target Outcome/ Output

12 RW

50%

6 RW

50%

10 RW

50%

17 RW

50%

42 RW

Realisasi Outcome/ Output


1.325.642.562

245.714.977 422.180.256

657.747.329

Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pelatihan Keterampilan bagi PMKS

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pemberdayaan PMKS

Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga PMKS

Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan

1.06.1.06.01.01.24.001

1.06.1.06.01.01.24.002

1.06.1.06.01.01.25

1.06.1.06.01.01.25.001

1.06.1.06.01.01.25.003

1.06.1.06.01.01.25.006

1.06.1.06.01.01.26

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.097.900.300

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan

1.06.1.06.01.01.24

323

360.000.000

Program Perlindungan Sosial Bencana

1.06.1.06.01.01.20.002

1.231.972.690

1.457.900.300

587.884.001

Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

629.410.050

523.199.050

313.128.000

239.593.200

1.075.920.250

1.050.516.750

335.000.000

1.385.516.750

587.884.001

Realisasi (Rp)

60.00 orang

100%

1 Gedung

Target Outcome/ Output

Jumlah SDM pendamping sosial yang mengikuti bimtek

Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan bagi PMKS

Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya

Cakupan warga miskin yang 51.09 % dapat mengakses program 100% bantuan sosial

151.00 keluarga

45 Orang

30.00 Org

200 Orang

Cakupan pemenuhan 100.00 % bantuan bagi korban bencana

Jumlah relawan bencana yang memperoleh insentif

Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu

Pembayaran Kewajiban Tahun 2018

Outcome/Output

Jumlah keluarga yang 79.54 % mengikuti pengembangan usaha ekonomi

74.17 %

97.51 %

81.16 %

95.68 %

93.06 %

95.04 %

100.00 %

%

100%

147 Keluarga

40 Orang

30.00 Org

347 Orang

100.00 %

60.00 orang

100%

1 Gedung

Realisasi Outcome/ Output


850.393.190

141.240.000

116.666.000

2.299.739.095

1.329.362.400

617.354.428

Kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya

Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS

Kegiatan pemutakhiran data

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan Pengendalian, Rekonsiliasi, dan Sinkronisasi Data

Program Penanganan Fakir Miskin

Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

1.06.1.06.01.01.26.002

1.06.1.06.01.01.26.004

1.06.1.06.01.01.27

1.06.1.06.01.01.27.001

1.06.1.06.01.01.27.003

1.06.1.06.01.01.27.004

1.06.1.06.01.01.28

1.06.1.06.01.01.28.001

1.06.1.06.01.01.28.002

3.745.203.500

4.003.109.500

381.579.500

Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

324

569.034.475

1.149.534.000

1.959.535.785

105.538.500

126.240.000

703.723.500

935.502.000

342.481.900

286.928.150

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

2.00 media

Target Outcome/ Output

Â

92.17 %

Jumlah keluarga miskin yang 300.00 Orang mampu berusaha

Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 86.47 % 139 Orang Rastra dan KUBE yang mengikuti bimbingan teknis

85.21 % Â

240.00 Orang

139 Orang

Â

12.00 Dokumen

Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi dan 90.46 % sinkronisasi data program penanggulangan kemiskinan

12.00 Dokumen

12.00 Laporan

2 Dokumen

100%

100.00 %

2.00 media

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah laporan hasil evaluasi 89.38 % dan monitoring program 12.00 Laporan penanggulangan kemiskinan

Cakupan Data Warga miskin 23.37 % yang terverifikasi dan 100% mutakhir jumlah Dokumen pemutakhiran data kesejahteraan sosial dan 18.79 % 2 Dokumen program penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir

Cakupan layanan bagi 40.27 % warga miskin yang memohon 100.00 % layanan

Jumlah sarana media yang 75.19 % digunakan sebagai sarana informasi dan pengaduan

%


78.195.250 110.685.000

767.974.750

0 8.124.593.829

1.116.736.970

682.661.400

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial ODHA

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana (Traumatik)

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti

1.06.1.06.01.01.29

1.06.1.06.01.01.29.001

1.06.1.06.01.01.29.002

1.06.1.06.01.01.29.003

1.06.1.06.01.01.29.004

1.06.1.06.01.01.29.005

1.06.1.06.01.01.29.006

1.06.1.06.01.01.30

1.06.1.06.01.01.30.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

27.000.000

Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.06.1.06.01.01.28.004

325

92.382.400

Kegiatan Pendampingan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi 9.108.448.829

260.639.867

Anggaran (Rp)

1.06.1.06.01.01.28.003

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kode Rekening

501.236.000

843.056.000

6.571.037.975

0

629.852.500

99.145.000

71.506.000

0

7.371.541.475

81.274.000

159.693.310

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

5.00 Laporan

200.00 Orang

Target Outcome/ Output

312.00 orang

Jumlah PMKS anak yang 73.42 % memperoleh rehabilitasi sosial

100.00 persen

100%

Jumlah klien yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi 75.49 % sebagian kebutuhan dasarnya

80.88 %

-

160.00 kali

Cakupan PMKS di jalan yang 82.01 % memperoleh rehabilitasi sosial 0% -

120.00 Org

Jumlah ODHA yang 80.00 Orang memperoleh bimbingan sosial

Jumlah gelandangan dan 89.57 % pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial

91.45 %

Jumlah korban trafficking dan 0.00 % kekerasan yang memperoleh 48.00 orang rehabilitasi sosial

Persentase pemenuhan 80.93 % rehabilitasi sosial dasar bagi 100% PMKS yang terlayani

Dokumen laporan hasil 87.98 % monitoring dan evaluasi kegiatan

Jumlah Perempuan Rawan 61.27 % Sosial Ekonomi yang berusaha

%

312.00 orang

100%

100.00 persen

-

160.00 kali

120.00 Org

80.00 Orang

0.00 orang

100%

5.00 Laporan

200.00 Orang

Realisasi Outcome/ Output


2.059.151.100

2.059.151.100

1.113.988.755

245.863.200

254.309.930

201.314.830

201.314.830

Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kegiatan Pelestarian Nilainilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

Kecamatan Sukasari

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.1.06.01.01.31

1.06.1.06.01.01.31.001

1.06.1.06.01.01.32

1.06.1.06.01.01.32.002

1.06.1.06.01.01.32.005

1.06 . 4.05.07

1.06.4.05.07.01.33

1.06.4.05.07.01.33.001

1.06.4.05.07.02.33

7.300.000

1.359.851.955

434.075.570

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

1.06.1.06.01.01.30.003

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

326

5.765.000

188.113.400

188.113.400

239.310.770

235.298.800

1.001.841.050

1.237.139.850

1.749.197.750

1.749.197.750

341.820.000

Realisasi (Rp)

3.00 Kelompok

100%

Jumlah kelompok/kader/ 93.44 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kemasyarakatan yang 78.97 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

100%

Persentase lembaga kemasyarakatan yang 93.44 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.00 Kegiatan

Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian 95.70 % nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

Â

655.00 Org

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 89.93 % yang mengikuti bimbingan teknis

94.10 % Â

80%

Persentase PSKS yang 90.98 % berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesos

1000.00 orang

Jumlah Penyandang 84.95 % Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial

100%

3 Kelompok

100%

Â

2.00 Kegiatan

680.00 Org

80,77%

1210 Orang

100%

100%

Realisasi Outcome/ Output

Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi 84.95 % sebagian kebutuhan dasarnya

Target Outcome/ Output

500.00 orang

Outcome/Output

Jumlah lanjut usia terlantar 78.75 % yang memperoleh rehabilitasi 500.00 orang sosial

%


16.049.920

16.049.920

7.300.000

7.300.000 68.144.000

68.144.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Cidadap

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.07.04.33

1.06.4.05.07.04.33.001

1.06.4.05.07.05.33

1.06.4.05.07.05.33.001

1.06 . 4.05.08

1.06.4.05.08.01.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

22.345.180

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.07.03.33.001

327

22.345.180

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.07.03.33

7.300.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.06.4.05.07.02.33.001

Kode Rekening

62.571.000

62.571.000

7.290.900

7.290.900

15.844.520

15.844.520

22.296.950

22.296.950

5.765.000

Realisasi (Rp)

Â

91,66%

91.82 % Â Persentase lembaga kesejahteraan sosial 91.82 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.00 Kelompok

100%

Persentase lembaga kemasyarakatan yang 99.88 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

100%

Persentase lembaga kemasyarakatan yang 98.72 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.72 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.78 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

100%

Persentase lembaga kemasyarakatan yang 99.78 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 78.97 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

100%

Â

1 Kelompok

100%

1 Kelompok

100%

1 Kelompok

100%

1 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


101.794.400

101.794.400

101.794.400 102.037.700

62.284.700

62.284.700

9.625.000

9.625.000

1.700.000

Kecamatan Sukajadi

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Cicendo

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06 . 4.05.09

1.06.4.05.09.01.33

1.06.4.05.09.01.33.001

1.06 . 4.05.10

1.06.4.05.10.01.33

1.06.4.05.10.01.33.001

1.06.4.05.10.02.33

1.06.4.05.10.02.33.001

1.06.4.05.10.03.33

68.144.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.08.01.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

328 Outcome/Output

1.485.000

9.625.000

100.00 Kelompok

91,66%

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 87.35 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

91,66%

18.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 92.63 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 92.63 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91.59 %

4.00 Kelompok

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 57.47 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 57.47 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

2.00 Kelompok

Target Outcome/ Output

57.47 %

Jumlah kelompok/kader/ 91.82 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 9.625.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

57.692.500

57.692.500

93.453.500

58.498.900

58.498.900

58.498.900

62.571.000

Realisasi (Rp)

100%

100 Kelompok

100%

18 Kelompok

100%

4 Kelompok

100%

2 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


11.030.000

11.030.000

6.528.000

6.528.000

5.340.000

5.340.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.10.05.33

1.06.4.05.10.05.33.001

1.06.4.05.10.06.33

1.06.4.05.10.06.33.001

1.06.4.05.10.07.33

1.06.4.05.10.07.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

5.530.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.10.04.33.001

329

5.530.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.10.04.33

1.700.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.10.03.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

Jumlah kelompok/kader/ 99.26 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.26 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5.340.000

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

100.00 Kelompok

91,66%

100.00 Kelompok

91,66%

100.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 69.71 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 69.71 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

100.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 92.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 92.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 100.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 87.35 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.340.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

6.480.000

6.480.000

7.688.500

7.688.500

5.142.500

5.142.500

1.485.000

Realisasi (Rp)

100 Kelompok

100%

100 Kelompok

100%

100 Kelompok

100%

100 Kelompok

100%

100 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


50.072.000

5.000.000

5.000.000

3.600.000

3.600.000

5.000.000

5.000.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.11.01.33.001

1.06.4.05.11.02.33

1.06.4.05.11.02.33.001

1.06.4.05.11.03.33

1.06.4.05.11.03.33.001

1.06.4.05.11.04.33

1.06.4.05.11.04.33.001

1.06.4.05.11.05.33

0

50.072.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.11.01.33

Anggaran (Rp) 73.672.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kecamatan Andir

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06 . 4.05.11

330

99.72 %

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga

100.00 %

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga

100.00 %

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga

0

5.000.000

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

100.00 %

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3.600.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 3.600.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5.000.000

91,66%

1.00 Kelompok

91,66%

1.00 RW

91,66%

1.00 RW

91,66%

7.00 RW

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.72 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

99.57 %

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

49.930.000

49.930.000

73.355.000

Realisasi (Rp)

94,74%

10 Kelompok

94,74%

0 RW

94,74%

11 RW

94,74%

38 RW

94,74%

Realisasi Outcome/ Output


5.000.000 1.041.585.040

255.205.200

255.205.200

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Coblong

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.11.07.33.001

1.06 . 4.05.12

1.06.4.05.12.01.33

1.06.4.05.12.01.33.001

1.06.4.05.12.02.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

5.000.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.11.07.33

331

5.000.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.11.06.33.001

81.324.000

5.000.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.11.06.33

0

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.11.05.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening 0

0%

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga

Outcome/Output

96.50 %

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.50 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

%

81.284.880

220.035.400

220.035.400

1.005.349.340

5.000.000

100.00 Kelompok

54,54%

Jumlah kelompok/kader/ 86.22 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

54,54%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 86.22 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.00 RW

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga

91,66%

1.00 RW

91,66%

1.00 RW

Target Outcome/ Output

96.52 %

100.00 %

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4.825.000

4.825.000

Realisasi (Rp)

100%

100 Kelompok

100%

7 RW

94,74%

1 RW

94,74%

9 RW

Realisasi Outcome/ Output


117.024.000

117.024.000

201.834.240

201.834.240

178.609.600

178.609.600

161.964.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.12.03.33

1.06.4.05.12.03.33.001

1.06.4.05.12.04.33

1.06.4.05.12.04.33.001

1.06.4.05.12.05.33

1.06.4.05.12.05.33.001

1.06.4.05.12.06.33

81.324.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.12.02.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

332

54,54%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.93 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

54,54%

4.00 laporan#4.00 sub kegiatan

4.00 laporan

54,54%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.68 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.68 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

4.00 laporan

Jumlah kelompok/kader/ 99.83 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

54,54%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.83 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 4.00 kegiatan

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 99.95 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan#Kegiatan 178.480.280 99.93 % Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan Persentase lembaga kesejahteraan sosial 161.964.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

178.480.280

201.186.300

201.186.300

116.828.480

116.828.480

81.284.880

Realisasi (Rp)

100%

4 laporan# 4 sub kegiatan

100%

4 laporan

100%

4 laporan

100%

4 kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


45.624.000 310.942.091

96.891.400

96.891.400

27.770.160

27.770.160

161.764.171

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Bandung Wetan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.12.07.33.001

1.06 . 4.05.13

1.06.4.05.13.01.33

1.06.4.05.13.01.33.001

1.06.4.05.13.02.33

1.06.4.05.13.02.33.001

1.06.4.05.13.03.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

45.624.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.12.07.33

333

161.964.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.12.06.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

156.810.500

27.276.000

27.276.000

96.774.500

96.774.500

304.903.650

45.570.000

45.570.000

161.964.000

Realisasi (Rp)

1 Tahun

20%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.94 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

20%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.22 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.22 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

4.00 Kelompok

20%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Â

4.00 laporan bulanan

98.06 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 99.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

54,54%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 4.00 sub kegiatan

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

100%

1 Tahun

100%

4 Kelompok

100%

Â

4 laporan bulanan

100%

4 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


24.516.360

24.516.360 170.488.000

33.204.000

33.204.000

46.200.000

46.200.000

5.840.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Sumur Bandung

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.13.04.33

1.06.4.05.13.04.33.001

1.06 . 4.05.14

1.06.4.05.14.01.33

1.06.4.05.14.01.33.001

1.06.4.05.14.03.33

1.06.4.05.14.03.33.001

1.06.4.05.14.05.33

161.764.171

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.13.03.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

334

0

46.200.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

1

91,66%

3

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.65 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 90.65 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Â

6.00 Dokumen

89.51 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 98.07 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

20%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.07 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 2.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 96.94 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 46.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

30.100.500

30.100.500

152.601.000

24.042.650

24.042.650

156.810.500

Realisasi (Rp)

100%

1

100%

3

100%

Â

6 Dokumen

100%

2 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


46.200.000

46.200.000

5.840.000

5.840.000 320.510.000

44.600.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Cibeunying Kidul

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.14.03.33

1.06.4.05.14.03.33.001

1.06.4.05.14.05.33

1.06.4.05.14.05.33.001

1.06 . 4.05.15

1.06.4.05.15.01.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

33.204.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.14.01.33.001

335

33.204.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.14.01.33

5.840.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.14.05.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening 0

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 90.65 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.65 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 0.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

36.178.500

303.484.500

0

0

46.200.000

Â

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.12 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1

91,66%

1

91,66%

1

91,66%

1

Target Outcome/ Output

94.69 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 0.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 46.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

30.100.500

30.100.500

Realisasi (Rp)

100%

Â

-

100%

1

100%

1

100%

-

Realisasi Outcome/ Output


44.600.000

89.900.000

89.900.000

81.445.000

81.445.000

1.325.000

1.325.000

17.040.000

17.040.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.15.01.33.001

1.06.4.05.15.02.33

1.06.4.05.15.02.33.001

1.06.4.05.15.03.33

1.06.4.05.15.03.33.001

1.06.4.05.15.04.33

1.06.4.05.15.04.33.001

1.06.4.05.15.06.33

1.06.4.05.15.06.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

336

15.990.000

15.990.000

1.314.500

1.314.500

81.354.000

81.354.000

86.400.000

86.400.000

36.178.500

Realisasi (Rp)

10.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 93.84 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 93.84 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.21 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.21 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

10.00 Kelompok

91,66%

15.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.89 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.89 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 96.11 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.11 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 4.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 81.12 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

10 Kelompok

100%

1 Kelompok

100%

8 Kelompok

100%

17 Kelompok

100%

4 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


376.198.067

243.412.867

243.412.867

12.650.000

12.650.000

71.950.000

71.950.000

48.185.200

Kecamatan Cibeunying Kaler

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06 . 4.05.16

1.06.4.05.16.01.33

1.06.4.05.16.01.33.001

1.06.4.05.16.03.33

1.06.4.05.16.03.33.001

1.06.4.05.16.04.33

1.06.4.05.16.04.33.001

1.06.4.05.16.05.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

86.200.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.15.07.33.001

337

86.200.000

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.06.4.05.15.07.33

Kode Rekening

47.843.452

71.703.875

71.703.875

12.030.706

12.030.706

243.123.960

243.123.960

374.701.993

82.247.500

82.247.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

1

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.29 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.66 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 99.66 % Jumlah RW siaga

1

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 95.10 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 95.10 % Jumlah RW siaga

3

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 99.88 % Jumlah RW siaga

12.00 Kelompok

91,66%

Target Outcome/ Output

99.60 %

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 95.41 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 95.41 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

100%

1

100%

1

100%

3

100%

12 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


533.395.000

158.628.000

158.628.000

72.542.000

Kecamatan Astana Anyar

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06 . 4.05.17

1.06.4.05.17.01.33

1.06.4.05.17.01.33.001

1.06.4.05.17.02.33

48.185.200

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.16.05.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

338

72.500.000

153.228.000

153.228.000

502.228.000

47.843.452

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 96.60 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok siaga 96.60 % bencana dan Jumlah RW Siaga Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 99.94 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

94.16 % Â

99.29 % Jumlah RW siaga

%

91,66%

6.00 Kelompok

91,66%

Â

1

Target Outcome/ Output

95,24%

6 Kelompok

95,24%

Â

1

Realisasi Outcome/ Output


56.000.000

45.000.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.17.03.33.001

1.06.4.05.17.04.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

56.000.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.17.03.33

339

72.542.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.17.02.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

Jumlah kelompok siaga 94.91 % bencana dan Jumlah RW Siaga

91,66%

1.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 94.91 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok siaga 99.94 % bencana dan Jumlah RW Siaga

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 45.000.000 100.00 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

53.150.000

53.150.000

72.500.000

Realisasi (Rp)

95,24%

1 Kelompok

95,24%

1 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


45.000.000

37.800.000

37.800.000

62.425.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.17.04.33.001

1.06.4.05.17.05.33

1.06.4.05.17.05.33.001

1.06.4.05.17.06.33

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

340

49.000.000

28.350.000

28.350.000

45.000.000

Realisasi (Rp)

1.00 Kelompok

91,66%

Jumlah kelompok siaga 75.00 % bencana dan Jumlah RW Siaga Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 78.49 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 75.00 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok siaga 100.00 % bencana dan Jumlah RW Siaga

%

95,24%

1 Kelompok

95,24%

1 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


163.024.750

158.276.000

158.276.000

Kecamatan Bojongloa Kaler

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06 . 4.05.18

1.06.4.05.18.01.33

1.06.4.05.18.01.33.001

1.06.4.05.18.05.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

101.000.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.17.07.33.001

341

101.000.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.17.07.33

4.748.750

62.425.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.17.06.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening

Outcome/Output

Jumlah kelompok siaga 78.49 % bencana dan Jumlah RW Siaga

%

4.695.000

157.076.000

157.076.000

161.771.000

Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial 99.24 % yang ikut berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.24 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial 98.87 % yang ikut berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

99.23 %

Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 101.000.000 100.00 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok siaga 101.000.000 100.00 % bencana dan Jumlah RW Siaga

49.000.000

Realisasi (Rp)

91,66%

3.00 Kelompok

91,66%

1.00 Kelompok

91,66%

1.00 Kelompok

Target Outcome/ Output

100%

3 Kelompok

100%

1 Kelompok

95,24%

1 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


0

0 265.138.600

91.879.600

91.879.600

98.840.000

98.840.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Bojongloa Kidul

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.18.06.33

1.06.4.05.18.06.33.001

1.06 . 4.05.19

1.06.4.05.19.01.33

1.06.4.05.19.01.33.001

1.06.4.05.19.02.33

1.06.4.05.19.02.33.001

1.06.4.05.19.03.33

0

4.748.750

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.18.05.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

342 Outcome/Output

0

98.840.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

1.00 Kelompok

91,66%

2.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.61 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.61 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Â

100.00 Kelompok

91,66%

3.00 Kelompok

Target Outcome/ Output

99.87 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Jumlah kelompok/kader/ 98.87 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.840.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

91.523.525

91.523.525

264.782.525

0

0

4.695.000

Realisasi (Rp)

100%

1 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

Â

100 Kelompok

100%

3 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


31.219.000

31.219.000 505.450.000

101.446.000

101.446.000

86.609.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Babakan Ciparay

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.19.07.33

1.06.4.05.19.07.33.001

1.06 . 4.05.20

1.06.4.05.20.01.33

1.06.4.05.20.01.33.001

1.06.4.05.20.02.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

43.200.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.19.04.33.001

343

43.200.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.19.04.33

0

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.19.03.33.001

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kode Rekening 0

% Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Outcome/Output

86.600.000

96.084.250

96.084.250

499.613.250

31.219.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

60%

6.00 Kelompok

60%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 94.71 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 94.71 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Â

4.00 Kelompok

91,66%

1.00 Kelompok

91,66%

0.00 Kelompok

Target Outcome/ Output

98.85 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 43.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 43.200.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 31.219.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

100%

7 Kelompok

100%

Â

4 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

0 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


82.248.000

82.248.000

87.696.000

87.696.000

63.463.000

63.463.000

70.728.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.20.03.33

1.06.4.05.20.03.33.001

1.06.4.05.20.04.33

1.06.4.05.20.04.33.001

1.06.4.05.20.05.33

1.06.4.05.20.05.33.001

1.06.4.05.20.06.33

Anggaran (Rp) 86.609.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.20.02.33.001

344 Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 99.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

60%

5.00 Kelompok

60%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.45 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.45 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

3.00 Kelompok

60%

6.00 Kelompok

60%

3.00 Kelompok

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 70.728.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

63.117.000

63.117.000

87.696.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 87.696.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

82.248.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 82.248.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

86.600.000

Realisasi (Rp)

100%

5 Kelompok

100%

3 Kelompok

100%

6 Kelompok

100%

3 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


13.260.000 765.910.600

123.635.000

123.635.000

64.800.000

64.800.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Bandung Kulon

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.20.07.33.001

1.06 . 4.05.21

1.06.4.05.21.01.33

1.06.4.05.21.01.33.001

1.06.4.05.21.02.33

1.06.4.05.21.02.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

13.260.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.20.07.33

345

70.728.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.06.4.05.20.06.33.001

Kode Rekening

Outcome/Output

64.800.000

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

4.00 Kelompok

80%

5.00 Kelompok

80%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 76.11 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 76.11 % lembaga yg mengikuti lomba tingkat kota

Â

2.00 Kelompok

60%

4.00 Kelompok

Target Outcome/ Output

92.76 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 99.10 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.10 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 64.800.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

94.097.537

94.097.537

710.427.387

13.140.000

13.140.000

70.728.000

Realisasi (Rp)

4 Kelompok

100%

5 Kelompok

100%

Â

2 Kelompok

100%

4 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


81.000.000

88.280.000

88.280.000

129.965.700

129.965.700

133.727.500

133.727.500

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.21.03.33.001

1.06.4.05.21.04.33

1.06.4.05.21.04.33.001

1.06.4.05.21.05.33

1.06.4.05.21.05.33.001

1.06.4.05.21.06.33

1.06.4.05.21.06.33.001

Anggaran (Rp)

81.000.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.21.03.33

346 %

Outcome/Output

133.655.000

133.655.000

106.470.000

106.470.000

85.970.000

85.970.000

81.000.000

4.00 Kelompok

80%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah Kelompok/ Kader/ 99.95 % Lembaga yang mengikuti Lomba Tingkat Kota

100.00 %

80%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tercapainya kegiatan 81.92 % peningkatan SDM Kader kesejahteraan Sosial

4.00 Kelompok

80%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 97.38 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 97.38 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

100.00 Orang

80%

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

4 Kelompok

100%

132 %

100%

4 Kelompok

100%

100 Orang

100%

Realisasi Outcome/ Output


32.400.000

41.900.000

41.900.000

28.575.000

28.575.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Regol

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.21.08.33.001

1.06.4.05.21.09.33

1.06.4.05.21.09.33.001

1.06 . 4.05.22

1.06.4.05.22.01.33

1.06.4.05.22.01.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

32.400.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.21.08.33

347

70.202.400

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.21.07.33.001

452.975.000

70.202.400

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.06.4.05.21.07.33

Kode Rekening

%

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tingkat kota

27.567.500

27.567.500

446.667.500

41.834.850

41.834.850

32.400.000

705.00 Kelompok

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.47 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 96.47 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Â

98.61 % Â

1.00 Kelompok

80%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.84 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.84 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

80%

1.00 Kelompok

80%

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 32.400.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

70.200.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 70.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

0 Kelompok

100%

Â

1 Kelompok

100%

4 Kelompok

100%

1 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


64.800.000

59.100.000

59.100.000

51.500.000

51.500.000

48.600.000

48.600.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.22.02.33.001

1.06.4.05.22.03.33

1.06.4.05.22.03.33.001

1.06.4.05.22.04.33

1.06.4.05.22.04.33.001

1.06.4.05.22.05.33

1.06.4.05.22.05.33.001

Anggaran (Rp)

64.800.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.22.02.33

348 %

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

48.600.000

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

5.00 Kelompok

100%

2.00 Kelompok

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 93.01 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 93.01 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

112.00 Kelompok

100%

10.00 Kelompok

100%

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 48.600.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

47.900.000

47.900.000

59.100.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 59.100.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

64.800.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 64.800.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

36 Kelompok

100%

8 Kelompok

100%

112 Kelompok

100%

40 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


55.700.000

55.700.000

81.000.000

81.000.000 571.382.000

118.176.500

118.176.500

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Lengkong

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.22.07.33

1.06.4.05.22.07.33.001

1.06.4.05.22.08.33

1.06.4.05.22.08.33.001

1.06 . 4.05.23

01.33

001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

63.700.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.22.06.33.001

349

63.700.000

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

1.06.4.05.22.06.33

Kode Rekening

%

Outcome/Output

94.634.500

94.634.500

539.851.700

100.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 80.08 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 80.08 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Â

94.48 % Â

15.00 Kelompok

100%

10.00 Kelompok

100%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 96.95 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

10.00 Kelompok

100%

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 81.000.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

54.000.000

54.000.000

63.700.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 63.700.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

0 Kelompok

100%

Â

60 Kelompok

100%

40 Kelompok

100%

1 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


51.250.000

64.800.000

64.800.000

58.520.000

58.520.000

65.462.500

65.462.500

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

001

03.33

001

04.33

001

05.33

001

Anggaran (Rp)

51.250.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

02.33

350 %

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

64.710.000

64.710.000

Jumlah kelompok/kader/ 98.85 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.85 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 58.520.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 58.520.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

64.800.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 50.943.700 99.40 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 50.943.700 99.40 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 64.800.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

0.00 Kelompok

91,66%

4.00 Dokumen

91,66%

3.00 Kelompok

91,66%

5.00 Kegiatan

91,66%

Target Outcome/ Output

0 Kelompok

100%

11 Dokumen

100%

3 Kelompok

100%

5 Kegiatan

100%

Realisasi Outcome/ Output


74.385.000

70.148.000

70.148.000

83.792.000

83.792.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Batununggal

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

001

08.33

001

1.06 . 4.05.24

1.06.4.05.24.01.33

1.06.4.05.24.01.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

74.385.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

07.33

351

68.640.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

001

595.853.500

68.640.000

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

06.33

Kode Rekening

Outcome/Output

82.052.000

82.052.000

591.174.443

70.145.000

7 kelompok

80%

Jumlah kelompok/kader/ 97.92 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

 Persentase lembaga kesejahteraan sosial 97.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

9.00 Kelompok

99.21 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

2.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.92 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

2.00 Kelompok

91,66%

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 91.08 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 91.08 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 70.145.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

73.580.000

73.580.000

62.518.500

62.518.500

Realisasi (Rp)

7 kelompok

86,33%

Â

8 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


100.722.000

70.200.000

70.200.000

108.000.000

108.000.000

91.364.500

91.364.500

95.100.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.24.02.33.001

1.06.4.05.24.03.33

1.06.4.05.24.03.33.001

1.06.4.05.24.04.33

1.06.4.05.24.04.33.001

1.06.4.05.24.06.33

1.06.4.05.24.06.33.001

1.06.4.05.24.07.33

Anggaran (Rp)

100.722.000

Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.24.02.33

352 Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 99.90 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.90 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

%

93.600.000

90.972.000

90.972.000

108.000.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.57 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.57 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.42 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 69.550.000 99.07 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 69.550.000 99.07 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 108.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

100.626.000

100.626.000

Realisasi (Rp)

80%

2 Kelompok

80%

20 Kelompok

80%

13 Kelompok

80%

3 Kelompok

80%

Target Outcome/ Output

86,33%

2 Kelompok

86,33%

20 Kelompok

86,33%

13 Kelompok

86,33%

3 Kelompok

86,33%

Realisasi Outcome/ Output


3.150.000

43.525.000

43.525.000 415.818.990

34.330.910

34.330.910

48.959.700

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Ujungberung

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.24.08.33.001

1.06.4.05.24.09.33

1.06.4.05.24.09.33.001

1.06 . 4.05.25

1.06.4.05.25.01.33

1.06.4.05.25.01.33.001

1.06.4.05.25.02.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

3.150.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.24.08.33

353

95.100.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.06.4.05.24.07.33.001

Kode Rekening

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 98.42 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

80%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 99.58 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 48.864.000 99.80 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

34.185.600

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 34.185.600 99.58 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

409.013.585 98.36 % Â

91,66%

1.00 laporan

91,66%

Â

1 kelompok

3 Kelompok

80%

12 Kelompok

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 90.48 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Jumlah kelompok/kader/ 43.524.443 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

43.524.443

2.850.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 2.850.000 90.48 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

93.600.000

Realisasi (Rp)

100%

1 laporan

100%

Â

1 kelompok

86,33%

3 Kelompok

86,33%

12 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


67.878.640

67.878.640

80.907.200

80.907.200

100.872.540

100.872.540

82.870.000

82.870.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.25.03.33

1.06.4.05.25.03.33.001

1.06.4.05.25.04.33

1.06.4.05.25.04.33.001

1.06.4.05.25.05.33

1.06.4.05.25.05.33.001

1.06.4.05.25.06.33

1.06.4.05.25.06.33.001

Anggaran (Rp) 48.959.700

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.25.02.33.001

354

1.00 Kelompok

91,66%

Jumlah kelompok/kader/ 99.36 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

77.039.575

Jumlah kelompok/kader/ 92.96 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

91,66%

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.36 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 77.039.575 92.96 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.68 % Lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.68 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 99.80 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Jumlah kelompok/kader/ 100.872.500 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

100.872.500

80.390.200

80.390.200

67.661.710

67.661.710

48.864.000

Realisasi (Rp)

1 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

1 Kelompok

100%

1 Kelompok

100%

1 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


590.143.800

419.077.000

55.882.000

55.882.000

111.800.000

111.800.000

67.520.000

67.520.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Arcamanik

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.26.01.33.001

1.06 . 4.05.27

1.06.4.05.27.01.33

1.06.4.05.27.01.33.001

1.06.4.05.27.02.33

1.06.4.05.27.02.33.001

1.06.4.05.27.03.33

1.06.4.05.27.03.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

590.143.800

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.26.01.33

355

590.143.800

Anggaran (Rp)

Kecamatan Kiaracondong

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.06 . 4.05.26

Kode Rekening

96.41 %

Jumlah kelompok/kader/ 99.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5.00 Kelompok

5.00 Kelompok

91,66%

10.00 Kelompok

91,66%

3 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.94 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Jumlah kelompok/kader/ 67.520.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

67.520.000

111.729.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 111.729.000 99.94 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

55.875.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 55.875.000 99.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

404.049.000

579.753.320

Jumlah kelompok /kader/ lembaga yang ikut aktif 98.24 % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

50%

Target Outcome/ Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 579.753.320 98.24 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Outcome/Output

%

579.753.320 98.24 %

Realisasi (Rp)

5 Kelompok

100%

5 Kelompok

100%

10 Kelompok

100%

3 Kelompok

50%

Realisasi Outcome/ Output


82.325.000

101.550.000

101.550.000 89.741.049

67.260.000

67.260.000

0

0

6.438.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Cibiru

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.27.04.33.001

1.06.4.05.27.05.33

1.06.4.05.27.05.33.001

1.06 . 4.05.28

1.06.4.05.28.01.33

1.06.4.05.28.01.33.001

1.06.4.05.28.02.33

1.06.4.05.28.02.33.001

1.06.4.05.28.03.33

Anggaran (Rp)

82.325.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.27.04.33

356

Jumlah kelompok/kader/ 85.98 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

6.432.000

0

0

91,66%

0.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.91 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

91,66%

11.00 Kelompok

91,66%

Â

5.00 Kelompok

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 67.260.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

67.260.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

88.785.000 98.93 % Â

87.315.000

91,66%

5.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.13 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Target Outcome/ Output

91,66%

Outcome/Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.13 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 87.315.000 85.98 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

81.610.000

81.610.000

Realisasi (Rp)

100%

0 Kelompok

100%

11 Kelompok

100%

Â

5 Kelompok

100%

5 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


9.700.000

6.343.049

6.343.049 51.082.600

20.475.000

20.475.000

14.482.600

14.482.600

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Antapani

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.28.04.33.001

1.06.4.05.28.05.33

1.06.4.05.28.05.33.001

1.06 . 4.05.29

1.06.4.05.29.01.33

1.06.4.05.29.01.33.001

1.06.4.05.29.02.33

1.06.4.05.29.02.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

9.700.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.28.04.33

357

6.438.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.06.4.05.28.03.33.001

Kode Rekening

1.00 Kelompok

91,66%

Jumlah kelompok/kader/ 90.21 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

14.352.100

14.352.100

4.00 Kelompok

91,66%

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 98.09 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.10 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.10 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 20.083.250 98.09 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 20.083.250

Â

49.081.350 96.08 % Â

55.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.21 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 99.91 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Jumlah kelompok/kader/ 6.343.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

6.343.000

8.750.000

8.750.000

6.432.000

Realisasi (Rp)

1.00 Kelompok

100%

4.00 Kelompok

100%

Â

55 Kelompok

100%

3 Kelompok

100%

1 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


8.225.000

8.225.000

0

0

43.270.400

43.270.400

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Rancasari

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.29.04.33

1.06.4.05.29.04.33.001

1.06.4.05.29.05.33

1.06.4.05.29.05.33.001

1.06 . 4.05.30

1.06.4.05.30.01.33

1.06.4.05.30.01.33.001

388.576.400

7.900.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.29.03.33.001

Anggaran (Rp)

7.900.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.29.03.33

358 %

Outcome/Output

98.77 % Â

43.091.600

Jumlah kelompok/kader/ 99.59 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

5.00 Kelompok

91,66%

Â

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 82.07 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 82.07 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.00 Kelompok

91,66%

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 99.95 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 43.091.600 99.59 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

383.788.685

0

0

6.750.000

6.750.000

7.896.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 7.896.000 99.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

5 Kelompok

100%

Â

1.00 Kelompok

100%

1.00 Kelompok

100%

1.00 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


94.500.000

94.500.000

86.400.000

86.400.000

86.400.000

86.400.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.30.03.33

1.06.4.05.30.03.33.001

1.06.4.05.30.04.33

1.06.4.05.30.04.33.001

1.06.4.05.30.05.33

1.06.4.05.30.05.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

78.006.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.30.02.33.001

359

78.006.000

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.06.4.05.30.02.33

Kode Rekening

Jumlah kelompok/kader/ 95.24 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.00 Kelompok

2.00 Kelompok

91,66%

2.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Jumlah kelompok/kader/ 86.400.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

86.400.000

86.388.600

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 86.388.600 99.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

90.000.000

91,66%

2.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.87 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Target Outcome/ Output

91,66%

Outcome/Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.87 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.000.000 95.24 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

77.908.485

77.908.485

Realisasi (Rp)

2 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

2 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


28.500.000

28.500.000

8.000.000

8.000.000

8.250.000

8.250.000

5.750.000

5.750.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.31.01.33

1.06.4.05.31.01.33.001

1.06.4.05.31.02.33

1.06.4.05.31.02.33.001

1.06.4.05.31.03.33

1.06.4.05.31.03.33.001

1.06.4.05.31.04.33

1.06.4.05.31.04.33.001

Anggaran (Rp) 56.000.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kecamatan Buahbatu

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06 . 4.05.31

360

5.250.000

5.250.000

91,66%

15.00 Kelompok

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 91.30 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 91.30 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

75.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 8.250.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

8.250.000

5.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 86.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 6.950.000 86.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 6.950.000

100.00 Kelompok

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Target Outcome/ Output Â

Outcome/Output

97.23 % Â

%

Jumlah kelompok/kader/ 28.500.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

28.500.000

54.450.000

Realisasi (Rp)

15 Kelompok

100%

75 Kelompok

100%

5 Kelompok

100%

4 Kelompok

100%

Â

Realisasi Outcome/ Output


145.485.400

131.735.400

131.735.400

13.750.000

13.750.000

0

0

Kecamatan Bandung Kidul

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06 . 4.05.32

1.06.4.05.32.01.33

1.06.4.05.32.01.33.001

1.06.4.05.32.02.33

1.06.4.05.32.02.33.001

1.06.4.05.32.04.33

1.06.4.05.32.04.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

5.500.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.31.05.33.001

361

5.500.000

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.06.4.05.31.05.33

Kode Rekening

Outcome/Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

%

0

0

13.700.000

13.700.000

124.087.300

124.087.300

137.787.300

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.64 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

85%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.64 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 94.19 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

85%

85%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 94.19 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Â

8.00 Kelompok

91,66%

Target Outcome/ Output

94.71 % Â

Jumlah kelompok/kader/ 5.500.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

5.500.000

Realisasi (Rp)

1 Kelompok

86,96%

1 Kelompok

86,96%

1 Kelompok

86,96%

Â

8 Kelompok

100%

Realisasi Outcome/ Output


0 1.930.687.768

256.420.000

256.420.000

59.906.640

59.906.640

346.204.000

346.204.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Gedebage

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.32.05.33.001

1.06 . 4.05.33

1.06.4.05.33.01.33

1.06.4.05.33.01.33.001

1.06.4.05.33.02.33

1.06.4.05.33.02.33.001

1.06.4.05.33.03.33

1.06.4.05.33.03.33.001

Anggaran (Rp)

0

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.32.05.33

362

0

0

334.459.000

334.459.000

59.130.000

59.130.000

190.510.000

190.510.000

1.769.436.488

Realisasi (Rp)

91%

5.00 Kelompok

91%

5.00 Kelompok

91%

5.00 Kelompok

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 74.30 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kader/ lembaga 74.30 % yang mengikuti lomba tingkat kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.70 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.70 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.61 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 96.61 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Â

85%

Target Outcome/ Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Outcome/Output

91.65 % Â

%

5.00 Kelompok

80%

5.00 Kelompok

80%

5.00 Kelompok

80%

Â

1 Kelompok

86,96%

Realisasi Outcome/ Output


139.802.000

139.802.000

256.420.000

256.420.000

59.906.640

59.906.640

346.204.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.33.05.33

1.06.4.05.33.05.33.001

1.06.4.05.33.01.33

1.06.4.05.33.01.33.001

1.06.4.05.33.02.33

1.06.4.05.33.02.33.001

1.06.4.05.33.03.33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

163.011.244

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.33.04.33.001

363

163.011.244

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.06.4.05.33.04.33

Kode Rekening

%

Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 99.90 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

334.459.000

59.130.000

59.130.000

190.510.000

190.510.000

137.777.000

5.00 Kelompok

91%

5.00 Kelompok

91%

5.00 Kelompok

91%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 74.30 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kader/ lembaga 74.30 % yang mengikuti lomba tingkat kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.70 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.70 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.61 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

91%

5.00 Kelompok

91%

Target Outcome/ Output

Jumlah kelompok/kader/ 98.55 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 137.777.000 98.55 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

162.842.244

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 162.842.244 99.90 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Realisasi (Rp)

80%

5 Kelompok

80%

5 Kelompok

80%

5.00 Kelompok

80%

5.00 Kelompok

80%

Realisasi Outcome/ Output


163.011.244

163.011.244

139.802.000

139.802.000 48.065.000

48.065.000

48.065.000 76.825.000

76.825.000

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Panyileukan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kecamatan Cinambo

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.33.04.33

1.06.4.05.33.04.33.001

1.06.4.05.33.05.33

1.06.4.05.33.05.33.001

1.06 . 4.05.34

1.06.4.05.34.01.33

1.06.4.05.34.01.33.001

1.06 . 4.05.35

1.06.4.05.35.01.33

Anggaran (Rp) 346.204.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.33.03.33.001

364 Outcome/Output

Jumlah kelompok/kader/ 96.61 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

Jumlah kelompok/kader/ 99.90 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91,66%

4.00 Kelompok

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 75.613.750 98.42 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga

99.56 %

75.613.750 98.42 %

47.855.000

91,66%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 47.855.000 99.56 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

5.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 98.55 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

91%

5.00 Kelompok

91%

5.00 Kelompok

Target Outcome/ Output

47.855.000 99.56 %

137.777.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 137.777.000 98.55 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

162.842.244

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 162.842.244 99.90 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

334.459.000

Realisasi (Rp)

100%

4 Kelompok

100%

5 Kelompok

80%

5 Kelompok

80%

5 Kelompok

Realisasi Outcome/ Output


178.068.286

8.650.000

8.650.000

3.750.000

3.750.000

3.000.000

3.000.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.36.01.33.001

1.06.4.05.36.02.33

1.06.4.05.36.02.33.001

1.06.4.05.36.03.33

1.06.4.05.36.03.33.001

1.06.4.05.36.04.33

1.06.4.05.36.04.33.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

178.068.286

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

1.06.4.05.36.01.33

365

198.614.286

Kecamatan Mandalajati

1.06 . 4.05.36

76.825.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.06.4.05.35.01.33.001

Kode Rekening

Outcome/Output

489.25

489.25

60%

1.00 Orang

Jumlah kelompok/kader/ 16.31 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

1.00 Orang

60%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 16.31 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 3.750.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

3.750.000

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

1.00 Orang

60%

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 8.650.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

8.650.000

6.00 Kelompok

Jumlah kelompok/kader/ 99.92 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

60%

177.922.150

Â

4 lembaga

Target Outcome/ Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 177.922.150 99.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Jumlah kelompok/kader/ 98.42 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

%

195.957.400 98.66 % Â

75.613.750

Realisasi (Rp)

1 Orang

100%

2 Orang

100%

4 Orang

100%

6 Kelompok

100%

Â

3 lembaga

Realisasi Outcome/ Output


9.017.950.165

2.182.168.418

1.160.356.391 355.551.412

178.568.225

254.933.790

Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Kegiatan Pemagangan dalam negeri

Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan

Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja

2.01

2.01 . 2.01.01

2.01.2.01.01.01.15

2.01.2.01.01.01.15.006

2.01.2.01.01.01.15.012

2.01.2.01.01.01.15.013

2.01.2.01.01.01.15.014

9.017.950.165

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2

5.146.000

Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.06.4.05.36.05.33.001

Anggaran (Rp)

5.146.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.06.4.05.36.05.33

366

Outcome/Output

Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

%

246.125.750

177.996.225

315.573.700

1.038.727.800

1.924.009.875

8.360.577.209

8.360.577.209

40 Org

1 aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen

4 pkt (LPK yang diakreditasi, 10 LPK Bimtek yang diakreditasi)

Pengembangan Aplikasi BIMMA Tersusunnya rancangan 99.68 % Peraturan Walikota Ketenagakerjaan#Jumlah Data Base Ketenagakerjaan Jumlah Bimbingan Teknis bagi Lembaga Pelatihan 96.54 % Kerja#Jumlah LPK yang diakreditasi

160 Orang

88.76 % jumlah pemagangan

Jumlah pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi

180 orang

Jumlah peserta pelatihan 88.17 % yang meningkat kompetensinya

89.52 %

1.00 Orang

60%

Target Outcome/ Output

92.71 %

92.71 %

Jumlah kelompok/kader/ 5.146.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota

5.146.000

Realisasi (Rp)

4 pkt (LPK yang diakreditasi, 10 LPK Bimtek yang diakreditasi)

1 aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen

40 Org

160 Orang

180 orang

2 Orang

100%

Realisasi Outcome/ Output


994.192.700

190.830.000

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Kegiatan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

2.01.2.01.01.01.16.005

2.01.2.01.01.01.16.008

2.01.2.01.01.01.16.009

2.01.2.01.01.01.16.011

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

846.156.685

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.01.2.01.01.01.16

367

132.758.600

Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi

2.01.2.01.01.01.15.006

2.242.000.496

4.273.179.881

100.000.000

Anggaran (Rp)

Pelatihan Keterampilan Berbasis Penempatan (Banprov)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.01.2.01.01.01.15.016

Kode Rekening 70.06 %

% Jumlah peserta Uji Kompetensi

Outcome/Output 60 orang

Target Outcome/ Output

187.211.000

870.798.000

835.101.935

2.160.136.068

75.526.800

Calon wirausaha baru yang dilatih

180 Org (Wirausaha baru) 300 Org (Padat Karya)

60 perusahaan (pembinaan/ monitoring TKA/TKI dan disabilitas)

3 event bursa kerja, 2 3 event bursa kerja 2 kali sosialisasi bursa kerja kali sosialisasi bursa khusus kerja khusus

Jumlah pembinaan/ Monitoring pengguna 60 perusahaan 98.10 % TKA,TKI,dan Penyerapan (pembinaan/monitoring Tenaga Kerja Disabilitas TKA/TKI dan disabilitas) Monitoring Pembinaan TKA

Jumlah pameran bursa 87.59 % kerja Jumlah Sosialisasi Bursa Kerja Khusus

700 orang

45.55%

3 paket

60 orang

Realisasi Outcome/ Output

120 Org ( pelatihan peningkatan 120 Org ( pelatihan produktivitas) 520 peningkatan produktivitas) Org (Wirausaha 520 Org (Wirausaha baru) baru) 60 orang 60 orang 5.00 kali (public speaking) 5.00 kali (pembekalan)

700 orang

Jumlah pelatihan atau pengembangan wira usaha 180 Org (Wirausaha baru) 98.69 % baru Jumlah pemberian 300 Org (Padat Karya) kerja sementara

Jumlah Peserta Pelatihan Produktivitas Bagi Calon Wirausaha Baru#Jumlah Peserta Pelatihan bagi 96.35 % Calon Wirausaha Baru Jumlah peserta pelatihan public speaking Jumlah Pembekalan Bagi Calon Wirausaha Baru

Jumlah Penyuluhan 56.89 % Jumlah pendaftaran Calon 3 paket Transmigrasi Persentase pencari 4.053.247.003 94.85 % kerja terdaftar yang 45.30% ditempatkan

70.059.600

Realisasi (Rp)


1.329.075.000

271.616.200

380.517.961

Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, Peningkatan Peran Serta Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Pembahasan Serta Perumusan UMK Bandung

Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kegiatan Peningkatan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.01.2.01.01.01.17.011

2.01.2.01.01.01.17.015

2.01.2.01.01.01.17.016

Anggaran (Rp)

2.562.601.866

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.01.2.01.01.01.17

368 %

Outcome/Output

271.055.461

268.738.220

1.326.524.500

jumlah dokumen sektor unggulan 1dokumen, jumlah rapat DPK 10 kali, jumlah usulan rekomendasi UMK th 2020 1 rekomendasi, pembinaan hubungan industrial 2 kegiatan. peringatan MayDay 1 kegiatan. sosialisasi upah minimum kota dan struktur skala upah 300 orang

58%

Target Outcome/ Output

Jumlah Bimbingan 71.23 % Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja

30 orang

Jumlah Diseminasi peraturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan,Norma 98.94 % Jaminan Sosial 5 kali Ketenagakerjaan,dan Kesetaraan Perlakuan dan Kesempatan Kerja /EEO di Perusahaan

Jumlah Seleksi pekerja Teladan#Sosiliasasi UMK dan Struktur skala Upah kegiatan Survey pasar/ KHL Jumlah pembinaan 99.81 % HI Jumlah rapat LKS Tripartit Jumlah usulan Rekomendasi UMK dan UMSK Rapat DPK Jumlah kegiatan May day dan saresehan

Persentase kasus yang 2.383.320.331 93.00 % diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)

Realisasi (Rp)

30 orang

5 kali

jumlah dokumen sektor unggulan 1dokumen, jumlah rapat DPK 10 kali, jumlah usulan rekomendasi UMK th 2020 1 rekomendasi, pembinaan hubungan industrial 2 kegiatan. peringatan MayDay 1 kegiatan. sosialisasi upah minimum kota dan struktur skala upah 300 orang

58.46%

Realisasi Outcome/ Output


210.758.525

5.311.684.341

5.311.684.341

Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

2.01.2.01.01.01.17.018

2.01.2.01.01.01.17.019

2.02

2.02 . 2.02.01

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

159.039.980

Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh

2.01.2.01.01.01.17.017

369

211.594.200

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

4.651.230.647

4.651.230.647

179.593.950

149.253.000

188.155.200

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

87.57 %

87.57 %

Jumalh Fasilitasi 85.21 % Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang93.85 % Undangan Kesejahteraan Pekerja/buruh#Jumlah Lauching Kegiatan

jumlah penyebarluasan informasi tentang 88.92 % persyaratan kerja ketenagakerjaan

%

Realisasi Outcome/ Output

310 orang (pembinaan fasilitasi 310 orang (pembinaan penyebarluasan fasilitasi penyebarluasan persyaratan persyaratan kerja), kerja), pembinaan pembinaan pembuatan pembuatan peraturan Peraturan peraturan Peraturan Perusahaan (PP), Perusahaan (PP), Perjanjian kerja bersama Perjanjian kerja (PKB), dan PKWT 75 orang bersama (PKB), dan PKWT 75 orang 200 orang (desiminasi 200 orang (desiminasi peraturan peraturan perundangperundangundangan kesejahteraan undangan pekerja/buruh kesejahteraan pekerja/buruh 40 orang penguatan mediator, pengusaha 40 orang penguatan dan pekerja/buruh, mediator, pengusaha penyelesaian dan pekerja/buruh, kasus perselisihan penyelesaian kasus industrial 75 kasus, perselisihan industrial jumlah peserta 75 kasus, jumlah peserta peningkatan peningkatan kemampuan kemampuan bagi bagi unsur pekerja unsur pekerja pengusaha 300 orang pengusaha 300 orang

Target Outcome/ Output


912.025.192 408.938.221 355.600.000

389.498.600

389.498.600

1.531.628.646 938.931.517 592.697.129 1.413.993.682

Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak

Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan Pemberdayaan perempuan

Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi

Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia

2.02.2.02.01.01.15.007

2.02.2.02.01.01.19

2.02.2.02.01.01.19.001

2.02.2.02.01.01.19.002

2.02.2.02.01.01.19.003

2.02.2.02.01.01.20

2.02.2.02.01.01.20.003

2.02.2.02.01.01.21

2.02.2.02.01.01.21.001

2.02.2.02.01.01.21.002

2.02.2.02.01.01.23

1.676.563.413

300.000.000

Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Banprov)

Anggaran (Rp)

300.000.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.02.2.02.01.01.15

370

0

0

Jumlah forum anak yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak

Perempuan yang diberdayakan

Persentase Lansia mendapat layanan

89.15 % Jumlah keluarga Binaan

94.25 %

1.370.485.310 96.92 %

528.374.850

884.950.500

18.50%

100.00 orang

100.00 Orang

18.99%

100.00 orang

100.00 Orang

16.95%

5.00 Kegiatan

5.00 Kegiatan

Jumlah lembaga dan organisasi perempuan 88.79 % yang mendapatkan pembinaan - Jumlah dokumen

30 Dokumen

10 Kecamatan

15 laporan

59.60%

-

Realisasi Outcome/ Output

16.95%

30 Dokumen

10 Kecamatan

15.00 laporan

52.28%

Target Outcome/ Output

Partisipasi Organisasi 88.79 % Perempuan Dalam Ruang 16.95% Publik

Jumlah penyusunan 93.19 % database perlindungan anak

96.33 %

87.30 %

Persentase Kelurahan Layak Anak

-

1. Kampung Ramah Anak 2. Pembinaan Program 0.00 % Sekoper Cinta ke Desa P2WKSS 3. Pelatihan PEKKA 4. Kampung KB 90.76 %

Outcome/Output

0.00 %

%

Partisipasi Organisasi 1.413.325.350 92.28 % Perempuan Dalam Ruang 16.95% Publik

345.849.200

345.849.200

331.385.287

393.947.500

796.238.000

1.521.570.787

Realisasi (Rp)


338.100.214

778.949.000

658.554.450

342.360.800

2.752.814.009

Pangan

Dinas Pangan dan Pertanian

Program Ketahanan Pangan

Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre)

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat

Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

2.03

2.03 . 2.03.01

2.03.2.03.01.01.15

2.03.2.03.01.01.15.010

2.03.2.03.01.01.15.011

2.03.2.03.01.01.15.017

2.03.2.03.01.01.15.018

2.03.2.03.01.01.19

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

444.842.204

Pengembangan Pemberdayaan Lansia

2.02.2.02.01.01.23.003

371

413.325.774

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia

2.02.2.02.01.01.23.002

2.117.964.464

7.383.012.449

7.383.012.449

555.825.704

Anggaran (Rp)

Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.02.2.02.01.01.23.001

Kode Rekening

2.701.339.350

331.155.500

655.939.351

775.659.120

306.459.407

2.069.213.378

7.159.194.711

7.159.194.711

433.995.000

392.152.810

544.337.500

Realisasi (Rp)

Jumlah Lansia Yang diberdayakan

Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif

60.00 ton

98.13 %

Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi

91%

Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganekaragaman 99.60 % Konsumsi 7.00 kali#1.00 Dokumen Pangan#Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Rakor menjelang Hari Besar Keagamaan 2.00 kali#1.00 96.73 % Nasional (HBKN)#Laporan laporan#6.00 Unit Monitoring harga pangan segar strategis#ATM Beras

99.58 % Jumlah Pengadaan beras

1.00 Dokumen#1.00 Dokumen

99.77%

2 kali# 1 laporan# 6 Unit

7 kali# 1 Dokumen

60 ton

1 Dokumen# 1 Dokumen

85.08

84.26

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Rumusan kebijakan Ketahanan 90.64 % Pangan#Penyusunan Model Ketahanan Pangan Perkotaan

6250.00 Org

11.00 lembaga

4.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output

103,045 ton

6250.00 Org

11.00 lembaga

4.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Jumlah cadangan pangan 80 ton ekuivalen beras

96.97 % 97.70 %

Outcome/Output Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia

96.97 %

97.56 %

94.88 %

97.93 %

%


570.000.000

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.03.2.03.01.01.19.002

Anggaran (Rp)

679.500.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.03.2.03.01.01.19.001

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Peternakan

372

566.456.444

657.361.411

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan#Penyediaan sarana minilab 96.74 % food security hasil peternakan#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura#Penyediaan sarana minilab food security hasil tanaman pangan dan hortikultura#Pemeriksaan 99.38 % Sampel di laboratorium terakreditasi#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura

%

4 kali# 33 pasar tradisonal# 3 Paket# 60 pasar modern# 20 distributor

33 pasar tradisonal# 3 Paket# 4 kali# 16 distributor# 60 pasar modern

33.00 pasar tradisonal#3.00 Paket#4.00 kali#16.00 distributor#60.00 pasar modern

Realisasi Outcome/ Output

4.00 kali#33.00 pasar tradisonal#3.00 Paket#60.00 pasar modern#20.00 distributor

Target Outcome/ Output


Kegiatan Promosi dan Akses Kerja Sama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

2.03.2.03.01.01.20

2.03.2.03.01.01.20.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

2.03.2.03.01.01.19.004

373

953.314.009

Kegiatan Pelayanan Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan

2.03.2.03.01.01.19.003

422.999.383

2.012.310.436

550.000.000

Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

Outcome/Output

411.843.100

60.00 pasar modern#6.00 distributor#3.00 Paket#4.00 kali#33.00 pasar tradisonal

Target Outcome/ Output

60 pasar modern# 6 distributor# 3 Paket# 4 kali# 33 pasar tradisonal

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah fasilitasi kerjasama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan#Pelaksanaan 97.36 % fasilitasi penyusunan naskah kerjasama#Pelaksanaan pameran (lokal/regional/ nasional)

2.00 Kelompok#1.00 Dokumen#3.00 kali

45 Kelompok

2 Kelompok # 1 Dokumen# 3 kali

47 Kelompok

Jumlah hewan yang dipotong#Penyediaan bahan bakar minyak (untuk RPH Babi)#Penyediaan 46629 ekor# 12000 peralatan Rumah potong 46626 ekor#12000 liter#3 98.87 % liter# 3 Paket# 14 Paket#14 jenis#60 kali hewan#Penyediaan jenis# 60 kali peralatan kebersihan dan bahan sanitary#Pengangkutan limbah RPH

Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan#Penyediaan sarana minilab 97.28 % food security hasil perikanan#Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan

%

Jumlah kelompok masyarakat di bidang 1.920.677.903 95.45 % pangan, pertanian dan perikanan diberdayakan

942.495.970

535.025.525

Realisasi (Rp)


1.377.493.317

499.923.540

499.923.540

108.414.940.676

107.215.387.930

9.569.210.049 5.393.542.339

2.928.765.096

Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkotaan

Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kegiatan Kajian Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pertanahan

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi

Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penghijauan Pohon

2.03.2.03.01.01.21

2.03.2.03.01.01.21.001

2.04

2.04 . 1.04.01

2.04.1.04.01.01.24

2.04.1.04.01.01.24.029

2.04.1.04.01.01.24.030

211.817.736

Anggaran (Rp)

2.03.2.03.01.01.20.003

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.03.2.03.01.01.20.002

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Penyuluhan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan

374

2.596.748.650

5.047.524.240

8.810.048.460

82.571.148.287

83.549.028.837

467.964.080

467.964.080

1.306.510.378

202.324.425

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Taman Tegallega dalam kondisi baik

Persentase RTH yang berkualitas

Pemeliharaan pohon 88.66 % dan penghijauan di Kota Bandung.

93.58 %

92.07 %

77.01 %

77.06 %

Jumlah dokumen Kajian di 93.61 % bidang pangan, pertanian, dan perikanan

Temu teknis#Hari Krida Pertanian#Workshop#Sekolah Lapang#Demplot 95.52 % padi#Pengesahan programa#Pelaksanaan mimbar saresehan Pelaksanaan Pelatihan Kampung Berkebun (Urban Farming)#Vertikal garden#Penyediaan instalasi 94.85 % hidroponik#Penyediaan screen house hidroponik#Penyediaan tanaman hias pot gantung kastuba Persentase dokumen kajian bidang pangan, 93.61 % pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti

%

30.00 Kecamatan

196567.00 M2

46.99%

3.00 Dokumen

30.00 Kecamatan

196567.00 M2

47.33%

3 Dokumen

100%

1500 Org# 15 Unit# 10 Unit# 64 M2# 5 lokus

1500.00 Org#15.00 Unit#10.00 Unit#64.00 M2#5.00 lokus

100%

1 kali# 1 kali# 1 kali# 2 Kelompok # 1 Kelompok# 1 kali# 1 kali

Realisasi Outcome/ Output

1.00 kali#1.00 kali#1.00 kali#2.00 Kelompok#1.00 Kelompok#1.00 kali#1.00 kali

Target Outcome/ Output


20.782.000.000

38.840.000.000

2.081.600.800

499.981.680

249.999.750 100.000.000

Kegiatan Perencanaan RTH

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum

Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung

Kegiatan Pemuktahiran Database Sewa Tanah Milik Daerah

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan

Kegiatan Sewa Lahan untuk Pemerintah Daerah

2.04.1.04.01.07.24.032

2.04.1.04.01.06.16

2.04.1.04.01.06.16.269

2.04.1.04.01.06.16.270

2.04.1.04.01.06.16.271

2.04.1.04.01.06.16.272

2.04.1.04.01.06.16.273

2.04.1.04.01.06.16.275

2.04.1.04.01.06.16.280

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

12.099.500.000

Kegiatan Pemeliharaan RTH

2.04.1.04.01.07.24.006

375

81.429.252.870

Kegiatan Penataan RTH

2.04.1.04.01.07.24.005

199.999.800

11.765.001.763

4.251.923.448

16.216.925.011

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.04.1.04.01.07.24

1.246.902.614

Anggaran (Rp)

Kegiatan Penyediaan Bibit Tanaman

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.04.1.04.01.01.24.031

Kode Rekening

0

231.849.500

65.367.500

629.500.250

27.869.174.000

17.185.000.000

9.730.000.000

57.732.049.070

191.251.500

11.678.123.164

4.159.676.093

Outcome/Output

4.00 Dokumen

Jumlah Dokumen Perencanaan

0.00 %

1.00 Dokumen

5.00 lokasi

7 lokasi

7.00 lokasi

Jumlah dokumen lahan yang disewa

1.00 Dokumen

1.00 Dokumen

Database sewa tanah milik 1.00 Dokumen Daerah

Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah

Jumlah aset Tanah untuk fasilitas umum

Jumlah aset Tanah untuk perkantoran

Jumlah aset Tanah untuk RTH

Jumlah rekomendasi 92.74 % terhadap aset milik Pemerintah Kota Bandung

13.07 %

30.24 %

71.75 %

82.69 %

80.42 %

70.90 % Persentase luasan RTH

95.63 %

12.21%

128.00 lokasi

Jumlah RTH yang terpelihara

99.26 %

32.00 lokasi

46.99%

7753.00 bibit

Target Outcome/ Output

97.83 % Jumlah RTH yang tertata

Persentase RTH yang berkualitas

93.49 % Jumlah bibit tanaman

%

16.029.050.757 98.84 %

1.165.775.570

Realisasi (Rp)

0 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

4 lokasi

6 lokasi

4 lokasi

12.22%

4.00 Dokumen

128.00 lokasi

32.00 lokasi

47.33%

7753.00 bibit

Realisasi Outcome/ Output


186.600.000

500.000.000

493.650.000

836.400.000

500.000.000

572.850.000

681.950.000

700.000.000

789.925.000

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum

Kegiatan Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan

Kegiatan Penanganan Konflikkonflik Pertanahan

2.04.1.04.01.06.16.282

2.04.1.04.01.06.16.283

2.04.1.04.01.06.16.284

2.04.1.04.01.06.16.285

2.04.1.04.01.06.16.286

2.04.1.04.01.06.16.287

2.04.1.04.01.06.16.288

2.04.1.04.01.06.16.289

2.04.1.04.01.06.16.290

2.04.1.04.01.06.16.291

1.069.845.640

444.950.000

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH

2.04.1.04.01.06.16.281

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

376

84.909.500

690.771.820

0

282.536.500

191.716.000

0

160.556.500

244.173.000

0

120.067.000

246.427.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Jumlah aset tanah untuk perkantoran

Jumlah penanganan 7.94 % pertanahan yang ditangani 5.00 kasus sesuai prosedur

14.00 Dokumen

Jumlah dokumen Hasil 87.45 % Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan

9.00 Dokumen

8.00 Dokumen

Jumlah aset tanah untuk fasilitas umum Jumlah aset Pemerintah 0.00 % Kota Bandung untuk fasilitas umum

41.43 %

5 kasus

16 Dokumen

0 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

Jumlah dokumen 33.47 % perencanaan pengadan 9.00 Dokumen tanah untuk fasilitas umum

5 lokasi

0 Dokumen

8.00 lokasi

6 Dokumen

0 Dokumen

4 lokasi

6 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output

8.00 Dokumen

Jumlah aset Pemerintah 0.00 % Kota Bandung untuk perkantoran

19.20 %

9.00 Dokumen

Jumlah dokumen 49.46 % perencanaan pengadan tanah untuk perkantoran

7.00 lokasi

5.00 Dokumen

Jumlah aset tanah untuk RTH

8.00 Dokumen

Target Outcome/ Output

Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk RTH

0.00 %

64.34 %

Jumlah dokumen 55.38 % perencanaan pengadan tanah untuk RTH

%


117.238.459.610

37.456.774.605

50.808.258.195

2.132.561.750

Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan

Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

2.05

2.05 . 1.04.01

2.05 . 2.05.01

2.05.2.05.01.01.15

2.05.2.05.01.01.15.002

2.05.2.05.01.01.15.006

2.05.2.05.01.01.15.008

2.05.2.05.01.01.15.011

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

129.962.755.222

Kegiatan Sertifikasi Tanah

2.04.4.02.01.06.16.003

377

1.199.552.746

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

2.04.4.02.01.06.16

902.325.810

0

129.962.755.222

1.199.552.746

1.199.552.746

Anggaran (Rp)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.04 . 4.02.01

Kode Rekening

1.778.484.800

50.286.344.924

798.077.500

11.099.427.592

72.841.733.386

84.207.309.378

0

84.207.309.378

977.880.550

977.880.550

977.880.550

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

83.40 %

98.97 %

Jumlah KBS baru yang terbentuk

Jumlah laporan layanan persampahan bulanan

30.00 Kecamatan

12.00 laporan bulanan

Jumlah pelatihan mengenai manajemen 88.45 % pengelolaan Bank Sampah 4.00 jenis dan teknologi pengelolaan antara sampah

16.00 jenis

20%

Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di 62.13 % daur ulang di sumber sampah Jumlah jenis sarana 29.63 % persampahan yang diadakan

64.79 %

0%

Jumlah luasan tanah yang 257226 disertifikatkan (m2)

64.79 %

81.52 %

Persentase lahan milik 81.52 % pemerintah kota bandung 19% bersertifikat

81.52 %

%

30.00 Kecamatan

12.00 laporan bulanan

6,00 jenis

32.00 jenis

14.56%

282360

20%

Realisasi Outcome/ Output


2.05.2.05.01.01.15.024

2.05.2.05.01.01.15.023

2.05.2.05.01.01.15.022

2.05.2.05.01.01.15.021

2.05.2.05.01.01.15.020

Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Persampahan Pemukiman di DAS Citarum Kota Bandung (Banprov)

1.120.000.000

1.120.000.000

1.120.000.000

1.120.000.000

1.120.000.000

923.911.750

Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan

2.05.2.05.01.01.15.019

Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Motor Sampah Roda Tiga untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Dump Truck untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana untuk Truk Compactor untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Loader untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)

504.718.000

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)

1.669.909.500

Anggaran (Rp)

2.05.2.05.01.01.15.018

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.05.2.05.01.01.15.016

378

1.028.702.400

940.896.000

0

869.000.000

967.994.500

879.829.420

158.530.000

1.341.833.750

Realisasi (Rp)

Motor sampah hidrolik# Motor sampah standar

2). Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan

1). Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata

Rumah Pengomposan yang dibangun

Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan

Outcome/Output

1.00 Unit

12.00 Buah# 3.00 jenis# 2.00 jenis

Jaring sampah# Sarana pengumpul sampah skala rumah 91.85 % tangga# Sarana pengangkut sampah skala pemukiman

1.00 Unit

2.00 Unit

22.00 Unit# 2.00 Unit

1). 30.00 Sekolah 2). 20.00 Sekolah

1.00 unit

15.00 Komponen

Target Outcome/ Output

84.01 % Loader

0.00 % Truk Compactor

77.59 % Dump Truk Sampah

86.43 %

95.23 %

31.41 %

80.35 %

%

12.00 Buah# 3.00 jenis# 2.00 jenis

1.00 Unit

0.00 Unit

2.00 Unit

22.00 Unit# 2.00 Unit

1). 38.00 Sekolah 2). 22.00 Sekolah

1.00 unit

15.00 Komponen

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati

2.05.2.05.01.01.17.020

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2.05.2.05.01.01.17

379

GCB-Pembangunan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Sungai Citarum (Banprov)

Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Rumah Kompos untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Pembangunan TPS 3R beserta kelengkapannya untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.05.2.05.01.01.15.027

2.05.2.05.01.01.15.026

2.05.2.05.01.01.15.025

Kode Rekening

819.897.283

4.399.189.437

15.000.000.000

1.120.000.000

1.120.000.000

Anggaran (Rp)

0

0

612.735.500

3.671.786.750

2.692.612.500

Realisasi (Rp)

Persentase kawasan konservasi terpelihara

Dokumen DED Taman Kehati yang dapat disusun Jumlah tanaman khas yang diadakan 74.73 % Dokumen Lingkungan Pembangunan Taman Kehati Master Plan Pengelolaan Keanekaragaman hayati

83.47 %

1.00 Dokumen 100.00 Pohon 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen

17.61%

12.00 Unit# 1.00 jenis# 1.00 kegiatan# 5.00 jenis# 1.00 Kegiatan# 3.00 jenis# 4.00 jenis

Jaring sampah# Sarana pengumpul sampah# Sosialisasi Kang Pisman# Sarana pengolah sampah# 17.95 % Lomba kebersihan bantaran sungai# Sarana pengawasan pengelolaan sampah# Sarana pengangkutan sampah

1.00 Unit#1.00 Unit

Target Outcome/ Output

2.00 Unit

Rumah Kompos#Pusat Olah Sampah Organik

Outcome/Output

0.00 % TPS 3R

0.00 %

%

1.00 Dokumen 1000.00 Pohon 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen

17.61%

12.00 Unit# 1.00 jenis# 0.00 kegiatan# 3.00 jenis# 0.00 Kegiatan# 2.00 jenis# 3.00 jenis

0.00 Unit

0.00 Unit# 0.00 Unit

Realisasi Outcome/ Output


449.907.100

449.907.100

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup

Program Pembinaan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup

2.05.2.05.01.01.18

2.05.2.05.01.01.18.011

2.05.2.05.01.01.27

2.05.2.05.01.01.27.002

961.054.451

3.040.635.826

1.023.980.384

Kegiatan Perlindungan Mata Air

2.555.311.770

Anggaran (Rp)

2.05.2.05.01.01.17.022

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Konservasi Air Tanah

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.05.2.05.01.01.17.021

380

Tersedianya kajian rencana rehabilitasi 433.462.000 96.34 % kualitas air sungai Kota Bandung Persentase penanganan 2.889.171.200 95.02 % pengaduan kasus lingkungan Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi# Jumlah penghargaan 914.529.000 95.16 % lingkungan hidup yang diserahkan# Rekapitulasi data hasil pengawasan

40.00 Pelaku Usaha# 1.00 Jenis# 1.00 Berkas

100%

1.00 Dokumen

0%

200.00 Pohon 2.00 Dokumen 5.00 lokasi

Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air 87.73 % Jumlah kajian Jumlah mata air yang dipelihara

Target Outcome/ Output

1.00 Unit 4.00 Titik 3.00 Dokumen 8.00 Titik 7.00 Titik

Outcome/Output

Jumlah sumur pantau yang dibuat Jumlah sumur resapan dalam 60 m 84.56 % Kajian hidrogeologi Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat Jumlah Sumur Resapan dalam 20 m

%

Persentase penurunan 433.462.000 96.34 % beban pencemaran ruas sungai Cikapundung

898.375.500

2.160.675.750

Realisasi (Rp)

119.00 Pelaku Usaha# 1.00 Jenis # 1.00 Berkas

100%

1.00 Dokumen

0%

2000 pohon 2.00 Dokumen 5.00 lokasi

1.00 Unit 4.00 Titik 3.00 Dokumen 7.00 Titik 7.00 Titik

Realisasi Outcome/ Output


259.452.630

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan

2.05.2.05.01.01.28.001

2.05.2.05.01.01.28.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

448.697.950

Program Penataan Lingkungan

2.05.2.05.01.01.28

381

984.664.450

Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup

2.05.2.05.01.01.27.005

1.747.767.133

1.094.916.925

Anggaran (Rp)

Kegiatan Penaatan dan penegakan hukum lingkungan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.05.2.05.01.01.27.004

Kode Rekening

238.943.700

409.258.599

1.430.132.036

943.807.200

1.030.835.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Kajian lingkup Lingkungan Hidup Kota Bandung Tersedianya Kajian DIK PLHD dan Kajian Teknis 92.10 % Lingkungan Hidup Kota Bandung

91.21 %

2.00 Dokumen

2.00 Dokumen

2.00 Dokumen

2.00 Dokumen

89.84

30%

1.00 Berkas# 100.00 persen# 150.00 Sampel

1.00 Berkas# 100.00 persen# 100.00 Sampel

30%

6.00 Sanksi# 105.00 Sampel# 48.00 Pelaku Usaha

Realisasi Outcome/ Output

6.00 Sanksi# 100.00 Sampel# 40.00 Pelaku Usaha

Target Outcome/ Output

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan 75 dokumen lingkungan

Persentase dokumen 81.83 % pengelolaan lingkungan dan dokumen kebijakan

Jumlah Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan# Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/emisi udara/ tanah/limbah B3 yang 94.15 % diuji terkait penaatan dan penegakan hukum lingkungan# Jumlah pelaku usaha yang menaati peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup Rekapitulasi data pengaduan yang diterima dan status penanganannya# Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti# 95.85 % Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/emisi udara/ tanah/limbah B3 yang diuji terkait penanganan kasus lingkungan

%


309.121.400

491.182.000

622.717.865

246.334.200

376.383.665

818.831.718

Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan

Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim

Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air

2.05.2.05.01.01.28.006

2.05.2.05.01.01.28.007

2.05.2.05.01.01.29

2.05.2.05.01.01.29.001

2.05.2.05.01.01.29.002

2.05.2.05.01.01.30

Anggaran (Rp)

239.313.153

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.05.2.05.01.01.28.004

382

792.478.420

355.925.200

233.853.200

589.778.400

326.107.587

235.391.750

220.430.400

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

35.00 orang kegiatan# 75.00 poin

Target Outcome/ Output

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

1.00 Dokumen# 1.00 Dokumen

1.50%

2.00 Dokumen

96.78 % Indeks Kualitas Air

32

Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim# 2.00 RW# 94.56 % Jumlah Kantor yang 30.00 gedung menerapkan ecooffice

Tersusunnya kajian rencana penurunan emisi 94.93 % GRK# Kajian potensi hujan asam Kota Bandung

94.71 %

Tersedianya Dokumen 66.39 % Kebijakan Lingkungan Hidup

Jumlah pelaku usaha yang mengirimkan laporan semesteran mengenai pengelolaan lingkungan# 20.00 Pelaku Usaha# 76.15 % Jumlah rekomendasi 200.00 Berkas dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) yang dikeluarkan

Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang mendapat sertifikat pelatihan pengelolaan dokumen 92.11 % lingkungan# Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan

%

49.7

3.00 RW# 33.00 gedung

1.00 Dokumen# 1.00 Dokumen

1.50%

2.00 Dokumen

165.00 Pelaku Usaha# 218.00 Berkas

33.00 orang kegiatan# 89.84 poin

Realisasi Outcome/ Output


249.631.400

644.117.328

Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3

2.05.2.05.01.01.31.001

2.05.2.05.01.01.31.002

2.05.2.05.01.01.32

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

751.497.805

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara

2.05.2.05.01.01.31

383

262.645.033

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air

2.05.2.05.01.01.30.002

1.001.129.205

556.186.685

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pemantauan Kualitas Air

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.05.2.05.01.01.30.001

Kode Rekening

Outcome/Output

40.00 laporan# 1.00 Berkas# 4.00 Unit

65

Kajian rencana 96.06 % pengendalian pencemaran 1.00 Dokumen udara

Laporan Hasil Uji Kualitas Udara sebagai dasar data dalam perhitungan IKU# 91.01 % Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara# Terpeliharanya alat AQMS yang ada

92.27 % Indeks Kualitas Udara

0.10%

1.00 Dokumen

40.00 laporan# 1.00 Berkas# 4.00 Unit

69.79

1.00 Dokumen# 1.00 Berkas# 35.00 Berkas

Tersedianya hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ruas sungai DAS Citarum Kota Bandung# 1.00 Dokumen# 97.27 % Rekapitulasi data pelaku 1.00 Berkas# usaha/kegiatan yang 80.00 Berkas mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair# Jumlah rekomendasi ijin pembuangan limbah cair

Realisasi Outcome/ Output

1.00 Dokumen# 128.00 data

Target Outcome/ Output

1.00 Dokumen# 128.00 data

Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air# Jumlah Laporan Hasil Uji 96.55 % Kualitas Air Permukaan sebagai dasar data dalam perhitungan IKA

%

Persentase limbah B3 635.015.183 98.59 % rumah tangga dan UMKM 0.34% yang terkelola

239.797.900

683.954.103

923.752.003

255.480.820

536.997.600

Realisasi (Rp)


283.817.591

210.870.000 59.661.185.181 8.751.389.800 7.540.377.800

1.540.248.800

5.524.054.000

151.900.000

324.175.000

Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

2.05.2.05.01.01.32.002

2.05.2.05.01.01.32.003

2.06

2.06 . 2.06.01

2.06.2.06.01.01.16

2.06.2.06.01.01.16.001

2.06.2.06.01.01.16.003

2.06.2.06.01.01.16.005

2.06.2.06.01.01.16.006

Anggaran (Rp)

149.429.737

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.05.2.05.01.01.32.001

384

98.71 %

Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge

306.605.000

137.112.000

5.259.150.426

1.195.843.000

6.898.710.426

8.012.969.801

Tingkat Keserasian Database Kependudukan

94.58 %

12.00 laporan

12.00 Dokumen

4.00 laporan

98%

Jumlah laporan diseminasi 12.00 laporan kebijakan kependudukan

Jumlah Laporan 95.20 % Pelayanan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan 90.26 % keserasian data yang tervalidasi

Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi 77.64 % Kependudukan yang Terimplementasi

91.49 %

91.56 %

50.00 laporan

12.00 laporan

12.00 laporan

12.00 Dokumen

4.00 laporan

98.07%

46.00 laporan

1.00 Unit# 1.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output

Tersedianya TPS Limbah B3 untuk UMKM# 1.00 Unit# 98.95 % Tersedianya dokumen DED 1.00 Dokumen pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM

Target Outcome/ Output

0.00 Dokumen# 26.00 Berkas# 1.00 Berkas

Outcome/Output

Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Limbah B3# Rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 0.00 Dokumen# 97.72 % yang sudah dikeluarkan# 50.00 Berkas# Rekapitulasi data pelaku 1.00 Berkas usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3

%

58.489.035.273 98.04 %

208.151.400

280.847.783

146.016.000

Realisasi (Rp)


39.020.000

20.592.000

920.540.000

785.980.000

35.640.000

98.920.000

156.640.000

Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program penataan administrasi pencatatan sipil

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk

2.06.2.06.01.01.17.004

2.06.2.06.01.01.17.005

2.06.2.06.01.01.18

2.06.2.06.01.01.18.004

2.06.2.06.01.01.18.005

2.06.2.06.01.01.18.006

2.06.2.06.01.01.19

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

74.220.000

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

2.06.2.06.01.01.17.002

385

133.832.000

Anggaran (Rp)

Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.2.06.01.01.17

Kode Rekening

2.00 laporan

Jumlah Konsep inovasi 61.07 % layanan administrasi kependudukan

90%

98.62%

15037.00 Dokumen

69246.00 Dokumen

Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status 98.13 % 7000.00 Dokumen anak, pewarganegaraan dan akta kematian

65000.00 Dokumen

1249.00 Dokumen

Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran

92.34%

2.00 laporan

12.00 laporan

5.00 Dokumen

100%

Realisasi Outcome/ Output

Jumlah layanan penerbitan 94.68 % akta perkawinan bagi 1000.00 Dokumen masyarakat non muslim

89.77 %

90%

12.00 laporan

Jumlah Kerjasama dengan 5.00 Dokumen Instansi Lain

Cakupan layanan 155.842.500 99.49 % administrasi pendaftaran penduduk

97.071.240

33.742.500

705.577.635

Target Outcome/ Output

Cakupan Pendayagunaan 100% Data Kependudukan

Outcome/Output

Jumlah Laporan Pengendalian, 92.77 % Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

98.69 %

91.18 %

%

Cakupan layanan 836.391.375 90.86 % administrasi Pencatatan Sipil

12.575.500

36.200.000

73.250.000

122.025.500

Realisasi (Rp)


45.760.000

101.451.750

61.182.750

40.269.000

193.889.414

Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan

Kecamatan Sukasari

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.2.06.01.01.19.002

2.06.2.06.01.01.19.003

2.06 . 4.05.07

2.06.4.05.07.01.20

2.06.4.05.07.01.20.001

2.06.4.05.07.01.20.002

2.06.4.05.07.02.20

2.06.4.05.07.02.20.001

7.300.000

1.129.656.578

16.500.000

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang

Anggaran (Rp) 94.380.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.2.06.01.01.19.001

386

6.340.000

191.114.550

39.558.500

59.724.600

99.283.100

1.124.324.600

45.267.750

16.439.500

94.135.250

Realisasi (Rp)

Target Outcome/ Output

Jumlah Pencetakan Kartu 13000.00 Dokumen Tanda Penduduk Elektronik

Outcome/Output

80

100.00 %

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 98.57 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

86.85 %

80

12.00 laporan

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Presentase jumlah RW 98.24 % RT yang mendapatkan Pembinaan

97.62 %

Indeks Kepuasan 97.86 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.53 %

Jumlah laporan Kegiatan 98.92 % penduduk non permanen dan penduduk rentan

Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat 99.63 % 12.00 laporan Keterangan Pindah Datang Penduduk

99.74 %

%

20 laporan

80.6

100 %

5.00 laporan

80.6

12.00 laporan

12.00 laporan

171822.00 Dokumen

Realisasi Outcome/ Output


134.208.000

131.088.000

438.792.414

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.07.03.20.002

2.06.4.05.07.04.20

2.06.4.05.07.04.20.001

2.06.4.05.07.04.20.002

2.06.4.05.07.05.20

2.06.4.05.07.05.20.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

253.200.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.07.03.20.001

387

261.315.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.07.03.20

7.300.000

3.120.000

8.115.000

186.589.414

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.07.02.20.002

Kode Rekening

Outcome/Output

99.91 %

Presentase jumlah RW 99.79 % RT yang mendapatkan Pembinaan

7.255.700

99.39 %

80

100.00 %

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 438.691.000 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

130.808.600

80

100.00 %

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.79 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

3.120.000 100.00 %

133.928.600

80

100.00 %

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

Presentase jumlah RW 99.03 % RT yang mendapatkan Pembinaan

%

Presentase jumlah RW 253.200.000 100.00 % RT yang mendapatkan Pembinaan

8.107.350

261.307.350

184.774.550

Realisasi (Rp)

20 laporan

80.6

400 %

20 laporan

80.6

100 %

20 laporan

80.6

150 %

Realisasi Outcome/ Output


2.06.4.05.08.04.20.002

2.06.4.05.08.04.20.001

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.08.03.20.002

2.06.4.05.08.04.20

346.800.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.08.03.20

162.355.000

9.030.000

171.385.000

346.800.000

312.220.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

4.370.000

316.590.000

60.474.000

60.474.000

895.249.000

431.492.414

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.08.02.20.002

2.06.4.05.08.02.20.001

2.06.4.05.08.02.20

2.06.4.05.08.01.20.001

2.06.4.05.08.01.20

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kecamatan Cidadap

2.06 . 4.05.08

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.07.05.20.002

388 Outcome/Output

95.16 %

100.00 %

97.24 %

0.00 %

160.260.000

3.955.000

78

78

78.00 Org#11.00 RW

78

11.00 RW#66.00 orang

7.00 RW#31.00 orang

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

jumlah RW yang mendapatkan Pembinaan#jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan#jumlah RW yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

jumlah RW yang mendapatkan 98.71 % Pembinaan#jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan

43.80 %

164.215.000 95.82 %

346.800.000 100.00 %

346.800.000

303.610.800

0

78

100.00 %

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 95.16 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

97.42 %

Presentase jumlah RW 99.99 % RT yang mendapatkan Pembinaan

%

Indeks Kepuasan 303.610.800 95.90 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

57.547.350

57.547.350

872.173.150

431.435.300

Realisasi (Rp)

7 RW# 31 orang

12 laporan

82.6

78 Org# 11 RW

82.6

11 RW# 60 orang

12 laporan

82.6

12 laporan

82.6

100 %

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.10.03.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

17.300.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.10.03.20.001

389

349.100.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.10.03.20

331.800.000

358.440.000

6.095.000

364.535.000

14.737.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

9.236.500

23.973.500

1.918.081.000

17.160.000

6.177.600

23.337.600

23.337.600

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.10.02.20.002

2.06.4.05.10.02.20.001

2.06.4.05.10.02.20

2.06.4.05.10.01.20.002

2.06.4.05.10.01.20.001

2.06.4.05.10.01.20

Kecamatan Cicendo

2.06 . 4.05.10

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kecamatan Sukajadi

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.09.01.20.002

2.06.4.05.09.01.20.001

2.06.4.05.09.01.20

2.06 . 4.05.09

Kode Rekening

Outcome/Output

331.035.000

16.995.000

348.030.000

357.862.500

5.710.000

363.572.500

14.732.500

9.216.500

99.77 %

98.24 %

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

100 laporan

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

83.33

85.84

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

100 laporan

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.69 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.84 %

93.68 %

83.33

85.84

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

100 laporan

85.84

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.74 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.97 %

99.78 %

83.33

220 %

85.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

78.77

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan

76

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

99.33 %

90.91 %

90.91 %

Indeks Kepuasan 90.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

90.91 %

%

Indeks Kepuasan 23.949.000 99.90 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

1.905.138.850

15.600.000

5.616.000

21.216.000

21.216.000

Realisasi (Rp)


Kode Rekening

2.06.4.05.11.01.20.001

2.06.4.05.11.01.20

Kecamatan Andir

2.06 . 4.05.11

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.10.07.20.002

2.06.4.05.10.07.20.001

2.06.4.05.10.07.20

2.06.4.05.10.06.20.002

2.06.4.05.10.06.20.001

2.06.4.05.10.06.20

2.06.4.05.10.05.20.002

2.06.4.05.10.05.20.001

2.06.4.05.10.05.20

2.06.4.05.10.04.20.002

2.06.4.05.10.04.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.10.04.20

390

15.703.706

51.703.706

1.785.772.236

315.600.000

13.365.000

328.965.000

238.412.500

3.850.000

242.262.500

280.950.000

10.925.000

291.875.000

308.400.000

8.970.000

317.370.000

Anggaran (Rp)

%

Outcome/Output

82.87 %

99.10 %

42.08 %

90.00 %

99.25 %

15.603.500

51.603.500

99.36 %

81.5

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.81 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

1.785.062.100 99.96 %

5 laporan

84.08

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

100 laporan

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

83.33

85.84

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

100 laporan

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

315.600.000 100.00 %

13.265.350

328.865.350

238.406.600 100.00 %

3.465.000

83.33

85.84

100 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

85.84

100 laporan

83.33

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 96.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

100 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

85.84

Realisasi Outcome/ Output

100 laporan

83.33

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 241.871.600 99.84 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

278.420.000

4.596.900

283.016.900

308.400.000 100.00 %

7.433.500

Indeks Kepuasan 315.833.500 99.52 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)


319.328.706

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.11.03.20.002

2.06.4.05.11.04.20

2.06.4.05.11.04.20.001

2.06.4.05.11.04.20.002

2.06.4.05.11.05.20

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

378.200.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.11.03.20.001

391

373.428.706

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.11.03.20

825,000

379.025.000

370.150.000

3.278.706

293.350.000

3.278.706

296.628.706

36.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.11.02.20.002

2.06.4.05.11.02.20.001

2.06.4.05.11.02.20

2.06.4.05.11.01.20.002

Kode Rekening

%

Outcome/Output

99.80 %

319.326.000

81.5

11.00 RW

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

81.5

10.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

378.200.000 100.00 % laporan RW tepat waktu

825,000 100.00 %

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

370.150.000 100.00 % laporan RW tepat waktu

379.025.000

81.5

11.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

3.278.700 100.00 %

373.428.700

81.5

54.00 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

293.350.000 100.00 % laporan RW tepat waktu

3.272.000

296.622.000

36.000.000 100.00 % laporan RW tepat waktu

Realisasi (Rp)

84.08

10 RW

5 laporan

84.08

11 RW

5 laporan

84.08

11 RW

5 laporan

84.08

54 RW

Realisasi Outcome/ Output


181.078.706

177.800.000

184.578.706

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Coblong

2.06.4.05.11.06.20

2.06.4.05.11.06.20.001

2.06.4.05.11.06.20.002

2.06.4.05.11.07.20

2.06.4.05.11.07.20.001

2.06.4.05.11.07.20.002

2.06 . 4.05.12

3.059.153.800

181.300.000

3.278.706

3.278.706

316.050.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

3.278.706

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.11.05.20.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.11.05.20.001

392

99.92 %

%

98.88 %

3.022.821.250

81.5

6.00 RW

98.81 %

7.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

181.300.000 100.00 % laporan RW tepat waktu

3.242.000

81.5

9.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

99.73 % laporan RW tepat waktu

97.60 %

Indeks Kepuasan 99.69 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Indeks Kepuasan 184.542.000 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

177.314.900

3.200.000

180.514.900

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Outcome/Output

316.050.000 100.00 % laporan RW tepat waktu

3.276.000

Realisasi (Rp)

7 RW

5 laporan

84.08

6 RW

5 laporan

84.08

9 RW

5 laporan

Realisasi Outcome/ Output


2.000.000

386.175.000

470.370.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.12.02.20.001

2.06.4.05.12.02.20.002

2.06.4.05.12.03.20

2.06.4.05.12.03.20.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

388.175.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.12.02.20

393

54.635.800

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.12.01.20.001

4.420.000

54.635.800

Anggaran (Rp)

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.12.01.20

Kode Rekening

%

Outcome/Output

99.71 %

4.415.400

99.90 %

Daftar nominatif pelayanan 3.00 jenis lengkap

81

3 jenis

87.15

12 laporan bulanan

12.00 laporan bulanan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

87.15

2 laporan

81

100 laporan

87.15

Realisasi Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 2.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 470.312.900 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

385.062.500

81

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.71 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

52.95 %

2.000.000 100.00 %

387.062.500

28.930.000

Indeks Kepuasan 28.930.000 52.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)


754.407.000

607.630.000

605.070.000

568.488.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.12.04.20.001

2.06.4.05.12.04.20.002

2.06.4.05.12.05.20

2.06.4.05.12.05.20.001

2.06.4.05.12.05.20.002

2.06.4.05.12.06.20

2.560.000

10.124.800

764.531.800

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.12.04.20

Anggaran (Rp) 465.950.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.12.03.20.002

394

99.99 %

% jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

99.75 %

66.03 %

99.56 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 568.381.850 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

602.428.000

2.479.000

81

2.00 sub kegiatan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan 96.84 % 2.00 laporan Administrasi dan Kependudukan kewilayaha

81

87.15

2 sub kegiatan

2 laporan

87.15

12 laporan

12.00 laporan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

87.15

3 laporan

Realisasi Outcome/ Output

3 laporan

81

3.00 laporan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 3.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 604.907.000 99.55 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

752.522.000

6.685.000

Indeks Kepuasan 759.207.000 99.30 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

465.897.500

Realisasi (Rp)


25.427.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Bandung Wetan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.12.07.20.002

2.06 . 4.05.13

2.06.4.05.13.01.20

2.06.4.05.13.01.20.001

2.06.4.05.13.01.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

68.993.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.12.07.20.001

395

205.323.200

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.12.07.20

43.566.000

1.018.644.800

199.940.000

5.383.200

564.750.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.12.06.20.002

3.738.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.12.06.20.001

Kode Rekening

99.35 %

99.94 %

43.566.000 100.00 %

36 %

36 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

77.45

4 laporan

75

Daftar nominatif pelayanan 4 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

25.427.000 100.00 %

68.993.000

12 laporan bulanan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

12.00 laporan bulanan

2 laporan

Daftar nominatif pelayanan 2.00 laporan lengkap

81

87.15

4 sub kegiatan

4.00 sub kegiatan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output

2 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 2.00 sub kegiatan lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 99.37 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.99 %

98.98 %

%

1.016.839.500 99.82 %

198.640.000

5.380.000

204.020.000

564.681.850

3.700.000

Realisasi (Rp)


538.334.000

537.125.000

180.377.800

2.252.800

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Sumur Bandung

2.06.4.05.13.03.20

2.06.4.05.13.03.20.001

2.06.4.05.13.03.20.002

2.06.4.05.13.04.20

2.06.4.05.13.04.20.001

2.06.4.05.13.04.20.002

2.06 . 4.05.14

2.147.688.000

178.125.000

1.209.000

230.940.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

230.940.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.13.02.20.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.13.02.20

396 Outcome/Output

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

99.98 %

0.00 %

87.27 %

2.141.220.000

2 Dokumen

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

2.00 Dokumen

1 Dokumen

Daftar nominatif pelayanan 1.00 Dokumen lengkap

99.70 %

178.125.000 100.00 %

1.966.000

75

77.45

100 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

77.45

100 %

77.45

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan

75

100.00 %

75

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.76 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.91 %

Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

%

Indeks Kepuasan 180.091.000 99.84 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

537.030.000

0

537.030.000

230.725.500

230.725.500

Realisasi (Rp)


214.004.000

262.800.000

262.800.000

378.000.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.14.02.20.002

2.06.4.05.14.03.20

2.06.4.05.14.03.20.002

2.06.4.05.14.04.20

2.06.4.05.14.04.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

214.004.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.14.02.20

397

10.400.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.14.01.20.001

378.000.000

10.400.000

Anggaran (Rp)

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.14.01.20

Kode Rekening

Outcome/Output

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

378.000.000 100.00 %

378.000.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

262.800.000 100.00 %

262.800.000

99.99 %

Indeks Kepuasan 213.985.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

213.985.000

78

Target Outcome/ Output

12 RW dan 85 RT

78

9 RW dan 58 RT

78

8 RW dan 45 RT

78

Daftar nominatif pelayanan 5 Jenis lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

%

10.400.000 100.00 %

10.400.000

Realisasi (Rp)

12 RW dan 85 RT

78.64

9 RW dan 58 RT

78.64

8 RW dan 45 RT

78.64

5 Jenis

78.64

Realisasi Outcome/ Output


10.400.000

10.400.000

214.004.000 214.004.000

262.800.000

262.800.000

378.000.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.14.01.20

2.06.4.05.14.01.20.001

2.06.4.05.14.02.20

2.06.4.05.14.02.20.002

2.06.4.05.14.03.20

2.06.4.05.14.03.20.002

2.06.4.05.14.04.20

2.06.4.05.14.04.20.002

378.000.000

208.640.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

208.640.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.14.05.20.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.14.05.20

398 %

Outcome/Output

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

378.000.000 100.00 %

378.000.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

262.800.000 100.00 %

262.800.000

99.99 %

Indeks Kepuasan 213.985.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik 213.985.000

78

8 RW dan 43 RT

78

Target Outcome/ Output

12 RW dan 85 RT

78

9 RW dan 58 RT

78

8 RW dan 45 RT

78

Daftar nominatif pelayanan 5 Jenis lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

98.46 %

10.400.000 100.00 %

10.400.000

205.425.000

Indeks Kepuasan 205.425.000 98.46 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)

12 RW dan 85 RT

78.64

9 RW dan 58 RT

78.64

8 RW dan 45 RT

78.64

5 Jenis

78.64

8 RW dan 43 RT

78.64

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.15.01.20.001

2.06.4.05.15.01.20.002

2.06.4.05.15.02.20

2.06.4.05.15.02.20.001

2.06.4.05.15.02.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

7.240.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.15.01.20

399

73.420.000

Kecamatan Cibeunying Kidul

2.06 . 4.05.15

470.300.000

3.500.000

473.800.000

66.180.000

2.660.485.000

208.640.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.14.05.20.002

208.640.000

Anggaran (Rp)

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.14.05.20

Kode Rekening

%

Outcome/Output

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

93.16 %

32.40 %

470.265.000

3.300.000

99.99 %

94.29 %

476 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

119.00 Orang

12 laporan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

78

79.4

100 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

79.4

8 RW dan 43 RT

78.64

Realisasi Outcome/ Output

4 laporan

78

8 RW dan 43 RT

78

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 87.17 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.38 %

98.46 %

Indeks Kepuasan 473.565.000 99.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

61.652.800

2.345.600

63.998.400

2.643.914.600

205.425.000

Indeks Kepuasan 205.425.000 98.46 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)


363.600.000

455.575.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.15.05.20.001

2.06.4.05.15.05.20.002

2.06.4.05.15.06.20

0

363.600.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.15.05.20

401.150.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

1.325.000

402.475.000

477.070.000

7.745.000

484.815.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.15.04.20.002

2.06.4.05.15.04.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.15.03.20.002

2.06.4.05.15.04.20

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.15.03.20.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.15.03.20

400 %

Outcome/Output

99.29 %

0%

454.315.000

Indeks Kepuasan 99.72 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

78

79.4

372 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

93.00 Orang

1 laporan

Daftar nominatif pelayanan 0.00 laporan lengkap

78

79.4

404 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

101.00 Orang

4 laporan

Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.96 %

82.66 %

363.600.000 100.00 %

0

363.600.000

400.986.000

1.095.200

78

79.4

321 Orang

107.00 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

79.4

Realisasi Outcome/ Output

3 laporan

78

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 3.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 402.081.200 99.90 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

477.070.000 100.00 %

7.690.000

Indeks Kepuasan 484.760.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)


Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Cibeunying Kaler

2.06.4.05.15.07.20.002

2.06 . 4.05.16

401

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.16.02.20.001

2.06.4.05.16.02.20

2.06.4.05.16.01.20.002

2.06.4.05.16.01.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.15.07.20.001

2.06.4.05.16.01.20

406.800.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.15.07.20

146.800.000

463.600.000

48.818.000

127.628.506

176.446.506

1.752.081.346

401.600.000

5.200.000

448.800.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.15.06.20.002

6.775.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.15.06.20.001

Kode Rekening

98.70 %

99.95 %

99.90 %

98.84 %

46.00 RW

“jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

146.755.000

99.97 %

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

81

5.00 Jenis

81 “Daftar nominatif pelayanan lengkap

Indeks Kepuasan 99.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Indeks Kepuasan 463.555.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

48.770.000

126.151.250

174.921.250

5 laporan

86.56

46 RW

5 Jenis

86.56

348 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

87.00 Orang

12 laporan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

78

79.4

456 Orang

114.00 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 98.72 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.87 %

90.26 %

%

1.721.268.220 98.24 %

396.397.500

5.197.500

401.595.000

448.200.000

6.115.000

Realisasi (Rp)


188.400.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.16.04.20

2.06.4.05.16.04.20.002

55.080.000 201.760.198

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.17.02.20

28.460.000

83.540.000

1.474.745.525

442.570.000

41.864.840

484.434.840

2.06.4.05.17.01.20.002

2.06.4.05.17.01.20.001

2.06.4.05.17.01.20

Kecamatan Astana Anyar

2.06 . 4.05.17

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.16.05.20.002

2.06.4.05.16.05.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

397.200.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.16.03.20.002

2.06.4.05.16.05.20

42.000.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.16.03.20.001

188.400.000

439.200.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.16.03.20

Anggaran (Rp) 316.800.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.16.02.20.002

402 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

95.72 %

75.42 %

80.29 %

99.75 %

100.00 %

Cakupan RT dan RW terbina

82

82

82

IKM Layanan Kependudukan

Indeks Kepuasan 199.700.000 98.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

44.225.000

28.388.750

Indeks Kepuasan 72.613.750 86.92 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

84.08

100.00 %

84,048

84.08

15 RW 91 RT

15 RW 91 RT

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

86.56

46 RW, 290 RT

5 jenis

81

46 RW, 290 RT

Daftar nominatif pelayanan 5 jenis lengkap

1.398.510.050 94.83 %

423.615.850

31.576.120

Indeks Kepuasan 455.191.970 93.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

188.400.000 100.00 %

81

86.56

11 RW 92 RT

11 RW 92 RT

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

86.56

80 %

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan

81

80.00 %

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

397.200.000 100.00 % 188.400.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

42.000.000 100.00 %

439.200.000

316.800.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


403

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.17.06.20.002

2.06.4.05.17.06.20.001

2.06.4.05.17.06.20

2.06.4.05.17.05.20.002

2.06.4.05.17.05.20.001

2.06.4.05.17.05.20

2.06.4.05.17.04.20.002

2.06.4.05.17.04.20.001

2.06.4.05.17.04.20

2.06.4.05.17.03.20.002

2.06.4.05.17.03.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.17.02.20.002

2.06.4.05.17.03.20

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.17.02.20.001

Kode Rekening

327.600.000

608.479

328.208.479

153.846.000

2.821.000

156.667.000

217.000.000

920

217.920.000

212.250.000

999.848

213.249.848

198.700.000

3.060.198

Anggaran (Rp) 32.68 %

%

100.00 %

Cakupan RT dan RW terbina

83.42 % Cakupan Rt Rw terbina

99.55 % IKM Layanan Pelayanan

83.62 % Cakupan Rt RW terbina

99.79 % IKM layanan pelayanan

Indeks Kepuasan 83.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.12 % Cakupan rt rw terbina

37.61 % IKM layanan Pelayanan

41.09 % IKM layanan pelayanan 327.600.000 100.00 % Cakupan Rt RW terbina

250

Indeks Kepuasan 327.850.000 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

128.640.000

2.815.000

131.455.000

215.100.000

346

Indeks Kepuasan 215.446.000 98.86 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

177.050.000

995.3

100.00 %

82

82

100.00 %

82

82

100.00 %

82

82

100.00 %

82

82

82

Target Outcome/ Output

IKM Layanan Kependudukan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 178.045.300 83.49 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

198.700.000 100.00 %

1.000.000

Realisasi (Rp)

100 %

83.343

84.08

100 %

85.082

84.08

100 %

82.194

84.08

100 %

85.063

84.08

100.00 %

88.153

Realisasi Outcome/ Output


Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.18.01.20.001

2.06.4.05.18.01.20.002

2.06.4.05.18.04.20.001

2.06.4.05.18.04.20

2.06.4.05.18.03.20.002

2.06.4.05.18.03.20.001

2.06.4.05.18.03.20

2.06.4.05.18.02.20.002

2.06.4.05.18.02.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

38.797.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.18.01.20

2.06.4.05.18.02.20

52.547.000

Kecamatan Bojongloa Kaler

2.06 . 4.05.18

10.727.000

466.124.000

294.000.000

16.028.500

310.028.500

381.600.000

6.585.000

388.185.000

13.750.000

1.808.754.500

273.400.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

273.400.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.17.07.20.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.17.07.20

404 Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

%

23.16 %

97.96 %

10.643.000

99.22 %

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

78

24 laporan

81

308 %

77.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

81

24 laporan

78 Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 465.943.000 99.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

294.000.000 100.00 %

15.702.200

Indeks Kepuasan 309.702.200 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

392 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

98.00 %

24 laporan

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

78

81

1808 %

452.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 98.70 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

381.600.000 100.00 %

1.525.000

383.125.000

13.750.000 100.00 %

81

100 %

84.08

Realisasi Outcome/ Output

24 laporan

78

100.00 %

82

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.69 %

38.797.000 100.00 %

52.547.000

1.803.187.200

273.400.000 100.00 % Cakupan Rt RW terbina

273.400.000

Realisasi (Rp)


405

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.19.03.20.001

2.06.4.05.19.03.20

2.06.4.05.19.02.20.001

2.06.4.05.19.02.20

2.06.4.05.19.01.20.002

2.06.4.05.19.01.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kecamatan Bojongloa Kidul

2.06 . 4.05.19

2.06.4.05.19.01.20

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.18.06.20.002

2.06.4.05.18.06.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.18.05.20.002

2.06.4.05.18.06.20

260.000.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.18.05.20

4.400.000

24.992.000

350.400.000

350.400.000

87.572.800

52.322.045

139.894.845

907.703.645

330.000.000

1.870.000

331.870.000

260.000.000

455.397.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.18.04.20.002

Kode Rekening

4.264.000

23.668.000

96.91 %

80 Daftar nominatif pelayanan 6.00 jenis lengkap

Indeks Kepuasan 94.70 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Daftar nominatif pelayanan 13.00 laporan lengkap

80

6 jenis

82.71

7 laporan

82.71

44 %

44.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.71

10 laporan

80

Daftar nominatif pelayanan 7.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

94.43 %

99.99 %

Indeks Kepuasan 96.51 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

350.400.000 100.00 %

350.400.000

82.690.940

52.315.400

135.006.340

340 %

85.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

81

264 %

81

504 %

Realisasi Outcome/ Output

24 laporan

78

66.00 %

78

126.00 %

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

99.31 %

330.000.000 100.00 % 901.480.540

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

1.870.000 100.00 %

331.870.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.98 %

%

260.000.000 100.00 %

260.000.000

455.300.000

Realisasi (Rp)


Kode Rekening

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Babakan Ciparay

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06 . 4.05.20

2.06.4.05.20.01.20

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.19.07.20.002

2.06.4.05.19.07.20.001

2.06.4.05.19.07.20

2.06.4.05.19.06.20.002

2.06.4.05.19.06.20.001

2.06.4.05.19.06.20

2.06.4.05.19.05.20.001

2.06.4.05.19.05.20

2.06.4.05.19.04.20.002

2.06.4.05.19.04.20.001

2.06.4.05.19.04.20

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.19.03.20.002

406

45.600.000

1.744.456.000

2.310.000

112.980.600

115.290.600

4.100.000

140.400.000

144.500.000

128.400.000

128.400.000

2.970.000

1.256.200

4.226.200

20.592.000

Anggaran (Rp)

Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap

99.24 %

80

81.83

28 %

28.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.71

105 %

12 laporan

80

35.00 %

2 laporan

82.71

2 laporan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 42.201.000 92.55 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

1.731.156.000

2.310.000 100.00 %

80

2.00 laporan

Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik 99.76 %

112.980.000 100.00 %

115.290.000

4.090.000

140.400.000 100.00 %

Indeks Kepuasan 144.490.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

128.400.000 100.00 %

80

82.71

100 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.71

11 RW

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan

80

11.00 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

2.970.000 100.00 % 128.400.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

94.23 %

%

1.256.200 100.00 %

4.226.200

19.404.000

Realisasi (Rp)


Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.20.02.20

2.06.4.05.20.02.20.001

2.06.4.05.20.02.20.002

407

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.20.05.20.001

2.06.4.05.20.05.20

2.06.4.05.20.04.20.002

2.06.4.05.20.04.20.001

2.06.4.05.20.04.20

2.06.4.05.20.03.20.002

2.06.4.05.20.03.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.20.01.20.002

2.06.4.05.20.03.20

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.20.01.20.001

Kode Rekening

10.984.000

278.584.000

380.400.000

9.664.000

390.064.000

366.000.000

8.884.000

374.884.000

268.296.000

17.646.000

285.942.000

30.000.000

15.600.000

Anggaran (Rp)

5.425.000

49.39 %

Daftar nominatif pelayanan 6.00 Jenis lengkap

80

6 Jenis

81.83

40 orang

10.00 orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 273.025.000 98.00 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

380.400.000 100.00 %

84 Buku

Daftar nominatif pelayanan 21.00 Buku lengkap

80

81.83

12 laporan

12.00 laporan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

9.664.000 100.00 %

390.064.000

366.000.000 100.00 %

2 laporan

Daftar nominatif pelayanan 2.00 laporan lengkap

80

81.83

9 RW

9.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

98.66 %

8.884.000 100.00 %

374.884.000

264.696.000

64 Jumlah dan Jenis

Daftar nominatif pelayanan 16.00 Jumlah dan Jenis lengkap

80

81.83

44 RW

11.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output 28 laporan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 21.00 laporan lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 98.74 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

89.32 %

98.74 %

%

17.646.000 100.00 %

282.342.000

26.797.000

15.404.000

Realisasi (Rp)


Kode Rekening

322.800.000 328.455.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.21.03.20

2.700.000

325.500.000

85.850.000

85.850.000

2.265.882.400

145.200.000

8.914.000

154.114.000

208.800.000

6.468.000

215.268.000

267.600.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.21.02.20.002

2.06.4.05.21.02.20.001

2.06.4.05.21.02.20

2.06.4.05.21.01.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kecamatan Bandung Kulon

2.06 . 4.05.21

2.06.4.05.21.01.20

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.20.07.20.002

2.06.4.05.20.07.20.001

2.06.4.05.20.07.20

2.06.4.05.20.06.20.002

2.06.4.05.20.06.20.001

2.06.4.05.20.06.20

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.20.05.20.002

408 % jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

91.09 %

98.14 %

92.17 %

Daftar Nominatif pelayanan lengkap

Indeks Kepuasan 92.17 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

94.98 %

328.454.780

82.2

82.6

80 %

80.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.6

5 Jenis

82.6

7 Jenis

82.2

5.00 Jenis

82.2

Daftar nominatif pelayanan 7.00 Jenis lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

322.800.000 100.00 %

2.564.500

Indeks Kepuasan 325.364.500 99.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

79.128.236

79.128.236

148 orang kegiatan

37.00 orang kegiatan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

81.83

12 laporan

80

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

2.232.524.266 98.53 %

145.200.000 100.00 %

8.748.000

Indeks Kepuasan 153.948.000 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

208 Orang

52.00 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

81.83

11 RW

Realisasi Outcome/ Output

48 laporan

80

11.00 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.73 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

208.800.000 100.00 %

5.892.000

214.692.000

267.600.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


409

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.21.07.20.002

2.06.4.05.21.07.20.001

2.06.4.05.21.07.20

2.06.4.05.21.06.20.002

2.06.4.05.21.06.20.001

2.06.4.05.21.06.20

2.06.4.05.21.05.20.002

2.06.4.05.21.05.20.001

2.06.4.05.21.05.20

2.06.4.05.21.04.20.002

2.06.4.05.21.04.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.21.03.20.002

2.06.4.05.21.04.20

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.21.03.20.001

Kode Rekening

301.200.000

600

301.800.000

273.550.000

11.000.000

284.550.000

187.484.000

3.403.400

190.887.400

333.805.000

8.575.000

342.380.000

322.800.000

5.655.000

Anggaran (Rp)

%

91.15 %

85.21 %

301.200.000 100.00 %

80 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

80.00 %

5 Jenis

Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap

82.2

82.6

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

5 Jenis

Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.86 %

99.82 %

600 100.00 %

301.800.000

273.175.000

10.980.000

82.2

82.6

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

7 Jenis

Daftar nominatif pelayanan 7.00 Jenis lengkap

82.2

82.6

80 %

80.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.6

6 Jenis

82.2

Daftar nominatif pelayanan 7.00 Jenis lengkap

Indeks Kepuasan 91.04 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

98.79 %

72.77 %

Indeks Kepuasan 98.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

73 %

73.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output 7 jenis

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 7.00 jenis lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 284.155.000 99.86 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

170.885.000

2.900.000

173.785.000

329.780.000

6.240.000

336.020.000

322.800.000 100.00 %

5.654.780 100.00 %

Realisasi (Rp)


Kode Rekening

295.200.000 260.960.000 260.960.000 210.646.400

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.22.03.20

2.06.4.05.22.03.20.002

2.06.4.05.22.04.20

295.200.000

45.740.000

2.06.4.05.22.02.20.002

2.06.4.05.22.02.20

2.06.4.05.22.01.20

45.740.000

1.765.551.400

2.06.4.05.22.01.20.001

Kecamatan Regol

2.06 . 4.05.22

167.375.000

14.375.000

181.750.000

220.560.000

4.150.000

224.710.000

Anggaran (Rp)

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.21.09.20.002

2.06.4.05.21.09.20.001

2.06.4.05.21.09.20

2.06.4.05.21.08.20.002

2.06.4.05.21.08.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.21.08.20

410 %

Outcome/Output

99.52 %

62.65 %

97.66 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

98.28 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 210.544.000 99.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

256.480.000

80

80

64.00 %

80

74.00 %

80

Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap

Indeks Kepuasan 97.66 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

97.03 %

Indeks Kepuasan 97.03 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

83.48

64 %

83.48

296 %

83.48

20 jenis

83.48

85 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

85.00 %

5 Jenis

Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap

99.27 %

99.98 %

99.95 %

Indeks Kepuasan 256.480.000 98.28 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

288.300.000

288.300.000

44.380.000

44.380.000

1.752.709.000

167.348.250

14.368.500

82.2

82.6

80 %

8.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.6

Realisasi Outcome/ Output

7 jenis

82.2

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 7.00 jenis lengkap

Indeks Kepuasan 181.716.750 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

219.500.000

2.600.000

Indeks Kepuasan 222.100.000 98.84 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)


228.000.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.22.06.20

2.06.4.05.22.06.20.002

Kecamatan Lengkong

2.06 . 4.05.23

411

001

01.20

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.22.08.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

284.450.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.22.08.20

35.784.600

94.658.200

2.122.363.200

284.450.000

235.255.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

1.300.000

236.555.000

2.06.4.05.22.07.20.002

2.06.4.05.22.07.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

204.000.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.22.05.20.002

2.06.4.05.22.07.20

204.000.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.22.05.20

228.000.000

208.400.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.22.04.20.002

2.246.400

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.22.04.20.001

Kode Rekening 95.89 %

%

21.666.000

70.711.360

2.087.001.960

60.55 %

80

100.00 %

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 74.70 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

98.33 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

80

3 laporan

82.11

400 %

83.48

59 Orang Hari

59.00 Orang Hari

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

284.450.000 100.00 %

284.450.000

235.255.000 100.00 %

83.48

32 %

83.48

208 Orang

14 laporan

80

8.00 %

80

52.00 Orang

Daftar nominatif pelayanan 14.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

1.300.000 100.00 %

236.555.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

228.000.000 100.00 %

228.000.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

80

83.48

24 RW

6.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output 21 laporan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 28.00 laporan lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

204.000.000 100.00 %

204.000.000

208.390.000 100.00 %

2.154.000

Realisasi (Rp)


002

001

06.20

002

001

05.20

002

001

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

002

04.20

326.400.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

03.20

370.520.000

3.370.000

373.890.000

209.240.000

5.028.000

214.268.000

293.720.000

5.560.000

299.280.000

326.400.000

233.280.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

13.172.000

246.452.000

58.873.600

Anggaran (Rp)

002

001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

02.20

002

412

77.57 %

370.120.000

99.89 %

3.370.000 100.00 %

94 %

94.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.11

10 laporan

80 Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 373.490.000 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

0 laporan

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

80

82.11

210.11 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 99.47 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

209.240.000 100.00 %

3.900.000

213.140.000

293.720.000 100.00 %

82.11

84 Orang

0 laporan

80

84.00 Orang

Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

80

82.11

4 kali

4.00 kali

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.11

100 %

Realisasi Outcome/ Output

16 laporan

80

100.00 %

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

98.22 %

59.22 %

5.560.000 100.00 %

299.280.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 96.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

83.31 %

%

326.400.000 100.00 %

326.400.000

229.137.600

7.800.000

236.937.600

49.045.360

Realisasi (Rp)


LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

327.600.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.24.03.20

413

408.678.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.24.02.20.002

408.678.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.24.02.20

23.150.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

60.383.800

83.533.800

2.270.532.040

252.000.000

33.060.000

285.060.000

276.840.000

5.515.000

282.355.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.24.01.20.002

2.06.4.05.24.01.20.001

2.06.4.05.24.01.20

Kecamatan Batununggal

2.06 . 4.05.24

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

002

001

08.20

002

001

07.20

Kode Rekening

%

Outcome/Output

97.79 %

99.24 %

327.600.000

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

81

12 RW

81

82.33

12 RW

82.33

83 RW

83 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.33

7 laporan

81

Daftar nominatif pelayanan 7 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.97 %

99.90 %

408.678.000 100.00 %

408.678.000

23.142.000

60.324.300

Indeks Kepuasan 83.466.300 99.92 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

2.270.110.942 99.98 %

9 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

9.00 RW

12 laporan bulanan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan bulanan lengkap

80

82.11

44 RW

11.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.11

Realisasi Outcome/ Output

4 laporan

80

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

252.000.000 100.00 %

32.810.000

284.810.000

276.840.000 100.00 %

5.393.000

Indeks Kepuasan 282.233.000 99.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)


Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.24.05.20.002

228.260.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.24.07.20

2.06.4.05.24.07.20.001

2.06.4.05.24.07.20.002

227.260.000

1.000.000

295.068.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

0

295.068.000

2.06.4.05.24.06.20.002

2.06.4.05.24.06.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

230.400.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.24.05.20

2.06.4.05.24.06.20

373.200.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.24.04.20.002

230.400.000

373.200.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.24.04.20

Anggaran (Rp) 327.600.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.24.03.20.002

414 %

0%

227.100.000

99.93 %

8 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

8 RW

7 laporan

Daftar nominatif pelayanan 7 laporan lengkap

81

82.33

8 RW

8 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.33

9 RW

82.33

13 RW

82.33

12 RW

Realisasi Outcome/ Output

0 laporan

81

9 RW

81

13 RW

81

12 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 0 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.93 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

1.000.000 100.00 %

228.100.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

295.068.000 100.00 %

0

295.068.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

230.400.000 100.00 %

230.400.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

373.200.000 100.00 %

373.200.000

327.600.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.25.01.20

2.06.4.05.25.01.20.001

2.06.4.05.25.01.20.002

2.06.4.05.25.02.20

2.06.4.05.25.02.20.001

2.06.4.05.25.02.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

8.235.000

Kecamatan Ujungberung

2.06 . 4.05.25

415

24.277.500

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.24.09.20.002

218.400.000

875.05

219.275.050

16.042.500

1.512.072.550

322.070.000

1.722.240

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.24.09.20.001

323.792.240

Anggaran (Rp)

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.24.09.20

Kode Rekening

%

Outcome/Output

99.94 %

99.99 %

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

12 laporan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

83

85.96

100 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.06 %

218.400.000 100.00 %

875

219.275.000

15.892.500

85.96

12 laporan

83

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.38 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

8.235.000 100.00 %

24.127.500

10 RW

10 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82.33

Realisasi Outcome/ Output

7 laporan

81

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 7 laporan lengkap

1.511.922.500 99.99 %

321.876.402

1.722.240 100.00 %

Indeks Kepuasan 323.598.642 99.94 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Realisasi (Rp)


Kode Rekening

325.200.000 325.200.000

329.470.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Kiaracondong

2.06.4.05.25.05.20

2.06.4.05.25.05.20.002

2.06.4.05.25.06.20

2.06.4.05.25.06.20.001

2.06.4.05.25.06.20.002

2.06 . 4.05.26

2.767.941.400

329.470.000

0

302.400.000

810

303.210.000

307.560.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

3.080.000

310.640.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.25.04.20.002

2.06.4.05.25.04.20.001

2.06.4.05.25.04.20

2.06.4.05.25.03.20.002

2.06.4.05.25.03.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.25.03.20

416

0%

2.742.961.259

99.10 %

100 persen

100.00 persen

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

85.96

100 %

0 laporan

83

100.00 %

Daftar nominatif pelayanan 0.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

329.470.000 100.00 %

0

329.470.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

83

85.96

100 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

1 laporan

Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

325.200.000 100.00 %

325.200.000

302.400.000 100.00 %

810 100.00 %

83

85.96

100 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

85.96

Realisasi Outcome/ Output

100 %

83

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 100.00 % lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

307.560.000 100.00 % 303.210.000

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

%

3.080.000 100.00 %

310.640.000

Realisasi (Rp)


Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.27.01.20

2.06.4.05.27.01.20.001

2.06.4.05.27.01.20.002

2.06.4.05.27.02.20

2.06.4.05.27.02.20.001

2.06.4.05.27.02.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

18.710.000

Kecamatan Arcamanik

2.06 . 4.05.27

417

56.895.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.26.01.20.002

442.380.000

680

443.060.000

38.185.000

1.389.587.800

2.685.968.000

81.973.400

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.26.01.20.001

2.767.941.400

Anggaran (Rp)

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.26.01.20

Kode Rekening

Outcome/Output

99.37 %

90.21 %

85 RW

Jumlah RT RW mendapat pembinaan

442.380.000 100.00 %

92 Tahun

Jumlah RW RT yang mendapat pembinaan

92.00 Tahun

12 laporan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

80

80.87

271 Tahun

271.00 Tahun

Jumlah RT/RW yang mendapatkan Pembinaan

80.87

12 laporan

80

85 RW

81.14 nilai indeks

81.14

Realisasi Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.44 %

90.97 %

680 100.00 %

443.060.000

37.971.618

17.020.000

Indeks Kepuasan 54.991.618 96.65 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

80.00 nilai indeks

80

Target Outcome/ Output

IKM layanan kependudukan

Indeks Kepuasan 99.10 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

%

1.376.457.618 99.06 %

2.669.014.009

73.947.250

2.742.961.259

Realisasi (Rp)


243.250.000

298.132.800

289.500.000

338.804.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Cibiru

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.27.03.20.002

2.06.4.05.27.04.20

2.06.4.05.27.04.20.001

2.06.4.05.27.04.20.002

2.06.4.05.27.05.20

2.06.4.05.27.05.20.002

2.06 . 4.05.28

2.06.4.05.28.01.20

60.170.000

1.439.729.000

338.804.000

8.632.800

9.446.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

252.696.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.27.03.20.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.27.03.20

418 Outcome/Output

97.40 %

Jumlah RW RT yang mendapatkan pembinaan 99.79 %

96.75 %

Indeks Kepuasan 96.75 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

78

69.00 Tahun

80

81.77

69 Tahun

80.87

61 Tahun

Jumlah RW RT yang mendapatkan pembinaan

61.00 Tahun

12 laporan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 57.670.000 95.85 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

1.436.684.000

327.802.000

327.802.000

289.500.000 100.00 %

8.408.000

80

80.87

49 Tahun

49.00 Tahun

Jumlah RW RT yang mendapatkan pembinaan

Indeks Kepuasan 297.908.000 99.92 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

243.250.000 100.00 %

80.87

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan

80

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

%

9.446.000 100.00 %

252.696.000

Realisasi (Rp)


Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.28.02.20.002

2.06.4.05.28.03.20

2.06.4.05.28.03.20.001

2.06.4.05.28.03.20.002

419

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.28.04.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

412.300.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.28.02.20.001

2.06.4.05.28.04.20

379.200.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.28.02.20

12.575.000

318.575.000

400.800.000

11.500.000

10.884.000

390.084.000

11.690.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.28.01.20.002

48.480.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.28.01.20.001

Kode Rekening

%

12.550.000

99.80 %

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

78

5 laporan

81.77

50 RW

50.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 318.550.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

400.800.000 100.00 %

10 laporan

Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap

78

81.77

96 RW

96.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

11.500.000 100.00 %

412.300.000

379.200.000 100.00 %

3 laporan

Daftar nominatif pelayanan 3.00 laporan lengkap

78

81.77

172 RW

172.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output

9 laporan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 9.00 laporan lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

78.61 %

10.884.000 100.00 %

390.084.000

9.190.000

48.480.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


69.600.000

59.200.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Antapani

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.28.05.20.001

2.06.4.05.28.05.20.002

2.06 . 4.05.29

2.06.4.05.29.01.20

2.06.4.05.29.01.20.001

2.06.4.05.29.01.20.002

2.06.4.05.29.02.20

2.06.4.05.29.02.20.001

2.06.4.05.29.02.20.002

196.360.000

0

196.360.000

10.400.000

1.689.352.000

250.800.000

7.800.000

258.600.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.28.05.20

Anggaran (Rp) 306.000.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.28.04.20.002

420 % jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

93.33 %

196.067.000

0

99.85 %

0%

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

5.00 laporan

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

80

83.61

100.00 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 196.067.000 99.85 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

10.400.000 100.00 %

83.61

5.00 laporan

80

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

59.200.000 100.00 %

69.600.000

63 RW

63.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

81.77

77 RW

Realisasi Outcome/ Output

10 laporan

78

77.00 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap

1.687.525.000 99.89 %

250.800.000 100.00 %

7.280.000

Indeks Kepuasan 258.080.000 99.80 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

306.000.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.29.04.20.001

2.06.4.05.29.04.20.002

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.30.01.20

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kecamatan Rancasari

2.06 . 4.05.30

421

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.29.05.20.002

2.06.4.05.29.05.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

564.640.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.29.04.20

2.06.4.05.29.05.20

324.596.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.29.03.20.002

27.352.600

1.886.152.600

525.156.000

0

525.156.000

564.640.000

0

9.000.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.29.03.20.001

333.596.000

Anggaran (Rp)

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.29.03.20

Kode Rekening

99.90 %

80

84.8

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

5.00 laporan

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

99.91 %

99.97 %

0%

80

83.61

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

100.00 %

5.00 laporan

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.82 %

0%

Indeks Kepuasan 27.340.200 99.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

1.884.390.200

524.978.000

0

524.978.000

563.600.000

0

80

83.61

100.00 %

100.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

83.61

Realisasi Outcome/ Output

5.00 laporan

80

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 563.600.000 99.82 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

324.280.000

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

%

9.000.000 100.00 %

333.280.000

Realisasi (Rp)


471.600.000

54.000.000

417.600.000

416.400.000

36.000.000

380.400.000

663.600.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.30.02.20

2.06.4.05.30.02.20.001

2.06.4.05.30.02.20.002

2.06.4.05.30.03.20

2.06.4.05.30.03.20.001

2.06.4.05.30.03.20.002

2.06.4.05.30.04.20

12.299.100

Kegiatan Pembinaan RT RW

15.053.500

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.30.01.20.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.30.01.20.001

422

99.92 %

%

661.850.000

80

84.8

13 RW

13.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 99.74 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

380.400.000 100.00 %

11 %

Daftar nominatif pelayanan 11.00 % lengkap

80

84.8

12 RW

12.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

36.000.000 100.00 %

416.400.000

417.600.000 100.00 %

11 Jenis

Daftar nominatif pelayanan 11.00 Jenis lengkap

80

84.8

52 RW

52.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output

10 laporan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

54.000.000 100.00 %

471.600.000

12.299.100 100.00 %

15.041.100

Realisasi (Rp)


9.999.593

Kecamatan Buahbatu

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06 . 4.05.31

2.06.4.05.31.01.20

2.06.4.05.31.01.20.001

2.06.4.05.31.01.20.002

2.06.4.05.31.02.20

2.06.4.05.31.02.20.001

2.06.4.05.31.02.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

17.499.593

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.30.05.20.002

423

307.200.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.30.05.20

425.900.000

4.997.000

430.897.000

7.500.000

1.712.946.593

307.200.000

663.600.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.30.04.20.002

Kode Rekening jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

99.99 %

425.750.000

3.000.000

14.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

99.96 % Jumlah Pembinaan RT/RW

60.04 %

75

14 RW

12 laporan

79.41

55 %

55.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

79.41

11 %

84.8

16 RW

Realisasi Outcome/ Output

2 laporan

75

11.00 %

80

16.00 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 428.750.000 99.50 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

7.500.000 100.00 %

9.999.000

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

1.704.154.617 99.49 %

17.499.000

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.74 %

%

307.200.000 100.00 %

307.200.000

661.850.000

Realisasi (Rp)


Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.31.04.20.001

2.06.4.05.31.04.20.002

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Bandung Kidul

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.31.05.20.002

2.06 . 4.05.32

2.06.4.05.32.01.20

2.06.4.05.31.05.20.001

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

375.650.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.31.04.20

2.06.4.05.31.05.20

673.400.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.31.03.20.002

79.400.000

1.009.216.000

207.500.000

3.000.000

210.500.000

373.100.000

2.550.000

5.000.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

678.400.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.31.03.20.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.31.03.20

424 Outcome/Output

90.00 %

75

13.00 RW

98.91 %

80

7.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap 98.73 % Jumlah Pembinaan Rt/RW

73.76 %

Indeks Kepuasan 73.825.000 92.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

998.205.000

204.867.800

2.212.817

75

21.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap

99.30 % Jumlah Pembinaan RW/RT

96.08 %

Indeks Kepuasan 99.27 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

Indeks Kepuasan 207.080.617 98.38 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

370.475.000

2.450.000

372.925.000

75

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 99.93 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

%

673.400.000 100.00 % Jumlah Pembinaan RW/RT

4.500.000

677.900.000

Realisasi (Rp)

88.78

7 RW

1 laporan

79.41

13 RW

1 laporan

79.41

15 RW

1 laporan

79.41

Realisasi Outcome/ Output


315.360.000

157.200.000

157.200.000

127.200.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.32.02.20.002

2.06.4.05.32.03.20

2.06.4.05.32.03.20.002

2.06.4.05.32.04.20

2.06.4.05.32.04.20.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

4.056.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.32.02.20.001

425

319.416.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.32.02.20

0

56.000.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.32.01.20.002

23.400.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.32.01.20.001

Kode Rekening

94.69 %

88.89 %

%

99.86 %

96.65 %

0

127.200.000

156.350.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

0%

80

7.00 RW

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.46 %

80

12 laporan

88.78

7 RW

88.78

12 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

12.00 %

12 laporan

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 156.350.000 99.46 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

314.910.000

3.920.000

80

88.78

34 RW

34.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan bulanan

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan bulanan lengkap

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 318.830.000 99.82 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

53.025.000

20.800.000

Realisasi (Rp)


47.433.400

14.898.400

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Gedebage

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.32.05.20.001

2.06.4.05.32.05.20.002

2.06 . 4.05.33

2.06.4.05.33.01.20

2.06.4.05.33.01.20.001

2.06.4.05.33.01.20.002

2.06.4.05.33.02.20

2.06.4.05.33.02.20.001

5.100.000

312.600.000

32.535.000

3.512.888.968

326.000.000

0

326.000.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

127.200.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.32.05.20

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.32.04.20.002

426 %

98.77 %

0%

Daftar nominatif pelayanan 12.00 Dokumen lengkap

81

12.00 Dokumen

84.51

41.00 RW

41.00 RW

Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

83.40 %

5.100.000 100.00 %

312.600.000

27.133.000

84.51

83.00 Nilai

81

IKM Kecamatan/ kelurahan 83.00 Nilai per triwulan

Indeks Kepuasan 88.61 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

13 RW

10.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

88.78

8 RW

Realisasi Outcome/ Output

12 laporan

80

5.00 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 98.77 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

14.898.400 100.00 %

42.031.400

Outcome/Output jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

3.488.424.800 99.30 %

322.000.000

0

322.000.000

127.200.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


418.995.000

415.200.000

345.211.084

16.251.084

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.33.03.20.002

2.06.4.05.33.04.20

2.06.4.05.33.04.20.001

2.06.4.05.33.04.20.002

2.06.4.05.33.05.20

2.06.4.05.33.05.20.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

626.930.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.33.03.20.001

427

632.205.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.33.03.20

3.795.000

5.275.000

307.500.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.33.02.20.002

Kode Rekening

% jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

16.251.000 100.00 %

IKM Kecamatan/ kelurahan 80.90 Nilai per triwulan

81

80.90 Nilai

84.51

10.00 RW

10.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 342.711.000 99.28 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

415.200.000 100.00 %

6.00 laporan

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

81

84.51

15.00 RW

15.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

84.51

8 RW

Realisasi Outcome/ Output

6.00 laporan

81

8 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.67 %

57.06 %

Indeks Kepuasan 99.32 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

3.795.000 100.00 %

418.995.000

624.865.000

3.010.000

627.875.000

307.500.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


14.898.400

307.500.000

632.205.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.33.01.20.001

2.06.4.05.33.01.20.002

2.06.4.05.33.02.20

2.06.4.05.33.02.20.001

2.06.4.05.33.02.20.002

2.06.4.05.33.03.20

2.06.4.05.33.03.20.001

5.275.000

5.100.000

312.600.000

32.535.000

47.433.400

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

328.960.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.33.01.20

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.33.05.20.002

428

3.010.000

627.875.000

57.06 %

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

81

6 laporan

84.51

8%

8.00 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 99.32 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

307.500.000 100.00 %

12 Dokumen

Daftar nominatif pelayanan 12.00 Dokumen lengkap

81

84.51

41 RW

41.00 RW

Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

84.51

8.00 RW

Realisasi Outcome/ Output

83 Nilai

81

8.00 RW

Target Outcome/ Output

IKM Kecamatan/ kelurahan 83.00 Nilai per triwulan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

83.40 %

5.100.000 100.00 %

312.600.000

27.133.000

Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 88.61 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.24 %

%

14.898.400 100.00 %

42.031.400

326.460.000

Realisasi (Rp)


345.211.084

16.251.084

50.832.500

16.691.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Panyileukan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.33.04.20.002

2.06.4.05.33.05.20

2.06.4.05.33.05.20.001

2.06.4.05.33.05.20.002

2.06 . 4.05.34

2.06.4.05.34.01.20

2.06.4.05.34.01.20.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

415.200.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.33.04.20.001

429

418.995.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.33.04.20

962.328.500

328.960.000

3.795.000

626.930.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.33.03.20.002

Kode Rekening jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

99.24 %

16.541.000

99.10 %

78

Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap

Indeks Kepuasan 50.315.000 98.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

5 Jenis

82

8 RW

Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

8.00 RW

80.9 Nilai

IKM Kecamatan/ kelurahan 80.90 Nilai per triwulan

961.551.700 99.92 %

326.460.000

16.251.000 100.00 %

81

84.51

10 RW

10.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 342.711.000 99.28 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

415.200.000 100.00 %

84.51

15 RW

Realisasi Outcome/ Output

24 laporan

81

15.00 RW

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

99.67 %

%

3.795.000 100.00 %

418.995.000

624.865.000

Realisasi (Rp)


20.852.500

253.200.000

104.400.000

104.400.000

367.443.500

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.34.02.20.001

2.06.4.05.34.02.20.002

2.06.4.05.34.03.20

2.06.4.05.34.03.20.001

2.06.4.05.34.03.20.002

2.06.4.05.34.04.20

2.06.4.05.34.04.20.001

2.643.500

0

274.052.500

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

34.141.500

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.34.02.20

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.34.01.20.002

430

98.78 %

0%

2.639.200

367.439.200

99.84 %

78

Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

5.00 jenis

82

100 orang bulan

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

25.00 orang bulan

5 jenis

Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap

78

82

252 RW

63.00 RW

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

82

222 %

Realisasi Outcome/ Output

5 jenis

78

222.00 %

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

104.400.000 100.00 %

0

104.400.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

98.92 %

%

253.200.000 100.00 %

20.597.500

273.797.500

33.774.000

Realisasi (Rp)


581.960.000

14.450.000

202.219.100

168.258.100

Kecamatan Cinambo

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Kecamatan Mandalajati

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06 . 4.05.35

2.06.4.05.35.01.20

2.06.4.05.35.01.20.001

2.06.4.05.35.01.20.002

2.06 . 4.05.36

2.06.4.05.36.01.20

2.06.4.05.36.01.20.001

2.06.4.05.36.01.20.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

581.960.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

2.06.4.05.34.05.20.002

431

165.600.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.34.05.20

33.961.000

1.695.481.900

567.510.000

165.600.000

364.800.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.34.04.20.002

Kode Rekening

% jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

33.648.800

167.527.200

99.08 %

99.57 %

365 orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

365.00 orang

12 Jenis

80.05

Daftar nominatif pelayanan 12.00 Jenis lengkap

80

129 Orang

129 Orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

84.16

42.00 RW

82

92.00 %

Realisasi Outcome/ Output

5 laporan

82.8

42.00 RW

78

92.00 %

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 5 laporan lengkap

99.61 %

97.01 %

95.16 %

Indeks Kepuasan 201.176.000 99.48 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

1.688.852.050

550.528.500

13.750.000

Indeks Kepuasan 564.278.500 96.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

564.278.500 96.96 %

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

165.600.000 100.00 %

165.600.000

364.800.000 100.00 %

Realisasi (Rp)


532.350.000

370.314.800

367.950.000

288.408.000

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

Kegiatan Pembinaan RT RW

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.36.02.20.002

2.06.4.05.36.03.20

2.06.4.05.36.03.20.001

2.06.4.05.36.03.20.002

2.06.4.05.36.04.20

2.06.4.05.36.04.20.001

2.808.000

2.364.800

2.520.000

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

534.870.000

Anggaran (Rp)

2.06.4.05.36.02.20.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.06.4.05.36.02.20

432

2.788.500

283.038.500

367.850.000

2.348.000

370.198.000

Outcome/Output

99.98 %

99.31 %

Daftar nominatif pelayanan 12.00 Jenis lengkap

80

12 Jenis

80.05

91 orang

91.00 orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

80.05

12 jenis

80

Daftar nominatif pelayanan 12.00 jenis lengkap

Indeks Kepuasan 98.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

99.97 %

99.29 %

Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

133 orang

134.00 orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

80.05

Realisasi Outcome/ Output

12 Jenis

80

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 Jenis lengkap

Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik

%

532.350.000 100.00 %

2.519.550

534.869.550

Realisasi (Rp)


1.377.530.000 557.078.558

402.875.721

417.575.721

Kegiatan Pembinaan RT RW

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi

Pemberdayaan Sosial Budaya

Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.06.4.05.36.05.20.002

2.07

2.07 . 2.02.01

2.07.2.02.01.01.24

2.07.2.02.01.01.24.001

2.07.2.02.01.01.24.002

2.07.2.02.01.01.24.003

2.07.2.02.01.01.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

4.721.193.850

Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan

2.06.4.05.36.05.20.001

433

299.670.000

Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan

2.06.4.05.36.05.20

3.343.663.850

218.413.185.073

297.150.000

2.520.000

285.600.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Pembinaan RT RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.06.4.05.36.04.20.002

Kode Rekening

99.97 %

3.120.795.704

361.145.000

363.185.000

524.952.837

20%

Jumlah Kecamatan yang 30.00 laporan mendapatkan fasilitas TTG Meningkatnya Partisipasi 93.33 % masyarakat dalam pembangunan

86.49 %

151.00 orang

Jumlah Inovasi dan pengembangan 90.15 % Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan

41.72% 30.00 laporan

Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada

Jumlah kecamatan yang 94.23 % mendapatkan Pembinaan BBGRM

1.249.282.837 90.69 %

4.370.078.541 92.56 %

20%

30.00 laporan

151.00 orang

30.00 laporan

41.72%

72 orang

72.00 orang

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

80.05

68 orang

Realisasi Outcome/ Output

12 jenis

80

68.00 orang

Target Outcome/ Output

Daftar nominatif pelayanan 12.00 jenis lengkap

208.142.264.585 95.30 %

297.050.000

jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan

Outcome/Output

Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik

98.13 %

%

2.520.000 100.00 %

299.570.000

280.250.000

Realisasi (Rp)


204.459.050

27.000.000

Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Kecamatan Sukasari

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.2.02.01.01.25.002

2.07.2.02.01.01.25.003

2.07 . 4.05.07

2.07.4.05.07.01.25

2.07.4.05.07.01.25.005

2.07.4.05.07.02.25

204.459.050

4.939.700.536

353.717.158

517.365.504

2.472.581.188

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Anggaran (Rp)

2.07.2.02.01.01.25.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

434

27.000.000

189.743.300

50.00 Orang#34.00 Orang

100%

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.80 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Persentase 100.00 Partisipasi Lembaga % Kemasyarakatan dalam Pembangunan

1 unit

100%

4.00 lembaga# 4.00 lembaga

Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan#Jumlah 99.95 % Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan 95.75 %

250.00 Org

30 Lembaga

Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga 84.46 % Kemasyarakatan data swadaya masyarakat

Laporan partisipasi swadaya masyarakat

Target Outcome/ Output

12.00 laporan

Outcome/Output

jumlah fasilitasi 94.25 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu

%

Persentase Partisipasi Lembaga 189.743.300 92.80 % Kemasyarakatan dalam Pembangunan Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan

4.729.955.386

353.535.954

436.944.500

2.330.315.250

Realisasi (Rp)

100%

200 Orang# 136 Orang

1 unit

100%

4.00 lembaga# 4.00 lembaga

250.00 Org

12.00 laporan

30 Lembaga

Realisasi Outcome/ Output


79.740.000

79.740.000

88.500.000

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.07.03.25.005

2.07.4.05.07.04.25

2.07.4.05.07.04.25.005

2.07.4.05.07.05.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

70.200.000

435

70.200.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.07.03.25

27.000.000

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

2.07.4.05.07.02.25.005

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

%

97.54 %

97.54 %

99.81 %

99.81 %

88.096.800 99.54 %

77.781.100

77.781.100

70.066.200

70.066.200

27.000.000 100.00 %

Realisasi (Rp) Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan

Outcome/Output

100%

100.00 Posyandu#100.00 %

1 unit

100%

100.00 Posyandu#100.00 %

1 unit

100%

100.00 %#100.00 %

1 unit

Target Outcome/ Output

100%

100 Posyandu# 100 %

1 unit

100%

0 Posyandu# 0 %

1 unit

100%

100 %# 400 %

1 unit

Realisasi Outcome/ Output


100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.07.02.26.001

2.07.4.05.07.02.26.002

2.07.4.05.07.02.26.003

2.07.4.05.07.02.26.004

2.07.4.05.07.03.26

2.07.4.05.07.03.26.001

2.07.4.05.07.03.26.002

2.07.4.05.07.03.26.003

2.07.4.05.07.03.26.004

100.000.000

800.000.000

1.100.000.000

100.000.000

700.000.000

1.000.000.000

88.500.000

2.07.4.05.07.02.26

2.07.4.05.07.05.25.005

Anggaran (Rp)

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

436

Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan

Outcome/Output

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.54 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

%

99.475.450

97.195.000

98.529.350

772.430.000

1.067.629.800

94.852.650

95.228.300

96.134.510

673.769.650

25.00 sub kegiatan

22.00 sub kegiatan

14.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.20 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.48 % pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah sub kegiatan 64.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 98.53 % pemberdayaan lingkup PKK

96.55 %

80%

12.00 sub kegiatan

31.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 95.23 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 94.85 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 97.06 % Lembaga Kemasyarakatan

18.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 25.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

80%

100.00 %#65.00 Posyandu

1 unit

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 96.13 % pemberdayaan lingkup PKK

96.25 %

Tingkat Pemberdayaan 959.985.110 96.00 % Lembaga Kemasyarakatan

88.096.800

Realisasi (Rp)

14 sub kegiatan

22 sub kegiatan

25 sub kegiatan

64 sub kegiatan

100%

12 sub kegiatan

31 sub kegiatan

18 sub kegiatan

25 sub kegiatan

100%

100 %# 65 Posyandu

1 unit

Realisasi Outcome/ Output


100.000.000

100.000.000

100.000.000

69.801.486

12.373.820

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

2.07.4.05.07.04.26.004

2.07.4.05.07.05.26

2.07.4.05.07.05.26.001

2.07.4.05.07.05.26.002

2.07.4.05.07.05.26.003

2.07.4.05.07.05.26.004

2.07.4.05.07.04.27

2.07.4.05.07.04.27.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

100.000.000

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.07.04.26.003

437

100.000.000

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.07.04.26.002

1.100.000.000

1.400.000.000

100.000.000

600.000.000

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.07.04.26.001

900.000.000

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.07.04.26

Kode Rekening

12.373.000

52.740.000

98.864.500

99.327.350

99.963.100

1.023.869.550

1.322.024.500

97.686.150

99.490.100

99.722.900

577.989.426

874.888.576

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

30.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.86 % pemberdayaan lingkup LPM

99.99 %

27.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.33 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

75.56 %

22.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 29.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.96 % pemberdayaan lingkup PKK

93.08 %

80%

12.00 sub kegiatan

16.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.49 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 97.69 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 94.43 % Lembaga Kemasyarakatan

11.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 33.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

80%

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 99.72 % pemberdayaan lingkup PKK

96.33 %

Tingkat Pemberdayaan 97.21 % Lembaga Kemasyarakatan

%

30 sub kegiatan

27 sub kegiatan

22 sub kegiatan

29 sub kegiatan

100%

12 sub kegiatan

16 sub kegiatan

11 sub kegiatan

33 sub kegiatan

100%

Realisasi Outcome/ Output


30.910.000

268.650.000

268.650.000

56.744.700

56.744.700

58.897.750

58.897.750

27.964.489

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kecamatan Cidadap

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.07.04.27.005

2.07 . 4.05.08

2.07.4.05.08.01.25

2.07.4.05.08.01.25.005

2.07.4.05.08.02.25

2.07.4.05.08.02.25.005

2.07.4.05.08.03.25

2.07.4.05.08.03.25.005

2.07.4.05.08.04.25

4.569.288.389

16.500.000

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

10.017.666

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.07.04.27.004

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.07.04.27.003

438

Jumlah kader 68.99 % pemberdayaan kewilayahan aktif

27.062.489

58.860.630

Tingkat partisipasi 96.77 % masyarakat dalam pembangunan

Jumlah kader 99.94 % pemberdayaan kewilayahan aktif

Tingkat partisipasi 58.860.630 99.94 % masyarakat dalam pembangunan

39.146.900

100%

21.00 Posyandu

100%

19.00 Posyandu

100%

50.00 Posyandu

Jumlah kader 98.72 % pemberdayaan kewilayahan aktif

Target Outcome/ Output

100%

Outcome/Output

Tingkat partisipasi 98.72 % masyarakat dalam pembangunan

95.72 %

45.91 %

99.00 %

98.25 %

%

Tingkat partisipasi 39.146.900 68.99 % masyarakat dalam pembangunan

265.201.000

265.201.000

4.373.935.592

14.190.000

16.335.000

9.842.000

Realisasi (Rp)

100%

21 Posyandu

100%

19 Posyandu

100%

50 Posyandu

100%

Realisasi Outcome/ Output


99.999.808

99.974.000

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.08.02.26.002

2.07.4.05.08.02.26.003

2.07.4.05.08.02.26.004

2.07.4.05.08.03.26

2.07.4.05.08.03.26.001

2.07.4.05.08.03.26.002

2.07.4.05.08.03.26.003

2.07.4.05.08.03.26.004

2.07.4.05.08.04.26

2.07.4.05.08.04.26.001

2.07.4.05.08.04.26.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

99.999.000

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.08.02.26.001

439

99.896.000

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.08.02.26

99.999.860

698.538.761

997.955.030

99.884.500

1.099.982.878

1.399.841.186

99.998.800

1.099.997.143

1.399.890.943

27.964.489

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

2.07.4.05.08.04.25.005

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

98.511.548

627.973.670

Outcome/Output

8.00 sub kegiatan

8 sub kegiatan

9 sub kegiatan Jumlah sub kegiatan 98.51 % pemberdayaan lingkup PKK

89.90 %

8 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.69 % pemberdayaan lingkup LPM

7 sub kegiatan

100%

7.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

11 sub kegiatan

Tingkat pemberdayaan 65% lembaga kemasyarakatan

11.00 sub kegiatan

11 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.71 % pemberdayaan lingkup PKK

99.70 %

100%

7 sub kegiatan

7 sub kegiatan

Tingkat pemberdayaan 65% lembaga kemasyarakatan

7.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 81.26 % pemberdayaan lingkup LPM 99.65 %

7.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 95.97 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

9 sub kegiatan

7 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW 9.00 sub kegiatan

100%

10 Posyandu

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat pemberdayaan 65% lembaga kemasyarakatan

10.00 Posyandu

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 98.37 % pemberdayaan lingkup PKK

98.59 %

97.15 %

Jumlah kader 96.77 % pemberdayaan kewilayahan aktif

%

921.922.928 92.38 %

99.570.725

98.962.349

99.709.245

1.096.670.717

1.394.913.036

81.257.800

95.974.000

98.271.000

1.084.499.614

1.360.002.414

27.062.489

Realisasi (Rp)


62.676.887

157.300.000

52.049.250

22.781.000

29.268.250

26.104.760

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.08.02.27.005

2.07.4.05.08.03.27

2.07.4.05.08.03.27.005

2.07.4.05.08.03.27.006

2.07.4.05.08.04.27

61.213.394

281.190.281

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

99.997.975

99.418.434

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.08.02.27.004

2.07.4.05.08.02.27.002

2.07.4.05.08.02.27

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.08.04.26.004

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.08.04.26.003

440

9.468.000

29.164.170

22.751.025

51.915.195

146.355.000

38.346.000

60.742.000

245.443.000

99.443.400

95.994.310

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

36.27 %

1.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pengelolaan ketentraman, 99.87 % ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

99.64 %

3.00 sub kegiatan

8.00 sub kegiatan

15.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

99.74 %

93.04 %

Jumlah sub kegiatan 61.18 % pengelolaan lembaga kemasyarakatan

99.23 %

87.29 %

Jumlah sub kegiatan 96.56 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.45 % pemberdayaan lingkup LPM

%

1 sub kegiatan

3 sub kegiatan

8 sub kegiatan

15 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


172.876.500

998.427.925

99.982.699

99.650.500

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07 . 4.05.09

2.07.4.05.09.01.25

2.07.4.05.09.01.25.005

2.07.4.05.09.04.26

2.07.4.05.09.04.26.001

2.07.4.05.09.04.26.002

2.07.4.05.09.04.26.003

2.07.4.05.09.04.26.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

172.876.500

Kecamatan Sukajadi

2.07.4.05.08.04.27.006

441

6.511.000

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

99.953.830

698.840.896

1.247.628.047

19.593.760

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.08.04.27.002

Kode Rekening 15.09 %

%

98.956.000

99.510.500

99.932.400

698.333.200

996.732.100

151.580.000

151.580.000

1.223.573.910

8.00 %

9.00 sub kegiatan

7.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.86 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.00 % pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

70%

Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup PKK

99.93 %

99.83 %

15.00 %#622.00 Posyandu

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 87.68 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Tingkat Pemberdayaan Masyarakat

100%

Jumlah lembaga yang berpartispasi 87.68 % dalam pembangunan/ kecamatan

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

98.07 %

6.511.000 100.00 %

2.957.000

Realisasi (Rp)

50 sub kegiatan

32 sub kegiatan

54 %

147 sub kegiatan

95.52%

67 %# 1800 Posyandu

100%

Realisasi Outcome/ Output


15.000.000

12.527.402

24.475.220

24.475.220

171.102.600

12.425.000

95.912.600

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kecamatan Cicendo

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.09.04.27.004

2.07.4.05.09.04.27.006

2.07.4.05.09.05.27

2.07.4.05.09.05.27.005

2.07 . 4.05.10

2.07.4.05.10.01.25

2.07.4.05.10.01.25.001

2.07.4.05.10.01.25.002

2.07.4.05.10.02.25

183.527.600

8.438.757.215

24.321.000

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

2.07.4.05.09.04.27.001

Anggaran (Rp) 51.848.402

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.09.04.27

442

100.00 %

99.66 %

99.98 %

95.82 %

97.95 %

%

95.33 %

Outcome/Output

95.624.600

8.775.000

6.00 Kelurahan

91.46%

Jumlah lembaga yang berpartispasi 99.70 % dalam pembangunan/ kecamatan

12.00 sub kegiatan

91.46%

Target Outcome/ Output

Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga 70.62 % Kemasyarakatan data swadaya masyarakat

Jumlah lembaga yang berpartispasi 177.065.500 96.48 % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 168.290.500 98.36 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu

8.044.676.295

24.474.450 100.00 %

24.474.450

12.485.000

14.996.960

23.305.400

50.787.360

Realisasi (Rp)

100%

6 Kelurahan

12 sub kegiatan

100%

Realisasi Outcome/ Output


48.600.000

113.400.000

113.400.000

76.300.000

76.300.000

68.368.600

68.368.600

84.000.000

84.000.000

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

2.07.4.05.10.03.25.001

2.07.4.05.10.04.25

2.07.4.05.10.04.25.001

2.07.4.05.10.05.25

2.07.4.05.10.05.25.001

2.07.4.05.10.06.25

2.07.4.05.10.06.25.001

2.07.4.05.10.07.25

2.07.4.05.10.07.25.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

48.600.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.10.03.25

443

95.912.600

Anggaran (Rp)

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.10.02.25.001

Kode Rekening

83.841.750

83.841.750

48.309.200

48.309.200

76.300.000

76.300.000

113.400.000

113.400.000

48.600.000

48.600.000

95.624.600

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

jumlah fasilitasi 99.70 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga yang berpartispasi 70.66 % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 70.66 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga yang berpartispasi 99.81 % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 99.81 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu

%

12.00 sub kegiatan

91.46%

12.00 sub kegiatan

91.46%

12.00 sub kegiatan

91.46%

12.00 sub kegiatan

91.46%

12.00 sub kegiatan

91.46%

12.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

12 sub kegiatan

100%

12 sub kegiatan

100%

12 sub kegiatan

100%

12 sub kegiatan

100%

12 sub kegiatan

100%

12 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


99.981.500

94.481.390

100.010.000

100.089.800

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.10.02.26.002

2.07.4.05.10.02.26.003

2.07.4.05.10.02.26.004

2.07.4.05.10.03.26

2.07.4.05.10.03.26.001

2.07.4.05.10.03.26.002

2.07.4.05.10.03.26.003

2.07.4.05.10.03.26.004

2.07.4.05.10.04.26

2.07.4.05.10.04.26.001

2.07.4.05.10.04.26.002

99.941.960

999.998.587

1.299.053.392

100.025.000

800.082.408

1.100.207.208

96.733.796

1.199.100.806

Pemberdayaan Lingkup RW

1.490.297.492

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.10.02.26.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.10.02.26

444 Outcome/Output

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.73 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

96.203.500

980.164.500

1.262.078.700

78.356.750

80.802.500

99.669.600

785.268.800

95.950.796

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 96.26 % pemberdayaan lingkup PKK

98.02 %

64%

6.00 sub kegiatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 80.73 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 78.34 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 97.15 % Lembaga Kemasyarakatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.66 % pemberdayaan lingkup PKK

98.15 %

64%

6.00 sub kegiatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

64%

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 99.03 % pemberdayaan lingkup PKK

99.34 %

Tingkat Pemberdayaan 99.21 % Lembaga Kemasyarakatan

%

Jumlah sub kegiatan 99.19 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 1.044.097.650 94.90 % Lembaga Kemasyarakatan

92.333.872

99.009.405

1.191.191.344

1.478.485.417

Realisasi (Rp)

8 sub kegiatan

71 sub kegiatan

64%

6 sub kegiatan

9 sub kegiatan

8 sub kegiatan

71 sub kegiatan

64%

6 sub kegiatan

9 sub kegiatan

8 sub kegiatan

71 sub kegiatan

64%

Realisasi Outcome/ Output


94.861.900

90.757.500

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.10.05.26.002

2.07.4.05.10.05.26.003

2.07.4.05.10.05.26.004

2.07.4.05.10.06.26

2.07.4.05.10.06.26.001

2.07.4.05.10.06.26.002

2.07.4.05.10.06.26.003

2.07.4.05.10.06.26.004

2.07.4.05.10.07.26

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

98.023.700

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.10.05.26.001

445

99.999.784

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.10.05.26

1.299.905.331

90.195.000

588.346.050

864.160.450

99.999.795

999.999.433

1.298.022.712

99.116.100

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.10.04.26.004

99.996.745

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.10.04.26.003

Kode Rekening

Outcome/Output

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

1.159.127.995

86.516.500

77.612.100

92.573.500

581.127.180

97.885.800

64%

6.00 sub kegiatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 85.52 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 95.92 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 89.17 % Lembaga Kemasyarakatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 97.59 % pemberdayaan lingkup PKK

98.77 %

64%

6.00 sub kegiatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

64%

6.00 sub kegiatan

9.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 99.28 % pemberdayaan lingkup PKK

91.98 %

Jumlah sub kegiatan 94.92 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 93.53 % Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 91.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

%

Jumlah sub kegiatan 97.89 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 837.829.280 96.95 % Lembaga Kemasyarakatan

97.036.800

99.276.500

919.785.170

1.213.984.270

94.081.000

91.629.700

Realisasi (Rp)

64%

6 sub kegiatan

9 sub kegiatan

8 sub kegiatan

71 sub kegiatan

64%

6 sub kegiatan

9 sub kegiatan

8 sub kegiatan

71 sub kegiatan

64%

6 sub kegiatan

9 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


99.976.148

26.425.000

26.425.000

85.500.000

85.500.000

135.815.257

122.500.000

13.315.257

99.192.041

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.10.07.26.003

2.07.4.05.10.07.26.004

2.07.4.05.10.02.27

2.07.4.05.10.02.27.004

2.07.4.05.10.03.27

2.07.4.05.10.03.27.004

2.07.4.05.10.04.27

2.07.4.05.10.04.27.004

2.07.4.05.10.04.27.005

2.07.4.05.10.05.27

99.926.148

99.986.456

Pemberdayaan lingkup PKK

1.000.016.579

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.10.07.26.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.10.07.26.001

446

96.772.720

13.090.000

121.777.480

Target Outcome/ Output

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 93.90 % pemberdayaan lingkup LPM

92.63 %

92.63 %

98.78 %

97.56 %

98.31 %

99.41 %

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 94.39 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.78 %

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 93.35 % pemberdayaan lingkup PKK

87.76 %

%

134.867.480 99.30 %

79.200.000

79.200.000

26.103.000

26.103.000

93.828.300

94.369.000

93.339.100

877.591.595

Realisasi (Rp)

6 sub kegiatan

9 sub kegiatan

8 sub kegiatan

71 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


25.500.000

21.323.932

18.000.000

18.000.000

297.026.200

297.026.200

81.000.000

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kecamatan Andir

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.10.06.27.004

2.07.4.05.10.06.27.005

2.07.4.05.10.07.27

2.07.4.05.10.07.27.004

2.07 . 4.05.11

2.07.4.05.11.01.25

2.07.4.05.11.01.25.005

2.07.4.05.11.02.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

5.245.600

Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)

2.07.4.05.10.06.27.003

447

52.069.532

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.10.06.27

7.689.405.755

99.192.041

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.10.05.27.004

Kode Rekening

98.15 %

97.43 %

99.82 %

97.97 %

97.56 %

%

99.88 %

81.000.000

281.596.750

281.596.750

Outcome/Output

40.00 Orang

50%

Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan

50%

Target Outcome/ Output

94.81 % kader posyandu aktif

Jumlah lembaga yang berpartispasi 94.81 % dalam pembangunan/ kecamatan

7.601.027.100 98.85 %

17.978.400

17.978.400 99.88 %

20.928.633

24.845.700

5.236.000

51.010.333

96.772.720

Realisasi (Rp)

100%

35 Orang

100%

Realisasi Outcome/ Output


81.000.000

81.000.000

97.200.000

97.200.000

59.250.000

59.250.000

43.200.000

43.200.000

54.000.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.11.03.25

2.07.4.05.11.03.25.005

2.07.4.05.11.04.25

2.07.4.05.11.04.25.005

2.07.4.05.11.05.25

2.07.4.05.11.05.25.005

2.07.4.05.11.06.25

2.07.4.05.11.06.25.005

2.07.4.05.11.07.25

Anggaran (Rp) 81.000.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.11.02.25.005

448 %

Outcome/Output

54.000.000

Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan

43.200.000 100.00 % kader posyandu aktif

43.200.000

Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan

59.250.000 100.00 % kader posyandu aktif

59.250.000

Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan

97.200.000 100.00 % kader posyandu aktif

97.200.000

Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan

81.000.000 100.00 % kader posyandu aktif

81.000.000

Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan

81.000.000 100.00 % kader posyandu aktif

Realisasi (Rp)

50%

8.00 Orang

50%

7.00 Posyandu

50%

2.00 Posyandu

50%

9.00 Orang

50%

9.00 Posyandu

Target Outcome/ Output

100%

6 Orang

100%

0 Posyandu

100%

10 Posyandu

100%

4 Orang

100%

8 Posyandu

Realisasi Outcome/ Output


99.999.813

99.997.320

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.11.02.26.003

2.07.4.05.11.02.26.004

2.07.4.05.11.03.26

2.07.4.05.11.03.26.001

2.07.4.05.11.03.26.002

2.07.4.05.11.03.26.003

2.07.4.05.11.03.26.004

2.07.4.05.11.04.26

2.07.4.05.11.04.26.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

96.542.444

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.11.02.26.002

449

99.904.000

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.11.02.26.001

949.996.172

1.234.996.028

71.249.850

1.099.703.128

1.370.950.111

99.734.000

1.056.994.887

1.353.175.331

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.11.02.26

54.000.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.11.07.25.005

Kode Rekening

%

Outcome/Output

945.885.655

99.57 %

76%

62.50 %

Jumlah sub kegiatan 2.00 RW pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 71.249.850 100.00 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 1.229.214.505 99.53 % Lembaga Kemasyarakatan

33.33 %

Jumlah sub kegiatan 99.997.300 100.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Jumlah sub kegiatan 2.00 RW pemberdayaan lingkup RW 66.67 %

99.82 %

76%

62.50 %

Jumlah sub kegiatan 99.999.750 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK

1.097.721.620

Jumlah sub kegiatan 99.734.000 100.00 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 1.368.968.520 99.86 % Lembaga Kemasyarakatan

33.33 %

Jumlah sub kegiatan 96.540.200 100.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Jumlah sub kegiatan 11.00 RW pemberdayaan lingkup RW 66.67 %

99.33 %

76%

5.00 Posyandu

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 99.904.000 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK

1.049.960.040

Tingkat Pemberdayaan 1.346.138.240 99.48 % Lembaga Kemasyarakatan

54.000.000 100.00 % kader posyandu aktif

Realisasi (Rp)

2 RW

81.16%

75 %

75 %

75 %

6 RW

81.16%

62.5 %

66.67 %

66.67 %

11 RW

81.16%

7 Posyandu

Realisasi Outcome/ Output


99.706.057

99.503.575

93.108.048

92.358.103

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.11.04.26.004

2.07.4.05.11.05.26

2.07.4.05.11.05.26.001

2.07.4.05.11.05.26.002

2.07.4.05.11.05.26.003

2.07.4.05.11.05.26.004

2.07.4.05.11.06.26

2.07.4.05.11.06.26.001

2.07.4.05.11.06.26.002

2.07.4.05.11.06.26.003

565.722.164

845.688.287

99.743.672

899.817.670

1.198.770.974

94.999.860

95.000.000

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.11.04.26.003

Anggaran (Rp) 94.999.996

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan lingkup PKK

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.11.04.26.002

450

91.045.000

92.030.050

561.992.500

838.566.050

98.623.750

95.860.800

97.716.000

858.203.800

1.150.404.350

94.860.300

93.474.800

94.993.750

Realisasi (Rp)

66.67 %

33.33 %

Jumlah sub kegiatan 98.58 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Jumlah sub kegiatan 1.00 RW pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 98.84 % pemberdayaan lingkup PKK

99.34 %

76%

62.50 %

33.33 %

Jumlah sub kegiatan 96.34 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 98.88 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 99.16 % Lembaga Kemasyarakatan

66.67 %

Jumlah sub kegiatan 2.00 RW pemberdayaan lingkup RW

76%

62.50 %

Jumlah sub kegiatan 98.00 % pemberdayaan lingkup PKK

95.38 %

Jumlah sub kegiatan 99.85 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 95.97 % Lembaga Kemasyarakatan

33.33 %

Jumlah sub kegiatan 98.39 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Target Outcome/ Output 66.67 %

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 99.99 % pemberdayaan lingkup PKK

%

55.56 %

66.67 %

1 RW

81.16%

75 %

66.67 %

77.78 %

2 RW

81.16%

87.5 %

88.89 %

88.89 %

Realisasi Outcome/ Output


94.996.519

8.750.000

4.375.000

4.375.000

2.933.500

2.933.500

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

2.07.4.05.11.07.26.003

2.07.4.05.11.07.26.004

2.07.4.05.11.03.27

2.07.4.05.11.03.27.005

2.07.4.05.11.03.27.006

2.07.4.05.11.04.27

2.07.4.05.11.04.27.006

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

94.978.000

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.11.07.26.002

451

94.999.778

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.11.07.26.001

666.863.527

951.837.824

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.11.07.26

94.499.972

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan Lingkup LPM

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.11.06.26.004

Kode Rekening

2.924.350

2.924.350

4.250.000

4.250.000

8.500.000

94.978.000

94.935.000

94.983.000

664.581.335

949.477.335

93.498.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

99.69 %

99.69 %

97.14 %

97.14 %

62.50 %

Jumlah sub kegiatan 99.98 % pemberdayaan lingkup LPM 97.14 %

33.33 %

Jumlah sub kegiatan 66.67 % pemberdayaan lingkup PKK

87.5 %

66.67 %

88.89 %

3 RW

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW 1.00 RW

81.16%

62.5 %

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

62.50 %

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.98 %

99.66 %

99.75 %

Jumlah sub kegiatan 98.94 % pemberdayaan lingkup LPM

%


5.000.000

5.000.000

190.550.200 1.000.239.927

100.007.535 100.023.449

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kecamatan Coblong

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.11.07.27

2.07.4.05.11.07.27.005

2.07 . 4.05.12

2.07.4.05.12.01.25

2.07.4.05.12.01.25.001

2.07.4.05.12.02.26

2.07.4.05.12.02.26.001

2.07.4.05.12.02.26.002

2.07.4.05.12.02.26.003

2.07.4.05.12.02.26.004

100.021.550

700.187.393

190.550.200

9.739.226.025

4.627.500

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

2.07.4.05.11.06.27.004

Anggaran (Rp) 4.627.500

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.11.06.27

452

100.00 %

99.12 %

99.12 %

%

98.780.050

98.807.250

99.342.450

697.698.410

994.628.160

188.065.400

188.065.400

9.523.392.439

Outcome/Output

78%

Target Outcome/ Output

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.76 % pemberdayaan lingkup LPM

10 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

8 sub kegiatan

10 sub kegiatan

18 sub kegiatan

18.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

10.00 sub kegiatan

100%

12 %

25 unit

100%

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan

12.00 %

Jumlah sub kegiatan 98.78 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.33 %

99.64 %

99.44 %

jumlah fasilitasi 98.70 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat Partisipasi 98.70 % masyarakat dalam pembangunan

97.78 %

5.000.000 100.00 %

5.000.000

4.587.000

4.587.000

Realisasi (Rp)


Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.12.03.26.004

2.07.4.05.12.04.26

2.07.4.05.12.04.26.001

2.07.4.05.12.04.26.002

2.07.4.05.12.04.26.003

2.07.4.05.12.04.26.004

2.07.4.05.12.05.26

2.07.4.05.12.05.26.001

2.07.4.05.12.05.26.002

2.07.4.05.12.05.26.003

2.07.4.05.12.05.26.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

99.589.508

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.12.03.26.003

453

99.992.281

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.12.03.26.002

99.997.723

1.299.903.656

1.599.483.168

100.000.118

99.987.060

100.000.048

2.101.096.189

2.401.083.415

100.016.150

100.114.150

100.004.150

1.300.281.874

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.12.03.26.001

1.600.416.324

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.12.03.26

Kode Rekening

97.221.900

94.967.850

98.988.750

1.209.401.820

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.22 % pemberdayaan lingkup LPM

8 sub kegiatan

9 sub kegiatan

6 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 6.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 9.00 sub kegiatan

9 sub kegiatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 95.36 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.00 %

93.04 %

100%

11 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan

11.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 92.39 % pemberdayaan lingkup LPM

8 sub kegiatan

9 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 sub kegiatan

18 sub kegiatan

18.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 95.52 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.10 %

99.06 %

1.500.580.320 93.82 %

92.386.938

95.510.272

99.104.100

2.081.391.652

100%

14 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan

14.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.58 % pemberdayaan lingkup LPM

11 sub kegiatan

10 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 11.00 sub kegiatan

6 sub kegiatan

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 100%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 99.54 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.60 %

99.82 %

99.77 %

%

2.368.392.962 98.64 %

99.599.225

99.653.500

99.604.625

1.297.884.947

1.596.742.297

Realisasi (Rp)


99.890.000 99.854.727

100.031.896 100.000.024

39.436.124

39.436.124

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.12.06.26.002

2.07.4.05.12.06.26.003

2.07.4.05.12.06.26.004

2.07.4.05.12.07.26

2.07.4.05.12.07.26.001

2.07.4.05.12.07.26.002

2.07.4.05.12.07.26.003

2.07.4.05.12.07.26.004

2.07.4.05.12.03.27

2.07.4.05.12.03.27.005

2.07.4.05.12.04.27

49.500.000

100.005.940

600.005.930

900.043.790

99.940.362

1.500.000.727

Pemberdayaan Lingkup RW

1.799.685.816

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.12.06.26.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.12.06.26

454

97.38 %

20.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.04 % pemberdayaan lingkup LPM 97.38 %

20.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 28.00 laporan pemberdayaan lingkup PKK

20 sub kegiatan

20 sub kegiatan

28 laporan

80 %

80.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 98.24 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.09 %

99.20 %

49.203.000 99.40 %

38.401.000

38.401.000

98.044.500

98.236.100

98.124.900

595.181.700

100%

16 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan

16.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.67 % pemberdayaan lingkup LPM

13 sub kegiatan

10 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 13.00 sub kegiatan

14 sub kegiatan

14.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 100%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 99.86 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.90 %

99.74 %

99.75 %

%

889.587.200 98.84 %

99.609.500

99.715.000

99.787.000

1.496.045.300

1.795.156.800

Realisasi (Rp)


31.789.597

59.378.683

45.260.683

3.884.128.113 195.216.600

195.216.600

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Kecamatan Bandung Wetan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.12.05.27.005

2.07.4.05.12.06.27

2.07.4.05.12.06.27.004

2.07.4.05.12.06.27.006

2.07 . 4.05.13

2.07.4.05.13.01.25

2.07.4.05.13.01.25.005

2.07.4.05.13.02.26

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

67.618.981

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

2.07.4.05.12.05.27.004

455

99.408.578

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.12.05.27

1.094.507.062

14.118.000

49.500.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.12.04.27.005

Kode Rekening

96.19 %

98.51 %

99.11 %

98.97 %

99.07 %

18.31 %

44.13 %

99.40 %

%

Outcome/Output

1.080.111.305 98.68 %

192.959.300

60%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 60% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah kader pemberdayaan 16.00 Posyandu#16.00 98.84 % kewilayahan aktif#pokjanal, orang kader posyandu aktif

Tingkat partisipasi 192.959.300 98.84 % masyarakat dalam pembangunan

3.736.306.125

13.908.200

44.856.350

58.764.550

31.493.000

12.377.750

43.870.750

49.203.000

Realisasi (Rp)

100%

16 Posyandu# 16 orang

100%

Realisasi Outcome/ Output


100.000.000

88.550.000 94.160.028

97.164.000

56.528.864

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.13.02.26.003

2.07.4.05.13.02.26.004

2.07.4.05.13.03.26

2.07.4.05.13.03.26.001

2.07.4.05.13.03.26.002

2.07.4.05.13.03.26.003

2.07.4.05.13.03.26.004

2.07.4.05.13.04.26

2.07.4.05.13.04.26.001

2.07.4.05.13.04.26.002

2.07.4.05.13.04.26.003

2.07.4.05.13.04.26.004

33.360.000

398.923.794

585.976.658

82.421.371

1.602.347.206

1.867.478.605

99.999.900

99.999.900

Pemberdayaan lingkup PKK

794.507.262

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.13.02.26.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.13.02.26.001

456

33.265.200

55.201.200

94.121.200

389.454.780

572.042.380

79.239.500

90.546.500

87.323.350

1.526.405.204

16 sub kegiatan

1 sub kegiatan

1.00 sub kegiatan

4.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.65 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.72 % pemberdayaan lingkup LPM

4 sub kegiatan

15 sub kegiatan# 0 %

16.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup 15.00 sub 96.87 % PKK#Jumlah sub kegiatan kegiatan#100.00 % pemberdayaan lingkup PKK

97.63 %

100%

12 sub kegiatan

15 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 60% Lembaga Kemasyarakatan

12.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 96.14 % pemberdayaan lingkup LPM 97.62 %

15.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 16.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

16 sub kegiatan

206 sub kegiatan

206.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 96.16 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.61 %

95.26 %

16 sub kegiatan 100%

16.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.80 % pemberdayaan lingkup LPM

14 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 60% Lembaga Kemasyarakatan

14.00 sub kegiatan

14 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 14.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

Realisasi Outcome/ Output 70 sub kegiatan

Target Outcome/ Output 70.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 96.93 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.73 %

98.89 %

%

1.783.514.554 95.50 %

97.799.450

96.927.985

99.729.470

785.654.400

Realisasi (Rp)


3.778.731

120.995.457

28.000.000

92.995.457

6.857.862.910 186.240.243

Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kecamatan Sumur Bandung

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

2.07.4.05.13.03.27.002

2.07.4.05.13.03.27.003

2.07.4.05.13.04.27

2.07.4.05.13.04.27.004

2.07.4.05.13.04.27.005

2.07 . 4.05.14

2.07.4.05.14.01.25

2.07.4.05.14.01.25.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

3.200.000

Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)

457

12.975.000

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

2.07.4.05.13.03.27.001

172.932.483

19.953.731

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.13.03.27

Kode Rekening

161.804.750

174.430.900

6.306.702.949

91.283.586

0

91.283.586

3.270.000

1.950.000

11.175.000

16.395.000

Realisasi (Rp)

1 Laporan

Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan 86.54 % pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

Jumlah kader 93.57 % pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal

245 orang#35 posyandu

245 orang#35 posyandu

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

1 laporan

100%

1.00 laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

Realisasi Outcome/ Output

100%

Tingkat partisipasi 93.66 % masyarakat dalam pembangunan

91.96 %

98.16 %

Jumlah Kegiatan 0.00 % pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

1 Laporan

Jumlah laporan kegiatan pengelolaan pelayanan 60.94 % pendidikan dan kebudayaan

75.44 %

1 Laporan

Jumlah laporan Kegiatan 86.13 % pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

82.17 %

%


0

80.900.000

65.240.000

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.14.02.25.005

2.07.4.05.14.03.25

2.07.4.05.14.03.25.005

2.07.4.05.14.04.25

2.07.4.05.14.04.25.005

2.07.4.05.14.05.25

80.900.000

0

41.400.000

41.400.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

13.307.760

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.14.02.25

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.14.01.25.001

458 Outcome/Output

100%

84 kader#12 posyandu

100%

84 kader#12 posyandu

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.97 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

100%

0.00 laporan# 0.00 laporan

100%

Tingkat partisipasi 99.97 % masyarakat dalam pembangunan

0.00 laporan#0.00 laporan

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 0% kader pemberdayaan kewilayahan aktif

100%

49 Kader#7 posyandu

100%

Tingkat partisipasi 0 % masyarakat dalam pembangunan

Jumlah kader pemberdayaan 99.78 % 49 Kader#7 posyandu kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

1 KUMKM

Realisasi Outcome/ Output

100%

1 KUMKM

Target Outcome/ Output

100%

Tingkat partisipasi 99.78 % masyarakat dalam pembangunan

Jumlah KUKM aktif di 94.88 % wilayah kecamatan/ kelurahan

%

Tingkat partisipasi 60.609.000 92.90 % masyarakat dalam pembangunan

80.874.800

80.874.800

0

0

41.307.500

41.307.500

12.626.150

Realisasi (Rp)


100.000.000

172.932.483

172.932.483

41.400.000

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.14.02.26.002

2.07.4.05.14.02.26.003

2.07.4.05.14.02.26.004

2.07.4.05.14.01.25

2.07.4.05.14.01.25.005

2.07.4.05.14.02.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

100.000.000

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.14.02.26.001

459

100.000.000

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.14.02.26

800.000.000

1.100.000.000

65.240.000

2.07.4.05.14.05.25.005

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

41.307.500

161.804.750

161.804.750

90.467.300

90.297.000

98.886.150

760.499.745

Target Outcome/ Output

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 90.47 % pemberdayaan lingkup LPM

100%

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

4 laporan# 4 laporan

100%

Tingkat partisipasi 99.78 % masyarakat dalam pembangunan

4.00 laporan#4.00 laporan

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan Jumlah kader 93.57 % pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal

100%

10.00 sub kegiatan

12.00 sub kegiatan

100%

Tingkat partisipasi 93.57 % masyarakat dalam pembangunan

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 25.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

36.00 sub kegiatan

96 sub kegiatan

86 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 90.30 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.89 %

95.06 %

97.86%

1.00 laporan# 1.00 laporan

4 unit

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

4.00 laporan#4.00 laporan

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Outcome/Output

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.90 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

%

1.040.150.195 94.56 %

60.609.000

Realisasi (Rp)


0

80.900.000

65.240.000

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.14.03.25.005

2.07.4.05.14.04.25

2.07.4.05.14.04.25.005

2.07.4.05.14.05.25

2.07.4.05.14.05.25.005

2.07.4.05.14.02.26

2.07.4.05.14.02.26.001

800.000.000

1.100.000.000

65.240.000

80.900.000

0

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

41.400.000

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.14.03.25

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.14.02.25.005

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

460 Outcome/Output

0.00 laporan#0.00 laporan

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 0% kader pemberdayaan kewilayahan aktif

760.499.745

95.06 %

50 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

50.00 sub kegiatan

97.86%

4 laporan# 4 laporan Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

4.00 laporan#4.00 laporan

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.90 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

100%

4 laporan# 3 laporan

100%

4.00 laporan#3.00 laporan

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.97 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

100%

0 laporan# 0 laporan

3 laporan# 4 laporan

Realisasi Outcome/ Output

100%

Tingkat partisipasi 99.97 % masyarakat dalam pembangunan

0%

1.040.150.195 94.56 %

60.609.000

Target Outcome/ Output

Jumlah kader pemberdayaan 3.00 laporan#4.00 99.78 % kewilayahan aktif#pokjanal, laporan kader posyandu aktif

%

Tingkat partisipasi 60.609.000 92.90 % masyarakat dalam pembangunan

80.874.800

80.874.800

0

0

41.307.500

Realisasi (Rp)


100.000.000

98.980.000 100.025.000

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.14.03.26

2.07.4.05.14.03.26.001

2.07.4.05.14.03.26.002

2.07.4.05.14.03.26.003

2.07.4.05.14.03.26.004

2.07.4.05.14.04.26

2.07.4.05.14.04.26.001

2.07.4.05.14.04.26.002

2.07.4.05.14.04.26.003

2.07.4.05.14.04.26.004

2.07.4.05.14.05.26

2.07.4.05.14.05.26.001

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

100.000.000

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.14.02.26.004

461

100.000.000

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.14.02.26.003

737.568.647

1.037.568.647

99.999.500

1.173.512.037

1.472.516.537

100.000.000

900.000.000

1.200.000.000

100.000.000

100.000.000

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan lingkup PKK

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.14.02.26.002

Kode Rekening

Target Outcome/ Output

631.417.460

914.476.210

98.924.000

85.61 %

88.14 %

32 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

32.00 sub kegiatan

97.86%

9 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

9.00 sub kegiatan

11 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

Jumlah sub kegiatan 99.998.400 100.00 % pemberdayaan lingkup LPM

34 sub kegiatan

34.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

10 sub kegiatan

97.86%

8 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

10.00 sub kegiatan

96.97 %

89.20 %

91.11 %

8.00 sub kegiatan

6 sub kegiatan

15 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 15.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 6.00 sub kegiatan

38 sub kegiatan

38.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 67.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 55.61 % pemberdayaan lingkup LPM

76.01 %

95.45 %

97.86%

9 sub kegiatan

10 sub kegiatan

20 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 90.47 % pemberdayaan lingkup LPM 88.14 %

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 20.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 90.30 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.89 %

%

Jumlah sub kegiatan 98.90 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

95.979.000

1.046.763.306

1.341.664.706

55.606.500

66.999.000

76.006.000

859.071.893

1.057.683.393

90.467.300

90.297.000

98.886.150

Realisasi (Rp)


100.000.000

100.000.000

37.464.000

37.464.000

90.661.000

12.250.000

78.411.000

36.000.000

36.000.000

49.400.000

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.14.05.26.003

2.07.4.05.14.05.26.004

2.07.4.05.14.02.27

2.07.4.05.14.02.27.004

2.07.4.05.14.03.27

2.07.4.05.14.03.27.001

2.07.4.05.14.03.27.004

2.07.4.05.14.04.27

2.07.4.05.14.04.27.004

2.07.4.05.14.05.27

Anggaran (Rp) 100.000.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan lingkup PKK

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.14.05.26.002

462

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.37 % pemberdayaan lingkup LPM

2 kegiatan

Jumlah Penguatan Kelembagaan LKK 99.04 % Kelurahan dan Pelatihan pengelolaan sampah Kelurahan Merdeka

48.070.000

35.970.000

97.31 %

Jumlah pelatihan Pembinaan Lembaga 99.92 % 1 kegiatan Kemasyarakatan Kel. Kebon Pisang

1 kegiatan

1 Kegiatan

Jumlah Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat

98.78 %

99.01 %

Terlaksananya kegiatan 98.65 % Pembinaan untuk warga masyarakat

6.00 sub kegiatan

35.970.000 99.92 %

77.660.000

12.100.000

89.760.000

36.960.000

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 85.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.05 %

%

36.960.000 98.65 %

98.372.250

85.634.850

99.051.650

Realisasi (Rp)

1 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

6 sub kegiatan

6 sub kegiatan

11 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


376.826.792

19.884.250

19.884.250

82.325.000

82.325.000

72.000.000

72.000.000

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

2.07.4.05.15.01.25.005

2.07.4.05.15.02.25

2.07.4.05.15.02.25.005

2.07.4.05.15.04.25

2.07.4.05.15.04.25.005

2.07.4.05.15.05.25

2.07.4.05.15.05.25.005

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

376.826.792

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.15.01.25

463

11.530.410.559

Kecamatan Cibeunying Kidul

2.07 . 4.05.15

49.400.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.14.05.27.004

Kode Rekening

Outcome/Output

95.17 %

Jumlah Kegiatan 97.31 % pengelolaan lembaga kemasyarakatan

%

75.00 Orang#75.00 Orang

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.81 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

64.800.000

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 90.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

60.00 Orang#60.00 Posyandu

100%

100%

75.00 Orang#80.00 Orang

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 97.34 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Tingkat partisipasi 99.81 % masyarakat dalam pembangunan

100%

65.00 Orang#40.00 Orang

100%

1 kegiatan

Target Outcome/ Output

Tingkat partisipasi 97.34 % masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi 64.800.000 90.00 % masyarakat dalam pembangunan

82.164.500

82.164.500

19.355.000

19.355.000

350.278.400

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.95 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

Tingkat partisipasi 350.278.400 92.95 % masyarakat dalam pembangunan

10.973.343.716

48.070.000

Realisasi (Rp)

180 Orang# 180 Posyandu

93.94%

300 Orang# 225 Orang

93.94%

300 Orang# 240 Orang

93.94%

195 Orang# 120 Orang

93.94%

1 kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


12.735.000

12.735.000

99.948.308 99.999.969

99.434.511 99.759.138

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.15.06.25.005

2.07.4.05.15.07.25

2.07.4.05.15.07.25.005

2.07.4.05.15.02.26

2.07.4.05.15.02.26.001

2.07.4.05.15.02.26.002

2.07.4.05.15.02.26.003

2.07.4.05.15.02.26.004

2.07.4.05.15.03.26

2.07.4.05.15.03.26.001

2.07.4.05.15.03.26.002

2.07.4.05.15.03.26.003

1.502.212.163

1.801.362.912

99.999.951

1.829.869.788

2.129.818.016

101.580.000

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Anggaran (Rp) 101.580.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.15.06.25

464 %

Outcome/Output

89.100.160

99.252.000

1.461.405.350

1.742.004.510

91.434.500

99.407.500

95.679.900

1.767.756.050

100%

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

6 sub kegiatan

7 sub kegiatan

124 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

124.00 sub kegiatan

77.64%

5 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 89.32 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.82 %

97.28 %

96.70 %

5.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 91.43 % pemberdayaan lingkup LPM

8 sub kegiatan

10 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 sub kegiatan

34 sub kegiatan

34.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.41 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

95.73 %

96.61 %

77.64%

225 Orang# 225 Orang

93.94%

240 Orang# 48 Orang

93.94%

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah kader pemberdayaan 75.00 Orang#75.00 96.74 % kewilayahan aktif#pokjanal, Orang kader posyandu aktif

Tingkat partisipasi 96.74 % masyarakat dalam pembangunan

2.054.277.950 96.45 %

12.320.000

12.320.000

100.033.000

100%

Target Outcome/ Output

Jumlah kader pemberdayaan 80.00 Orang#16.00 98.48 % kewilayahan aktif#pokjanal, Orang kader posyandu aktif

Tingkat partisipasi 100.033.000 98.48 % masyarakat dalam pembangunan

Realisasi (Rp)


100.016.000 91.049.000

100.107.000 90.885.600

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.15.04.26.003

2.07.4.05.15.04.26.004

2.07.4.05.15.05.26

2.07.4.05.15.05.26.001

2.07.4.05.15.05.26.002

2.07.4.05.15.05.26.003

2.07.4.05.15.05.26.004

2.07.4.05.15.06.26

2.07.4.05.15.06.26.001

2.07.4.05.15.06.26.002

2.07.4.05.15.06.26.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

100.000.000

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.15.04.26.002

465

99.999.838

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.15.04.26.001

1.700.122.886

1.991.492.637

99.991.049

1.193.030.584

1.484.086.633

99.999.800

1.499.573.250

1.799.572.888

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.15.04.26

99.957.100

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan Lingkup LPM

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.15.03.26.004

Kode Rekening

82.834.000

82.509.000

1.653.167.532

1.911.197.032

49.619.500

68.133.500

91.008.000

1.054.777.150

1.263.538.150

96.185.650

98.486.980

99.250.850

1.476.529.700

Outcome/Output

5.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

3 sub kegiatan

11 sub kegiatan

50 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

70.00 sub kegiatan

77.64%

8 sub kegiatan

6 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 91.14 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

82.42 %

97.24 %

95.97 %

8.00 sub kegiatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

9 sub kegiatan

54 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

62.00 sub kegiatan

77.64%

9 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 74.83 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 49.62 % pemberdayaan lingkup LPM

90.99 %

88.41 %

85.14 %

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 96.19 % pemberdayaan lingkup LPM

8 sub kegiatan

17 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 17.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 sub kegiatan

61 sub kegiatan

65.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 98.49 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.25 %

98.46 %

5 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

77.64%

5.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 92.29 % pemberdayaan lingkup LPM

%

1.770.453.180 98.38 %

92.247.000

Realisasi (Rp)


99.999.900 99.999.200

99.999.950

58.727.577

58.727.577

6.508.063.717 264.772.000

264.772.000

55.200.000

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kecamatan Cibeunying Kaler

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.15.07.26.001

2.07.4.05.15.07.26.002

2.07.4.05.15.07.26.003

2.07.4.05.15.07.26.004

2.07.4.05.15.07.27

2.07.4.05.15.07.27.005

2.07 . 4.05.16

2.07.4.05.16.01.25

2.07.4.05.16.01.25.002

2.07.4.05.16.02.25

1.299.999.804

1.599.998.854

Program Pemberdayaan Kewilayahan

100.377.151

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.15.07.26

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup LPM

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.15.06.26.004

466 Outcome/Output

Jumlah laporan kegiatan perlindungan masyarakat

92.71 %

98.37 %

98.37 %

Jumlah Kader 92.44 % Pemberdayaan dan posyandu aktif

78%

52 orang

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 55.165.000 99.94 % masyarakat dalam pembangunan

244.755.000

78%

3.00 Kegiatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 69.83 % pemberdayaan lingkup LPM

24 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 24.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

100%

52 orang

4 unit

100%

3 Kegiatan

9 sub kegiatan

12 sub kegiatan

112 sub kegiatan

112.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

12.00 sub kegiatan

77.64%

6 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan

8.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 99.38 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

95.52 %

98.49 %

96.57 %

Jumlah sub kegiatan 92.34 % pemberdayaan lingkup LPM

%

Tingkat partisipasi 244.755.000 92.44 % masyarakat dalam pembangunan

6.033.337.180

57.770.886

57.770.886

69.833.200

99.383.500

95.515.900

1.280.418.508

1.545.151.108

92.686.500

Realisasi (Rp)


100.016.357

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.16.03.25.002

2.07.4.05.16.05.25

2.07.4.05.16.05.25.002

2.07.4.05.16.02.26

2.07.4.05.16.02.26.001

2.07.4.05.16.02.26.002

2.07.4.05.16.02.26.003

2.07.4.05.16.02.26.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

99.999.843

467

89.085.120

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.16.03.25

99.999.867

1.189.999.726

1.490.015.793

195.823.900

195.823.900

89.085.120

55.200.000

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.16.02.25.002

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

99.157.000

99.689.500

99.717.050

1.157.307.020

1.455.870.570

186.834.422

186.834.422

88.570.400

88.570.400

55.165.000

Realisasi (Rp)

Target Outcome/ Output

78%

78%

11 orang

14.00 sub kegiatan

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.16 % pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah sub kegiatan 22 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

10 sub kegiatan

14 sub kegiatan

22 sub kegiatan

60 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

60.00 sub kegiatan

100%

133 orang

4 unit

100%

11 orang

4 unit

100%

98 Orang

4 unit

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan

133.00 orang

Jumlah sub kegiatan 99.67 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.72 %

97.25 %

97.71 %

Jumlah kader 95.41 % pemberdayaan dan posyandu aktif

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 95.41 % masyarakat dalam pembangunan

Jumlah kader 99.42 % pemberdayaan dan posyandu aktif

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 99.42 % masyarakat dalam pembangunan

98.00 Orang

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Outcome/Output

Jumlah kader 99.94 % pemberdayaan dan posyandu aktif

%


99.999.872 99.997.991

89.989.600 89.989.015

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.16.03.26.002

2.07.4.05.16.03.26.003

2.07.4.05.16.03.26.004

2.07.4.05.16.04.26

2.07.4.05.16.04.26.001

2.07.4.05.16.04.26.002

2.07.4.05.16.04.26.003

2.07.4.05.16.04.26.004

2.07.4.05.16.05.26

2.07.4.05.16.05.26.001

2.07.4.05.16.05.26.002

2.07.4.05.16.05.26.003

2.07.4.05.16.05.26.004

99.999.845

100.000.000

99.999.591

1.499.998.253

1.799.997.689

89.965.381

720.002.526

989.946.522

99.999.845

1.061.591.225

Pemberdayaan Lingkup RW

1.361.588.933

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.16.03.26.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.16.03.26

468

99.091.960

85.685.107

99.832.725

1.326.527.168

1.611.136.960

89.614.200

85.922.875

89.508.550

698.595.385

963.641.010

97.918.500

92.551.850

98.471.250

883.454.628

1.172.396.228

Realisasi (Rp)

10.00 sub kegiatan

12.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.09 % pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah sub kegiatan 26 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

12 sub kegiatan

10 sub kegiatan

26 sub kegiatan

75 sub kegiatan

75.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 85.69 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.83 %

88.44 %

100%

26 sub kegiatan

33 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan

26.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.61 % pemberdayaan lingkup LPM 89.51 %

33.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 34 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

34 sub kegiatan

88 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

88.00 sub kegiatan

100%

8 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 95.48 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.47 %

97.03 %

97.34 %

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.92 % pemberdayaan lingkup LPM

10 sub kegiatan

25 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 25 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 10 sub kegiatan

67 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 67 sub kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 100%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 92.55 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.47 %

83.22 %

86.11 %

%


120.440.170

45.506.990

35.606.990

9.900.000

54.711.600

4.531.600

50.180.000

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

2.07.4.05.16.02.27.005

2.07.4.05.16.03.27

2.07.4.05.16.03.27.004

2.07.4.05.16.03.27.005

2.07.4.05.16.05.27

2.07.4.05.16.05.27.003

2.07.4.05.16.05.27.006

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

40.975.000

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

2.07.4.05.16.02.27.004

469

161.415.170

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.16.02.27

Kode Rekening

%

47.284.250

3.975.000

51.259.250

9.680.000

34.517.340

44.197.340

119.064.000

40.447.000

Outcome/Output

Jumlah CCTV hasil pengadaan

jumlah kegiatan sosialisasi kangpisman terlaksana

50 orang

1 unit

1 kegiatan

12 unit

1 kegiatan

Target Outcome/ Output

jumlah orang yang 94.23 % mengikuti Pelatihan Mitigasi 650 orang Bencana

Jumlah orang yang 87.72 % mengikuti pelatihan kewirausahaan

93.69 %

97.78 % jumlah unit CCTV

96.94 %

97.12 %

98.86 %

Terlaksananya kegiatan 98.71 % ESQ untuk warga masyarakat

159.511.000 98.82 %

Realisasi (Rp)

650 orang

50 orang

1 unit

1 kegiatan

12 unit

1 kegiatan

Realisasi Outcome/ Output


130.154.000

112.670.000

1.050.000

1.050.000

9.110.000

3.200.000

5.910.000

3.946.000 2.596.000

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

2.07.4.05.17.01.25.001

2.07.4.05.17.01.25.003

2.07.4.05.17.03.25

2.07.4.05.17.03.25.001

2.07.4.05.17.04.25

2.07.4.05.17.04.25.002

2.07.4.05.17.04.25.003

2.07.4.05.17.05.25

2.07.4.05.17.05.25.001

242.824.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

6.757.694.444

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.17.01.25

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kecamatan Astana Anyar

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07 . 4.05.17

470 %

Jumlah RW berdaya dan Posyandu Purnama

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

2.590.000

99.77 %

Jumlah RW berdaya dan Posyandu purnama

1 RW berdaya dan 1 Posyandu purnama

100%

1 RW berdaya dan 1 Posyandu purnama

100%

1 RW berdaya dan 2 Posyandu purnama

Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, 1 RW berdaya dan 2 52.12 % P3MK, Manajemen Posyandu purnama Lembaga Kemasyarakatan

100%

12 laporan

100%

1 RW berdaya dan 2 Posyandu purnama

Jumlah RW berdaya dan Posyandu purnama

100%

12 laporan

100%

12 laporan

1 RW berdaya dan 3 Posyandu purnama

100%

Realisasi Outcome/ Output

1 RW berdaya dan 2 Posyandu purnama 67.63 %

Tingkat partisipasi 57.56 % masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi 2.590.000 65.64 % masyarakat dalam pembangunan

3.080.000

2.164.000

5.244.000

1 RW berdaya dan 3 Posyandu purnama

100%

Target Outcome/ Output

Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, 99.78 % 12.00 laporan P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan

99.60 %

Tingkat partisipasi 99.68 % masyarakat dalam pembangunan

Outcome/Output

jumlah laporan fasilitasi 1.050.000 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu

1.050.000

112.425.000

129.627.900

242.052.900

5.426.191.706 80.30 %

Realisasi (Rp)


1.000.000

100.000.075 999.926.374

100.000.000 100.000.000

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.17.06.25.002

2.07.4.05.17.02.26

2.07.4.05.17.02.26.001

2.07.4.05.17.02.26.002

2.07.4.05.17.02.26.003

2.07.4.05.17.02.26.004

2.07.4.05.17.03.26

2.07.4.05.17.03.26.001

2.07.4.05.17.03.26.002

2.07.4.05.17.03.26.003

2.07.4.05.17.03.26.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.000.000

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

2.07.4.05.17.06.25.001

471

2.000.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.17.06.25

99.999.954

699.926.420

100.000.092

99.706.507

599.643.840

899.350.514

1.350.000

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.17.05.25.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

Kode Rekening

0

76.211.500

73.970.500

57.623.000

614.434.442

822.239.442

97.210.000

63.765.000

83.260.000

472.398.750

76.21 % Persentase LPM unggul

Persentase Karang Taruna unggul

57.62 % Persentase PKK unggul 73.97 %

62%

62.00 %

62 %

33%

62%

62%

62%

28.00 %

Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan 87.79 % Persentase RW unggul

82.23 %

97.21 % Persentase LPM unggul

Perentase Karangtaruna unggul

83.51 % Persentase PKK unggul 63.76 %

1 Rw Berdaya + 2 Posyandu Purnama

1 RW Berdaya dan 4 Posyandu purnama

100%

1.00 %

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan

78.78 % Persentase RW unggul

79.68 %

Jumlah RW berdaya & Poyandu Purnama

jumlah RW Berdaya dan Posyandu purnama

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

1.000.000 100.00 %

716.633.750

Outcome/Output

Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga 0.00 % Kemasyarakatan data swadaya masyarakat

%

1.000.000 100.00 %

2.000.000

Realisasi (Rp)

63%

63%

63%

29 %

75%

63%

63 %

63 %

33%

75%

1 Rw Berdaya + 2 Posyandu Purnama

1 RW Berdaya dan 4 Posyandu purnama

100%

0%

Realisasi Outcome/ Output


99.969.600 99.999.000

99.999.395 99.876.333

98.999.279 99.907.293

100.156.903 100.991.362

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.17.04.26.002

2.07.4.05.17.04.26.003

2.07.4.05.17.04.26.004

2.07.4.05.17.05.26

2.07.4.05.17.05.26.001

2.07.4.05.17.05.26.002

2.07.4.05.17.05.26.003

2.07.4.05.17.05.26.004

2.07.4.05.17.06.26

2.07.4.05.17.06.26.001

2.07.4.05.17.06.26.002

2.07.4.05.17.06.26.003

2.07.4.05.17.06.26.004

2.07.4.05.17.07.26

2.07.4.05.17.07.26.001

2.07.4.05.17.07.26.002

2.07.4.05.17.07.26.003

2.07.4.05.17.07.26.004

100.030.328

1.000.580.189

1.301.758.782

99.052.785

899.998.065

1.197.957.422

99.949.379

599.999.565

899.824.672

99.999.900

899.978.180

Pemberdayaan Lingkup RW

1.199.946.680

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.17.04.26.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.17.04.26

472

88.850.500

28.187.000

96.714.000

943.863.650

88.82 % Persentase LPM unggul

Persentase Karang Taruna unggul

96.56 % Persentase PKK unggul

94.33 % persentase RW unggul

27.91 %

62%

62%

62.00 %

33%

62%

62%

62.00 %

33%

Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan

64.39 % Persentase LPM unggul

Persentase Karang Taruna unggul

77.71 % Persentase PKK unggul 99.26 %

62%

62%

62%

33%

Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan

81.36 % persentase RW unggul

81.15 %

43.64 % Persentase LPM unggul

Persentase Karang Taruna unggul

54.02 % Persentase PKK unggul 70.54 %

62%

62%

62%

33.00 %

Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan

87.75 % persentase RW unggul

77.19 %

75.05 % Persentase LPM unggul

Persentase Karang Taruna unggul

62.86 % Persentase PKK unggul 36.28 %

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

70.65 % Persentase RW unggul

67.51 %

%

1.157.615.150 88.93 %

63.779.000

99.171.000

76.929.800

732.277.164

972.156.964

43.615.000

70.451.250

54.023.600

526.476.600

694.566.450

75.052.300

36.278.000

62.839.000

635.873.750

810.043.050

Realisasi (Rp)

63%

63%

63 %

30%

75%

63%

63%

63 %

33%

75%

63%

63%

63%

33%

75%

63%

63%

63%

33 %

75%

Realisasi Outcome/ Output


38.874.550

30.888.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.18.01.25.005

2.07.4.05.18.02.25

2.07.4.05.18.02.25.005

2.07.4.05.18.03.25

2.07.4.05.18.03.25.005

2.07.4.05.18.04.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

38.874.550

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

473

410.262.750

13.176.515

30.888.000

410.262.750

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.18.01.25

6.636.434.575

Anggaran (Rp)

Kecamatan Bojongloa Kaler

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07 . 4.05.18

Kode Rekening

Outcome/Output

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

12.926.500

Tingkat partisipasi 98.10 % masyarakat dalam pembangunan

50%

100%

225 Posyandu# 100 %

100%

50%

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

100 Posyandu# 320 %

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan 100.00 Posyandu#80.00 98.33 % kewilayahan aktif#pokjanal, % kader posyandu aktif

100%

50%

Tingkat partisipasi 98.33 % masyarakat dalam pembangunan

Jumlah kader pemberdayaan 350.00 Posyandu#350.00 1400 Posyandu# 96.07 % kewilayahan aktif#pokjanal, % 1400 % kader posyandu aktif

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Realisasi Outcome/ Output

100%

Target Outcome/ Output

50%

Tingkat partisipasi 96.07 % masyarakat dalam pembangunan

97.93 %

%

Jumlah kader pemberdayaan 75.00 Posyandu#100.00 30.888.000 100.00 % kewilayahan aktif#pokjanal, % kader posyandu aktif

30.888.000

38.225.000

38.225.000

394.135.000

394.135.000

6.498.948.500

Realisasi (Rp)


25.445.160

34.831.597

99.976.781 99.689.729

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.18.05.25.005

2.07.4.05.18.06.25

2.07.4.05.18.06.25.005

2.07.4.05.18.02.26

2.07.4.05.18.02.26.001

2.07.4.05.18.02.26.002

2.07.4.05.18.02.26.003

1.176.508.269

1.476.165.777

34.831.597

25.445.160

13.176.515

2.07.4.05.18.05.25

2.07.4.05.18.04.25.005

Anggaran (Rp)

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

474

98.122.500

96.309.200

1.172.985.700

1.464.670.500

34.249.600

34.249.600

Target Outcome/ Output

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Outcome/Output

60 %

Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK

60 %

30 %

30.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

60.00 %

64.79%

210 %# 100 Posyandu Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 98.43 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

96.33 %

99.70 %

99.22 %

70.00 %#100.00 Posyandu

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 98.33 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

100%

50%

Tingkat partisipasi 98.33 % masyarakat dalam pembangunan

200 Posyandu

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan 50.00 Posyandu

100%

100 Posyandu# 300 %

4 unit

Realisasi Outcome/ Output

50%

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

Jumlah kader pemberdayaan 100.00 Posyandu#75.00 98.10 % kewilayahan aktif#pokjanal, % kader posyandu aktif

%

Jumlah kader 25.444.800 100.00 % pemberdayaan kewilayahan aktif

25.444.800

12.926.500

Realisasi (Rp)


81.229.000

97.436.100 98.125.000

80.450.000 85.826.500

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.18.03.26.002

2.07.4.05.18.03.26.003

2.07.4.05.18.03.26.004

2.07.4.05.18.04.26

2.07.4.05.18.04.26.001

2.07.4.05.18.04.26.002

2.07.4.05.18.04.26.003

2.07.4.05.18.04.26.004

2.07.4.05.18.05.26

2.07.4.05.18.05.26.001

2.07.4.05.18.05.26.002

2.07.4.05.18.05.26.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

74.151.500

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.18.03.26.001

475

881.412.634

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.18.03.26

691.253.094

928.851.094

98.549.000

1.071.715.547

1.365.825.647

99.992.169

626.039.965

99.990.998

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan Lingkup LPM

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.18.02.26.004

Kode Rekening

85.436.300

79.600.000

669.913.500

904.670.000

95.688.600

93.891.900

95.812.600

1.046.989.500

1.332.382.600

98.262.100

67.720.000

68.502.000

615.858.500

850.342.600

97.253.100

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

60.00 %

Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK

60 %

60 %

52.86 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

50.00 %

64.79%

30 % Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 99.55 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.94 %

96.91 %

97.40 %

30.00 %

Jumlah sub kegiatan 97.10 % pemberdayaan lingkup LPM

60 %

Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK

60 %

60 %

60.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

60.00 %

64.79%

Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan

70 %

70.00 %

Jumlah sub kegiatan 95.69 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.33 %

97.69 %

97.55 %

60 %

60 %

Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK 60.00 %

30 %

30.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

60 %

Realisasi Outcome/ Output

64.79%

60.00 %

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 83.37 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 98.27 % pemberdayaan lingkup LPM

92.38 %

98.37 %

96.47 %

Jumlah sub kegiatan 97.26 % pemberdayaan lingkup LPM

%


99.406.000 99.289.078

99.197.634

9.340.000

4.670.000

4.670.000

10.088.000

4.670.000

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

2.07.4.05.18.06.26.001

2.07.4.05.18.06.26.002

2.07.4.05.18.06.26.003

2.07.4.05.18.06.26.004

2.07.4.05.18.02.27

2.07.4.05.18.02.27.001

2.07.4.05.18.02.27.006

2.07.4.05.18.03.27

2.07.4.05.18.03.27.001

984.328.216

1.282.220.928

Program Pemberdayaan Kewilayahan

71.321.500

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.18.06.26

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup LPM

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.18.05.26.004

476

100.00 % 4.670.000 100.00 %

10.088.000

4.670.000 100.00 %

80.00 %

Jumlah sub kegiatan 94.92 % pemberdayaan lingkup LPM 100.00 %

80.00 %

Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK

83.33 %

80 %

71.43 %

40 %

40.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 95.62 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

96.92 %

99.74 %

80 %

Realisasi Outcome/ Output

64.79%

80.00 %

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan

4.670.000 100.00 %

9.340.000

94.162.200

94.935.500

96.342.500

981.807.200

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 97.75 % pemberdayaan lingkup LPM

%

1.267.247.400 98.83 %

69.720.200

Realisasi (Rp)


5.792.000

5.605.000

92.098.000

7.288.000

76.400.000

8.410.000

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

2.07.4.05.18.04.27.001

2.07.4.05.18.04.27.006

2.07.4.05.18.05.27

2.07.4.05.18.05.27.001

2.07.4.05.18.05.27.005

2.07.4.05.18.05.27.006

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

11.397.000

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.18.04.27

477

5.418.000

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.18.03.27.006

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Kode Rekening

%

6.375.000

75.966.000

7.101.000

89.442.000

5.055.000

4.920.000

9.975.000

75.80 %

99.43 %

97.43 %

97.12 %

90.19 %

84.94 %

87.52 %

5.418.000 100.00 %

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


11.635.423

6.540.000

291.247.500

81.695.660

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Kecamatan Bojongloa Kidul

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.18.06.27.005

2.07.4.05.18.06.27.006

2.07 . 4.05.19

2.07.4.05.19.01.25

2.07.4.05.19.01.25.005

2.07.4.05.19.03.25

291.247.500

6.848.095.300

7.381.500

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

2.07.4.05.18.06.27.001

Anggaran (Rp) 25.556.923

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.18.06.27

478

97.51 %

%

94.54 %

Outcome/Output

80.998.800

290.774.678

75%

Target Outcome/ Output

4 unit

100%

Realisasi Outcome/ Output

75% Jumlah lembaga yang 1 unit berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 99.15 % masyarakat dalam pembangunan

4 unit

100%

Jumlah kader pemberdayaan 100.00 Posyandu#350.00 100 Posyandu# 350 99.84 % kewilayahan aktif#pokjanal, Orang Orang kader posyandu aktif

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 290.774.678 99.84 % masyarakat dalam pembangunan

6.571.701.150 95.96 %

6.540.000 100.00 %

11.000.000

7.381.500 100.00 %

24.921.500

Realisasi (Rp)


51.333.000

99.980.000 99.999.700

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.19.05.25.001

2.07.4.05.19.06.25

2.07.4.05.19.06.25.005

2.07.4.05.19.02.26

2.07.4.05.19.02.26.001

2.07.4.05.19.02.26.002

2.07.4.05.19.02.26.003

2.07.4.05.19.02.26.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

43.200.000

479

43.200.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.19.05.25

99.959.500

799.832.989

1.099.772.189

51.333.000

81.695.660

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.19.03.25.005

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Kode Rekening

Target Outcome/ Output

75%

75%

40.00 Orang

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

Pokjanal, Kader Posyandu Aktif

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

4 unit

100%

160 Orang

4 unit

100%

15 Posyandu# 75 %

Realisasi Outcome/ Output

86.447.000

89.470.070

99.482.000

736.526.715

1.011.925.785

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 86.48 % pemberdayaan lingkup LPM

16 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 16.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

12 sub kegiatan

18 sub kegiatan

71 sub kegiatan

12.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

18.00 sub kegiatan

100%

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 89.47 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.50 %

92.09 %

92.01 %

Jumlah kader pemberdayaan 51.333.000 100.00 % 35.00 Posyandu#35.00 % 105 Posyandu# 105 % kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif

51.333.000

Outcome/Output

Jumlah kader pemberdayaan 99.15 % 15.00 Posyandu#75.00 % kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif

%

43.200.000 100.00 %

43.200.000

80.998.800

Realisasi (Rp)


99.994.000 99.984.800

99.997.900 99.978.600

99.982.800 999.998.781

99.999.420 99.999.820

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.19.03.26.002

2.07.4.05.19.03.26.003

2.07.4.05.19.03.26.004

2.07.4.05.19.04.26

2.07.4.05.19.04.26.001

2.07.4.05.19.04.26.002

2.07.4.05.19.04.26.003

2.07.4.05.19.04.26.004

2.07.4.05.19.05.26

2.07.4.05.19.05.26.001

2.07.4.05.19.05.26.002

2.07.4.05.19.05.26.003

2.07.4.05.19.05.26.004

99.999.720

699.999.821

799.991.947

1.099.951.247

99.987.315

1.099.955.870

Pemberdayaan Lingkup RW

1.399.921.985

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.19.03.26.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.19.03.26

480 %

92.599.000

95.938.500

98.748.500

656.314.324

28.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 92.60 % pemberdayaan lingkup LPM

28 sub kegiatan

25 sub kegiatan

23 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 23.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 25.00 sub kegiatan

90 sub kegiatan

90.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 95.94 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.75 %

93.76 %

100%

79.97 % Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

70.00 %

Jumlah sub kegiatan 98.89 % pemberdayaan lingkup LPM

73.08 %

Jumlah sub kegiatan 65.00 % pemberdayaan lingkup PKK

76.92 %

65.4 %

63.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

70.00 %

100%

12 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 98.50 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.14 %

97.41 %

97.80 %

12.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 96.46 % pemberdayaan lingkup LPM

9 sub kegiatan

10 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 9.00 sub kegiatan

12 sub kegiatan

12.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 100%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 96.36 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

96.12 %

98.84 %

943.600.324 94.36 %

98.876.200

98.477.100

99.135.600

779.256.200

1.075.745.100

96.445.150

96.342.020

96.112.500

1.087.145.825

1.376.045.495 98.29 %

Realisasi (Rp)


100.000.000

18.350.000

14.200.000

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

2.07.4.05.19.06.26.004

2.07.4.05.19.07.26

2.07.4.05.19.07.26.001

2.07.4.05.19.07.26.002

2.07.4.05.19.07.26.003

2.07.4.05.19.07.26.004

2.07.4.05.19.02.27

2.07.4.05.19.02.27.004

2.07.4.05.19.02.27.006

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

100.000.000

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.19.06.26.003

481

100.000.000

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.19.06.26.002

4.150.000

400.000.000

700.000.000

99.999.826

100.000.000

99.999.766

599.995.219

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.19.06.26.001

899.994.811

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.19.06.26

Kode Rekening

2.450.000

7.425.000

9.875.000

99.509.016

99.633.015

99.875.241

395.606.716

694.623.988

95.822.600

96.631.300

98.185.100

583.858.200

874.497.200

Realisasi (Rp)

59.04 %

52.29 %

12.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.51 % pemberdayaan lingkup LPM 53.81 %

12.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10.00 % pemberdayaan lingkup PKK

16 sub kegiatan

16 sub kegiatan

17 %

56 sub kegiatan

56.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.88 %

98.90 %

100%

18 sub kegiatan

16 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 95.82 % pemberdayaan lingkup LPM 99.23 %

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10.00 % pemberdayaan lingkup PKK

20 %

27 sub kegiatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 100%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 96.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.19 %

97.31 %

97.17 %

%


25.056.250

17.938.500

6.850.500

11.088.000

31.040.000

31.040.000

17.428.800

3.440.800

10.538.000

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

2.07.4.05.19.03.27.004

2.07.4.05.19.04.27

2.07.4.05.19.04.27.001

2.07.4.05.19.04.27.006

2.07.4.05.19.05.27

2.07.4.05.19.05.27.004

2.07.4.05.19.06.27

2.07.4.05.19.06.27.001

2.07.4.05.19.06.27.004

Anggaran (Rp) 25.056.250

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.19.03.27

482

0.00 %

0.00 %

90.00 %

98.73 %

93.33 %

79.14 %

79.14 %

%

6.633.000

2.112.000

62.94 %

61.38 %

12.111.000 69.49 %

0

0

9.979.200

6.763.350

16.742.550

19.829.480

19.829.480

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


2.202.000

68.964.577

6.913.774.276 245.924.000

245.924.000

22.575.000

22.575.000

2.692.000

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kecamatan Babakan Ciparay

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.19.07.27.004

2.07.4.05.19.07.27.005

2.07 . 4.05.20

2.07.4.05.20.01.25

2.07.4.05.20.01.25.005

2.07.4.05.20.02.25

2.07.4.05.20.02.25.005

2.07.4.05.20.03.25

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

71.166.577

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.19.07.27

483

3.450.000

Anggaran (Rp)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.19.06.27.005

Kode Rekening

97.57 %

%

94.21 %

99.24 %

89.01 %

Outcome/Output

2.692.000

22.555.000

22.555.000

241.727.500

76%

85.00 %#8.00 orang

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.91 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

76%

57.00 Kelompok#57.00 Posyandu

76%

Target Outcome/ Output

Tingkat partisipasi 99.91 % masyarakat dalam pembangunan

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 98.29 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

Tingkat partisipasi 241.727.500 98.29 % masyarakat dalam pembangunan

6.513.808.613

68.438.750

1.960.000

70.398.750 98.92 %

3.366.000

Realisasi (Rp)

100%

340 %# 32 orang

100%

55 Kelompok # 57 Posyandu

100%

Realisasi Outcome/ Output


2.692.000

13.734.000

13.734.000

14.168.000

14.168.000

15.030.000

15.030.000

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.20.04.25.005

2.07.4.05.20.05.25

2.07.4.05.20.05.25.005

2.07.4.05.20.06.25

2.07.4.05.20.06.25.005

2.07.4.05.20.07.25

2.07.4.05.20.07.25.005

2.07.4.05.20.02.26

2.07.4.05.20.02.26.001

801.763.439

1.082.213.045

2.692.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.20.04.25

Anggaran (Rp)

2.692.000

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.20.03.25.005

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

484 %

Outcome/Output

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

70.00 Posyandu#50.00 Posyandu

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 89.33 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

94.81 %

49 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

48.00 sub kegiatan

82.40%

20 Posyandu# 32 Kelompok

100%

280 Posyandu# 200 Posyandu

100%

65 orang# 52 Posyandu

100%

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

5.00 Posyandu#8.00 Kelompok

76%

76%

1.006.229.930 92.98 % 760.163.930

76%

Tingkat partisipasi 89.33 % masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

100%

14 %# 2 laporan

Realisasi Outcome/ Output

125.00 %#21.00 Posyandu 500 %# 84 Posyandu

76%

14.00 %#2.00 laporan

Target Outcome/ Output

Jumlah kader pemberdayaan 65.00 orang#13.00 81.19 % kewilayahan aktif#pokjanal, Posyandu kader posyandu aktif

Tingkat partisipasi 81.19 % masyarakat dalam pembangunan

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 15.030.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

15.030.000

12.656.000

12.656.000

11.150.000

11.150.000

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 2.692.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

2.692.000

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 2.692.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

Realisasi (Rp)


59.883.528

91.093.345 78.791.300

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.20.03.26

2.07.4.05.20.03.26.001

2.07.4.05.20.03.26.002

2.07.4.05.20.03.26.003

2.07.4.05.20.03.26.004

2.07.4.05.20.04.26

2.07.4.05.20.04.26.001

2.07.4.05.20.04.26.002

2.07.4.05.20.04.26.003

2.07.4.05.20.04.26.004

2.07.4.05.20.05.26

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

92.400.000

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.20.02.26.004

485

95.889.500

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.20.02.26.003

1.256.658.160

57.812.764

875.816.272

1.103.513.681

50.344.000

1.171.644.982

1.374.272.510

98.416.800

86.143.306

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan lingkup PKK

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.20.02.26.002

Kode Rekening

1.115.443.993

57.784.000

78.104.800

89.963.300

866.685.040

1.092.537.140

48.942.000

51.491.700

89.900.000

1.098.320.990

1.288.654.690

78.458.000

82.032.000

85.576.000

Realisasi (Rp)

Target Outcome/ Output

88.76 %

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

7.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup LPM

82.40%

7 sub kegiatan

12 sub kegiatan

12 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 12.00 sub kegiatan

20 sub kegiatan

20.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.13 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.76 %

98.96 %

82.40%

6 sub kegiatan

10 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.22 % pemberdayaan lingkup LPM 99.01 %

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 8.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

8 sub kegiatan

80 sub kegiatan

80.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 85.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

97.29 %

93.74 %

82.40%

15 sub kegiatan

15 sub kegiatan

21 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

15.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 79.72 % pemberdayaan lingkup LPM 93.77 %

15.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 15.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 85.55 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.34 %

%


97.975.429

99.693.000 90.618.000

95.312.160 94.070.090

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.20.05.26.003

2.07.4.05.20.05.26.004

2.07.4.05.20.06.26

2.07.4.05.20.06.26.001

2.07.4.05.20.06.26.002

2.07.4.05.20.06.26.003

2.07.4.05.20.06.26.004

2.07.4.05.20.07.26

2.07.4.05.20.07.26.001

2.07.4.05.20.07.26.002

2.07.4.05.20.07.26.003

2.07.4.05.20.07.26.004

90.182.000

466.439.648

746.003.898

79.631.736

722.285.246

992.227.982

97.669.000

90.499.842

Pemberdayaan lingkup PKK

970.513.889

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.20.05.26.002

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup RW

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.20.05.26.001

486

99.31 %

89.654.000

93.400.590

94.091.500

403.465.260

680.611.350

78.593.110

85.302.000

7.00 sub kegiatan

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.41 % pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah sub kegiatan 8.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

10 sub kegiatan

7 sub kegiatan

8 sub kegiatan

33 sub kegiatan

33.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.29 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.72 %

86.50 %

82.40%

9 sub kegiatan

10 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.70 % pemberdayaan lingkup LPM 91.23 %

10.00 sub kegiatan

12 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

Jumlah sub kegiatan 94.13 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

32 sub kegiatan

32.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

27 sub kegiatan 82.40%

27.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 83.02 % pemberdayaan lingkup LPM

18 Subsektor

22 %

24 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan

18.00 Subsektor

99.693.000 100.00 %

717.283.400

24.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 22.00 % pemberdayaan lingkup PKK

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 91.74 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

92.21 %

88.72 %

%

980.871.510 98.86 %

81.081.000

89.884.429

83.446.500

861.032.064

Realisasi (Rp)


12.370.000

190.317.400

190.317.400

918.357.313

76.930.000 70.194.000

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Kecamatan Bandung Kulon

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.20.04.27

2.07.4.05.20.04.27.006

2.07 . 4.05.21

2.07.4.05.21.01.25

2.07.4.05.21.01.25.005

2.07.4.05.21.02.26

2.07.4.05.21.02.26.001

2.07.4.05.21.02.26.002

2.07.4.05.21.02.26.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

12.370.000

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

2.07.4.05.20.02.27.005

487

29.700.000

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

701.220.813

6.221.432.788

29.700.000

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.20.02.27

Kode Rekening

97.01 %

97.01 %

60.807.500

75.102.000

695.382.600

892.254.600

163.865.471

163.865.471

3.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 80.00 % pemberdayaan lingkup PKK

5 sub kegiatan

97.62 %

10 sub kegiatan

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 86.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

97.62 %

99.17 %

83.17%

500 Orang# 85 Posyandu

100%

1 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

590.00 Orang#94.00 Posyandu

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 86.10 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif 97.16 %

90%

Tingkat partisipasi 86.10 % masyarakat dalam pembangunan

1.00 sub kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan pengelolaan ketentraman, 97.50 % ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Target Outcome/ Output

Outcome/Output

97.50 %

%

6.030.759.444 96.94 %

12.000.000

12.000.000

28.957.500

28.957.500

Realisasi (Rp)


81.242.500 79.995.814

82.198.875 74.175.000

52.690.000 99.880.000

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.21.03.26.001

2.07.4.05.21.03.26.002

2.07.4.05.21.03.26.003

2.07.4.05.21.03.26.004

2.07.4.05.21.04.26

2.07.4.05.21.04.26.001

2.07.4.05.21.04.26.002

2.07.4.05.21.04.26.003

2.07.4.05.21.04.26.004

2.07.4.05.21.05.26

2.07.4.05.21.05.26.001

2.07.4.05.21.05.26.002

2.07.4.05.21.05.26.003

132.163.000

344.463.000

76.850.000

740.294.136

973.518.011

79.993.341

865.402.580

1.106.634.235

Program Pemberdayaan Kewilayahan

70.012.500

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.21.03.26

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup LPM

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.21.02.26.004

488

69.480.620

49.040.375

127.018.951

281.135.946

58.850.000

62.750.000

67.000.000

730.655.943

919.255.943

79.668.540

79.989.870

80.965.334

858.336.210

1.098.959.954

60.962.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

5 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 4.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

5 sub kegiatan

8 sub kegiatan

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

4.00 sub kegiatan

83.17%

4 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 69.56 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

93.07 %

96.11 %

81.62 %

5.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 76.58 % pemberdayaan lingkup LPM

3 sub kegiatan

7 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 2.00 sub kegiatan

6 sub kegiatan

5.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 84.60 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

81.51 %

98.70 %

83.17%

14 sub kegiatan

4 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

14.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.59 % pemberdayaan lingkup LPM 94.43 %

4.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 7.00 % pemberdayaan lingkup PKK

7%

60 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW 60.00 sub kegiatan

83.17%

5 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

4.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah sub kegiatan 99.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.66 %

99.18 %

99.31 %

Jumlah sub kegiatan 87.07 % pemberdayaan lingkup LPM

%


75.217.296 71.097.389

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.21.06.26.003

2.07.4.05.21.06.26.004

2.07.4.05.21.07.26

2.07.4.05.21.07.26.001

2.07.4.05.21.07.26.002

2.07.4.05.21.07.26.003

2.07.4.05.21.07.26.004

2.07.4.05.21.08.26

2.07.4.05.21.08.26.001

2.07.4.05.21.08.26.002

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

82.491.500

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.21.06.26.002

489

99.999.794

Pemberdayaan Lingkup RW

2.07.4.05.21.06.26.001

99.007.500

474.222.320

687.469.820

71.068.400

842.737.746

1.060.120.831

72.066.594

685.994.290

940.552.178

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07.4.05.21.06.26

59.730.000

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan Lingkup LPM

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.21.05.26.004

Kode Rekening

98.451.500

471.944.750

681.351.250

70.921.750

69.791.500

75.103.200

840.667.000

1.056.483.450

71.406.500

82.185.400

99.905.850

683.955.080

937.452.830

35.596.000

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

99.44 %

99.52 %

83.17% 8 sub kegiatan 12 sub kegiatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

3 sub kegiatan

2 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

3.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.79 % pemberdayaan lingkup LPM 99.11 %

2.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

7 sub kegiatan

10 sub kegiatan

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 98.16 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.85 %

99.75 %

83.17%

4 sub kegiatan

4 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

4.00 sub kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan 99.08 % Pemberdayaan Lingkup LPM 99.66 %

3.00 sub kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan 99.63 % Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

6 sub kegiatan

9 sub kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan 9.00 sub kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW 6.00 sub kegiatan

83.17%

5 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan

4.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

Jumlah Sub Kegiatan 99.91 % Pemberdayaan Lingkup PKK

99.70 %

99.67 %

Jumlah sub kegiatan 59.59 % pemberdayaan lingkup LPM

%


91.958.500

91.958.500

99.857.003 98.561.000

Kecamatan Regol

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

2.07 . 4.05.22

2.07.4.05.22.01.25

2.07.4.05.22.01.25.005

2.07.4.05.22.02.26

2.07.4.05.22.02.26.001

2.07.4.05.22.02.26.002

2.07.4.05.22.02.26.003

2.07.4.05.22.02.26.004

2.07.4.05.22.03.26

2.07.4.05.22.03.26.001

2.07.4.05.22.03.26.002

2.07.4.05.22.03.26.003

2.07.4.05.22.03.26.004

2.07.4.05.22.04.26

897.241.479

99.577.000

99.938.000

99.786.174

895.591.632

1.194.892.806

99.507.325

1.198.827.090

1.496.752.418

8.077.406.047

54.580.000

Pemberdayaan Lingkup LPM

59.660.000

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.21.08.26.004

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.21.08.26.003

490

21.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 94.98 % pemberdayaan lingkup LPM

Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

21.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 32.00 % pemberdayaan lingkup PKK

93.83%

21 sub kegiatan

21 sub kegiatan

32 %

66 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

66.00 sub kegiatan

93.83%

6 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 94.88 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

90.88 %

92.44 %

92.73 %

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 89.39 % pemberdayaan lingkup LPM

11 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

7 sub kegiatan

71 sub kegiatan

71.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

7.00 sub kegiatan

93.83%

100 -# 100 Posyandu

100%

3 sub kegiatan

5 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

25.00 -#25.00 Posyandu

75%

Jumlah sub kegiatan 95.58 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

97.23 %

95.47 %

95.19 %

867.140.790 96.65 %

94.575.000

94.825.500

90.686.000

827.885.710

1.107.972.210

88.950.525

94.207.000

97.089.559

1.144.552.416

1.424.799.500

90.985.000

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 98.94 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

Tingkat partisipasi 90.985.000 98.94 % masyarakat dalam pembangunan

3.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.58 % pemberdayaan lingkup LPM

Target Outcome/ Output 5.00 sub kegiatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 95.79 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

%

7.639.913.721 94.58 %

53.805.000

57.150.000

Realisasi (Rp)


99.480.000

89.799.000 99.995.700

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.22.05.26

2.07.4.05.22.05.26.001

2.07.4.05.22.05.26.002

2.07.4.05.22.05.26.003

2.07.4.05.22.05.26.004

2.07.4.05.22.06.26

2.07.4.05.22.06.26.001

2.07.4.05.22.06.26.002

2.07.4.05.22.06.26.003

2.07.4.05.22.06.26.004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

97.970.000

Pemberdayaan Lingkup LPM

2.07.4.05.22.04.26.004

491

99.999.700

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.22.04.26.003

99.947.200

799.957.172

1.089.699.072

99.488.500

698.770.585

995.709.085

99.997.551

97.269.090

Pemberdayaan lingkup PKK

2.07.4.05.22.04.26.002

599.975.138

Anggaran (Rp)

Pemberdayaan Lingkup RW

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

2.07.4.05.22.04.26.001

Kode Rekening 94.99 %

% 45.00 sub kegiatan

Target Outcome/ Output

89.564.561

92.719.450

80.694.369

706.573.400

969.551.780

77.453.500

98.675.000

94.870.000

694.348.200

8.00 sub kegiatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 89.61 % pemberdayaan lingkup LPM

Jumlah sub kegiatan 8.00 % pemberdayaan lingkup PKK

8 sub kegiatan

10 sub kegiatan

10 %

27 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

27.00 sub kegiatan

93.83%

6 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 92.72 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

89.86 %

88.33 %

88.97 %

6.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 77.85 % pemberdayaan lingkup LPM

12 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

6 sub kegiatan

23 sub kegiatan

23.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

6.00 sub kegiatan

93.83%

Jumlah sub kegiatan 99.19 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

96.84 %

99.37 %

965.346.700 96.95 %

8 sub kegiatan

7 sub kegiatan

9 sub kegiatan

45 sub kegiatan

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

8.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 99.98 % pemberdayaan lingkup LPM

99.975.200

7.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 99.999.700 100.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

97.269.090 100.00 %

569.896.800

Realisasi (Rp)


94.900.015 94.896.120

97.236.000 96.094.000

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Kecamatan Lengkong

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

2.07.4.05.22.07.26.002

2.07.4.05.22.07.26.003

2.07.4.05.22.07.26.004

2.07.4.05.22.08.26

2.07.4.05.22.08.26.001

2.07.4.05.22.08.26.002

2.07.4.05.22.08.26.003

2.07.4.05.22.08.26.004

2.07 . 4.05.23

01.25

005

264.922.300

264.922.300

9.040.685.538

99.685.413

887.630.838

1.180.646.251

87.792.149

852.918.152

Pemberdayaan Lingkup RW

1.130.506.436

Anggaran (Rp)

2.07.4.05.22.07.26.001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.07.4.05.22.07.26

492

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.96 % pemberdayaan lingkup LPM

236.028.414

100 Orang# 100 %

4 unit

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan 89.09 % 100.00 Orang#100.00 % kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif

100%

17 sub kegiatan

10 sub kegiatan

50%

Tingkat partisipasi 236.028.414 89.09 % masyarakat dalam pembangunan

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 9.00 % pemberdayaan lingkup PKK

21 %

45 sub kegiatan

45.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.97 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

90.14 %

95.74 %

93.83%

9 sub kegiatan

10 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

9.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 92.12 % pemberdayaan lingkup LPM 95.81 %

10.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 9.00 % pemberdayaan lingkup PKK

9%

45 sub kegiatan

45.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 93.83%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 98.90 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

72.71 %

98.39 %

95.79 %

%

8.615.677.266 95.30 %

97.656.765

96.065.600

87.648.600

849.827.325

1.131.198.290

80.874.991

93.856.000

69.001.600

839.186.860

1.082.919.451

Realisasi (Rp)


99.945.000 99.925.165

97.515.800 97.913.636

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

004

03.26

001

002

003

004

04.26

001

002

003

004

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

99.244.000

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

003

493

99.999.975

Pemberdayaan lingkup PKK

002

97.459.530

879.465.796

1.172.354.762

99.999.600

999.435.057

1.299.304.822

99.855.870

689.525.869

Pemberdayaan Lingkup RW

001

988.625.714

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

02.26

Kode Rekening

%

97.419.600

97.866.000

96.965.800

873.486.737

1.165.738.137

98.310.030

87.149.300

99.842.800

993.971.427

70.00 %

Jumlah sub kegiatan 99.96 % pemberdayaan lingkup LPM

226.79 %

Jumlah sub kegiatan 70.00 % pemberdayaan lingkup PKK

160.65 %

144.64 %

263.96 %

75.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

70.00 %

70.11%

13 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.44 %

99.32 %

99.44 %

13.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.31 % pemberdayaan lingkup LPM

17 sub kegiatan

8 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 8.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 17.00 sub kegiatan

7 sub kegiatan

7.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 87.21 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.90 %

99.45 %

70.11%

8 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan

8.00 sub kegiatan

8 Kegiatan

17 Kegiatan

Jumlah sub kegiatan 17.00 Kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 Kegiatan

6 Kegiatan

6.00 Kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 70.11%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 99.89 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.45 % pemberdayaan lingkup LPM

99.22 %

98.25 %

1.279.273.557 98.46 %

99.311.100

99.137.500

99.220.200

677.469.525

975.138.325 98.64 %

Realisasi (Rp)


97.010.190 95.773.213

99.999.401 99.990.000

99.953.056 97.628.363

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

Pemberdayaan Lingkup LPM

002

003

004

06.26

001

002

003

004

07.26

001

002

003

004

98.048.047

1.043.525.377

1.339.154.843

100.000.000

1.099.991.293

1.399.980.694

97.078.745

794.748.570

Pemberdayaan Lingkup RW

1.084.610.718

Anggaran (Rp)

001

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

05.26

494 %

97.720.000

97.552.000

99.931.000

1.029.821.554

100.00 %

Jumlah sub kegiatan 99.67 % pemberdayaan lingkup LPM

125.8 %

156.17 %

204.29 %

Jumlah sub kegiatan 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK 100.00 %

153.89 %

100.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Jumlah sub kegiatan 99.92 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.98 %

98.69 %

15 sub kegiatan 70.11%

15.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 97.22 % pemberdayaan lingkup LPM

22 sub kegiatan

Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan

22.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 11.00 % pemberdayaan lingkup PKK

11 %

8 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

8.00 sub kegiatan

70.11%

246.6 %

Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 81.79 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.93 %

88.07 %

89.12 %

100.00 %

Jumlah sub kegiatan 98.60 % pemberdayaan lingkup LPM

224.21 %

223.06 %

Jumlah sub kegiatan 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK 100.00 %

243.57 %

100.00 %

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 70.11%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 95.21 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

98.06 %

94.07 %

1.325.024.554 98.94 %

97.221.750

81.782.000

99.925.500

968.767.318

1.247.696.568

95.719.800

91.183.100

95.124.138

747.642.473

1.029.669.511 94.93 %

Realisasi (Rp)


95.095.000

65.960.000

17.460.000

48.500.000

140.513.531

140.513.531

28.424.755

Pemberdayaan Lingkup LPM

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

004

02.27

003

005

03.27

005

05.27

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

95.089.025

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

003

495

95.033.820

Pemberdayaan lingkup PKK

002

855.455.554

Pemberdayaan Lingkup RW

001

1.140.673.399

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

08.26

Kode Rekening

0

137.445.000

137.445.000

47.283.000

16.816.000

64.099.000

93.729.000

43.466.750

89.811.750

815.015.800

1.042.023.300

Realisasi (Rp)

0.00 %

97.82 %

97.82 %

97.49 %

96.31 %

97.18 %

20.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 98.56 % pemberdayaan lingkup LPM

18 sub kegiatan

14 sub kegiatan

17 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 19.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 15.00 sub kegiatan

80 sub kegiatan

85.00 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

Realisasi Outcome/ Output 70.11%

Target Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan

Outcome/Output

Jumlah sub kegiatan 45.71 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

94.51 %

95.27 %

91.35 %

%


29.700.000

86.460.000

86.460.000

43.170.343

43.170.343

229.358.400

229.358.400

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kecamatan Batununggal

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

005

07.27

005

2.07 . 4.05.24

1.03.4.05.24.02.27

1.03.4.05.24.02.27.005

1.03.4.05.24.03.27

1.03.4.05.24.03.27.005

12.231.674.797

29.700.000

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

06.27

Anggaran (Rp)

28.424.755

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

005

496

0

95.78 %

97.26 %

97.26 %

99.17 %

99.17 %

0.00 %

%

228.597.600

228.597.600

41.788.000

99.67 %

99.67 %

96.80 %

41.788.000 96.80 %

11.715.942.884

84.088.400

84.088.400

29.452.500

29.452.500

Realisasi (Rp)

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


122.630.000

230.011.343

213.811.343

16.200.000

239.761.800

239.761.800

185.159.100

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

1.03.4.05.24.04.27.005

1.03.4.05.24.05.27

1.03.4.05.24.05.27.005

1.03.4.05.24.05.27.006

1.03.4.05.24.06.27

1.03.4.05.24.06.27.005

1.03.4.05.24.07.27

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

2.352.500

Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)

1.03.4.05.24.04.27.001

497

124.982.500

Anggaran (Rp)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

1.03.4.05.24.04.27

Kode Rekening

180.983.000

238.905.500

238.905.500

0

212.778.500

212.778.500

122.000.450

0

122.000.450

Realisasi (Rp)

97.74 %

99.64 %

99.64 %

0.00 %

99.52 %

92.51 %

99.49 %

0.00 %

97.61 %

%

Outcome/Output

Target Outcome/ Output

Realisasi Outcome/ Output


227.832.457

264.521.156

64.040.200

200.480.956

102.755.000

102.755.000

54.000.000

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

1.03.4.05.24.08.27.005

1.03.4.05.24.09.27

1.03.4.05.24.09.27.004

1.03.4.05.24.09.27.005

2.07.4.05.24.01.25

2.07.4.05.24.01.25.005

2.07.4.05.24.05.25

227.832.457

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)

185.159.100

Anggaran (Rp)

1.03.4.05.24.08.27

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)

Kode Rekening

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

1.03.4.05.24.07.27.005

498

99.59 %

86.04 %

96.31 %

99.64 %

99.64 %

97.74 %

%

Outcome/Output

54.000.000

102.260.000

90%

Target Outcome/ Output

48 unit

90%

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

90%

90%

Jumlah kader pemberdayaan 50 Posyandu# 550 99.52 % 50 Posyandu#550 Orang kewilayahan aktif#pokjanal, Orang kader posyandu aktif

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 102.260.000 99.52 % masyarakat dalam pembangunan

199.666.500

55.099.000

254.765.500

227.010.850

227.010.850

180.983.000

Realisasi (Rp)


Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Program Pemberdayaan Kewilayahan

Pemberdayaan Lingkup RW

Pemberdayaan lingkup PKK

Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna

2.07.4.05.24.07.25.005

2.07.4.05.24.08.25

2.07.4.05.24.08.25.005

2.07.4.05.24.02.26

2.07.4.05.24.02.26.001

2.07.4.05.24.02.26.002

2.07.4.05.24.02.26.003

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019

99.997.925

499

99.957.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2.07.4.05.24.07.25

1.199.879.308

1.499.814.908

77.000.000

77.000.000

2.128.000

2.128.000

54.000.000

2.07.4.05.24.05.25.005

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan

Anggaran (Rp)

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan

Kode Rekening

%

Target Outcome/ Output

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan

Outcome/Output

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

90%

48# 10 kader

81.94 %

84.79 %

99.975.965

14 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan 10 Jumlah pemberdayaan lingkup PKK

14 sub kegiatan

10 Jumlah

12 sub kegiatan

Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW

12 sub kegiatan

82.33%

70 Posyandu# 14 Posyandu

48 unit

90%

48# 10 kader

48 unit

90%

40 psyandu# 10

48 unit

Realisasi Outcome/ Output

Tingkat Pemberdayaan 78% Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah sub kegiatan 99.98 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna

99.957.000 100.00 %

983.142.100

1.271.713.083

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 70 Posyandu#14 77.000.000 100.00 % kader pemberdayaan Posyandu kewilayahan aktif

77.000.000

90%

Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan

Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan

pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 2.128.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif

2.128.000

Jumlah kader pemberdayaan 54.000.000 100.00 % 40 posyandu# 10 kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif

Realisasi (Rp)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.