LAMPIRAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BANDUNG AKHIR TAHUN ANGGARAN
2019
DAFTAR ISI Halaman
Timeline Penghargaan 2019
6
Halaman
Data Penghargaan Kota Bandung Tahun 2019
10 Halaman
Realisasi Program Kegiatan Non Administrasi Umum
Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dan Non Fisik Dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019
36 Halaman
633
4
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Lampiran
5
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2019 Kabupaten / Kota Layak Anak 2019 23 Juli 2019
Penghargaan TOP BUMD 20 April 2019
Penghargaan Tokoh Peduli Lansia 10 Juli 2019
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 27 Mei 2019
Penghargaan Indonesia Innovation Award 25 April 2019
Timeline Penghargaan
Penghargaan Wahana Tata Nugraha 15 September
Kota Layak Anak
Innovative Government Award (IGA) 2019
29 Agustus 2019
7 Oktober 2019
Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2019 untuk kategori sosial dan budaya. 22 Agustus 2019
Entrepreneur Award 2019 17 September 2019
Pembina pelayanan publik terbaik 7 Nopember 2019
Penghargaan TOP Pelayananan Publik 9 Desember 2019
Penghargaan Bhumandala Award 17 Oktober 2019
Penghargaan Anugerah Kihajar 14 November 2019
20
19
Timeline Penghargaan
Pemenang Utama IRSA 2019 Kategori Ibu Kota Provinsi. 17 Desember 2019
Penghargaan Tertib Ukur 20 Desember 2019
Kota Peduli HAM-10 10 Desember 2019
Pembina Posyandu Terbaik Jawa Barat 23 Desember 2019
TANGGAL
2
11-01-2019
28-01-2019
05-03-2019
3/13/2019
3/13/2019
1
1
2
3
4
5
2019
2019
2019
2019
2019
3
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
PEKANBARU
BANDUNG
BANDUNG
4
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
10
PROVINSI
PROVINSI
NASIONAL
NASIONAL
PROVINSI
5
LEVEL
OPD
OPD
OPD
OPD
OPD
6
KATEGORI
Gubernur Jawa Barat
menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia
Â
Sekda Jawa barat
Sekda Jawa barat
predikat dengan nilai A atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Kota Besar yangg aktif membantu Terdampak Bencana berbagai daerah di Indonesia
Juara 1 Lomba Sekolah Sehat Tk.Provinsi Jawa Barat Level SD/MI
Juara 2 Lomba Sekolah Sehat Tk. Provinsi Jawa Barat Level TK
8
YANG MENYERAHKAN
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018
7
PENGHARGAAN
Data Penghargaan Kota Bandung Tahun 2019
TK Aloysius
SDT Krida Nusantara
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Kelapa Disnaker Kota Bandung
9
PENERIMA
Dinkes / TK Aloysius
Dinkes / SDT Krida Nusantara
Diskar PB
Kota Bandung
DIsnaker Kota Bandung
10
PEMILIK PRESTASI
11
3/13/2019
3/27/2019
3/29/2019
3/29/2019
3/29/2019
6
7
8
9
10
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
JAKARTA
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
TANGGAL
NO
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
PROVINSI
LEVEL
OPD
OPD
OPD
CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan
CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan
PRIA 2019 Kategori Media Sosial (bronze winner sub kategori pemerintah daerah)
PRIA 2019 Kategori Annual Report 2018 (bronze winner sub kategori pemerintah daerah)
TOP IT & TELCO
Top Innovative KOTA BANDUNG e-Goverment with local wisdom 2019
CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan
Sekda Jawa barat
Juara 2 Lomba Sekolah Sehat Tk. Provinsi Jawa Barat Level SMA/SLTA
OPD
PRIA 2019 Kategori e-Magazine Halo.BDG Edisi Spesial (bronze winner sub kategori pemerintah daerah)
YANG MENYERAHKAN
PENGHARGAAN
KATEGORI
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
SMKN 12
PENERIMA
Humas Kota Bandung
Humas Kota Bandung
Humas Kota Bandung
Dinkes / SMKN 12
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
3/29/2019
3/29/2019
3/30/2019
4/9/2019
4/25/2019
11
12
13
14
15
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
JAKARTA
JAKARTA
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
12
NASIONAL
NASIONAL
PROVINSI
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
Wali Kota Bandung
CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan
Gubernur Jawa Barat
PRIA 2019 Kategori Pemerintah Kota Terpopuler di Media
Menerima Penghargaan Earth Hour Tingkat Provinsi Jawa Barat
Wakil Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Menteri Pariwisata Republik Indonesia
Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Syarif Fasha
Best Innovation on Metropolitan Pada KOTA BANDUNG acara Indonesia Innovation Award 2018
Sekda Kota Bandung
Wali Kota Bandung
CEO sekaligus Founder Majalah PR Indonesia, Asmono Wikan
PRIA 2019 Kategori Program GPR “Bandung Menjawab” (silver winner)
PENERIMA
YANG MENYERAHKAN
PENGHARGAAN
Piagam penghargaan sebagai kota dengan Destinasi Wisata Halal KOTA BANDUNG unggulan pada acara Wonderfull Wisata Halal tourism meeting and conference
OPD
OPD
OPD
KATEGORI
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
Humas Kota Bandung
Humas Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
4/29/2019
19
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
4/29/2019
18
13
4/29/2019
17
4/25/2019
16
20
TANGGAL
NO
PROVINSI
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Syarif Fasha
Ketua Dewan Juri Top BUMN 2019, Laode M. Kamaluddin
BIG Governance 2019 KOTA BANDUNG pada acara Indonesia Innovation Award 2018
Top Pembina BUMD KOTA BANDUNG 2019
Dirut PDAM
Pemred Majalah TopBusiness Lutfi Handayani.
Top PDAM 2019 (Kota, Pelanggan > 100 ribu).
gelar juara dalam lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI tingkat Jawa Barat.
OPD
KOTA BANDUNG
Dirut PDAM
Pemred Majalah TopBusiness Lutfi Handayani.
KOTA BANDUNG Top CEO BUMD 2019.
PENERIMA
PENGHARGAAN
YANG MENYERAHKAN
KATEGORI
Kel. babakan Ciparay/DP3APM
Dirut PDAM
Dirut PDAM
Wali Kota Bandung
Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
7/8/2019
6/27/2019
24
25
6/6/2019
23
5/27/2019
5/3/2019
21
22
TANGGAL
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
JAKARTA
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
14
NASIONAL
NASIONAL
PROVINSI
NASIONAL
PROVINSI
LEVEL
PENGHARGAAN
PRIBADI
Tokoh Peduli Lansia Pada Acara HLUN 2019
Menteri Sosial
Indonesia Agro Food Expo XV/2019
Juara Stan I Terbaik nasional Tingkat KOTA BANDUNG Kabupaten/Kota pada Indonesia AgroFood Expo XIX/2019
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Barat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Gubernur Jawa Barat
YANG MENYERAHKAN
Peringkat I Lomba Desa / Kelurahan Pada KOTA BANDUNG Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa / kelurahan Tahun 2019
KOTA BANDUNG
juara umum pada Seleksi ‎Tilawatil KOTA BANDUNG Quran dan Hadis (SQTH) XVI/2019 tingkat Jawa Barat
KATEGORI
Wali Kota bandung
Kepala Dispangtan
Lurah Cijagra
Wali Kota bandung
Wali Kota bandung
PENERIMA
Wali Kota Bandung
Dispangtan
Kelurahan Cijagra
Kota Bandung
Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
15
7/23/2019
7/23/2019
28
29
2019
2019
2019
2019
TAHUN
MAKASAR
MAKASAR
PURWEKERTO
CIREBON
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
7/14/2019
7/13/2019
TANGGAL
27
26
NO
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
PROVINSI
LEVEL
Wakil Walikota Bandung
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Kabupaten / Kota layak KOTA BANDUNG Anak 2019 Kategori Nindya
10 Besar layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui lembaga KOTA BANDUNG layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Pemkot Bandung
Wakil Walikota Bandung
Dinas KUKM
Dewan Koperasi
Dinas Pendidikan
PENERIMA
Juara 3 booth Diskop KOTA BANDUNG Umkm di Acara Harkopnas
YANG MENYERAHKAN
Panitia O2SN XII
PENGHARGAAN
juara 1, mendapatkan mendali emas, gaya KOTA BANDUNG dada Pada Gelaran O2SN XII
KATEGORI
Wali Kota Bandung
DP3APM
DKUKM
Dinas Pendidikan
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
7/23/2019
8/1/2019
8/8/2019
8/9/2019
8/9/2019
30
31
32
33
34
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
Bandung
Bandung
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
Kabupaten Bandung
Bandung
NASIONAL
LEVEL
JAKARTA
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
16
Â
Ketua TP.PKK Provinsi Jabar
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Kontingen Kota Bandung meraih KOTA BANDUNG JUARA UMUM POPWILDA WIL IV JAWA BARAT TH 2019
Juara I Lomba Etnich KOTA BANDUNG Food Tk. Provinsi Jawa Barat
Peringkat Pertama KOTA BANDUNG Pengumuman Informasi Publik Berkala
Peringkat Pertama Kelengkapan KOTA BANDUNG Penyusunan Standar Laporan Layanan Informasi Publik
YANG MENYERAHKAN
CEO Tempo Media Group
PENGHARGAAN
penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2019 (IAA) Kategori KOTA BANDUNG Kota Besar Terbaik Sektor Pariwisata Indonesia peringkat Gold.
KATEGORI
Kadiskominfo
Kadiskominfo
Camat Bandung Kidul
Dispora Kota Bandung
Wali Kota bandung
PENERIMA
Diskominfo
Diskominfo
TP.PKK Bandung Kidul
Dispora
Diparbud
PEMILIK PRESTASI
17
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
35
36
37
38
2019
2019
2019
2019
TAHUN
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
TANGGAL
NO
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
LEVEL
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Peringkat Pertama Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Badan KOTA BANDUNG Publik, Kategori Pengelolaan Pengaduan PemerintahKota dan Kabupaten. penghargaan inovasi KOTA BANDUNG PPID melalui kegiatan e-Monev
Juara 2 Pengelolaan KOTA BANDUNG media sosial tingkat Kota dan Kabupaten
YANG MENYERAHKAN
Gubernur Jawa Barat
PENGHARGAAN
Peringkat Pertama Kelengkapan KOTA BANDUNG Pembentukan dan Dukungan PPID
KATEGORI
Kebag Humas Setda Kota Bandung
Kadiskominfo
Kelurahan Lebak SIliwangi KEcamatan Coblong
Kadiskominfo
PENERIMA
Â
Diskominfo
Kelurahan Lebak SIliwangi KEcamatan Coblong
Diskominfo
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
8/9/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/19/2019
39
40
41
42
43
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
JAKARTA
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
18
Nasional
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
LEVEL
Assisten PRovinsi Jawa Barat
Atalia Praratya
Atalia Praratya
Â
Public Services of The KOTA BANDUNG Year Provinsi Jawa Barat 2019
Public Services of The KOTA BANDUNG Year Provinsi Jawa Barat 2019
Public Services of The KOTA BANDUNG Year Provinsi Jawa Barat 2019
Stand pameran terbaik 2 pada acara pekan inovasi desa/kelurahan KOTA BANDUNG tk nasional Pada Pekan Inovasi perkembangan Desan Dan Kelurahan
YANG MENYERAHKAN
Gubernur Jawa Barat
PENGHARGAAN
Juara 3 Pertama Monitoring dan Evaluasi Transparansi, Partisipasi, dan KOTA BANDUNG Akuntabilitas Badan Publik Kategori Keterbukaan informasi Pemerintah Kota dan Kabupaten
KATEGORI
Camat LEngkong
Disdukcapil
Dinkes
DPMPTSP
Kadiskominfo
PENERIMA
Kecamatan Lengkong
Disdukcapil
Dinkes
DPMPTSP
Diskominfo
PEMILIK PRESTASI
8/19/2019
8/21/2019
8/21/2019
45
46
47
2019
2019
2019
2019
TAHUN
JAKARTA
SUKABUMI
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
8/19/2019
44
19
TANGGAL
NO
NASIONAL
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
LEVEL
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Anugrah pajak Kendaraan bermotor KOTA BANDUNG Kategori Kecamatan Tingkat Provinsi jawa barat
Juara I Teknologi KOTA BANDUNG Tepat Guna Unggulan Tingkat Jawa Barat,
WALI KOTA
Menteri Agama Republik Indonesia
Gubernur Jawa Barat
juara 1 lomba kinerja KOTA BANDUNG kelurahan tk provinsi jawa barat
Kepala Daerah yang telah Berpartisipasi Mendukung Program Moderasi Beragama Dan Penguatan Fungsi Penyuluh Agama
YANG MENYERAHKAN
PENGHARGAAN
KATEGORI
Wali Kota Bandung
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Wali Kota bandung
Kecamatan Cibiru
Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong
PEMILIK PRESTASI
Camat Cibiru
Camat Lengkong
PENERIMA
TANGGAL
8/22/2019
8/23/2019
8/28/2019
48
49
50
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
PADANG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
20
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
ORI
ORI
Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2019 untuk KOTA BANDUNG kategori sosial dan budaya.
Oiginal Rekor Indonesia Award Atas Penyelenggaraan Pendukung Kolaborasi Drumband, Komunitas Kejuangan Dan Seni Budaya KOTA BANDUNG dalam Menumbuh Kembangkan jiwa Semangat Nilai-Nilai Kejuangan 45 Pada Peringatan hari Veteran Nasional Tingkat Kota bandung Tahun 2019 penghargaan Original Rekor Indonesia ( ORI ) KOTA BANDUNG atas 7.711 anak bermain permainan tradisional pada Festival Bandung
Walikota Bandung
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna
Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Achmad Gani Ghazali Akman
Â
PENERIMA
PENGHARGAAN
YANG MENYERAHKAN
KATEGORI
Walikota Bandung
Oded M.Danial / Wali Kota Bandung
Wali Kota bandung
PEMILIK PRESTASI
29/8/2018
29/8/2018
52
53
2019
2019
2019
TAHUN
SUKABUMI
SUKABUMI
SUKABUMI
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
29/8/2018
51
21
TANGGAL
NO
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
Wakil Gubernur Jawa Barat
Wakil Gubernur Jawa Barat
daerah yang telah berperan aktif dalam memujudkan Kabupaten/Kota layak anak di Jawa Barat pada acara Hari Keluarga Nasional KOTA BANDUNG (Harganas) XXVI dan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Juara II Genre Putri pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI dan Hari Anak Nasional KOTA BANDUNG (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
YANG MENYERAHKAN
Wakil Gubernur Jawa Barat
PENGHARGAAN
Juara 1 Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK KBKesehatan pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) KOTA BANDUNG XXVI dan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
KATEGORI
Pjs Ketua TP PKK Kota Bandung
Sekretaris Daerah Kota Bandung
Pjs Ketua TP PKK Kota Bandung
PENERIMA
TP PKK Kota Bandung
Kota Bandung
TP PKK Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
29/8/2018
29/8/2018
30/8/2018
9/10/2019
54
55
56
57
2019
2019
2019
2019
TAHUN
JAKARTA
TANGGERANG
SUKABUMI
SUKABUMI
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
22
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
Wakil Gubernur Jawa Barat
CEO dan Founder PR Indonesia Group Asmono Wikan
Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pelopor Kader KB pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI dan Hari Anak KOTA BANDUNG Nasional (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Kota Terpopuler di Media Online tahun 2019 Sub Kategori KOTA BANDUNG Pemerintah Kota Pada malam Anugerah Humas Indonesia (AHI) di Tanggerang Penghargaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional Terbaik KOTA BANDUNG Peringkat III Tahun 2019 Tingkat Pemerintah Kota SeIndonesia.
YANG MENYERAHKAN
Wakil Gubernur Jawa Barat
PENGHARGAAN
Juara II Genre Putra pada acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI dan Hari Anak Nasional KOTA BANDUNG (HAN) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Cangehgar Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
KATEGORI
Asisten 1
Asisten Administrasi umum dan Kepegawaian Kota Bandung Dadang Gantina
Sekretaris Daerah Kota Bandung
Sekretaris Daerah Kota Bandung
PENERIMA
kota Bandung/ Bagian Hukum / JDIH
Kota Bandung/ Bagian Humas Setda Kota bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
16/9/2019
16/9/2019
9/19/2019
59
60
61
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
SINGAPURA
SINGAPURA
JAKARTA
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
15/9/2019
58
23
TANGGAL
NO
NASIONAL
Piagam Apresiasi sebagai Kepala Daerah yang telah berpartisipasi KOTA BANDUNG mendukung program moderasi beragama dan penguatan fungsi Penyuluh agama.
Menteri Agama Republik Indonesia
Chenjiagou International Taiji Academy Dong Bei Bei Taijiquan Wushu Academy.
juara 1 kategori kelas C taiji jian 42.8th Singapore International INTERNASIONAL PERSEORANGAN Martial Arts Tournamen Rules and Regulations, di Marina Bay Sands, Singapura.
Walikota Bandung
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Walikota Bandung
Nasywa Hanifah Nurul Azmina
Nasywa Hanifah Nurul Azmina
PENERIMA
YANG MENYERAHKAN
PENGHARGAAN
Chenjiagou International Taiji Academy Dong Bei Bei Taijiquan Wushu Academy.
KOTA BANDUNG
KATEGORI
Juara 1 kategori kelas C jurus Taiji Quan 42 8th Singapore International INTERNASIONAL PERSEORANGAN Martial Arts Tournamen Rules and Regulations, di Marina Bay Sands, Singapura.
NASIONAL
LEVEL
Wali Kota Bandung
Nasywa Hanifah Nurul Azmina / KONI KOTA BANDUNG
Nasywa Hanifah Nurul Azmina / KONI KOTA BANDUNG
Dishub / Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
10/7/2019
10/7/2019
17/10/2019
17/10/2019
/10/2019
62
63
64
65
66
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNF
BOGOR
JAKARTA
JAKARTA
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
24 KATEGORI
PENGHARGAAN
PROVINSI
Nasional
Nasional
Nasional
Innovative Government Award (IGA) 2019
Lomba PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG Pelaksana Terbaik II kategori Tertib Administrasi PKK
Badan Informasi Geospasial (BIG).
Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Menteri KUKM Rully Indrawan
YANG MENYERAHKAN
Juara Umum Pada Festival Pencak Silat KOTA BANDUNG Se jawa barat Tahun 2019
penghargaan Bhumandala Award KOTA BANDUNG Kategori Inovasi terbaik dalam Pemanfaatan Informasi Geospasial
KOTA BANDUNG
International Council for Small Business (ICSB) yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi INTERNASIONAL KOTA BANDUNG dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Republik Indonesia berupa Penghargaan Natamukti
LEVEL
Lurah Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati
IPSI Kota Bandung
Sekretaris Daerah Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
PENERIMA
Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati
IPSI Kota Bandung
Kota Bandung
Kota bandung
Dinas KUKM ? Kota bandung
PEMILIK PRESTASI
/10/2019
19/10/2019
20/10/2019
10/25/2019
68
69
70
71
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
PROVINSI
NASIONAL
PANGKAL PINANG
Nominasi Pemerintahan Kab./ KOTA BANDUNG Kota Terbaik Pada Acara AMH 2019
Juara Umum di lomba Aksi dan Kreasi KOTA BANDUNG Pramuka Se- jawa Barat
President Foundation For The Advancement Of STEAM
Lomba PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG Pelaksana Terbaik II kategori Kegiatan IVA Test
YANG MENYERAHKAN
PENGHARGAAN
Lomba PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG Pelaksana Terbaik I kategori Kegiatan UP2PK
KATEGORI
Spesial Award Pada acara 13th International INTERNASIONAL KOTA BANDUNG Mathematical Science Creativity Competition 2019
PROVINSI
PROVINSI
LEVEL
BANDUNG
KOREA
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
/10/2019
67
25
TANGGAL
NO
SDN 061 Cijerah
Kota Bandung
Kasubag Data dan Informasi Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bandung
Smp Muhammadiyah
Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati
Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati
PEMILIK PRESTASI
SDN 061 Cijerah
Smp Muhammadiyah 8
Lurah Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati
Lurah Kelurahan Sindang Jaya Kecamatan mandalajati
PENERIMA
TANGGAL
7/10/2019
7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019
7/11/2019
72
73
74
75
76
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BATAM
BATAM
BATAM
JAKARTA
JAKARTA
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
26
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
Wali Kota Bandung
Kepala Disudukcapil
Kepala DPMPTSP
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo
Pembina pelayanan publik terbaik
Pelayanan publik dengan nilai sangat KOTA BANDUNG baik Kepada Disdukcapil Kota Bandung
Pelayanan publik dengan nilai sangat KOTA BANDUNG baik Kepada DPMPTSP Kota Bandung
WALI KOTA
Wakil Wali Kota Bandung
Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil
Peringkat Terbaik ke lll, Penertiban KOTA BANDUNG Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2019
PENERIMA
Wakil Wali Kota Bandung
YANG MENYERAHKAN Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan A. Djalil
PENGHARGAAN
Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang KOTA BANDUNG Kabupaten/Kota Terbaik ke-1 di Wilayah Barat tahun 2019
KATEGORI
KOTA BANDUNG / DPMPTSP
KOTA BANDUNG / DISDUKCAPIL
WALI KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
PEMILIK PRESTASI
9/11/2019
14/11/2019
78
79
2019
2019
2019
TAHUN
JAKARTA
TANGGERANG
BATAM
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
7/11/2019
77
27
TANGGAL
NO
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
Dirut RSUD Ujung Berung
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo
Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pelayanan publik dengan nilai sangat KOTA BANDUNG baik Kepada RSUD Kota Bandung
Platinum Award dalam kategori Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu KOTA BANDUNG (SPGDT) dalam Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) Innovation Award III2019. Penghargaan Anugerah Kihajar merupakan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KOTA BANDUNG (Kemendikbud), bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem pendidikan
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
PENERIMA
YANG MENYERAHKAN
PENGHARGAAN
KATEGORI
KOTA BANDUNG/ DISDIK KTA BANDUNG
KOTA BANDUNG / Dinas Kesehatan
KOTA BANDUNG / RSUD
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
80
81
82
83
84
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
28
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
YANG MENYERAHKAN
Rektor Institut Teknologi Bandung
Rektor Institut Teknologi Bandung
Rektor Institut Teknologi Bandung
Rektor Institut Teknologi Bandung
Rektor Institut Teknologi Bandung
PENGHARGAAN
Rating Kota Menuju Cerdas ( Smart City ) KOTA BANDUNG pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Rating Ekonomi Cerdas ( Smart Economy ) pada KOTA BANDUNG Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019
Rating Sosial ( Smart Social ) pada Acara KOTA BANDUNG riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019
Rating Kesehatan ( Smart Health ) pada KOTA BANDUNG Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Rating Keamanan Dan Kebencanaan ( Safe & KOTA BANDUNG Secore ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019
KATEGORI
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
PENERIMA
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
18/11/2019
18/11/2019
23/11/2019
27/11/2019
86
87
88
89
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
18/11/2019
85
29
TANGGAL
NO
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
Rektor Institut Teknologi Bandung
Rektor Institut Teknologi Bandung
Disdagin Provinsi jawa barat
Gubernur Jawa Barat
Rating Kesiapan Pemerintahan Digital ( Digital Goverment KOTA BANDUNG Readiness ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Rating Kesiapan Integrasi ( Integration KOTA BANDUNG Readiness ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 Juara 3 Sebagai Pemerintah Daerah Berkomitmen Pada KOTA BANDUNG Pasar Dalam Acara Festival Pasar Rakyat Tk, Provinsi Jawa Barat 2019 Terbaik Pertama Pengelolaan / KOTA BANDUNG Penataan kawan Kumuh pada Acara Anugrah Humas 2019
YANG MENYERAHKAN
Rektor Institut Teknologi Bandung
PENGHARGAAN
Rating Penhembangan Dan Pengelolaan Kota ( KOTA BANDUNG Smart City ) pada Acara riset dab Rating Kota Cerdas Indonesia 2019
KATEGORI
Asisten I
Disdagin Kota Bandung
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung
PENERIMA
Kota Bandung ?/ DPKP3
Kota Bandung / Disdagim
Kota Bandung
Kota Bandung
Kota Bandung
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
19/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
4/12/2019
90
91
92
93
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
30
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
PROVINSI
LEVEL
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly
Terbaik Ketiga Kategori pengelolaan Rumah KOTA BANDUNG Pada Acara Anugrah Humas 2019
Terbaik Ketiga Pengelolaan Sanitasi Air Minum dan KOTA BANDUNG Persampahan Pada Acara Anugrah Humas 2019 Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan Atas Komitmen membina dan mengembangkan Kelurahan Antapani KOTA BANDUNG Kulon dan Kelurahan Sukamiskin di wilayah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai Kelurahan Sadar Hukum
YANG MENYERAHKAN
Gubernur Jawa Barat
PENGHARGAAN
penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat KOTA BANDUNG sebagai Peringkat 1 Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Terbaik Tahun 2019
KATEGORI
Sekretrais Daerah kota Bandung
Asisten I
Asisten I
Wali Kota Bandung
PENERIMA
Wali Kota Bandung
Kota Bandung / DPKP3
Kota Bandung / DPKP3
Kota bandung
PEMILIK PRESTASI
4/12/2019
4/12/2019
4/12/2019
9/12/2019
95
96
97
98
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
4/12/2019
94
31
TANGGAL
NO
NASIONAL
NASIONAL
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
LEVEL
PENGHARGAAN
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna,
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).
30 besar instansi pemerintah terbaik dalam Kompetisi KOTA BANDUNG Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 201
Kelurahan Sukamiskin
Wakil Wali Kota Bandung
Wakil Gubernur Jawa Barat
Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018
Kelurahan Antapani Kulon
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandung
PENERIMA
Marketplus
Wakil Gubernur Jawa Barat
Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2018
Wakil Gubernur Jawa Barat
YANG MENYERAHKAN
Wali Kota Enterpreneur Award 2019 atas kepiawaian enterpreneur, inovasi KOTA BANDUNG dan kreasi Oded untuk kategori pengembangan pariwisata.
KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi KOTA BANDUNG dan Informasi Hukum Layanan Prima Tahun 2019
KATEGORI
Diskominfo Kota Bandung
Wali Kota Bandung
KElurahan Sukamiskin’
Kelurahan Antapani Kulom
Bagian Hukum/ KOTA BANDUNG
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
17/12/19
99
100
101
102
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
32
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL Direktur Jenderal HAM Kemenkumham RI Mualimin Abdi
Sekjen Kemendikbud RI, Didik Suhardi
Menteri PAN RB Tjahyo
Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim
Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2018, dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
penghargaan kategori madya dalam Anugerah Kita Harus Belajar (Kihajar) KOTA BANDUNG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung meraih penghargaan predikat KOTA BANDUNG Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Pemenang Utama IRSA KOTA BANDUNG 2019 Kategori Ibu Kota Provinsi.
KOTA JAKARTA
YANG MENYERAHKAN
PENGHARGAAN
KATEGORI
Wali Kota Bandung
kepala DPMPTSP Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin.
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
PENERIMA
Kota bandung
PEMILIK PRESTASI
17/12/19
17/12/19
17/12/19
17/12/19
104
105
106
107
2019
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
17/12/19
103
33
TANGGAL
NO
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
NASIONAL
LEVEL
KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG
KATEGORI
PENERIMA
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
YANG MENYERAHKAN Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim
Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim
Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim
Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim
Direktur Tranportasi Bappenas Ikhwan Hakim
PENGHARGAAN
Pemenang Utama IRSA 2019
Pemenang Utama IRSA 2019
Pemenang Utama IRSA 2019
Pemenang Utama IRSA 2019
Pemenang Utama IRSA 2019
PEMILIK PRESTASI
TANGGAL
20/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
108
109
110
111
2019
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
NO
34
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
NASIONAL
LEVEL
PENGHARGAAN
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Peringkat Terbaik 1 Lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat yang KOTA BANDUNG dimenangkan oleh Posyandu Teratai 2 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamank Juara Terbaik 1 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga KOTA BANDUNG (UP2K) untuk TP PKK Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
YANG MENYERAHKAN
Posyandu Award Provinsi Jawa Barat KOTA BANDUNG untuk Wali Kota Bandung
penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) 2019 dengan predikat KOTA BANDUNG sangat memuaskan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
KATEGORI
Camat Mandalajati
Camat Arcamanik
Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung
PENERIMA
Disdagin
PEMILIK PRESTASI
23/12/2019
23/12/2019
113
114
2019
2019
2019
TAHUN
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
TEMPAT
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
23/12/2019
112
35
TANGGAL
NO
PROVINSI
PROVINSI
PROVINSI
LEVEL
Gubernur Jawa Barat
Ketua KNPI Jabar, Rio F Wilantara
Pelaksanaan Terbaik 2 IVA Test TP PKK KOTA BANDUNG Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati KNPI Award 2019. Pemkot Bandung KOTA BANDUNG dinilai berperan besar dalam pembangunan kepemudaan.
YANG MENYERAHKAN
Gubernur Jawa Barat
PENGHARGAAN
Pelaksanaan Terbaik 1 Tertib Administrasi KOTA BANDUNG TP PKK Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati
KATEGORI
Wali Kota Bandung
Camat Mandalajati
Camat Mandalajati
PENERIMA
Walikota Bandung
PEMILIK PRESTASI
4.947.739.633
2.633.723.260
807.253.122
300.000.000
764.637.500
442.125.751 11.766.681.361 758.874.600
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik PAUD
Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD
Pelaksanaan Pendidikan PAUD
Program Pendidikan Non Formal
Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal
1.01.1.01.01.02.15
1.01.1.01.01.02.15.071
1.01.1.01.01.02.15.072
1.01.1.01.01.02.15.075
1.01.1.01.01.02.15.076
1.01.1.01.01.02.15.077
1.01.1.01.01.02.18
1.01.1.01.01.02.18.018
722.474.390.554
Dinas Pendidikan
722.474.390.554
Pendidikan
1.01 . 1.01.01
Anggaran (Rp)
1.01
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
529.582.409
7.416.678.687
352.460.620
606.806.200
174.796.700
638.624.200
2.266.880.700
4.039.568.420
456.891.445.769
456.891.445.769
Realisasi (Rp)
Angka Partisipasi Kasar PAUD
Outcome/Output
1.000.00 lembaga
500.00 Siswa
1. 1100.00 lembaga 2. 1500.00 Siswa 3. 181.00 lembaga 4. 180.00 lembaga
1. 3.00 lembaga 2. 1.00 Sekolah
79.57%
Target Outcome/ Output
69.79 %
63.03 %
Jumlah lembaga yang diakreditasi
Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan
100.00 lembaga
100.00%
Jumlah TK negeri yang 79.72 % mendapatkan bantuan 3.00 Sekolah operasional penyelenggaraan
Jumlah lembaga PAUD yang 79.36 % difasilitasi pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD
1. Jumlah lembaga PAUD yang dibina 2. Jumlah siswa yang difasilitasi kegiatan olimpiade kreatifitas siswa 79.11 % 3. Jumlah Bunda PAUD yang dibina 4. Jumlah lembaga PAUD yang dibina proses pembelajarannya Jumlah siswa TK Negeri dan Kober Satdik PAUD Dikmas/ 58.27% SKB yang mendapat BOP PAUD.
1. Jumlah PAUD yang difasilitasi sarana bermain 86.07 % 2. Jumlah TK Negeri yang dibangun
81.64 %
63.24 %
63.24 %
%
Realisasi Program Kegiatan Non Administrasi Umum
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1
36
50.00 lembaga
100.00%
3.00 Sekolah
1.010.00 lembaga
358.00 Siswa
1. 1100.00 lembaga 2. 1.500.00 Siswa 3. 181.00 lembaga 4. 184.00 lembaga
1. 3.00 lembaga 2. 1.00 Sekolah
80.36%
Realisasi Outcome/ Output
1.049.007.200
2.939.500.000
1.205.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB
Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan
Penyelenggaraan SKB
1.01.1.01.01.02.18.023
1.01.1.01.01.02.18.024
1.01.1.01.01.02.18.025
1.01.1.01.01.02.18.026
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
443.247.746
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas
1.01.1.01.01.02.18.022
37
866.882.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.02.18.021
1.230.299.609
587.837.706
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center
1.01.1.01.01.02.18.020
2.686.032.500
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.02.18.019
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C
Kode Rekening
648.955.200
0
1.758.089.720
811.519.895
145.326.223
806.737.092
173.265.000
2.543.203.148
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah peserta kegiatan assesment center
Â
1000.00 Orang
Jumlah Warga Masyarakat/ 52.75 % Warga Belajar yang difasilitasi oleh SKB
1. 1 ruang 2. 4 ruang 3. 4 ruang 4. 1 paket
1. Jumlah RKB yang dibangun 2. Jumlah ruang kelas yang direhab 59.81 % 3. Jumlah jamban yang direhab 4. Jumlah buku yang disediakan 0.00 % Â
1. 300.00 Orang 2. 2500.00 Orang 3. 1200.00 Orang
1. 60.00 lembaga 2. 100.00 lembaga
1. 250.00 orang 2. 2.00 kegiatan 3. 2.00 kegiatan
1000.00 Orang
1. 600.00 orang 2. 1.000.00 orang
Target Outcome/ Output
1. Jumlah Kelulusan Kesetaraan Paket A 2. Jumlah Kelulusan Ujian 77.36 % Kesetaraan Paket C 3. Jumlah Kelulusan Ujian Kesetaraan Paket B
1. Jumlah peserta pelatihan PKH dan Keaksaraan 2. Kegiatan Apresiasi 93.06 % Dikmas dan HAI (Hari Aksara Internasional) 3. Kegiatan Sosialisasi/ workshop 1. Jumlah lembaga yang diberikan apresiasi 32.79 % 2. Jumlah lembaga yang dikembangkan kemitraannya
29.47 %
1. Jumlah peserta pelatihan pendampingan rintisan usaha 94.68 % 2. Jumlah Peserta Didik yang difasilitasi biaya operasional penyelenggaraan Kursus
%
1000.00 Orang
Â
1. 1 ruang 2. 4 ruang 3. 4 ruang 4. 1 paket
1. 411.00 Orang 2. 3.410.00 Orang 3. 1.479.00 Orang
1. 00.00 lembaga 2. 220.00 lembaga
1. 350.00 orang 2. 2.00 kegiatan 3. 3.00 kegiatan
200.00 Orang
1. 600.00 orang 2. 970.00 orang
Realisasi Outcome/ Output
1.01.1.01.01.03.20.019
1.01.1.01.01.03.20.018
Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi 2.809.873.400
410.388.000
383.719.600
1.01.1.01.01.03.20.016
1.01.1.01.01.03.20.017
2.139.687.800
Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi
1.01.1.01.01.03.20.015
Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP
3.528.000.000
Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi
Anggaran (Rp)
12.742.317.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.03.20
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
38
1.495.219.000
276.469.500
347.819.600
1.182.581.220
847.296.000
6.664.106.120
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
600.00 orang
Jumlah peserta pelatihan kompetensi pendidik SMP
1. 136.00 Orang 2. 100.00 Orang 3. 300.00 Orang 4. 560.00 orang
700.00 Orang
1. 79.00 Orang 2. 79.00 Orang 3. 279.00 Orang 4. 524.00 orang
600.00 orang
150.00 Orang
1. 119.00 orang 2. 200.00 orang 3. 200.00 orang 4. 386.00 orang
1. 100.00 Orang 2. 64.00 orang 3. 50.00 orang 4. 100.00 Orang
1. 100.00 Orang 2. 775.00 orang 3. 50.00 orang 4. 100.00 Orang
1. 116.00 orang 2. 200.00 orang 3. 200.00 orang 4. 400.00 orang
51.83%
Realisasi Outcome/ Output
51.75%
Target Outcome/ Output
Jumlah peserta pelatihan pendidik PAUD Dikmas
1. Jumlah Tenaga Kependidikan SD yang diberi apresiasi 2. Jumlah guru SD yang diberi 53.21 % apresiasi 3. Jumlah guru SD yang disertifikasi 4. Jumlah guru SD Non PNS yang diberi apresiasi
67.37 %
90.64 %
Persentase pendidik dan tenaga 52.30 % kependidikan yang disertifikasi 1. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD diberi apresiasi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD Non PNS 24.02 % yang diberi apresiasi 3. Jumlah Tenaga Kependidikan PAUD yang disertifikasi 4. Jumlah PTK Dikmas yang UJK 1. Jumlah tenaga kependidikan Non PNS yang diberi apresiasi 2. Jumlah pendidik SMP yang disertifikasi 55.27 % 3. Jumlah tenaga kependidikan yang diberi apresiasi 4. Jumlah Pendidik Non PNS yang diberi apresiasi
%
2.813.813.804
366.825.000 70.222.604 1.652.068.800
Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan
Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online
Program Inovasi Pendidikan
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Kebijakan Pendidikan
1.01.1.01.01.03.20.029
1.01.1.01.01.03.20.030
1.01.1.01.01.01.22
1.01.1.01.01.01.22.001
1.01.1.01.01.01.22.005
1.01.1.01.01.01.22.007
1.01.1.01.01.01.22.015
1.01.1.01.01.01.22.025
1.01.1.01.01.03.28
1.01.1.01.01.03.28.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.325.677.200
Kegiatan Penyelengaraan Pendidikan Inklusif Paud Dikmas
39
131.729.000
Penyelengaraan Pendidikan Inklusif SMP
1.01.1.01.01.03.20.022
691.088.500
2.740.436.900
417.477.400
307.220.000
588.895.000
424.347.000
Penyelengaraan Pendidikan Inklusif SD
1.01.1.01.01.03.20.021
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
629.050.000
2.381.952.800
378.232.500
242.735.821
1.523.100.000
65.921.964
304.126.700
2.514.116.985
1.644.362.500
455.828.800
0
414.529.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah sekolah sasaran inklusif SMP yang dibina 20.00 Sekolah
300.00 Orang
Target Outcome/ Output
Jumlah dokumen kebijakan pendidikan yang disusun
91.02 %
Jumlah kegiatan inovasi dan kebijakan pendidikan
Jumlah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Persentasi inovasi pendidikan 86.92 % yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan 90.60 %
79.01 %
5.00 Dokumen
2.00 Kegiatan
100.00%
1.00 Sistem
5.00 Dokumen
1.00 Sistem
Jumlah pertemuan dan 3.00 kali pembinaan Dewan Pendidikan
Jumlah Sistem Informasi 92.19 % manajmen pendidikan yang diimplementasikan
93.88 %
Jumlah dokumen evaluasi 82.91 % hasil kinerja bidang Pendidikan
1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang ditingkatkan kompetensinya 1. 561.00 Orang 70.70 % 2. Jumlah calon Kepala 2. 81.00 Orang Sekolah yang mengikuti Diklat Kepala Sekolah Tingkat ketepatan 89.35 % manajemen 100.00% pelayanan pendidikan
Jumlah Lembaga satuan PAUD yang difasilitasi dan dibina 77.40 % 60.00 lembaga penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
0.00 %
Jumlah peserta 97.69 % pendampingan inklusif SD yang dibina
%
2.00 Kegiatan
100.00%
1.00 Sistem
3.00 Dokumen
1.00 Sistem
3.00 kali
5.00 Dokumen
100.00%
1. 500.00 Orang 2. 79.00 Orang
60.00 lembaga
0.00 Sekolah
300.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
110.617.957.885
93.435.682.211
42.828.574
2.141.637.000
2.078.683.100
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD
Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD
Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD
Pengembangan Kesiswaan SD
Pengembangan Proses Belajar Mengajar SD
Kegiatan DAK Fisik PPSD
1.01.1.01.01.04.29
1.01.1.01.01.04.29.001
1.01.1.01.01.04.29.002
1.01.1.01.01.04.29.003
1.01.1.01.01.04.29.004
1.01.1.01.01.04.29.005
12.919.127.000
2.049.348.400
Penjaminan Mutu Pendidikan
1.01.1.01.01.03.28.003
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
40
12.742.757.719
1.972.500.100
2.140.002.000
42.828.574
84.006.241.353
100.904.329.746
1.752.902.800
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Jumlah SD yang difasilitasi 94.89 % kegiatan pengembangan PBM 1. Jumlah ruang kelas yang dibangun 2. Jumlah sekolah yang disediakan alat-alat kesenian 3. Jumlah ruang kelas yang 98.63 % direhabilitasi 4. Jumlah sanitasi yang dibangun 5. Jumlah sekolah yang disediakan buku perpustakaan
Jumlah SD yang difasilitasi 99.92 % kegiatan pengembangan kesiswaan
1. Jumlah sekolah yang terhubung jaringan Internet 2. Jumlah ruang SD yang dibangun 3. Jumlah benteng SD yang dibangun 4. Jumlah SD yang dibangun 89.91 % sanitasi 5. Jumlah ruang SD yang direhabilitasi 6. Jumlah SD yang disediakan meubeulair 7. Jumlah Pemenuhan sarana TIK Jumlah pembangunan dan 100.00 % pengadaan sarana dan prasarana SD
91.22 % Angka Partisipasi Kasar SD
457.00 Sekolah
1. 8.00 ruang 2. 2.00 Sekolah 3. 45.00 ruang 3. 3.00 Unit 4. 72.00 Sekolah 1. 17.00 ruang 2. 2.00 Sekolah 3. 45.00 ruang 4. 3.00 Unit 5. 72.00 Sekolah
382.00 Sekolah
12 laporan
1. 274.00 Sekolah 2. 123.00 ruang 3. 6.00 Sekolah 4. 8.00 Sekolah 5. 37.00 ruang 6. 178.00 ruang 7. 150.00 Sekolah
102.14%
1. 186.00 Orang 2. 200.00 Sekolah 3. 100.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
457.00 Sekolah
274.00 Sekolah
12 laporan
1. 274.00 Sekolah 2. 123.00 ruang 3. 6.00 Sekolah 4. 8.00 Sekolah 5. 37.00 ruang 6. 178.00 ruang 7. 150.00 Sekolah
102.13%
1. Jumlah Guru yang mengikuti Pelatihan Profesi Guru 2. Jumlah Sekolah yang 1. 220.00 Orang 85.53 % diberikan pelatihan 2. 200.00 Sekolah Penjaminan Mutu Pendidikan 3. 100.00 Orang 3. Jumlah Pengawas yang ditingkatkan kompetesinya
%
193.273.000
Pendampingan Program HEBAT
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP
1.01.1.01.01.05.30.005
1.01.1.01.01.05.30.006
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
601.600.000
Pengembangan Proses Belajar Mengajar SMP
1.01.1.01.01.05.30.004
41
2.151.640.000
Pengembangan Kesiswaan SMP
1.01.1.01.01.05.30.003
85.077.361.746
1.048.852.000
Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.05.30.002
102.338.042.746
Anggaran (Rp)
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.05.30
Kode Rekening
76.170.277.825
193.273.000
556.153.020
1.920.181.895
1.002.135.750
92.713.362.464
Realisasi (Rp)
1. Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun RKB 2. Jumlah fasilitas sekolah yang dibangun gapura/ gerbang sekolah 3. Jumlah fasilitas sekolah SMP yang dibangun sanitasi 89.53 % 4. Jumlah fasilitas sekolah SMP yang direhab 5. Jumlah sekolah SMP yang disediakan sarpras TIK 6. Jumlah fasilitas sekolah yang disediakan meubelair 7. Jumlah fasilitas sekolah yang dibuatkan sumur bor
1. 74.00 Unit 2. 29.00 Sekolah 3. 32.00 Sekolah 4. 20.00 Unit 5. 62.00 Sekolah 6. 120.00 ruang 7. 10.00 Sekolah
1 kegiatan
62.00 Sekolah
252.00 Sekolah
Jumlah SMP yang difasilitasi 89.24 % kegiatan pengembangan kesiswaan Jumlah SMP yang difasilitasi 92.45 % kegiatan pengembangan PBM Jumlah kegiatan 100.00 % pendampingan Program Hebat
250.00 Sekolah
Jumlah sekolah yang dibina 95.55 % pengembangan Kurikulum SMP
Target Outcome/ Output
103.11%
Outcome/Output
90.60 % Angka Partisipasi Kasar SMP
%
1. 76.00 Unit 2. 26.00 Sekolah 3. 31.00 Sekolah 4. 11.00 Unit 5. 62.00 Sekolah 6. 120.00 ruang 7. 9.00 Sekolah
1 kegiatan
186.00 Sekolah
252.00 Sekolah
750.00 Sekolah
103.13%
Realisasi Outcome/ Output
Kode Rekening
Kegiatan DAK Fisik PPSMP
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.05.30.007
42
12.866.700.000
Anggaran (Rp)
12.662.829.114
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
1. Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium komputer 2. Jumlah Pengadaan peralatan ilmu pengetahuan sosial (IPS) 3. Jumlah Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah 4. Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika 5. Jumlah Rehabilitasi ruang kantor beserta perabotnya 6. Jumlah Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi 7. Jumlah Pengadaan alat kesenian tradisional 8. Jumlah Rehabilitasi jamban 98.42 % siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya 9. Jumlah Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya 10. Jumlah Pengadaan peralatan alat peraga matematika 11. Jumlah Pembangunan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya 12. Jumlah Pembangunan ruang kelas baru (rkb) berikut perabotnya 13. Jumlah Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK)
%
1. 6.00 Paket 2. 9.00 Paket 3. 8.00 Paket 4. 7.00 Paket 5. 2.00 ruang 6. 7.00 Paket 7. 5.00 Paket 8. 7.00 ruang 9. 53.00 ruang 10. 10.00 Paket 11. 1.00 ruang 12. 6.00 ruang 13. 8.00 Paket
Target Outcome/ Output
1. 6.00 Paket 2. 9.00 Paket 3. 8.00 Paket 4. 7.00 Paket 5. 2.00 ruang 6. 7.00 Paket 7. 5.00 Paket 8. 7.00 ruang 9. 53.00 ruang 10. 10.00 Paket 11. 1.00 ruang 12. 6.00 ruang 13. 8.00 Paket
Realisasi Outcome/ Output
188.094.000
88.831.718
88.831.718
53.683.102
53.683.102
83.502.430
83.502.430
Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
1.01.1.01.01.01.32
1.01.1.01.01.01.32.001
1.01.1.01.01.00.33
1.01.1.01.01.00.33.004
1.01.1.01.01.01.33
1.01.1.01.01.01.33.004
1.01.1.01.01.02.33
1.01.1.01.01.02.33.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
188.094.000
Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
43
398.616.000
Anggaran (Rp)
Pendampingan Program HEBAT
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.05.30.009
Kode Rekening
81.768.500
81.768.500
0
0
0
0
167.311.000
167.311.000
208.511.860
Realisasi (Rp) Jumlah peserta pelatihan program Hebat
Outcome/Output
12 Laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
12 Laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Jumlah Laporan Bulanan 97.92 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
12 Laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.92 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
611.00 Sekolah
100.00%
380.00 Orang
Target Outcome/ Output
Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan 88.95 % Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Persentase sekolah yang difasilitasi 88.95 % pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
52.31 %
%
12 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12 laporan
1. 00.00 2. 0,01
635.00 Sekolah
103.93%
380.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
61.203.158.485
60.006.250.000
1.044.667.000
152.241.485
35.217.695
35.217.695
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SD melalui Kartu Bandung Juara
Pengembangan dan Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.04.33
1.01.1.01.01.04.33.001
1.01.1.01.01.04.33.002
1.01.1.01.01.04.33.004
1.01.1.01.01.05.33
1.01.1.01.01.05.33.004
1.01.1.01.01.06.33
115.591.028
60.586.661
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
1.01.1.01.01.03.33.004
Anggaran (Rp)
60.586.661
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.03.33
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
44
53.411.800
111.280.800
12 Laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
Jumlah Laporan Bulanan 315.98 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 46.21 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12 Laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12 laporan
1. 0.00 Siswa 2. 0.00 Siswa
Jumlah Laporan Bulanan 51.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 20250.00 Siswa 2. 32000.00 Siswa
1. Jumlah siswa SD Swasta yang diberi bantuan 0.00 % 2. Jumlah siswa SD Negeri yang diberi bantuan
1. 00.00% 2. 0,01%
274.00 Sekolah
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 1.83 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah SD yang difasilitasi kegiatan pengembangan dan 99.47 % 274.00 Sekolah tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis
12 Laporan
Jumlah Laporan Bulanan 97.87 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
Target Outcome/ Output
1. 100,00% 2. 0,01%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.87 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 111.280.800 315.98 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
79.156.000
1.039.078.400
0
1.118.234.400
59.295.500
59.295.500
Realisasi (Rp)
31.308.331
91.955.072
91.955.072
62.444.551
62.444.551
36.558.211
36.558.211
16.035.601
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.07.33
1.01.1.01.01.07.33.004
1.01.1.01.01.08.33
1.01.1.01.01.08.33.004
1.01.1.01.01.09.33
1.01.1.01.01.09.33.004
1.01.1.01.01.10.33
1.01.1.01.01.10.33.004
1.01.1.01.01.11.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
31.308.331
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
45
115.591.028
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.06.33.004
Kode Rekening
15.552.500
36.514.500
36.514.500
52.657.000
52.657.000
56.925.000
56.925.000
55.709.500
55.709.500
53.411.800
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 99.88 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 99.88 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 96.99 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 61.91 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
Jumlah Laporan Bulanan 84.33 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 61.91 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 177.94 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 84.33 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 177.94 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Jumlah Laporan Bulanan 46.21 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
45.341.962
45.341.962
51.840.690
51.840.690
130.048.043
130.048.043
102.203.057
102.203.057
51.604.932
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.12.33
1.01.1.01.01.12.33.004
1.01.1.01.01.13.33
1.01.1.01.01.13.33.004
1.01.1.01.01.14.33
1.01.1.01.01.14.33.004
1.01.1.01.01.15.33
1.01.1.01.01.15.33.004
1.01.1.01.01.16.33
Anggaran (Rp)
16.035.601
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.11.33.004
46
18.139.000
98.619.257
98.619.257
47.333.550
47.333.550
46.222.440
46.222.440
27.443.400
27.443.400
15.552.500
Realisasi (Rp)
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 60.53 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 60.53 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 89.16 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 89.16 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 36.40 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 36.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 96.49 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 96.49 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 35.15 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 96.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
59.224.366
152.176.868
152.176.868
63.046.927
63.046.927
106.384.899
106.384.899
92.210.750
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.17.33
1.01.1.01.01.17.33.004
1.01.1.01.01.18.33
1.01.1.01.01.18.33.004
1.01.1.01.01.19.33
1.01.1.01.01.19.33.004
1.01.1.01.01.20.33
1.01.1.01.01.20.33.004
1.01.1.01.01.21.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
59.224.366
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
47
51.604.932
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.16.33.004
Kode Rekening
15.504.500
22.071.500
22.071.500
35.854.500
35.854.500
0
0
58.689.400
58.689.400
18.139.000
Realisasi (Rp)
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 20.75 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 20.75 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 16.81 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
Jumlah Laporan Bulanan 56.87 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 56.87 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 99.10 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 35.15 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
50.730.276
50.730.276
46.336.125
46.336.125
68.951.620
68.951.620
80.863.378
80.863.378
91.932.849
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.22.33
1.01.1.01.01.22.33.004
1.01.1.01.01.23.33
1.01.1.01.01.23.33.004
1.01.1.01.01.24.33
1.01.1.01.01.24.33.004
1.01.1.01.01.25.33
1.01.1.01.01.25.33.004
1.01.1.01.01.26.33
Anggaran (Rp)
92.210.750
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.21.33.004
48
20.770.000
0
0
63.467.800
63.467.800
0
0
49.533.000
49.533.000
15.504.500
Realisasi (Rp)
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 22.59 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
Jumlah Laporan Bulanan 92.05 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 97.64 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 92.05 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.64 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 16.81 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
65.401.647
65.401.647
114.655.683
114.655.683
45.739.402
45.739.402
74.567.321
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.27.33.004
1.01.1.01.01.28.33
1.01.1.01.01.28.33.004
1.01.1.01.01.29.33
1.01.1.01.01.29.33.004
1.01.1.01.01.30.33
1.01.1.01.01.30.33.004
1.01.1.01.01.31.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
120.489.988
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
1.01.1.01.01.27.33
49
120.489.988
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
91.932.849
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.26.33.004
Kode Rekening
163.856.000
16.233.800
16.233.800
24.967.140
24.967.140
24.273.040
24.273.040
69.305.500
69.305.500
20.770.000
Realisasi (Rp)
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 35.49 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 35.49 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 219.74 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 37.11 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
Jumlah Laporan Bulanan 21.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 37.11 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 57.52 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 21.78 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 57.52 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 22.59 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
105.591.369
102.625.249
102.625.249
107.369.947
107.369.947
62.154.612
62.154.612
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.32.33.004
1.01.1.01.01.33.33
1.01.1.01.01.33.33.004
1.01.1.01.01.34.33
1.01.1.01.01.34.33.004
1.01.1.01.01.35.33
1.01.1.01.01.35.33.004
1.01.1.01.01.36.33
53.976.780
105.591.369
1.01.1.01.01.32.33
74.567.321
Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.31.33.004
50
0
0
0
42.780.210
42.780.210
62.018.000
62.018.000
0
0
163.856.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
Jumlah Laporan Bulanan 60.43 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 39.84 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 39.84 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 60.43 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Jumlah Laporan Bulanan 219.74 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
37.249.212
116.100.967
116.100.967
58.472.172
58.472.172
39.333.497
39.333.497
46.419.482
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.37.33
1.01.1.01.01.37.33.004
1.01.1.01.01.38.33
1.01.1.01.01.38.33.004
1.01.1.01.01.39.33
1.01.1.01.01.39.33.004
1.01.1.01.01.40.33
1.01.1.01.01.40.33.004
1.01.1.01.01.41.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
37.249.212
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
51
53.976.780
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.36.33.004
Kode Rekening
0
Outcome/Output
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 76.22 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 43.03 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 43.03 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
0
31.047.000
31.047.000
73.007.000
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
Jumlah Laporan Bulanan 124.86 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 78.93 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 78.93 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 76.22 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 73.007.000 124.86 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
49.957.600
49.957.600
28.391.000
28.391.000
Realisasi (Rp)
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
151.243.763
151.243.763
61.118.256
61.118.256
37.612.501
37.612.501
62.238.923
62.238.923
87.008.912
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.42.33
1.01.1.01.01.42.33.004
1.01.1.01.01.43.33
1.01.1.01.01.43.33.004
1.01.1.01.01.44.33
1.01.1.01.01.44.33.004
1.01.1.01.01.45.33
1.01.1.01.01.45.33.004
1.01.1.01.01.46.33
46.419.482
Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.41.33.004
52
0
0
0
60.373.600
46.318.151
46.318.151
35.186.327
35.186.327
24.312.750
24.312.750
Realisasi (Rp)
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
Jumlah Laporan Bulanan 39.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 93.55 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 93.55 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 74.42 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 74.42 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 69.39 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 39.78 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
53.204.128
24.566.641
24.566.641
64.067.322
64.067.322
42.262.562
42.262.562
69.668.500
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.47.33
1.01.1.01.01.47.33.004
1.01.1.01.01.48.33
1.01.1.01.01.48.33.004
1.01.1.01.01.49.33
1.01.1.01.01.49.33.004
1.01.1.01.01.50.33
1.01.1.01.01.50.33.004
1.01.1.01.01.51.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
53.204.128
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
53
87.008.912
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.46.33.004
Kode Rekening
70.961.000
0
0
63.871.500
63.871.500
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.69 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 101.86 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 99.69 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 90.415.300 368.04 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 56.77 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 56.77 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 69.39 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 90.415.300 368.04 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
30.206.000
30.206.000
60.373.600
Realisasi (Rp)
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
130.242.006
130.242.006
35.830.550
35.830.550
65.999.780
65.999.780
168.339.653
168.339.653
59.350.057
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.52.33
1.01.1.01.01.52.33.004
1.01.1.01.01.53.33
1.01.1.01.01.53.33.004
1.01.1.01.01.54.33
1.01.1.01.01.54.33.004
1.01.1.01.01.55.33
1.01.1.01.01.55.33.004
1.01.1.01.01.56.33
69.668.500
Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.51.33.004
54
46.769.100
92.406.600
92.406.600
47.437.500
47.437.500
27.016.000
27.016.000
77.277.200
77.277.200
70.961.000
Realisasi (Rp)
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 59.33 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 59.33 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 75.40 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 75.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 71.88 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 71.88 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 54.89 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 54.89 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 78.80 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 101.86 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
76.147.192
94.327.148
94.327.148
131.778.091
131.778.091
92.355.810
92.355.810
50.469.737
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.57.33
1.01.1.01.01.57.33.004
1.01.1.01.01.58.33
1.01.1.01.01.58.33.004
1.01.1.01.01.59.33
1.01.1.01.01.59.33.004
1.01.1.01.01.60.33
1.01.1.01.01.60.33.004
1.01.1.01.01.61.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
76.147.192
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
55
59.350.057
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.56.33.004
Kode Rekening
39.913.500
106.150.000
106.150.000
64.042.000
64.042.000
63.643.800
63.643.800
65.917.500
65.917.500
46.769.100
Realisasi (Rp)
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 86.57 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 86.57 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 67.47 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 67.47 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 48.60 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 48.60 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 114.94 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 114.94 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 79.08 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 78.80 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
104.355.672
104.355.672
59.621.643
59.621.643
84.489.603
84.489.603
60.356.626
60.356.626
153.094.797
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.62.33
1.01.1.01.01.62.33.004
1.01.1.01.01.63.33
1.01.1.01.01.63.33.004
1.01.1.01.01.64.33
1.01.1.01.01.64.33.004
1.01.1.01.01.65.33
1.01.1.01.01.65.33.004
1.01.1.01.01.66.33
50.469.737
Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.61.33.004
56
54.257.500
58.540.350
58.540.350
65.164.000
65.164.000
0
0
0
0
39.913.500
Realisasi (Rp)
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 77.13 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 35.44 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 77.13 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
Jumlah Laporan Bulanan 96.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 96.99 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 79.08 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
49.081.076
49.081.076
166.401.527
166.401.527
74.979.775
74.979.775
98.297.858
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.67.33.004
1.01.1.01.01.68.33
1.01.1.01.01.68.33.004
1.01.1.01.01.69.33
1.01.1.01.01.69.33.004
1.01.1.01.01.70.33
1.01.1.01.01.70.33.004
1.01.1.01.01.71.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
103.423.980
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
1.01.1.01.01.67.33
57
103.423.980
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
153.094.797
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.66.33.004
Kode Rekening
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 70.47 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
29.931.000
22.275.000
22.275.000
34.259.665
34.259.665
74.618.500
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 20.59 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 29.71 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 29.71 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 20.59 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 30.45 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 152.03 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 70.47 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 35.44 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 74.618.500 152.03 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
72.880.500
72.880.500
54.257.500
Realisasi (Rp)
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
67.122.968
80.103.284
80.103.284
47.096.896
47.096.896
46.477.716
46.477.716
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.72.33
1.01.1.01.01.72.33.004
1.01.1.01.01.73.33
1.01.1.01.01.73.33.004
1.01.1.01.01.74.33
1.01.1.01.01.74.33.004
1.01.1.01.01.75.33
1.01.1.01.01.75.33.004
1.01.1.01.01.76.33
133.079.082
67.122.968
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Anggaran (Rp)
98.297.858
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.71.33.004
58
48.697.000
0
0
45.897.500
45.897.500
73.018.000
73.018.000
54.125.500
54.125.500
29.931.000
Realisasi (Rp)
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 36.59 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 91.15 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
Jumlah Laporan Bulanan 97.45 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 91.15 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 80.64 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.45 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 80.64 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 30.45 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
152.005.588
48.768.506
48.768.506
57.371.709
57.371.709
100.980.518
100.980.518
26.679.528
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.77.33
1.01.1.01.01.77.33.004
1.01.1.01.01.78.33
1.01.1.01.01.78.33.004
1.01.1.01.01.79.33
1.01.1.01.01.79.33.004
1.01.1.01.01.80.33
1.01.1.01.01.80.33.004
1.01.1.01.01.81.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
152.005.588
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
59
133.079.082
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.76.33.004
Kode Rekening
34.624.300
0
0
0
0
32.796.500
32.796.500
36.910.500
36.910.500
48.697.000
Realisasi (Rp)
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 67.25 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 67.25 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 24.28 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 129.78 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 24.28 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 36.59 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
145.081.879
145.081.879
78.973.771
78.973.771
148.871.148
148.871.148
101.749.120
101.749.120
49.367.273
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.82.33
1.01.1.01.01.82.33.004
1.01.1.01.01.83.33
1.01.1.01.01.83.33.004
1.01.1.01.01.84.33
1.01.1.01.01.84.33.004
1.01.1.01.01.85.33
1.01.1.01.01.85.33.004
1.01.1.01.01.86.33
Anggaran (Rp)
26.679.528
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.81.33.004
60
0
0
0
51.029.000
51.029.000
77.262.350
77.262.350
0
0
34.624.300
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
Jumlah Laporan Bulanan 97.83 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 34.28 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 34.28 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 97.83 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Jumlah Laporan Bulanan 129.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
99.224.698
56.365.555
56.365.555
45.363.142
45.363.142
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.88.33
1.01.1.01.01.88.33.004
1.01.1.01.01.89.33
1.01.1.01.01.89.33.004
1.01.1.01.01.90.33
1.01.1.01.01.90.33.004
1.01.1.01.01.91.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
99.224.698
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.87.33.004
61
65.245.600
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
1.01.1.01.01.87.33
38.492.092
65.245.600
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
49.367.273
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.86.33.004
Kode Rekening
0
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
45.379.499
41.921.000
41.921.000
34.040.000
34.040.000
46.178.000
46.178.000
82.857.500
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 46.54 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 46.54 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 60.39 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 60.39 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 92.41 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 92.41 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 117.89 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 126.99 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 82.857.500 126.99 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Realisasi (Rp)
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
106.741.450
33.249.226
33.249.226
66.833.580
66.833.580
131.837.473
131.837.473
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
1.01.1.01.01.92.33
1.01.1.01.01.92.33.004
1.01.1.01.01.93.33
1.01.1.01.01.93.33.004
1.01.1.01.01.94.33
1.01.1.01.01.94.33.004
1.01.1.01.01.95.33
1.01.1.01.01.95.33.004
1.01.1.01.01.96.33
247.210.285
106.741.450
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Anggaran (Rp)
38.492.092
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.91.33.004
62
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
0
67.479.500
67.479.500
0
0
54.701.900
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 100,00% 2. 0,01%
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 51.18 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 51.18 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD 1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Jumlah Laporan Bulanan 164.52 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 100,00% 2. 0,01%
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 117.89 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 54.701.900 164.52 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
0
0
45.379.499
Realisasi (Rp)
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
57.989.503
60.859.301
60.859.301
66.698.907
66.698.907
216.231.000
216.231.000
296.741.189
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
1.01.1.01.01.97.33
1.01.1.01.01.97.33.004
1.01.1.01.01.98.33
1.01.1.01.01.98.33.004
1.01.1.01.01.99.33
1.01.1.01.01.99.33.004
1.01.1.01.01.00.34
1.01.1.01.01.00.34.004
1.01.1.01.01.01.34
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
57.989.503
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD
63
247.210.285
Anggaran (Rp)
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.96.33.004
Kode Rekening
0
296.174.503
203.749.000
203.749.000
0
0
45.249.500
45.249.500
17.457.000
17.457.000
Realisasi (Rp)
1. 100,00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 0.00 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
12 laporan
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.81 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
12 laporan
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 74.35 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 00.00% 2. 0,01%
Jumlah Laporan Bulanan 94.23 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 74.35 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 30.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
1. 00.00% 2. 0,01%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 94.23 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
1. 100,00% 2. 0,01%
1. Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi 30.10 % pendidikannya 2. Angka Putus Sekolah SD
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Bulanan 0.00 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD
%
227.242.817
227.242.817
236.985.540
236.985.540
197.733.541
197.733.541
173.194.081.352
51.844.769.644
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara
1.01.1.01.01.02.34
1.01.1.01.01.02.34.004
1.01.1.01.01.03.34
1.01.1.01.01.03.34.004
1.01.1.01.01.04.34
1.01.1.01.01.04.34.004
1.01.1.01.01.05.34
1.01.1.01.01.05.34.001
296.741.189
Anggaran (Rp)
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.01.1.01.01.01.34.004
64
0
5.311.884.291
123.134.148
123.134.148
234.996.560
234.996.560
227.130.635
227.130.635
296.174.503
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
12 laporan
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.16 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Jumlah siswa SMP Swasta yang diberi bantuan#Jumlah 13634.00 Siswa#14021.00 0.00 % Siswa SMP Negeri yang diberi Siswa bantuan
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 3.07 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
0 Siswa# 0 Siswa
1. 00.00% 2. 0,02%
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 62.27 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 62.27 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.16 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.95 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.95 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
Jumlah Laporan Bulanan 99.81 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
%
227.180.041
227.180.041
205.493.587
205.493.587
384.454.796
384.454.796
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.06.34
1.01.1.01.01.06.34.004
1.01.1.01.01.07.34
1.01.1.01.01.07.34.004
1.01.1.01.01.08.34
1.01.1.01.01.08.34.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
118.750.500.000
Pemberian bantuan bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan
1.01.1.01.01.05.34.005
65
225.869.627
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.05.34.004
0
Pengadaan Sarana Sekolah Gratis SMP
1.01.1.01.01.05.34.003
2.372.942.081
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.05.34.002
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pengembangan dan Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis SMP
Kode Rekening
378.306.000
378.306.000
205.331.859
205.331.859
188.238.281
188.238.281
3.500.000.000
108.075.000
0
1.703.809.291
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
12 laporan
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.92 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 98.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.40 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.92 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 82.86 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
0 Siswa
12 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
22790.00 Siswa
12.00 laporan
750 Sekolah
Realisasi Outcome/ Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 82.86 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
Jumlah Siswa Rawan 2.95 % Melanjutkan Pendidikan yang mendapatkan bantuan
Jumlah Laporan Bulanan 47.85 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
0%
Jumlah SMP yang difasilitasi kegiatan Pengembangan dan 71.80 % 250.00 Sekolah Tata Kelola Penyelengggaraan Sekolah Gratis
%
239.249.626
292.204.119
292.204.119
261.157.363
261.157.363
318.948.743
318.948.743
189.993.322
189.993.322
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.09.34.004
1.01.1.01.01.10.34
1.01.1.01.01.10.34.004
1.01.1.01.01.11.34
1.01.1.01.01.11.34.004
1.01.1.01.01.12.34
1.01.1.01.01.12.34.004
1.01.1.01.01.13.34
1.01.1.01.01.13.34.004
Anggaran (Rp)
239.249.626
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.09.34
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
66
189.579.963
189.579.963
318.005.950
318.005.950
258.274.146
258.274.146
278.269.568
278.269.568
239.191.656
239.191.656
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 95.23 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 98.90 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.70 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.78 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.78 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.70 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.90 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 95.23 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 99.98 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.98 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
231.247.824
231.247.824
265.900.342
265.900.342
274.226.336
274.226.336
266.749.545
266.749.545
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.15.34
1.01.1.01.01.15.34.004
1.01.1.01.01.16.34
1.01.1.01.01.16.34.004
1.01.1.01.01.17.34
1.01.1.01.01.17.34.004
1.01.1.01.01.18.34
1.01.1.01.01.18.34.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
257.991.132
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.14.34.004
67
257.991.132
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.14.34
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Kode Rekening
188.695.346
188.695.346
145.036.980
145.036.980
265.341.963
265.341.963
227.857.700
227.857.700
210.108.388
210.108.388
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 98.53 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.79 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 52.89 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 70.74 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 70.74 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 52.89 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.79 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.53 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 81.44 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 81.44 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
281.223.625
205.293.888
205.293.888
280.901.613
280.901.613
285.484.515
285.484.515
284.306.554
284.306.554
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.19.34.004
1.01.1.01.01.20.34
1.01.1.01.01.20.34.004
1.01.1.01.01.21.34
1.01.1.01.01.21.34.004
1.01.1.01.01.22.34
1.01.1.01.01.22.34.004
1.01.1.01.01.23.34
1.01.1.01.01.23.34.004
Anggaran (Rp)
281.223.625
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.19.34
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
68
269.209.886
269.209.886
280.544.500
280.544.500
278.347.860
278.347.860
199.237.421
199.237.421
280.086.300
280.086.300
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 97.05 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.09 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 98.27 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 94.69 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 94.69 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.27 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.09 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 97.05 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 99.60 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.60 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
234.468.375
234.468.375
273.884.286
273.884.286
249.226.591
249.226.591
214.411.223
214.411.223
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.25.34
1.01.1.01.01.25.34.004
1.01.1.01.01.26.34
1.01.1.01.01.26.34.004
1.01.1.01.01.27.34
1.01.1.01.01.27.34.004
1.01.1.01.01.28.34
1.01.1.01.01.28.34.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
245.437.587
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.24.34.004
69
245.437.587
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.24.34
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Kode Rekening
135.647.190
135.647.190
247.642.810
247.642.810
272.891.507
272.891.507
226.339.113
226.339.113
83.490.000
83.490.000
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 96.53 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.64 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.36 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 63.26 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 63.26 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.36 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.64 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 96.53 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 34.02 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 34.02 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
284.715.929
283.985.000
283.985.000
322.659.793
322.659.793
348.089.052
348.089.052
253.933.481
253.933.481
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.29.34.004
1.01.1.01.01.30.34
1.01.1.01.01.30.34.004
1.01.1.01.01.31.34
1.01.1.01.01.31.34.004
1.01.1.01.01.32.34
1.01.1.01.01.32.34.004
1.01.1.01.01.33.34
1.01.1.01.01.33.34.004
Anggaran (Rp)
284.715.929
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.29.34
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
70
253.412.427
253.412.427
331.619.293
331.619.293
302.783.769
302.783.769
196.235.000
196.235.000
283.595.997
283.595.997
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 69.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 93.84 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 95.27 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.79 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.79 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 95.27 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.84 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 69.10 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 99.61 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.61 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
159.737.786
159.737.786
58.218.637
58.218.637
111.962.122
111.962.122
79.476.817
79.476.817
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.35.34
1.01.1.01.01.35.34.004
1.01.1.01.01.36.34
1.01.1.01.01.36.34.004
1.01.1.01.01.37.34
1.01.1.01.01.37.34.004
1.01.1.01.01.38.34
1.01.1.01.01.38.34.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
168.228.648
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.34.34.004
71
168.228.648
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.34.34
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Kode Rekening
58.614.613
58.614.613
111.163.814
111.163.814
29.343.734
29.343.734
108.781.741
108.781.741
95.538.525
95.538.525
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 68.10 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 50.40 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.29 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 73.75 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 73.75 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.29 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 50.40 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 68.10 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 56.79 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 56.79 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
287.487.784
242.700.777
242.700.777
225.303.245
225.303.245
241.789.293
241.789.293
255.582.500
255.582.500
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.82.34.004
1.01.1.01.01.83.34
1.01.1.01.01.83.34.004
1.01.1.01.01.84.34
1.01.1.01.01.84.34.004
1.01.1.01.01.85.34
1.01.1.01.01.85.34.004
1.01.1.01.01.86.34
1.01.1.01.01.86.34.004
Anggaran (Rp)
287.487.784
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.82.34
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
72
255.429.600
255.429.600
193.241.469
193.241.469
217.698.000
217.698.000
242.421.218
242.421.218
176.070.500
176.070.500
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.88 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 96.62 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 79.92 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.94 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.94 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 79.92 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 96.62 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.88 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 61.24 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 61.24 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
259.999.998
259.999.998
266.198.998
266.198.998
256.687.171
256.687.171
239.947.872
239.947.872
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.88.34
1.01.1.01.01.88.34.004
1.01.1.01.01.89.34
1.01.1.01.01.89.34.004
1.01.1.01.01.90.34
1.01.1.01.01.90.34.004
1.01.1.01.01.91.34
1.01.1.01.01.91.34.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
321.398.522
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.87.34.004
73
321.398.522
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.87.34
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Kode Rekening
225.889.235
225.889.235
239.904.200
239.904.200
264.209.711
264.209.711
242.705.478
242.705.478
296.491.000
296.491.000
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 93.35 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.25 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 93.46 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 94.14 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 94.14 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.46 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.25 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.35 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 92.25 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 92.25 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
297.827.014
297.135.880
297.135.880
260.508.256
260.508.256
229.221.279
229.221.279
218.391.768
218.391.768
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.92.34.004
1.01.1.01.01.93.34
1.01.1.01.01.93.34.004
1.01.1.01.01.94.34
1.01.1.01.01.94.34.004
1.01.1.01.01.95.34
1.01.1.01.01.95.34.004
1.01.1.01.01.96.34
1.01.1.01.01.96.34.004
Anggaran (Rp)
297.827.014
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.92.34
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
74
217.980.771
217.980.771
222.508.423
222.508.423
260.420.961
260.420.961
269.040.948
269.040.948
278.027.347
278.027.347
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 90.54 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.97 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 97.07 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 99.81 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.81 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 97.07 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 99.97 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 90.54 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 93.35 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 93.35 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
296.682.992
296.682.992
279.773.500
279.773.500
82.355.039.000
4.000.000.000
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Dasar (Scanner: Pengadaan Sistem Pemindaian Ujian Akademik untuk SD) (Banprov)
1.01.1.01.01.98.34
1.01.1.01.01.98.34.004
1.01.1.01.01.99.34
1.01.1.01.01.99.34.004
1.01.1.01.01.01.35
1.01.1.01.01.01.35.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
227.982.797
Pelaksananan Pelayanan Pendidikan SMP
1.01.1.01.01.97.34.004
75
227.982.797
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.97.34
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP
Kode Rekening
3.977.600.000
81.910.824.000
273.976.473
273.976.473
293.634.435
293.634.435
184.380.012
184.380.012
Realisasi (Rp)
12 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 98.97 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
100.00%
Cakupan Pembinaan Kelembagaan 99.46 % Sekolah dan manajemen sekolah
Jumlah sekolah yang 99.44 % disediakan sistem pemindaian 55.00 Sekolah ujian akademik
12 laporan
12.00 laporan
Jumlah Laporan Bulanan 97.93 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
55 Sekolah
100.00%
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 97.93 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
1. 00.00% 2. 0,02%
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 98.97 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
12.00 laporan
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Laporan Bulanan 80.87 % Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP
Target Outcome/ Output
1. 00.00% 2. 0,02%
Outcome/Output
1. Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi 1. 100,00% 80.87 % pendidikannya 2. 0,02% 2. Angka Putus Sekolah SMP
%
31.815.039.000
3.990.000.000
11.400.000.000
5.880.000.000
6.240.000.000
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Dasar (SD Interaktif: Pengadaan Perangkat Pembelajaran 3D untuk SD) (Banprov)
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Scanner: Pengadaan Sistem Pemindaian Ujian Akademik untuk SMP) (Banprov)
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Mading: Pengadaan Perangkat Informasi Digital Interaktif di SMP) (Banprov)
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Islamic Sabak: Pengadaan Alat Islamic Sabak Penunjang PAI di SMP) (Banprov)
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Lab Biologi: Pengadaan Alat Belajar IPA Biologi berbasis simulasi di SMP) (Banprov)
1.01.1.01.01.01.35.002
1.01.1.01.01.01.35.003
1.01.1.01.01.01.35.004
1.01.1.01.01.01.35.005
1.01.1.01.01.01.35.006
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
76
6.142.400.000
5.872.020.000
11.342.430.000
3.988.800.000
31.794.840.000
Realisasi (Rp)
Target Outcome/ Output
umlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 98.44 % Pembelajaran Alat Belajar IPA Biologi berbasis simulasi
Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 99.86 % Pembelajaran Alat Islamic Sabak Penunjang PAI bagi Sekolah Menengah Pertama
Jumlah sekolah SMP yang disediakan sarana prasarana 99.50 % Perangkat Informasi Digital Interaktif
55.00 Sekolah
41.00 Sekolah
57.00 Sekolah
57.00 Sekolah
Jumlah Sekolah yang memiliki 222.00 Sekolah perangkat pembelajaran 3D
Outcome/Output
Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 99.97 % Pembelajaran Sistem Pemindaian Ujian Akademik
99.94 %
%
55 Sekolah
41 Sekolah
57 Sekolah
57 Sekolah
222 Sekolah
Realisasi Outcome/ Output
8.030.000.000
107.000.000.000
20.310.000.000
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (3D Interaktif: Pengadaan Perangkat Pembelajaran 3D untuk SMP) (Banprov)
Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (Animasi Edukatif K13 : Pengadaan sarana belajar kreatif animatif edukatif untuk SD) (Banprov)
1.01.1.01.01.01.35.008
1.01.1.01.01.01.35.009
1.01.1.01.01.04.35
1.01.1.01.01.04.35.010
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
5.000.000.000
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Digital Library: Pengadaan Sistem Perpustakaan digital untuk SMP) (Banprov)
77
6.000.000.000
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.01.35.007
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Museum Digital: Pengadaan Alat Digital Penunjang Pembelajaran Sejarah di SMP) (Banprov)
Kode Rekening
20.264.900.000
106.489.975.435
7.989.000.000
4.810.560.000
5.993.174.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
22.00 Sekolah
Target Outcome/ Output
74 SD
100.00%
Cakupan Pembinaan Kelembagaan 99.52 % Sekolah dan manajemen sekolah
Jumlah sekolah yang 99.78 % disediakan sarana prasarana TIK Animasi Edukatif K13
40.00 Sekolah
Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Penunjang 99.49 % Pembelajaran Perangkat Pembelajaran 3D untuk SMP
Jumlah sekolah SMP yang 96.21 % disediakan sararana prasarana 48.00 Sekolah Sistem Perpustakaan digital
Jumlah sekolah SMP yang disediakan Sarana Alat Digital 99.89 % Penunjang Pembelajaran Sejarah
%
74 SD
100.00%
40 Sekolah
48 Sekolah
22 Sekolah
Realisasi Outcome/ Output
30.250.000.000
9.690.000.000
24.250.000.000
28.756.500.000
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (PSB : Pengadaan perangkat digital learning center untuk SD) (Banprov)
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (UKS : Pengadaan alat sosialisasi dan penunjang sekolah sehat di SD) (Banprov)
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (Calistung Digital : Pengadaan alat penunjang baca tulis hitung digital untuk SD) (Banprov)
Program Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah
1.01.1.01.01.04.35.012
1.01.1.01.01.04.35.015
1.01.1.01.01.04.35.016
1.01.1.01.01.05.35
Anggaran (Rp)
22.500.000.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.01.1.01.01.04.35.011
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Dasar (Islamic Sabak : Pengadaan alat islamic sabak penunjang PAI di SD) (Banprov)
78
28.716.754.865
24.211.598.000
9.311.184.435
30.234.180.000
22.468.113.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
166 SD
100.00%
Cakupan Pembinaan Kelembagaan 99.86 % Sekolah dan manajemen sekolah
83 SD
111 SD
157 SD
Target Outcome/ Output
Jumlah sekolah yang 99.84 % disediakan sarana prasarana TIK Calistung Diigital
Jumlah sekolah yang 96.09 % disediakan sarana prasarana TIK Sekolah sehat
Jumlah sekolah yang 99.95 % disediakan sarana prasarana TIK learning center
Jumlah sekolah yang 99.86 % disediakan sarana prasarana TIK Penunjang PAI
%
100.00%
166 SD
83 SD
111 SD
157 SD
Realisasi Outcome/ Output
6.469.500.000
6.327.000.000
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Menengah Pertama (UKS : Pengadaan alat sosialisasi dan penunjang sekolah sehat di SMP) (Banprov)
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Menengah Pertama (Lab Bahasa Inggris : Pengadaan alat belajar bahasa inggris berbasis simulasi di SMP) (Banprov)
1.01.1.01.01.05.35.014
1.01.1.01.01.05.35.017
1.01.1.01.01.05.35.018
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
9.690.000.000
Pengajuan Sarana Penunjang Pembelajaran Bagi Sekolah Menengah Pertama (Command Center : Pengadaan perangkat command center untuk SMP) (Banprov)
79
6.270.000.000
Anggaran (Rp)
1.01.1.01.01.05.35.013
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Sarana Penunjang Pembelajaran bagi Sekolah Menengah Pertama (Smart Learing Table : Pengadaan alat peraga digital penunjang pelajaran IPA dan IPS di SMP) (Banprov)
Kode Rekening
6.326.356.000
6.431.363.865
9.689.235.000
6.269.800.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah sekolah yang 99.99 % disediakan sarana prasarana TIK Lab Bahasa Inggris
Jumlah sekolah yang 99.41 % disediakan sarana prasarana TIK Penunjang sekolah sehat
Jumlah sekolah yang disediakan sarana prasarana 99.99 % TIK Perangkat Command Center
Jumlah sekolah yang disediakan sarana prasarana 100.00 % TIK Penunjang Pembelajaran IPA dan IPS
%
23 SMP
57 SMP
52 SMP
23 SMP
Target Outcome/ Output
23 SMP
57 SMP
52 SMP
23 SMP
Realisasi Outcome/ Output
601.000.000 71.928.000
413.411.000
124.530.000
172.210.000
256.440.000
76.867.960
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)
Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Bayi
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Balita
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
Kegiatan Pembinaan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02.1.02.01.01.16
1.02.1.02.01.01.16.044
1.02.1.02.01.01.16.060
1.02.1.02.01.01.16.061
1.02.1.02.01.01.16.062
1.02.1.02.01.01.16.063
1.02.1.02.01.01.16.064
1.02.1.02.01.01.16.065
3.271.542.960
1.043.370.249.049
Dinas Kesehatan
1.043.370.249.049
Anggaran (Rp)
1.02 . 1.02.01
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kesehatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02
80
74.130.285
246.679.735
169.342.790
114.930.700
402.018.790
71.928.000
599.622.100
2.775.201.470
806.650.601.448
806.650.601.448
Realisasi (Rp)
Jumlah Dokumen Kegiatan Jaminan Persalinan
96.44 %
96.19 %
110.00 Faskes# 80.00 kali
Jumlah Fasilitas Kesehatan melakukan pemeriksaan 98.34 % kesehatan balita sesuai standar#Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Balita
80.00 kali
5.00 kali
Jumlah Pembinaan Kesehatan 80.00 kali Anak dan Remaja Jumlah Pembinaan Kesehatan 5.00 kali pada usia lanjut
110.00 Faskes#80.00 kali
80.00 kali# 120.00 Faskes
Jumlah Pembinaan Kesehatan Bayi#Jumlah Fasilitas 92.29 % Kesehatan melakukan 80.00 kali#120.00 Faskes pemeriksaan kesehatan bayi sesuai standar
0
1.00 Dokumen
80.00 kali# 120.00 Faskes
0
1.00 Dokumen
83,46%
80,10%
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu#Jumlah 97.24 % Fasilitas Kesehatan melakukan 80.00 kali#120.00 Faskes pemeriksaan kesehatan ibu sesuai standar
100.00 % -
99.77 %
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Target Outcome/ Output
95%
Outcome/Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
84.83 %
77.31 %
77.31 %
%
656.579.000
656.579.000 349.729.000
349.729.000 454.269.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.01.16.069
1.02.1.02.01.07.16
1.02.1.02.01.07.16.043
1.02.1.02.01.08.16
1.02.1.02.01.08.16.043
1.02.1.02.01.09.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
100.000.000
Kegiatan Pencegahan dan Intervensi Stunting (Banprov)
1.02.1.02.01.01.16.068
81
1.029.000.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder (DAK)
1.02.1.02.01.01.16.067
63.311.000
Kegiatan Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat
362.845.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.01.16.066
Kode Rekening
286.419.078
300.848.598
300.848.598
598.661.980
598.661.980
0
678.983.285
62.221.185
355.344.600
Realisasi (Rp) Jumlah Pembinaan Gizi Masyarakat
Outcome/Output
63.05 %
Persentase penanganan masalah gizi buruk
95%
17.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 86.02 % bantuan Opersional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 86.02 %
41.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 91.18 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
0
14.00 Dokumen
7.00 Puskesmas#2.00 kali
80.00 kali
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
91.18 %
0.00 % -
Jumlah Dokumen Kegiatan 65.98 % Bantuan Operasional Kesehatan UKM Sekunder
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Sentra 98.28 % Keperawatan di Kota Bandung#Jumlah pembinaan Perkesmas
97.93 %
%
80,10%
17.00 Dokumen
83,46%
80,10%
41.00 Dokumen
83,46%
80,10%
0
14.00 Dokumen
7.00 Puskesmas# 2.00 kali
80.00 kali
Realisasi Outcome/ Output
482.979.000
482.979.000 695.798.000
695.798.000 487.497.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.10.16
1.02.1.02.01.10.16.043
1.02.1.02.01.11.16
1.02.1.02.01.11.16.043
1.02.1.02.01.12.16
1.02.1.02.01.12.16.043
487.497.000
454.269.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.09.16.043
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
82
305.091.693
305.091.693
618.124.984
618.124.984
356.301.213
356.301.213
286.419.078
Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Outcome/Output
29.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 62.58 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 62.58 %
52.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.84 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
88.84 %
14.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 73.77 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
19.00 Dokumen
85%
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
73.77 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 63.05 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
29.00 Dokumen
83,46%
80,10%
52.00 Dokumen
83,46%
80,10%
14.00 Dokumen
83,46%
80,10%
19.00 Dokumen
83,46%
Realisasi Outcome/ Output
701.476.000 305.121.000
305.121.000 647.157.200
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.14.16.043
1.02.1.02.01.15.16
1.02.1.02.01.15.16.043
1.02.1.02.01.16.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
701.476.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.14.16
83
538.116.800
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.13.16.043
538.116.800
Anggaran (Rp)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.13.16
Kode Rekening
489.943.558
187.399.817
187.399.817
548.301.320
548.301.320
427.671.070
427.671.070
Realisasi (Rp)
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
75.71 %
22.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 61.42 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
61.42 %
22.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 78.16 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
25.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
78.16 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 79.48 % Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Target Outcome/ Output 95%
Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk
79.48 %
%
83,46%
80,10%
22.00 Dokumen
83,46%
80,10%
22.00 Dokumen
83,46%
80,10%
25.00 Dokumen
83,46%
80,10%
Realisasi Outcome/ Output
460.577.000 388.247.000
388.247.000 318.658.000
318.658.000 585.345.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.17.16.043
1.02.1.02.01.18.16
1.02.1.02.01.18.16.043
1.02.1.02.01.19.16
1.02.1.02.01.19.16.043
1.02.1.02.01.20.16
460.577.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.17.16
Anggaran (Rp)
647.157.200
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.16.16.043
84
443.890.060
288.731.536
288.731.536
343.545.276
343.545.276
87.466.290
87.466.290
489.943.558
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
75.83 %
Persentase penanganan masalah gizi buruk
95%
35.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 90.61 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
90.61 %
17.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.49 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
88.49 %
31.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 18.99 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
42.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
18.99 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 75.71 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
80,10%
35.00 Dokumen
83,46%
80,10%
16.00 Dokumen
83,46%
80,10%
9.00 Dokumen
83,46%
80,10%
42.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
450.379.000
450.379.000 622.599.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.21.16.043
1.02.1.02.01.22.16
1.02.1.02.01.22.16.043
1.02.1.02.01.23.16
1.02.1.02.01.23.16.043
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
599.328.000
85
599.328.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.21.16
622.599.000
585.345.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.20.16.043
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
494.250.091
494.250.091
275.572.610
275.572.610
398.754.457
398.754.457
443.890.060
Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Outcome/Output
33.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.38 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 79.38 %
33.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 61.19 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
61.19 %
42.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 66.53 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
29.00 Dokumen
85%
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
66.53 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 75.83 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
33.00 Dokumen
83,46%
80,10%
33.00 Dokumen
83,46%
80,10%
35.00 Dokumen
83,46%
80,10%
28.00 Dokumen
83,46%
Realisasi Outcome/ Output
363.124.000 462.806.000
462.806.000 437.276.000
437.276.000 310.888.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.24.16.043
1.02.1.02.01.25.16
1.02.1.02.01.25.16.043
1.02.1.02.01.26.16
1.02.1.02.01.26.16.043
1.02.1.02.01.27.16
363.124.000
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.24.16
86
202.474.885
346.329.340
346.329.340
327.094.090
327.094.090
336.915.308
336.915.308
Realisasi (Rp)
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
65.13 %
41.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.20 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
79.20 %
33.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 70.68 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
18.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
70.68 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 92.78 % Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Target Outcome/ Output 95%
Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk
92.78 %
%
83,46%
80,10%
41.00 Dokumen
83,46%
80,10%
33.00 Dokumen
83,46%
80,10%
18.00 Dokumen
83,46%
80,10%
Realisasi Outcome/ Output
352.165.000
352.165.000 693.633.000
693.633.000 507.215.136
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.28.16.043
1.02.1.02.01.29.16
1.02.1.02.01.29.16.043
1.02.1.02.01.30.16
1.02.1.02.01.30.16.043
1.02.1.02.01.31.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
513.307.000
87
513.307.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.28.16
310.888.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.27.16.043
Kode Rekening
432.516.219
613.825.830
613.825.830
218.974.600
218.974.600
433.884.840
433.884.840
202.474.885
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
85.27 %
Persentase penanganan masalah gizi buruk
95%
22.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.49% Bantuan Operasional Kesehatan
95%
52.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
88.49 %
Jumlah Dokumen Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 62.18 %
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
62.18 %
16.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 84.53 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
24.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
84.53 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 65.13 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
80,10%
22.00 Dokumen
83,46%
80,10%
42.00 Dokumen
83,46%
80,10%
16.00 Dokumen
83,46%
80,10%
23.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
733.874.000
733.874.000 507.209.000
507.209.000 323.806.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.32.16
1.02.1.02.01.32.16.043
1.02.1.02.01.33.16
1.02.1.02.01.33.16.043
1.02.1.02.01.34.16
1.02.1.02.01.34.16.043
323.806.000
507.215.136
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.31.16.043
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
88
263.572.495
263.572.495
196.260.589
196.260.589
407.360.203
407.360.203
432.516.219
Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Outcome/Output
6.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 81.40 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 81.40 %
37.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 38.69 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
38.69 %
29.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 55.51 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
24.00 Dokumen
85%
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
55.51 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 85.27 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
6.00 Dokumen
83,46%
80,10%
24.00 Dokumen
83,46%
80,10%
29.00 Dokumen
83,46%
80,10%
24.00 Dokumen
83,46%
Realisasi Outcome/ Output
387.392.000 439.441.000
439.441.000 330.881.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.36.16.043
1.02.1.02.01.37.16
1.02.1.02.01.37.16.043
1.02.1.02.01.38.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
387.392.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.36.16
89
569.935.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.35.16.043
569.935.000
Anggaran (Rp)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.35.16
Kode Rekening
274.564.124
394.482.320
394.482.320
248.538.095
248.538.095
457.053.666
457.053.666
Realisasi (Rp)
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
82.98 %
27.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 89.77 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
89.77 %
30.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 64.16 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
12.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
64.16 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 80.19 % Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Target Outcome/ Output 95%
Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk
80.19 %
%
83,46%
80,10%
27.00 Dokumen
83,46%
80,10%
30.00 Dokumen
83,46%
80,10%
12.00 Dokumen
83,46%
80,10%
Realisasi Outcome/ Output
315.995.000 493.027.000
493.027.000 382.536.000
382.536.000 543.352.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.39.16.043
1.02.1.02.01.40.16
1.02.1.02.01.40.16.043
1.02.1.02.01.41.16
1.02.1.02.01.41.16.043
1.02.1.02.01.42.16
315.995.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.39.16
Anggaran (Rp)
330.881.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.38.16.043
90
346.711.973
309.587.718
309.587.718
444.716.320
444.716.320
279.213.212
279.213.212
274.564.124
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
63.81 %
37.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 80.93 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
80.93 %
17.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 90.20 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
90.20 %
16.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.36 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
3.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
88.36 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 82.98 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
83,46%
80,10%
34.00 Dokumen
83,46%
80,10%
17.00 Dokumen
83,46%
80,10%
16.00 Dokumen
83,46%
80,10%
3.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
425.928.000
425.928.000 319.998.000
319.998.000 332.024.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.43.16.043
1.02.1.02.01.44.16
1.02.1.02.01.44.16.043
1.02.1.02.01.45.16
1.02.1.02.01.45.16.043
1.02.1.02.01.46.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
458.224.000
91
458.224.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.43.16
543.352.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.42.16.043
Kode Rekening
265.697.636
234.094.422
234.094.422
373.807.030
373.807.030
283.598.825
283.598.825
346.711.973
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
80.02 %
Persentase penanganan masalah gizi buruk
95%
25.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 73.15 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
73.15 %
14.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 87.76 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
87.76 %
19.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 61.89 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
21.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
61.89 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 63.81 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
80,10%
25.00 Dokumen
83,46%
80,10%
14.00 Dokumen
83,46%
80,10%
18.00 Dokumen
83,46%
80,10%
17.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
473.943.000
473.943.000 528.633.000
528.633.000 332.045.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.47.16
1.02.1.02.01.47.16.043
1.02.1.02.01.48.16
1.02.1.02.01.48.16.043
1.02.1.02.01.49.16
1.02.1.02.01.49.16.043
332.045.000
332.024.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.46.16.043
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
92
262.609.318
262.609.318
436.908.130
436.908.130
352.115.863
352.115.863
265.697.636
Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Outcome/Output
14.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.09 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 79.09 %
19.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 82.65 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
82.65 %
21.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 74.29 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
24.00 Dokumen
85%
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
74.29 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 80.02 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
12.00 Dokumen
83,46%
80,10%
19.00 Dokumen
83,46%
80,10%
21.00 Dokumen
83,46%
80,10%
24.00 Dokumen
83,46%
Realisasi Outcome/ Output
686.942.000 307.614.000
307.614.000 295.095.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.51.16.043
1.02.1.02.01.52.16
1.02.1.02.01.52.16.043
1.02.1.02.01.53.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
686.942.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.51.16
93
475.502.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.50.16.043
475.502.000
Anggaran (Rp)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.50.16
Kode Rekening
139.108.355
182.489.123
182.489.123
554.586.509
554.586.509
304.894.885
304.894.885
Realisasi (Rp)
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
47.14 %
31.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 59.32 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
59.32 %
34.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 80.73 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
14.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
80.73 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 64.12 % Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Target Outcome/ Output 95%
Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk
64.12 %
%
83,46%
80,10%
31.00 Dokumen
83,46%
80,10%
34.00 Dokumen
83,46%
80,10%
14.00 Dokumen
83,46%
80,10%
Realisasi Outcome/ Output
691.205.000 417.601.000
417.601.000 637.515.000
637.515.000 621.796.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.54.16.043
1.02.1.02.01.55.16
1.02.1.02.01.55.16.043
1.02.1.02.01.56.16
1.02.1.02.01.56.16.043
1.02.1.02.01.57.16
691.205.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.54.16
Anggaran (Rp)
295.095.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.53.16.043
94
345.885.968
437.260.858
437.260.858
368.522.995
368.522.995
578.614.665
578.614.665
139.108.355
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
55.63 %
13.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 68.59 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
68.59 %
7.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 88.25 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
88.25 %
13.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 83.71 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
24.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
83.71 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 47.14 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
83,46%
80,10%
13.00 Dokumen
83,46%
80,10%
7.00 Dokumen
83,46%
80,10%
13.00 Dokumen
83,46%
80,10%
24.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
525.280.000
525.280.000 385.751.000
385.751.000 437.725.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.58.16.043
1.02.1.02.01.59.16
1.02.1.02.01.59.16.043
1.02.1.02.01.60.16
1.02.1.02.01.60.16.043
1.02.1.02.01.61.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
568.294.000
95
568.294.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.58.16
621.796.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.57.16.043
Kode Rekening
408.244.567
365.840.205
365.840.205
436.276.938
436.276.938
334.488.448
334.488.448
345.885.968
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
93.27 %
Persentase penanganan masalah gizi buruk
95%
35.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 94.84 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
94.84 %
52.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 83.06 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
83.06 %
31.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 58.86 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
34.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
58.86 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 55.63 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
80,10%
35.00 Dokumen
83,46%
80,10%
52.00 Dokumen
83,46%
80,10%
17.00 Dokumen
83,46%
80,10%
34.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
402.482.000
402.482.000 685.789.000
685.789.000 386.913.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.62.16
1.02.1.02.01.62.16.043
1.02.1.02.01.63.16
1.02.1.02.01.63.16.043
1.02.1.02.01.64.16
1.02.1.02.01.64.16.043
386.913.000
437.725.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.61.16.043
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
96
179.941.855
179.941.855
582.125.880
582.125.880
340.288.805
340.288.805
408.244.567
Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Outcome/Output
15.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 46.51 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 46.51 %
56.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 84.88 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
36.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
84.88 %
Jumlah Dokumen Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 84.55 %
95%
34.00 Dokumen
85%
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
84.55 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 93.27 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
15.00 Dokumen
83,46%
80,10%
56.00 Dokumen
83,46%
80,10%
36.00 Dokumen
83,46%
80,10%
41.00 Dokumen
83,46%
Realisasi Outcome/ Output
313.952.000 340.767.000
340.767.000 521.662.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.66.16.043
1.02.1.02.01.67.16
1.02.1.02.01.67.16.043
1.02.1.02.01.68.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
313.952.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.66.16
97
314.027.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.65.16.043
314.027.000
Anggaran (Rp)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.65.16
Kode Rekening
456.955.248
156.047.430
156.047.430
250.729.050
250.729.050
185.030.095
185.030.095
Realisasi (Rp)
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
87.60 %
15.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 45.79 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
45.79 %
7.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 79.86 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
7.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
79.86 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 58.92 % Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Target Outcome/ Output 95%
Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk
58.92 %
%
83,46%
80,10%
15.00 Dokumen
83,46%
80,10%
7.00 Dokumen
83,46%
80,10%
7.00 Dokumen
83,46%
80,10%
Realisasi Outcome/ Output
488.584.000 540.294.000
540.294.000 368.619.000
368.619.000 432.758.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.69.16.043
1.02.1.02.01.70.16
1.02.1.02.01.70.16.043
1.02.1.02.01.71.16
1.02.1.02.01.71.16.043
1.02.1.02.01.72.16
488.584.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.69.16
Anggaran (Rp)
521.662.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.68.16.043
98
403.919.040
252.583.223
252.583.223
470.672.300
470.672.300
381.123.555
381.123.555
456.955.248
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
93.34 %
Persentase penanganan masalah gizi buruk
95%
39.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 68.52 % Bantuan Opeasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
68.52 %
48.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia jumlah Dokumen Kegiatan 87.11 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
87.11 %
19.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 78.01 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
15.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
78.01 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 87.60 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
80,10%
39.00 Dokumen
83,46%
80,10%
48.00 Dokumen
83,46%
80,10%
19.00 Dokumen
83,46%
80,10%
15.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
383.361.000
383.361.000 507.396.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.73.16.043
1.02.1.02.01.74.16
1.02.1.02.01.74.16.043
1.02.1.02.01.75.16
1.02.1.02.01.75.16.043
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
337.358.000
99
337.358.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.73.16
507.396.000
432.758.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.72.16.043
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
394.916.970
394.916.970
299.137.464
299.137.464
302.489.870
302.489.870
403.919.040
Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Outcome/Output
21.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 77.83 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 77.83 %
47.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 78.03 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
23.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
78.03 %
Jumlah Dokumen Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia 89.66 %
95%
36.00 Dokumen
85%
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
89.66 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 93.34 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
20.00 Dokumen
83,46%
80,10%
47.00 Dokumen
83,46%
80,10%
22.00 Dokumen
83,46%
80,10%
36.00 Dokumen
83,46%
Realisasi Outcome/ Output
478.761.000 360.847.000
360.847.000 422.269.000
422.269.000 375.341.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.76.16.043
1.02.1.02.01.77.16
1.02.1.02.01.77.16.043
1.02.1.02.01.78.16
1.02.1.02.01.78.16.043
1.02.1.02.01.79.16
478.761.000
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.76.16
100
276.533.336
322.891.984
322.891.984
257.492.007
257.492.007
397.094.358
397.094.358
Realisasi (Rp)
95%
85%
Persentase penanganan masalah gizi buruk Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
73.68 %
6.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 76.47 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
76.47 %
30.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 71.36 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
45.00 Dokumen
Persentase penanganan masalah gizi buruk
71.36 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 82.94 % Bantuan Operasional Kesehatan
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Target Outcome/ Output 95%
Outcome/Output Persentase penanganan masalah gizi buruk
82.94 %
%
83,46%
80,10%
6.00 Dokumen
83,46%
80,10%
30.00 Dokumen
83,46%
80,10%
45.00 Dokumen
83,46%
80,10%
Realisasi Outcome/ Output
519.309.000
519.309.000 352.523.000
352.523.000 519.497.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.80.16.043
1.02.1.02.01.81.16
1.02.1.02.01.81.16.043
1.02.1.02.01.82.16
1.02.1.02.01.82.16.043
1.02.1.02.01.83.16
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
518.597.000
101
518.597.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.80.16
375.341.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.79.16.043
Kode Rekening
326.677.620
123.529.748
123.529.748
287.775.960
287.775.960
429.019.830
429.019.830
276.533.336
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
62.88 %
Persentase penanganan masalah gizi buruk
95%
45.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 35.04 % Bantuan Operasinal Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
35.04 %
51.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 55.42 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
55.42 %
29.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 82.73 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
40.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
82.73 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 73.68 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
80,10%
45.00 Dokumen
83,46%
80,10%
44.00 Dokumen
83,46%
80,10%
29.00 Dokumen
83,46%
80,10%
40.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
499.814.000
499.814.000 343.412.000
343.412.000 332.024.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.84.16
1.02.1.02.01.84.16.043
1.02.1.02.01.85.16
1.02.1.02.01.85.16.043
1.02.1.02.01.86.16
1.02.1.02.01.86.16.043
332.024.000
519.497.000
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.83.16.043
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
102
164.613.162
164.613.162
222.252.450
222.252.450
422.841.090
422.841.090
326.677.620
Realisasi (Rp) Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia
Outcome/Output
7.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 49.58 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk 49.58 %
21.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 64.72 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
Persentase penanganan masalah gizi buruk
64.72 %
12.00 Dokumen
85%
Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia Jumlah Dokumen Kegiatan 84.60 % Bantuan Operasional Kesehatan
95%
32.00 Dokumen
85%
Target Outcome/ Output
Persentase penanganan masalah gizi buruk
84.60 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 62.88 % Bantuan Operasional Kesehatan
%
4.00 Dokumen
83,46%
80,10%
16.00 Dokumen
83,46%
80,10%
12.00 Dokumen
83,46%
80,10%
27.00 Dokumen
83,46%
Realisasi Outcome/ Output
196.409.129
121.699.700
121.699.700
36.299.000
Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.01.02.19
1.02.1.02.01.02.19.002
1.02.1.02.01.03.19
1.02.1.02.01.03.19.001
1.02.1.02.01.04.19
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
196.409.129
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.01.01.19.010
103
522.240.000
Kegiatan Promosi Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan
522.240.000
Anggaran (Rp)
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.01.19
Kode Rekening
29.450.920
114.006.962
114.006.962
113.009.620
113.009.620
512.305.600
512.305.600
Realisasi (Rp)
8,74%
67,85%
Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga
Target Outcome/ Output
Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri
Outcome/Output
67,85%
Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga
67,85%
Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga
81.13 %
Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri
8,74%
12.00 laporan
8,74%
Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri
Jumlah laporan kegiatan 93.68 % penyuluhan promosi kesehatan rumah sakit
93.68 %
12.00 laporan
8,74%
Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri
Jumlah laporan penyuluhan 57.54 % kesehatan pada pengunjung rumah sakit
57.54 %
Jumlah advokasi informasi kesehatan#Jumlah pembinaan 400.00 Orang#4.00 98.10 % UKBM#Jumlah tema pesan kali#5.00 Buah dalam KIE kepada Masyarakat
98.10 %
%
23,18%
12.00 laporan
67,88%
23,18%
12.00 laporan
67,88%
23,18%
400.00 Orang# 4.00 kali# 5.00 Buah
67,88%
23,18%
Realisasi Outcome/ Output
1.668.386.125
336.300.000 4.318.146.000 414.107.500
124.905.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK)
Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.01.23.011
1.02.1.02.01.01.23.019
1.02.1.02.01.01.23.020
1.02.1.02.01.01.23.021
1.02.1.02.01.02.23
1.02.1.02.01.02.23.005
174.636.000
6.497.468.125
36.299.000
1.02.1.02.01.01.23
Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.04.19.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
104
92.852.990
343.891.910
3.635.692.937
228.706.988
1.575.313.470
174.636.000
5.614.349.395
29.450.920
Realisasi (Rp) jumlah item media promosi di RSKGM
Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga
Outcome/Output
Jumlah Dokumen Akreditasi Puskesmas
Jumlah Dokumen Kegiatan Akreditasi Puskesmas
74.34 %
Jumlah dokumen kajian analisis unit cost
Persentase fasilitas 83.04 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
84.20 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 68.01 % Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah
Jumlah Klinik Pratama yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan#Jumlah Laboratorium yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan#Jumlah Puskesmas dan RS yang 94.42 % mendapat pembinaan Pasca Akreditasi#Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sesuai standar Pelayanan kesehatan#Jumlah RS yang melaksanakan standar Pelayanan kesehatan
100.00 %
Persentase fasilitas 86.41 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
81.13 %
%
1.00 Dokumen
37,50%
14.00 Dokumen
1.00 Dokumen
34.00 klinik#30.00 Fasyankes#30.00 Faskes#80.00 Puskesmas#24.00 RS
1.00 Dokumen
37,50%
4.00 jenis
67,85%
Target Outcome/ Output
1.00 Dokumen
38,96%
14.00 Dokumen
1.00 Dokumen
34.00 klinik#30.00 Fasyankes#30.00 Faskes#80.00 Puskesmas#24.00 RS
1.00 Dokumen
38,96%
4.00 jenis
67,88%
Realisasi Outcome/ Output
602.604.190
113.500.000 489.104.190
3.471.161.367
3.124.866.500
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Kegiatan Pembangunan Puskesmas
Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
1.02.1.02.01.04.23
1.02.1.02.01.04.23.001
1.02.1.02.01.04.23.007
1.02.1.02.01.01.25
1.02.1.02.01.01.25.001
1.02.1.02.01.01.25.023
1.02.1.02.01.02.26
1.02.1.02.01.02.26.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
430.000.000
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
1.02.1.02.01.03.23.007
105
430.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.03.23
2.411.587.460
2.863.872.640
346.294.867
289.202.500
Anggaran (Rp)
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.02.23.007
Kode Rekening Tersertifikasi standar akreditasi versi SNARS
1.615.218.940
2.010.133.845
346.294.867
3.124.866.500
Outcome/Output
97.47 % level akreditasi RSKGM
dokumen standar pelayanan RSKGM
66.98 %
Jumlah pembangunan rumah sakit
Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah 70.19 % yang memenuhi standar pelayanan
100.00 % -
100.00 % -
1.00 gedung
100%
0
0
Â
100.00 Level
1.00 Dokumen
37,50%
Persentase fasilitas 96.38 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 91.70 %
100.00 Level
37,50%
16.00 Jenis
Target Outcome/ Output
96.90 % Level akreditasi rumah sakit
Persentase fasilitas 96.90 % pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
86.80 %
%
3.471.161.367 100.00 % Â
476.724.724
104.076.465
580.801.189
416.670.194
416.670.194
251.038.920
Realisasi (Rp)
1.00 gedung
80,48%
0
0
Â
100.00 Level
1.00 Dokumen
38,96%
100.00 Level
38,96%
16.00 Jenis
Realisasi Outcome/ Output
87.225.594.391 125.170.925.244
470.000.000 8.214.081.500
1.897.608.320
375.000.000
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Kegiatan Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)
Kegiatan Pengadaan BahanBahan Logistik Rumah Sakit
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02.1.02.01.03.26.001
1.02.1.02.01.03.26.018
1.02.1.02.01.03.26.020
1.02.1.02.01.03.26.021
1.02.1.02.01.03.26.022
1.02.1.02.01.03.26.023
1.02.1.02.01.04.26
0
223.353.209.455
1.02.1.02.01.03.26
452.285.180
Anggaran (Rp)
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.02.26.017
106
0
339.816.283
1.895.128.620
6.905.140.325
429.999.999
124.886.089.905
85.395.605.113
219.851.780.245
394.914.905
Realisasi (Rp) Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit
Outcome/Output
Jumlah alat kesehatan dan kedokteran
Tahap akhir/Finishing pembangunan rumah sakit
Ketersediaan mebelair rumah sakit
3.00 laporan
24.00 jenis
2.00 unit
200.00 jenis
1.00 gedung
100%
1.00 gedung
Target Outcome/ Output
100%
Jumlah laporan penyediaan 1.00 laporan makanan dan minuman pasien
Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah 0% yang memenuhi standar pelayanan
90.62 %
Laporan ketersediaan 99.87 % perlengkapan rumah tangga rumah sakit
84.06 %
91.49 % Unit mobil ambulance
99.77 %
97.90 %
Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah 98.43 % yang memenuhi standar pelayanan
87.32 %
%
80,48%
1.00 laporan
3.00 laporan
24.00 jenis
2.00 unit
200.00 jenis
1.00 gedung
80,48%
1.00 gedung
Realisasi Outcome/ Output
5.507.053.578
1.710.444.274
3.796.609.304
542.135.000
542.135.000
55.000.000
55.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
1.02.1.02.01.02.27
1.02.1.02.01.02.27.001
1.02.1.02.01.02.27.017
1.02.1.02.01.04.27
1.02.1.02.01.04.27.001
1.02.1.02.01.02.30
1.02.1.02.01.02.30.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
0
Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit
1.02.1.02.01.04.26.021
107
0
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.04.26.001
Kode Rekening
0
0
54.806.400
54.806.400
364.795.985
364.795.985
2.629.420.067
1.081.776.552
3.711.196.619
Realisasi (Rp)
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit
1 dokumen
7.00 jenis
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
Jumlah Pemeliharaan/berkala RSKGM
1.00 laporan
100%
21.00 jenis
Persentase sarana prasarana 100% kesehatan dalam kondisi baik
Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan perawatan 99.65 % kesehatan#Jumlah Laporan pendidikan dan pelatihan perawat kesehatan
99.65 %
67.29 %
67.29 %
Jumlah pemeliharaan rutin/ 69.26 % berkala alat -alat kesehatan rumah sakit
63.25 %
Persentase sarana prasarana 100% kesehatan dalam kondisi baik
12.00 jenis
1.00 laporan
100%
21.00 jenis
94,48%
1 dokumen
7.00 jenis
94,48%
0.00 jenis
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah ketersediaan 0 % mebeulair rumah sakit di RSKGM
Target Outcome/ Output
0.00 Bangunan
Outcome/Output tersedianya bangunan 0 % tambahan instalasi radiologi di 1.00 Bangunan RSKGM
67.39 %
%
162.216.287.452
77.786.780.279
77.786.780.279
31.551.140.978
31.551.140.978
509.403.469
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.02.33
1.02.1.02.01.02.33.003
1.02.1.02.01.03.33
1.02.1.02.01.03.33.003
1.02.1.02.01.04.33
1.02.1.02.01.04.33.003
1.02.1.02.01.05.33
1.02.1.02.01.05.33.003
1.02.1.02.01.06.33
5.853.091.082
509.403.469
162.216.287.452
0
Kegiatan Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
1.02.1.02.01.03.32.004
Anggaran (Rp)
0
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.03.32
108
0
0
5.530.236.945
267.258.260
267.258.260
17.900.198.856
17.900.198.856
30.884.656.554
30.884.656.554
72.802.151.495
72.802.151.495
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Cakupan Pelayanan BLUD
94.48 %
Cakupan Pelayanan BLUD
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
83000.00 pasien
jumlah kunjungan pasien ke RSKGM Cakupan Pelayanan BLUD
40,30%
Cakupan Pelayanan BLUD
52.46 % Jumlah Dokumen BLUD
52.46 %
56.73 %
56.73 %
100000.00 pasien
40,30%
21.00 jenis
Jumlah Indikator SPM yang tercapai
39.70 % jumlah kunjungan pasien
39.70 %
44.88 %
40,30%
3500.00 pasien
100%
Target Outcome/ Output
Cakupan Pelayanan BLUD
Jumlah pertolongan 0 % persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan pelayanan 0 % pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
44.88 %
%
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
93788.00 pasien
96,97%
41235.00 pasien
96,97%
21.00 jenis
96,97%
3445.00 pasien
100%
Realisasi Outcome/ Output
7.528.429.566
7.528.429.566
11.003.102.339
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
1.02.1.02.01.11.33
1.02.1.02.01.11.33.003
1.02.1.02.01.13.33
1.02.1.02.01.13.33.003
1.02.1.02.01.14.33
1.02.1.02.01.14.33.003
1.02.1.02.01.16.33
1.02.1.02.01.16.33.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
12.519.404.320
Kegiatan Pelayanan BLUD
1.02.1.02.01.07.33.003
109
2.570.421.415
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.07.33
11.003.102.339
12.519.404.320
4.755.880.916
4.755.880.916
2.570.421.415
5.853.091.082
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pelayanan BLUD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.06.33.003
Kode Rekening
6.242.690.490
6.242.690.490
5.149.049.004
5.149.049.004
9.263.213.382
9.263.213.382
4.236.124.769
4.236.124.769
2.262.835.878
2.262.835.878
5.530.236.945
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD 56.74 % Jumlah Dokumen BLUD
56.74 %
68.39 % Jumlah Dokumen BLUD
68.39 %
73.99 % Jumlah Dokumen BLUD
73.99 %
89.07 % Jumlah Dokumen BLUD
89.07 %
88.03 % Jumlah Dokumen BLUD
88.03 %
94.48 % Jumlah Dokumen BLUD
%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
8.142.875.775
8.142.875.775
7.217.807.079
2.569.397.030
3.981.078.526
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
1.02.1.02.01.20.33
1.02.1.02.01.20.33.003
1.02.1.02.01.23.33
1.02.1.02.01.23.33.003
1.02.1.02.01.24.33
1.02.1.02.01.24.33.003
1.02.1.02.01.26.33
1.02.1.02.01.26.33.003
1.02.1.02.01.28.33
1.02.1.02.01.28.33.003
3.981.078.526
2.569.397.030
1.152.688.283
1.152.688.283
7.217.807.079
4.935.147.862
Kegiatan Pelayanan BLUD
4.935.147.862
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.18.33.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.18.33
110
3.272.504.540
3.272.504.540
1.985.620.884
1.985.620.884
1.041.229.397
1.041.229.397
4.446.085.844
4.446.085.844
7.275.082.690
7.275.082.690
4.451.966.095
4.451.966.095
Realisasi (Rp)
Cakupan Pelayanan BLUD
Outcome/Output
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD 82.20 % Jumlah Dokumen BLUD
82.20 %
77.28 % Jumlah Dokumen BLUD
77.28 %
90.33 % Jumlah Dokumen BLUD
90.33 %
61.60 % Jumlah Dokumen BLUD
61.60 %
89.34 % Jumlah Dokumen BLUD
89.34 %
90.21 % Jumlah Dokumen BLUD
90.21 %
%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
Target Outcome/ Output
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
Realisasi Outcome/ Output
7.826.032.376
2.398.616.300
2.398.616.300
7.825.388.508
7.825.388.508
3.674.940.209
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.32.33
1.02.1.02.01.32.33.003
1.02.1.02.01.37.33
1.02.1.02.01.37.33.003
1.02.1.02.01.41.33
1.02.1.02.01.41.33.003
1.02.1.02.01.44.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
7.826.032.376
Kegiatan Pelayanan BLUD
1.02.1.02.01.31.33.003
111
3.078.756.465
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.31.33
3.078.756.465
6.653.561.166
Kegiatan Pelayanan BLUD
1.02.1.02.01.30.33.003
6.653.561.166
Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.30.33
Kode Rekening
3.628.731.187
6.820.636.529
6.820.636.529
2.320.863.006
2.320.863.006
5.445.853.615
5.445.853.615
2.330.304.041
2.330.304.041
5.373.993.900
5.373.993.900
Realisasi (Rp)
Cakupan Pelayanan BLUD
Outcome/Output
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
98.74 %
Cakupan Pelayanan BLUD
87.16 % Jumlah Dokumen BLUD
87.16 %
96.76 % Jumlah Dokumen BLUD
96.76 %
69.59 % Jumlah Dokumen BLUD
69.59 %
75.69 % Jumlah Dokumen BLUD
75.69 %
80.77 % Jumlah Dokumen BLUD
80.77 %
%
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
Target Outcome/ Output
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
Realisasi Outcome/ Output
9.289.822.789 6.697.666.291 6.697.666.291
6.515.447.499
6.515.447.499
6.549.947.401
2.042.480.862
2.143.349.047
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.48.33.003
1.02.1.02.01.51.33
1.02.1.02.01.51.33.003
1.02.1.02.01.54.33
1.02.1.02.01.54.33.003
1.02.1.02.01.57.33
1.02.1.02.01.57.33.003
1.02.1.02.01.60.33
1.02.1.02.01.60.33.003
1.02.1.02.01.63.33
2.042.480.862
6.549.947.401
9.289.822.789
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.48.33
Anggaran (Rp) 3.674.940.209
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pelayanan BLUD
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.44.33.003
112
1.961.476.725
1.963.923.906
1.963.923.906
5.185.349.371
5.185.349.371
6.391.897.251
6.391.897.251
6.252.705.284
6.252.705.284
5.973.426.485
5.973.426.485
3.628.731.187
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
91.51 %
Cakupan Pelayanan BLUD
96.15 % Jumlah Dokumen BLUD
96.15 %
79.17 % Jumlah Dokumen BLUD
79.17 %
98.10 % Jumlah Dokumen BLUD
98.10 %
93.36 % Jumlah Dokumen BLUD
93.36 %
64.30 % Jumlah Dokumen BLUD
64.30 %
98.74 % Jumlah Dokumen BLUD
%
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
1.355.970.813
5.769.711.829
1.782.208.069
1.511.260.612
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
1.02.1.02.01.72.33.003
1.02.1.02.01.73.33
1.02.1.02.01.73.33.003
1.02.1.02.01.76.33
1.02.1.02.01.76.33.003
1.02.1.02.01.78.33
1.02.1.02.01.78.33.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.355.970.813
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.72.33
113
5.752.343.978
Kegiatan Pelayanan BLUD
1.02.1.02.01.70.33.003
1.511.260.612
1.782.208.069
5.769.711.829
5.752.343.978
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.01.70.33
2.143.349.047
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pelayanan BLUD
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.63.33.003
Kode Rekening
1.306.708.809
1.306.708.809
1.670.498.025
1.670.498.025
5.276.784.475
5.276.784.475
1.213.818.628
1.213.818.628
4.698.790.163
4.698.790.163
1.961.476.725
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD
Cakupan Pelayanan BLUD 86.46 % Jumlah Dokumen BLUD
86.46 %
93.73 % Jumlah Dokumen BLUD
93.73 %
91.46 % Jumlah Dokumen BLUD
91.46 %
89.52 % Jumlah Dokumen BLUD
89.52 %
81.68 % Jumlah Dokumen BLUD
81.68 %
91.51 % Jumlah Dokumen BLUD
%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
3.655.674.877
24.402.108.991
24.402.108.991
8.412.470.400
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan Pelayanan BLUD
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan (Banprov) Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Bandung (Banprov)
Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan
Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan
1.02.1.02.01.84.33
1.02.1.02.01.84.33.003
1.02.1.02.01.01.35
1.02.1.02.01.01.35.008
1.02.1.02.01.01.36
1.02.1.02.01.01.36.003 6.717.920.400
3.655.674.877
3.333.265.301
Kegiatan Pelayanan BLUD
3.333.265.301
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.80.33.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.80.33
114
6.322.037.178
7.193.892.774
22.404.760.000
22.404.760.000
3.043.278.336
3.043.278.336
3.075.121.288
3.075.121.288
Realisasi (Rp)
80.00 Puskesmas
100%
Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan Jumlah Puskesmas yang 94.11 % mendapat Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
100%
0
Cakupan pengembangan 85.51 % smart city pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
91.81 % -
91.81 %
1.00 Dokumen
40,30%
1.00 Dokumen
Jumlah Dokumen BLUD UPT Kesehatan Cakupan Pelayanan BLUD
40,30%
Target Outcome/ Output
Cakupan Pelayanan BLUD
Outcome/Output
83.25 % Jumlah Dokumen BLUD
83.25 %
92.26 %
92.26 %
%
80.00 Puskesmas
100%
100%
0
1.00 Dokumen
96,97%
1.00 Dokumen
96,97%
Realisasi Outcome/ Output
130.995.300
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK)
Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02.1.02.01.01.38
1.02.1.02.01.01.38.007
1.02.1.02.01.01.40
1.02.1.02.01.01.40.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
130.995.300
Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Khusus
1.02.1.02.01.01.36.007
115
1.523.000.000
Kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK)
82.811.000
82.811.000
171.550.000
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.01.36.006
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan
Kode Rekening
80.859.550
80.859.550
130.995.300
Jumlah IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan mendapat sertifikat P-IRT#Jumlah Monitoring 97.64 % dan Evaluasi terhadap Fasilitas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar
Persentase industri rumah tangga pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar kesehatan
Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, 97.64 % Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya
Jumlah Dokumen Kegiatan Bantuan Operasional 100.00 % Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK)
200.00 Pelaku Usaha#400.00 Faskes
100%
100%
1.00 Dokumen
12.00 Dokumen
200.00 Pelaku Usaha#400.00 Faskes
100%
100%
1.00 Dokumen
12.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah Dokumen Kegiatan Manajemen Bantuan 46.55 % Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan
Target Outcome/ Output
8.00 Dokumen#7.00 Dokumen
Outcome/Output
Dokumen perencanaan pembangunan 8.00 Dokumen#7.00 94.99 % kesehatan#Dokumen Evaluasi Dokumen pembangunan kesehatan
%
130.995.300 100.00 %
708.908.096
162.947.500
Realisasi (Rp)
46.120.800
559.349.200
Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat
Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional
1.02.1.02.01.01.41.001
1.02.1.02.01.01.41.004
1.02.1.02.01.01.45
1.02.1.02.01.01.45.010
2.268.578.196
2.807.101.562
605.470.000
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.01.41
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga
116
2.046.702.370
2.543.602.370
548.216.370
46.120.800
594.337.170
Realisasi (Rp)
31.00 Kelurahan#270.00 Sampel#330.00 TPM#30.00 Kecamatan#300.00 Orang#30.00 Pos UKK#24.00 Institusi
0
Persentase pembinaan lingkungan sosial
100%
Jumlah Alat Kesehatan yang 90.22 % Tersedia di Fasilitas Kesehatan 1.00 Paket untuk Menunjang JKN
Persentase lingkungan sosial 90.61 % yang memenuhi standar alat 100% kesehatan
Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM#Jumlah Sarana Air Bersih yang Memenuhi Syarat#Jumlah TPM yang dibina#Jumlah 98.01 % Pos UKK yang dibina#Jumlah Forum Kecamatan Sehat yang Dibina#Jumlah Pos UKK yang dibina#Jumlah Institusi yang Memenuhi Syarat Kesehatan Lingkungan
100.00 % -
1.00 Paket
100%
100%
31.00 Kelurahan#270.00 Sampel#330.00 TPM#11.00 Kecamatan#300.00 Orang#18.00 Pos UKK#24.00 Institusi
0
48,07%
Realisasi Outcome/ Output
Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi 40% syarat
Target Outcome/ Output
64,02%
Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar
Outcome/Output
75%
98.16 %
%
66.356.399.500 66.356.399.500
33.125.013.798
24.431.153.106 329.562.286
Kegiatan Penyediaan/ Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional
Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan
Kegiatan Sinergitas PPK BLUD Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan
Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
1.02.1.02.01.02.45
1.02.1.02.01.02.45.010
1.02.1.02.01.01.46
1.02.1.02.01.01.46.001
1.02.1.02.01.01.47
1.02.1.02.01.01.47.001
1.02.1.02.01.01.47.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
744.669.750
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
1.02.1.02.01.01.45.012
117
119.800.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penunjang JKN
1.02.1.02.01.01.45.011
744.669.750
418.723.366
Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan / atau Tenaga Administratif Penunjang JKN
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
262.557.500
22.665.561.384
26.758.023.105
63.729.632.746
63.729.632.746
658.458.000
658.458.000
119.300.000
377.600.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah Pembinaan Pelayanan 12.00 kali Kesehatan Penunjang JKN
190.00 Orang
Target Outcome/ Output
Persentase pembinaan lingkungan sosial
Jumlah Laporan Keuangan BLUD yang Akuntabel
Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi Jumlah unit kebutuhan 79.67 % sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
92.77 %
Persentase kecamatan dengan puskesmas 80.78 % dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk
96.04 %
96.04 %
Jumlah alat kesehatan yang 88.42 % tersedia di RSUD untuk menunjang pelayanan JKN
80.00 Unit
7.00 Unit
100%
12.00 laporan
8.00 jenis
100%
Persentase lingkungan sosial 88.42 % yang memenuhi standar alat 100% kesehatan
99.58 %
Jumlah Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 90.18 % Penunjang JKN yang Mengikuti Diklat Teknis Kesehatan
%
79.00 Unit
7.00 Unit
100%
12.00 laporan
8.00 jenis
100%
100%
12.00 kali
190.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
2.523.075.700
739.660.000
496.855.700
338.200.000
98.360.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Kegiatan Kesehatan Matra
Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penanggulangan KLB
1.02.1.02.01.01.48
1.02.1.02.01.01.48.001
1.02.1.02.01.01.48.002
1.02.1.02.01.01.48.003
1.02.1.02.01.01.48.004
3.700.439.000
Kegiatan Pembangunan Puskesmas (DAK)
1.02.1.02.01.01.47.006
Anggaran (Rp) 4.663.859.406
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Rehabilitasi Puskesmas
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.01.47.004
118
97.485.400
306.852.500
465.938.950
731.358.150
2.416.435.000
0
3.829.904.221
Realisasi (Rp)
4.00 Kegiatan#6.00 Kegiatan#24.00 Kegiatan
Jumlah pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah 90.73 % Haji#Jumlah pelaksanaan kesehatan matra#Jumlah pengawalan dan pemantauan haji
Meningkatnya jumlah pelaksanaan Surveilans 5.00 Kegiatan 99.11 % Epidemiologi Penanggulangan KLB dan Wabah
85.00 Faskes
85.00 Faskes
Jumlah Fasilitas Kesehatan 93.78 % yang Melaksanakan Imunisasi sesuai standar
5.00 Kegiatan
4.00 Kegiatan#6.00 Kegiatan#24.00 Kegiatan
22743.00 kasus# 13292.00 kasus# 3867.00 Orang
100%
Jumlah kasus diare pada balita di Kota Bandung#Jumlah kasus Pneumonia pada Balita di Kota Bandung#Jumlah 21413.00 kasus#10386.00 98.88 % kasus#3700.00 Orang Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang mendapatkan paket pengendalian penularan HIV di Kota Bandung
100%
100%
Universal Child Immunization 100% (UCI)
0.00 Unit
23.00 Unit
Realisasi Outcome/ Output
100%
1.00 Unit
80.00 Unit
Target Outcome/ Output
100%
Persentase penanganan penderita penyakit menular
Jumlah Unit Puskesmas yang dibangun
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi
Outcome/Output
Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam
95.77 %
0.00 %
82.12 %
%
302.214.000
134.550.000
Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza
Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional
1.02.1.02.01.01.49.002
1.02.1.02.01.01.49.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
490.285.000
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1.02.1.02.01.01.49.001
119
6.235.568.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
1.02.1.02.01.01.49
850.000.000
Kegiatan Peningkatan Pendukung Imunisasi (DAK)
1.02.1.02.01.01.48.005
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
132.381.900
294.939.000
479.243.170
1.999.787.050
814.800.000
Realisasi (Rp)
2.00 Faskes#80.00 Faskes
Jumlah Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rehabilitasi Napza#Jumlah 97.59 % Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien penderita jiwa berat
Jumlah puskesmas yang telah memberikan pelayanan penderita gangguan 80.00 Puskesmas#80.00 98.39 % fungsional (disabilitas)#Jumlah Puskesmas puskesmas yang telah melaksanakan screening ketulian oleh kader
10.00 Puskesmas#40.00 Faskes#80.00 Puskesmas#80.00 Puskesmas#20.00 Sekolah
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana dini serangan Jantung#Jumlah Fasilitas Kesehatan yang mampu melaksanakan IVA test#Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan 97.75 % pelaporan PTM melalui Portal Web Kemenkes#Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar#Jumlah sekolah yang melaksanakan screening faktor resiko PTM sekolah
21.00 Unit
Target Outcome/ Output
100%
Jumlah Unit Vaccine Carrier Refrigerator
Outcome/Output
Persentase penanganan 32.07 % penderita penyakit tidak menular
95.86 %
%
80.00 Puskesmas#80.00 Puskesmas
2.00 Faskes#80.00 Faskes
10.00 Puskesmas#40.00 Faskes#80.00 Puskesmas#80.00 Puskesmas#20.00 Sekolah
100%
21.00 Unit
Realisasi Outcome/ Output
566.802.300
66.900.000
218.805.000
Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Primer
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Tradisional
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Rujukan
1.02.1.02.01.01.49.004
1.02.1.02.01.01.50
1.02.1.02.01.01.50.001
1.02.1.02.01.01.50.002
1.02.1.02.01.01.50.003
1.02.1.02.01.01.50.004
8.220.000
272.877.300
5.308.519.000
Kegiatan Peningkatan Pendukung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (DAK)
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
120
208.984.500
64.721.250
7.716.000
249.872.700
531.294.450
1.093.222.980
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah fasilitas HATTRA yang dibina
Jumlah faskes yang memberikan pelayanan rujukan maskin#Jumlah faskes yang melayani pelayanan Laboratorium yang dibina#Jumlah fasilitas 95.51 % pelayanan kesehatan (Klinik Utama) rujukan di Kota Bandung yang dibina#Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS) rujukan di Kota Bandung yang dibina
96.74 %
349.00 Hattra
58.00 Orang#138.00 Faskes
31.00 Puskesmas#160.00 Faskes
80%
65,20%
1.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
194.00 194.00 Faskes#62.00 Faskes#62.00 Faskes#79.00 klinik#35.00 Faskes#79.00 Faskes klinik#35.00 Faskes
349.00 Hattra
58.00 Orang#138.00 Faskes
Jumlah dokter gigi praktek mandiri yang dibina#Jumlah 93.87 % Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
80%
Cakupan fasilitas kesehatan rujukan yang dibina
31.00 Puskesmas#160.00 Faskes
65%
Cakupan fasilitas kesehatan primer yang dibina
1.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Meningkatnya jumlah yang melaksanakan Puskesmas Keliling#Meningkatnya 91.57 % Fasilitas Kesehatan Primer yang melaksanakan pelayanan sesuai standar
93.74 %
Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Pendukung 20.59 % Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
%
650.000.000
106.700.000
Kegiatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan khusus
Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan
Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan
Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Tenaga dan Fasilitas Kesehatan
Program Kefarmasian dan Alat kesehatan
Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.003
1.02.1.02.01.01.52
1.02.1.02.01.01.52.001
1.02.1.02.01.01.52.002
1.02.1.02.01.01.53
1.02.1.02.01.01.53.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
756.700.000
Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.002
121
10
Kegiatan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.01.51.001
8.359.950.911
12.455.741.911
162.099.999
137.378.816.014
137.540.916.023
Anggaran (Rp)
1.02.1.02.01.01.51
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
Kode Rekening
6.686.691.780
10.346.439.368
99.885.000
534.894.994
634.779.994
0
77.377.500
121.954.449.950
122.031.827.450
Realisasi (Rp)
Jumlah dokumen standar biaya kesehatan
1.00 Dokumen
40%
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
608573.00 Orang
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah Puskesmas yang memenuhi kebutuhan obat79.98 % obatan dan alat kesehatan sesuai standar
80.00 Puskesmas
100%
100%
Jumlah rekomendasi izin 2000.00 rekomendasi tenaga dan fasilitas kesehatan
Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan
83.07 %
93.61 %
Jumlah dokumen draft 82.29 % rancangan peraturan perundangan
Persentase dokumen 83.89 % rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun
Jumlah dokumen hasil 0.00 % pemeriksaan kesehatan khusus
47.73 %
Jumlah masyarakat yang 88.77 % mendapatkan jaminan kesehatan
100%
Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayanan pelayanan kesehatan
Target Outcome/ Output
96%
Outcome/Output
Persentase masyarakat yang mendapat jaminan 88.72 % pembiayaan pelayanan kesehatan
%
80.00 Puskesmas
100%
100%
2000.00 rekomendasi
1.00 Dokumen
50%
0.00 Dokumen
1.00 Dokumen
527581.00 Orang
100%
100%
Realisasi Outcome/ Output
3.918.291.000 9.001.133.412
1.247.556.500
6.083.700.912
1.669.876.000
7.276.496.000
2.600.000.000 4.676.496.000
Kegiatan Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (DAK)
Program Kefarmasian dan Alat kesehatan
Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian
Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan
Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)
Program Kefarmasian dan Alat kesehatan
Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian
Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)
1.02.1.02.01.01.53.004
1.02.1.02.01.01.53.006
1.02.1.02.01.02.53
1.02.1.02.01.02.53.002
1.02.1.02.01.02.53.003
1.02.1.02.01.02.53.005
1.02.1.02.01.03.53
1.02.1.02.01.03.53.002
1.02.1.02.01.03.53.005
177.500.000
Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik (DAK)
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
122
4.590.603.550
2.588.491.761
7.179.095.311
1.653.022.110
5.372.133.783
1.222.561.829
8.247.717.722
3.490.579.888
169.167.700
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
98.16 % Jumlah alat kesehatan DAK
Jumlah instalasi yang 99.56 % mendapatkan layanan kefarmasian sesuai standar
Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan
6.00 Unit
6.00 Instalasi
100%
100%
1.00 unit
Terpenuhinya alat-alat kedokteran sesuai kebutuhan 98.99 % yaitu Echocardiography Portable Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
126.00 Unit
Jumlah instalasi yang 88.30 % mendapatkan layanan kefarmasian sesuai standar
98.66 %
26 paket
100%
100%
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Rumah sakit menyediakan obat injeksi, obat non fornas 98.00 % serta BHP orthopedi sesuai dengan yang dibutuhkan
Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan
91.63 %
Jumlah Dokumen Kegiatan 89.08 % Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
Jumlah Dokumen Kegiatan Distribusi Obat dan BMHP, 95.31 % serta Dukungan Manajemen Sistem Logistik
%
6.00 Unit
6.00 Instalasi
100%
100%
1.00 Unit
126.00 Unit
26 paket
100%
100%
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
1.541.400.000 2.946.590.534
2.946.590.534
247.574.632 247.574.632
308.084.463
Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (DAK)
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan Standar kompetensi sumber daya manusia kesehatan
Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
1.02.1.02.01.04.53.003
1.02.1.02.01.04.53.005
1.02.1.02.01.01.54
1.02.1.02.01.01.54.001
1.02.1.02.01.06.55
1.02.1.02.01.06.55.001
1.02.1.02.01.05.56
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.083.433.983
Kegiatan Pemenuhan alat kesehatan
1.02.1.02.01.04.53.002
123
1.812.357.967
Kegiatan Pemenuhan Kefarmasian
4.437.191.950
Anggaran (Rp)
Program Kefarmasian dan Alat kesehatan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.04.53
Kode Rekening
261.911.366
206.523.375
206.523.375
2.308.994.900
2.308.994.900
1.440.000.000
751.406.868
1.802.749.564
3.994.156.432
Realisasi (Rp) Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Outcome/Output
85.01 %
Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu
Meningkatnya jumlah 83.42 % jenis pelayanan kegiatan laboratorium sesuai standar
1,30%
34.00 jenis
100%
30.00 Orang#4.00 Dokumen
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat dan tersertifikasi#Jumlah 78.36 % dokumen perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan Cakupan pelayanan laboratorium kesehatan
15%
Persentase peningkatan 78.36 % kompetensi sumber daya manusia kesehatan
83.42%
5.00 Unit
8.00 unit
Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan alat 69.35 % kesehatan yang sesuai standar di RSKGM 93.42 % jumlah dental unit
6.00 Unit
100%
100%
Target Outcome/ Output
Jumlah Instalasi yang mendapatkan layanan 99.47 % kefarmasian sesuai standar di RSKGM
Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan
90.02 %
%
1,32%
34.00 jenis
100%
30.00 Orang#4.00 Dokumen
15,14%
5.00 Unit
8.00 unit
6.00 Unit
100%
100%
Realisasi Outcome/ Output
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.07.57
1.02.1.02.01.07.57.001
1.02.1.02.01.08.57
1.02.1.02.01.08.57.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.05.56.001
124
37.999.374
37.999.374
13.231.769
13.231.769
308.084.463
Anggaran (Rp)
32.475.575
32.475.575
12.830.250
12.830.250
261.911.366
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 85.46 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
85.46 %
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 96.97 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
96.97 %
Jumlah pelayanan kesehatan non gawat darurat#Jumlah pelayanan kesehatan 85.01 % gawat darurat pra fasilitas kesehatan#Jumlah panggilan ke Call Centre 119
%
58,93%
100%
804.00 Orang#1150.00 Orang#2000.00 Balita#3.00 RW#1030.00 Siswa
58,93%
100%
546.00 Orang# 211.00 Orang# 46036.00 kali
Realisasi Outcome/ Output
301.00 Orang#720.00 301.00 Orang#720.00 Orang#300.00 Balita#5.00 Orang#300.00 RW#764.00 Siswa Balita#5.00 RW#764.00 Siswa
47,64%
100%
804.00 Orang#1150.00 Orang#2000.00 Balita#3.00 RW#1030.00 Siswa
47,64%
100%
638.00 Orang#248.00 Orang#52800.00 kali
Target Outcome/ Output
65.999.868
81.999.800
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.10.57
1.02.1.02.01.10.57.001
1.02.1.02.01.11.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
65.999.868
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.09.57.001
125
56.998.210
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
56.998.210
Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.09.57
Kode Rekening
70.942.315
61.067.750
61.067.750
53.138.315
53.138.315
Realisasi (Rp) Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
86.52 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang 92.53 % mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
92.53 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 93.23 % sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
93.23 %
%
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
47,64%
100%
2.00 RW#509.00 orang#550.00 Siswa#400.00 Balita#600.00 Orang
47,64%
100%
58,93%
100%
2.00 RW#457.00 orang#550.00 Siswa#400.00 Balita#600.00 Orang
58,93%
100%
1510.00 Balita#8.00 1510.00 Balita#8.00 RW#427.00 RW#427.00 Orang#582.00 Orang#582.00 Orang#491.00 Siswa Orang#491.00 Siswa
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
37.999.950
37.999.950
61.481.195
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.11.57.001
1.02.1.02.01.12.57
1.02.1.02.01.12.57.001
1.02.1.02.01.13.57
1.02.1.02.01.13.57.001
61.481.195
81.999.800
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
126
19.041.000
19.041.000
32.682.445
32.682.445
70.942.315
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita 30.97 % yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
30.97 %
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 86.01 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
86.01 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 86.52 % pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
%
5326.00 Orang#882.00 Orang#2500.00 Balita#27.00 RW#1950.00 Siswa
47,64%
100%
756.00 Orang#285.00 Orang#1280.00 Balita#7.00 RW#623.00 Siswa
47,64%
100%
36.00 RW#630.00 Orang#5793.00 Balita#6781.00 Siswa#1829.00 Orang
Target Outcome/ Output
3935.00 Orang#780.00 Orang#2441.00 Balita#12.00 RW#1950.00 Siswa
58,93%
100%
756.00 Orang#285.00 Orang#1280.00 Balita#7.00 RW#623.00 Siswa
58,93%
100%
27.00 RW#630.00 Orang#6009.00 Balita#6781.00 Siswa#1849.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
94.999.877
76.027.728
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.15.57
1.02.1.02.01.15.57.001
1.02.1.02.01.16.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
94.999.877
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.14.57.001
127
96.999.744
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
96.999.744
Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.14.57
Kode Rekening
72.375.505
87.136.555
87.136.555
78.932.400
78.932.400
Realisasi (Rp) Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
95.20 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining 91.72 % sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
91.72 %
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia 81.37 % yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
Persentase RW Siaga Aktif
81.37 %
%
47,64%
100%
2300.00 Balita#1.00 RW#750.00 Orang#8965.00 Siswa#215.00 Orang
47,64%
100%
469.00 Orang#1155.00 Siswa#18168.00 Orang#4.00 RW#2932.00 Balita
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
1302.00 Balita# 1.00 RW# 1053.00 Orang# 741.00 Siswa# 297.00 Orang
58,93%
100%
1234.00 Orang# 2708.00 Siswa# 7942.00 Orang# 1.00 RW# 4033.00 Balita
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
60.999.712
60.999.712
37.993.111
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.57.001
1.02.1.02.01.17.57
1.02.1.02.01.17.57.001
1.02.1.02.01.18.57
76.027.728
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
128
34.719.025
49.810.283
49.810.283
72.375.505
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
1151.00 Orang#2313.00 Balita#3430.00 Siswa#1012.00 Orang#5.00 RW
Target Outcome/ Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
91.38 %
47,64%
100%
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah 3964.00 Balita#30.00 siswa pendidikan dasar 81.66% RW#1112.00 Siswa#3971.00 yang mendapat pelayanan Orang#883.00 Orang kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
81.66 %
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 95.20 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM
%
58,93%
100%
1981.00 Balita#20.00 RW#1112.00 Siswa#2067.00 Orang#762.00 Orang
58,93%
100%
1151.00 Orang#2312.00 Balita#3430.00 Siswa#1012.00 Orang#5.00 RW
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.19.57.001
1.02.1.02.01.20.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
67.999.899
1.02.1.02.01.19.57
129
31.999.897
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.18.57.001
31.999.897
37.993.111
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
55.017.273
29.699.477
29.699.477
34.719.025
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
80.91 %
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 92.81 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
92.81 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa 91.38 % pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
%
Realisasi Outcome/ Output
47,64%
100%
257.00 Orang#600.00 Balita#351.00 Siswa#7.00 RW#210.00 Orang
47,64%
100%
58,93%
100%
257.00 Orang#600.00 Balita#351.00 Siswa#7.00 RW#210.00 Orang
58,93%
100%
1084.00 1021.00 Balita#228.00 Balita#293.00 orang#1087.00 Siswa#7.00 orang#817.00 RW#1084.00 orang Siswa#7.00 RW#942.00 orang
Target Outcome/ Output
80.800.332
80.800.332
67.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.20.57.001
1.02.1.02.01.21.57
1.02.1.02.01.21.57.001
1.02.1.02.01.22.57
67.999.899
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
130
31.833.600
53.729.681
53.729.681
55.017.273
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
47.51 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah 66.50 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
66.50 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai 80.91 % standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
47,64%
100%
34.00 RW#500.00 Balita#2883.00 Orang#1008.00 Orang#1200.00 Siswa
47,64%
100%
21.00 RW#400.00 Balita#489.00 Orang#1919.00 Orang#650.00 Siswa
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
0.00 RW#500.00 Balita#2261.00 Orang#826.00 Orang#1155.00 Siswa
58,93%
100%
21.00 RW#400.00 Balita#456.00 Orang#1469.00 Orang#534.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
31.999.812
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.23.57.001
1.02.1.02.01.24.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
83.573.825
1.02.1.02.01.23.57
131
83.573.825
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.22.57.001
67.000.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
29.683.500
57.963.224
57.963.224
31.833.600
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
92.76 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah 69.36 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
69.36 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat 47.51 % pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
47,64%
100%
5.00 RW#3734.00 Balita#2372.00 Orang#700.00 Orang#2600.00 Siswa
47,64%
100%
400.00 Balita#1998.00 Orang#551.00 Orang#15.00 RW#650.00 Siswa
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
5.00 RW#3831.00 Balita#897.00 Orang#813.00 Orang#3591.00 Siswa
58,93%
100%
713.00 Balita#2319.00 Orang#458.00 Orang#15.00 RW#1823.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
59.999.963
55.999.991
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.24.57.001
1.02.1.02.01.25.57
1.02.1.02.01.25.57.001
1.02.1.02.01.26.57
59.999.963
31.999.812
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
132
55.612.500
55.348.100
55.348.100
29.683.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
99.31 %
47,64%
100%
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang 343.00 Siswa#3.00 92.25 % mendapat pelayanan K4 RW#411.00 Orang#1229.00 sesuai standar#Jumlah balita Balita#1018.00 Orang yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
92.25 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat 1.00 RW#107.00 pelayanan K4 sesuai 92.76 % Balita#4.00 Orang#327.00 standar#Jumlah lansia Orang#2323.00 Siswa yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
58,93%
100%
461.00 Siswa#3.00 RW#400.00 Orang#1029.00 Balita#1229.00 Orang
58,93%
100%
1.00 RW#107.00 Balita#4.00 Orang#327.00 Orang#2323.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.27.57.001
1.02.1.02.01.28.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.27.57
133
38.952.026
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.26.57.001
3.194.967
38.952.026
55.999.991
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
1.746.800
38.460.880
38.460.880
55.612.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
54.67 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan 98.74 % K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
98.74 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang 99.31 % melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
%
58,93%
100%
1119.00 Balita#315.00 Orang#3.00 RW#383.00 Siswa#1500.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
47,64%
100%
58,93%
100%
250.00 Balita#3.00 1550.00 Balita#3.00 RW#111.00 RW#415.00 Orang#578.00 Orang#331.00 Siswa#964.00 Orang Siswa#712.00 Orang
47,64%
100%
1119.00 Balita#315.00 Orang#3.00 RW#383.00 Siswa#1500.00 Orang
Target Outcome/ Output
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.28.57.001
1.02.1.02.01.29.57
1.02.1.02.01.29.57.001
1.02.1.02.01.30.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
134
70.999.942
77.770.480
77.770.480
3.194.967
Anggaran (Rp)
65.292.692
48.944.580
48.944.580
1.746.800
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
91.96 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 62.93 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
62.93 %
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah 54.67 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
%
Realisasi Outcome/ Output
47,64%
100%
3.00 RW#3500.00 Balita#4.00 Sekolah#980.00 Orang#2500.00 Orang
47,64%
100%
58,93%
100%
3.00 RW#3500.00 Balita#4.00 Sekolah#547.00 Orang#2500.00 Orang
58,93%
100%
844.00 844.00 Siswa#1847.00 Siswa#1847.00 Balita#437.00 Orang#2.00 Balita#437.00 RW#3756.00 Orang Orang#2.00 RW#3756.00 Orang
Target Outcome/ Output
85.000.122
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.31.57.001
1.02.1.02.01.32.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
65.915.864
1.02.1.02.01.31.57
135
65.915.864
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.30.57.001
70.999.942
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
80.113.891
60.847.600
60.847.600
65.292.692
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
94.25 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 92.31 % pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
92.31 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 91.96 % sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
47,64%
100%
2.00 RW#578.00 Orang#566.00 Balita#1875.00 Orang#5321.00 Siswa
47,64%
100%
6.00 RW#16019.00 Orang#2200.00 Orang#4655.00 Balita#3368.00 Siswa
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
2.00 RW#578.00 Orang#566.00 Balita#1875.00 Orang#5321.00 Siswa
58,93%
100%
6.00 RW#16019.00 Orang#2200.00 Orang#4655.00 Balita#3368.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
32.608.200
91.609.800
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.32.57.001
1.02.1.02.01.33.57
1.02.1.02.01.33.57.001
1.02.1.02.01.34.57
32.608.200
85.000.122
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
136
87.597.280
26.227.400
26.227.400
80.113.891
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
95.62 %
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan 80.43 % pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
Persentase RW Siaga Aktif
80.43 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 94.25 % pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
47,64%
100%
748.00 Orang#1484.00 Orang#10.00 RW#252.00 Siswa#2492.00 Balita
47,64%
100%
15.00 RW#5225.00 Orang#5600.00 Balita#1689.00 Orang#5238.00 Siswa
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
688.00 Orang#1484.00 Orang#0.00 RW#280.00 Siswa#2466.00 Balita
58,93%
100%
15.00 RW#5308.00 Orang#6619.00 Balita#1607.00 Orang#5241.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
98.999.779
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.35.57.001
1.02.1.02.01.36.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
90.000.000
1.02.1.02.01.35.57
137
90.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.34.57.001
91.609.800
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
42.623.779
6.320.000
6.320.000
87.597.280
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
43.05 %
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang 7.02 % mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
7.02 %
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 95.62 % pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
%
47,64%
100%
6300.00 Siswa#34.00 RW#990.00 Orang#3265.00 Balita#5891.00 Orang
47,64%
100%
2468.00 Siswa#18.00 RW#3660.00 Balita#679.00 Orang#786.00 Orang
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
4085.00 Siswa#16.00 RW#974.00 Orang#3040.00 Balita#3010.00 Orang
58,93%
100%
1629.00 Siswa#6.00 RW#3161.00 Balita#282.00 Orang#468.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
49.999.960
49.999.960
43.987.257
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.36.57.001
1.02.1.02.01.37.57
1.02.1.02.01.37.57.001
1.02.1.02.01.38.57
98.999.779
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
138
35.759.130
46.185.997
46.185.997
42.623.779
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
81.29 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang 92.37 % melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
92.37 %
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang 43.05 % dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
%
47,64%
100%
138.00 Balita#330.00 Orang#20.00 RW#700.00 Orang#800.00 Siswa
47,64%
100%
4358.00 Siswa#20.00 RW#1985.00 Balita#2358.00 Orang#505.00 Orang
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
138.00 Balita# 330.00 Orang# 20.00 RW# 700.00 Orang# 800.00 Siswa
58,93%
100%
4358.00 Siswa#20.00 RW#1985.00 Balita#2358.00 Orang#505.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
65.999.942
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.39.57.001
1.02.1.02.01.40.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
36.999.989
1.02.1.02.01.39.57
139
36.999.989
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.38.57.001
43.987.257
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
62.998.128
30.412.345
30.412.345
35.759.130
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
95.45 %
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil 82.20 % yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
Persentase RW Siaga Aktif
82.20 %
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 81.29 % pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
%
58,93%
100%
99.00 Orang# 8.00 RW# 41.00 Balita# 500.00 Siswa# 700.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
47,64%
100%
58,93%
100%
126.00 Orang# 700.00 Orang#300.00 40.00 Siswa# 82.00 Siswa#224.00 Orang#8.00 Orang# 1.00 RW# RW#304.00 Balita 448.00 Balita
47,64%
100%
274.00 Orang#8.00 RW#41.00 Balita#500.00 Siswa#700.00 Orang
Target Outcome/ Output
65.999.765
65.999.765
63.924.762
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.40.57.001
1.02.1.02.01.41.57
1.02.1.02.01.41.57.001
1.02.1.02.01.42.57
65.999.942
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
140
43.461.557
54.484.120
54.484.120
62.998.128
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
67.99 %
Realisasi Outcome/ Output
47,64%
100%
47,64%
100%
58,93%
100%
634.00 Siswa# 2.00 RW# 159.00 Orang# 674.00 Balita# 1869.00 Orang
58,93%
100%
80.00 Balita# 80.00 Balita#20.00 20.00 RW# 700.00 RW#700.00 Orang#467.00 Orang# 467.00 Orang#1000.00 Siswa Orang# 1000.00 Siswa
Target Outcome/ Output
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang 760.00 Siswa#2.00 82.55 % mendapat pelayanan K4 RW#200.00 Orang#674.00 sesuai standar#Jumlah balita Balita#1504.00 Orang yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
82.55 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai 95.45 % standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
48.129.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.43.57.001
1.02.1.02.01.44.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
70.999.788
1.02.1.02.01.43.57
141
70.999.788
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.42.57.001
63.924.762
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
41.664.590
47.719.870
47.719.870
43.461.557
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
86.57 %
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan 67.21 % STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
67.21 %
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang 67.99 % mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM
%
47,64%
100%
530.00 Orang#4875.00 Balita#18.00 RW#1814.00 Orang#1482.00 Siswa
47,64%
100%
3843.00 Siswa#604.00 Orang#2568.00 Orang#2293.00 Orang#20.00 RW
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
459.00 Orang# 3985.00 Balita# 4.00 RW# 1521.00 Orang# 1426.00 Siswa
58,93%
100%
3858.00 Siswa# 644.00 Orang# 2197.00 Orang# 3342.00 Orang# 20.00 RW
Realisasi Outcome/ Output
95.999.751
95.999.751
51.932.884
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.44.57.001
1.02.1.02.01.45.57
1.02.1.02.01.45.57.001
1.02.1.02.01.46.57
48.129.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
142
40.980.390
62.922.063
62.922.063
41.664.590
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
1183.00 Orang#347.00 Orang#18.00 RW#3153.00 Siswa#1555.00 Orang
Target Outcome/ Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
78.91 %
47,64%
100%
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai 1318.00 Siswa#250.00 standar#Jumlah balita yang 65.54 % Orang#893.00 Balita#7.00 dilakukan pemantauan RW#199.00 Orang pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
65.54 %
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan 86.57 % pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
%
58,93%
100%
1318.00 Siswa# 250.00 Orang# 893.00 Balita# 7.00 RW# 199.00 Orang
58,93%
100%
1773.00 Orang# 309.00 Orang# 6.00 RW# 2335.00 Siswa# 1165.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.47.57.001
1.02.1.02.01.48.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.47.57
143
83.999.991
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.46.57.001
85.000.000
83.999.991
51.932.884
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
80.366.780
70.930.475
70.930.475
40.980.390
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
94.55 %
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 84.44 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
84.44 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar 78.91 % yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
%
47,64%
100%
1700.00 Orang#585.00 Orang#2625.00 Balita#16.00 RW#3261.00 Siswa
47,64%
100%
6.00 RW#515.00 Balita#1100.00 Siswa#110.00 Orang#470.00 orang
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
1570.00 Orang# 579.00 Orang# 2625.00 Balita# 16.00 RW# 1566.00 Siswa
58,93%
100%
1.00 RW# 515.00 Balita# 1100.00 Siswa# 110.00 Orang# 470.00 orang
Realisasi Outcome/ Output
71.000.000
71.000.000
80.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.48.57.001
1.02.1.02.01.49.57
1.02.1.02.01.49.57.001
1.02.1.02.01.50.57
85.000.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
144
64.838.350
53.650.360
53.650.360
80.366.780
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
81.05 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah 75.56 % Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
75.56 %
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW 94.55 % yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
%
47,64%
100%
6.00 RW#1821.00 Balita#2444.00 Orang#515.00 Orang#2361.00 Siswa
47,64%
100%
2361.00 Siswa#4209.00 Balita#6.00 RW#1493.00 Orang#4282.00 Orang
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
6.00 RW# 1821.00 Balita# 2469.00 Orang# 515.00 Orang# 2361.00 Siswa
58,93%
100%
2361.00 Siswa# 4209.00 Balita# 6.00 RW# 1493.00 Orang# 4282.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
54.994.985
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.51.57.001
1.02.1.02.01.52.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
75.994.797
1.02.1.02.01.51.57
145
75.994.797
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.50.57.001
80.000.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
46.978.130
65.677.513
65.677.513
64.838.350
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Persentase RW Siaga Aktif
85.42 %
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 86.42 % pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
86.42 %
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan 81.05 % STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
47,64%
100%
2.00 RW#250.00 Orang#3070.00 Balita#854.00 Orang#821.00 Siswa
47,64%
100%
906.00 Orang#3979.00 Orang#4.00 RW#3192.00 Balita#1361.00 Siswa
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
2.00 RW# 312.00 Orang# 2872.00 Balita# 756.00 Orang# 691.00 Siswa
58,93%
100%
779.00 Orang# 2112.00 Orang# 4.00 RW# 3310.00 Balita# 2841.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
46.994.953
46.994.953
117.999.837
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.52.57.001
1.02.1.02.01.53.57
1.02.1.02.01.53.57.001
1.02.1.02.01.54.57
1.02.1.02.01.54.57.001
117.999.837
54.994.985
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
146
96.171.130
96.171.130
41.749.915
41.749.915
46.978.130
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW 81.50 % yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil
Persentase RW Siaga Aktif
81.50 %
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 88.84 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
88.84 %
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan 85.42 % STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
%
58,93%
100%
1430.00 Balita# 205.00 Orang# 1.00 RW# 394.00 Orang# 327.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
4022.00 Balita#24.00 RW#4011.00 Orang#892.00 Orang#1169.00 Siswa
47,64%
100%
4022.00 Balita# 24.00 RW# 1118.00 Orang# 1062.00 Orang# 1169.00 Siswa
58,93%
100%
305.00 Orang# 314.00 Orang#105.00 315.00 Orang# Orang#1148.00 Balita#1.00 1266.00 Balita# 1.00 RW#268.00 Siswa RW# 1567.00 Siswa
47,64%
100%
1430.00 Balita#205.00 Orang#1.00 RW#394.00 Orang#327.00 Siswa
Target Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.56.57
1.02.1.02.01.56.57.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
98.999.993
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.55.57.001
147
56.999.829
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
98.999.993
56.999.829
Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.55.57
Kode Rekening
91.364.709
91.364.709
52.666.350
52.666.350
Realisasi (Rp)
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Outcome/Output
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita 92.29 % yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
Persentase RW Siaga Aktif
92.29 %
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil 92.40 % yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
Persentase RW Siaga Aktif
92.40 %
%
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
3450.00 Orang#4140.00 Siswa#2449.00 Balita#5.00 RW#1137.00 Orang
47,64%
100%
2981.00 Orang# 986.00 Siswa# 2337.00 Balita# 5.00 RW# 1037.00 Orang
58,93%
100%
990.00 Orang# 990.00 Orang#2254.00 2254.00 Siswa# Siswa#479.00 Orang#5.00 479.00 Orang# RW#1043.00 Balita 5.00 RW# 1194.00 Balita
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
78.999.876
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.57.57.001
1.02.1.02.01.58.57
1.02.1.02.01.58.57.001
78.999.876
84.999.930
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
84.999.930
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.57.57
148
38.236.727
38.236.727
63.550.975
63.550.975
Realisasi (Rp) Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
48.40 %
48.40 %
47,64%
934.00 Orang#5730.00 Siswa#2167.00 Balita#949.00 Orang#8.00 RW
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM
100%
580.00 Orang#938.00 Orang#3247.00 Balita#26.00 RW#1732.00 Siswa
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan 74.77 % pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Persentase RW Siaga Aktif
74.77 %
%
934.00 Orang# 941.00 Siswa# 1895.00 Balita# 803.00 Orang# 4.00 RW
58,93%
100%
580.00 Orang# 938.00 Orang# 3109.00 Balita# 10.00 RW# 831.00 Siswa
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.61.57
1.02.1.02.01.61.57.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
70.948.251
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.60.57.001
149
61.999.873
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
70.948.251
61.999.873
Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.60.57
Kode Rekening
64.728.651
64.728.651
58.766.324
58.766.324
Realisasi (Rp)
91.23 %
91.23 %
94.78 %
94.78 %
%
47,64%
120.00 Siswa#2.00 RW#300.00 Orang#500.00 Orang#400.00 Balita
Persentase RW Siaga Aktif Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
100%
444.00 Orang#24.00 RW#2135.00 Orang#3268.00 Siswa#1361.00 Balita
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
120.00 Siswa# 2.00 RW# 300.00 Orang# 500.00 Orang# 400.00 Balita
58,93%
100%
437.00 Orang# 24.00 RW# 2035.00 Orang# 3266.00 Siswa# 1361.00 Balita
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
50.150.500
93.999.907
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.62.57.001
1.02.1.02.01.63.57
1.02.1.02.01.63.57.001
93.999.907
50.150.500
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.62.57
150
86.836.134
86.836.134
47.904.700
47.904.700
Realisasi (Rp)
92.38 %
92.38 %
95.52 %
95.52 %
%
47,64%
4160.00 Balita#31.00 RW#5796.00 Orang#2098.00 Siswa#1140.00 Orang
Persentase RW Siaga Aktif Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar
100%
6.00 RW#1634.00 Balita#558.00 Siswa#461.00 Orang#1434.00 Orang
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
4160.00 Balita# 31.00 RW# 5796.00 Orang# 2098.00 Siswa# 1140.00 Orang
58,93%
100%
6.00 RW# 1643.00 Balita# 558.00 Siswa# 511.00 Orang# 1434.00 Orang
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.65.57
1.02.1.02.01.65.57.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
52.559.662
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.64.57.001
151
30.843.250
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
52.559.662
30.843.250
Anggaran (Rp)
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.02.1.02.01.64.57
Kode Rekening
7.332.000
7.332.000
26.391.750
26.391.750
Realisasi (Rp)
13.95 %
13.95 %
85.57 %
85.57 %
%
47,64%
1698.00 Orang#1196.00 Orang#2.00 RW#208.00 Orang#444.00 Siswa
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
100%
2425.00 Siswa#211.00 Orang#2.00 RW#690.00 Balita#414.00 Orang
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase RW Siaga Aktif Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
1698.00 Orang# 1196.00 Orang# 2.00 RW# 208.00 Orang# 444.00 Siswa
58,93%
100%
2425.00 Siswa# 221.00 Orang# 2.00 RW# 690.00 Balita# 414.00 Orang
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
56.004.820
75.999.911
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.66.57.001
1.02.1.02.01.67.57
1.02.1.02.01.67.57.001
1.02.1.02.01.68.57
56.004.820
89.148.822
89.148.822
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.66.57
152
59.757.462
17.130.300
17.130.300
19.488.260
19.488.260
Realisasi (Rp)
78.63 %
30.59 %
30.59 %
21.86 %
21.86 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
153.00 Orang#495.00 Balita#1161.00 Siswa#2.00 RW#633.00 Orang
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
Persentase RW Siaga Aktif
100%
400.00 Orang#1379.00 Orang#1012.00 Siswa#2.00 RW#493.00 Balita
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
58,93%
100%
94.00 Orang# 495.00 Balita# 1161.00 Siswa# 2.00 RW# 633.00 Orang
58,93%
100%
400.00 Orang# 1379.00 Orang# 1012.00 Siswa# 2.00 RW# 493.00 Balita
58,93%
100%
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.69.57.001
1.02.1.02.01.70.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
59.328.000
1.02.1.02.01.69.57
153
97.000.243
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.68.57.001
97.000.243
75.999.911
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
54.465.950
81.106.685
81.106.685
59.757.462
Realisasi (Rp)
91.80 %
83.61 %
83.61 %
78.63 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
4137.00 Siswa#622.00 Balita#683.00 Orang#1765.00 Orang#3.00 RW
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat essesial dan Keperawatan kesehatan masyarakat UPT. Puskesmas Rusunawa#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
760.00 Orang#2.00 RW#732.00 Siswa#400.00 Balita#600.00 Orang
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Outcome/Output
58,93%
100%
4137.00 Siswa# 622.00 Balita# 580.00 Orang# 1765.00 Orang# 3.00 RW
58,93%
100%
745.00 Orang# 2.00 RW# 779.00 Siswa# 661.00 Balita# 550.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
63.328.000
63.328.000
62.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.70.57.001
1.02.1.02.01.71.57
1.02.1.02.01.71.57.001
1.02.1.02.01.72.57
59.328.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
154
56.360.040
35.436.830
35.436.830
54.465.950
Realisasi (Rp)
90.90 %
55.96 %
55.96 %
91.80 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
4.00 RW#2627.00 Balita#3019.00 Orang#593.00 Orang#445.00 Siswa
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
Persentase RW Siaga Aktif
100%
1947.00 Orang#3356.00 Balita#775.00 Siswa#6.00 RW#807.00 Orang
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
58,93%
100%
4.00 RW# 2627.00 Balita# 3019.00 Orang# 593.00 Orang# 445.00 Siswa
58,93%
100%
1947.00 Orang# 3356.00 Balita# 775.00 Siswa# 6.00 RW# 807.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
43.999.860
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.73.57.001
1.02.1.02.01.74.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
56.000.000
1.02.1.02.01.73.57
155
56.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.72.57.001
62.000.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
31.569.275
50.216.450
50.216.450
56.360.040
Realisasi (Rp)
71.75 %
89.67 %
89.67 %
90.90 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
887.00 Orang#40.00 Siswa#3.00 RW#1194.00 Balita#30.00 Orang
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
Persentase RW Siaga Aktif
100%
400.00 Siswa#1628.00 Balita#3.00 RW#1405.00 Orang#458.00 Orang
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
58,93%
100%
1009.00 Orang# 40.00 Siswa# 3.00 RW# 1194.00 Balita# 30.00 Orang
58,93%
100%
319.00 Siswa# 1628.00 Balita# 3.00 RW# 1405.00 Orang# 458.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
83.999.767
83.999.767
64.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.74.57.001
1.02.1.02.01.75.57
1.02.1.02.01.75.57.001
1.02.1.02.01.76.57
43.999.860
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
156
46.429.500
43.106.190
43.106.190
31.569.275
Realisasi (Rp)
72.55 %
51.32 %
51.32 %
71.75 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase RW Siaga Aktif Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
Outcome/Output
47,64%
100%
1100.00 Balita#30.00 Orang#5.00 RW#60.00 Siswa#1900.00 Orang
47,64%
100%
30.00 Orang#2.00 RW#200.00 Siswa#600.00 Orang#721.00 Balita
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
0.00 Balita# 30.00 Orang# 5.00 RW# 60.00 Siswa# 1900.00 Orang
58,93%
100%
30.00 Orang# 2.00 RW# 200.00 Siswa# 600.00 Orang# 721.00 Balita
Realisasi Outcome/ Output
73.999.868
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.77.57.001
1.02.1.02.01.78.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
35.330.000
1.02.1.02.01.77.57
157
35.330.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.76.57.001
64.000.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
61.855.530
35.120.000
35.120.000
46.429.500
Realisasi (Rp)
83.59 %
99.41 %
99.41 %
72.55 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
285.00 Orang#14.00 RW#363.00 Siswa#135.00 Orang#626.00 Balita
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
1686.00 Balita#3.00 RW#545.00 Orang#4762.00 Orang#2400.00 Siswa
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Outcome/Output
58,93%
100%
285.00 Orang# 14.00 RW# 363.00 Siswa# 135.00 Orang# 626.00 Balita
58,93%
100%
2308.00 Balita# 3.00 RW# 420.00 Orang# 2209.00 Orang# 2003.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
31.284.640
31.284.640
63.635.539
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.78.57.001
1.02.1.02.01.79.57
1.02.1.02.01.79.57.001
1.02.1.02.01.80.57
73.999.868
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
158
54.155.800
10.543.500
10.543.500
61.855.530
Realisasi (Rp)
85.10 %
33.70 %
33.70 %
83.59 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
1098.00 Siswa#272.00 Orang#3.00 RW#157.00 Orang#690.00 Balita
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
886.00 Orang#3.00 RW#518.00 Orang#1740.00 Siswa#2325.00 Balita
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan
Outcome/Output
58,93%
100%
988.00 Siswa# 270.00 Orang# 3.00 RW# 156.00 Orang# 690.00 Balita
58,93%
100%
833.00 Orang# 3.00 RW# 493.00 Orang# 1715.00 Siswa# 2219.00 Balita
Realisasi Outcome/ Output
66.998.220
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.81.57.001
1.02.1.02.01.82.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
85.999.996
1.02.1.02.01.81.57
159
85.999.996
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.80.57.001
63.635.539
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
14.427.600
34.459.425
34.459.425
54.155.800
Realisasi (Rp)
21.53 %
40.07 %
40.07 %
85.10 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
1267.00 Balita#882.00 Orang#2.00 RW#710.00 Orang#737.00 Siswa
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
Persentase RW Siaga Aktif
100%
600.00 Orang#732.00 Siswa#760.00 Orang#2.00 RW#400.00 Balita
Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
58,93%
100%
1267.00 Balita# 882.00 Orang# 2.00 RW# 710.00 Orang# 737.00 Siswa
58,93%
100%
600.00 Orang# 716.00 Siswa# 760.00 Orang# 2.00 RW# 400.00 Balita
Realisasi Outcome/ Output
84.999.857
84.999.857
54.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.82.57.001
1.02.1.02.01.83.57
1.02.1.02.01.83.57.001
1.02.1.02.01.84.57
66.998.220
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
160
41.417.200
35.044.955
35.044.955
14.427.600
Realisasi (Rp)
76.70 %
41.23 %
41.23 %
21.53 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase RW Siaga Aktif Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Outcome/Output
47,64%
100%
500.00 Siswa#2.00 RW#450.00 Orang#350.00 Orang#300.00 Balita
47,64%
100%
650.00 Siswa#400.00 Balita#258.00 Orang#13.00 RW#1154.00 Orang
Target Outcome/ Output
58,93%
100%
427.00 Siswa# 5.00 RW# 579.00 Orang # 350.00 Orang# 806.00 Balita
58,93%
100%
125.00 Siswa# 1714.00 Balita# 192.00 Orang# 0.00 RW# 333.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.85.57.001
1.02.1.02.01.86.57
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.02.1.02.01.85.57
161
71.991.000
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.84.57.001
34.000.000
71.991.000
54.000.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
25.711.400
22.176.000
22.176.000
41.417.200
Realisasi (Rp)
75.62 %
30.80 %
30.80 %
76.70 %
%
Persentase RW Siaga Aktif
47,64%
100%
205.00 Orang#17.00 RW#484.00 Orang#700.00 Siswa#469.00 Balita
Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan Persentase balita gizi buruk yang ditangani
47,64%
100%
7.00 RW#677.00 Orang#684.00 Orang#2297.00 Balita#2003.00 Siswa
Target Outcome/ Output
Persentase RW Siaga Aktif
Persentase balita gizi buruk yang ditangani
Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan
Outcome/Output
58,93%
100%
178.00 Orang # 4.00 RW# 260.00 Orang# 319.00 Siswa# 378.00 Balita
58,93%
100%
6.00 RW# 677.00 Orang# 637.00 Orang# 2296.00 Balita# 1840.00 Siswa
Realisasi Outcome/ Output
99.300.000
99.300.000
297.022.302.865 2.905.052.274 2.905.052.274 16.810.579
16.810.579
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan
Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai untuk Pelayanan Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Pembangunan Jalan
Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong
Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1.02.1.02.01.86.57.001
1.02.1.02.01.01.58
1.02.1.02.01.01.58.001
1.03
1.03 . 1.03.01
1.03.1.03.01.05.15
1.03.1.03.01.05.15.003
1.03.1.03.01.01.16
1.03.1.03.01.01.16.005
540.559.637.505
34.000.000
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Essesial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
162
16.810.579
16.810.579
2.905.052.274
2.905.052.274
255.230.464.501
488.821.263.184
71.887.840
71.887.840
25.711.400
Realisasi (Rp)
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
85.93 %
90.43 %
72.39 %
72.39 %
75.62 %
%
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Jumlah pegawai yang dilatih#Jumlah dokumen perpanjangan MOU tenaga kontrak angkatan 2017
Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan
Jumlah balita yang dilakukan pemantauan pertumbuhan#Jumlah RW yang melakukan pemicuan STBM#Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sesuai standar#Jumlah siswa pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan#Jumlah lansia yang mendapatkan skrining sesuai standar
Outcome/Output
100%
100%
80.00 Orang#1.00 Dokumen
100%
546.00 Balita#1.00 RW#152.00 Orang#1303.00 Siswa#205.00 Orang
Target Outcome/ Output
100%
100%
80.00 Orang#1.00 Dokumen
100%
560.00 Balita# 1.00 RW# 146.00 Orang# 580.00 Siswa# 153.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
14.390.858
14.390.858
19.000.000.000
19.000.000.000
870.644.699
477.533.685 145.201.316 247.909.698
81.006.700
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Peningkatan Jalan Sejajar Tol sampai GBLA (Banprov)
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Kegiatan Normalisasi Sungai Cipamokolan (Banprov)
Kegiatan Normalisasi Sungai Cidurian (Banprov)
Kegiatan Normalisasi Sungai Citepus (Banprov)
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03.1.03.01.04.18
1.03.1.03.01.04.18.003
1.03.1.03.01.05.18
1.03.1.03.01.05.18.014
1.03.1.03.01.04.24
1.03.1.03.01.04.24.019
1.03.1.03.01.04.24.020
1.03.1.03.01.04.24.021
1.03.1.03.01.04.26
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
12.000.000.000
Kegiatan Peningkatan Jalan Sejajar Rel (Banprov)
1.03.1.03.01.01.18.015
163
12.000.000.000
Anggaran (Rp)
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.1.03.01.01.18
Kode Rekening
81.006.700
247.909.698
145.201.316
477.533.685
870.644.699
12.812.109.578
12.812.109.578
14.390.858
14.390.858
8.425.522.000
8.425.522.000
Realisasi (Rp)
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
67.43 %
67.43 %
100.00 %
100.00 %
70.21 %
70.21 %
%
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Meningkatnya struktur/ kapasitas jalan
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Meningkatnya struktur/ kapasitas jalan
Outcome/Output
100%
100%
100%
25151.00 M2
100%
16133.00 M2
Target Outcome/ Output
100%
100%
100%
10860.00 M2
100%
8988.00 M2
Realisasi Outcome/ Output
4.989.731.009
804.401.687
4.086.112.814
10.078.945.726
2.749.402.303
5.312.862.162
45.491.469.103 6.403.793.417
Kegiatan Pendukung konektivitas (DAK)
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara
Kegiatan Peningkatan Jalan Insidentil
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03.1.03.01.04.36.019
1.03.1.03.01.01.42
1.03.1.03.01.01.42.005
1.03.1.03.01.01.42.006
1.03.1.03.01.01.42.007
1.03.1.03.01.01.42.008
1.03.1.03.01.01.42.017
1.03.1.03.01.04.42
1.03.1.03.01.04.42.001
1.03.1.03.01.04.42.002
111.383.108.744
23.031.724.692
4.989.731.009
Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum
1.03.1.03.01.04.36
Anggaran (Rp)
81.006.700
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.1.03.01.04.26.013
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau
164
5.551.086.843
41.130.279.024
102.761.809.510
4.273.011.630
2.704.500.930
9.589.320.340
3.984.735.549
587.618.761
21.139.187.210
4.989.731.009
4.989.731.009
81.006.700
Realisasi (Rp)
86.68 %
90.41 %
92.26 %
80.43 %
98.37 %
95.14 %
97.52 %
73.05 %
91.78 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
%
1000.00 Titik
32000.00 meter
Terpeliharanya Jalan dan Jembatan seraca Kontraktual dalam kondisi mantap Titik Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik
78%
35000.00 m2
20000.00 m2
100000.00 m
102.00 Buah
12.00 laporan
78%
100%
Â
100%
Target Outcome/ Output
Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
Terpeliharanya Jalan secara Insidentill dalam kondisi baik
Tepeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara
Jumlah laporan terpeliharanya Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Bahan kondisi baik Terpeliharaanya peralatan, kendaraan operasinal lapangan, alat berat dalam kondisi baik Terpeliharaanya Daerah Aliran Sungai dalam kondisi Baik
Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Â
Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga
Outcome/Output
7750.00 Titik
51955.00 meter
98,79%
39369.71 m2
18976.45 m2
198518.99 m
142.00 Buah
12.00 laporan
98,79%
100%
Â
100%
Realisasi Outcome/ Output
3.364.422.558
3.364.422.558
2.627.832.373
2.627.832.373
2.878.376.885
2.878.376.885
2.444.453.235
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.1.03.01.07.42
1.03.1.03.01.07.42.009
1.03.1.03.01.08.42
1.03.1.03.01.08.42.010
1.03.1.03.01.09.42
1.03.1.03.01.09.42.011
1.03.1.03.01.10.42
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
4.534.529.283
Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan dan Trotoar
1.03.1.03.01.04.42.004
165
54.953.316.941
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.1.03.01.04.42.003
Kode Rekening
2.403.748.630
2.729.098.750
2.729.098.750
2.592.477.650
2.592.477.650
3.028.031.475
3.028.031.475
3.843.318.840
52.237.124.803
Realisasi (Rp)
98.33 %
94.81 %
94.81 %
98.65 %
98.65 %
90.00 %
90.00 %
84.76 %
95.06 %
%
Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees
78%
21500.00 m2
78%
8000 m1#21000 m2
Panjang Saluran Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega#Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
78%
22000.00 m2
78%
1000.00 m
16000.00 m1
Target Outcome/ Output
Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying
Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
Panjang minimal Drainase dan trotoar dalam kondisi baik
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sumber daya air dalam kondisi baik
Outcome/Output
98,79%
31306.00 m2
98,79%
9957 m1#24241 m2
98,79%
33920.00 m2
98,79%
6241.9 m
15520.00 m1
Realisasi Outcome/ Output
2.751.238.080
2.751.238.080
1.000.000.000
1.000.000.000
6.500.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
101.163.510.179
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan Umum
Kegiatan Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air
Kegiatan Perencanaan Trotoar dan Drainase Jalan
Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.1.03.01.11.42
1.03.1.03.01.11.42.013
1.03.1.03.01.02.43
1.03.1.03.01.02.43.001
1.03.1.03.01.03.43
1.03.1.03.01.03.43.002
1.03.1.03.01.03.43.003
1.03.1.03.01.03.43.004
1.03.1.03.01.03.43.005
1.03.1.03.01.05.44
Anggaran (Rp)
2.444.453.235
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.1.03.01.10.42.012
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung
166
81.723.117.817
1.791.090.530
743.998.083
1.511.977.866
1.320.757.210
5.367.823.689
679.205.700
679.205.700
2.690.696.373
2.690.696.373
2.403.748.630
Realisasi (Rp)
80.78 %
89.55 %
74.40 %
75.60 %
88.05 %
82.58 %
67.92 %
67.92 %
97.80 %
97.80 %
98.33 %
%
17.00 Dokumen
12.00 Dokumen
20.00 Dokumen
Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Sumber Daya Air Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Trotoar dan Drainase Jalan Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Jalan dan Jembatan
100%
17.00 Dokumen
Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum
Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun
100%
10.00 Dokumen
100%
21500.00 M2
78%
22000.00 m2
Target Outcome/ Output
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Jumlah Dokumen acuan rencana kerja strategi dan kebijakan kedinasan
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage
Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik
Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung
Outcome/Output
92,31%
24.00 Dokumen
14.00 Dokumen
18.00 Dokumen
17.00 Dokumen
100%
19.00 Dokumen
100%
41144.97.00 M2
98,79%
22035.00 m2
Realisasi Outcome/ Output
32.537.938.508 7.649.990.993 1.850.394.100
Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Dinas Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan Survey dan Pemetaan
Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota
Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang
kegiatan Kajian Pertimbangan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penataan Ruang
Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
Kegiatan Pengawasan Bangunan
1.03.1.03.01.05.44.004
1.03 . 1.03.02
1.03.1.03.02.01.33
1.03.1.03.02.01.33.013
1.03.1.03.02.01.33.026
1.03.1.03.02.01.33.029
1.03.1.03.02.01.33.031
1.03.1.03.02.01.40
1.03.1.03.02.01.40.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
28.430.960.354
Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.05.44.003
167
27.222.866.145
Kegiatan Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan
1.03.1.03.01.05.44.002
153.626.993
1.108.722.326
0
692.788.900
419.116.200
738.489.000
12.971.745.172
Kegiatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air
1.03.1.03.01.05.44.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
49.180.000
853.596.000
0
581.519.000
354.123.000
642.352.000
1.577.994.000
6.556.758.067
29.014.176.854
25.251.947.431
22.591.281.666
4.865.711.866
Realisasi (Rp)
32.01 %
76.99 %
0%
83.94 %
84.49 %
86.98 %
85.28 %
85.71 %
89.17 %
88.82 %
82.99 %
37.51 %
%
Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang diproses untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan
dokumen teknis tata ruang
tersedianya peta garisan rencana sarana dan prasarana kota
Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota tersedianya informasi geospasial
Jumlah titik PJU Terbangun
6 SWK
76%
1 Dokumen
3 SWK
2 Dokumen
2 Dokumen
850.00 Titik
19700.00 m2
11000.00 m2#700.00 m1
Luas trotoar terbangun#Panjang Drainase jalan terbangun Meningkatnya struktur/ kapasitas jalan
3900.00 m1
Target Outcome/ Output
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
Outcome/Output
6 SWK
77,14 %
1 Dokumen
3 SWK
2 Dokumen
2 Dokumen
1600.00 Titik
28985.00 m2
11283.5 m2# 1022.44 m1
1559.85 m1
Realisasi Outcome/ Output
429.078.000
4.690.874.567
2.521.822.500
60.651.250
Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota
PEMANFAATAN RUANG KOTA
Penyusunan Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah
Penyusunan Perencanaan Bangun-Bangunan Non Pemerintah
Penyusunan Kebijakan Teknis tentang Bangun Bangunan
1.03.1.03.02.01.40.004
1.03.1.03.02.01.40.005
1.03.1.03.02.01.45
1.03.1.03.02.01.45.001
1.03.1.03.02.01.45.003
1.03.1.03.02.01.45.006
0
356.199.333
Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/ dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
Anggaran (Rp)
169.818.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Penertiban Bangunan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.1.03.02.01.40.003
168
0
58.332.900
2.242.742.167
4.125.168.067
413.656.000
334.748.000
56.012.000
Realisasi (Rp)
0%
96.18 %
88.93 %
87.94 %
96.41 %
93.98 %
32.98 %
%
tersusunnya DED tempat berusaha pagi PKL dan asongan
Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang#Dokumen evaluasi pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang dan bangunan Persentase Bangunan Gedung Umum yang memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan yang berlaku tersusunnya FS dan DED kantor inspektorat#DED Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung#Penyusunan FS dan DED Gedung Arsip Dispusip#Tersusunnya DED kreamatorium Hindu
tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip / dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang
Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung
Outcome/Output
1 Dokumen
4 Dokumen
0
2 Dokumen
2 laporan
6 SWK
Target Outcome/ Output
1 Dokumen
4 Dokumen
0
2 Dokumen
2 laporan
6 SWK
Realisasi Outcome/ Output
284.762.321 284.762.321 390.950.000
390.950.000
Penyusunan Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang
Pemutakhiran Data Bangunan
Kecamatan Sukasari
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.1.03.02.01.45.010
1.03.1.03.02.01.45.011
1.03.1.03.02.01.45.012
1.03 . 4.05.07
1.03.4.05.07.01.42
1.03.4.05.07.01.42.015
1.03.4.05.07.02.42
1.03.4.05.07.02.42.014
1.03.4.05.07.02.42.016
1.03.4.05.07.03.42
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
906.620.000
Penyusunan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (TABG)
1.03.1.03.02.01.45.009
169
603.707.517
Pendataan dan Penggambaran Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan Pemerintah
380.620.906
0
3.176.355.041
313.962.000
99.784.300
184.327.000
Anggaran (Rp)
Penetapan Kebijakan Teknis tentang Bangunan Gedung
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.1.03.02.01.45.007
Kode Rekening
380.507.400
0
375.820.000
375.820.000
266.185.100
266.185.100
3.062.276.200
272.464.000
858
816.878.500
563.409.000
170.483.500
Realisasi (Rp)
99.97 %
0%
96.13 %
96.13 %
93.48 %
93.48 %
96.41 %
86.78 %
0.86 %
90.10 %
93.32 %
92.49 %
%
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Luas RTH kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Termutakhirnya data bangunan di 1 Wilayah
tersusunnya sistem informasi bantuan teknik bangunan gedung negara
Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung oleh Tim Ahli Bangunan Gedung
Terdata aset bangunan Pemerintah
penyusunan Raperwal tentang bangunan gedung#Penerbitan SLBP
Outcome/Output
100%
4500.00 meter
12.00 laporan
100%
100.00 M2
100%
1 Dokumen
1 Aplikasi
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
Target Outcome/ Output
100%
4500.00 meter
12.00 laporan
100%
100.00 M2
100%
1 Dokumen
0
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
379.685.000
369.685.000 10.000.000 398.374.300
391.700.000 6.674.300 352.941.000
352.941.000
352.941.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.07.04.42
1.03.4.05.07.04.42.014
1.03.4.05.07.04.42.016
1.03.4.05.07.05.42
1.03.4.05.07.05.42.014
1.03.4.05.07.05.42.016
1.03.4.05.07.02.46
1.03.4.05.07.02.46.002
1.03.4.05.07.03.46
5.620.906
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
375.000.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.07.03.42.016
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.07.03.42.014
170
333.369.850
346.684.800
346.684.800
6.230.000
391.420.750
397.650.750
9.966.000
369.595.000
379.561.000
5.507.400
375.000.000
Realisasi (Rp)
94.45 %
98.23 %
98.23 %
93.34 %
99.93 %
99.82 %
99.66 %
99.98 %
99.97 %
97.98 %
100.00 %
%
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Outcome/Output
9350.00 meter
12.00 laporan
100%
4000.00 meter
12.00 laporan
100%
3100.00 meter
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
0.00 meter
12.00 laporan
100%
0.00 meter
12.00 laporan
100%
3100.00 meter
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
283.139.514
156.390.252
17.927.098
90.727.164
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.07.03.46.003
1.03.4.05.07.04.46
1.03.4.05.07.04.46.001
1.03.4.05.07.04.46.002
1.03.4.05.07.04.46.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
67.864.719
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.07.03.46.002
171
285.076.281
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
82.775.000
17.728.700
152.240.000
267.043.700
66.495.000
266.874.850
Realisasi (Rp)
91.24 %
98.89 %
97.35 %
94.32 %
97.98 %
93.62 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
352.941.000
81.833.824
5.910.000
381.848.100
381.848.100
249.707.100
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kecamatan Cidadap
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.07.05.46.002
1.03 . 4.05.08
1.03.4.05.08.01.42
1.03.4.05.08.01.42.014
1.03.4.05.08.01.42.015
1.03.4.05.08.01.42.016
1.03.4.05.08.02.42
1.03.4.05.08.02.42.014
1.03.4.05.08.03.42
0
75.923.824
1.637.867.734
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.07.05.46
Anggaran (Rp)
18.095.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.07.04.46.004
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
172
249.692.720
381.848.100
381.848.100
0
30.000.000
5.720.000
35.720.000
1.570.683.268
315.453.600
315.453.600
14.300.000
Realisasi (Rp)
99.99 %
100.00 %
100.00 %
0%
39.51 %
96.79 %
43.65 %
95.90 %
89.38 %
89.38 %
79.03 %
%
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Outcome/Output
100%
12.00 laporan
100%
0.00 M2
60.00 M2
1.00 laporan
100%
Target Outcome/ Output
100%
12.00 laporan
100%
0.00 M2
60.00 M2
1.00 laporan
100%
Realisasi Outcome/ Output
71.750.719
71.750.719
300.891.750
240.639.670
60.252.080
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.08.02.46
1.03.4.05.08.02.46.001
1.03.4.05.08.03.46
1.03.4.05.08.03.46.001
1.03.4.05.08.03.46.002
1.03.4.05.08.04.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
225.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.08.04.42.014
173
225.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.08.04.42
326.836.241
249.707.100
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.08.03.42.014
Kode Rekening
308.030.998
60.177.700
240.380.250
300.557.950
69.833.500
69.833.500
225.000.000
225.000.000
249.692.720
Realisasi (Rp)
94.25 %
99.88 %
99.89 %
99.89 %
97.33 %
97.33 %
100.00 %
100.00 %
99.99 %
%
Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output
1 sub kegiatan
3 sub kegiatan
3.00 sub kegiatan
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
1 sub kegiatan
3 sub kegiatan
3.00 sub kegiatan
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
187.443.828
103.359.828 84.084.000 352.941.000
161.055.799
83.287.971
Kecamatan Sukajadi
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03 . 4.05.09
1.03.4.05.09.01.42
1.03.4.05.09.01.42.014
1.03.4.05.09.01.42.015
1.03.4.05.09.02.46
1.03.4.05.09.02.46.001
1.03.4.05.09.02.46.002
3.143.849.033
40.527.537
1.03.4.05.08.04.46.002
286.308.704
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.08.04.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
174
82.972.120
160.185.960
351.105.480
76.520.000
101.790.200
178.310.200
3.040.419.620
40.477.250
267.553.748
Realisasi (Rp)
99.62 %
99.46 %
99.48 %
91.00 %
98.48 %
95.13 %
96.71 %
99.88 %
93.45 %
%
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah sub kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Outcome/Output
30.00 M2
20000.00 meter
100%
2 sub kegiatan
3.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
25.00 M2
20000.00 meter
100%
2 sub kegiatan
3.00 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
34.008.084
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.09.03.46
1.03.4.05.09.03.46.002
1.03.4.05.09.03.46.003
1.03.4.05.09.03.46.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
317.372.766
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.09.02.46.004
175
27.149.307
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.09.02.46.003
1.560.150
352.941.000
81.447.923
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
0
32.776.370
310.833.600
343.609.970
26.986.850
80.960.550
Realisasi (Rp)
0.00 %
96.38 %
97.94 %
97.36 %
99.40 %
99.40 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
144.709.739
31.031.150
27.500.000
97.851.709
328.465.780
96.211.974
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.09.04.46.001
1.03.4.05.09.04.46.002
1.03.4.05.09.04.46.003
1.03.4.05.09.04.46.004
1.03.4.05.09.05.46
1.03.4.05.09.05.46.001
Anggaran (Rp) 301.092.598
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.09.04.46
176
95.471.200
322.250.500
97.835.760
27.491.200
30.901.200
129.574.500
285.802.660
Realisasi (Rp)
99.23 %
98.11 %
99.98 %
99.97 %
99.58 %
89.54 %
94.92 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
53.184.252
42.500.000
42.500.000
2.500.000
2.500.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
1.03.4.05.09.05.46.003
1.03.4.05.09.05.46.004
1.03.4.05.09.06.46
1.03.4.05.09.06.46.003
1.03.4.05.09.04.19
1.03.4.05.09.04.19.053
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
92.510.660
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.09.05.46.002
177
86.558.894
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
2.500.000
2.500.000
42.075.000
42.075.000
52.800.000
87.956.000
86.023.300
Realisasi (Rp)
100.00 %
100.00 %
99.00 %
99.00 %
99.28 %
95.08 %
99.38 %
%
50.00 laporan
Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
0.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
175.698.500 34.503.975 428.688.278
418.743.200 9.945.078 391.370.000
391.370.000
376.192.920
360.075.720
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.10.01.42.015
1.03.4.05.10.01.42.016
1.03.4.05.10.02.42
1.03.4.05.10.02.42.014
1.03.4.05.10.02.42.016
1.03.4.05.10.03.42
1.03.4.05.10.03.42.014
1.03.4.05.10.03.42.016
1.03.4.05.10.04.42
1.03.4.05.10.04.42.014
1.03.4.05.10.04.42.016
1.03.4.05.10.05.42
402.224.200
16.117.200
0
210.202.475
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
4.315.296.994
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.10.01.42
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kecamatan Cicendo
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03 . 4.05.10
178
395.129.700
14.895.000
359.855.200
374.750.200
0
382.074.200
382.074.200
9.945.078
418.697.000
428.642.078
33.897.800
173.838.100
207.735.900
3.861.130.228
Realisasi (Rp)
98.24 %
92.42 %
99.94 %
99.62 %
0%
97.62 %
97.62 %
100.00 %
99.99 %
99.99 %
98.24 %
98.94 %
98.83 %
89.48 %
%
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Â
Outcome/Output
75%
1000.00 M2
12.00 laporan
75%
1000.00 M2
12.00 laporan
75%
1000.00 M2
12.00 laporan
75%
1000.00 M2
100.00 M2
75%
Â
Target Outcome/ Output
100%
1000 M2
12 laporan
100%
1000 M2
12 laporan
100%
1000 M2
12 laporan
100%
1000 M2
100 M2
100%
Â
Realisasi Outcome/ Output
385.931.250
409.031.600
398.816.600 10.215.000 326.516.000
326.516.000
267.441.001
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.10.06.42.014
1.03.4.05.10.06.42.016
1.03.4.05.10.07.42
1.03.4.05.10.07.42.014
1.03.4.05.10.07.42.016
1.03.4.05.10.02.46
1.03.4.05.10.02.46.001
1.03.4.05.10.03.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
396.943.350
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.10.06.42
179
19.742.200
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.10.05.42.016
11.012.100
382.482.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.10.05.42.014
Kode Rekening
249.829.800
29.920.000
29.920.000
9.483.900
398.681.250
408.165.150
10.839.000
385.923.000
396.762.000
13.740.000
381.389.700
Realisasi (Rp)
93.41 %
9.16 %
9.16 %
92.84 %
99.97 %
99.79 %
98.43 %
100.00 %
99.95 %
69.60 %
99.71 %
%
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Laporan Bulanan Perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
Outcome/Output
1 Laporan
1000.00 M2
12.00 laporan
75%
1000.00 M2
12.00 laporan
75%
1000.00 M2
12.00 laporan
Target Outcome/ Output
1 Laporan
1000.00 M2
12 laporan
100%
1000 M2
12 laporan
100%
1000 M2
12 laporan
Realisasi Outcome/ Output
146.249.703
16.000.000
217.125.743
64.408.878
152.716.865
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.10.03.46.002
1.03.4.05.10.03.46.004
1.03.4.05.10.04.46
1.03.4.05.10.04.46.001
1.03.4.05.10.04.46.002
Anggaran (Rp)
105.191.298
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.10.03.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
180
136.197.600
53.138.800
189.336.400
15.400.000
143.404.800
91.025.000
Realisasi (Rp)
89.18 %
82.50 %
87.20 %
96.25 %
98.05 %
86.53 %
%
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
1 Laporan
1 Laporan
Â
1 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan Â
1 Laporan
1 Laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Outcome/Output
1 Laporan
1 Laporan
Â
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
192.500.000
300.871.468
123.012.799
53.631.220
14.452.578
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.10.05.46.001
1.03.4.05.10.05.46.003
1.03.4.05.10.06.46
1.03.4.05.10.06.46.001
1.03.4.05.10.06.46.002
1.03.4.05.10.06.46.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
61.248.959
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
181
253.748.959
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.10.05.46
Kode Rekening
14.322.000
47.863.200
86.130.000
253.052.800
191.180.000
19.998.000
211.178.000
Realisasi (Rp)
99.10 %
89.25 %
70.02 %
84.11 %
99.31 %
32.65 %
83.22 %
%
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Outcome/Output
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Target Outcome/ Output
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
334.941.000
217.255.619
158.073.150 42.815.069 16.367.400 319.973.850
279.993.000 30.000.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kecamatan Andir
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.10.07.46.001
1.03 . 4.05.11
1.03.4.05.11.01.42
1.03.4.05.11.01.42.014
1.03.4.05.11.01.42.015
1.03.4.05.11.01.42.016
1.03.4.05.11.02.42
1.03.4.05.11.02.42.014
1.03.4.05.11.02.42.015
15.574.493.481
334.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.10.07.46
Anggaran (Rp)
109.774.871
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.10.06.46.004
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
182
30.000.000
279.993.000
319.970.250
16.275.000
41.725.000
157.535.000
215.535.000
15.318.873.760
334.554.000
334.554.000
104.737.600
Realisasi (Rp)
100.00 %
100.00 %
100.00 %
99.44 %
97.45 %
99.66 %
99.21 %
98.36 %
99.88 %
99.88 %
95.41 %
%
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
1 Taman
2000.00 meter
100%
6000.00 meter
7 Taman
18139.00 meter
100%
1 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
1 Laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Outcome/Output
1 Taman
2000.00 meter
100%
6000.00 meter
7 Taman
18139.00 meter
100%
1 Laporan
1 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
426.247.600
395.000.000
425.600.020
385.610.500 30.000.000
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.11.03.42.015
1.03.4.05.11.03.42.016
1.03.4.05.11.04.42
1.03.4.05.11.04.42.014
1.03.4.05.11.04.42.015
1.03.4.05.11.04.42.016
1.03.4.05.11.05.42
1.03.4.05.11.05.42.014
1.03.4.05.11.05.42.015
1.03.4.05.11.05.42.016
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
300.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.11.03.42.014
183
339.967.400
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.11.03.42
9.989.520
9.997.600
21.250.000
9.967.400
30.000.000
9.980.850
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.11.02.42.016
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
9.988.000
30.000.000
373.114.000
413.102.000
9.997.600
21.250.000
392.500.000
423.747.600
9.967.400
30.000.000
273.750.000
313.717.400
9.977.250
Realisasi (Rp)
99.98 %
100.00 %
96.76 %
97.06 %
100.00 %
100.00 %
99.37 %
99.41 %
100.00 %
100.00 %
91.25 %
92.28 %
99.96 %
%
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Outcome/Output
1000.00 meter
1 Taman
4105.00 meter
100%
1000.00 meter
3 Taman
3560.00 meter
100%
1000.00 meter
1 Taman
2234.00 meter
100%
1000.00 meter
Target Outcome/ Output
1000.00 meter
1 Taman
4105.00 meter
100%
1000.00 meter
3 Taman
3560.00 meter
100%
1000.00 meter
1 Taman
2234.00 meter
100%
1000.00 meter
Realisasi Outcome/ Output
30.000.000
383.108.000
343.200.000
352.941.000
330.441.000
22.500.000
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.11.06.42.015
1.03.4.05.11.06.42.016
1.03.4.05.11.07.42
1.03.4.05.11.07.42.014
1.03.4.05.11.07.42.015
1.03.4.05.11.07.42.016
1.03.4.05.11.02.46
1.03.4.05.11.02.46.001
1.03.4.05.11.02.46.003
9.908.000
30.000.000
9.965.000
310.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.11.06.42.014
Anggaran (Rp) 349.965.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.11.06.42
184
21.945.000
322.952.300
344.897.300
9.908.000
30.000.000
343.200.000
383.108.000
9.690.000
30.000.000
309.950.000
349.640.000
Realisasi (Rp)
97.53 %
97.73 %
97.72 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
97.24 %
100.00 %
99.98 %
99.91 %
%
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Outcome/Output
1000.00 meter
1 Taman
2600.00 meter
100%
1000.00 meter
1 Taman
3640.00 meter
100%
Target Outcome/ Output
1000.00 meter
1 Taman
2600.00 meter
100%
1000.00 meter
1 Taman
3640.00 meter
100%
Realisasi Outcome/ Output
34.224.434
350.007.500
79.909.500
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.11.03.46.003
1.03.4.05.11.03.46.004
1.03.4.05.11.04.46
1.03.4.05.11.04.46.001
1.03.4.05.11.04.46.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
137.169.680
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.11.03.46.001
185
172.796.886
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
270.098.000
344.191.000
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.11.03.46
Kode Rekening
209.578.200
78.000.285
287.578.485
33.854.920
134.387.000
157.264.800
325.506.720
Realisasi (Rp)
77.59 %
97.61 %
82.16 %
98.92 %
97.97 %
91.01 %
94.57 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
198.444.480
62.395.000
348.313.501
119.774.774
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.11.05.46.001
1.03.4.05.11.05.46.002
1.03.4.05.11.05.46.003
1.03.4.05.11.06.46
1.03.4.05.11.06.46.001
1.03.4.05.11.06.46.002
203.500.727
92.101.520
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Anggaran (Rp) 352.941.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.11.05.46
186
202.124.560
116.121.500
343.062.060
51.359.000
190.525.500
88.528.000
330.412.500
Realisasi (Rp)
99.32 %
96.95 %
98.49 %
82.31 %
96.01 %
96.12 %
93.62 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
153.264.101
194.676.899
66.026.000
66.026.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.03.4.05.11.07.46.001
1.03.4.05.11.07.46.002
1.03.4.05.11.01.19
1.03.4.05.11.01.19.053
1.03.4.05.11.02.19
1.03.4.05.11.02.19.053
1.03.4.05.11.03.19
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
347.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.11.07.46
187
25.038.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.11.06.46.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kode Rekening
3.300.000
3.300.000
3.300.000
66.026.000
66.026.000
194.006.725
152.617.020
346.623.745
24.816.000
Realisasi (Rp)
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
99.66 %
99.58 %
99.62 %
99.11 %
%
Kegiatan Musrenbang
Kegiatan Musrenbang
Outcome/Output
1.00 Kegiatan
7.00 Kegiatan
Target Outcome/ Output
1.00 Kegiatan
7.00 Kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000 4.414.088.711 381.222.400
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Kecamatan Coblong
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.11.03.19.053
1.03.4.05.11.04.19
1.03.4.05.11.04.19.053
1.03.4.05.11.05.19
1.03.4.05.11.05.19.053
1.03.4.05.11.06.19
1.03.4.05.11.06.19.053
1.03.4.05.11.07.19
1.03.4.05.11.07.19.053
1.03 . 4.05.12
1.03.4.05.12.01.42
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
188
376.922.100
4.292.003.727
3.300.000
3.300.000
3.050.000
3.050.000
3.000.000
3.000.000
3.300.000
3.300.000
3.300.000
Realisasi (Rp)
98.87 %
97.23 %
100.00 %
100.00 %
92.42 %
92.42 %
90.91 %
90.91 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
%
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Kegiatan Musrenbang
Kegiatan Musrenbang
Kegiatan Musrenbang
Kegiatan Musrenbang
Kegiatan Musrenbang
Outcome/Output
100%
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
Target Outcome/ Output
100%
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
398.959.625
399.796.425
393.959.625
404.796.425
398.959.625
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.12.02.42.014
1.03.4.05.12.02.42.016
1.03.4.05.12.03.42
1.03.4.05.12.03.42.014
1.03.4.05.12.03.42.016
1.03.4.05.12.04.42
1.03.4.05.12.04.42.014
1.03.4.05.12.04.42.016
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
404.796.425
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.12.02.42
189
114.244.900
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.12.01.42.016
5.836.800
5.836.800
5.836.800
21.375.000
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.12.01.42.015
245.602.500
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.12.01.42.014
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kode Rekening
5.831.450
396.451.250
402.282.700
5.758.432
393.924.500
399.682.932
5.825.600
398.808.225
404.633.825
112.721.950
19.155.400
245.044.750
Realisasi (Rp)
99.91 %
99.37 %
99.38 %
98.66 %
99.99 %
99.97 %
99.81 %
99.96 %
99.96 %
98.67 %
89.62 %
99.77 %
%
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara dengan baik, kebersihan lingkungan terpelihara
Outcome/Output
190 Meter
1000 meter
100%
1200 meter
275 Meter
100%
1000 M2
275 Meter
100%
1330 M2
50.00 M2
1925 M
Target Outcome/ Output
190 Meter
1000 meter
100%
1200 meter
275 Meter
100%
1000 M2
275 Meter
100%
1330 M2
50.00 M2
1925 M
Realisasi Outcome/ Output
2.004.000 404.796.425
398.959.625
239.462.345
233.959.625
352.941.000
5.546.063
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.12.05.42.016
1.03.4.05.12.06.42
1.03.4.05.12.06.42.014
1.03.4.05.12.06.42.016
1.03.4.05.12.07.42
1.03.4.05.12.07.42.014
1.03.4.05.12.07.42.016
1.03.4.05.12.02.46
1.03.4.05.12.02.46.001
5.502.720
5.836.800
307.291.650
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.12.05.42.014
Anggaran (Rp) 309.295.650
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.12.05.42
190
5.527.500
292.919.000
4.632.320
230.401.590
235.033.910
5.800.000
398.875.000
404.675.000
1.974.000
305.775.070
307.749.070
Realisasi (Rp)
99.67 %
82.99 %
84.18 %
98.48 %
98.15%
99.37 %
99.98 %
99.97 %
98.50 %
99.51 %
99.50 %
%
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Â
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Outcome/Output
100 %
Â
1500.00 m
275 Meter
100%
190.00 M2
275 Meter
100%
190 Meter
275 Meter
100%
Target Outcome/ Output
100 %
Â
1500.00 m
275 Meter
100%
190,00 M2
275 Meter
100%
190 Meter
275 Meter
100%
Realisasi Outcome/ Output
10.450.000
313.504.876
313.504.876
303.441.000
146.430.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.12.02.46.003
1.03.4.05.12.02.46.004
1.03.4.05.12.03.46
1.03.4.05.12.03.46.001
1.03.4.05.12.04.46
1.03.4.05.12.04.46.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
315.490.377
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.12.02.46.002
191
21.454.560
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
145.744.280
299.057.880
312.159.650
312.159.650
10.395.000
255.601.500
21.395.000
Realisasi (Rp)
99.53 %
98.56 %
99.57 %
99.57 %
99.47 %
81.02 %
99.72 %
%
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Persentasi capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Persentase capaian kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Outcome/Output
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
Target Outcome/ Output
100 %
100%
100%
100%
100 %
Realisasi Outcome/ Output
67.324.000
253.532.422
50.364.353
145.377.882
57.790.187
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.12.04.46.004
1.03.4.05.12.05.46
1.03.4.05.12.05.46.001
1.03.4.05.12.05.46.002
1.03.4.05.12.05.46.003
Anggaran (Rp)
89.687.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.12.04.46.003
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
192
23.622.500
144.441.000
50.171.000
218.234.500
66.550.000
86.763.600
Realisasi (Rp)
40.88 %
99.36 %
99.62 %
86.08 %
98.85 %
96.74 %
%
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Â
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Persentase capaian kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Outcome/Output
100 %
100 %
100 %
Â
100 %
100 %
Target Outcome/ Output
100 %
100 %
100 %
Â
100 %
100 %
Realisasi Outcome/ Output
352.941.001
166.559.690
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kecamatan Bandung Wetan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.12.06.46.002
1.03.4.05.12.07.46
1.03.4.05.12.07.46.001
1.03.4.05.12.07.46.002
1.03 . 4.05.13
1.03.4.05.13.01.42
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
165.672.276
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.12.06.46.001
193
127.890.041
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
289.619.518
9.763.809.326
186.381.311
293.562.317
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.12.06.46
Kode Rekening
287.676.325
9.452.980.810
181.714.418
165.147.242
346.861.660
165.000.000
126.791.500
291.791.500
Realisasi (Rp)
99.33 %
96.82 %
97.50 %
99.15 %
98.28 %
99.59 %
99.14 %
99.40 %
%
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Persentase capaian kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Outcome/Output
70%
100 %
100 %
100 %
100 %
Target Outcome/ Output
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
Realisasi Outcome/ Output
395.872.190
363.978.980
492.581.362
441.636.522 30.000.000 20.944.840 377.213.708
347.213.708 30.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.13.02.42
1.03.4.05.13.02.42.014
1.03.4.05.13.02.42.015
1.03.4.05.13.03.42
1.03.4.05.13.03.42.014
1.03.4.05.13.03.42.015
1.03.4.05.13.03.42.016
1.03.4.05.13.04.42
1.03.4.05.13.04.42.014
1.03.4.05.13.04.42.015
1.03.4.05.13.02.46
352.941.000
31.893.210
55.181.860
Pemeliharaan RTH Kecamatan
234.437.658
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.13.01.42.015
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.13.01.42.014
194
343.095.654
30.000.000
346.750.200
376.750.200
20.549.360
30.000.000
439.454.000
490.003.360
31.893.100
363.284.500
395.177.600
55.105.000
232.571.325
Realisasi (Rp)
97.21 %
100.00 %
99.87 %
99.88 %
98.11 %
100.00 %
99.51 %
99.48 %
100.00 %
99.81 %
99.82 %
99.86 %
99.20 %
%
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
1.00 Dokumen
1.00 laporan
70%
500.00 M2
250.00 M2
1.00 laporan
70%
100.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
1.00 laporan
70%
100.00 M2
3.00 laporan
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output
1.00 Dokumen
1.00 laporan
100%
500.00 M2
250.00 M2
1.00 laporan
100%
100.00 M2
1.00 laporan
100%
100.00 M2
3.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
207.583.172
125.404.098
231.945.542
207.217.208
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.13.03.46
1.03.4.05.13.03.46.001
1.03.4.05.13.03.46.002
1.03.4.05.13.04.46
1.03.4.05.13.04.46.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
332.987.270
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.13.02.46.004
195
326.568.885
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
26.372.115
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.13.02.46.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kode Rekening
137.566.000
161.966.004
97.470.900
167.694.940
265.165.840
321.563.154
21.532.500
Realisasi (Rp)
66.39 %
69.83 %
77.73 %
80.78 %
79.63 %
98.47 %
81.65 %
%
1.00 laporan
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.00 Laporan
3.00 laporan
1.00 laporan
1.00 laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Outcome/Output
1.00 laporan
1.00 Laporan
3.00 laporan
1.00 laporan
1.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
106.313.200
14.612.000 77.346.520 14.354.680 444.119.800
442.337.800
369.500.000
369.500.000
425.692.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.14.01.42
1.03.4.05.14.01.42.014
1.03.4.05.14.01.42.015
1.03.4.05.14.01.42.016
1.03.4.05.14.02.42
1.03.4.05.14.02.42.014
1.03.4.05.14.02.42.016
1.03.4.05.14.03.42
1.03.4.05.14.03.42.014
1.03.4.05.14.04.42
1.782.000
6.881.237.684
Kecamatan Sumur Bandung
24.728.334
Anggaran (Rp)
1.03 . 4.05.14
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.13.04.46.003
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
196
425.692.000
369.500.000
369.500.000
1.700.000
442.129.800
443.829.800
13.182.400
64.225.000
13.613.000
91.020.400
6.426.984.389
24.400.004
Realisasi (Rp)
100.00 %
100.00 %
100.00 %
95.40 %
99.95 %
99.93 %
91.83 %
83.04 %
93.16 %
85.62 %
93.40 %
98.67 %
%
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Â
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Outcome/Output
100%
4.000 m
100%
2.025 m
2025 m
100%
2.000 m2
2.000 m2
200 m
100%
Â
1.00 Laporan
Target Outcome/ Output
100%
4.000 m
100%
2.025 m
2025 m
100%
2.000 m2
2.000 m2
200 m
100%
Â
1.00 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
315.477.000
275.899.517
31.077.619
8.499.864
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.14.02.46
1.03.4.05.14.02.46.001
1.03.4.05.14.02.46.002
1.03.4.05.14.02.46.004
1.03.4.05.14.03.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
404.195.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.14.05.42.014
197
404.195.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.14.05.42
262.280.000
5.692.000
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.14.04.42.016
420.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.14.04.42.014
Kode Rekening
259.232.400
8.393.000
30.722.070
274.162.410
313.277.480
383.247.280
383.247.280
5.692.000
420.000.000
Realisasi (Rp)
98.84 %
98.74 %
98.86 %
99.37 %
99.30 %
94.82 %
94.82 %
100.00 %
100.00 %
%
tersedianya buku bacaan dan lemari penyimpan buku
luas jalan permukiman terpelihara
Jumlah Drainase dan selokan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output
lemari dan 110 buku bacaan
182.16 m2
268 m
2.00 laporan
100%
2.00 laporan
4.00 laporan
Target Outcome/ Output
lemari dan 110 buku bacaan
182.16 m2
268 m
1.00 laporan
100%
2.00 laporan
4.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
266.464.647
4.112.500
16.003.460
303.541.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.14.04.46.001
1.03.4.05.14.04.46.002
1.03.4.05.14.04.46.003
1.03.4.05.14.04.46.004
1.03.4.05.14.05.46
30.360.393
316.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.14.04.46
Anggaran (Rp)
262.280.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.14.03.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
198
292.295.630
15.893.900
3.984.750
30.277.390
264.883.300
315.039.340
259.232.400
Realisasi (Rp)
96.30 %
99.32 %
96.89 %
99.73 %
99.41 %
99.40 %
98.84 %
%
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan
panjang jalan/ gang teraspal
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Outcome/Output
7 unit lemari
timbangan bayi 4 unit
403 m2
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 49 unit, gerobak sampah 3 unit, penerangan jalan 94 titik
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 67 unit, Gudang Recycable 4 buah, Komposter 9 buah, Tempat sampah terpilah 3 tempat 67 unit
Target Outcome/ Output
7 unit lemari
timbangan bayi 4 unit
403 m2
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 49 unit, gerobak sampah 3 unit, penerangan jalan 94 titik
Realisasi Outcome/ Output Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 67 unit, Gudang Recycable 4 buah, Komposter 9 buah, Tempat sampah terpilah 3 tempat 67 unit
42.842.589 49.791.268 63.162.000 787.290.550
782.027.050
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.15.01.42
1.03.4.05.15.01.42.014
1.03.4.05.15.01.42.015
1.03.4.05.15.01.42.016
1.03.4.05.15.02.42
1.03.4.05.15.02.42.014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
155.795.857
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
199
5.237.075.629
36.000.000
20.980.956
246.560.044
Anggaran (Rp)
Kecamatan Cibeunying Kidul
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03 . 4.05.15
1.03.4.05.14.05.46.004
1.03.4.05.14.05.46.002
1.03.4.05.14.05.46.001
Kode Rekening
764.915.810
770.140.810
62.700.000
45.065.500
36.740.000
144.505.500
4.956.259.281
33.440.000
20.801.000
238.054.630
Realisasi (Rp)
97.81 %
97.82 %
99.27 %
90.51 %
85.76 %
92.75 %
94.64 %
92.89 %
99.14 %
96.55 %
%
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Luas RTH kecamatan terpelihara
3650.00 M2
100%
600.00 M2
200.00 M2
12.00 laporan
100%
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Â
8 unit
305 m2
Tong Sampah Kualitas 8 buah, Kantong plastik sampah jumbo 1 pak, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 42 unit, penerangan jalan 90 titik
Target Outcome/ Output
Â
jumlah gerobak baca
Panjang Plesteran beton jalan
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Outcome/Output
3650.00 M2
100%
600.00 M2
200.00 M2
12.00 laporan
100%
Â
8 unit
305 m2
Realisasi Outcome/ Output Tong Sampah Kualitas 8 buah, Kantong plastik sampah jumbo 1 pak, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 42 unit, penerangan jalan 90 titik
398.997.500 30.500.000
480.000.000
450.000.000
324.826.280
309.903.100 14.923.180 520.255.934
477.078.434
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.15.03.42.014
1.03.4.05.15.03.42.015
1.03.4.05.15.03.42.016
1.03.4.05.15.04.42
1.03.4.05.15.04.42.014
1.03.4.05.15.04.42.015
1.03.4.05.15.05.42
1.03.4.05.15.05.42.014
1.03.4.05.15.05.42.016
1.03.4.05.15.06.42
1.03.4.05.15.06.42.014
30.000.000
3.536.000
433.033.500
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
5.263.500
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.15.03.42
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.15.02.42.016
200
471.563.116
511.958.841
4.606.000
154.450.000
159.056.000
30.000.000
450.000.000
480.000.000
3.536.000
30.500.000
398.922.500
432.958.500
5.225.000
Realisasi (Rp)
98.84 %
98.41 %
30.86 %
49.84 %
48.97 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
99.98 %
99.98 %
99.27 %
%
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Luas RTH kelurahan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Outcome/Output
3.650 M
100%
1300.00 M2
1300.00 M2
100%
100.00 M2
1875 M
100%
500.00 M2
150.00 M2
2500 M
100%
50.00 meter
Target Outcome/ Output
3.650 M
100%
1300.00 M2
1300.00 M2
100%
100.00 M2
1875 M
100%
500.00 M2
150.00 M2
2500 M
100%
50.00 meter
Realisasi Outcome/ Output
381.799.400 29.986.831
352.941.001
176.605.073
176.335.928
352.941.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.15.07.42.014
1.03.4.05.15.07.42.015
1.03.4.05.15.07.42.016
1.03.4.05.15.02.46
1.03.4.05.15.02.46.001
1.03.4.05.15.02.46.003
1.03.4.05.15.03.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
417.177.507
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.15.07.42
201
28.177.500
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.15.06.42.016
5.391.276
15.000.000
Anggaran (Rp)
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.15.06.42.015
Kode Rekening
349.751.380
174.196.542
175.549.605
349.746.147
5.391.276
29.939.500
378.959.400
414.290.176
27.895.725
12.500.000
Realisasi (Rp)
99.10 %
98.79 %
99.40 %
99.09 %
100.00 %
99.84 %
99.26 %
99.31 %
99.00 %
83.33 %
%
Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan kesehatan
Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH Kelurahan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Luas RTH Kelurahan terpelihara
Outcome/Output
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
2.250 M
200.00 M2
1.875 M
100%
4.200 M
100.00 M2
Target Outcome/ Output
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
2.250 M
200.00 M2
1.875 M
100%
4.200 M
100.00 M2
Realisasi Outcome/ Output
1.03.4.05.15.04.46.001
1.03.4.05.15.06.46
1.03.4.05.15.05.46.001
352.941.000
352.941.000
352.941.000
352.941.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.15.04.46
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.15.03.46.002
1.03.4.05.15.05.46
151.707.500
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Anggaran (Rp)
201.233.500
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.15.03.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
202
347.075.331
302.694.160
302.694.160
345.689.750
345.689.750
150.654.680
199.096.700
Realisasi (Rp)
98.34 %
85.76 %
85.76 %
97.95 %
97.95 %
99.31 %
98.94 %
%
1 Laporan Kegiatan
Jumlah laporan sarana dan prasarana pemukiman
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan saranan dan prasarana pemukiman
Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana transporatasi
Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
Outcome/Output
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
203
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU) Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU) Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.03.25.001
1.03.4.05.15.07.27.005
1.03.4.05.15.07.27
1.03.4.05.15.07.46.003
1.03.4.05.15.07.46.002
1.03.4.05.15.07.46.001
1.03.4.05.15.07.46
1.03.4.05.15.06.46.002
1.03.4.05.15.06.46.001
Kode Rekening
1.050.000
58.727.577
59.777.577
13.512.825
248.151.781
32.548.817
294.213.423
192.645.715
160.295.285
Anggaran (Rp)
1.050.000
57.770.886
58.820.886
12.877.422
244.712.338
31.982.040
289.571.800
190.888.531
156.186.800
Realisasi (Rp)
100.00 %
98.37 %
98.40 %
95.30 %
98.61 %
98.26 %
98.42 %
99.09 %
97.44 %
%
Jumlah laporan pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Jumlah koperasi di tempat ibadah
1 Koperasi
1 Laporan
1 Laporan Kegiatan
Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana kesehatan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
Jumlah laporan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah laporan kegiatan sarana dan prasarana pemukiman
1 Laporan Kegiatan
Jumlah laporan sarana dan prasarana transportasi
1 Laporan Kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
Outcome/Output
1 koperasi
1 Laporan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
171.052.402 54.604.835
499.719.279
499.719.279
724.213.725
724.213.725
1.944.064.988
1.944.064.988
933.393.640
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.16.01.42.014
1.03.4.05.16.01.42.015
1.03.4.05.16.01.42.016
1.03.4.05.16.02.42
1.03.4.05.16.02.42.014
1.03.4.05.16.03.42
1.03.4.05.16.03.42.014
1.03.4.05.16.04.42
1.03.4.05.16.04.42.014
1.03.4.05.16.05.42
17.335.150
242.992.387
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.16.01.42
Anggaran (Rp) 5.494.514.260
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kecamatan Cibeunying Kaler
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03 . 4.05.16
204
820.476.757
1.936.670.815
1.936.670.815
678.719.500
678.719.500
499.487.956
499.487.956
17.222.900
54.206.100
170.550.202
241.979.202
5.292.208.040
Realisasi (Rp)
87.90 %
99.62 %
99.62 %
93.72 %
93.72 %
99.95 %
99.95 %
99.35 %
99.27 %
99.71 %
99.58 %
96.32 %
%
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang kerb jalan yang terpelihara
Jumlah Taman terpelihara
Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Â
Outcome/Output
100%
1856 Meter
100%
1988 Meter
100%
2000 Meter
100%
2000 Meter
8
9534 Meter
100%
Â
Target Outcome/ Output
100%
1856 Meter
100%
1988 Meter
100%
2000 meter
100%
2000 Meter
8
9534 Meter
100%
Â
Realisasi Outcome/ Output
136.303.100
55.222.731
307.434.010
92.454.010
214.980.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.16.02.46.002
1.03.4.05.16.02.46.001
1.03.4.05.16.03.46
1.03.4.05.16.03.46.001
1.03.4.05.16.03.46.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
191.525.831
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.16.02.46
205
933.393.640
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.16.05.42.014
Kode Rekening
202.676.700
89.006.610
291.683.310
53.913.200
134.392.500
188.305.700
820.476.757
Realisasi (Rp)
94.28 %
96.27 %
94.88 %
97.63 %
98.60 %
98.32 %
87.90 %
%
laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)
Jumlah apar tersedia hasil pengadaan
panjang jalan terpelihara (hotmix)
Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara
Outcome/Output
1 laporan
1 laporan
12 unit
1810 meter
3690 Meter
Target Outcome/ Output
1 laporan
1 laporan
12 unit
1810 meter
3690 Meter
Realisasi Outcome/ Output
298.229.400
279.229.400
4.267.161.422 269.428.630
131.417.630 117.281.000 20.730.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kecamatan Astana Anyar
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.16.04.46.001
1.03.4.05.16.05.46
1.03.4.05.16.05.46.001
1.03.4.05.16.05.46.003
1.03 . 4.05.17
1.03.4.05.17.01.42
1.03.4.05.17.01.42.014
1.03.4.05.17.01.42.015
1.03.4.05.17.01.42.016
19.000.000
352.941.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Anggaran (Rp) 352.941.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.16.04.46
206
20.427.000
113.857.500
129.150.000
263.434.500
3.869.747.935
17.682.500
272.255.500
289.938.000
344.946.800
344.946.800
Realisasi (Rp)
98.54 %
97.08 %
98.27 %
97.78 %
90.69 %
93.07 %
97.50 %
97.22 %
97.73 %
97.73 %
%
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
12000.00 meter
4.00 Titik
4000.00 meter
100%
1 laporan
1 laporan
laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU) laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1 laporan
Target Outcome/ Output
laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (DAU)
Outcome/Output
12000.00 meter
4.00 Titik
4000.00 meter
100%
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
300.998.800
300.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
314.613.586
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.17.03.42
1.03.4.05.17.03.42.014
1.03.4.05.17.03.42.015
1.03.4.05.17.03.42.016
1.03.4.05.17.04.42
1.03.4.05.17.04.42.014
1.03.4.05.17.05.42
1.03.4.05.17.05.42.014
1.03.4.05.17.06.42
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
303.013.573
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.17.02.42.016
207
309.841.500
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.17.02.42.014
998
1.016.773
0
309.841.500
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.17.02.42
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
313.570.000
300.000.000
300.000.000
298.750.000
298.750.000
998
1.013.000
300.994.200
303.005.200
0
305.884.000
305.884.000
Realisasi (Rp)
99.67 %
100.00 %
100.00 %
99.58 %
99.58 %
100.00 %
99.63 %
100.00 %
100.00 %
0%
98.72 %
98.72 %
%
200.00 meter
100%
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
100%
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
200.00 meter
100%
144.00 meter
2.00 Titik
200.00 meter
100%
192.00 %
1552.00 meter
100%
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Outcome/Output
100%
200.00 meter
100%
200.00 meter
100%
144.00 meter
2.00 Titik
200.00 meter
100%
0.00 %
1552.00 meter
100%
Realisasi Outcome/ Output
311.117.500
311.117.500
310.291.092
207.872.892
60.905.100
28.048.300
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.17.06.42.016
1.03.4.05.17.07.42
1.03.4.05.17.07.42.014
1.03.4.05.17.02.46
1.03.4.05.17.02.46.001
1.03.4.05.17.02.46.002
1.03.4.05.17.02.46.003
1.002.100
937.086
Pemeliharaan RTH Kecamatan
312.674.400
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.17.06.42.015
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.06.42.014
208
27.639.260
60.214.000
176.901.550
278.207.810
311.115.500
311.115.500
1.000.000
0
312.570.000
Realisasi (Rp)
98.54 %
98.87 %
85.10 %
89.66 %
100.00 %
100.00 %
99.79 %
0.00 %
99.97 %
%
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transfortasi
Jumlah Laporan egiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Â
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Kerb Jalan Terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output
1 laporan kegiatan
1 laporan Kegiatan
1 Laporan Kegiatan
Â
250.00 meter
100%
200.00 meter
2.00 M2
200.00 meter
Target Outcome/ Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 Laporan Kegiatan
Â
250.00 meter
100%
200.00 meter
2.00 M2
200.00 meter
Realisasi Outcome/ Output
141.491.569
86.540.850
22.080.008
316.785.800
291.294.800
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.17.03.46.001
1.03.4.05.17.03.46.003
1.03.4.05.17.03.46.004
1.03.4.05.17.04.46
1.03.4.05.17.04.46.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
250.112.427
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.17.03.46
209
13.464.800
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.17.02.46.004
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Kode Rekening
265.543.650
290.656.650
21.975.500
69.426.500
141.109.100
232.511.100
13.453.000
Realisasi (Rp)
91.16 %
91.75 %
99.53 %
80.22 %
99.73 %
92.96 %
99.91 %
%
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidkan dan kebudayaan
Outcome/Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Target Outcome/ Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Kode Rekening
52.174.151
75.601.077
308.091.000
220.848.757
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.17.05.46.002
1.03.4.05.17.05.46.003
1.03.4.05.17.06.46
1.03.4.05.17.06.46.001
180.007.772
307.783.000
25.491.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.17.05.46.001
1.03.4.05.17.05.46
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.04.46.004
210
206.974.900
251.013.400
13.690.600
14.322.000
153.926.740
181.939.340
25.113.000
Realisasi (Rp)
93.72 %
81.47 %
18.11 %
27.45 %
85.51 %
59.11 %
98.52 %
%
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transfortasi
1 laporan kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Outcome/Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
135.185.441
154.218.059
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.17.07.46
1.03.4.05.17.07.46.001
1.03.4.05.17.07.46.003
211
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.04.25
996.4
37.137.500
326.541.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.17.06.46.004
1.03.4.05.17.07.46.004
13.092.243
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
74.150.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.17.06.46.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kode Rekening
0
36.624.500
89.100.000
132.008.800
257.733.300
12.870.000
31.168.500
Realisasi (Rp)
0.00 %
98.62 %
57.78 %
97.65 %
78.93 %
98.30 %
42.03 %
%
Jumlah Laporan egiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Jumlah Laporan egiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Outcome/Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Target Outcome/ Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
1.000.000 42.649.908
17.000.000
13.374.908
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)
1.03.4.05.17.06.25.001
1.03.4.05.17.02.27
1.03.4.05.17.02.27.001
1.03.4.05.17.02.27.003
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.17.03.27.001
1.03.4.05.17.03.27.002
1.03.4.05.17.03.27
4.928.000
22.922.000
102.828.573
12.275.000
1.000.000
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
1.03.4.05.17.06.25
1.03.4.05.17.02.27.006
2.821.000
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
1.03.4.05.17.05.25.001
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.821.000
Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
1.03.4.05.17.05.25
Anggaran (Rp) 996.4
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.04.25.001
212
0
4.328.000
22.747.000
95.453.785
12.210.000
0
16.923.500
29.133.500
950
950
2.815.000
2.815.000
Realisasi (Rp)
87.82 %
99.24 %
92.83 %
99.47 %
0.00 %
99.55 %
68.31 %
95.00 %
95.00 %
99.79 %
99.79 %
0.00 %
%
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah Jumlah laporan Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
koperasi tempat ibadah
Jumlah koperasi tempat ibadah
Jumlah koperasi di tempat ibadah
Outcome/Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1.00 Koperasi
1 Koperasi
1 koperasi
Target Outcome/ Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1.00 Koperasi
1 Koperasi
1 koperasi
Realisasi Outcome/ Output
28.593.200
7.562.000
45.158.000
31.352.000
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
1.03.4.05.17.04.27
1.03.4.05.17.04.27.001
1.03.4.05.17.04.27.002
1.03.4.05.17.05.27
1.03.4.05.17.05.27.001
213
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.06.27
1.03.4.05.17.05.27.006
44.850.000
4.456.000
9.350.000
36.155.200
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.17.03.27.005
1.03.4.05.17.05.27.005
70.555.573
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU) Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
4.423.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.17.03.27.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)
Kode Rekening
44.423.500
3.456.000
7.623.000
29.257.500
40.336.500
0
17.919.000
17.919.000
64.300.785
4.078.000
Realisasi (Rp)
99.05 %
77.56 %
81.53 %
93.32 %
89.32 %
0.00 %
62.67 %
49.56 %
91.13 %
92.20 %
%
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Jumlah laporan Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
Outcome/Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 Laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Target Outcome/ Output
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
1.146.000
1.146.000
1.050.000
1.050.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
1.03.4.05.17.02.19
1.03.4.05.17.02.19.053
1.03.4.05.17.03.19
1.03.4.05.17.03.19.053
24.562.233
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
24.562.233
3.700.000
1.03.4.05.17.01.19.053
1.03.4.05.17.01.19
1.03.4.05.17.07.27.006
22.700.000
1.03.4.05.17.07.27
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU) Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
26.400.000
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.17.06.27.005
1.03.4.05.17.07.27.001
25.850.000
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Anggaran (Rp) 19.000.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.06.27.001
214
1.050.000
1.050.000
1.146.000
1.146.000
24.443.750
24.443.750
0
18.914.500
18.914.500
25.509.000
18.914.500
Realisasi (Rp)
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
99.52 %
99.52 %
0.00 %
83.32 %
71.65 %
98.68 %
99.55 %
%
1 Kegiatan Musrenbang
1 kegiatan musrenbang
1 Kegiatan Musrenbang
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah Laporan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Jumlah laporan Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Outcome/Output
1.00 kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Target Outcome/ Output
1.00 kegiatan
1.00 Kegiatan
1.00 Kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
1 laporan kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
1.000.000
1.000.000
1.000.000
206.688.100
177.977.000 28.711.100
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Kecamatan Bojongloa Kaler
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.17.06.19.053
1.03.4.05.17.07.19
1.03.4.05.17.07.19.053
1.03 . 4.05.18
1.03.4.05.18.01.42
1.03.4.05.18.01.42.014
1.03.4.05.18.01.42.016
215
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.17.06.19
13.136.435.930
1.000.000
2.725.000
1.03.4.05.17.05.19.053
1.03.4.05.17.05.19
2.725.000
5.200.000
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
1.03.4.05.17.04.19.053
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.200.000
Anggaran (Rp)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.17.04.19
Kode Rekening
28.338.200
172.247.000
200.585.200
12.564.825.275
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.641.600
2.641.600
700
700
Realisasi (Rp)
98.70 %
96.78 %
97.05 %
95.65 %
100.00 %
100.00 %
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik
1 kegiatan Musrenbang
1 kegiatan musrenbang
100.00 % 100.00 %
1 kegiatan musrenbang
1 Kegiatan Musrenbang
Outcome/Output
96.94 %
96.94 %
13.46 %
13.46 %
%
500.00 M2
1000.00 meter
100%
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
Target Outcome/ Output
500.00 M2
1000.00 meter
100%
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
1.00 kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
313.055.000
313.055.000
352.451.000
339.330.000
337.114.700
327.981.400
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.18.02.42.016
1.03.4.05.18.03.42
1.03.4.05.18.03.42.014
1.03.4.05.18.04.42
1.03.4.05.18.04.42.014
1.03.4.05.18.04.42.016
1.03.4.05.18.05.42
1.03.4.05.18.05.42.014
1.03.4.05.18.05.42.016
1.03.4.05.18.06.42
331.830.378
9.133.300
13.121.000
12.158.875
246.669.700
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.18.02.42.014
Anggaran (Rp) 258.828.575
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.18.02.42
216
331.291.700
9.133.300
323.386.400
332.519.700
13.007.500
328.080.000
341.087.500
306.530.000
306.530.000
11.976.800
244.497.000
256.473.800
Realisasi (Rp)
99.84 %
100.00 %
98.60 %
98.64 %
99.13 %
96.68 %
96.78 %
97.92 %
97.92 %
98.50 %
99.12 %
99.09 %
%
Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik
Outcome/Output
100%
500.00 M2
500.00 meter
100%
100.00 M2
1000.00 meter
100%
500.00 meter
100%
100.00 M2
1000.00 meter
100%
Target Outcome/ Output
100%
500.00 M2
500.00 meter
100%
100.00 M2
1000.00 meter
100%
500.00 meter
100%
100.00 M2
1000.00 meter
100%
Realisasi Outcome/ Output
246.398.097
342.853.000
308.658.554
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.18.02.46.001
1.03.4.05.18.02.46.003
1.03.4.05.18.03.46
1.03.4.05.18.03.46.001
1.03.4.05.18.03.46.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
343.601.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.18.02.46
217
13.564.900
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.18.06.42.016
34.194.446
97.202.903
318.265.478
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.18.06.42.014
Kode Rekening
30.151.000
283.059.700
313.210.700
79.222.000
119.570.000
198.792.000
13.409.000
317.882.700
Realisasi (Rp)
88.18 %
91.71 %
91.35 %
81.50 %
48.53 %
57.86 %
98.85 %
99.88 %
%
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
100.00 M2
1000.00 meter
Target Outcome/ Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
100.00 M2
1000.00 meter
Realisasi Outcome/ Output
Kode Rekening
235.210.179
26.913.910
260.843.000
199.749.452
61.093.548
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.18.04.46.003
1.03.4.05.18.04.46.004
1.03.4.05.18.05.46
1.03.4.05.18.05.46.001
1.03.4.05.18.05.46.003
79.419.911
341.544.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.18.04.46.001
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.18.04.46
218
60.302.000
153.442.300
213.744.300
23.534.500
150.755.000
53.405.000
227.694.500
Realisasi (Rp)
98.70 %
76.82 %
81.94 %
87.44 %
64.09 %
67.24 %
66.67 %
%
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
220.084.618
432.571.750
410.262.750
22.309.000
39.342.050
38.874.550
467.5
34.743.775
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
1.03.4.05.18.06.46.001
1.03.4.05.18.06.46.003
1.03.4.05.18.01.25
1.03.4.05.18.01.25.005
1.03.4.05.18.01.25.001
1.03.4.05.18.02.25
1.03.4.05.18.02.25.005
1.03.4.05.18.02.25.001
1.03.4.05.18.03.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
107.299.459
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
219
327.384.077
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.18.06.46
Kode Rekening
34.743.775
450
38.225.000
38.675.000
22.309.000
394.135.000
416.444.000
204.824.400
78.375.000
283.199.400
Realisasi (Rp)
100.00 %
96.26 %
98.33 %
98.30 %
100.00 %
96.07 %
96.27 %
93.07 %
73.04 %
86.50 %
%
5.00 Kelompok
Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan
80.00 Kader
Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif
25.00 Kelompok
Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan
350.00 Kader
1 laporan
1 laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
Outcome/Output
5.00 Kelompok
80.00 Kader
25.00 Kelompok
350.00 Kader
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
293.933.613
164.962.200 76.963.500 52.007.913 237.573.000
237.573.000
488.133.432
488.133.432
Kecamatan Bojongloa Kidul
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03 . 4.05.19
1.03.4.05.19.01.42
1.03.4.05.19.01.42.014
1.03.4.05.19.01.42.015
1.03.4.05.19.01.42.016
1.03.4.05.19.02.42
1.03.4.05.19.02.42.014
1.03.4.05.19.03.42
1.03.4.05.19.03.42.014
1.03.4.05.19.03.42.016
1.03.4.05.19.04.42
350.094.052
0
3.900.967.369
3.855.775
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
1.03.4.05.18.03.25.001
Anggaran (Rp) 30.888.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.18.03.25.005
220
350.071.850
0
487.386.000
487.386.000
237.573.000
237.573.000
51.678.000
76.098.500
161.613.580
289.390.080
3.617.328.912
3.855.775
30.888.000
Realisasi (Rp)
99.99 %
0%
99.85 %
99.85 %
100.00 %
100.00 %
99.37 %
98.88 %
97.97 %
98.45 %
92.73 %
100.00 %
100.00 %
%
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
100%
8.500.00 M2
9000.00 meter
100%
4500.00 laporan
100%
5800.00 M2
300.00 M2
1096.00 laporan
100%
5.00 Kelompok
Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/ kelurahan
75.00 Kader
Target Outcome/ Output
Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif
Outcome/Output
100%
8.500.00 M2
9000.00 meter
100%
4500.00 laporan
100%
5800.00 M2
300.00 M2
1096.00 laporan
100%
5.00 Kelompok
75.00 Kader
Realisasi Outcome/ Output
195.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.19.05.42.014
221
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.19.02.46.001
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.19.07.42.016
1.03.4.05.19.02.46
182.369.400
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.19.07.42.014
35.675.200
334.591.000
0
182.369.400
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
0
217.198.000
1.03.4.05.19.07.42
1.03.4.05.19.06.42.016
1.03.4.05.19.06.42.014
217.198.000
195.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.19.05.42
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
8.668.484
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.19.04.42.016
1.03.4.05.19.06.42
341.425.568
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.19.04.42.014
Kode Rekening
31.900.000
172.420.490
0
182.365.600
182.365.600
0
216.511.000
216.511.000
195.000.000
195.000.000
8.656.450
341.415.400
Realisasi (Rp)
89.42 %
51.53 %
0%
100.00 %
100.00 %
0%
99.68 %
99.68 %
100.00 %
100.00 %
99.86 %
100.00 %
%
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
800.00 M2
800.00 m
100%
100.00 laporan
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
100%
750.00 meter
100%
2000.00 M2
2000.00 meter
Target Outcome/ Output
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output
800.00 M2
800.00 m
100%
100.00 laporan
100%
750.00 meter
100%
2000.00 M2
2000.00 meter
Realisasi Outcome/ Output
Kode Rekening
119.137.727
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.19.03.46.002
1.03.4.05.19.03.46.003
1.03.4.05.19.04.46
1.03.4.05.19.04.46.002
33.047.550
335.002.500
142.044.893
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
66.702.130
1.03.4.05.19.03.46.001
327.884.750
298.915.800
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.19.03.46
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.19.02.46.003
222
32.323.500
275.171.530
115.519.910
139.846.850
65.926.300
321.293.060
140.520.490
Realisasi (Rp)
97.81 %
82.14 %
96.96 %
98.45 %
98.84 %
97.99 %
47.01 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
335.512.199
213.325.104
122.187.095
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.19.05.46.003
1.03.4.05.19.06.46
1.03.4.05.19.06.46.001
1.03.4.05.19.06.46.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
126.812.400
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
223
195.088.600
321.901.000
301.954.950
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.19.05.46.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.19.05.46
1.03.4.05.19.04.46.003
Kode Rekening
121.090.772
211.920.358
333.011.130
122.819.400
158.126.562
280.945.962
242.848.030
Realisasi (Rp)
99.10 %
99.34 %
99.25 %
96.85 %
81.05 %
87.28 %
80.43 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
221.677.180 29.452.500 104.080.000 363.524.900
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.20.01.42.014
1.03.4.05.20.01.42.015
1.03.4.05.20.01.42.016
1.03.4.05.20.02.42
355.209.680
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
15.256.890.606
1.03.4.05.20.01.42
1.03 . 4.05.20
19.800.000
1.03.4.05.19.07.46.002
1.03.4.05.19.07.46.003
89.093.084
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.19.07.46.001
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU) Kecamatan Babakan Ciparay
172.881.339
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Anggaran (Rp) 281.774.423
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.19.07.46
224
363.272.000
104.060.000
28.985.000
219.104.200
352.149.200
14.695.746.798
19.580.000
87.927.400
168.681.810
276.189.210
Realisasi (Rp)
99.93 %
99.98 %
98.41 %
98.84 %
99.14 %
96.32 %
98.89 %
98.69 %
97.57 %
98.02 %
%
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Outcome/Output
75%
10000.00 M2
1200.00 M2
3000.00 meter
75%
Target Outcome/ Output
100%
9000.00 M2
1200.00 M2
3000.00 meter
100%
Realisasi Outcome/ Output
420.000.000
330.000.000
330.000.000
338.556.300
338.556.300
355.773.000
355.773.000
337.956.800
337.956.800
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.20.03.42.014
1.03.4.05.20.04.42
1.03.4.05.20.04.42.014
1.03.4.05.20.05.42
1.03.4.05.20.05.42.014
1.03.4.05.20.06.42
1.03.4.05.20.06.42.014
1.03.4.05.20.07.42
1.03.4.05.20.07.42.014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
420.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.20.03.42
225
363.524.900
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.20.02.42.014
Kode Rekening
337.099.900
337.099.900
355.636.600
355.636.600
330.286.000
330.286.000
330.000.000
330.000.000
417.500.000
417.500.000
363.272.000
Realisasi (Rp)
99.75 %
99.75 %
99.96 %
99.96 %
97.56 %
97.56 %
100.00 %
100.00 %
99.40 %
99.40 %
99.93 %
%
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Jumlah Drainase kelurahan terpelihara
Outcome/Output
780.00 meter
75%
900.00 meter
75%
12.00 laporan
75%
12.00 laporan
75%
4.00 laporan
75%
9.00 lokasi
Target Outcome/ Output
770.00 meter
100%
900.00 meter
100%
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
4.00 laporan
100%
9.00 lokasi
Realisasi Outcome/ Output
280.813.868
15.299.629
15.627.500
11.500.003
352.941.000
352.941.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.20.02.46.001
1.03.4.05.20.02.46.002
1.03.4.05.20.02.46.003
1.03.4.05.20.02.46.004
1.03.4.05.20.03.46
1.03.4.05.20.03.46.001
Anggaran (Rp) 323.241.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.20.02.46
226
311.228.775
311.228.775
11.000.000
15.466.000
14.217.500
243.198.120
283.881.620
Realisasi (Rp)
88.18 %
88.18 %
95.65 %
98.97 %
92.93 %
86.60 %
87.82 %
%
Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana transportasi (DAU)
Jumlah Sub Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Outcome/Output
5.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
4.00 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
167.323.655
185.617.345
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.20.04.46.003
1.03.4.05.20.05.46
1.03.4.05.20.05.46.001
1.03.4.05.20.05.46.003
1.03.4.05.20.06.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
352.941.000
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.20.04.46.001
227
206.980.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
352.941.000
133.591.000
340.571.000
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.20.04.46
Kode Rekening
346.870.150
183.834.200
165.022.000
348.856.200
131.762.400
189.691.700
321.454.100
Realisasi (Rp)
98.28 %
99.04 %
98.62 %
98.84 %
98.63 %
91.65 %
94.39 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
292.275.263
352.941.000
13.008.800
99.914.861
240.017.339
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.20.06.46.002
1.03.4.05.20.07.46
1.03.4.05.20.07.46.001
1.03.4.05.20.07.46.002
1.03.4.05.20.07.46.003
60.665.737
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.20.06.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
228
237.534.000
98.832.290
12.936.000
349.302.290
287.580.150
59.290.000
Realisasi (Rp)
98.97 %
98.92 %
99.44 %
98.97 %
98.39 %
97.73 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
362.100.500
362.100.500
377.971.000
377.971.000
358.831.000
358.831.000
357.111.500
357.111.500
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.22.01.42.016
1.03.4.05.22.02.42
1.03.4.05.22.02.42.014
1.03.4.05.22.03.42
1.03.4.05.22.03.42.014
1.03.4.05.22.04.42
1.03.4.05.22.04.42.014
1.03.4.05.22.05.42
1.03.4.05.22.05.42.014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
54.697.500
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.22.01.42.015
229
88.440.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.22.01.42.014
5.610.000
148.747.500
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.22.01.42
17.104.333.556
Anggaran (Rp)
Kecamatan Regol
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03 . 4.05.22
Kode Rekening
Outcome/Output Â
Target Outcome/ Output
11955.00 M2
2904.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara
14678.00 meter
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
30000.00 laporan
99.57 %
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
7500.00 laporan
Persentase minimal ruas 99.57 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
99.52 %
Persentase minimal ruas 99.52 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
99.55 %
87.63 %
90.91 %
Persentase minimal ruas 92.14 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
95.09 % Â
%
357.000.000
357.000.000
358.831.000
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
1936.00 meter
99.97 %
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
1878.00 laporan
Persentase minimal ruas 99.97 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
100.00 %
Persentase minimal ruas 358.831.000 100.00 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
376.338.500
376.338.500
360.365.900
360.365.900
54.450.000
77.500.000
5.100.000
137.050.000
16.264.848.259
Realisasi (Rp)
1878.00 laporan
82,89%
1936.00 meter
82,89%
7500.00 laporan
82,89%
30000.00 laporan
82,89%
11955.00 M2
2904.00 M2
14678.00 meter
82,89%
Â
Realisasi Outcome/ Output
373.706.965
373.706.965
375.379.900
375.379.900
352.941.000
352.941.000
352.941.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.22.07.42
1.03.4.05.22.07.42.014
1.03.4.05.22.08.42
1.03.4.05.22.08.42.014
1.03.4.05.22.02.46
1.03.4.05.22.02.46.003
1.03.4.05.22.03.46
1.03.4.05.22.03.46.001
247.819.187
367.466.250
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.22.06.42.014
Anggaran (Rp) 367.466.250
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.22.06.42
230
243.646.700
347.996.000
120.604.000
120.604.000
374.062.900
374.062.900
373.231.000
373.231.000
366.871.250
366.871.250
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara 100.00 meter
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
8382.00 meter
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.32 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
98.60 %
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 34.17 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
34.17 %
99.65 %
1.00 Laporan
1.00 Laporan
960.00 meter
Persentase minimal ruas 99.65 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
99.87 %
Persentase minimal ruas 99.87 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
99.84 %
Persentase minimal ruas 99.84 % jalan/saluran dan RTH dalam 75% kondisi terpelihara
%
1.00 Laporan
1.00 Laporan
960.00 meter
82,89%
8382.00 meter
82,89%
100.00 meter
82,89%
Realisasi Outcome/ Output
1.03.4.05.22.04.46
1.03.4.05.22.05.46.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
352.941.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
231
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
158.429.993
194.511.007
1.03.4.05.22.05.46
1.03.4.05.22.04.46.002
1.03.4.05.22.04.46.001
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.22.03.46.004
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
49.977.898
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) 352.941.000
55.143.915
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.22.03.46.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kode Rekening
340.422.500
340.422.500
155.997.600
152.483.100
308.480.700
49.398.800
54.950.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.45 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
96.45 %
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 78.39 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU) Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.46 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
87.40 %
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.84 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.65 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
%
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
Target Outcome/ Output
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
199.890.201
352.941.000
352.941.000
352.940.999
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.22.06.46.001
1.03.4.05.22.06.46.002
1.03.4.05.22.07.46
1.03.4.05.22.07.46.001
1.03.4.05.22.08.46
1.03.4.05.22.08.46.001
129.289.131
153.050.799
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Anggaran (Rp) 352.941.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.22.06.46
232
126.931.200
349.574.830
324.110.978
324.110.978
196.627.200
151.140.000
347.767.200
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.18 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
99.05 %
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 91.83 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
91.83 %
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.37 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.75 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
98.53 %
%
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
Target Outcome/ Output
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
397.149.760
397.149.760
401.720.925
391.360.925
Kecamatan Lengkong
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.22.08.46.004
1.03 . 4.05.23
01.42
014
02.42
014
015
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
82.000.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.22.08.46.003
233
17.557.048
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
10.360.000
5.000.557.458
124.094.820
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.22.08.46.002
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kode Rekening
10.087.000
381.346.300
391.433.300
356.043.380
356.043.380
4.664.843.969
81.730.000
17.446.000
123.467.630
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
97.36 %
97.44 %
97.44 %
89.65 %
89.65 %
6.00 laporan 1024.00 Luas/M2
Luas RTH kecamatan terpelihara
80,17%
100.00 %
80,17%
Â
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
93.29 % Â
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.67 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.37 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.49 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
%
4096 Luas/M2
6 laporan
80,17%
100 %
80,17%
Â
1.00 Laporan
1.00 Laporan
1.00 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
380.857.500
379.812.500
368.054.429
368.054.429
263.612.500
257.892.500
320.172.500
320.172.500
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
04.42
014
015
05.42
014
06.42
014
015
07.42
014
5.720.000
1.045.000
374.461.130
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
014
Anggaran (Rp) 374.461.130
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
03.42
234
94.97 %
94.97 %
%
316.360.000
316.360.000
3.910.500
253.583.500
257.494.000
348.398.500
348.398.500
1.045.000
379.812.500
98.81 %
98.81 %
68.37 %
98.33 %
97.68 %
94.66 %
94.66 %
100.00 %
100.00 %
380.857.500 100.00 %
355.617.750
355.617.750
Realisasi (Rp)
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
100.00 %
80,17%
2.00 Kegiatan
Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
4.00 laporan
80,17%
1630.00 meter
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
80,17%
4019.00 meter
Luas RTH kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
2400.00 meter
80,17%
9600.00 meter
80,17%
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Outcome/Output
400 %
80,17%
2 Kegiatan
4 laporan
80,17%
1600 meter
80,17%
4019 meter
2400 meter
80,17%
10600 meter
80,17%
Realisasi Outcome/ Output
286.981.000
205.340.000
65.000.000
5.641.000
11.000.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
02.46
001
002
003
004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
375.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
014
235
375.000.000
Anggaran (Rp)
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
08.42
Kode Rekening
10.917.500
5.464.800
64.515.000
184.995.530
265.892.830
366.250.000
366.250.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
99.25 %
96.88 %
99.25 %
90.09 %
92.65 %
97.67 %
97.67 %
%
431.00 meter
80,17%
Target Outcome/ Output
431 meter
80,17%
Realisasi Outcome/ Output
352.941.000
205.450.000
79.000.000
68.491.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
001
04.46
001
003
004
05.46
324.516.245
212.427.469
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Anggaran (Rp) 212.427.469
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
03.46
236
288.332.700
68.376.000
78.796.300
205.259.780
352.432.080
209.550.000
209.550.000
Realisasi (Rp)
88.85 %
99.83 %
99.74 %
99.91 %
99.86 %
98.65 %
98.65 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
323.241.000
190.552.050
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
003
06.46
001
002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
235.000.000
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
002
237
13.599.640
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
114.693.310
75.916.605
Anggaran (Rp)
001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kode Rekening
112.068.000
183.844.429
312.023.029
199.500.000
13.427.700
75.405.000
Realisasi (Rp)
97.71 %
96.48 %
96.53 %
84.89 %
98.74 %
99.33 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
7.405.640
266.481.000
266.481.000
352.941.000
113.888.000
239.053.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
004
07.46
001
08.46
001
003
Anggaran (Rp)
10.590.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
003
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
238
199.500.000
0
199.500.000
264.658.900
264.658.900
6.930.000
9.180.600
Realisasi (Rp)
83.45 %
0.00 %
56.53 %
99.32 %
99.32 %
93.58 %
86.69 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
375.000.000
375.000.000
375.000.000
375.000.000
388.471.850
388.471.850
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.24.01.42.014
1.03.4.05.24.02.42
1.03.4.05.24.02.42.014
1.03.4.05.24.02.42.016
1.03.4.05.24.03.42
1.03.4.05.24.03.42.014
1.03.4.05.24.03.42.016
1.03.4.05.24.04.42
1.03.4.05.24.04.42.014
1.03.4.05.24.04.42.016
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
165.298.788
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.24.01.42.015
239
292.525.901
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.24.01.42
0
0
0
127.227.113
4.705.314.742
Anggaran (Rp)
Kecamatan Batununggal
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03 . 4.05.24
Kode Rekening
99.96 %
99.58 %
99.79 %
0%
100.00 %
0
388.445.200
388.445.200
0
375.000.000
0%
99.99 %
99.99 %
0%
100.00 %
375.000.000 100.00 %
0
375.000.000
1944 meter 0
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
100%
0
14356 meter
100%
0
3011 meter
100%
43092.70 M
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
13 Taman
Jumlah RTH kecamatan terpelihara
Â
Target Outcome/ Output
100%
Outcome/Output
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
98.19 % Â
%
375.000.000 100.00 %
165.228.000
126.690.000
291.918.000
4.620.086.362
Realisasi (Rp)
0
1944 meter
100%
0
14356 meter
100%
0
3011 meter
100%
43092.70 M
13 Taman
100%
Â
Realisasi Outcome/ Output
406.321.750
384.418.750 21.903.000 399.311.614
380.427.114 18.884.500 410.096.600
395.825.000
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.24.05.42.016
1.03.4.05.24.06.42
1.03.4.05.24.06.42.014
1.03.4.05.24.06.42.016
1.03.4.05.24.07.42
1.03.4.05.24.07.42.014
1.03.4.05.24.07.42.016
1.03.4.05.24.08.42
1.03.4.05.24.08.42.014
1.03.4.05.24.08.42.016
1.03.4.05.24.09.42
398.619.006
14.271.600
6.237.120
375.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.24.05.42.014
Anggaran (Rp) 381.237.120
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.24.05.42
240 %
100.00 % Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
100.00 %
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang jalan dan Drainase 98.55 % kelurahan/kecamatan terpelihara
98.60 %
99.46 %
Panjang jalan dan Drainase 98.03 % kelurahan/kecamatan terpelihara
98.10 %
99.91 %
Panjang jalan dan Drainase 100.00 % kelurahan/kecamatan terpelihara
398.619.006 100.00 %
14.271.600
390.075.000
404.346.600
18.783.000
372.923.100
391.706.100
21.883.400
384.418.750
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Outcome/Output
Panjang jalan dan Drainase 100.00 % kelurahan/kecamatan terpelihara
406.302.150 100.00 %
6.237.120
375.000.000
381.237.120 100.00 %
Realisasi (Rp)
100%
7703 meter
7703 meter
100%
5200 meter
5200 meter
100%
1694 meter
1694 meter
100%
7385 meter
7385 meter
100%
Target Outcome/ Output
100%
7703 meter
7703 meter
100%
5200 meter
5200 meter
100%
1694 meter
1694 meter
100%
7385 meter
7385 meter
100%
Realisasi Outcome/ Output
309.770.657
123.582.600
51.882.600
71.700.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.24.02.46.001
1.03.4.05.24.03.46
1.03.4.05.24.03.46.001
1.03.4.05.24.03.46.003
1.03.4.05.24.04.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
309.770.657
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.24.02.46
241
14.676.206
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.24.09.42.016
227.958.500
383.942.800
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.24.09.42.014
Kode Rekening
224.988.610
22.880.000
51.711.586
74.591.586
308.325.800
308.325.800
14.676.206
383.942.800
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
98.70 %
31.91 %
99.67 %
60.36 %
99.53 %
99.53 %
100.00 %
Panjang jalan dan Drainase 100.00 % kelurahan/kecamatan terpelihara
%
1799 meter
1799 meter
Target Outcome/ Output
1799 meter
1799 meter
Realisasi Outcome/ Output
22.591.600
55.129.657
67.800.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.24.04.46.003
1.03.4.05.24.04.46.004
1.03.4.05.24.05.46
1.03.4.05.24.05.46.001
1.03.4.05.24.05.46.004
122.929.657
63.237.391
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Anggaran (Rp)
142.129.509
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.24.04.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
242
67.298.000
53.169.600
120.467.600
22.462.000
62.700.000
139.826.610
Realisasi (Rp)
99.26 %
96.44 %
98.00 %
99.43 %
99.15 %
98.38 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
92.604.800
167.781.900
110.975.761
56.806.139
125.108.543
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.24.06.46.001
1.03.4.05.24.06.46.003
1.03.4.05.24.07.46
1.03.4.05.24.07.46.001
1.03.4.05.24.07.46.003
1.03.4.05.24.08.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
20.574.400
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
243
113.179.200
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.24.06.46
Kode Rekening
124.271.400
55.132.000
110.405.570
165.537.570
92.007.120
20.310.400
112.317.520
Realisasi (Rp)
99.33 %
97.05 %
99.49 %
98.66 %
99.35 %
98.72 %
99.24 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
88.419.844
24.430.800
29.736.294
11.783.050
22.469.700
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.24.09.46
1.03.4.05.24.09.46.001
1.03.4.05.24.09.46.002
1.03.4.05.24.09.46.003
1.03.4.05.24.09.46.004
Anggaran (Rp)
125.108.543
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.24.08.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
244
21.365.300
11.154.000
21.780.000
22.712.800
77.012.100
124.271.400
Realisasi (Rp)
95.08 %
94.66 %
73.24 %
92.97 %
87.10 %
99.33 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
22.137.500 31.350.000 360.000.000
360.000.000
413.506.000
413.506.000
420.000.000
420.000.000
423.080.000
423.080.000
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.25.01.42.015
1.03.4.05.25.01.42.016
1.03.4.05.25.02.42
1.03.4.05.25.02.42.014
1.03.4.05.25.03.42
1.03.4.05.25.03.42.014
1.03.4.05.25.04.42
1.03.4.05.25.04.42.014
1.03.4.05.25.05.42
1.03.4.05.25.05.42.014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
76.375.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.25.01.42.014
245
129.862.500
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.25.01.42
14.445.707.334
Anggaran (Rp)
Kecamatan Ujungberung
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03 . 4.05.25
Kode Rekening
100.00 %
100.00 %
100.00 %
97.58 %
97.58 %
100.00 %
100.00 %
423.080.000
100.00 %
423.080.000 100.00 %
420.000.000
420.000.000 100.00 %
403.506.000
403.506.000
360.000.000
360.000.000 100.00 %
31.350.000
22.137.500
76.375.000
Outcome/Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
500.00 M2
35.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara
12.00 laporan
100%
Â
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
96.33 % Â
%
129.862.500 100.00 %
13.914.903.740
Realisasi (Rp)
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
500.00 M2
35.00 M2
12.00 laporan
100%
Â
Realisasi Outcome/ Output
428.766.912
352.941.000
160.084.821
192.856.179
342.243.548
298.827.115
10.416.433
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.25.06.42.014
1.03.4.05.25.02.46
1.03.4.05.25.02.46.001
1.03.4.05.25.02.46.003
1.03.4.05.25.03.46
1.03.4.05.25.03.46.001
1.03.4.05.25.03.46.003
Anggaran (Rp) 428.766.912
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.25.06.42
246
10.131.250
292.618.225
335.584.475
184.274.985
155.368.900
339.643.885
413.762.600
413.762.600
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
97.26 %
97.92 %
98.05 %
95.55 %
97.05 %
96.23 %
96.50 %
96.50 %
%
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
12.00 laporan
100%
Target Outcome/ Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
12.00 laporan
100%
Realisasi Outcome/ Output
117.776.225
37.192.098
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.25.04.46.002
1.03.4.05.25.04.46.003
1.03.4.05.25.04.46.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
78.540.967
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.25.04.46.001
247
119.431.710
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.25.04.46
33.000.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.25.03.46.004
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Kode Rekening
36.697.033
112.524.175
77.510.295
115.908.627
342.640.130
32.835.000
Realisasi (Rp)
98.67 %
95.54 %
98.69 %
97.05 %
97.08 %
99.50 %
%
Outcome/Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Target Outcome/ Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
155.090.855
33.132.001
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.25.05.46.003
1.03.4.05.25.05.46.004
1.03.4.05.25.06.46
1.03.4.05.25.06.46.001
1.03.4.05.25.06.46.002
57.062.515
158.708.294
264.328.802
146.718.144
1.03.4.05.25.05.46.001
334.941.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.25.05.46
248
52.774.500
156.089.750
255.411.800
32.602.350
153.431.852
144.787.500
330.821.702
Realisasi (Rp)
92.49 %
98.35 %
96.63 %
98.40 %
98.93 %
98.68 %
98.77 %
%
Outcome/Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Target Outcome/ Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
401.408.291
304.565.000
241.290.000
63.275.000
352.941.000
306.816.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.27.02.42.014
1.03.4.05.27.02.46
1.03.4.05.27.02.46.001
1.03.4.05.27.02.46.003
1.03.4.05.27.03.46
1.03.4.05.27.03.46.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
401.408.291
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.27.02.42
249
11.248.936.941
Kecamatan Arcamanik
1.03 . 4.05.27
48.557.993
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.25.06.46.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kode Rekening
96.90 %
95.86 %
%
Outcome/Output
1 laporan
Target Outcome/ Output
303.095.100
349.220.020
63.153.915
241.062.800
304.216.715
401.401.000
Panjang Drainase Kelurahan/ Kecamatan Terpelihara
Jumlah dokumen kegiatan pengadaan pembangunan, 98.79 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (DAU)
98.95 %
Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 99.81 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah dokumen kegiatan pengadaan , pembangunan 99.91 % , pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ( DAU )
99.89 %
100.00 %
1.00 Dokumen
2 dokumen
5 unit
250.00 meter
Persentase minimal ruas 401.401.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
10.900.326.986
46.547.550
Realisasi (Rp)
1.00 Dokumen
2 dokumen
5 unit
250.00 meter
100%
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
296.889.000
56.052.000
352.941.000
251.426.255
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.27.04.46.001
1.03.4.05.27.04.46.003
1.03.4.05.27.05.46
1.03.4.05.27.05.46.001
1.03.4.05.27.05.46.002
12.395.253
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.27.04.46
Anggaran (Rp)
46.125.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.27.03.46.003
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
250
12.395.130
217.702.100
289.368.530
53.069.280
293.448.650
346.517.930
46.124.920
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
1.00 Dokumen
1 dokumen
Target Outcome/ Output
Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 100.00 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah Dokumen Kegiatan pengadaan, pembangunan 86.59 % dan pemeliharaan Sarana Prasanara lingkungan pemukiman (DAU)
81.99 %
1 dokumen
1.00 Dokumen
Jumlah dokunen pengadaan,p embangunan,pengembangan 94.68 % 1 dokumen dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah dokumen kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.84 % pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman (DAU)
98.18 %
Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 100.00 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
%
1 dokumen
1.00 Dokumen
1 dokumen
1.00 Dokumen
1 dokumen
Realisasi Outcome/ Output
404.166.500
375.000.000
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.28.01.42.015
1.03.4.05.28.01.42.016
1.03.4.05.28.02.42
1.03.4.05.28.02.42.014
1.03.4.05.28.02.42.015
1.03.4.05.28.03.42
1.03.4.05.28.03.42.014
1.03.4.05.28.03.42.015
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
389.262.875
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.28.01.42.014
251
397.065.025
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.28.01.42
29.166.500
7.802.150
26.099.251
162.236.200
0
188.335.451
13.436.805.664
Kecamatan Cibiru
1.03 . 4.05.28
89.119.492
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.27.05.46.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kode Rekening
28.447.000
375.000.000
403.447.000
7.778.000
389.095.813
396.873.813
25.872.000
154.731.000
0
180.603.000
13.146.749.564
59.271.300
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Luas RTH kecamatan terpelihara
97.53 %
Luas RTH kecamatan terpelihara
Jumlah laporan bulanan 100.00 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
99.82 %
99.69 %
Jumlah laporan bulanan 99.96 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
99.95 %
99.13 %
95.37 %
Jumlah laporan bulanan 0 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
95.89 %
97.84 % Â
Jumlah dokumen pengadaan ,pembangunan,pengembang 66.51 % an dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
%
3.00 M2
12.00 laporan
100%
5000.00 M2
12.00 laporan
100%
400.00 M2
12554.00 M2
0.00 laporan
100%
Â
1 dokumen
Target Outcome/ Output
3.00 M2
12.00 laporan
100%
5000.00 M2
12.00 laporan
100%
400.00 M2
12554.00 M2
0.00 laporan
100%
Â
1 dokumen
Realisasi Outcome/ Output
385.000.000
398.148.000
398.148.000
346.002.332
137.451.675
198.951.457
9.599.200
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.28.04.42.014
1.03.4.05.28.05.42
1.03.4.05.28.05.42.014
1.03.4.05.28.02.46
1.03.4.05.28.02.46.002
1.03.4.05.28.02.46.003
1.03.4.05.28.02.46.004
Anggaran (Rp) 385.000.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.28.04.42
252 %
0
198.600.000
135.327.500
333.927.500
398.130.500
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Outcome/Output
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 0.00 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.82 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 98.45 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
96.51 % Â
Jumlah laporan bulanan 100.00 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Jumlah laporan bulanan 100.00 % perbaikan Drainase kelurahan/kecamatan
398.130.500 100.00 %
385.000.000
385.000.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
1 laporan
1.00 laporan
1 laporan
Â
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
Target Outcome/ Output
0 laporan
1.00 laporan
1 laporan
Â
12.00 laporan
100%
12.00 laporan
100%
Realisasi Outcome/ Output
342.918.499
149.611.537
41.229.805
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.28.03.46.002
1.03.4.05.28.03.46.003
1.03.4.05.28.04.46
1.03.4.05.28.04.46.001
1.03.4.05.28.04.46.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
198.951.457
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.28.03.46.001
253
116.015.883
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
5.145.755
320.113.095
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.28.03.46
Kode Rekening
40.953.000
136.813.670
328.301.670
198.600.000
4.984.500
66.880.000
270.464.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, 99.33 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 91.45 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
95.74 %
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.82 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, 96.87 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 57.65 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
84.49 %
%
1 laporan
1.00 laporan
1 laporan
1 laporan
2 laporan
Target Outcome/ Output
1 laporan
1.00 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
199.297.531
69.868.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.28.04.46.004
1.03.4.05.28.05.46
1.03.4.05.28.05.46.001
1.03.4.05.28.05.46.002
1.03.4.05.28.05.46.003
71.114.563
352.941.000
29.890.062
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Anggaran (Rp)
122.187.095
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.28.04.46.003
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
254
69.373.000
198.080.300
49.664.890
317.118.190
29.535.000
121.000.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.29 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, 99.39 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 69.84 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
89.85 % Â
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.81 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Jumlah laporan pengadaan. pembangunan, 99.03 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
%
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Â
1.00 laporan
1 laporan
Target Outcome/ Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Â
1.00 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
284.744.100
284.744.100
287.263.585
281.776.180
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.29.01.42.015
1.03.4.05.29.01.42.016
1.03.4.05.29.02.42
1.03.4.05.29.02.42.014
1.03.4.05.29.03.42
1.03.4.05.29.03.42.014
1.03.4.05.29.03.42.015
1.03.4.05.29.04.42
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
5.200.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.29.01.42.014
255
72.465.460
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.29.01.42
296.744.850
5.487.405
3.925.240
63.340.220
13.302.741.579
Kecamatan Antapani
1.03 . 4.05.29
12.660.906
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.28.05.46.004
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Kode Rekening
0
293.895.059
5.280.000
280.670.000
285.950.000
283.777.800
283.777.800
3.630.000
63.340.000
4.600.000
71.570.000
13.114.909.537
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Â
1 Laporan
Target Outcome/ Output
1000.00 M2
500.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara
5400.00 Meter
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
1200.00 Meter
1500.00 Meter 120.00 M2
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara Luas RTH kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas 99.04 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
96.22 %
99.61 %
Persentase minimal ruas 99.54 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
99.66 %
Persentase minimal ruas 99.66 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
92.48 %
100.00 %
88.46 %
Persentase minimal ruas 98.76 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
98.59 % Â
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 0.00 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
%
100%
120.00 M2
1500.00 Meter
100%
1200.00 Meter
100%
1000.00 M2
500.00 M2
5400.00 Meter
100%
Â
0 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
295.551.755
289.217.130 6.334.625 352.941.000
352.941.000
352.941.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.29.05.42
1.03.4.05.29.05.42.014
1.03.4.05.29.05.42.016
1.03.4.05.29.02.46
1.03.4.05.29.02.46.001
1.03.4.05.29.03.46
1.03.4.05.29.03.46.001
1.03.4.05.29.03.46.002
286.307.400
9.900.000
4.785.950
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
291.958.900
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.29.04.42.016
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.29.04.42.014
256
284.513.035
9.801.000
350.546.035
342.123.980
342.123.980
5.235.000
287.292.910
292.527.910
4.332.199
289.562.860
Realisasi (Rp)
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output
200.00 M2
1500.00 Meter
Target Outcome/ Output
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.37 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah Laporan Kegiatan 99.00 % Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
99.32 %
Jumlah Kegiatan 96.94 % Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
96.94 %
82.64 %
99.33 %
1 Laporan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
200.00 M2
1200.00 Meter
Persentase minimal ruas 98.98 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
90.52 %
99.18 %
%
1 Laporan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
200.00 M2
1200.00 Meter
100%
200.00 M2
1500.00 Meter
Realisasi Outcome/ Output
352.941.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kecamatan Rancasari
Kecamatan Buahbatu
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.29.05.46
1.03.4.05.29.05.46.001
1.03 . 4.05.30
1.03 . 4.05.31
1.03.4.05.31.01.42
1.03.4.05.31.01.42.014
1.03.4.05.31.01.42.015
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.29.04.46.001
257
352.941.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
162.392.100
11.914.000
174.306.100
11.720.505.626
0
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.29.04.46
56.733.600
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.29.03.46.004
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Kode Rekening
162.387.100
11.914.000
Outcome/Output
100.00 %
100.00 %
12.00 laporan 100.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara
100%
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
98.11 %
0%
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.71 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
99.71 %
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.82 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
99.82 %
Jumlah LaporanKegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.12 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU
%
174.301.100 100.00 %
11.498.567.580
0
351.904.298
351.904.298
352.318.859
352.318.859
56.232.000
Realisasi (Rp)
100.00 M2
12.00 laporan
100%
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
403.618.800 12.997.200 35.000.000 541.128.100
506.138.600
450.598.912
406.242.500
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.31.02.42.014
1.03.4.05.31.02.42.015
1.03.4.05.31.02.42.016
1.03.4.05.31.03.42
1.03.4.05.31.03.42.014
1.03.4.05.31.03.42.015
1.03.4.05.31.03.42.016
1.03.4.05.31.04.42
1.03.4.05.31.04.42.014
1.03.4.05.31.04.42.015
1.03.4.05.31.04.42.016
1.03.4.05.31.05.42
329.268.277
35.000.000
9.356.412
30.000.000
4.989.500
451.616.000
0
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.31.02.42
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.31.01.42.016
258
0
% 0%
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00%
314.266.527
35.000.000
9.356.412
406.242.500
95.44 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
450.598.912 100.00 %
30.000.000
4.989.500
506.138.600
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Outcome/Output
100%
1000.00 M2
Target Outcome/ Output
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
100%
350.00 M2
10.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara
12.00 laporan
100% Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
1250.00 M2
30.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara
12.00 laporan
100%
1020.00 M2
50.00 M2
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Jumlah Laporan Pemeliharaan 100.00 % Drainase dan Kebersihan 12.00 laporan Lingkungan
541.128.100 100.00 %
35.000.000
12.997.200
403.618.800
451.616.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
100%
350.00 M2
10.00 M2
12.00 laporan
100%
1250.00 M2
30.00 M2
12.00 laporan
100%
1020.00 M2
50.00 M2
12.00 laporan
100%
0.00 M2
Realisasi Outcome/ Output
120.153.600
235.209.920
235.209.920
150.000.000
150.000.000
158.498.600
158.498.600
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.32.01.42
1.03.4.05.32.01.42.014
1.03.4.05.32.02.42
1.03.4.05.32.02.42.014
1.03.4.05.32.03.42
1.03.4.05.32.03.42.014
1.03.4.05.32.04.42
1.03.4.05.32.04.42.014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
120.153.600
Kecamatan Bandung Kidul
1.03 . 4.05.32
259
49.980.066
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.31.05.42.016 9.501.047.441
14.980.961
Pemeliharaan RTH Kecamatan
1.03.4.05.31.05.42.015
264.307.250
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.31.05.42.014
Kode Rekening
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
500.00 laporan
99.80 %
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
12.00 laporan bulanan
Persentase minimal ruas 99.80 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
95.36 %
Persentase minimal ruas 95.36 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
Â
1000.00 M2
50.00 M2
Luas RTH kecamatan terpelihara
Target Outcome/ Output 12.00 laporan
Outcome/Output Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
95.66 % Â
100.00 %
100.00 %
94.32 %
%
100.00 %
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
12.00 laporan
158.497.600
100.00 %
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
12.00 laporan
Persentase minimal ruas 158.497.600 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
150.000.000
Persentase minimal ruas 150.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
234.750.000
234.750.000
114.581.500
114.581.500
9.088.424.798
49.980.066
14.980.961
249.305.500
Realisasi (Rp)
0.00 laporan
100%
0.00 laporan
100%
0.00 laporan bulanan
100%
100.00 laporan
100%
Â
1000.00 M2
50.00 M2
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
1.03.4.05.32.02.46.001
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.32.02.46.004
1.03.4.05.32.03.46
1.03.4.05.32.02.46.003
1.03.4.05.32.02.46.002
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU) Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.32.02.46
350.719.909
30.776.400
66.018.051
30.906.297
197.175.691
324.876.439
231.167.325
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.32.05.42.014
Anggaran (Rp) 231.167.325
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.32.05.42
260
260.929.900
30.173.000
65.147.500
30.525.000
189.299.000
315.144.500
231.055.500
231.055.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase Ketercapaian Kegiatan
74.40 %
98.04 % Persentase Kegiatan
98.68 %
98.77 %
96.01 % Persentase kegiatan
97.00 %
99.95 %
75.00 %
75.00 %
75.00 %
12.00 laporan
Persentase minimal ruas 99.95 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
%
0.00 %
75.00 %
75.00 %
3.00 laporan
100%
Realisasi Outcome/ Output
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.32.03.46.004
1.03.4.05.32.04.46
1.03.4.05.32.04.46.001
1.03.4.05.32.04.46.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
14.620.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.32.03.46.003
261
144.238.517
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
195.021.092
135.117.083
352.941.000
191.861.392
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.32.03.46.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kode Rekening
187.621.484
133.042.800
342.389.284
13.860.000
131.642.500
115.427.400
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
96.21 %
98.46 %
75.00 %
Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 94.80 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) 97.01 %
75.00 %
75.00 %
Target Outcome/ Output
Persentase kegiatan pengadaan. pembangunan, 91.27 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Persentase pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 60.16 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
%
75.00 %
75.00 %
75.00 %
Realisasi Outcome/ Output
342.374.624
114.128.349
139.394.335
88.851.940
3.082.955.552 225.656.795
193.596.795
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kecamatan Gedebage
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.32.05.46
1.03.4.05.32.05.46.001
1.03.4.05.32.05.46.002
1.03.4.05.32.05.46.003
1.03 . 4.05.33
1.03.4.05.33.01.42
1.03.4.05.33.01.42.014
Anggaran (Rp)
22.802.825
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.32.04.46.003
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
262
192.649.195
224.709.195
2.891.836.106
83.446.000
138.689.760
98.677.700
320.813.460
21.725.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
99.51 %
Luasan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
100.00 meter
Persentase minimal ruas 99.58 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
93.80 %
93.92 %
99.49 %
86.46 %
93.70 %
95.27 %
%
100.00 meter
100%
Realisasi Outcome/ Output
464.712.356
380.005.000
380.005.000
377.184.486
365.200.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.33.03.42
1.03.4.05.33.03.42.014
1.03.4.05.33.04.42
1.03.4.05.33.04.42.014
1.03.4.05.33.05.42
1.03.4.05.33.05.42.014
1.03.4.05.33.05.42.015
1.03.4.05.33.05.42.016
1.03.4.05.33.02.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
464.712.356
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
1.03.4.05.33.02.42.016
263
346.250.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.33.02.42.014
309.003.757
0
11.984.486
0
346.250.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.33.02.42
32.060.000
Anggaran (Rp)
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.33.01.42.015
Kode Rekening 100.00 %
% Luasan RTH kecamatan terpelihara
Outcome/Output 100.00 m2
Target Outcome/ Output
293.618.401
0
11.980.000
312.700.000
324.680.000
377.505.000
377.505.000
462.871.000
462.871.000
0
346.240.000 Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luasan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara 100.00 M2
100.00 meter
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
100.00 meter
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
100.00 meter
100.00 M2
100.00 M3
Luasan RTH kecamatan terpelihara Panjang Kerb Jalan Terpelihara
100.00 meter
Luasan Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
95.02 %
0%
99.96 %
85.62 %
Persentase minimal ruas 86.08 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
99.34 %
Persentase minimal ruas 99.34 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
99.60 %
Persentase minimal ruas 99.60 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
0%
100.00 %
Persentase minimal ruas 346.240.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
32.060.000
Realisasi (Rp)
100.00 M2
100.00 M3
100.00 meter
100%
100.00 meter
100%
100.00 meter
100%
100.00 M2
100.00 meter
100%
100.00 m2
Realisasi Outcome/ Output
98.100.768
35.582.740
352.941.000
276.641.000
76.300.000
312.481.301
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.33.02.46.003
1.03.4.05.33.02.46.004
1.03.4.05.33.03.46
1.03.4.05.33.03.46.001
1.03.4.05.33.03.46.003
1.03.4.05.33.04.46
175.320.249
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.33.02.46.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
264
258.708.660
63.800.000
273.088.200
336.888.200
21.780.000
97.608.669
174.229.732
Realisasi (Rp)
82.79 %
83.62 %
98.72 %
95.45 %
61.21 %
99.50 %
99.38 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
14.992.560
314.720.857
59.284.007
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.33.04.46.003
1.03.4.05.33.04.46.004
1.03.4.05.33.05.46
1.03.4.05.33.05.46.001
1.03.4.05.33.05.46.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
30.866.000
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.33.04.46.002
265
39.495.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
255.436.850
227.127.741
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.33.04.46.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kode Rekening
219.614.850
47.000.800
266.615.650
14.713.550
30.829.810
5.198.600
207.966.700
Realisasi (Rp)
85.98 %
79.28 %
84.71 %
98.14 %
99.88 %
13.16 %
91.56 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
2.627.832.373
375.000.000
375.000.000
345.000.000
345.000.000
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.34.01.42.015
1.03.4.05.34.01.42.016
1.03.1.03.01.08.42.010
1.03.4.05.34.02.42
1.03.4.05.34.02.42.014
1.03.4.05.34.03.42
1.03.4.05.34.03.42.014
1.03.4.05.34.03.42.016
1.03.4.05.34.04.42
375.000.000
0
0
215.073.500
2.842.905.873
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.34.01.42
Anggaran (Rp) 13.175.581.681
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kecamatan Panyileukan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03 . 4.05.34
266 Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Saluran Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin 98.65 % Wilayah Tegallega#Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega
0%
96.65 %
8000.00 m1#21000.00 m2
0.00 M2
3500.00 M2
Persentase minimal ruas 98.50 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
96.81 %
%
100.00 %
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
13250.00 meter
0%
100.00 %
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
0 M2
13250.00 meter
Persentase minimal ruas 375.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
0
345.000.000
Persentase minimal ruas 345.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
375.000.000
Persentase minimal ruas 375.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
2.592.477.650
0
207.866.100
2.800.343.750
12.755.690.704
Realisasi (Rp)
100%
0 M2
13250.00 meter
100%
13250.00 meter
100%
9957.00 m1# 24241.00 m2
0.00 M2
3500.00 M2
100%
Realisasi Outcome/ Output
375.000.000
318.296.026
137.694.633
128.106.491
52.494.902
276.227.587
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.34.05.42.014
1.03.4.05.34.02.46
1.03.4.05.34.02.46.001
1.03.4.05.34.02.46.002
1.03.4.05.34.02.46.003
1.03.4.05.34.03.46
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
375.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.34.05.42
267
375.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.34.04.42.014
Kode Rekening
267.935.800
48.840.000
126.373.451
115.185.345
290.398.796
366.250.000
366.250.000
375.000.000
Realisasi (Rp) Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Outcome/Output 6500.00 m2
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
97.00 %
93.04 %
98.65 %
83.65 %
91.24 %
97.67 %
13250.00 meter
Persentase minimal ruas 97.67 % jalan, RTH dan saluran dalam 100% kondisi baik
100.00 %
%
13250.00 meter
100%
6500.00 m2
Realisasi Outcome/ Output
149.103.368
294.636.073
245.075.585
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.34.03.46.003
1.03.4.05.34.03.46.004
1.03.4.05.34.04.46
1.03.4.05.34.04.46.001
1.03.4.05.34.04.46.002
49.560.488
7.884.300
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Anggaran (Rp)
119.239.919
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.34.03.46.002
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
268
48.950.000
235.885.540
284.835.540
144.727.000
7.590.000
115.618.800
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.77 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.25 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
96.67 % Â
Jumlah Kegiatan pengadaan ,Pembangunan,pengembang 97.06 % an dan pemeliharaab sarana pendidikan dan kebudayaan ( DAU )
Jumlah kegiatan pengadaan, pembangunan, 96.27 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah kegiatan pengadaan, pembangunan, 96.96 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
%
10 Unit
3 Kegiatan
Â
3 Kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
Target Outcome/ Output
10 Unit
3 Kegiatan
Â
3 Kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
974.320.512 12.590.600 52.734.880 2.909.624.259 107.276.327
93.425.327
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Kecamatan Mandalajati
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03 . 4.05.35
1.03.4.05.35.01.42
1.03.4.05.35.01.42.014
1.03.4.05.35.01.42.015
1.03.4.05.35.01.42.016
1.03 . 4.05.36
1.03.4.05.36.01.42
1.03.4.05.36.01.42.014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.039.645.992
Kecamatan Cinambo
1.03.4.05.34.05.46.002
269
1.039.645.992
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.34.05.46.001
115.116.683
237.824.317
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
352.941.000
Anggaran (Rp)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.34.05.46
Kode Rekening
93.416.400
107.267.400
2.898.248.226
52.008.000
12.573.000
967.103.801
1.031.684.801
1.031.684.801
113.437.500
236.181.550
349.619.050
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
Luas RTH kecamatan terpelihara
Panjang Drainase kelurahan/ kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik Panjang ruas jalan yang 99.99 % terpelihara # panjang drainase terpelihara
99.99 %
99.61 %
98.62 %
99.86 %
99.26 %
Persentase minimal ruas 99.23 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
99.23 %
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.54 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.31 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
99.06 %
%
17700meter#21750meter
100%
6000.00 meter
3568.00 m2
4.050.00 M / Lari
100%
3 Kegiatan
4 Kegiatan
Target Outcome/ Output
17700meter # 21750meter
100%
5706.00 meter
3568.00 m2
4.050.00 M / Lari
100%
3 Kegiatan
4 Kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
365.425.392
365.425.392
351.492.000
351.492.000
339.030.640
339.030.640
350.515.200
350.515.200
352.941.000
207.612.425
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.36.02.42.014
1.03.4.05.36.03.42
1.03.4.05.36.03.42.014
1.03.4.05.36.04.42
1.03.4.05.36.04.42.014
1.03.4.05.36.05.42
1.03.4.05.36.05.42.014
1.03.4.05.36.02.46
1.03.4.05.36.02.46.001
13.851.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.36.02.42
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.36.01.42.016
270
204.961.879
349.263.354
350.515.200
Outcome/Output
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.72 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
98.96 % Â
Panjang ruas jalan yang 100.00 % terpelihara # Panjang drainase terpelihara
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
Panjang ruas jalan yang 99.99 % terpelihara # Panjang drainase terpelihara
99.99 %
Panjang ruas jalan yang 99.96 % terpelihara # Panjang drainase terpelihara
99.96 %
Panjang ruas jalan yang 99.97 % terpelihara # panjang drainase terpelihara
99.97 %
100.00 % Panjang Kerb Terpelihara
%
350.515.200 100.00 %
338.985.400
338.985.400
351.365.100
351.365.100
365.323.000
365.323.000
13.851.000
Realisasi (Rp)
10 sub kegiatan
Â
9950 meter # 5800 meter
100%
3000 meter # 3000 meter
100%
6700 meter # 6100 meter
100%
6200meter # 2700meter
100%
2842 meter
Target Outcome/ Output
10 sub kegiatan
Â
9950 meter # 5800 meter
100%
3000 meter # 3000 meter
100%
6700 meter # 6100 meter
100%
6200meter # 2700meter
100%
2842 meter
Realisasi Outcome/ Output
176.879.930
118.845.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.36.02.46.004
1.03.4.05.36.03.46
1.03.4.05.36.03.46.001
1.03.4.05.36.03.46.002
1.03.4.05.36.03.46.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
20.761.527
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.36.02.46.003
271
20.761.048
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
28.729.139
352.941.000
103.806.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.36.02.46.002
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kode Rekening
118.000.575
175.781.012
28.725.070
350.812.187
20.375.720
20.302.350
103.623.405
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.29 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.38 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.99 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
99.40 % Â
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.14 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Jumlah Kegiatan pengadaan. pembangunan, 97.79 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.82 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
%
5 sub Kegiatan
7 sub kegiatan
1 sub kegiatan
Â
1 sub Kegiatan
1 sub kegiatan
5 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
5 sub Kegiatan
7 sub kegiatan
1 sub kegiatan
Â
1 sub Kegiatan
1 sub kegiatan
5 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
337.061.700
122.900.645
108.625.055
105.536.000
352.941.000
235.059.360
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.36.04.46.001
1.03.4.05.36.04.46.002
1.03.4.05.36.04.46.003
1.03.4.05.36.05.46
1.03.4.05.36.05.46.001
28.486.931
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.36.04.46
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.36.03.46.004
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
272
232.701.645
348.898.825
104.947.920
108.127.195
122.742.645
335.817.760
28.305.530
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.00 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
98.85 %
Jumlah Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.44 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.54 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.87 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
99.63 %
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.36 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
%
8 sub kegiatan
5 sub kegiatan
8 sub Kegiatan
13 sub kegiatan
1 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
8 sub kegiatan
5 sub kegiatan
8 sub Kegiatan
13 sub kegiatan
1 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
180.000.000
180.000.000
225.000.000
225.000.000
262.705.000
262.705.000
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.21.01.42.015
1.03.4.05.21.01.42.016
1.03.4.05.21.02.42
1.03.4.05.21.02.42.014
1.03.4.05.21.03.42
1.03.4.05.21.03.42.014
1.03.4.05.21.04.42
1.03.4.05.21.04.42.014
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
245.503.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.21.01.42.014
273
252.151.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.21.01.42
0
6.648.000
16.803.104.103
Kecamatan Bandung Kulon
1.03.4.05.21.03
117.881.640
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.36.05.46.002
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Kode Rekening
Outcome/Output
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
97.92 %
261.130.000
261.130.000
225.000.000
99.40 %
100%
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara
100%
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas 99.40 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
100.00 %
100%
0.00 M2
3500 M2
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas 97.92 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
0%
100%
Â
4 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase Kelurahan / 6250 m Kecamatan terpelihara
78.66 % Luasan RTH terpelihara
86.73 %
Persentase minimal ruas 86.52 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
95.74 % Â
Jumlah Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.57 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
%
Persentase minimal ruas 225.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
176.250.000
176.250.000
0
5.229.150
212.931.054
218.160.204
16.086.851.701
116.197.180
Realisasi (Rp)
5000 m
100%
5000 m
100%
5000 m
100%
0.00 M2
3500 M2
6250 m
100%
Â
4 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
315.448.881
303.300.000
197.137.495
197.137.495
242.330.080
242.330.080
218.250.000
218.250.000
286.846.001
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.21.06.42
1.03.4.05.21.06.42.014
1.03.4.05.21.06.42.016
1.03.4.05.21.07.42
1.03.4.05.21.07.42.014
1.03.4.05.21.08.42
1.03.4.05.21.08.42.014
1.03.4.05.21.09.42
1.03.4.05.21.09.42.014
1.03.4.05.21.02.46
12.148.881
270.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
1.03.4.05.21.05.42.014
Anggaran (Rp) 270.000.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.21.05.42
274 %
Outcome/Output
266.362.800
210.595.000
210.595.000
242.285.000
242.285.000
195.850.000
195.850.000
12.015.000
303.295.000
315.310.000
270.000.000
Panjang Kerb Jalan Terpelihara
100%
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara
92.86 %
96.49 %
100%
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara Persentase minimal ruas 96.49 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
99.98 %
100%
100.00 M2
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas 99.98 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
99.35 %
100%
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas 99.35 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
98.90 %
100.00 %
100%
Target Outcome/ Output
Panjang Drainase Kelurahan / 5000 m Kecamatan terpelihara
Persentase minimal ruas 99.96 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
100.00 %
Persentase minimal ruas 270.000.000 100.00 % jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik
Realisasi (Rp)
5000 m
100%
5000 m
100%
5000 m
100%
350 M2
5000 m
100%
5000 m
100%
Realisasi Outcome/ Output
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.21.02.46.004
1.03.4.05.21.03.46
1.03.4.05.21.03.46.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
12.205.600
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
1.03.4.05.21.02.46.003
275
155.758.476
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.21.02.46.002
35.958.937
214.916.000
14.514.529
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
104.367.396
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.21.02.46.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kode Rekening
10.972.500
158.103.000
11.770.000
153.054.000
14.390.200
87.148.600
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 30.51 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
73.57 % Â
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.43 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 98.26 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.14 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 83.50 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
%
1 Laporan
Â
3 Laporan
8 laporan
1 laporan
5 laporan
Target Outcome/ Output
1 Laporan
Â
3 Laporan
8 laporan
1 laporan
4 laporan
Realisasi Outcome/ Output
30.546.774
29.685.800
296.836.310
245.140.056
51.696.254
201.099.236
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.21.03.46.003
1.03.4.05.21.03.46.004
1.03.4.05.21.04.46
1.03.4.05.21.04.46.001
1.03.4.05.21.04.46.002
1.03.4.05.21.05.46
Anggaran (Rp)
118.724.489
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.21.03.46.002
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
276
200.887.600
51.532.800
235.899.950
287.432.750
29.650.500
0
117.480.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
99.89 %
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 99.68 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 96.23 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
96.83 %
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.88 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 0.00 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.95 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
%
1 laporan
3 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Target Outcome/ Output
1 laporan
3 laporan
1 laporan
0 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
330.941.000
22.000.000
352.941.000
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
1.03.4.05.21.06.46
1.03.4.05.21.06.46.001
1.03.4.05.21.06.46.002
1.03.4.05.21.07.46
1.03.4.05.21.07.46.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.21.05.46.002
277
35.249.789
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
140.447.445
165.849.447
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.21.05.46.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kode Rekening
139.543.250
351.324.050
0
329.369.920
329.369.920
35.106.750
165.780.850
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.36 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
99.54 %
Jumlah pengadaan, pembangunan, 0.00 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.53 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman
93.32 %
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 99.59 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
Jumlah Laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.96 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
%
3 laporan
1 laporan
5 laporan
1 laporan
6 laporan
Target Outcome/ Output
3 laporan
0 laporan
5 laporan
1 laporan
6 laporan
Realisasi Outcome/ Output
69.126.141
111.070.709
66.777.500
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1.03.4.05.21.07.46.003
1.03.4.05.21.07.46.004
1.03.4.05.21.08.46
1.03.4.05.21.08.46.001
1.03.4.05.21.08.46.002
279.941.000
71.885.095
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Anggaran (Rp)
71.482.319
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.21.07.46.002
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
278
65.729.400
108.669.000
242.977.900
68.719.200
71.778.300
71.283.300
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Â
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah laporan Kegiatan pengadaan, pembangunan, 98.43 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
1 laporan
Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan 97.84 % dan Pemeliharaan Sarana 3 laporan dan Prasarana lingkungan permukiman (DAU)
86.80 % Â
Jumlah laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 99.41 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan. pembangunan, 99.85 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah Laporan kegiatan pengadaan, pembangunan, 99.72 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi (DAU)
%
1 laporan
3 laporan
Â
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
662.000.631
75.448.000 75.406.400
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
1.03.4.05.21.09.46.003
1.03.4.05.21.09.46.004
1.03.4.05.21.09.26
1.03.4.05.21.09.26.001
1.03.4.05.21.09.26.002
1.03.4.05.21.09.26.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
30.051.764
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
1.03.4.05.21.09.46.001
279
232.628.100
Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
436.010.303
90.261.136
352.941.000
Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.21.09.46
102.092.791
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.21.08.46.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan pengadaan. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Kode Rekening
74.611.620
73.483.568
435.326.300
657.565.338
27.753.000
202.118.000
89.100.000
318.971.000
68.579.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
15 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
5 sub kegiatan
3 sub kegiatan
4 laporan
2 laporan
1 laporan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 98.95 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
97.40 %
99.84 %
99.33 %
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 92.35 % pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, 86.88 % pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)
Jumlah laporan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 98.71 % pemeliharaan sarana dan prasana lingkungan permukiman (DAU)
90.38 %
Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan 67.17 % dan Pemeliharaan Sarana 3 laporan dan Prasarana Kesehatan (DAU)
%
5 sub kegiatan
15 sub kegiatan
3 sub kegiatan
4 laporan
2 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
53.820.000
12.275.000
27.000.000
111.025.000
56.104.690
56.104.690
151.841.764
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.21.02.27.005
1.03.4.05.21.02.27.006
1.03.4.05.21.03.27
1.03.4.05.21.03.27.001
1.03.4.05.21.03.27.005
1.03.4.05.21.04.27
1.03.4.05.21.04.27.005
1.03.4.05.21.05.27
138.025.000
66.095.000
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
75.135.928
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.21.02.27
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup LPM
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.21.09.26.004
280
75.890.000
0
0
109.835.000
0
109.835.000
12.221.000
53.205.900
65.426.900
74.143.850
Realisasi (Rp)
Outcome/Output Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM
49.98 %
Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban 0.00 % umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
0.00 %
3 laporan
Jumlah Laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban 98.93 % 2 laporan umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Jumlah Laporan pengelolaan 0.00 % pelayanan kesehatan 1 laporan masyarakat (DAU)
1 laporan
Jumlah laporan kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 99.56 % menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU) 79.58 %
2 laporan
8 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah laporan pengelolaan ketentraman, ketertiban 98.86 % umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
98.99 %
98.68 %
%
0 laporan
2 laporan
0 laporan
1 laporan
2 laporan
8 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
10.000.000
63.000.000
2.700.000 2.700.000 5.843.475 5.843.475 7.405.000 7.405.000 8.084.000 8.084.000
Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Pemberdayaan KUMKM
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Pemberdayaan KUMKM
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Pemberdayaan KUMKM
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Pemberdayaan KUMKM
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Pemberdayaan KUMKM
1.03.4.05.21.08.27.002
1.03.4.05.21.08.27.005
1.03.4.05.21.02.25
1.03.4.05.21.02.25.001
1.03.4.05.21.03.25
1.03.4.05.21.03.25.001
1.03.4.05.21.04.25
1.03.4.05.21.04.25.001
1.03.4.05.21.05.25
1.03.4.05.21.05.25.001
1.03.4.05.21.06.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
73.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.21.08.27
281
52.088.480
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
1.03.4.05.21.05.27.004
10.300.000
99.753.284
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.21.05.27.002
Kode Rekening
Outcome/Output
1 laporan
2 laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran
85.37 %
Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran
85.37 %
Jumlah KUKM yang terampil 52.67 % dalam pemasaran
52.67 %
Jumlah KUKM yang terampil 98.92 % dalam pemasaran
98.92 %
99.59 %
99.59 %
2 KUKM
2 KUKM
2 KUKM
2 KUMKM
Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan 0.00 % dan Pemeliharaan Sarana 1 laporan dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan (DAU) Jumlah Laporan Pengadaan, Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana 99.00 % dan Prasarana ketentraman, 6 laporan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
85.44 %
Jumlah laporan pengelolaan 74.87 % lembaga kemasyarakatan (DAU)
Jumlah laporan pengelolaan 36.98 % pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
%
10.300.000 100.00 %
6.901.000
6.901.000
3.900.000
3.900.000
5.780.500
5.780.500
2.689.000
2.689.000
62.370.000
0
62.370.000
39.000.000
36.890.000
Realisasi (Rp)
2 KUKM
2 KUKM
2 KUKM
2 KUMKM
6 laporan
0 laporan
1 laporan
1 laporan
Realisasi Outcome/ Output
10.102.500 10.102.500 6.425.000 6.425.000 1.945.000
1.945.000
14.768.600
14.768.600
8.800.000
8.800.000
5.650.000
5.650.000
Pemberdayaan KUMKM
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Pemberdayaan KUMKM
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan
1.03.4.05.21.08.25.001
1.03.4.05.21.09.25
1.03.4.05.21.09.25.001
1.03.4.05.21.03.19
1.03.4.05.21.03.19.053
1.03.4.05.21.05.19
1.03.4.05.21.05.19.053
1.03.4.05.21.06.19
1.03.4.05.21.06.19.053
1.03.4.05.21.09.19
1.03.4.05.21.09.19.053
10.300.000
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.21.08.25
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.21.06.25.001
282
Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran
Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan
98.61 %
Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan
98.61 %
97.30 %
97.30 %
99.35 %
99.35 %
91.31 %
5.595.000
5.595.000
8.800.000
Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan
99.03 %
Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang kelurahan
99.03 %
100.00 %
Outcome/Output Jumlah KUKM yang terampil dalam pemasaran
91.31 %
100.00 %
%
8.800.000 100.00 %
14.564.000
14.564.000
1.892.550
1.892.550
6.383.500
6.383.500
9.225.000
9.225.000
10.300.000
Realisasi (Rp)
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
2 KUKM
2 KUKM
2 KUKM
Target Outcome/ Output
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
2 KUKM
2 KUKM
2 KUKM
Realisasi Outcome/ Output
354.313.271 42.489.036 1.767.990.192 45.646.000 45.646.000 136.000.164.344 11.569.893.597 11.569.893.597 632.983.734
286.482.621
661.929.852
153.523.190
Pemeliharaan RTH Kecamatan
Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan
Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan
Program Pemberdayaan KUMKM
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Dinas Penataan Ruang
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman I
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman II
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman III
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV
1.03.4.05.26.01.42.015
1.03.4.05.26.01.42.016
1.03.4.05.26.01.42.014
2.11.4.05.26.01.25
2.11.4.05.26.01.25.001
1.04
1.04 . 1.03.02
1.04.1.03.02.01.19
1.04.1.03.02.01.19.013
1.04.1.03.02.01.19.014
1.04.1.03.02.01.19.015
1.04.1.03.02.01.19.016
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.164.792.499
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
1.03.4.05.26.01.42
283
2.210.438.499
Anggaran (Rp)
Kecamatan Kiaracondong
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.03.4.05.26.01
Kode Rekening
152.115.700
648.173.570
273.684.246
609.425.344
11.516.558.560
11.516.558.560
81.845.841.595
41.074.690
41.074.690
1.722.522.050
41.808.250
329.195.050
2.093.525.350
2.134.600.040
Realisasi (Rp)
Panjang ruas jalan yang terpelihara
Panjang kerb bahu jalan terpelihara
Luas RTH Kecamatan terpelihara
Jumlah koperasi di tempat ibadah
99.08 %
97.92 %
95.53 %
96.28 %
99.54 %
31%
3 Koperasi dan UKM
49.354 meter
700 m
420 m2
53,23%
Target Outcome/ Output
Tertatanya areal pemakaman 3 TPU UPT Wil IV
Tertatanya areal pemakaman 3 TPU UPT Wil III
Tertatanya areal pemakaman 4 TPU UPT Wil II
Tertatanya areal pemakaman 3 TPU UPT Wil I
Persentase areal pemakaman ditata
99.54 %
60.18 %
89.99 %
Outcome/Output
Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik
89.99 %
97.43 %
98.40 %
92.91 %
96.71 %
96.57 %
%
3 TPU
3 TPU
4 TPU
3 TPU
31,28%
3 Koperasi dan UKM
49.354 meter
700 m
420 m2
53,23%
Realisasi Outcome/ Output
2.694.097.800
2.339.958.300
18.439.500 57.585.000 74.063.000 58.932.500
124.430.270.747
46.593.250 46.593.250 42.386.117.407
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman III
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman IV
Kegiatan Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah I
Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah II
Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah III
Pelayanan Pemakaman UPT Wilayah IV
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun
Program Penataan Kawasan Permukiman
Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
1.04.1.03.02.01.19.019
1.04.1.03.02.01.19.020
1.04.1.03.02.01.19.021
1.04.1.03.02.01.19.022
1.04.1.03.02.01.19.023
1.04.1.03.02.01.19.024
1.04 . 1.04.01
1.04.1.04.01.01.15
1.04.1.04.01.01.15.011
1.04.1.04.01.03.20
1.04.1.04.01.03.20.004
1.479.169.646
2.367.553.300
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman II
1.04.1.03.02.01.19.018
Anggaran (Rp) 2.224.344.800
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman I
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.04.1.03.02.01.19.017
284
246.942.695
24.444.433.947
46.593.250
16.69 %
57.67 %
100.00 %
Outcome/Output
penataan dan pemuktahiran data pemakaman
penataan dan pemuktahiran data pemakaman
penataan dan pemuktahiran data pemakaman
penataan dan pemuktahiran data pemakaman
Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil IV
Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil III
Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil II
Terpeliharanya areal pemakaman UPT Wil I
56.52 %
99.67 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
99.94 %
100.00 %
100.00 %
%
4,55%
10.00 gedung
3 TPU
3 TPU
4 TPU
3 TPU
3 TPU
3 TPU
4 TPU
3 TPU
Target Outcome/ Output
Infrastruktur Kawasan 5.00 lokasi Permukiman yang terpelihara
Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh
Jumlah rumah susun yang dikelola
46.593.250 100.00 %
70.329.283.035
58.740.000
74.063.000
57.585.000
18.439.500
2.339.958.300
2.692.475.800
2.367.553.300
2.224.344.800
Realisasi (Rp)
2.00 lokasi
4,28%
10.00 gedung
3 TPU
3 TPU
4 TPU
3 TPU
3 TPU
3 TPU
4 TPU
3 TPU
Realisasi Outcome/ Output
2.154.288.042
988.105.644
8.413.670.923 3.292.358.784 4.750.000.000
9.738.367.289
1.724.436.802
920.164.771
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan
Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman
Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar (DAK)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan
1.04.1.04.01.03.20.008
1.04.1.04.01.03.20.009
1.04.1.04.01.03.20.010
1.04.1.04.01.03.20.011
1.04.1.04.01.03.20.012
1.04.1.04.01.03.25
1.04.1.04.01.03.25.001
1.04.1.04.01.03.25.006
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
8.255.753.042
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan
1.04.1.04.01.03.20.007
285
11.881.634.284
Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan
1.04.1.04.01.03.20.006
1.171.137.042
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
1.04.1.04.01.03.20.005
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
920.164.771
1.724.436.802
2.738.367.289
0
2.336.259.930
6.843.685.613
436.034.135
987.888.630
3.231.877.726
9.753.152.013
608.593.205
Realisasi (Rp)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan
Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan
Jumlah dokumen pengawasan
Outcome/Output
Jumlah Dokumen Perencanaan
100.00 %
Â
5.00 Unit
17.00 Dokumen
Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan
10 lokasi
Jumlah Sarana air bersih dan 12.00 lokasi sanitasi dasar dibangun
28.12 % Â
100.00 %
30.00 lokasi
3519.00 M2
9204.00 M2
1411.00 Titik
10.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Jumlah Sarana air bersih dan 45.00 lokasi sanitasi dasar dibangun
Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat
0.00 % Jumlah sarana sanitasi dasar
70.96 %
81.34 %
44.13 %
Peningkatan Sarana 45.86 % dan Prasarana Drainase Lingkungan
39.15 %
82.09 %
51.97 %
%
10 lokasi
12.00 lokasi
Â
0.00 Unit
15.00 Dokumen
45.00 lokasi
1591 lokasi
1043.00 M2
14692.00 M2
1332.00 Titik
8.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
2.573.201.405
Kegiatan Penataan Elemen Estetika Kota
1.04.1.04.01.05.26.002
1.04.1.04.01.01.27
1.04.1.04.01.05.26.004
Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan 1.899.670.992
195.746.870
833.080.717
3.819.426.807
Kegiatan Pemeliharaan Elemen Estetika Kota
1.04.1.04.01.05.26.001
Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Sarana dan Utilitas
7.421.455.799
Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas
1.04.1.04.01.05.26
1.04.1.04.01.05.26.003
7.000.000.000
SPAM Perkotaan-Penyediaan Sarana Air Bersih di Kawasan Permukiman (Banprov)
93.765.716
Anggaran (Rp)
1.04.1.04.01.03.25.011
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.04.1.04.01.03.25.008
286
1.766.679.628
175.414.550
700.545.961
2.547.972.579
3.525.932.280
6.949.865.370
0
93.765.716
Realisasi (Rp) Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan
Outcome/Output
Jumlah dokumen perencanaan
Elemen estetika kota yang tertata
Elemen Estetika Kota yang terpelihara
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
7.00 lokasi
117.00 lokasi
1. 100%; 2. 3,39%
100.00 %
1.00 titik
Target Outcome/ Output
1. Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak; 2. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang 1. 66,51%; 2. 100%; 3. 93.00 % layak huni bagi korban 100% bencana; 3. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
89.61 % Jumlah pengawasan PSU
84.09 %
99.02 %
92.32 %
1. Persentase PSU milik Pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik; 2. 93.65 % Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
0.00 % Jumlah sarana air bersih
100.00 %
%
1. 68,63%; 2. 100%; 3. 100%
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
7.00 lokasi
117.00 lokasi
1. 100%; 2. 3,39%
0.00 %
1.00 titik
Realisasi Outcome/ Output
1.216.613.750
1.076.120.463
157.639.000
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan
Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
1.04.1.04.01.04.27.003
1.04.1.04.01.04.27.005
1.04.1.04.01.04.27.006
1.05
1.05 . 1.05.01
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
30.983.343.797
Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat
1.04.1.04.01.04.27.002
287
29.504.349.000
Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1.04.1.04.01.04.27.001
19.817.609.933
87.774.158.763
62.938.066.010
Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
1.04.1.04.01.04.27
1.899.670.992
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.04.1.04.01.01.27.004
Kode Rekening
17.036.472.644
83.029.714.755
92.581.000
964.214.997
440.133.500
6.045.821.594
26.840.592.460
34.383.343.551
1.766.679.628
Realisasi (Rp) Jumlah rumah susun yang dikelola
Outcome/Output 10.00 gedung
Target Outcome/ Output
Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani
Jumlah dokumen perencanaan
85.97 %
94.59 %
58.73 %
89.60 %
180.00 Unit
3.00 Dokumen
7.00 Dokumen
126.00 Unit
3.00 Dokumen
7.00 Dokumen
2994.00 Unit
Jumlah dokumen 36.18 % pengawasan pembangunan bidang perumahan
1520.00 Unit
2.00 lokasi
Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani
1. 68,63%; 2. 100%; 3. 100%
10.00 gedung
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah sarana dan prasarana 19.51 % dasar perumahan sederhana 2.00 lokasi sehat
90.97 %
1. Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak; 2. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang 1. 66,51%; 2. 100%; 3. 54.63 % layak huni bagi korban 100% bencana; 3. Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
93.00 %
%
508.515.000
328.198.848 501.000.000
501.000.000
Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kegiatan Pengamanan Wilayah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kota Bandung (Banprov)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT
Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum
1.05.1.05.01.03.15.001
1.05.1.05.01.03.15.003
1.05.1.05.01.03.15.009
1.05.1.05.01.01.26
1.05.1.05.01.01.26.002
1.05.1.05.01.04.32
1.05.1.05.01.04.32.001
574.805.806
1.967.805.806
1.937.228.500
Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Anggaran (Rp) 2.773.942.348
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.1.05.01.03.15
288
Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif
Outcome/Output
513.233.200
1.876.599.700
501.000.000
180.00 kali#90.00 Orang
66,91%
Target Outcome/ Output
94.71 %
Jumlah siskamling RW Terbina
73%
288.00 kali#12.00 laporan
Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung 89.29 % sanksi#Jumlah Laporan Bulanan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang mengandung sanksi
1670.00 orang
Cakupan Pengembangan Kemampuan dan 95.37 % Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat
Jumlah tenaga pengamanan 100.00 % wilayah dalam rangka Pileg dan Pilpres
100%
50.00 RW
Jumlah Anggota Linmas yang terlatih#Jumlah pelatihan dan 98.64 % pembinaan dalam rangka 290.00 Orang#18.00 kali pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah Patroli Perbantuan Anggota Linmas#Jumlah 99.50 % Anggota tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan (Linmas)
98.78 %
%
Cakupan Pemeliharaan 501.000.000 100.00 % Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
310.823.800
501.600.000
1.927.584.000
2.740.007.800
Realisasi (Rp)
288.00 kali# 12.00 laporan
77,97
1670.00 orang
100%
52.00 RW
290.00 Orang# 18.00 kali
180.00 kali# 90.00 Orang
67,04%
Realisasi Outcome/ Output
2.142.900.000
338.000.000
790.500.000
PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas
Kegiatan Sidang Yustisi Pelanggaran Perda Perwal
1.05.1.05.01.05.33.003
1.05.1.05.01.06.34
1.05.1.05.01.06.34.001
1.05.1.05.01.06.34.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
10.905.881.779
Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
289
63.980.000
Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.462.100.000
12.431.961.779
1.05.1.05.01.05.33.002
1.05.1.05.01.05.33.001
1.05.1.05.01.05.33
493.000.000
Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)
1.05.1.05.01.04.32.003
PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN DUKUNGAN LOGISTIK Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait
900.000.000
Anggaran (Rp)
1.05.1.05.01.04.32.002
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait
Kode Rekening
709.916.500
256.146.421
1.779.201.244
8.892.425.900
30.388.000
1.216.850.000
10.139.663.900
463.800.000
899.566.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
100%
4.00 kali#80.00 Orang
7.00 kali#492.00 Orang
Target Outcome/ Output
10.00 kali
Jumlah sidang yustisi 89.81 % pelanggaran perda dan perwal
100%
24.00 kali
Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda
365.00 kali
15.00 kali
Jumlah Operasi Pengamatan dan penggambaran intelijen 75.78 % terhadap gangguan tibum tranmas
83.03 %
Jumlah operasi penertiban 81.54 % gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
Jumlah Pengamanan 47.50 % Pemilihan Presiden dan Legislatif
Jumlah Operasi yang bekerja sama dengan TNI, Polri, 83.23 % 22.00 Kali dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibum
Cakupan Pemeliharaan 81.56 % Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah pelatihan Polisi Pamong Praja bekerja sama 99.95 % dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait#Jumlah Polisi Pamong Praja yang terlatih Jumlah Bimtek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda#Jumlah PPNS 94.08 % yang mengikuti bimtek penanganan perkara pelanggaran perda
%
10.00 kali
24.00 kali
100%
365.00 kali
15.00 kali
22.00 Kali
100,27%
4.00 kali# 80.00 Orang
7.00 kali# 492.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
539.998.800
469.997.000
208.701.808
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana
Kegiatan Bina Pertisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Bencana
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran Bangunan/ Gedung dan Bencana
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
1.05 . 1.05.02
1.05.1.05.02.01.27
1.05.1.05.02.01.27.001
1.05.1.05.02.01.27.002
1.05.1.05.02.01.27.003
1.05.1.05.02.01.28
10.539.484.900
1.218.697.608
28.529.232.022
204.000.000
Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.05.1.05.01.06.34.004
Anggaran (Rp) 810.400.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.1.05.01.06.34.003
290
10.331.757.400
201.663.000
467.842.000
522.233.100
1.191.738.100
26.526.085.526
149.490.000
663.648.323
Realisasi (Rp)
Jumlah Penyuluhan Kebakaran dan Bencana
15 kelurahan
200 orang
9,93%
Â
14 Menit 17 Detik
1.00 1.00 DokumenRaperwal#720.00 DokumenRaperwal# gedung 720.00 gedung
15 kelurahan
200 orang
9,93%
Â
Tingkat waktu maksimum 98.03 % tanggap (response time rate) 15 Menit 15 menit oleh Dinas
Jumlah Penyusunan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana#Jumlah bangunan dan gedung yang diawasi 96.63 % dan diperiksa alat pemadam dan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif serta alat proteksi kebakaran di kawasan pemukiman
99.54 %
Jumlah Kader Kelurahan 96.71 % Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana yang Terbina
Persentase Kelurahan 97.79 % Siaga aktif kebakaran dan Bencana
92.98 % Â
12.00 laporan
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah laporan bulanan 73.28 % pengaduan masyarakat yang 12.00 laporan ditindaklanjuti
Target Outcome/ Output 100.00 kali
Outcome/Output
jumlah Operasi Penyidikan 81.89 % dan Penindakan Pelanggaran 100.00 kali Produk Hukum Daerah
%
1.097.566.150
407.348.700
273.924.000
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana
Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana
Kegiatan fasilitasi penanganan darurat
1.05.1.05.02.01.28.003
1.05.1.05.02.01.29
1.05.1.05.02.01.29.001
1.05.1.05.02.01.29.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
401.232.700
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1.05.1.05.02.01.28.002
291
334.106.200
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
9.804.146.000
Anggaran (Rp)
1.05.1.05.02.01.28.001
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi Pemadaman
Kode Rekening
249.889.400
286.312.150
853.187.200
385.651.650
325.242.750
9.620.863.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
576.00 orang
100.00 %
Target Outcome/ Output
200.00 orang
Jumlah Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana 70.29 % sesuai jenis ancaman bencana dan Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan
Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat 91.23 % bencana#Persentase layanan 100.00 %#100.00 % tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap
24 Jam
Rata-rata tingkat waktu 77.73 % maksimum assesment tanggap darurat bencana
Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan 96.12 % 100.00 % manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap
Jumlah pelatihan 97.35 % Peningkatan Kapasitas petugas pemadam
Persentase layanan pemadaman dan terdampak 98.13 % kebakaran dalam waktu tanggap
%
100.00 %# 100.00 %
1.589 orang
24 Jam
100.00 %
576.00 orang
100.00 %
Realisasi Outcome/ Output
1.066.080.000
Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya
1.05.1.05.02.01.30.001
1.05.1.05.02.01.30.002
394.181.910
63.588.145
87.321.200
Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan
Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur
1.05.1.05.02.01.31.001
1.05.1.05.02.01.31.002
1.05.1.05.02.01.31.003
648.655.132
709.150.000
Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat
1.05.1.05.02.01.31
1.05.1.05.02.01.30.003
13.249.598.232
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya
1.05.1.05.02.01.30
Kegiatan Rehabilitasi dan Distribusi sarana prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana
15.024.828.232
Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya
416.293.450
Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana
1.05.1.05.02.01.29.003
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
292
78.829.292
58.508.675
355.475.550
580.885.067
693.280.735
1.023.686.024
11.851.551.000
13.568.517.759
316.985.650
Realisasi (Rp)
Response Time Rate kurang dari sama dengan 15 menit
100.00%
100.00 %
Persentase layanan penanggulangan kebakaran 90.28 % dan bencana dalam waktu tanggap
100.00 %
15 Menit
Persentase layanan penanggulangan kebakaran 92.01 % dan bencana dalam waktu tanggap
Persentase layanan penanggulangan kebakaran 90.18 % dan bencana dalam waktu tanggap
89.55 %
12.00 laporan
59.00 Unit
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, 96.02 % penyelamatan dan bencana lainnya Jumlah Laporan Rehabilitasi sarana dan prasarana 97.76 % kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya
14.00 jenis
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran, 89.45 % penyelamatan dan bencana lainnya
100%
Presentase sarana dan prasarana kebakaran, 90.31 % penyelamatan dan bencana lainnya dalam kondisi baik
Target Outcome/ Output 100.00 %
Outcome/Output
Persentase penyaluran 76.14 % kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti
%
100.00 %
100.00 %
100.00 %
14 Menit 17 Detik
12.00 laporan
59.00 Unit
14.00 jenis
100%
100.00 %
Realisasi Outcome/ Output
950.393.600 455.993.600 455.993.600 112.300.000 112.300.000 120.000.000 120.000.000 90.000.000 90.000.000 172.100.000 172.100.000
Kecamatan Sukasari
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05 . 2.02.01
1.05 . 4.05.07
1.05.4.05.07.01.15
1.05.4.05.07.01.15.005
1.05.4.05.07.02.15
1.05.4.05.07.02.15.005
1.05.4.05.07.03.15
1.05.4.05.07.03.15.005
1.05.4.05.07.04.15
1.05.4.05.07.04.15.005
1.05.4.05.07.05.15
1.05.4.05.07.05.15.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
1.05.1.05.02.01.31.004
293
103.563.877
Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
Outcome/Output
100.00 %
Target Outcome/ Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
32.00 RW
98.54 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
7.00 RW
Persentase jumlah RW yang 98.54 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana
94.95 %
Persentase jumlah RW yang 94.95 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana
97.41 %
0%
Persentase layanan penanggulangan kebakaran 85.04 % dan bencana dalam waktu tanggap
%
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
8.00 RW
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
6.00 RW
172.097.500
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
11.00 RW
Persentase jumlah RW yang 172.097.500 100.00 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana
90.000.000
Persentase jumlah RW yang 90.000.000 100.00 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana
120.000.000
Persentase jumlah RW yang 120.000.000 100.00 % memiliki siskamling aktif dan 70% Relawan Bencana
110.662.600
110.662.600
432.973.350
432.973.350
925.733.450
0
88.071.550
Realisasi (Rp)
44 RW
100%
24 RW
100%
8 RW
100%
28 RW
100%
128 RW
100%
100.00 %
Realisasi Outcome/ Output
387.668.000
387.668.000
111.370.000
111.370.000
90.000.000
90.000.000
113.084.407
113.084.407 355.638.880
355.638.880
355.638.880
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Sukajadi
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.08.01.15
1.05.4.05.08.01.15.005
1.05.4.05.08.02.15
1.05.4.05.08.02.15.005
1.05.4.05.08.03.15
1.05.4.05.08.03.15.005
1.05.4.05.08.04.15
1.05.4.05.08.04.15.005
1.05 . 4.05.09
1.05.4.05.09.01.15
1.05.4.05.09.01.15.005
Anggaran (Rp) 702.122.407
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kecamatan Cidadap
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05 . 4.05.08
294
99.65 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
354.969.000
354.969.000
354.969.000
111.762.130
111.762.130
90.000.000
90.000.000
111.370.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.81 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
20 RW
60%
Cakupan pemeliharaan ketentraman dan 99.81 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
5.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
7.00 RW
100%
8.00 RW
99.81 %
98.83 %
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 98.83 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
100.00 %
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 100.00% ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
100.00 %
100%
20.00 RW
100%
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.65 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
99.62 %
%
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 111.370.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
386.321.750
386.321.750
699.453.880
Realisasi (Rp)
33 RW
67,35%
5 RW
100%
14 RW
100%
8 RW
100%
20 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
199.678.648
199.678.648
144.887.432
144.887.432
155.078.040
155.078.040
160.908.040
160.908.040
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.10.01.15.005
1.05.4.05.10.02.15
1.05.4.05.10.02.15.005
1.05.4.05.10.03.15
1.05.4.05.10.03.15.005
1.05.4.05.10.04.15
1.05.4.05.10.04.15.005
1.05.4.05.10.05.15
1.05.4.05.10.05.15.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
420.937.600
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.10.01.15
295
420.937.600
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.362.555.232
Anggaran (Rp)
Kecamatan Cicendo
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05 . 4.05.10
Kode Rekening
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
91.58 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 91.58 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
99.99 %
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.99 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
95.78 %
160.659.000
160.659.000
155.071.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.85 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.85 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
100.00 %
30.00 RW
51,53%
30.00 RW
51,53%
30.00 RW
51,53%
30.00 RW
51,53%
30.00 RW
51,53%
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 95.78 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
Target Outcome/ Output Â
Outcome/Output
97.41 % Â
%
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 155.071.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
132.683.550
132.683.550
199.651.148
199.651.148
403.186.000
403.186.000
1.327.241.898
Realisasi (Rp)
30 RW
100%
30 RW
100%
30 RW
100%
30 RW
100%
30 RW
100%
Â
Realisasi Outcome/ Output
155.078.040
155.078.040
435.307.500
435.307.500
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.750.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Andir
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.10.07.15
1.05.4.05.10.07.15.005
1.05 . 4.05.11
1.05.4.05.11.01.15
1.05.4.05.11.01.15.005
1.05.4.05.11.02.15
1.05.4.05.11.02.15.005
1.05.4.05.11.03.15
1.05.4.05.11.03.15.005
1.05.4.05.11.04.15
1.300.807.500
125.987.432
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.10.06.15.005
Anggaran (Rp)
125.987.432
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.10.06.15
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
296 Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.14 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
150.700.000
150.000.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.97 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
100.00 %
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 150.000.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
150.000.000
100%
11.00 RW
100%
11.00 RW
100%
54.00 RW
100%
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.14 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
30.00 RW Â
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
51,53%
30.00 RW
51,53%
Target Outcome/ Output
99.71 % Â
99.95 %
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 99.95 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
96.03 %
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 96.03 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
%
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 150.000.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
431.557.500
431.557.500
1.297.007.500
155.005.000
155.005.000
120.986.200
120.986.200
Realisasi (Rp)
100%
11 RW
100%
11 RW
100%
54 RW
100%
Â
30 RW
100%
30 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
109.300.000
150.450.000
150.450.000
155.000.000
155.000.000 1.704.138.750
1.704.138.750
1.704.138.750 2.063.629.232
1.444.597.232
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Coblong
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Bandung Wetan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.11.05.15
1.05.4.05.11.05.15.005
1.05.4.05.11.06.15
1.05.4.05.11.06.15.005
1.05.4.05.11.07.15
1.05.4.05.11.07.15.005
1.05 . 4.05.12
1.05.4.05.12.01.15
1.05.4.05.12.01.15.005
1.05 . 4.05.13
1.05.4.05.13.01.15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
109.300.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
297
150.750.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.11.04.15.005
Kode Rekening 99.97 %
% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
1.443.411.602
2.061.792.052
1.647.722.250
1.647.722.250
1.647.722.250
155.000.000
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.92 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 99.91 %
96.69 %
100%
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 96.69 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
7.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
6.00 RW
100%
9.00 RW
100%
10.00 RW
Target Outcome/ Output
96.69 %
100.00 %
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 155.000.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
150.450.000
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 150.450.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
109.300.000
Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan 109.300.000 100.00 % ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana
150.700.000
Realisasi (Rp)
100%
100 RW
100%
7 RW
100%
6 RW
100%
9 RW
100%
10 RW
Realisasi Outcome/ Output
170.087.000
170.087.000
288.000.000
288.000.000
160.945.000
160.945.000 2.490.957.120
636.706.660
636.706.660
127.374.400
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Sumur Bandung
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.13.02.15
1.05.4.05.13.02.15.005
1.05.4.05.13.03.15
1.05.4.05.13.03.15.005
1.05.4.05.13.04.15
1.05.4.05.13.04.15.005
1.05 . 4.05.14
1.05.4.05.14.01.15
1.05.4.05.14.01.15.005
1.05.4.05.14.02.15
Anggaran (Rp) 1.444.597.232
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.4.05.13.01.15.005
298
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
127.216.000
634.920.000
634.920.000
2.440.547.300
160.379.000
160.379.000
288.000.000
100%
36.00 RW
Target Outcome/ Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.88 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.72 %
100%
16
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.72 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
8.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
20.00 RW
97.98 %
99.65 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.65 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
100%
Jumlah RW yang memiliki 99.95 % siskamling aktif#Jumlah RW 100.00 RW#8.00 RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.92 %
%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 288.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
170.001.450
170.001.450
1.443.411.602
Realisasi (Rp)
100%
16
100%
8 RW
100%
20 RW
100%
8 RW# 8 RW
100%
36 RW
Realisasi Outcome/ Output
142.807.500
180.000.000
180.000.000
158.590.000
158.590.000
636.706.660
636.706.660
127.374.400
127.374.400
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.14.03.15
1.05.4.05.14.03.15.005
1.05.4.05.14.04.15
1.05.4.05.14.04.15.005
1.05.4.05.14.05.15
1.05.4.05.14.05.15.005
1.05.4.05.14.01.15
1.05.4.05.14.01.15.005
1.05.4.05.14.02.15
1.05.4.05.14.02.15.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
142.807.500
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
299
127.374.400
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.14.02.15.005
Kode Rekening Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
99.91 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.91 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.88 %
%
127.216.000
127.216.000
634.920.000
634.920.000
135.455.250
135.455.250
180.000.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.88 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.88 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.72 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.72 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
85.41 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 85.41 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
142.682.400
142.682.400
127.216.000
Realisasi (Rp)
1.00 laporan
100%
1.00 laporan
100%
1.00 laporan
100%
12 RW
100%
9 siskamling
100%
8 siskamling
Target Outcome/ Output
1 laporan
100%
1 laporan
100%
1.00 laporan
100%
12 RW
100%
9 siskamling
100%
8 siskamling
Realisasi Outcome/ Output
142.807.500
180.000.000
180.000.000
158.590.000
158.590.000 1.786.164.985
521.113.985
521.113.985
243.500.000
243.500.000
230.205.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Cibeunying Kidul
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.14.03.15.005
1.05.4.05.14.04.15
1.05.4.05.14.04.15.005
1.05.4.05.14.05.15
1.05.4.05.14.05.15.005
1.05 . 4.05.15
1.05.4.05.15.01.15
1.05.4.05.15.01.15.005
1.05.4.05.15.02.15
1.05.4.05.15.02.15.005
1.05.4.05.15.03.15
Anggaran (Rp)
142.807.500
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.14.03.15
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
300 Outcome/Output
99.91 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.91 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
%
230.170.000
243.465.000
243.465.000
507.717.000
507.717.000
1.761.748.000
135.455.250
135.455.250
180.000.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.98 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.99 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
97.43 %
100%
16.00 RW
100%
87.00 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.43 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
4 RW Â
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
1.00 laporan
100%
1.00 laporan
100%
Target Outcome/ Output
98.63 % Â
85.41 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 85.41 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
142.682.400
142.682.400
Realisasi (Rp)
90,32%
64 RW
90,32%
261 RW
90,32%
Â
4 RW
100%
1 laporan
100%
1 laporan
100%
Realisasi Outcome/ Output
225.000.000
180.000.000
180.000.000
190.056.000
190.056.000
196.290.000
196.290.000 1.846.242.123
1.052.806.603
1.052.806.603
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Cibeunying Kaler
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.15.04.15
1.05.4.05.15.04.15.005
1.05.4.05.15.05.15
1.05.4.05.15.05.15.005
1.05.4.05.15.06.15
1.05.4.05.15.06.15.005
1.05.4.05.15.07.15
1.05.4.05.15.07.15.005
1.05 . 4.05.16
1.05.4.05.16.01.15
1.05.4.05.16.01.15.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
225.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
301
230.205.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.15.03.15.005
Kode Rekening 99.98 %
% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
1.017.247.980
1.017.247.980
1.749.813.580
192.590.000
192.590.000
185.306.000
185.306.000
177.500.000
177.500.000
225.000.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
96.62 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
46.00 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.62 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
13.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
16.00 RW
100%
12.00 RW
100%
15.00 RW
100%
15.00 RW
Target Outcome/ Output
94.78 %
98.12 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.12 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
97.50 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.50 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
98.61 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.61 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 225.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
230.170.000
Realisasi (Rp)
46 RW
100%
52 RW
90,32%
48 RW
90,32%
36 RW
90,32%
60 RW
90,32%
60 RW
Realisasi Outcome/ Output
187.272.055
187.272.055
180.000.000
180.000.000
240.065.065
240.065.065
927.228.080
927.228.080
94.593.750
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Astana Anyar
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.16.03.15
1.05.4.05.16.03.15.005
1.05.4.05.16.04.15
1.05.4.05.16.04.15.005
1.05.4.05.16.05.15
1.05.4.05.16.05.15.005
1.05 . 4.05.17
1.05.4.05.17.01.15
1.05.4.05.17.01.15.005
1.05.4.05.17.02.15
1.475.222.830
186.098.400
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.16.02.15.005
Anggaran (Rp)
186.098.400
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.16.02.15
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
302 Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.35 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.35 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.99 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
%
90.590.000
859.515.080
859.515.080
1.402.751.080
180.439.100
180.439.100
180.000.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 95.77 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
92.70 %
100%
12.00 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 92.70 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
15.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
8.00 RW
100%
11.00 RW
100%
12.00 RW
100%
Target Outcome/ Output
95.09 %
75.16 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 75.16 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
186.054.500
186.054.500
186.072.000
186.072.000
Realisasi (Rp)
100%
12 RW
100%
15 RW
100%
8 RW
100%
11 RW
100%
12 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
90.000.000
90.000.000
90.750.000
90.750.000
90.000.000
90.000.000
91.650.000
91.650.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Bojongloa Kaler
1.05.4.05.17.03.15.005
1.05.4.05.17.04.15
1.05.4.05.17.04.15.005
1.05.4.05.17.05.15
1.05.4.05.17.05.15.005
1.05.4.05.17.06.15
1.05.4.05.17.06.15.005
1.05.4.05.17.07.15
1.05.4.05.17.07.15.005
1.05 . 4.05.18
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
91.001.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.17.03.15
303
91.001.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.040.331.000
94.593.750
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.17.02.15.005
Kode Rekening Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
99.99 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
95.77 %
%
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.17 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
1.030.171.500
91.650.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 99.02 %
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 91.650.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
90.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
90.000.000
90.000.000
90.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
90.996.000
90.996.000
90.590.000
Realisasi (Rp)
2.00 RW
100%
2.00 RW
100%
2.00 RW
100%
2.00 RW
100%
2.00 RW
100%
2.00 RW
Target Outcome/ Output
2 RW
100%
2 RW
100%
2 RW
100%
2 RW
100%
2 RW
100%
2 RW
Realisasi Outcome/ Output
335.331.000
180.000.000
180.000.000
105.000.000
105.000.000
165.000.000
165.000.000
105.000.000
105.000.000
150.000.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.18.01.15.005
1.05.4.05.18.02.15
1.05.4.05.18.02.15.005
1.05.4.05.18.03.15
1.05.4.05.18.03.15.005
1.05.4.05.18.04.15
1.05.4.05.18.04.15.005
1.05.4.05.18.05.15
1.05.4.05.18.05.15.005
1.05.4.05.18.06.15
Anggaran (Rp)
335.331.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.18.01.15
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
304 Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
94.44 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 94.44 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.
99.95 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.
%
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.
105.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 105.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.
165.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.
105.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 105.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana.
170.000.000
170.000.000
335.171.500
335.171.500
Realisasi (Rp)
100%
7.00 RW
100%
11.00 RW
100%
7.00 RW
100%
12.00 RW
100%
47.00 RW
100%
Target Outcome/ Output
100%
7 RW
100%
11 RW
100%
7 RW
100%
12 RW
100%
47 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
602.231.829
150.000.000
150.000.000
181.770.600
181.770.600
157.980.500
157.980.500
105.000.000
105.000.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.19.01.15
1.05.4.05.19.01.15.005
1.05.4.05.19.02.15
1.05.4.05.19.02.15.005
1.05.4.05.19.03.15
1.05.4.05.19.03.15.005
1.05.4.05.19.04.15
1.05.4.05.19.04.15.005
1.05.4.05.19.05.15
1.05.4.05.19.05.15.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
602.231.829
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
305
1.383.678.629
Kecamatan Bojongloa Kidul
1.05 . 4.05.19
150.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.18.06.15.005
Kode Rekening
30.00 RW
Jumlah RW yang memiliki 99.92 % siskamling aktif dan relawan bencana
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.93 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.93 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.99 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
105.000.000
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 105.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
157.865.000
157.865.000
181.746.400
181.746.400
150.000.000
7.00 RW
100%
5.00 RW
100%
11.00 RW
100%
7.00 RW
100%
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.92 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
10.00 RW
Target Outcome/ Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
99.95 %
100.00 %
%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
601.740.850
601.740.850
1.383.047.100
150.000.000
Realisasi (Rp)
28 RW
100%
5 RW
100%
11 RW
100%
7 RW
100%
35 RW
100%
100 RW
Realisasi Outcome/ Output
96.695.700
96.695.700 1.261.889.150
431.375.000
431.375.000
144.000.000
144.000.000
96.250.000
96.250.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Babakan Ciparay
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.19.07.15
1.05.4.05.19.07.15.005
1.05 . 4.05.20
1.05.4.05.20.01.15
1.05.4.05.20.01.15.005
1.05.4.05.20.02.15
1.05.4.05.20.02.15.005
1.05.4.05.20.03.15
1.05.4.05.20.03.15.005
1.05.4.05.20.04.15
150.000.000
90.000.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.19.06.15.005
Anggaran (Rp)
90.000.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.19.06.15
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
306 %
Outcome/Output
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.85 %
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.90 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.90 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
96.250.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.250.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
143.850.000
143.850.000
431.375.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 431.375.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
1.260.001.600
96.694.850
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.694.850 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
90.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
Realisasi (Rp)
75%
3.00 laporan
75%
9.00 RW
75%
57.00 RW
75%
4.00 RW
100%
6.00 RW
100%
Target Outcome/ Output
75,44%
3 laporan
75,44%
36 RW
75,44%
52 RW
75,44%
4 RW
100%
12 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
158.750.000
120.000.000
120.000.000
161.514.150
161.514.150 1.803.003.652
682.428.652
682.428.652
150.000.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Bandung Kulon
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.20.05.15
1.05.4.05.20.05.15.005
1.05.4.05.20.06.15
1.05.4.05.20.06.15.005
1.05.4.05.20.07.15
1.05.4.05.20.07.15.005
1.05 . 4.05.21
1.05.4.05.21.01.15
1.05.4.05.21.01.15.005
1.05.4.05.21.02.15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
158.750.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
307
150.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.20.04.15.005
Kode Rekening Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
98.96 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.96 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
%
146.250.000
670.814.124
670.814.124
1.781.389.124
161.426.600
161.426.600
120.000.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.50 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
Jumlah RW yang memiliki 98.30 % siskamling aktif dan relawan bencana
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.30 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
98.80 %
99.95 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 120.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
157.100.000
157.100.000
150.000.000
Realisasi (Rp)
100%
30.00 RW
100%
20.00 RW
75%
8.00 RW
75%
11.00 RW
75%
10.00 RW
Target Outcome/ Output
100%
30 RW
100%
20 RW
75,44%
32 RW
75,44%
100 RW
75,44%
40 RW
Realisasi Outcome/ Output
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
210.000.000
210.000.000
150.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.21.03.15
1.05.4.05.21.03.15.005
1.05.4.05.21.04.15
1.05.4.05.21.04.15.005
1.05.4.05.21.05.15
1.05.4.05.21.05.15.005
1.05.4.05.21.06.15
1.05.4.05.21.06.15.005
1.05.4.05.21.07.15
Anggaran (Rp) 150.000.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.4.05.21.02.15.005
308 Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki 97.50 % siskamling aktif dan relawan bencana
%
Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana
Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana
Tercapainya kegiatan 100.00 % pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
210.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 210.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
150.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
150.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
150.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 150.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
146.250.000
Realisasi (Rp)
100%
14.00 RW
100%
100.00 persen
100%
10.00 RW
100%
10.00 RW
100%
10.00 RW
Target Outcome/ Output
100%
14 RW
100%
132 persen
100%
10 RW
100%
10 RW
100%
12 RW
Realisasi Outcome/ Output
141.750.000
141.750.000
594.764.560
594.764.560
165.000.000
165.000.000
150.539.500
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Regol
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.21.08.15.005
1.05.4.05.21.09.15
1.05.4.05.21.09.15.005
1.05 . 4.05.22
1.05.4.05.22.01.15
1.05.4.05.22.01.15.005
1.05.4.05.22.02.15
1.05.4.05.22.02.15.005
1.05.4.05.22.03.15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
18.825.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.21.08.15
309
18.825.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.523.064.295
150.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.21.07.15.005
Kode Rekening
Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana
%
100%
60.00 RW
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.06 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana Jumlah RW yang memiliki 98.06 % siskamling aktif dan relawan bencana
134.809.000
165.000.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 89.55 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
100%
12.00 RW
100%
6.00 RW
100%
8.00 RW
100%
10.00 RW
Target Outcome/ Output
98.05 %
Jumlah RW yang memiliki 95.59 % siskamling aktif dan relawan bencana
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 95.59 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
583.210.080
583.210.080
1.493.311.080
135.500.000
135.500.000
18.825.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 18.825.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
150.000.000
Realisasi (Rp)
100%
48 RW
100%
240 RW
100%
6 RW
100%
8 RW
100%
10 RW
Realisasi Outcome/ Output
98.100.000
96.250.000
96.250.000
118.770.000
118.770.000
150.269.235
150.269.235
149.371.000
149.371.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Lengkong
1.05.4.05.22.04.15
1.05.4.05.22.04.15.005
1.05.4.05.22.05.15
1.05.4.05.22.05.15.005
1.05.4.05.22.06.15
1.05.4.05.22.06.15.005
1.05.4.05.22.07.15
1.05.4.05.22.07.15.005
1.05.4.05.22.08.15
1.05.4.05.22.08.15.005
1.05 . 4.05.23
1.414.442.190
98.100.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Anggaran (Rp) 150.539.500
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.4.05.22.03.15.005
310
89.55 %
% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
1.391.513.250
148.832.000
148.832.000
148.680.000
148.680.000
118.430.000
118.430.000
96.250.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 98.38 %
99.64 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.64 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
98.94 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.94 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.71 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.71 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.250.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
98.100.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.100.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
134.809.000
Realisasi (Rp)
9.00 RW
100%
9.00 RW
100%
8.00 RW
100%
7.00 RW
100%
6.00 RW
100%
9.00 RW
Target Outcome/ Output
36 RW
100%
9 RW
100%
32 RW
100%
28 RW
100%
24 RW
100%
9 RW
Realisasi Outcome/ Output
154.648.510
154.648.510
137.500.000
137.500.000
156.720.000
156.720.000
153.580.000
153.580.000
107.887.500
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
02.15
005
03.15
005
04.15
005
05.15
005
06.15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
376.450.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
005
311
376.450.000
Anggaran (Rp)
01.15
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kode Rekening
Outcome/Output
99.97 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
%
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
107.037.500
135.533.500
135.533.500
156.720.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.21 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
88.25 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 88.25 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 156.720.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
137.500.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 137.500.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
154.648.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 154.648.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
376.321.250
376.321.250
Realisasi (Rp)
100%
100.00 RW
100%
100.00 RW
100%
7.00 laporan
100%
5.00 RW
100%
100.00 RW
100%
Target Outcome/ Output
100%
32 RW
100%
36 RW
100%
4 laporan
100%
20 RW
100%
40 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
149.100.000
149.100.000
178.556.180
178.556.180 1.871.983.410 568.390.000
568.390.000
180.096.000
180.096.000
180.000.000
180.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Batununggal
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
07.15
005
08.15
005
1.05 . 4.05.24
1.05.4.05.24.01.15
1.05.4.05.24.01.15.005
1.05.4.05.24.02.15
1.05.4.05.24.02.15.005
1.05.4.05.24.03.15
1.05.4.05.24.03.15.005
Anggaran (Rp) 107.887.500
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
005
312
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
98.41 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
180.000.000
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
180.096.000
12 RW
100%
12 RW
100%
83 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.41 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
8.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
11.00 RW
100%
4.00 RW
Target Outcome/ Output
99.19 %
99.91 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.91 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
97.48 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.48 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.21 %
%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 180.096.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
559.366.000
559.366.000
1.856.913.000
178.403.000
178.403.000
145.350.000
145.350.000
107.037.500
Realisasi (Rp)
12 RW
100%
12 RW
100%
83 RW
100%
8 RW
100%
44 RW
100%
4 RW
Realisasi Outcome/ Output
135.000.000
129.127.760
129.127.760
158.514.650
158.514.650
169.410.000
169.410.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.24.05.15
1.05.4.05.24.05.15.005
1.05.4.05.24.06.15
1.05.4.05.24.06.15.005
1.05.4.05.24.07.15
1.05.4.05.24.07.15.005
1.05.4.05.24.08.15
1.05.4.05.24.08.15.005
1.05.4.05.24.09.15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
135.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
313
195.000.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.24.04.15.005
156.445.000
195.000.000
Anggaran (Rp)
1.05.4.05.24.04.15
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kode Rekening
%
Outcome/Output
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.90 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.90 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
96.51 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.51 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 156.445.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
163.497.500
163.497.500
158.514.500
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 158.514.500 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
128.994.000
128.994.000
135.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 135.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
195.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 195.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
Realisasi (Rp)
100%
11 RW
100%
8 RW
100%
8 RW
100%
9 RW
100%
13 RW
100%
Target Outcome/ Output
100%
11 RW
100%
8 RW
100%
8 RW
100%
9 RW
100%
13 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
392.462.500
392.462.500
90.000.000
90.000.000
123.476.000
123.476.000
135.000.000
135.000.000
168.300.000
168.300.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.25.01.15
1.05.4.05.25.01.15.005
1.05.4.05.25.02.15
1.05.4.05.25.02.15.005
1.05.4.05.25.03.15
1.05.4.05.25.03.15.005
1.05.4.05.25.04.15
1.05.4.05.25.04.15.005
1.05.4.05.25.05.15
1.05.4.05.25.05.15.005
1.079.284.200
Kecamatan Ujungberung
156.445.000
Anggaran (Rp)
1.05 . 4.05.25
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.4.05.24.09.15.005
314 Outcome/Output Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.31 %
100.00 %
%
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
93.93 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.93 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
168.300.000
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 168.300.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
135.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 135.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
115.976.000
115.976.000
90.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
392.462.500
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 392.462.500 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
1.071.784.200
156.445.000
Realisasi (Rp)
4.00 RW
70%
8.00 RW
70%
8.00 RW
70%
7.00 RW
70%
41.00 RW
70%
10 RW
Target Outcome/ Output
4 RW
100%
8 RW
100%
8 RW
100%
7 RW
100%
41 RW
100%
10 RW
Realisasi Outcome/ Output
1.387.467.230 1.387.467.230
1.387.467.230 1.112.646.668
296.375.000
296.375.000
282.205.755
282.205.755
165.000.000
165.000.000
Kecamatan Kiaracondong
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Arcamanik
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05 . 4.05.26
1.05.4.05.26.01.15
1.05.4.05.26.01.15.005
1.05 . 4.05.27
1.05.4.05.27.01.15
1.05.4.05.27.01.15.005
1.05.4.05.27.02.15
1.05.4.05.27.02.15.005
1.05.4.05.27.03.15
1.05.4.05.27.03.15.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
170.045.700
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.25.06.15.005
315
170.045.700
Anggaran (Rp)
1.05.4.05.25.06.15
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kode Rekening
%
Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
165.000.000
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
282.204.500
9.00 Tahun
43%
14.00 Tahun
43%
43.00 Tahun
43%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.84 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana 99.84 %
72 RW
98.93 %
Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif
83,53%
95.25 %
15.00 RW
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 95.25 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
70%
Target Outcome/ Output
95.25 %
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 282.204.500 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
295.890.000
295.890.000
1.100.760.250
1.321.516.200
1.321.516.200
1.321.516.200
170.045.700
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 170.045.700 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
Realisasi (Rp)
9 Tahun
100%
14 Tahun
100%
43 Tahun
100%
72 RW
84,71%
15 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
169.470.000
199.595.913
199.595.913 1.673.673.000
836.803.000
836.803.000
220.884.000
220.884.000
266.900.000
266.900.000
190.836.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Cibiru
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.27.04.15.005
1.05.4.05.27.05.15
1.05.4.05.27.05.15.005
1.05 . 4.05.28
1.05.4.05.28.01.15
1.05.4.05.28.01.15.005
1.05.4.05.28.02.15
1.05.4.05.28.02.15.005
1.05.4.05.28.03.15
1.05.4.05.28.03.15.005
1.05.4.05.28.04.15
Anggaran (Rp)
169.470.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.27.04.15
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
316 Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.97 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
93.28 %
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 190.836.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
266.900.000
100%
7.00 RW
100%
10.00 RW
100%
38.00 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.28 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
10.00 Tahun
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
43%
9.00 Tahun
43%
Target Outcome/ Output
96.63 %
97.42 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.42 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
96.31 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.31 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 266.900.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
220.826.200
220.826.200
780.530.500
780.530.500
1.617.342.700
194.445.750
194.445.750
163.220.000
163.220.000
Realisasi (Rp)
100%
7 RW
100%
10 RW
100%
38 RW
100%
10 Tahun
100%
9 Tahun
100%
Realisasi Outcome/ Output
158.250.000 974.890.174
308.018.663
308.018.663
144.813.710
144.813.710
153.874.400
153.874.400
192.706.000
192.706.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Antapani
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.28.05.15
1.05.4.05.28.05.15.005
1.05 . 4.05.29
1.05.4.05.29.01.15
1.05.4.05.29.01.15.005
1.05.4.05.29.02.15
1.05.4.05.29.02.15.005
1.05.4.05.29.03.15
1.05.4.05.29.03.15.005
1.05.4.05.29.04.15
1.05.4.05.29.04.15.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
158.250.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
317
190.836.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.28.04.15.005
Kode Rekening 100.00 %
% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
191.107.600
191.107.600
153.824.000
153.824.000
144.763.500
144.763.500
307.667.400
307.667.400
972.749.901
158.250.000
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.17 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.97 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.97 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.89 %
24.00 RW
100%
12 RW
100%
7 RW
100%
62 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.89 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
10.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
12.00 RW
Target Outcome/ Output
99.78 %
100.00 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 158.250.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
190.836.000
Realisasi (Rp)
24.00 RW
100%
12 RW
100%
7 RW
100%
62 RW
100%
10 RW
100%
12 RW
Realisasi Outcome/ Output
175.477.401 155.995.000
155.995.000
155.995.000 993.190.300
316.000.000
316.000.000
173.725.000
173.725.000
220.150.300
220.150.300
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Rancasari
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Buahbatu
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.29.05.15.005
1.05 . 4.05.30
1.05.4.05.30.01.15
1.05.4.05.30.02.15.005
1.05 . 4.05.31
1.05.4.05.31.01.15
1.05.4.05.31.01.15.005
1.05.4.05.31.02.15
1.05.4.05.31.02.15.005
1.05.4.05.31.03.15
1.05.4.05.31.03.15.005
Anggaran (Rp)
175.477.401
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.29.05.15
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
318 Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
97.99 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 97.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.97 %
220.150.000
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
21.00 RW
100%
6.00 RW
100%
20.00 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
52 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.04 %
612.17 %
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 612.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
19.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
Target Outcome/ Output
612.17 %
99.95 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.95 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 220.150.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
170.225.000
170.225.000
315.899.200
315.899.200
983.659.200
954.948.800
954.948.800
954.948.800
175.387.401
175.387.401
Realisasi (Rp)
21 RW
100%
6 RW
100%
20 RW
100%
52 RW
100%
19.00 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
110.825.000
516.200.000
516.200.000
187.580.000
187.580.000
105.850.000
105.850.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Bandung Kidul
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.31.05.15
1.05.4.05.31.05.15.005
1.05 . 4.05.32
1.05.4.05.32.01.15
1.05.4.05.32.01.15.005
1.05.4.05.32.02.15
1.05.4.05.32.02.15.005
1.05.4.05.32.03.15
1.05.4.05.32.03.15.005
1.05.4.05.32.04.15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
110.825.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
319
172.490.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.4.05.31.04.15.005
78.217.575
1.046.566.875
172.490.000
Anggaran (Rp)
1.05.4.05.31.04.15
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kode Rekening
Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.62 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.62 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.96 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.96 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
93.82 %
100%
5.00 RW
100%
12.00 RW
100%
12.00 RW
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.82 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
5.00 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
12.00 RW
100%
Target Outcome/ Output
96.76 %
96.17 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.03 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.03 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 78.217.575 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
105.450.000
105.450.000
187.500.000
187.500.000
484.285.000
484.285.000
1.012.696.975
106.575.000
106.575.000
170.810.000
170.810.000
Realisasi (Rp)
100%
5 RW
100%
12 RW
100%
12 RW
100%
5 RW
100%
12 RW
100%
Realisasi Outcome/ Output
158.719.300 1.701.525.720
850.762.860
850.762.860
850.762.860
850.762.860
698.384.500
698.384.500
165.000.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Gedebage
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Panyileukan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.32.05.15.005
1.05 . 4.05.33
1.05.4.05.33.01.15
1.05.4.05.33.01.15.005
1.05.4.05.33.01.15
1.05.4.05.33.01.15.005
1.05 . 4.05.34
1.05.4.05.34.01.15
1.05.4.05.34.01.15.005
1.05.4.05.34.02.15
1.253.384.500
158.719.300
1.05.4.05.32.05.15
78.217.575
Anggaran (Rp)
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.4.05.32.04.15.005
320
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
19.00 RW
Jumlah RW yang memiliki 93.88 % siskamling aktif dan relawan bencana
100%
100%
41.00 RW
Jumlah RW yang memiliki 98.42 % siskamling aktif dan relawan bencana
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 93.88 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.42 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
41.00 RW
Jumlah RW yang memiliki 98.42 % siskamling aktif dan relawan bencana
96.49 %
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.42 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
12.00 laporan
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
100%
5.00 RW
Target Outcome/ Output
98.42 %
99.07 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.07 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 165.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
655.624.200
655.624.200
1.209.374.200
837.346.860
837.346.860
837.346.860
837.346.860
1.674.693.720
157.244.400
157.244.400
78.217.575
Realisasi (Rp)
100%
19 RW
100%
41 RW
100%
41 RW
100%
12 laporan
100%
5 RW
Realisasi Outcome/ Output
90.000.000
210.000.000
210.000.000
90.000.000
90.000.000 766.242.500
766.242.500
766.242.500 946.185.656
258.226.870
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Cinambo
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Mandalajati
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.05.4.05.34.03.15
1.05.4.05.34.03.15.005
1.05.4.05.34.04.15
1.05.4.05.34.04.15.005
1.05.4.05.34.05.15
1.05.4.05.34.05.15.005
1.05 . 4.05.35
1.05.4.05.35.01.15
1.05.4.05.35.01.15.005
1.05 . 4.05.36
1.05.4.05.36.01.15
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
90.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
321
165.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.05.4.05.34.02.15.005
Kode Rekening
Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana
%
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
257.738.525
945.632.545
736.871.250
736.871.250
736.871.250
88.750.000
88.750.000
210.000.000
75%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.81 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
25 RW
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif 99.94 %
96.17 %
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 96.17 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
4.00 RW
Jumlah RW yang memiliki 98.61 % siskamling aktif dan relawan bencana
100%
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 98.61 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
96.17 %
7.00 RW
100%
4.00 RW
100%
6.00 RW
Target Outcome/ Output
Jumlah RW yang memiliki 100.00 % siskamling aktif dan relawan bencana
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 210.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
90.000.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 90.000.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
165.000.000
Realisasi (Rp)
50%
25 RW
100%
4.00 RW
100%
7 RW
100%
4 RW
100%
24 RW
Realisasi Outcome/ Output
224.585.000
160.866.786
160.866.786
145.673.000
145.673.000
156.834.000
156.834.000 35.633.364.973 24.550.437.002
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Sosial
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1.05.4.05.36.02.15
1.05.4.05.36.02.15.005
1.05.4.05.36.03.15
1.05.4.05.36.03.15.005
1.05.4.05.36.04.15
1.05.4.05.36.04.15.005
1.05.4.05.36.05.15
1.05.4.05.36.05.15.005
1.06
1.06 . 1.06.01
1.06.1.06.01.01.20
587.884.001
224.585.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Anggaran (Rp) 258.226.870
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.05.4.05.36.01.15.005
322
99.81 %
% Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Outcome/Output
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
99.97 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.97 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
99.99 %
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 99.99 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
100.00 %
Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif
72.40 %
79.57 %
100.00 %
587.884.001 100.00 %
17.774.703.911
28.355.020.247
156.834.000
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 156.834.000 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
145.634.220
145.634.220
160.843.100
160.843.100
224.582.700
Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan 224.582.700 100.00 % Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Pidana
257.738.525
Realisasi (Rp)
9.00 RW
75%
6.00 RW
75%
10.00 RW
75%
17.00 RW
75%
42.00 RW
Target Outcome/ Output
12 RW
50%
6 RW
50%
10 RW
50%
17 RW
50%
42 RW
Realisasi Outcome/ Output
1.325.642.562
245.714.977 422.180.256
657.747.329
Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pelatihan Keterampilan bagi PMKS
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pemberdayaan PMKS
Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga PMKS
Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan
1.06.1.06.01.01.24.001
1.06.1.06.01.01.24.002
1.06.1.06.01.01.25
1.06.1.06.01.01.25.001
1.06.1.06.01.01.25.003
1.06.1.06.01.01.25.006
1.06.1.06.01.01.26
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.097.900.300
Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan
1.06.1.06.01.01.24
323
360.000.000
Program Perlindungan Sosial Bencana
1.06.1.06.01.01.20.002
1.231.972.690
1.457.900.300
587.884.001
Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
629.410.050
523.199.050
313.128.000
239.593.200
1.075.920.250
1.050.516.750
335.000.000
1.385.516.750
587.884.001
Realisasi (Rp)
60.00 orang
100%
1 Gedung
Target Outcome/ Output
Jumlah SDM pendamping sosial yang mengikuti bimtek
Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan bagi PMKS
Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya
Cakupan warga miskin yang 51.09 % dapat mengakses program 100% bantuan sosial
151.00 keluarga
45 Orang
30.00 Org
200 Orang
Cakupan pemenuhan 100.00 % bantuan bagi korban bencana
Jumlah relawan bencana yang memperoleh insentif
Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu
Pembayaran Kewajiban Tahun 2018
Outcome/Output
Jumlah keluarga yang 79.54 % mengikuti pengembangan usaha ekonomi
74.17 %
97.51 %
81.16 %
95.68 %
93.06 %
95.04 %
100.00 %
%
100%
147 Keluarga
40 Orang
30.00 Org
347 Orang
100.00 %
60.00 orang
100%
1 Gedung
Realisasi Outcome/ Output
850.393.190
141.240.000
116.666.000
2.299.739.095
1.329.362.400
617.354.428
Kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya
Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS
Kegiatan pemutakhiran data
Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Pengendalian, Rekonsiliasi, dan Sinkronisasi Data
Program Penanganan Fakir Miskin
Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin
Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
1.06.1.06.01.01.26.002
1.06.1.06.01.01.26.004
1.06.1.06.01.01.27
1.06.1.06.01.01.27.001
1.06.1.06.01.01.27.003
1.06.1.06.01.01.27.004
1.06.1.06.01.01.28
1.06.1.06.01.01.28.001
1.06.1.06.01.01.28.002
3.745.203.500
4.003.109.500
381.579.500
Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
324
569.034.475
1.149.534.000
1.959.535.785
105.538.500
126.240.000
703.723.500
935.502.000
342.481.900
286.928.150
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
2.00 media
Target Outcome/ Output
Â
92.17 %
Jumlah keluarga miskin yang 300.00 Orang mampu berusaha
Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 86.47 % 139 Orang Rastra dan KUBE yang mengikuti bimbingan teknis
85.21 % Â
240.00 Orang
139 Orang
Â
12.00 Dokumen
Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi dan 90.46 % sinkronisasi data program penanggulangan kemiskinan
12.00 Dokumen
12.00 Laporan
2 Dokumen
100%
100.00 %
2.00 media
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah laporan hasil evaluasi 89.38 % dan monitoring program 12.00 Laporan penanggulangan kemiskinan
Cakupan Data Warga miskin 23.37 % yang terverifikasi dan 100% mutakhir jumlah Dokumen pemutakhiran data kesejahteraan sosial dan 18.79 % 2 Dokumen program penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir
Cakupan layanan bagi 40.27 % warga miskin yang memohon 100.00 % layanan
Jumlah sarana media yang 75.19 % digunakan sebagai sarana informasi dan pengaduan
%
78.195.250 110.685.000
767.974.750
0 8.124.593.829
1.116.736.970
682.661.400
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan
Kegiatan Rehabilitasi Sosial ODHA
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana (Traumatik)
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti
1.06.1.06.01.01.29
1.06.1.06.01.01.29.001
1.06.1.06.01.01.29.002
1.06.1.06.01.01.29.003
1.06.1.06.01.01.29.004
1.06.1.06.01.01.29.005
1.06.1.06.01.01.29.006
1.06.1.06.01.01.30
1.06.1.06.01.01.30.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
27.000.000
Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.06.1.06.01.01.28.004
325
92.382.400
Kegiatan Pendampingan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi 9.108.448.829
260.639.867
Anggaran (Rp)
1.06.1.06.01.01.28.003
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
Kode Rekening
501.236.000
843.056.000
6.571.037.975
0
629.852.500
99.145.000
71.506.000
0
7.371.541.475
81.274.000
159.693.310
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
5.00 Laporan
200.00 Orang
Target Outcome/ Output
312.00 orang
Jumlah PMKS anak yang 73.42 % memperoleh rehabilitasi sosial
100.00 persen
100%
Jumlah klien yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi 75.49 % sebagian kebutuhan dasarnya
80.88 %
-
160.00 kali
Cakupan PMKS di jalan yang 82.01 % memperoleh rehabilitasi sosial 0% -
120.00 Org
Jumlah ODHA yang 80.00 Orang memperoleh bimbingan sosial
Jumlah gelandangan dan 89.57 % pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial
91.45 %
Jumlah korban trafficking dan 0.00 % kekerasan yang memperoleh 48.00 orang rehabilitasi sosial
Persentase pemenuhan 80.93 % rehabilitasi sosial dasar bagi 100% PMKS yang terlayani
Dokumen laporan hasil 87.98 % monitoring dan evaluasi kegiatan
Jumlah Perempuan Rawan 61.27 % Sosial Ekonomi yang berusaha
%
312.00 orang
100%
100.00 persen
-
160.00 kali
120.00 Org
80.00 Orang
0.00 orang
100%
5.00 Laporan
200.00 Orang
Realisasi Outcome/ Output
2.059.151.100
2.059.151.100
1.113.988.755
245.863.200
254.309.930
201.314.830
201.314.830
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan EksTrauma
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Kegiatan Pelestarian Nilainilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
Kecamatan Sukasari
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.1.06.01.01.31
1.06.1.06.01.01.31.001
1.06.1.06.01.01.32
1.06.1.06.01.01.32.002
1.06.1.06.01.01.32.005
1.06 . 4.05.07
1.06.4.05.07.01.33
1.06.4.05.07.01.33.001
1.06.4.05.07.02.33
7.300.000
1.359.851.955
434.075.570
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
1.06.1.06.01.01.30.003
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
326
5.765.000
188.113.400
188.113.400
239.310.770
235.298.800
1.001.841.050
1.237.139.850
1.749.197.750
1.749.197.750
341.820.000
Realisasi (Rp)
3.00 Kelompok
100%
Jumlah kelompok/kader/ 93.44 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kemasyarakatan yang 78.97 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
100%
Persentase lembaga kemasyarakatan yang 93.44 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2.00 Kegiatan
Jumlah kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian 95.70 % nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
Â
655.00 Org
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 89.93 % yang mengikuti bimbingan teknis
94.10 % Â
80%
Persentase PSKS yang 90.98 % berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesos
1000.00 orang
Jumlah Penyandang 84.95 % Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial
100%
3 Kelompok
100%
Â
2.00 Kegiatan
680.00 Org
80,77%
1210 Orang
100%
100%
Realisasi Outcome/ Output
Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi 84.95 % sebagian kebutuhan dasarnya
Target Outcome/ Output
500.00 orang
Outcome/Output
Jumlah lanjut usia terlantar 78.75 % yang memperoleh rehabilitasi 500.00 orang sosial
%
16.049.920
16.049.920
7.300.000
7.300.000 68.144.000
68.144.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Cidadap
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.07.04.33
1.06.4.05.07.04.33.001
1.06.4.05.07.05.33
1.06.4.05.07.05.33.001
1.06 . 4.05.08
1.06.4.05.08.01.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
22.345.180
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.07.03.33.001
327
22.345.180
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.07.03.33
7.300.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.06.4.05.07.02.33.001
Kode Rekening
62.571.000
62.571.000
7.290.900
7.290.900
15.844.520
15.844.520
22.296.950
22.296.950
5.765.000
Realisasi (Rp)
Â
91,66%
91.82 % Â Persentase lembaga kesejahteraan sosial 91.82 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1.00 Kelompok
100%
Persentase lembaga kemasyarakatan yang 99.88 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
100%
Persentase lembaga kemasyarakatan yang 98.72 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.72 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.78 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
100%
Persentase lembaga kemasyarakatan yang 99.78 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 78.97 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
100%
Â
1 Kelompok
100%
1 Kelompok
100%
1 Kelompok
100%
1 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
101.794.400
101.794.400
101.794.400 102.037.700
62.284.700
62.284.700
9.625.000
9.625.000
1.700.000
Kecamatan Sukajadi
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Cicendo
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06 . 4.05.09
1.06.4.05.09.01.33
1.06.4.05.09.01.33.001
1.06 . 4.05.10
1.06.4.05.10.01.33
1.06.4.05.10.01.33.001
1.06.4.05.10.02.33
1.06.4.05.10.02.33.001
1.06.4.05.10.03.33
68.144.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.08.01.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
328 Outcome/Output
1.485.000
9.625.000
100.00 Kelompok
91,66%
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 87.35 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
91,66%
18.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 92.63 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 92.63 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91.59 %
4.00 Kelompok
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 57.47 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 57.47 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
2.00 Kelompok
Target Outcome/ Output
57.47 %
Jumlah kelompok/kader/ 91.82 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 9.625.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
57.692.500
57.692.500
93.453.500
58.498.900
58.498.900
58.498.900
62.571.000
Realisasi (Rp)
100%
100 Kelompok
100%
18 Kelompok
100%
4 Kelompok
100%
2 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
11.030.000
11.030.000
6.528.000
6.528.000
5.340.000
5.340.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.10.05.33
1.06.4.05.10.05.33.001
1.06.4.05.10.06.33
1.06.4.05.10.06.33.001
1.06.4.05.10.07.33
1.06.4.05.10.07.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
5.530.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.10.04.33.001
329
5.530.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.10.04.33
1.700.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.10.03.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
Jumlah kelompok/kader/ 99.26 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.26 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5.340.000
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
100.00 Kelompok
91,66%
100.00 Kelompok
91,66%
100.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 69.71 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 69.71 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
100.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 92.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 92.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 100.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 87.35 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.340.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6.480.000
6.480.000
7.688.500
7.688.500
5.142.500
5.142.500
1.485.000
Realisasi (Rp)
100 Kelompok
100%
100 Kelompok
100%
100 Kelompok
100%
100 Kelompok
100%
100 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
50.072.000
5.000.000
5.000.000
3.600.000
3.600.000
5.000.000
5.000.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.11.01.33.001
1.06.4.05.11.02.33
1.06.4.05.11.02.33.001
1.06.4.05.11.03.33
1.06.4.05.11.03.33.001
1.06.4.05.11.04.33
1.06.4.05.11.04.33.001
1.06.4.05.11.05.33
0
50.072.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.11.01.33
Anggaran (Rp) 73.672.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kecamatan Andir
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06 . 4.05.11
330
99.72 %
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga
100.00 %
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga
100.00 %
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga
0
5.000.000
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
100.00 %
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3.600.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 3.600.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5.000.000
91,66%
1.00 Kelompok
91,66%
1.00 RW
91,66%
1.00 RW
91,66%
7.00 RW
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.72 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
99.57 %
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
49.930.000
49.930.000
73.355.000
Realisasi (Rp)
94,74%
10 Kelompok
94,74%
0 RW
94,74%
11 RW
94,74%
38 RW
94,74%
Realisasi Outcome/ Output
5.000.000 1.041.585.040
255.205.200
255.205.200
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Coblong
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.11.07.33.001
1.06 . 4.05.12
1.06.4.05.12.01.33
1.06.4.05.12.01.33.001
1.06.4.05.12.02.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
5.000.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.11.07.33
331
5.000.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.11.06.33.001
81.324.000
5.000.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.11.06.33
0
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.11.05.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening 0
0%
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga
Outcome/Output
96.50 %
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.50 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
81.284.880
220.035.400
220.035.400
1.005.349.340
5.000.000
100.00 Kelompok
54,54%
Jumlah kelompok/kader/ 86.22 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
54,54%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 86.22 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1.00 RW
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga
91,66%
1.00 RW
91,66%
1.00 RW
Target Outcome/ Output
96.52 %
100.00 %
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 5.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
4.825.000
4.825.000
Realisasi (Rp)
100%
100 Kelompok
100%
7 RW
94,74%
1 RW
94,74%
9 RW
Realisasi Outcome/ Output
117.024.000
117.024.000
201.834.240
201.834.240
178.609.600
178.609.600
161.964.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.12.03.33
1.06.4.05.12.03.33.001
1.06.4.05.12.04.33
1.06.4.05.12.04.33.001
1.06.4.05.12.05.33
1.06.4.05.12.05.33.001
1.06.4.05.12.06.33
81.324.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.12.02.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
332
54,54%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.93 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
54,54%
4.00 laporan#4.00 sub kegiatan
4.00 laporan
54,54%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.68 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.68 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
4.00 laporan
Jumlah kelompok/kader/ 99.83 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
54,54%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.83 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 4.00 kegiatan
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 99.95 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan#Kegiatan 178.480.280 99.93 % Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan Persentase lembaga kesejahteraan sosial 161.964.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
178.480.280
201.186.300
201.186.300
116.828.480
116.828.480
81.284.880
Realisasi (Rp)
100%
4 laporan# 4 sub kegiatan
100%
4 laporan
100%
4 laporan
100%
4 kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
45.624.000 310.942.091
96.891.400
96.891.400
27.770.160
27.770.160
161.764.171
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Bandung Wetan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.12.07.33.001
1.06 . 4.05.13
1.06.4.05.13.01.33
1.06.4.05.13.01.33.001
1.06.4.05.13.02.33
1.06.4.05.13.02.33.001
1.06.4.05.13.03.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
45.624.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.12.07.33
333
161.964.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.12.06.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
156.810.500
27.276.000
27.276.000
96.774.500
96.774.500
304.903.650
45.570.000
45.570.000
161.964.000
Realisasi (Rp)
1 Tahun
20%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.94 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
20%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.22 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.22 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
4.00 Kelompok
20%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Â
4.00 laporan bulanan
98.06 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 99.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
54,54%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 4.00 sub kegiatan
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
100%
1 Tahun
100%
4 Kelompok
100%
Â
4 laporan bulanan
100%
4 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
24.516.360
24.516.360 170.488.000
33.204.000
33.204.000
46.200.000
46.200.000
5.840.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Sumur Bandung
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.13.04.33
1.06.4.05.13.04.33.001
1.06 . 4.05.14
1.06.4.05.14.01.33
1.06.4.05.14.01.33.001
1.06.4.05.14.03.33
1.06.4.05.14.03.33.001
1.06.4.05.14.05.33
161.764.171
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.13.03.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
334
0
46.200.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
1
91,66%
3
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.65 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 90.65 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Â
6.00 Dokumen
89.51 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 98.07 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
20%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.07 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 2.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 96.94 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 46.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
30.100.500
30.100.500
152.601.000
24.042.650
24.042.650
156.810.500
Realisasi (Rp)
100%
1
100%
3
100%
Â
6 Dokumen
100%
2 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
46.200.000
46.200.000
5.840.000
5.840.000 320.510.000
44.600.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Cibeunying Kidul
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.14.03.33
1.06.4.05.14.03.33.001
1.06.4.05.14.05.33
1.06.4.05.14.05.33.001
1.06 . 4.05.15
1.06.4.05.15.01.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
33.204.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.14.01.33.001
335
33.204.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.14.01.33
5.840.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.14.05.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening 0
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 90.65 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.65 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 0.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
36.178.500
303.484.500
0
0
46.200.000
Â
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.12 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1
91,66%
1
91,66%
1
91,66%
1
Target Outcome/ Output
94.69 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 0.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 46.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
30.100.500
30.100.500
Realisasi (Rp)
100%
Â
-
100%
1
100%
1
100%
-
Realisasi Outcome/ Output
44.600.000
89.900.000
89.900.000
81.445.000
81.445.000
1.325.000
1.325.000
17.040.000
17.040.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.15.01.33.001
1.06.4.05.15.02.33
1.06.4.05.15.02.33.001
1.06.4.05.15.03.33
1.06.4.05.15.03.33.001
1.06.4.05.15.04.33
1.06.4.05.15.04.33.001
1.06.4.05.15.06.33
1.06.4.05.15.06.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
336
15.990.000
15.990.000
1.314.500
1.314.500
81.354.000
81.354.000
86.400.000
86.400.000
36.178.500
Realisasi (Rp)
10.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 93.84 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 93.84 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.21 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.21 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
10.00 Kelompok
91,66%
15.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.89 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.89 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 96.11 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.11 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 4.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 81.12 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
10 Kelompok
100%
1 Kelompok
100%
8 Kelompok
100%
17 Kelompok
100%
4 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
376.198.067
243.412.867
243.412.867
12.650.000
12.650.000
71.950.000
71.950.000
48.185.200
Kecamatan Cibeunying Kaler
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06 . 4.05.16
1.06.4.05.16.01.33
1.06.4.05.16.01.33.001
1.06.4.05.16.03.33
1.06.4.05.16.03.33.001
1.06.4.05.16.04.33
1.06.4.05.16.04.33.001
1.06.4.05.16.05.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
86.200.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.15.07.33.001
337
86.200.000
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.06.4.05.15.07.33
Kode Rekening
47.843.452
71.703.875
71.703.875
12.030.706
12.030.706
243.123.960
243.123.960
374.701.993
82.247.500
82.247.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
1
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.29 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.66 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 99.66 % Jumlah RW siaga
1
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 95.10 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 95.10 % Jumlah RW siaga
3
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 99.88 % Jumlah RW siaga
12.00 Kelompok
91,66%
Target Outcome/ Output
99.60 %
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 95.41 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 95.41 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
100%
1
100%
1
100%
3
100%
12 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
533.395.000
158.628.000
158.628.000
72.542.000
Kecamatan Astana Anyar
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06 . 4.05.17
1.06.4.05.17.01.33
1.06.4.05.17.01.33.001
1.06.4.05.17.02.33
48.185.200
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.16.05.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
338
72.500.000
153.228.000
153.228.000
502.228.000
47.843.452
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 96.60 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok siaga 96.60 % bencana dan Jumlah RW Siaga Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 99.94 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
94.16 % Â
99.29 % Jumlah RW siaga
%
91,66%
6.00 Kelompok
91,66%
Â
1
Target Outcome/ Output
95,24%
6 Kelompok
95,24%
Â
1
Realisasi Outcome/ Output
56.000.000
45.000.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.17.03.33.001
1.06.4.05.17.04.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
56.000.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.17.03.33
339
72.542.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.17.02.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
Jumlah kelompok siaga 94.91 % bencana dan Jumlah RW Siaga
91,66%
1.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 94.91 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok siaga 99.94 % bencana dan Jumlah RW Siaga
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 45.000.000 100.00 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
53.150.000
53.150.000
72.500.000
Realisasi (Rp)
95,24%
1 Kelompok
95,24%
1 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
45.000.000
37.800.000
37.800.000
62.425.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.17.04.33.001
1.06.4.05.17.05.33
1.06.4.05.17.05.33.001
1.06.4.05.17.06.33
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
340
49.000.000
28.350.000
28.350.000
45.000.000
Realisasi (Rp)
1.00 Kelompok
91,66%
Jumlah kelompok siaga 75.00 % bencana dan Jumlah RW Siaga Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 78.49 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 75.00 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok siaga 100.00 % bencana dan Jumlah RW Siaga
%
95,24%
1 Kelompok
95,24%
1 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
163.024.750
158.276.000
158.276.000
Kecamatan Bojongloa Kaler
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06 . 4.05.18
1.06.4.05.18.01.33
1.06.4.05.18.01.33.001
1.06.4.05.18.05.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
101.000.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.17.07.33.001
341
101.000.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.17.07.33
4.748.750
62.425.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.17.06.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening
Outcome/Output
Jumlah kelompok siaga 78.49 % bencana dan Jumlah RW Siaga
%
4.695.000
157.076.000
157.076.000
161.771.000
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial 99.24 % yang ikut berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.24 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial 98.87 % yang ikut berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
99.23 %
Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang 101.000.000 100.00 % ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok siaga 101.000.000 100.00 % bencana dan Jumlah RW Siaga
49.000.000
Realisasi (Rp)
91,66%
3.00 Kelompok
91,66%
1.00 Kelompok
91,66%
1.00 Kelompok
Target Outcome/ Output
100%
3 Kelompok
100%
1 Kelompok
95,24%
1 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
0
0 265.138.600
91.879.600
91.879.600
98.840.000
98.840.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Bojongloa Kidul
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.18.06.33
1.06.4.05.18.06.33.001
1.06 . 4.05.19
1.06.4.05.19.01.33
1.06.4.05.19.01.33.001
1.06.4.05.19.02.33
1.06.4.05.19.02.33.001
1.06.4.05.19.03.33
0
4.748.750
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.18.05.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
342 Outcome/Output
0
98.840.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
1.00 Kelompok
91,66%
2.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.61 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.61 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Â
100.00 Kelompok
91,66%
3.00 Kelompok
Target Outcome/ Output
99.87 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Jumlah kelompok/kader/ 98.87 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.840.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
91.523.525
91.523.525
264.782.525
0
0
4.695.000
Realisasi (Rp)
100%
1 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
Â
100 Kelompok
100%
3 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
31.219.000
31.219.000 505.450.000
101.446.000
101.446.000
86.609.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Babakan Ciparay
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.19.07.33
1.06.4.05.19.07.33.001
1.06 . 4.05.20
1.06.4.05.20.01.33
1.06.4.05.20.01.33.001
1.06.4.05.20.02.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
43.200.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.19.04.33.001
343
43.200.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.19.04.33
0
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.19.03.33.001
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kode Rekening 0
% Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Outcome/Output
86.600.000
96.084.250
96.084.250
499.613.250
31.219.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
60%
6.00 Kelompok
60%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 94.71 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 94.71 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Â
4.00 Kelompok
91,66%
1.00 Kelompok
91,66%
0.00 Kelompok
Target Outcome/ Output
98.85 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 43.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 43.200.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 31.219.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
100%
7 Kelompok
100%
Â
4 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
0 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
82.248.000
82.248.000
87.696.000
87.696.000
63.463.000
63.463.000
70.728.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.20.03.33
1.06.4.05.20.03.33.001
1.06.4.05.20.04.33
1.06.4.05.20.04.33.001
1.06.4.05.20.05.33
1.06.4.05.20.05.33.001
1.06.4.05.20.06.33
Anggaran (Rp) 86.609.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.20.02.33.001
344 Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 99.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
60%
5.00 Kelompok
60%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.45 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.45 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
3.00 Kelompok
60%
6.00 Kelompok
60%
3.00 Kelompok
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 70.728.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
63.117.000
63.117.000
87.696.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 87.696.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
82.248.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 82.248.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
86.600.000
Realisasi (Rp)
100%
5 Kelompok
100%
3 Kelompok
100%
6 Kelompok
100%
3 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
13.260.000 765.910.600
123.635.000
123.635.000
64.800.000
64.800.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Bandung Kulon
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.20.07.33.001
1.06 . 4.05.21
1.06.4.05.21.01.33
1.06.4.05.21.01.33.001
1.06.4.05.21.02.33
1.06.4.05.21.02.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
13.260.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.20.07.33
345
70.728.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.06.4.05.20.06.33.001
Kode Rekening
Outcome/Output
64.800.000
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
4.00 Kelompok
80%
5.00 Kelompok
80%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 76.11 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 76.11 % lembaga yg mengikuti lomba tingkat kota
Â
2.00 Kelompok
60%
4.00 Kelompok
Target Outcome/ Output
92.76 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 99.10 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.10 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 64.800.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
94.097.537
94.097.537
710.427.387
13.140.000
13.140.000
70.728.000
Realisasi (Rp)
4 Kelompok
100%
5 Kelompok
100%
Â
2 Kelompok
100%
4 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
81.000.000
88.280.000
88.280.000
129.965.700
129.965.700
133.727.500
133.727.500
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.21.03.33.001
1.06.4.05.21.04.33
1.06.4.05.21.04.33.001
1.06.4.05.21.05.33
1.06.4.05.21.05.33.001
1.06.4.05.21.06.33
1.06.4.05.21.06.33.001
Anggaran (Rp)
81.000.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.21.03.33
346 %
Outcome/Output
133.655.000
133.655.000
106.470.000
106.470.000
85.970.000
85.970.000
81.000.000
4.00 Kelompok
80%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah Kelompok/ Kader/ 99.95 % Lembaga yang mengikuti Lomba Tingkat Kota
100.00 %
80%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Tercapainya kegiatan 81.92 % peningkatan SDM Kader kesejahteraan Sosial
4.00 Kelompok
80%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 97.38 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 97.38 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
100.00 Orang
80%
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
4 Kelompok
100%
132 %
100%
4 Kelompok
100%
100 Orang
100%
Realisasi Outcome/ Output
32.400.000
41.900.000
41.900.000
28.575.000
28.575.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Regol
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.21.08.33.001
1.06.4.05.21.09.33
1.06.4.05.21.09.33.001
1.06 . 4.05.22
1.06.4.05.22.01.33
1.06.4.05.22.01.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
32.400.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.21.08.33
347
70.202.400
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.21.07.33.001
452.975.000
70.202.400
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.06.4.05.21.07.33
Kode Rekening
%
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tingkat kota
27.567.500
27.567.500
446.667.500
41.834.850
41.834.850
32.400.000
705.00 Kelompok
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.47 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 96.47 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Â
98.61 % Â
1.00 Kelompok
80%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.84 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.84 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
80%
1.00 Kelompok
80%
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 32.400.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
70.200.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 70.200.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
0 Kelompok
100%
Â
1 Kelompok
100%
4 Kelompok
100%
1 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
64.800.000
59.100.000
59.100.000
51.500.000
51.500.000
48.600.000
48.600.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.22.02.33.001
1.06.4.05.22.03.33
1.06.4.05.22.03.33.001
1.06.4.05.22.04.33
1.06.4.05.22.04.33.001
1.06.4.05.22.05.33
1.06.4.05.22.05.33.001
Anggaran (Rp)
64.800.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.22.02.33
348 %
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
48.600.000
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
5.00 Kelompok
100%
2.00 Kelompok
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 93.01 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 93.01 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
112.00 Kelompok
100%
10.00 Kelompok
100%
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 48.600.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
47.900.000
47.900.000
59.100.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 59.100.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
64.800.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 64.800.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
36 Kelompok
100%
8 Kelompok
100%
112 Kelompok
100%
40 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
55.700.000
55.700.000
81.000.000
81.000.000 571.382.000
118.176.500
118.176.500
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Lengkong
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.22.07.33
1.06.4.05.22.07.33.001
1.06.4.05.22.08.33
1.06.4.05.22.08.33.001
1.06 . 4.05.23
01.33
001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
63.700.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.22.06.33.001
349
63.700.000
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
1.06.4.05.22.06.33
Kode Rekening
%
Outcome/Output
94.634.500
94.634.500
539.851.700
100.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 80.08 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 80.08 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Â
94.48 % Â
15.00 Kelompok
100%
10.00 Kelompok
100%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 96.95 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
10.00 Kelompok
100%
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 81.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 81.000.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
54.000.000
54.000.000
63.700.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 63.700.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
0 Kelompok
100%
Â
60 Kelompok
100%
40 Kelompok
100%
1 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
51.250.000
64.800.000
64.800.000
58.520.000
58.520.000
65.462.500
65.462.500
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
001
03.33
001
04.33
001
05.33
001
Anggaran (Rp)
51.250.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
02.33
350 %
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
64.710.000
64.710.000
Jumlah kelompok/kader/ 98.85 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.85 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 58.520.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 58.520.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
64.800.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 50.943.700 99.40 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 50.943.700 99.40 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 64.800.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
0.00 Kelompok
91,66%
4.00 Dokumen
91,66%
3.00 Kelompok
91,66%
5.00 Kegiatan
91,66%
Target Outcome/ Output
0 Kelompok
100%
11 Dokumen
100%
3 Kelompok
100%
5 Kegiatan
100%
Realisasi Outcome/ Output
74.385.000
70.148.000
70.148.000
83.792.000
83.792.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Batununggal
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
001
08.33
001
1.06 . 4.05.24
1.06.4.05.24.01.33
1.06.4.05.24.01.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
74.385.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
07.33
351
68.640.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
001
595.853.500
68.640.000
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
06.33
Kode Rekening
Outcome/Output
82.052.000
82.052.000
591.174.443
70.145.000
7 kelompok
80%
Jumlah kelompok/kader/ 97.92 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
 Persentase lembaga kesejahteraan sosial 97.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
9.00 Kelompok
99.21 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
2.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.92 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
2.00 Kelompok
91,66%
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 91.08 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 91.08 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 70.145.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
73.580.000
73.580.000
62.518.500
62.518.500
Realisasi (Rp)
7 kelompok
86,33%
Â
8 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
100.722.000
70.200.000
70.200.000
108.000.000
108.000.000
91.364.500
91.364.500
95.100.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.24.02.33.001
1.06.4.05.24.03.33
1.06.4.05.24.03.33.001
1.06.4.05.24.04.33
1.06.4.05.24.04.33.001
1.06.4.05.24.06.33
1.06.4.05.24.06.33.001
1.06.4.05.24.07.33
Anggaran (Rp)
100.722.000
Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.24.02.33
352 Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 99.90 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.90 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
93.600.000
90.972.000
90.972.000
108.000.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.57 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.57 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.42 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 69.550.000 99.07 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 69.550.000 99.07 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 108.000.000 100.00 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
100.626.000
100.626.000
Realisasi (Rp)
80%
2 Kelompok
80%
20 Kelompok
80%
13 Kelompok
80%
3 Kelompok
80%
Target Outcome/ Output
86,33%
2 Kelompok
86,33%
20 Kelompok
86,33%
13 Kelompok
86,33%
3 Kelompok
86,33%
Realisasi Outcome/ Output
3.150.000
43.525.000
43.525.000 415.818.990
34.330.910
34.330.910
48.959.700
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Ujungberung
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.24.08.33.001
1.06.4.05.24.09.33
1.06.4.05.24.09.33.001
1.06 . 4.05.25
1.06.4.05.25.01.33
1.06.4.05.25.01.33.001
1.06.4.05.25.02.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
3.150.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.24.08.33
353
95.100.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.06.4.05.24.07.33.001
Kode Rekening
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 98.42 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
80%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 99.58 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 48.864.000 99.80 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
34.185.600
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 34.185.600 99.58 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
409.013.585 98.36 % Â
91,66%
1.00 laporan
91,66%
Â
1 kelompok
3 Kelompok
80%
12 Kelompok
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 90.48 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Jumlah kelompok/kader/ 43.524.443 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
43.524.443
2.850.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 2.850.000 90.48 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
93.600.000
Realisasi (Rp)
100%
1 laporan
100%
Â
1 kelompok
86,33%
3 Kelompok
86,33%
12 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
67.878.640
67.878.640
80.907.200
80.907.200
100.872.540
100.872.540
82.870.000
82.870.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.25.03.33
1.06.4.05.25.03.33.001
1.06.4.05.25.04.33
1.06.4.05.25.04.33.001
1.06.4.05.25.05.33
1.06.4.05.25.05.33.001
1.06.4.05.25.06.33
1.06.4.05.25.06.33.001
Anggaran (Rp) 48.959.700
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.25.02.33.001
354
1.00 Kelompok
91,66%
Jumlah kelompok/kader/ 99.36 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
77.039.575
Jumlah kelompok/kader/ 92.96 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
91,66%
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.36 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 77.039.575 92.96 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.68 % Lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.68 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 99.80 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Jumlah kelompok/kader/ 100.872.500 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
100.872.500
80.390.200
80.390.200
67.661.710
67.661.710
48.864.000
Realisasi (Rp)
1 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
1 Kelompok
100%
1 Kelompok
100%
1 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
590.143.800
419.077.000
55.882.000
55.882.000
111.800.000
111.800.000
67.520.000
67.520.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Arcamanik
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.26.01.33.001
1.06 . 4.05.27
1.06.4.05.27.01.33
1.06.4.05.27.01.33.001
1.06.4.05.27.02.33
1.06.4.05.27.02.33.001
1.06.4.05.27.03.33
1.06.4.05.27.03.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
590.143.800
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.26.01.33
355
590.143.800
Anggaran (Rp)
Kecamatan Kiaracondong
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.06 . 4.05.26
Kode Rekening
96.41 %
Jumlah kelompok/kader/ 99.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5.00 Kelompok
5.00 Kelompok
91,66%
10.00 Kelompok
91,66%
3 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.94 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Jumlah kelompok/kader/ 67.520.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
67.520.000
111.729.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 111.729.000 99.94 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
55.875.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 55.875.000 99.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
404.049.000
579.753.320
Jumlah kelompok /kader/ lembaga yang ikut aktif 98.24 % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
50%
Target Outcome/ Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 579.753.320 98.24 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Outcome/Output
%
579.753.320 98.24 %
Realisasi (Rp)
5 Kelompok
100%
5 Kelompok
100%
10 Kelompok
100%
3 Kelompok
50%
Realisasi Outcome/ Output
82.325.000
101.550.000
101.550.000 89.741.049
67.260.000
67.260.000
0
0
6.438.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Cibiru
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.27.04.33.001
1.06.4.05.27.05.33
1.06.4.05.27.05.33.001
1.06 . 4.05.28
1.06.4.05.28.01.33
1.06.4.05.28.01.33.001
1.06.4.05.28.02.33
1.06.4.05.28.02.33.001
1.06.4.05.28.03.33
Anggaran (Rp)
82.325.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.27.04.33
356
Jumlah kelompok/kader/ 85.98 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
6.432.000
0
0
91,66%
0.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.91 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
91,66%
11.00 Kelompok
91,66%
Â
5.00 Kelompok
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 67.260.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
67.260.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
88.785.000 98.93 % Â
87.315.000
91,66%
5.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.13 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Target Outcome/ Output
91,66%
Outcome/Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.13 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 87.315.000 85.98 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
81.610.000
81.610.000
Realisasi (Rp)
100%
0 Kelompok
100%
11 Kelompok
100%
Â
5 Kelompok
100%
5 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
9.700.000
6.343.049
6.343.049 51.082.600
20.475.000
20.475.000
14.482.600
14.482.600
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Antapani
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.28.04.33.001
1.06.4.05.28.05.33
1.06.4.05.28.05.33.001
1.06 . 4.05.29
1.06.4.05.29.01.33
1.06.4.05.29.01.33.001
1.06.4.05.29.02.33
1.06.4.05.29.02.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
9.700.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.28.04.33
357
6.438.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.06.4.05.28.03.33.001
Kode Rekening
1.00 Kelompok
91,66%
Jumlah kelompok/kader/ 90.21 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
14.352.100
14.352.100
4.00 Kelompok
91,66%
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 98.09 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.10 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 99.10 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 20.083.250 98.09 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 20.083.250
Â
49.081.350 96.08 % Â
55.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.21 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output 1.00 Kelompok
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 99.91 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Jumlah kelompok/kader/ 6.343.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
6.343.000
8.750.000
8.750.000
6.432.000
Realisasi (Rp)
1.00 Kelompok
100%
4.00 Kelompok
100%
Â
55 Kelompok
100%
3 Kelompok
100%
1 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
8.225.000
8.225.000
0
0
43.270.400
43.270.400
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Rancasari
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.29.04.33
1.06.4.05.29.04.33.001
1.06.4.05.29.05.33
1.06.4.05.29.05.33.001
1.06 . 4.05.30
1.06.4.05.30.01.33
1.06.4.05.30.01.33.001
388.576.400
7.900.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.29.03.33.001
Anggaran (Rp)
7.900.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.29.03.33
358 %
Outcome/Output
98.77 % Â
43.091.600
Jumlah kelompok/kader/ 99.59 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
5.00 Kelompok
91,66%
Â
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 82.07 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 82.07 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1.00 Kelompok
91,66%
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 99.95 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 43.091.600 99.59 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
383.788.685
0
0
6.750.000
6.750.000
7.896.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 7.896.000 99.95 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
5 Kelompok
100%
Â
1.00 Kelompok
100%
1.00 Kelompok
100%
1.00 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
94.500.000
94.500.000
86.400.000
86.400.000
86.400.000
86.400.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.30.03.33
1.06.4.05.30.03.33.001
1.06.4.05.30.04.33
1.06.4.05.30.04.33.001
1.06.4.05.30.05.33
1.06.4.05.30.05.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
78.006.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.30.02.33.001
359
78.006.000
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.06.4.05.30.02.33
Kode Rekening
Jumlah kelompok/kader/ 95.24 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2.00 Kelompok
2.00 Kelompok
91,66%
2.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.99 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Jumlah kelompok/kader/ 86.400.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
86.400.000
86.388.600
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 86.388.600 99.99 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
90.000.000
91,66%
2.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.87 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Target Outcome/ Output
91,66%
Outcome/Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.87 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 90.000.000 95.24 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
77.908.485
77.908.485
Realisasi (Rp)
2 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
2 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
28.500.000
28.500.000
8.000.000
8.000.000
8.250.000
8.250.000
5.750.000
5.750.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.31.01.33
1.06.4.05.31.01.33.001
1.06.4.05.31.02.33
1.06.4.05.31.02.33.001
1.06.4.05.31.03.33
1.06.4.05.31.03.33.001
1.06.4.05.31.04.33
1.06.4.05.31.04.33.001
Anggaran (Rp) 56.000.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kecamatan Buahbatu
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06 . 4.05.31
360
5.250.000
5.250.000
91,66%
15.00 Kelompok
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 91.30 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 91.30 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
75.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 8.250.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
8.250.000
5.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 86.88 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 6.950.000 86.88 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 6.950.000
100.00 Kelompok
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Target Outcome/ Output Â
Outcome/Output
97.23 % Â
%
Jumlah kelompok/kader/ 28.500.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
28.500.000
54.450.000
Realisasi (Rp)
15 Kelompok
100%
75 Kelompok
100%
5 Kelompok
100%
4 Kelompok
100%
Â
Realisasi Outcome/ Output
145.485.400
131.735.400
131.735.400
13.750.000
13.750.000
0
0
Kecamatan Bandung Kidul
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06 . 4.05.32
1.06.4.05.32.01.33
1.06.4.05.32.01.33.001
1.06.4.05.32.02.33
1.06.4.05.32.02.33.001
1.06.4.05.32.04.33
1.06.4.05.32.04.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
5.500.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.31.05.33.001
361
5.500.000
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.06.4.05.31.05.33
Kode Rekening
Outcome/Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
0
0
13.700.000
13.700.000
124.087.300
124.087.300
137.787.300
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.64 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
85%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 99.64 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 94.19 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
85%
85%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 94.19 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Â
8.00 Kelompok
91,66%
Target Outcome/ Output
94.71 % Â
Jumlah kelompok/kader/ 5.500.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
5.500.000
Realisasi (Rp)
1 Kelompok
86,96%
1 Kelompok
86,96%
1 Kelompok
86,96%
Â
8 Kelompok
100%
Realisasi Outcome/ Output
0 1.930.687.768
256.420.000
256.420.000
59.906.640
59.906.640
346.204.000
346.204.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Gedebage
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.32.05.33.001
1.06 . 4.05.33
1.06.4.05.33.01.33
1.06.4.05.33.01.33.001
1.06.4.05.33.02.33
1.06.4.05.33.02.33.001
1.06.4.05.33.03.33
1.06.4.05.33.03.33.001
Anggaran (Rp)
0
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.32.05.33
362
0
0
334.459.000
334.459.000
59.130.000
59.130.000
190.510.000
190.510.000
1.769.436.488
Realisasi (Rp)
91%
5.00 Kelompok
91%
5.00 Kelompok
91%
5.00 Kelompok
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 74.30 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kader/ lembaga 74.30 % yang mengikuti lomba tingkat kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.70 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.70 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.61 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 96.61 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 0 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Â
85%
Target Outcome/ Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 0 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Outcome/Output
91.65 % Â
%
5.00 Kelompok
80%
5.00 Kelompok
80%
5.00 Kelompok
80%
Â
1 Kelompok
86,96%
Realisasi Outcome/ Output
139.802.000
139.802.000
256.420.000
256.420.000
59.906.640
59.906.640
346.204.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.33.05.33
1.06.4.05.33.05.33.001
1.06.4.05.33.01.33
1.06.4.05.33.01.33.001
1.06.4.05.33.02.33
1.06.4.05.33.02.33.001
1.06.4.05.33.03.33
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
163.011.244
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.33.04.33.001
363
163.011.244
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.06.4.05.33.04.33
Kode Rekening
%
Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 99.90 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
334.459.000
59.130.000
59.130.000
190.510.000
190.510.000
137.777.000
5.00 Kelompok
91%
5.00 Kelompok
91%
5.00 Kelompok
91%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 74.30 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kader/ lembaga 74.30 % yang mengikuti lomba tingkat kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 98.70 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Jumlah kelompok/kader/ 98.70 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota Persentase lembaga kesejahteraan sosial 96.61 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
91%
5.00 Kelompok
91%
Target Outcome/ Output
Jumlah kelompok/kader/ 98.55 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 137.777.000 98.55 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
162.842.244
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 162.842.244 99.90 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Realisasi (Rp)
80%
5 Kelompok
80%
5 Kelompok
80%
5.00 Kelompok
80%
5.00 Kelompok
80%
Realisasi Outcome/ Output
163.011.244
163.011.244
139.802.000
139.802.000 48.065.000
48.065.000
48.065.000 76.825.000
76.825.000
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Panyileukan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kecamatan Cinambo
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.33.04.33
1.06.4.05.33.04.33.001
1.06.4.05.33.05.33
1.06.4.05.33.05.33.001
1.06 . 4.05.34
1.06.4.05.34.01.33
1.06.4.05.34.01.33.001
1.06 . 4.05.35
1.06.4.05.35.01.33
Anggaran (Rp) 346.204.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.33.03.33.001
364 Outcome/Output
Jumlah kelompok/kader/ 96.61 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
Jumlah kelompok/kader/ 99.90 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91,66%
4.00 Kelompok
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 75.613.750 98.42 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga
99.56 %
75.613.750 98.42 %
47.855.000
91,66%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 47.855.000 99.56 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 98.55 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
91%
5.00 Kelompok
91%
5.00 Kelompok
Target Outcome/ Output
47.855.000 99.56 %
137.777.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 137.777.000 98.55 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
162.842.244
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 162.842.244 99.90 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
334.459.000
Realisasi (Rp)
100%
4 Kelompok
100%
5 Kelompok
80%
5 Kelompok
80%
5 Kelompok
Realisasi Outcome/ Output
178.068.286
8.650.000
8.650.000
3.750.000
3.750.000
3.000.000
3.000.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.36.01.33.001
1.06.4.05.36.02.33
1.06.4.05.36.02.33.001
1.06.4.05.36.03.33
1.06.4.05.36.03.33.001
1.06.4.05.36.04.33
1.06.4.05.36.04.33.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
178.068.286
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
1.06.4.05.36.01.33
365
198.614.286
Kecamatan Mandalajati
1.06 . 4.05.36
76.825.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.06.4.05.35.01.33.001
Kode Rekening
Outcome/Output
489.25
489.25
60%
1.00 Orang
Jumlah kelompok/kader/ 16.31 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
1.00 Orang
60%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 16.31 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 3.750.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
3.750.000
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1.00 Orang
60%
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 8.650.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
8.650.000
6.00 Kelompok
Jumlah kelompok/kader/ 99.92 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
60%
177.922.150
Â
4 lembaga
Target Outcome/ Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 177.922.150 99.92 % yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Jumlah kelompok/kader/ 98.42 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
%
195.957.400 98.66 % Â
75.613.750
Realisasi (Rp)
1 Orang
100%
2 Orang
100%
4 Orang
100%
6 Kelompok
100%
Â
3 lembaga
Realisasi Outcome/ Output
9.017.950.165
2.182.168.418
1.160.356.391 355.551.412
178.568.225
254.933.790
Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Kegiatan Pemagangan dalam negeri
Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan
Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja
2.01
2.01 . 2.01.01
2.01.2.01.01.01.15
2.01.2.01.01.01.15.006
2.01.2.01.01.01.15.012
2.01.2.01.01.01.15.013
2.01.2.01.01.01.15.014
9.017.950.165
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2
5.146.000
Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1.06.4.05.36.05.33.001
Anggaran (Rp)
5.146.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.06.4.05.36.05.33
366
Outcome/Output
Persentase lembaga kesejahteraan sosial 100.00 yang ikut berperan aktif % dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
%
246.125.750
177.996.225
315.573.700
1.038.727.800
1.924.009.875
8.360.577.209
8.360.577.209
40 Org
1 aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen
4 pkt (LPK yang diakreditasi, 10 LPK Bimtek yang diakreditasi)
Pengembangan Aplikasi BIMMA Tersusunnya rancangan 99.68 % Peraturan Walikota Ketenagakerjaan#Jumlah Data Base Ketenagakerjaan Jumlah Bimbingan Teknis bagi Lembaga Pelatihan 96.54 % Kerja#Jumlah LPK yang diakreditasi
160 Orang
88.76 % jumlah pemagangan
Jumlah pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi
180 orang
Jumlah peserta pelatihan 88.17 % yang meningkat kompetensinya
89.52 %
1.00 Orang
60%
Target Outcome/ Output
92.71 %
92.71 %
Jumlah kelompok/kader/ 5.146.000 100.00 % lembaga yg mengikuti lomba tk kota
5.146.000
Realisasi (Rp)
4 pkt (LPK yang diakreditasi, 10 LPK Bimtek yang diakreditasi)
1 aplikasi 1 Dokumen 1 Dokumen
40 Org
160 Orang
180 orang
2 Orang
100%
Realisasi Outcome/ Output
994.192.700
190.830.000
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Perluasan Kesempatan Kerja
Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Kegiatan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.01.16.005
2.01.2.01.01.01.16.008
2.01.2.01.01.01.16.009
2.01.2.01.01.01.16.011
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
846.156.685
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.01.2.01.01.01.16
367
132.758.600
Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.15.006
2.242.000.496
4.273.179.881
100.000.000
Anggaran (Rp)
Pelatihan Keterampilan Berbasis Penempatan (Banprov)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.01.2.01.01.01.15.016
Kode Rekening 70.06 %
% Jumlah peserta Uji Kompetensi
Outcome/Output 60 orang
Target Outcome/ Output
187.211.000
870.798.000
835.101.935
2.160.136.068
75.526.800
Calon wirausaha baru yang dilatih
180 Org (Wirausaha baru) 300 Org (Padat Karya)
60 perusahaan (pembinaan/ monitoring TKA/TKI dan disabilitas)
3 event bursa kerja, 2 3 event bursa kerja 2 kali sosialisasi bursa kerja kali sosialisasi bursa khusus kerja khusus
Jumlah pembinaan/ Monitoring pengguna 60 perusahaan 98.10 % TKA,TKI,dan Penyerapan (pembinaan/monitoring Tenaga Kerja Disabilitas TKA/TKI dan disabilitas) Monitoring Pembinaan TKA
Jumlah pameran bursa 87.59 % kerja Jumlah Sosialisasi Bursa Kerja Khusus
700 orang
45.55%
3 paket
60 orang
Realisasi Outcome/ Output
120 Org ( pelatihan peningkatan 120 Org ( pelatihan produktivitas) 520 peningkatan produktivitas) Org (Wirausaha 520 Org (Wirausaha baru) baru) 60 orang 60 orang 5.00 kali (public speaking) 5.00 kali (pembekalan)
700 orang
Jumlah pelatihan atau pengembangan wira usaha 180 Org (Wirausaha baru) 98.69 % baru Jumlah pemberian 300 Org (Padat Karya) kerja sementara
Jumlah Peserta Pelatihan Produktivitas Bagi Calon Wirausaha Baru#Jumlah Peserta Pelatihan bagi 96.35 % Calon Wirausaha Baru Jumlah peserta pelatihan public speaking Jumlah Pembekalan Bagi Calon Wirausaha Baru
Jumlah Penyuluhan 56.89 % Jumlah pendaftaran Calon 3 paket Transmigrasi Persentase pencari 4.053.247.003 94.85 % kerja terdaftar yang 45.30% ditempatkan
70.059.600
Realisasi (Rp)
1.329.075.000
271.616.200
380.517.961
Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, Peningkatan Peran Serta Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Pembahasan Serta Perumusan UMK Bandung
Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kegiatan Peningkatan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.01.2.01.01.01.17.011
2.01.2.01.01.01.17.015
2.01.2.01.01.01.17.016
Anggaran (Rp)
2.562.601.866
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.01.2.01.01.01.17
368 %
Outcome/Output
271.055.461
268.738.220
1.326.524.500
jumlah dokumen sektor unggulan 1dokumen, jumlah rapat DPK 10 kali, jumlah usulan rekomendasi UMK th 2020 1 rekomendasi, pembinaan hubungan industrial 2 kegiatan. peringatan MayDay 1 kegiatan. sosialisasi upah minimum kota dan struktur skala upah 300 orang
58%
Target Outcome/ Output
Jumlah Bimbingan 71.23 % Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja
30 orang
Jumlah Diseminasi peraturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan,Norma 98.94 % Jaminan Sosial 5 kali Ketenagakerjaan,dan Kesetaraan Perlakuan dan Kesempatan Kerja /EEO di Perusahaan
Jumlah Seleksi pekerja Teladan#Sosiliasasi UMK dan Struktur skala Upah kegiatan Survey pasar/ KHL Jumlah pembinaan 99.81 % HI Jumlah rapat LKS Tripartit Jumlah usulan Rekomendasi UMK dan UMSK Rapat DPK Jumlah kegiatan May day dan saresehan
Persentase kasus yang 2.383.320.331 93.00 % diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
Realisasi (Rp)
30 orang
5 kali
jumlah dokumen sektor unggulan 1dokumen, jumlah rapat DPK 10 kali, jumlah usulan rekomendasi UMK th 2020 1 rekomendasi, pembinaan hubungan industrial 2 kegiatan. peringatan MayDay 1 kegiatan. sosialisasi upah minimum kota dan struktur skala upah 300 orang
58.46%
Realisasi Outcome/ Output
210.758.525
5.311.684.341
5.311.684.341
Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
2.01.2.01.01.01.17.018
2.01.2.01.01.01.17.019
2.02
2.02 . 2.02.01
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
159.039.980
Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh
2.01.2.01.01.01.17.017
369
211.594.200
Kegiatan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
4.651.230.647
4.651.230.647
179.593.950
149.253.000
188.155.200
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
87.57 %
87.57 %
Jumalh Fasilitasi 85.21 % Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang93.85 % Undangan Kesejahteraan Pekerja/buruh#Jumlah Lauching Kegiatan
jumlah penyebarluasan informasi tentang 88.92 % persyaratan kerja ketenagakerjaan
%
Realisasi Outcome/ Output
310 orang (pembinaan fasilitasi 310 orang (pembinaan penyebarluasan fasilitasi penyebarluasan persyaratan persyaratan kerja), kerja), pembinaan pembinaan pembuatan pembuatan peraturan Peraturan peraturan Peraturan Perusahaan (PP), Perusahaan (PP), Perjanjian kerja bersama Perjanjian kerja (PKB), dan PKWT 75 orang bersama (PKB), dan PKWT 75 orang 200 orang (desiminasi 200 orang (desiminasi peraturan peraturan perundangperundangundangan kesejahteraan undangan pekerja/buruh kesejahteraan pekerja/buruh 40 orang penguatan mediator, pengusaha 40 orang penguatan dan pekerja/buruh, mediator, pengusaha penyelesaian dan pekerja/buruh, kasus perselisihan penyelesaian kasus industrial 75 kasus, perselisihan industrial jumlah peserta 75 kasus, jumlah peserta peningkatan peningkatan kemampuan kemampuan bagi bagi unsur pekerja unsur pekerja pengusaha 300 orang pengusaha 300 orang
Target Outcome/ Output
912.025.192 408.938.221 355.600.000
389.498.600
389.498.600
1.531.628.646 938.931.517 592.697.129 1.413.993.682
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak
Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan Pemberdayaan perempuan
Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi
Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia
2.02.2.02.01.01.15.007
2.02.2.02.01.01.19
2.02.2.02.01.01.19.001
2.02.2.02.01.01.19.002
2.02.2.02.01.01.19.003
2.02.2.02.01.01.20
2.02.2.02.01.01.20.003
2.02.2.02.01.01.21
2.02.2.02.01.01.21.001
2.02.2.02.01.01.21.002
2.02.2.02.01.01.23
1.676.563.413
300.000.000
Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Banprov)
Anggaran (Rp)
300.000.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.02.2.02.01.01.15
370
0
0
Jumlah forum anak yang mendapatkan pembinaan
Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak
Perempuan yang diberdayakan
Persentase Lansia mendapat layanan
89.15 % Jumlah keluarga Binaan
94.25 %
1.370.485.310 96.92 %
528.374.850
884.950.500
18.50%
100.00 orang
100.00 Orang
18.99%
100.00 orang
100.00 Orang
16.95%
5.00 Kegiatan
5.00 Kegiatan
Jumlah lembaga dan organisasi perempuan 88.79 % yang mendapatkan pembinaan - Jumlah dokumen
30 Dokumen
10 Kecamatan
15 laporan
59.60%
-
Realisasi Outcome/ Output
16.95%
30 Dokumen
10 Kecamatan
15.00 laporan
52.28%
Target Outcome/ Output
Partisipasi Organisasi 88.79 % Perempuan Dalam Ruang 16.95% Publik
Jumlah penyusunan 93.19 % database perlindungan anak
96.33 %
87.30 %
Persentase Kelurahan Layak Anak
-
1. Kampung Ramah Anak 2. Pembinaan Program 0.00 % Sekoper Cinta ke Desa P2WKSS 3. Pelatihan PEKKA 4. Kampung KB 90.76 %
Outcome/Output
0.00 %
%
Partisipasi Organisasi 1.413.325.350 92.28 % Perempuan Dalam Ruang 16.95% Publik
345.849.200
345.849.200
331.385.287
393.947.500
796.238.000
1.521.570.787
Realisasi (Rp)
338.100.214
778.949.000
658.554.450
342.360.800
2.752.814.009
Pangan
Dinas Pangan dan Pertanian
Program Ketahanan Pangan
Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung
Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre)
Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat
Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
2.03
2.03 . 2.03.01
2.03.2.03.01.01.15
2.03.2.03.01.01.15.010
2.03.2.03.01.01.15.011
2.03.2.03.01.01.15.017
2.03.2.03.01.01.15.018
2.03.2.03.01.01.19
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
444.842.204
Pengembangan Pemberdayaan Lansia
2.02.2.02.01.01.23.003
371
413.325.774
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia
2.02.2.02.01.01.23.002
2.117.964.464
7.383.012.449
7.383.012.449
555.825.704
Anggaran (Rp)
Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.02.2.02.01.01.23.001
Kode Rekening
2.701.339.350
331.155.500
655.939.351
775.659.120
306.459.407
2.069.213.378
7.159.194.711
7.159.194.711
433.995.000
392.152.810
544.337.500
Realisasi (Rp)
Jumlah Lansia Yang diberdayakan
Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif
60.00 ton
98.13 %
Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi
91%
Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganekaragaman 99.60 % Konsumsi 7.00 kali#1.00 Dokumen Pangan#Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Rakor menjelang Hari Besar Keagamaan 2.00 kali#1.00 96.73 % Nasional (HBKN)#Laporan laporan#6.00 Unit Monitoring harga pangan segar strategis#ATM Beras
99.58 % Jumlah Pengadaan beras
1.00 Dokumen#1.00 Dokumen
99.77%
2 kali# 1 laporan# 6 Unit
7 kali# 1 Dokumen
60 ton
1 Dokumen# 1 Dokumen
85.08
84.26
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Rumusan kebijakan Ketahanan 90.64 % Pangan#Penyusunan Model Ketahanan Pangan Perkotaan
6250.00 Org
11.00 lembaga
4.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
103,045 ton
6250.00 Org
11.00 lembaga
4.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Jumlah cadangan pangan 80 ton ekuivalen beras
96.97 % 97.70 %
Outcome/Output Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia
96.97 %
97.56 %
94.88 %
97.93 %
%
570.000.000
Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.03.2.03.01.01.19.002
Anggaran (Rp)
679.500.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.03.2.03.01.01.19.001
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Peternakan
372
566.456.444
657.361.411
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan#Penyediaan sarana minilab 96.74 % food security hasil peternakan#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura#Penyediaan sarana minilab food security hasil tanaman pangan dan hortikultura#Pemeriksaan 99.38 % Sampel di laboratorium terakreditasi#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura
%
4 kali# 33 pasar tradisonal# 3 Paket# 60 pasar modern# 20 distributor
33 pasar tradisonal# 3 Paket# 4 kali# 16 distributor# 60 pasar modern
33.00 pasar tradisonal#3.00 Paket#4.00 kali#16.00 distributor#60.00 pasar modern
Realisasi Outcome/ Output
4.00 kali#33.00 pasar tradisonal#3.00 Paket#60.00 pasar modern#20.00 distributor
Target Outcome/ Output
Kegiatan Promosi dan Akses Kerja Sama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.03.2.03.01.01.20
2.03.2.03.01.01.20.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.03.2.03.01.01.19.004
373
953.314.009
Kegiatan Pelayanan Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan
2.03.2.03.01.01.19.003
422.999.383
2.012.310.436
550.000.000
Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
Outcome/Output
411.843.100
60.00 pasar modern#6.00 distributor#3.00 Paket#4.00 kali#33.00 pasar tradisonal
Target Outcome/ Output
60 pasar modern# 6 distributor# 3 Paket# 4 kali# 33 pasar tradisonal
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah fasilitasi kerjasama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan#Pelaksanaan 97.36 % fasilitasi penyusunan naskah kerjasama#Pelaksanaan pameran (lokal/regional/ nasional)
2.00 Kelompok#1.00 Dokumen#3.00 kali
45 Kelompok
2 Kelompok # 1 Dokumen# 3 kali
47 Kelompok
Jumlah hewan yang dipotong#Penyediaan bahan bakar minyak (untuk RPH Babi)#Penyediaan 46629 ekor# 12000 peralatan Rumah potong 46626 ekor#12000 liter#3 98.87 % liter# 3 Paket# 14 Paket#14 jenis#60 kali hewan#Penyediaan jenis# 60 kali peralatan kebersihan dan bahan sanitary#Pengangkutan limbah RPH
Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan#Penyediaan sarana minilab 97.28 % food security hasil perikanan#Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi#Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan
%
Jumlah kelompok masyarakat di bidang 1.920.677.903 95.45 % pangan, pertanian dan perikanan diberdayakan
942.495.970
535.025.525
Realisasi (Rp)
1.377.493.317
499.923.540
499.923.540
108.414.940.676
107.215.387.930
9.569.210.049 5.393.542.339
2.928.765.096
Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkotaan
Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kegiatan Kajian Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
Pertanahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi
Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penghijauan Pohon
2.03.2.03.01.01.21
2.03.2.03.01.01.21.001
2.04
2.04 . 1.04.01
2.04.1.04.01.01.24
2.04.1.04.01.01.24.029
2.04.1.04.01.01.24.030
211.817.736
Anggaran (Rp)
2.03.2.03.01.01.20.003
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.03.2.03.01.01.20.002
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan Penyuluhan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
374
2.596.748.650
5.047.524.240
8.810.048.460
82.571.148.287
83.549.028.837
467.964.080
467.964.080
1.306.510.378
202.324.425
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Taman Tegallega dalam kondisi baik
Persentase RTH yang berkualitas
Pemeliharaan pohon 88.66 % dan penghijauan di Kota Bandung.
93.58 %
92.07 %
77.01 %
77.06 %
Jumlah dokumen Kajian di 93.61 % bidang pangan, pertanian, dan perikanan
Temu teknis#Hari Krida Pertanian#Workshop#Sekolah Lapang#Demplot 95.52 % padi#Pengesahan programa#Pelaksanaan mimbar saresehan Pelaksanaan Pelatihan Kampung Berkebun (Urban Farming)#Vertikal garden#Penyediaan instalasi 94.85 % hidroponik#Penyediaan screen house hidroponik#Penyediaan tanaman hias pot gantung kastuba Persentase dokumen kajian bidang pangan, 93.61 % pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti
%
30.00 Kecamatan
196567.00 M2
46.99%
3.00 Dokumen
30.00 Kecamatan
196567.00 M2
47.33%
3 Dokumen
100%
1500 Org# 15 Unit# 10 Unit# 64 M2# 5 lokus
1500.00 Org#15.00 Unit#10.00 Unit#64.00 M2#5.00 lokus
100%
1 kali# 1 kali# 1 kali# 2 Kelompok # 1 Kelompok# 1 kali# 1 kali
Realisasi Outcome/ Output
1.00 kali#1.00 kali#1.00 kali#2.00 Kelompok#1.00 Kelompok#1.00 kali#1.00 kali
Target Outcome/ Output
20.782.000.000
38.840.000.000
2.081.600.800
499.981.680
249.999.750 100.000.000
Kegiatan Perencanaan RTH
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum
Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung
Kegiatan Pemuktahiran Database Sewa Tanah Milik Daerah
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan
Kegiatan Sewa Lahan untuk Pemerintah Daerah
2.04.1.04.01.07.24.032
2.04.1.04.01.06.16
2.04.1.04.01.06.16.269
2.04.1.04.01.06.16.270
2.04.1.04.01.06.16.271
2.04.1.04.01.06.16.272
2.04.1.04.01.06.16.273
2.04.1.04.01.06.16.275
2.04.1.04.01.06.16.280
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
12.099.500.000
Kegiatan Pemeliharaan RTH
2.04.1.04.01.07.24.006
375
81.429.252.870
Kegiatan Penataan RTH
2.04.1.04.01.07.24.005
199.999.800
11.765.001.763
4.251.923.448
16.216.925.011
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2.04.1.04.01.07.24
1.246.902.614
Anggaran (Rp)
Kegiatan Penyediaan Bibit Tanaman
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.04.1.04.01.01.24.031
Kode Rekening
0
231.849.500
65.367.500
629.500.250
27.869.174.000
17.185.000.000
9.730.000.000
57.732.049.070
191.251.500
11.678.123.164
4.159.676.093
Outcome/Output
4.00 Dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan
0.00 %
1.00 Dokumen
5.00 lokasi
7 lokasi
7.00 lokasi
Jumlah dokumen lahan yang disewa
1.00 Dokumen
1.00 Dokumen
Database sewa tanah milik 1.00 Dokumen Daerah
Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah
Jumlah aset Tanah untuk fasilitas umum
Jumlah aset Tanah untuk perkantoran
Jumlah aset Tanah untuk RTH
Jumlah rekomendasi 92.74 % terhadap aset milik Pemerintah Kota Bandung
13.07 %
30.24 %
71.75 %
82.69 %
80.42 %
70.90 % Persentase luasan RTH
95.63 %
12.21%
128.00 lokasi
Jumlah RTH yang terpelihara
99.26 %
32.00 lokasi
46.99%
7753.00 bibit
Target Outcome/ Output
97.83 % Jumlah RTH yang tertata
Persentase RTH yang berkualitas
93.49 % Jumlah bibit tanaman
%
16.029.050.757 98.84 %
1.165.775.570
Realisasi (Rp)
0 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
4 lokasi
6 lokasi
4 lokasi
12.22%
4.00 Dokumen
128.00 lokasi
32.00 lokasi
47.33%
7753.00 bibit
Realisasi Outcome/ Output
186.600.000
500.000.000
493.650.000
836.400.000
500.000.000
572.850.000
681.950.000
700.000.000
789.925.000
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH
Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran
Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum
Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum
Kegiatan Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan
Kegiatan Penanganan Konflikkonflik Pertanahan
2.04.1.04.01.06.16.282
2.04.1.04.01.06.16.283
2.04.1.04.01.06.16.284
2.04.1.04.01.06.16.285
2.04.1.04.01.06.16.286
2.04.1.04.01.06.16.287
2.04.1.04.01.06.16.288
2.04.1.04.01.06.16.289
2.04.1.04.01.06.16.290
2.04.1.04.01.06.16.291
1.069.845.640
444.950.000
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH
2.04.1.04.01.06.16.281
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
376
84.909.500
690.771.820
0
282.536.500
191.716.000
0
160.556.500
244.173.000
0
120.067.000
246.427.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Jumlah aset tanah untuk perkantoran
Jumlah penanganan 7.94 % pertanahan yang ditangani 5.00 kasus sesuai prosedur
14.00 Dokumen
Jumlah dokumen Hasil 87.45 % Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan
9.00 Dokumen
8.00 Dokumen
Jumlah aset tanah untuk fasilitas umum Jumlah aset Pemerintah 0.00 % Kota Bandung untuk fasilitas umum
41.43 %
5 kasus
16 Dokumen
0 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
Jumlah dokumen 33.47 % perencanaan pengadan 9.00 Dokumen tanah untuk fasilitas umum
5 lokasi
0 Dokumen
8.00 lokasi
6 Dokumen
0 Dokumen
4 lokasi
6 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
8.00 Dokumen
Jumlah aset Pemerintah 0.00 % Kota Bandung untuk perkantoran
19.20 %
9.00 Dokumen
Jumlah dokumen 49.46 % perencanaan pengadan tanah untuk perkantoran
7.00 lokasi
5.00 Dokumen
Jumlah aset tanah untuk RTH
8.00 Dokumen
Target Outcome/ Output
Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk RTH
0.00 %
64.34 %
Jumlah dokumen 55.38 % perencanaan pengadan tanah untuk RTH
%
117.238.459.610
37.456.774.605
50.808.258.195
2.132.561.750
Lingkungan Hidup
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan
Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2.05
2.05 . 1.04.01
2.05 . 2.05.01
2.05.2.05.01.01.15
2.05.2.05.01.01.15.002
2.05.2.05.01.01.15.006
2.05.2.05.01.01.15.008
2.05.2.05.01.01.15.011
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
129.962.755.222
Kegiatan Sertifikasi Tanah
2.04.4.02.01.06.16.003
377
1.199.552.746
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2.04.4.02.01.06.16
902.325.810
0
129.962.755.222
1.199.552.746
1.199.552.746
Anggaran (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.04 . 4.02.01
Kode Rekening
1.778.484.800
50.286.344.924
798.077.500
11.099.427.592
72.841.733.386
84.207.309.378
0
84.207.309.378
977.880.550
977.880.550
977.880.550
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
83.40 %
98.97 %
Jumlah KBS baru yang terbentuk
Jumlah laporan layanan persampahan bulanan
30.00 Kecamatan
12.00 laporan bulanan
Jumlah pelatihan mengenai manajemen 88.45 % pengelolaan Bank Sampah 4.00 jenis dan teknologi pengelolaan antara sampah
16.00 jenis
20%
Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di 62.13 % daur ulang di sumber sampah Jumlah jenis sarana 29.63 % persampahan yang diadakan
64.79 %
0%
Jumlah luasan tanah yang 257226 disertifikatkan (m2)
64.79 %
81.52 %
Persentase lahan milik 81.52 % pemerintah kota bandung 19% bersertifikat
81.52 %
%
30.00 Kecamatan
12.00 laporan bulanan
6,00 jenis
32.00 jenis
14.56%
282360
20%
Realisasi Outcome/ Output
2.05.2.05.01.01.15.024
2.05.2.05.01.01.15.023
2.05.2.05.01.01.15.022
2.05.2.05.01.01.15.021
2.05.2.05.01.01.15.020
Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Persampahan Pemukiman di DAS Citarum Kota Bandung (Banprov)
1.120.000.000
1.120.000.000
1.120.000.000
1.120.000.000
1.120.000.000
923.911.750
Kegiatan Fasilitasi Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan
2.05.2.05.01.01.15.019
Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Motor Sampah Roda Tiga untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Dump Truck untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana untuk Truk Compactor untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Loader untuk Pengelolaan Sampah Kota Bandung (Banprov)
504.718.000
Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)
1.669.909.500
Anggaran (Rp)
2.05.2.05.01.01.15.018
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.05.2.05.01.01.15.016
378
1.028.702.400
940.896.000
0
869.000.000
967.994.500
879.829.420
158.530.000
1.341.833.750
Realisasi (Rp)
Motor sampah hidrolik# Motor sampah standar
2). Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan
1). Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata
Rumah Pengomposan yang dibangun
Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan
Outcome/Output
1.00 Unit
12.00 Buah# 3.00 jenis# 2.00 jenis
Jaring sampah# Sarana pengumpul sampah skala rumah 91.85 % tangga# Sarana pengangkut sampah skala pemukiman
1.00 Unit
2.00 Unit
22.00 Unit# 2.00 Unit
1). 30.00 Sekolah 2). 20.00 Sekolah
1.00 unit
15.00 Komponen
Target Outcome/ Output
84.01 % Loader
0.00 % Truk Compactor
77.59 % Dump Truk Sampah
86.43 %
95.23 %
31.41 %
80.35 %
%
12.00 Buah# 3.00 jenis# 2.00 jenis
1.00 Unit
0.00 Unit
2.00 Unit
22.00 Unit# 2.00 Unit
1). 38.00 Sekolah 2). 22.00 Sekolah
1.00 unit
15.00 Komponen
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati
2.05.2.05.01.01.17.020
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.05.2.05.01.01.17
379
GCB-Pembangunan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Sungai Citarum (Banprov)
Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Penyediaan Sarana Rumah Kompos untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov) Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Pembangunan TPS 3R beserta kelengkapannya untuk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (Banprov)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.05.2.05.01.01.15.027
2.05.2.05.01.01.15.026
2.05.2.05.01.01.15.025
Kode Rekening
819.897.283
4.399.189.437
15.000.000.000
1.120.000.000
1.120.000.000
Anggaran (Rp)
0
0
612.735.500
3.671.786.750
2.692.612.500
Realisasi (Rp)
Persentase kawasan konservasi terpelihara
Dokumen DED Taman Kehati yang dapat disusun Jumlah tanaman khas yang diadakan 74.73 % Dokumen Lingkungan Pembangunan Taman Kehati Master Plan Pengelolaan Keanekaragaman hayati
83.47 %
1.00 Dokumen 100.00 Pohon 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen
17.61%
12.00 Unit# 1.00 jenis# 1.00 kegiatan# 5.00 jenis# 1.00 Kegiatan# 3.00 jenis# 4.00 jenis
Jaring sampah# Sarana pengumpul sampah# Sosialisasi Kang Pisman# Sarana pengolah sampah# 17.95 % Lomba kebersihan bantaran sungai# Sarana pengawasan pengelolaan sampah# Sarana pengangkutan sampah
1.00 Unit#1.00 Unit
Target Outcome/ Output
2.00 Unit
Rumah Kompos#Pusat Olah Sampah Organik
Outcome/Output
0.00 % TPS 3R
0.00 %
%
1.00 Dokumen 1000.00 Pohon 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen
17.61%
12.00 Unit# 1.00 jenis# 0.00 kegiatan# 3.00 jenis# 0.00 Kegiatan# 2.00 jenis# 3.00 jenis
0.00 Unit
0.00 Unit# 0.00 Unit
Realisasi Outcome/ Output
449.907.100
449.907.100
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan Rehabilitasi Kualitas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
2.05.2.05.01.01.18
2.05.2.05.01.01.18.011
2.05.2.05.01.01.27
2.05.2.05.01.01.27.002
961.054.451
3.040.635.826
1.023.980.384
Kegiatan Perlindungan Mata Air
2.555.311.770
Anggaran (Rp)
2.05.2.05.01.01.17.022
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Konservasi Air Tanah
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.05.2.05.01.01.17.021
380
Tersedianya kajian rencana rehabilitasi 433.462.000 96.34 % kualitas air sungai Kota Bandung Persentase penanganan 2.889.171.200 95.02 % pengaduan kasus lingkungan Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi# Jumlah penghargaan 914.529.000 95.16 % lingkungan hidup yang diserahkan# Rekapitulasi data hasil pengawasan
40.00 Pelaku Usaha# 1.00 Jenis# 1.00 Berkas
100%
1.00 Dokumen
0%
200.00 Pohon 2.00 Dokumen 5.00 lokasi
Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air 87.73 % Jumlah kajian Jumlah mata air yang dipelihara
Target Outcome/ Output
1.00 Unit 4.00 Titik 3.00 Dokumen 8.00 Titik 7.00 Titik
Outcome/Output
Jumlah sumur pantau yang dibuat Jumlah sumur resapan dalam 60 m 84.56 % Kajian hidrogeologi Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat Jumlah Sumur Resapan dalam 20 m
%
Persentase penurunan 433.462.000 96.34 % beban pencemaran ruas sungai Cikapundung
898.375.500
2.160.675.750
Realisasi (Rp)
119.00 Pelaku Usaha# 1.00 Jenis # 1.00 Berkas
100%
1.00 Dokumen
0%
2000 pohon 2.00 Dokumen 5.00 lokasi
1.00 Unit 4.00 Titik 3.00 Dokumen 7.00 Titik 7.00 Titik
Realisasi Outcome/ Output
259.452.630
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan
2.05.2.05.01.01.28.001
2.05.2.05.01.01.28.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
448.697.950
Program Penataan Lingkungan
2.05.2.05.01.01.28
381
984.664.450
Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.005
1.747.767.133
1.094.916.925
Anggaran (Rp)
Kegiatan Penaatan dan penegakan hukum lingkungan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.05.2.05.01.01.27.004
Kode Rekening
238.943.700
409.258.599
1.430.132.036
943.807.200
1.030.835.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Kajian lingkup Lingkungan Hidup Kota Bandung Tersedianya Kajian DIK PLHD dan Kajian Teknis 92.10 % Lingkungan Hidup Kota Bandung
91.21 %
2.00 Dokumen
2.00 Dokumen
2.00 Dokumen
2.00 Dokumen
89.84
30%
1.00 Berkas# 100.00 persen# 150.00 Sampel
1.00 Berkas# 100.00 persen# 100.00 Sampel
30%
6.00 Sanksi# 105.00 Sampel# 48.00 Pelaku Usaha
Realisasi Outcome/ Output
6.00 Sanksi# 100.00 Sampel# 40.00 Pelaku Usaha
Target Outcome/ Output
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan 75 dokumen lingkungan
Persentase dokumen 81.83 % pengelolaan lingkungan dan dokumen kebijakan
Jumlah Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan# Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/emisi udara/ tanah/limbah B3 yang 94.15 % diuji terkait penaatan dan penegakan hukum lingkungan# Jumlah pelaku usaha yang menaati peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup Rekapitulasi data pengaduan yang diterima dan status penanganannya# Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti# 95.85 % Jumlah hasil uji kualitas air buangan/air permukaan/ udara ambien/emisi udara/ tanah/limbah B3 yang diuji terkait penanganan kasus lingkungan
%
309.121.400
491.182.000
622.717.865
246.334.200
376.383.665
818.831.718
Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan
Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim
Kegiatan Adaptasi dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air
2.05.2.05.01.01.28.006
2.05.2.05.01.01.28.007
2.05.2.05.01.01.29
2.05.2.05.01.01.29.001
2.05.2.05.01.01.29.002
2.05.2.05.01.01.30
Anggaran (Rp)
239.313.153
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.05.2.05.01.01.28.004
382
792.478.420
355.925.200
233.853.200
589.778.400
326.107.587
235.391.750
220.430.400
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
35.00 orang kegiatan# 75.00 poin
Target Outcome/ Output
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
1.00 Dokumen# 1.00 Dokumen
1.50%
2.00 Dokumen
96.78 % Indeks Kualitas Air
32
Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim# 2.00 RW# 94.56 % Jumlah Kantor yang 30.00 gedung menerapkan ecooffice
Tersusunnya kajian rencana penurunan emisi 94.93 % GRK# Kajian potensi hujan asam Kota Bandung
94.71 %
Tersedianya Dokumen 66.39 % Kebijakan Lingkungan Hidup
Jumlah pelaku usaha yang mengirimkan laporan semesteran mengenai pengelolaan lingkungan# 20.00 Pelaku Usaha# 76.15 % Jumlah rekomendasi 200.00 Berkas dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) yang dikeluarkan
Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang mendapat sertifikat pelatihan pengelolaan dokumen 92.11 % lingkungan# Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan
%
49.7
3.00 RW# 33.00 gedung
1.00 Dokumen# 1.00 Dokumen
1.50%
2.00 Dokumen
165.00 Pelaku Usaha# 218.00 Berkas
33.00 orang kegiatan# 89.84 poin
Realisasi Outcome/ Output
249.631.400
644.117.328
Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara
Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3
2.05.2.05.01.01.31.001
2.05.2.05.01.01.31.002
2.05.2.05.01.01.32
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
751.497.805
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara
2.05.2.05.01.01.31
383
262.645.033
Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air
2.05.2.05.01.01.30.002
1.001.129.205
556.186.685
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pemantauan Kualitas Air
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.05.2.05.01.01.30.001
Kode Rekening
Outcome/Output
40.00 laporan# 1.00 Berkas# 4.00 Unit
65
Kajian rencana 96.06 % pengendalian pencemaran 1.00 Dokumen udara
Laporan Hasil Uji Kualitas Udara sebagai dasar data dalam perhitungan IKU# 91.01 % Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara# Terpeliharanya alat AQMS yang ada
92.27 % Indeks Kualitas Udara
0.10%
1.00 Dokumen
40.00 laporan# 1.00 Berkas# 4.00 Unit
69.79
1.00 Dokumen# 1.00 Berkas# 35.00 Berkas
Tersedianya hasil kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ruas sungai DAS Citarum Kota Bandung# 1.00 Dokumen# 97.27 % Rekapitulasi data pelaku 1.00 Berkas# usaha/kegiatan yang 80.00 Berkas mendapat rekomendasi ijin pembuangan limbah cair# Jumlah rekomendasi ijin pembuangan limbah cair
Realisasi Outcome/ Output
1.00 Dokumen# 128.00 data
Target Outcome/ Output
1.00 Dokumen# 128.00 data
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air# Jumlah Laporan Hasil Uji 96.55 % Kualitas Air Permukaan sebagai dasar data dalam perhitungan IKA
%
Persentase limbah B3 635.015.183 98.59 % rumah tangga dan UMKM 0.34% yang terkelola
239.797.900
683.954.103
923.752.003
255.480.820
536.997.600
Realisasi (Rp)
283.817.591
210.870.000 59.661.185.181 8.751.389.800 7.540.377.800
1.540.248.800
5.524.054.000
151.900.000
324.175.000
Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3
Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan
2.05.2.05.01.01.32.002
2.05.2.05.01.01.32.003
2.06
2.06 . 2.06.01
2.06.2.06.01.01.16
2.06.2.06.01.01.16.001
2.06.2.06.01.01.16.003
2.06.2.06.01.01.16.005
2.06.2.06.01.01.16.006
Anggaran (Rp)
149.429.737
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.05.2.05.01.01.32.001
384
98.71 %
Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge
306.605.000
137.112.000
5.259.150.426
1.195.843.000
6.898.710.426
8.012.969.801
Tingkat Keserasian Database Kependudukan
94.58 %
12.00 laporan
12.00 Dokumen
4.00 laporan
98%
Jumlah laporan diseminasi 12.00 laporan kebijakan kependudukan
Jumlah Laporan 95.20 % Pelayanan Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan 90.26 % keserasian data yang tervalidasi
Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi 77.64 % Kependudukan yang Terimplementasi
91.49 %
91.56 %
50.00 laporan
12.00 laporan
12.00 laporan
12.00 Dokumen
4.00 laporan
98.07%
46.00 laporan
1.00 Unit# 1.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
Tersedianya TPS Limbah B3 untuk UMKM# 1.00 Unit# 98.95 % Tersedianya dokumen DED 1.00 Dokumen pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM
Target Outcome/ Output
0.00 Dokumen# 26.00 Berkas# 1.00 Berkas
Outcome/Output
Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Limbah B3# Rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 0.00 Dokumen# 97.72 % yang sudah dikeluarkan# 50.00 Berkas# Rekapitulasi data pelaku 1.00 Berkas usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3
%
58.489.035.273 98.04 %
208.151.400
280.847.783
146.016.000
Realisasi (Rp)
39.020.000
20.592.000
920.540.000
785.980.000
35.640.000
98.920.000
156.640.000
Kegiatan Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Program penataan administrasi pencatatan sipil
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk
2.06.2.06.01.01.17.004
2.06.2.06.01.01.17.005
2.06.2.06.01.01.18
2.06.2.06.01.01.18.004
2.06.2.06.01.01.18.005
2.06.2.06.01.01.18.006
2.06.2.06.01.01.19
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
74.220.000
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
2.06.2.06.01.01.17.002
385
133.832.000
Anggaran (Rp)
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.2.06.01.01.17
Kode Rekening
2.00 laporan
Jumlah Konsep inovasi 61.07 % layanan administrasi kependudukan
90%
98.62%
15037.00 Dokumen
69246.00 Dokumen
Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status 98.13 % 7000.00 Dokumen anak, pewarganegaraan dan akta kematian
65000.00 Dokumen
1249.00 Dokumen
Jumlah layanan penerbitan akta kelahiran
92.34%
2.00 laporan
12.00 laporan
5.00 Dokumen
100%
Realisasi Outcome/ Output
Jumlah layanan penerbitan 94.68 % akta perkawinan bagi 1000.00 Dokumen masyarakat non muslim
89.77 %
90%
12.00 laporan
Jumlah Kerjasama dengan 5.00 Dokumen Instansi Lain
Cakupan layanan 155.842.500 99.49 % administrasi pendaftaran penduduk
97.071.240
33.742.500
705.577.635
Target Outcome/ Output
Cakupan Pendayagunaan 100% Data Kependudukan
Outcome/Output
Jumlah Laporan Pengendalian, 92.77 % Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
98.69 %
91.18 %
%
Cakupan layanan 836.391.375 90.86 % administrasi Pencatatan Sipil
12.575.500
36.200.000
73.250.000
122.025.500
Realisasi (Rp)
45.760.000
101.451.750
61.182.750
40.269.000
193.889.414
Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan
Kecamatan Sukasari
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.2.06.01.01.19.002
2.06.2.06.01.01.19.003
2.06 . 4.05.07
2.06.4.05.07.01.20
2.06.4.05.07.01.20.001
2.06.4.05.07.01.20.002
2.06.4.05.07.02.20
2.06.4.05.07.02.20.001
7.300.000
1.129.656.578
16.500.000
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang
Anggaran (Rp) 94.380.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.2.06.01.01.19.001
386
6.340.000
191.114.550
39.558.500
59.724.600
99.283.100
1.124.324.600
45.267.750
16.439.500
94.135.250
Realisasi (Rp)
Target Outcome/ Output
Jumlah Pencetakan Kartu 13000.00 Dokumen Tanda Penduduk Elektronik
Outcome/Output
80
100.00 %
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 98.57 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
86.85 %
80
12.00 laporan
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Presentase jumlah RW 98.24 % RT yang mendapatkan Pembinaan
97.62 %
Indeks Kepuasan 97.86 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.53 %
Jumlah laporan Kegiatan 98.92 % penduduk non permanen dan penduduk rentan
Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat 99.63 % 12.00 laporan Keterangan Pindah Datang Penduduk
99.74 %
%
20 laporan
80.6
100 %
5.00 laporan
80.6
12.00 laporan
12.00 laporan
171822.00 Dokumen
Realisasi Outcome/ Output
134.208.000
131.088.000
438.792.414
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.07.03.20.002
2.06.4.05.07.04.20
2.06.4.05.07.04.20.001
2.06.4.05.07.04.20.002
2.06.4.05.07.05.20
2.06.4.05.07.05.20.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
253.200.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.07.03.20.001
387
261.315.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.07.03.20
7.300.000
3.120.000
8.115.000
186.589.414
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.07.02.20.002
Kode Rekening
Outcome/Output
99.91 %
Presentase jumlah RW 99.79 % RT yang mendapatkan Pembinaan
7.255.700
99.39 %
80
100.00 %
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 438.691.000 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
130.808.600
80
100.00 %
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.79 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
3.120.000 100.00 %
133.928.600
80
100.00 %
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
Presentase jumlah RW 99.03 % RT yang mendapatkan Pembinaan
%
Presentase jumlah RW 253.200.000 100.00 % RT yang mendapatkan Pembinaan
8.107.350
261.307.350
184.774.550
Realisasi (Rp)
20 laporan
80.6
400 %
20 laporan
80.6
100 %
20 laporan
80.6
150 %
Realisasi Outcome/ Output
2.06.4.05.08.04.20.002
2.06.4.05.08.04.20.001
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.08.03.20.002
2.06.4.05.08.04.20
346.800.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.08.03.20
162.355.000
9.030.000
171.385.000
346.800.000
312.220.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
4.370.000
316.590.000
60.474.000
60.474.000
895.249.000
431.492.414
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.08.02.20.002
2.06.4.05.08.02.20.001
2.06.4.05.08.02.20
2.06.4.05.08.01.20.001
2.06.4.05.08.01.20
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kecamatan Cidadap
2.06 . 4.05.08
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.07.05.20.002
388 Outcome/Output
95.16 %
100.00 %
97.24 %
0.00 %
160.260.000
3.955.000
78
78
78.00 Org#11.00 RW
78
11.00 RW#66.00 orang
7.00 RW#31.00 orang
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
jumlah RW yang mendapatkan Pembinaan#jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan#jumlah RW yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
jumlah RW yang mendapatkan 98.71 % Pembinaan#jumlah RT yang mendapatkan Pembinaan
43.80 %
164.215.000 95.82 %
346.800.000 100.00 %
346.800.000
303.610.800
0
78
100.00 %
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 95.16 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
97.42 %
Presentase jumlah RW 99.99 % RT yang mendapatkan Pembinaan
%
Indeks Kepuasan 303.610.800 95.90 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
57.547.350
57.547.350
872.173.150
431.435.300
Realisasi (Rp)
7 RW# 31 orang
12 laporan
82.6
78 Org# 11 RW
82.6
11 RW# 60 orang
12 laporan
82.6
12 laporan
82.6
100 %
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.10.03.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
17.300.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.10.03.20.001
389
349.100.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.10.03.20
331.800.000
358.440.000
6.095.000
364.535.000
14.737.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
9.236.500
23.973.500
1.918.081.000
17.160.000
6.177.600
23.337.600
23.337.600
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.10.02.20.002
2.06.4.05.10.02.20.001
2.06.4.05.10.02.20
2.06.4.05.10.01.20.002
2.06.4.05.10.01.20.001
2.06.4.05.10.01.20
Kecamatan Cicendo
2.06 . 4.05.10
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kecamatan Sukajadi
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.09.01.20.002
2.06.4.05.09.01.20.001
2.06.4.05.09.01.20
2.06 . 4.05.09
Kode Rekening
Outcome/Output
331.035.000
16.995.000
348.030.000
357.862.500
5.710.000
363.572.500
14.732.500
9.216.500
99.77 %
98.24 %
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
100 laporan
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
83.33
85.84
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
100 laporan
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.69 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.84 %
93.68 %
83.33
85.84
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
100 laporan
85.84
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.74 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.97 %
99.78 %
83.33
220 %
85.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
78.77
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan
76
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
99.33 %
90.91 %
90.91 %
Indeks Kepuasan 90.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
90.91 %
%
Indeks Kepuasan 23.949.000 99.90 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
1.905.138.850
15.600.000
5.616.000
21.216.000
21.216.000
Realisasi (Rp)
Kode Rekening
2.06.4.05.11.01.20.001
2.06.4.05.11.01.20
Kecamatan Andir
2.06 . 4.05.11
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.10.07.20.002
2.06.4.05.10.07.20.001
2.06.4.05.10.07.20
2.06.4.05.10.06.20.002
2.06.4.05.10.06.20.001
2.06.4.05.10.06.20
2.06.4.05.10.05.20.002
2.06.4.05.10.05.20.001
2.06.4.05.10.05.20
2.06.4.05.10.04.20.002
2.06.4.05.10.04.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.10.04.20
390
15.703.706
51.703.706
1.785.772.236
315.600.000
13.365.000
328.965.000
238.412.500
3.850.000
242.262.500
280.950.000
10.925.000
291.875.000
308.400.000
8.970.000
317.370.000
Anggaran (Rp)
%
Outcome/Output
82.87 %
99.10 %
42.08 %
90.00 %
99.25 %
15.603.500
51.603.500
99.36 %
81.5
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.81 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
1.785.062.100 99.96 %
5 laporan
84.08
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
100 laporan
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
83.33
85.84
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
100 laporan
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
315.600.000 100.00 %
13.265.350
328.865.350
238.406.600 100.00 %
3.465.000
83.33
85.84
100 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
85.84
100 laporan
83.33
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 96.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
100 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
85.84
Realisasi Outcome/ Output
100 laporan
83.33
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 241.871.600 99.84 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
278.420.000
4.596.900
283.016.900
308.400.000 100.00 %
7.433.500
Indeks Kepuasan 315.833.500 99.52 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
319.328.706
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.11.03.20.002
2.06.4.05.11.04.20
2.06.4.05.11.04.20.001
2.06.4.05.11.04.20.002
2.06.4.05.11.05.20
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
378.200.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.11.03.20.001
391
373.428.706
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.11.03.20
825,000
379.025.000
370.150.000
3.278.706
293.350.000
3.278.706
296.628.706
36.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.11.02.20.002
2.06.4.05.11.02.20.001
2.06.4.05.11.02.20
2.06.4.05.11.01.20.002
Kode Rekening
%
Outcome/Output
99.80 %
319.326.000
81.5
11.00 RW
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
81.5
10.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
378.200.000 100.00 % laporan RW tepat waktu
825,000 100.00 %
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
370.150.000 100.00 % laporan RW tepat waktu
379.025.000
81.5
11.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
3.278.700 100.00 %
373.428.700
81.5
54.00 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
293.350.000 100.00 % laporan RW tepat waktu
3.272.000
296.622.000
36.000.000 100.00 % laporan RW tepat waktu
Realisasi (Rp)
84.08
10 RW
5 laporan
84.08
11 RW
5 laporan
84.08
11 RW
5 laporan
84.08
54 RW
Realisasi Outcome/ Output
181.078.706
177.800.000
184.578.706
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Coblong
2.06.4.05.11.06.20
2.06.4.05.11.06.20.001
2.06.4.05.11.06.20.002
2.06.4.05.11.07.20
2.06.4.05.11.07.20.001
2.06.4.05.11.07.20.002
2.06 . 4.05.12
3.059.153.800
181.300.000
3.278.706
3.278.706
316.050.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
3.278.706
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.11.05.20.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.11.05.20.001
392
99.92 %
%
98.88 %
3.022.821.250
81.5
6.00 RW
98.81 %
7.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
181.300.000 100.00 % laporan RW tepat waktu
3.242.000
81.5
9.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
99.73 % laporan RW tepat waktu
97.60 %
Indeks Kepuasan 99.69 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Indeks Kepuasan 184.542.000 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
177.314.900
3.200.000
180.514.900
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Outcome/Output
316.050.000 100.00 % laporan RW tepat waktu
3.276.000
Realisasi (Rp)
7 RW
5 laporan
84.08
6 RW
5 laporan
84.08
9 RW
5 laporan
Realisasi Outcome/ Output
2.000.000
386.175.000
470.370.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.12.02.20.001
2.06.4.05.12.02.20.002
2.06.4.05.12.03.20
2.06.4.05.12.03.20.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
388.175.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.12.02.20
393
54.635.800
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.12.01.20.001
4.420.000
54.635.800
Anggaran (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.12.01.20
Kode Rekening
%
Outcome/Output
99.71 %
4.415.400
99.90 %
Daftar nominatif pelayanan 3.00 jenis lengkap
81
3 jenis
87.15
12 laporan bulanan
12.00 laporan bulanan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
87.15
2 laporan
81
100 laporan
87.15
Realisasi Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 2.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 470.312.900 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
385.062.500
81
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.71 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
52.95 %
2.000.000 100.00 %
387.062.500
28.930.000
Indeks Kepuasan 28.930.000 52.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
754.407.000
607.630.000
605.070.000
568.488.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.12.04.20.001
2.06.4.05.12.04.20.002
2.06.4.05.12.05.20
2.06.4.05.12.05.20.001
2.06.4.05.12.05.20.002
2.06.4.05.12.06.20
2.560.000
10.124.800
764.531.800
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.12.04.20
Anggaran (Rp) 465.950.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.12.03.20.002
394
99.99 %
% jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
99.75 %
66.03 %
99.56 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 568.381.850 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
602.428.000
2.479.000
81
2.00 sub kegiatan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan 96.84 % 2.00 laporan Administrasi dan Kependudukan kewilayaha
81
87.15
2 sub kegiatan
2 laporan
87.15
12 laporan
12.00 laporan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
87.15
3 laporan
Realisasi Outcome/ Output
3 laporan
81
3.00 laporan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 3.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 604.907.000 99.55 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
752.522.000
6.685.000
Indeks Kepuasan 759.207.000 99.30 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
465.897.500
Realisasi (Rp)
25.427.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Bandung Wetan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.12.07.20.002
2.06 . 4.05.13
2.06.4.05.13.01.20
2.06.4.05.13.01.20.001
2.06.4.05.13.01.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
68.993.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.12.07.20.001
395
205.323.200
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.12.07.20
43.566.000
1.018.644.800
199.940.000
5.383.200
564.750.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.12.06.20.002
3.738.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.12.06.20.001
Kode Rekening
99.35 %
99.94 %
43.566.000 100.00 %
36 %
36 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
77.45
4 laporan
75
Daftar nominatif pelayanan 4 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
25.427.000 100.00 %
68.993.000
12 laporan bulanan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
12.00 laporan bulanan
2 laporan
Daftar nominatif pelayanan 2.00 laporan lengkap
81
87.15
4 sub kegiatan
4.00 sub kegiatan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output
2 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 2.00 sub kegiatan lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 99.37 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.99 %
98.98 %
%
1.016.839.500 99.82 %
198.640.000
5.380.000
204.020.000
564.681.850
3.700.000
Realisasi (Rp)
538.334.000
537.125.000
180.377.800
2.252.800
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Sumur Bandung
2.06.4.05.13.03.20
2.06.4.05.13.03.20.001
2.06.4.05.13.03.20.002
2.06.4.05.13.04.20
2.06.4.05.13.04.20.001
2.06.4.05.13.04.20.002
2.06 . 4.05.14
2.147.688.000
178.125.000
1.209.000
230.940.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
230.940.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.13.02.20.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.13.02.20
396 Outcome/Output
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
99.98 %
0.00 %
87.27 %
2.141.220.000
2 Dokumen
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
2.00 Dokumen
1 Dokumen
Daftar nominatif pelayanan 1.00 Dokumen lengkap
99.70 %
178.125.000 100.00 %
1.966.000
75
77.45
100 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
77.45
100 %
77.45
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan
75
100.00 %
75
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.76 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.91 %
Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
%
Indeks Kepuasan 180.091.000 99.84 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
537.030.000
0
537.030.000
230.725.500
230.725.500
Realisasi (Rp)
214.004.000
262.800.000
262.800.000
378.000.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.14.02.20.002
2.06.4.05.14.03.20
2.06.4.05.14.03.20.002
2.06.4.05.14.04.20
2.06.4.05.14.04.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
214.004.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.14.02.20
397
10.400.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.14.01.20.001
378.000.000
10.400.000
Anggaran (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.14.01.20
Kode Rekening
Outcome/Output
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
378.000.000 100.00 %
378.000.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
262.800.000 100.00 %
262.800.000
99.99 %
Indeks Kepuasan 213.985.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
213.985.000
78
Target Outcome/ Output
12 RW dan 85 RT
78
9 RW dan 58 RT
78
8 RW dan 45 RT
78
Daftar nominatif pelayanan 5 Jenis lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
%
10.400.000 100.00 %
10.400.000
Realisasi (Rp)
12 RW dan 85 RT
78.64
9 RW dan 58 RT
78.64
8 RW dan 45 RT
78.64
5 Jenis
78.64
Realisasi Outcome/ Output
10.400.000
10.400.000
214.004.000 214.004.000
262.800.000
262.800.000
378.000.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.14.01.20
2.06.4.05.14.01.20.001
2.06.4.05.14.02.20
2.06.4.05.14.02.20.002
2.06.4.05.14.03.20
2.06.4.05.14.03.20.002
2.06.4.05.14.04.20
2.06.4.05.14.04.20.002
378.000.000
208.640.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
208.640.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.14.05.20.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.14.05.20
398 %
Outcome/Output
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
378.000.000 100.00 %
378.000.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
262.800.000 100.00 %
262.800.000
99.99 %
Indeks Kepuasan 213.985.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik 213.985.000
78
8 RW dan 43 RT
78
Target Outcome/ Output
12 RW dan 85 RT
78
9 RW dan 58 RT
78
8 RW dan 45 RT
78
Daftar nominatif pelayanan 5 Jenis lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
98.46 %
10.400.000 100.00 %
10.400.000
205.425.000
Indeks Kepuasan 205.425.000 98.46 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
12 RW dan 85 RT
78.64
9 RW dan 58 RT
78.64
8 RW dan 45 RT
78.64
5 Jenis
78.64
8 RW dan 43 RT
78.64
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.15.01.20.001
2.06.4.05.15.01.20.002
2.06.4.05.15.02.20
2.06.4.05.15.02.20.001
2.06.4.05.15.02.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
7.240.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.15.01.20
399
73.420.000
Kecamatan Cibeunying Kidul
2.06 . 4.05.15
470.300.000
3.500.000
473.800.000
66.180.000
2.660.485.000
208.640.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.14.05.20.002
208.640.000
Anggaran (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.14.05.20
Kode Rekening
%
Outcome/Output
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
93.16 %
32.40 %
470.265.000
3.300.000
99.99 %
94.29 %
476 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
119.00 Orang
12 laporan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
78
79.4
100 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
79.4
8 RW dan 43 RT
78.64
Realisasi Outcome/ Output
4 laporan
78
8 RW dan 43 RT
78
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 87.17 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.38 %
98.46 %
Indeks Kepuasan 473.565.000 99.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
61.652.800
2.345.600
63.998.400
2.643.914.600
205.425.000
Indeks Kepuasan 205.425.000 98.46 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
363.600.000
455.575.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.15.05.20.001
2.06.4.05.15.05.20.002
2.06.4.05.15.06.20
0
363.600.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.15.05.20
401.150.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
1.325.000
402.475.000
477.070.000
7.745.000
484.815.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.15.04.20.002
2.06.4.05.15.04.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.15.03.20.002
2.06.4.05.15.04.20
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.15.03.20.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.15.03.20
400 %
Outcome/Output
99.29 %
0%
454.315.000
Indeks Kepuasan 99.72 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
78
79.4
372 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
93.00 Orang
1 laporan
Daftar nominatif pelayanan 0.00 laporan lengkap
78
79.4
404 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
101.00 Orang
4 laporan
Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.96 %
82.66 %
363.600.000 100.00 %
0
363.600.000
400.986.000
1.095.200
78
79.4
321 Orang
107.00 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
79.4
Realisasi Outcome/ Output
3 laporan
78
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 3.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 402.081.200 99.90 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
477.070.000 100.00 %
7.690.000
Indeks Kepuasan 484.760.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Cibeunying Kaler
2.06.4.05.15.07.20.002
2.06 . 4.05.16
401
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.16.02.20.001
2.06.4.05.16.02.20
2.06.4.05.16.01.20.002
2.06.4.05.16.01.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.15.07.20.001
2.06.4.05.16.01.20
406.800.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.15.07.20
146.800.000
463.600.000
48.818.000
127.628.506
176.446.506
1.752.081.346
401.600.000
5.200.000
448.800.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.15.06.20.002
6.775.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.15.06.20.001
Kode Rekening
98.70 %
99.95 %
99.90 %
98.84 %
46.00 RW
“jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
146.755.000
99.97 %
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
81
5.00 Jenis
81 “Daftar nominatif pelayanan lengkap
Indeks Kepuasan 99.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Indeks Kepuasan 463.555.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
48.770.000
126.151.250
174.921.250
5 laporan
86.56
46 RW
5 Jenis
86.56
348 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
87.00 Orang
12 laporan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
78
79.4
456 Orang
114.00 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 98.72 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.87 %
90.26 %
%
1.721.268.220 98.24 %
396.397.500
5.197.500
401.595.000
448.200.000
6.115.000
Realisasi (Rp)
188.400.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.16.04.20
2.06.4.05.16.04.20.002
55.080.000 201.760.198
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.17.02.20
28.460.000
83.540.000
1.474.745.525
442.570.000
41.864.840
484.434.840
2.06.4.05.17.01.20.002
2.06.4.05.17.01.20.001
2.06.4.05.17.01.20
Kecamatan Astana Anyar
2.06 . 4.05.17
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.16.05.20.002
2.06.4.05.16.05.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
397.200.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.16.03.20.002
2.06.4.05.16.05.20
42.000.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.16.03.20.001
188.400.000
439.200.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.16.03.20
Anggaran (Rp) 316.800.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.16.02.20.002
402 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
95.72 %
75.42 %
80.29 %
99.75 %
100.00 %
Cakupan RT dan RW terbina
82
82
82
IKM Layanan Kependudukan
Indeks Kepuasan 199.700.000 98.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
44.225.000
28.388.750
Indeks Kepuasan 72.613.750 86.92 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
84.08
100.00 %
84,048
84.08
15 RW 91 RT
15 RW 91 RT
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
86.56
46 RW, 290 RT
5 jenis
81
46 RW, 290 RT
Daftar nominatif pelayanan 5 jenis lengkap
1.398.510.050 94.83 %
423.615.850
31.576.120
Indeks Kepuasan 455.191.970 93.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
188.400.000 100.00 %
81
86.56
11 RW 92 RT
11 RW 92 RT
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
86.56
80 %
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan
81
80.00 %
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
397.200.000 100.00 % 188.400.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
42.000.000 100.00 %
439.200.000
316.800.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
403
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.17.06.20.002
2.06.4.05.17.06.20.001
2.06.4.05.17.06.20
2.06.4.05.17.05.20.002
2.06.4.05.17.05.20.001
2.06.4.05.17.05.20
2.06.4.05.17.04.20.002
2.06.4.05.17.04.20.001
2.06.4.05.17.04.20
2.06.4.05.17.03.20.002
2.06.4.05.17.03.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.17.02.20.002
2.06.4.05.17.03.20
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.17.02.20.001
Kode Rekening
327.600.000
608.479
328.208.479
153.846.000
2.821.000
156.667.000
217.000.000
920
217.920.000
212.250.000
999.848
213.249.848
198.700.000
3.060.198
Anggaran (Rp) 32.68 %
%
100.00 %
Cakupan RT dan RW terbina
83.42 % Cakupan Rt Rw terbina
99.55 % IKM Layanan Pelayanan
83.62 % Cakupan Rt RW terbina
99.79 % IKM layanan pelayanan
Indeks Kepuasan 83.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.12 % Cakupan rt rw terbina
37.61 % IKM layanan Pelayanan
41.09 % IKM layanan pelayanan 327.600.000 100.00 % Cakupan Rt RW terbina
250
Indeks Kepuasan 327.850.000 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
128.640.000
2.815.000
131.455.000
215.100.000
346
Indeks Kepuasan 215.446.000 98.86 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
177.050.000
995.3
100.00 %
82
82
100.00 %
82
82
100.00 %
82
82
100.00 %
82
82
82
Target Outcome/ Output
IKM Layanan Kependudukan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 178.045.300 83.49 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
198.700.000 100.00 %
1.000.000
Realisasi (Rp)
100 %
83.343
84.08
100 %
85.082
84.08
100 %
82.194
84.08
100 %
85.063
84.08
100.00 %
88.153
Realisasi Outcome/ Output
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.18.01.20.001
2.06.4.05.18.01.20.002
2.06.4.05.18.04.20.001
2.06.4.05.18.04.20
2.06.4.05.18.03.20.002
2.06.4.05.18.03.20.001
2.06.4.05.18.03.20
2.06.4.05.18.02.20.002
2.06.4.05.18.02.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
38.797.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.18.01.20
2.06.4.05.18.02.20
52.547.000
Kecamatan Bojongloa Kaler
2.06 . 4.05.18
10.727.000
466.124.000
294.000.000
16.028.500
310.028.500
381.600.000
6.585.000
388.185.000
13.750.000
1.808.754.500
273.400.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
273.400.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.17.07.20.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.17.07.20
404 Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
%
23.16 %
97.96 %
10.643.000
99.22 %
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
78
24 laporan
81
308 %
77.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
81
24 laporan
78 Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 465.943.000 99.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
294.000.000 100.00 %
15.702.200
Indeks Kepuasan 309.702.200 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
392 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
98.00 %
24 laporan
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
78
81
1808 %
452.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 98.70 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
381.600.000 100.00 %
1.525.000
383.125.000
13.750.000 100.00 %
81
100 %
84.08
Realisasi Outcome/ Output
24 laporan
78
100.00 %
82
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.69 %
38.797.000 100.00 %
52.547.000
1.803.187.200
273.400.000 100.00 % Cakupan Rt RW terbina
273.400.000
Realisasi (Rp)
405
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.19.03.20.001
2.06.4.05.19.03.20
2.06.4.05.19.02.20.001
2.06.4.05.19.02.20
2.06.4.05.19.01.20.002
2.06.4.05.19.01.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kecamatan Bojongloa Kidul
2.06 . 4.05.19
2.06.4.05.19.01.20
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.18.06.20.002
2.06.4.05.18.06.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.18.05.20.002
2.06.4.05.18.06.20
260.000.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.18.05.20
4.400.000
24.992.000
350.400.000
350.400.000
87.572.800
52.322.045
139.894.845
907.703.645
330.000.000
1.870.000
331.870.000
260.000.000
455.397.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.18.04.20.002
Kode Rekening
4.264.000
23.668.000
96.91 %
80 Daftar nominatif pelayanan 6.00 jenis lengkap
Indeks Kepuasan 94.70 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Daftar nominatif pelayanan 13.00 laporan lengkap
80
6 jenis
82.71
7 laporan
82.71
44 %
44.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.71
10 laporan
80
Daftar nominatif pelayanan 7.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
94.43 %
99.99 %
Indeks Kepuasan 96.51 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
350.400.000 100.00 %
350.400.000
82.690.940
52.315.400
135.006.340
340 %
85.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
81
264 %
81
504 %
Realisasi Outcome/ Output
24 laporan
78
66.00 %
78
126.00 %
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
99.31 %
330.000.000 100.00 % 901.480.540
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
1.870.000 100.00 %
331.870.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.98 %
%
260.000.000 100.00 %
260.000.000
455.300.000
Realisasi (Rp)
Kode Rekening
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Babakan Ciparay
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06 . 4.05.20
2.06.4.05.20.01.20
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.19.07.20.002
2.06.4.05.19.07.20.001
2.06.4.05.19.07.20
2.06.4.05.19.06.20.002
2.06.4.05.19.06.20.001
2.06.4.05.19.06.20
2.06.4.05.19.05.20.001
2.06.4.05.19.05.20
2.06.4.05.19.04.20.002
2.06.4.05.19.04.20.001
2.06.4.05.19.04.20
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.19.03.20.002
406
45.600.000
1.744.456.000
2.310.000
112.980.600
115.290.600
4.100.000
140.400.000
144.500.000
128.400.000
128.400.000
2.970.000
1.256.200
4.226.200
20.592.000
Anggaran (Rp)
Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap
99.24 %
80
81.83
28 %
28.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.71
105 %
12 laporan
80
35.00 %
2 laporan
82.71
2 laporan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 42.201.000 92.55 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
1.731.156.000
2.310.000 100.00 %
80
2.00 laporan
Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik 99.76 %
112.980.000 100.00 %
115.290.000
4.090.000
140.400.000 100.00 %
Indeks Kepuasan 144.490.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
128.400.000 100.00 %
80
82.71
100 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.71
11 RW
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan
80
11.00 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
2.970.000 100.00 % 128.400.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
94.23 %
%
1.256.200 100.00 %
4.226.200
19.404.000
Realisasi (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.20.02.20
2.06.4.05.20.02.20.001
2.06.4.05.20.02.20.002
407
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.20.05.20.001
2.06.4.05.20.05.20
2.06.4.05.20.04.20.002
2.06.4.05.20.04.20.001
2.06.4.05.20.04.20
2.06.4.05.20.03.20.002
2.06.4.05.20.03.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.20.01.20.002
2.06.4.05.20.03.20
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.20.01.20.001
Kode Rekening
10.984.000
278.584.000
380.400.000
9.664.000
390.064.000
366.000.000
8.884.000
374.884.000
268.296.000
17.646.000
285.942.000
30.000.000
15.600.000
Anggaran (Rp)
5.425.000
49.39 %
Daftar nominatif pelayanan 6.00 Jenis lengkap
80
6 Jenis
81.83
40 orang
10.00 orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 273.025.000 98.00 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
380.400.000 100.00 %
84 Buku
Daftar nominatif pelayanan 21.00 Buku lengkap
80
81.83
12 laporan
12.00 laporan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
9.664.000 100.00 %
390.064.000
366.000.000 100.00 %
2 laporan
Daftar nominatif pelayanan 2.00 laporan lengkap
80
81.83
9 RW
9.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
98.66 %
8.884.000 100.00 %
374.884.000
264.696.000
64 Jumlah dan Jenis
Daftar nominatif pelayanan 16.00 Jumlah dan Jenis lengkap
80
81.83
44 RW
11.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output 28 laporan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 21.00 laporan lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 98.74 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
89.32 %
98.74 %
%
17.646.000 100.00 %
282.342.000
26.797.000
15.404.000
Realisasi (Rp)
Kode Rekening
322.800.000 328.455.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.21.03.20
2.700.000
325.500.000
85.850.000
85.850.000
2.265.882.400
145.200.000
8.914.000
154.114.000
208.800.000
6.468.000
215.268.000
267.600.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.21.02.20.002
2.06.4.05.21.02.20.001
2.06.4.05.21.02.20
2.06.4.05.21.01.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kecamatan Bandung Kulon
2.06 . 4.05.21
2.06.4.05.21.01.20
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.20.07.20.002
2.06.4.05.20.07.20.001
2.06.4.05.20.07.20
2.06.4.05.20.06.20.002
2.06.4.05.20.06.20.001
2.06.4.05.20.06.20
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.20.05.20.002
408 % jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
91.09 %
98.14 %
92.17 %
Daftar Nominatif pelayanan lengkap
Indeks Kepuasan 92.17 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
94.98 %
328.454.780
82.2
82.6
80 %
80.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.6
5 Jenis
82.6
7 Jenis
82.2
5.00 Jenis
82.2
Daftar nominatif pelayanan 7.00 Jenis lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
322.800.000 100.00 %
2.564.500
Indeks Kepuasan 325.364.500 99.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
79.128.236
79.128.236
148 orang kegiatan
37.00 orang kegiatan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
81.83
12 laporan
80
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
2.232.524.266 98.53 %
145.200.000 100.00 %
8.748.000
Indeks Kepuasan 153.948.000 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
208 Orang
52.00 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
81.83
11 RW
Realisasi Outcome/ Output
48 laporan
80
11.00 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.73 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
208.800.000 100.00 %
5.892.000
214.692.000
267.600.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
409
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.21.07.20.002
2.06.4.05.21.07.20.001
2.06.4.05.21.07.20
2.06.4.05.21.06.20.002
2.06.4.05.21.06.20.001
2.06.4.05.21.06.20
2.06.4.05.21.05.20.002
2.06.4.05.21.05.20.001
2.06.4.05.21.05.20
2.06.4.05.21.04.20.002
2.06.4.05.21.04.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.21.03.20.002
2.06.4.05.21.04.20
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.21.03.20.001
Kode Rekening
301.200.000
600
301.800.000
273.550.000
11.000.000
284.550.000
187.484.000
3.403.400
190.887.400
333.805.000
8.575.000
342.380.000
322.800.000
5.655.000
Anggaran (Rp)
%
91.15 %
85.21 %
301.200.000 100.00 %
80 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
80.00 %
5 Jenis
Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap
82.2
82.6
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
5 Jenis
Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.86 %
99.82 %
600 100.00 %
301.800.000
273.175.000
10.980.000
82.2
82.6
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
7 Jenis
Daftar nominatif pelayanan 7.00 Jenis lengkap
82.2
82.6
80 %
80.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.6
6 Jenis
82.2
Daftar nominatif pelayanan 7.00 Jenis lengkap
Indeks Kepuasan 91.04 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
98.79 %
72.77 %
Indeks Kepuasan 98.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
73 %
73.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output 7 jenis
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 7.00 jenis lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 284.155.000 99.86 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
170.885.000
2.900.000
173.785.000
329.780.000
6.240.000
336.020.000
322.800.000 100.00 %
5.654.780 100.00 %
Realisasi (Rp)
Kode Rekening
295.200.000 260.960.000 260.960.000 210.646.400
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.22.03.20
2.06.4.05.22.03.20.002
2.06.4.05.22.04.20
295.200.000
45.740.000
2.06.4.05.22.02.20.002
2.06.4.05.22.02.20
2.06.4.05.22.01.20
45.740.000
1.765.551.400
2.06.4.05.22.01.20.001
Kecamatan Regol
2.06 . 4.05.22
167.375.000
14.375.000
181.750.000
220.560.000
4.150.000
224.710.000
Anggaran (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.21.09.20.002
2.06.4.05.21.09.20.001
2.06.4.05.21.09.20
2.06.4.05.21.08.20.002
2.06.4.05.21.08.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.21.08.20
410 %
Outcome/Output
99.52 %
62.65 %
97.66 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
98.28 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 210.544.000 99.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
256.480.000
80
80
64.00 %
80
74.00 %
80
Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap
Indeks Kepuasan 97.66 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
97.03 %
Indeks Kepuasan 97.03 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
83.48
64 %
83.48
296 %
83.48
20 jenis
83.48
85 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
85.00 %
5 Jenis
Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap
99.27 %
99.98 %
99.95 %
Indeks Kepuasan 256.480.000 98.28 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
288.300.000
288.300.000
44.380.000
44.380.000
1.752.709.000
167.348.250
14.368.500
82.2
82.6
80 %
8.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.6
Realisasi Outcome/ Output
7 jenis
82.2
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 7.00 jenis lengkap
Indeks Kepuasan 181.716.750 99.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
219.500.000
2.600.000
Indeks Kepuasan 222.100.000 98.84 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
228.000.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.22.06.20
2.06.4.05.22.06.20.002
Kecamatan Lengkong
2.06 . 4.05.23
411
001
01.20
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.22.08.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
284.450.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.22.08.20
35.784.600
94.658.200
2.122.363.200
284.450.000
235.255.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
1.300.000
236.555.000
2.06.4.05.22.07.20.002
2.06.4.05.22.07.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
204.000.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.22.05.20.002
2.06.4.05.22.07.20
204.000.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.22.05.20
228.000.000
208.400.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.22.04.20.002
2.246.400
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.22.04.20.001
Kode Rekening 95.89 %
%
21.666.000
70.711.360
2.087.001.960
60.55 %
80
100.00 %
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 74.70 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
98.33 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
80
3 laporan
82.11
400 %
83.48
59 Orang Hari
59.00 Orang Hari
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
284.450.000 100.00 %
284.450.000
235.255.000 100.00 %
83.48
32 %
83.48
208 Orang
14 laporan
80
8.00 %
80
52.00 Orang
Daftar nominatif pelayanan 14.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
1.300.000 100.00 %
236.555.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
228.000.000 100.00 %
228.000.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
80
83.48
24 RW
6.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output 21 laporan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 28.00 laporan lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
204.000.000 100.00 %
204.000.000
208.390.000 100.00 %
2.154.000
Realisasi (Rp)
002
001
06.20
002
001
05.20
002
001
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
002
04.20
326.400.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
03.20
370.520.000
3.370.000
373.890.000
209.240.000
5.028.000
214.268.000
293.720.000
5.560.000
299.280.000
326.400.000
233.280.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
13.172.000
246.452.000
58.873.600
Anggaran (Rp)
002
001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kode Rekening
02.20
002
412
77.57 %
370.120.000
99.89 %
3.370.000 100.00 %
94 %
94.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.11
10 laporan
80 Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 373.490.000 99.89 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
0 laporan
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
80
82.11
210.11 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 99.47 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
209.240.000 100.00 %
3.900.000
213.140.000
293.720.000 100.00 %
82.11
84 Orang
0 laporan
80
84.00 Orang
Daftar nominatif pelayanan 100.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
80
82.11
4 kali
4.00 kali
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.11
100 %
Realisasi Outcome/ Output
16 laporan
80
100.00 %
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
98.22 %
59.22 %
5.560.000 100.00 %
299.280.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 96.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
83.31 %
%
326.400.000 100.00 %
326.400.000
229.137.600
7.800.000
236.937.600
49.045.360
Realisasi (Rp)
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
327.600.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.24.03.20
413
408.678.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.24.02.20.002
408.678.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.24.02.20
23.150.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
60.383.800
83.533.800
2.270.532.040
252.000.000
33.060.000
285.060.000
276.840.000
5.515.000
282.355.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.24.01.20.002
2.06.4.05.24.01.20.001
2.06.4.05.24.01.20
Kecamatan Batununggal
2.06 . 4.05.24
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
002
001
08.20
002
001
07.20
Kode Rekening
%
Outcome/Output
97.79 %
99.24 %
327.600.000
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
81
12 RW
81
82.33
12 RW
82.33
83 RW
83 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.33
7 laporan
81
Daftar nominatif pelayanan 7 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.97 %
99.90 %
408.678.000 100.00 %
408.678.000
23.142.000
60.324.300
Indeks Kepuasan 83.466.300 99.92 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
2.270.110.942 99.98 %
9 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
9.00 RW
12 laporan bulanan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan bulanan lengkap
80
82.11
44 RW
11.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.11
Realisasi Outcome/ Output
4 laporan
80
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
252.000.000 100.00 %
32.810.000
284.810.000
276.840.000 100.00 %
5.393.000
Indeks Kepuasan 282.233.000 99.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.24.05.20.002
228.260.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.24.07.20
2.06.4.05.24.07.20.001
2.06.4.05.24.07.20.002
227.260.000
1.000.000
295.068.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
0
295.068.000
2.06.4.05.24.06.20.002
2.06.4.05.24.06.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
230.400.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.24.05.20
2.06.4.05.24.06.20
373.200.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.24.04.20.002
230.400.000
373.200.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.24.04.20
Anggaran (Rp) 327.600.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.24.03.20.002
414 %
0%
227.100.000
99.93 %
8 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
8 RW
7 laporan
Daftar nominatif pelayanan 7 laporan lengkap
81
82.33
8 RW
8 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.33
9 RW
82.33
13 RW
82.33
12 RW
Realisasi Outcome/ Output
0 laporan
81
9 RW
81
13 RW
81
12 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 0 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.93 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
1.000.000 100.00 %
228.100.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
295.068.000 100.00 %
0
295.068.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
230.400.000 100.00 %
230.400.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
373.200.000 100.00 %
373.200.000
327.600.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.25.01.20
2.06.4.05.25.01.20.001
2.06.4.05.25.01.20.002
2.06.4.05.25.02.20
2.06.4.05.25.02.20.001
2.06.4.05.25.02.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
8.235.000
Kecamatan Ujungberung
2.06 . 4.05.25
415
24.277.500
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.24.09.20.002
218.400.000
875.05
219.275.050
16.042.500
1.512.072.550
322.070.000
1.722.240
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.24.09.20.001
323.792.240
Anggaran (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.24.09.20
Kode Rekening
%
Outcome/Output
99.94 %
99.99 %
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
12 laporan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
83
85.96
100 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.06 %
218.400.000 100.00 %
875
219.275.000
15.892.500
85.96
12 laporan
83
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.38 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
8.235.000 100.00 %
24.127.500
10 RW
10 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82.33
Realisasi Outcome/ Output
7 laporan
81
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 7 laporan lengkap
1.511.922.500 99.99 %
321.876.402
1.722.240 100.00 %
Indeks Kepuasan 323.598.642 99.94 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Realisasi (Rp)
Kode Rekening
325.200.000 325.200.000
329.470.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Kiaracondong
2.06.4.05.25.05.20
2.06.4.05.25.05.20.002
2.06.4.05.25.06.20
2.06.4.05.25.06.20.001
2.06.4.05.25.06.20.002
2.06 . 4.05.26
2.767.941.400
329.470.000
0
302.400.000
810
303.210.000
307.560.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
3.080.000
310.640.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.25.04.20.002
2.06.4.05.25.04.20.001
2.06.4.05.25.04.20
2.06.4.05.25.03.20.002
2.06.4.05.25.03.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.25.03.20
416
0%
2.742.961.259
99.10 %
100 persen
100.00 persen
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
85.96
100 %
0 laporan
83
100.00 %
Daftar nominatif pelayanan 0.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
329.470.000 100.00 %
0
329.470.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
83
85.96
100 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
1 laporan
Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
325.200.000 100.00 %
325.200.000
302.400.000 100.00 %
810 100.00 %
83
85.96
100 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
85.96
Realisasi Outcome/ Output
100 %
83
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 100.00 % lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
307.560.000 100.00 % 303.210.000
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
%
3.080.000 100.00 %
310.640.000
Realisasi (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.27.01.20
2.06.4.05.27.01.20.001
2.06.4.05.27.01.20.002
2.06.4.05.27.02.20
2.06.4.05.27.02.20.001
2.06.4.05.27.02.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
18.710.000
Kecamatan Arcamanik
2.06 . 4.05.27
417
56.895.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.26.01.20.002
442.380.000
680
443.060.000
38.185.000
1.389.587.800
2.685.968.000
81.973.400
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.26.01.20.001
2.767.941.400
Anggaran (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.26.01.20
Kode Rekening
Outcome/Output
99.37 %
90.21 %
85 RW
Jumlah RT RW mendapat pembinaan
442.380.000 100.00 %
92 Tahun
Jumlah RW RT yang mendapat pembinaan
92.00 Tahun
12 laporan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
80
80.87
271 Tahun
271.00 Tahun
Jumlah RT/RW yang mendapatkan Pembinaan
80.87
12 laporan
80
85 RW
81.14 nilai indeks
81.14
Realisasi Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.44 %
90.97 %
680 100.00 %
443.060.000
37.971.618
17.020.000
Indeks Kepuasan 54.991.618 96.65 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
80.00 nilai indeks
80
Target Outcome/ Output
IKM layanan kependudukan
Indeks Kepuasan 99.10 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
%
1.376.457.618 99.06 %
2.669.014.009
73.947.250
2.742.961.259
Realisasi (Rp)
243.250.000
298.132.800
289.500.000
338.804.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Cibiru
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.27.03.20.002
2.06.4.05.27.04.20
2.06.4.05.27.04.20.001
2.06.4.05.27.04.20.002
2.06.4.05.27.05.20
2.06.4.05.27.05.20.002
2.06 . 4.05.28
2.06.4.05.28.01.20
60.170.000
1.439.729.000
338.804.000
8.632.800
9.446.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
252.696.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.27.03.20.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.27.03.20
418 Outcome/Output
97.40 %
Jumlah RW RT yang mendapatkan pembinaan 99.79 %
96.75 %
Indeks Kepuasan 96.75 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
78
69.00 Tahun
80
81.77
69 Tahun
80.87
61 Tahun
Jumlah RW RT yang mendapatkan pembinaan
61.00 Tahun
12 laporan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 57.670.000 95.85 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
1.436.684.000
327.802.000
327.802.000
289.500.000 100.00 %
8.408.000
80
80.87
49 Tahun
49.00 Tahun
Jumlah RW RT yang mendapatkan pembinaan
Indeks Kepuasan 297.908.000 99.92 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
243.250.000 100.00 %
80.87
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan
80
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
%
9.446.000 100.00 %
252.696.000
Realisasi (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.28.02.20.002
2.06.4.05.28.03.20
2.06.4.05.28.03.20.001
2.06.4.05.28.03.20.002
419
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.28.04.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
412.300.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.28.02.20.001
2.06.4.05.28.04.20
379.200.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.28.02.20
12.575.000
318.575.000
400.800.000
11.500.000
10.884.000
390.084.000
11.690.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.28.01.20.002
48.480.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.28.01.20.001
Kode Rekening
%
12.550.000
99.80 %
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
78
5 laporan
81.77
50 RW
50.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 318.550.000 99.99 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
400.800.000 100.00 %
10 laporan
Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap
78
81.77
96 RW
96.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
11.500.000 100.00 %
412.300.000
379.200.000 100.00 %
3 laporan
Daftar nominatif pelayanan 3.00 laporan lengkap
78
81.77
172 RW
172.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output
9 laporan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 9.00 laporan lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
78.61 %
10.884.000 100.00 %
390.084.000
9.190.000
48.480.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
69.600.000
59.200.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Antapani
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.28.05.20.001
2.06.4.05.28.05.20.002
2.06 . 4.05.29
2.06.4.05.29.01.20
2.06.4.05.29.01.20.001
2.06.4.05.29.01.20.002
2.06.4.05.29.02.20
2.06.4.05.29.02.20.001
2.06.4.05.29.02.20.002
196.360.000
0
196.360.000
10.400.000
1.689.352.000
250.800.000
7.800.000
258.600.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.28.05.20
Anggaran (Rp) 306.000.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.28.04.20.002
420 % jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
93.33 %
196.067.000
0
99.85 %
0%
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
5.00 laporan
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
80
83.61
100.00 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 196.067.000 99.85 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
10.400.000 100.00 %
83.61
5.00 laporan
80
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
59.200.000 100.00 %
69.600.000
63 RW
63.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
81.77
77 RW
Realisasi Outcome/ Output
10 laporan
78
77.00 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap
1.687.525.000 99.89 %
250.800.000 100.00 %
7.280.000
Indeks Kepuasan 258.080.000 99.80 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
306.000.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.29.04.20.001
2.06.4.05.29.04.20.002
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.30.01.20
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kecamatan Rancasari
2.06 . 4.05.30
421
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.29.05.20.002
2.06.4.05.29.05.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
564.640.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.29.04.20
2.06.4.05.29.05.20
324.596.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.29.03.20.002
27.352.600
1.886.152.600
525.156.000
0
525.156.000
564.640.000
0
9.000.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.29.03.20.001
333.596.000
Anggaran (Rp)
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.29.03.20
Kode Rekening
99.90 %
80
84.8
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
5.00 laporan
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
99.91 %
99.97 %
0%
80
83.61
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
100.00 %
5.00 laporan
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.82 %
0%
Indeks Kepuasan 27.340.200 99.95 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
1.884.390.200
524.978.000
0
524.978.000
563.600.000
0
80
83.61
100.00 %
100.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
83.61
Realisasi Outcome/ Output
5.00 laporan
80
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 5.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 563.600.000 99.82 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
324.280.000
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
%
9.000.000 100.00 %
333.280.000
Realisasi (Rp)
471.600.000
54.000.000
417.600.000
416.400.000
36.000.000
380.400.000
663.600.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.30.02.20
2.06.4.05.30.02.20.001
2.06.4.05.30.02.20.002
2.06.4.05.30.03.20
2.06.4.05.30.03.20.001
2.06.4.05.30.03.20.002
2.06.4.05.30.04.20
12.299.100
Kegiatan Pembinaan RT RW
15.053.500
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.30.01.20.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.30.01.20.001
422
99.92 %
%
661.850.000
80
84.8
13 RW
13.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 99.74 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
380.400.000 100.00 %
11 %
Daftar nominatif pelayanan 11.00 % lengkap
80
84.8
12 RW
12.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
36.000.000 100.00 %
416.400.000
417.600.000 100.00 %
11 Jenis
Daftar nominatif pelayanan 11.00 Jenis lengkap
80
84.8
52 RW
52.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output
10 laporan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 10.00 laporan lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
54.000.000 100.00 %
471.600.000
12.299.100 100.00 %
15.041.100
Realisasi (Rp)
9.999.593
Kecamatan Buahbatu
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06 . 4.05.31
2.06.4.05.31.01.20
2.06.4.05.31.01.20.001
2.06.4.05.31.01.20.002
2.06.4.05.31.02.20
2.06.4.05.31.02.20.001
2.06.4.05.31.02.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
17.499.593
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.30.05.20.002
423
307.200.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.30.05.20
425.900.000
4.997.000
430.897.000
7.500.000
1.712.946.593
307.200.000
663.600.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.30.04.20.002
Kode Rekening jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
99.99 %
425.750.000
3.000.000
14.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
99.96 % Jumlah Pembinaan RT/RW
60.04 %
75
14 RW
12 laporan
79.41
55 %
55.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
79.41
11 %
84.8
16 RW
Realisasi Outcome/ Output
2 laporan
75
11.00 %
80
16.00 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 4.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 428.750.000 99.50 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
7.500.000 100.00 %
9.999.000
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
1.704.154.617 99.49 %
17.499.000
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.74 %
%
307.200.000 100.00 %
307.200.000
661.850.000
Realisasi (Rp)
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.31.04.20.001
2.06.4.05.31.04.20.002
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Bandung Kidul
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.31.05.20.002
2.06 . 4.05.32
2.06.4.05.32.01.20
2.06.4.05.31.05.20.001
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
375.650.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.31.04.20
2.06.4.05.31.05.20
673.400.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.31.03.20.002
79.400.000
1.009.216.000
207.500.000
3.000.000
210.500.000
373.100.000
2.550.000
5.000.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
678.400.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.31.03.20.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.31.03.20
424 Outcome/Output
90.00 %
75
13.00 RW
98.91 %
80
7.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap 98.73 % Jumlah Pembinaan Rt/RW
73.76 %
Indeks Kepuasan 73.825.000 92.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
998.205.000
204.867.800
2.212.817
75
21.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap
99.30 % Jumlah Pembinaan RW/RT
96.08 %
Indeks Kepuasan 99.27 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
Indeks Kepuasan 207.080.617 98.38 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
370.475.000
2.450.000
372.925.000
75
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 1.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 99.93 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
%
673.400.000 100.00 % Jumlah Pembinaan RW/RT
4.500.000
677.900.000
Realisasi (Rp)
88.78
7 RW
1 laporan
79.41
13 RW
1 laporan
79.41
15 RW
1 laporan
79.41
Realisasi Outcome/ Output
315.360.000
157.200.000
157.200.000
127.200.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.32.02.20.002
2.06.4.05.32.03.20
2.06.4.05.32.03.20.002
2.06.4.05.32.04.20
2.06.4.05.32.04.20.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
4.056.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.32.02.20.001
425
319.416.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.32.02.20
0
56.000.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.32.01.20.002
23.400.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.32.01.20.001
Kode Rekening
94.69 %
88.89 %
%
99.86 %
96.65 %
0
127.200.000
156.350.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
0%
80
7.00 RW
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.46 %
80
12 laporan
88.78
7 RW
88.78
12 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
12.00 %
12 laporan
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 156.350.000 99.46 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
314.910.000
3.920.000
80
88.78
34 RW
34.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan bulanan
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan bulanan lengkap
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 318.830.000 99.82 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
53.025.000
20.800.000
Realisasi (Rp)
47.433.400
14.898.400
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Gedebage
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.32.05.20.001
2.06.4.05.32.05.20.002
2.06 . 4.05.33
2.06.4.05.33.01.20
2.06.4.05.33.01.20.001
2.06.4.05.33.01.20.002
2.06.4.05.33.02.20
2.06.4.05.33.02.20.001
5.100.000
312.600.000
32.535.000
3.512.888.968
326.000.000
0
326.000.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
127.200.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.32.05.20
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.32.04.20.002
426 %
98.77 %
0%
Daftar nominatif pelayanan 12.00 Dokumen lengkap
81
12.00 Dokumen
84.51
41.00 RW
41.00 RW
Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
83.40 %
5.100.000 100.00 %
312.600.000
27.133.000
84.51
83.00 Nilai
81
IKM Kecamatan/ kelurahan 83.00 Nilai per triwulan
Indeks Kepuasan 88.61 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
13 RW
10.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
88.78
8 RW
Realisasi Outcome/ Output
12 laporan
80
5.00 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 98.77 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
14.898.400 100.00 %
42.031.400
Outcome/Output jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
3.488.424.800 99.30 %
322.000.000
0
322.000.000
127.200.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
418.995.000
415.200.000
345.211.084
16.251.084
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.33.03.20.002
2.06.4.05.33.04.20
2.06.4.05.33.04.20.001
2.06.4.05.33.04.20.002
2.06.4.05.33.05.20
2.06.4.05.33.05.20.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
626.930.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.33.03.20.001
427
632.205.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.33.03.20
3.795.000
5.275.000
307.500.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.33.02.20.002
Kode Rekening
% jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
16.251.000 100.00 %
IKM Kecamatan/ kelurahan 80.90 Nilai per triwulan
81
80.90 Nilai
84.51
10.00 RW
10.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 342.711.000 99.28 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
415.200.000 100.00 %
6.00 laporan
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
81
84.51
15.00 RW
15.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
84.51
8 RW
Realisasi Outcome/ Output
6.00 laporan
81
8 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.67 %
57.06 %
Indeks Kepuasan 99.32 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
3.795.000 100.00 %
418.995.000
624.865.000
3.010.000
627.875.000
307.500.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
14.898.400
307.500.000
632.205.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.33.01.20.001
2.06.4.05.33.01.20.002
2.06.4.05.33.02.20
2.06.4.05.33.02.20.001
2.06.4.05.33.02.20.002
2.06.4.05.33.03.20
2.06.4.05.33.03.20.001
5.275.000
5.100.000
312.600.000
32.535.000
47.433.400
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
328.960.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.33.01.20
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.33.05.20.002
428
3.010.000
627.875.000
57.06 %
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
81
6 laporan
84.51
8%
8.00 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan Indeks Kepuasan 99.32 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
307.500.000 100.00 %
12 Dokumen
Daftar nominatif pelayanan 12.00 Dokumen lengkap
81
84.51
41 RW
41.00 RW
Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
84.51
8.00 RW
Realisasi Outcome/ Output
83 Nilai
81
8.00 RW
Target Outcome/ Output
IKM Kecamatan/ kelurahan 83.00 Nilai per triwulan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
83.40 %
5.100.000 100.00 %
312.600.000
27.133.000
Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 88.61 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.24 %
%
14.898.400 100.00 %
42.031.400
326.460.000
Realisasi (Rp)
345.211.084
16.251.084
50.832.500
16.691.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Panyileukan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.33.04.20.002
2.06.4.05.33.05.20
2.06.4.05.33.05.20.001
2.06.4.05.33.05.20.002
2.06 . 4.05.34
2.06.4.05.34.01.20
2.06.4.05.34.01.20.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
415.200.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.33.04.20.001
429
418.995.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.33.04.20
962.328.500
328.960.000
3.795.000
626.930.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.33.03.20.002
Kode Rekening jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
99.24 %
16.541.000
99.10 %
78
Daftar nominatif pelayanan 5.00 Jenis lengkap
Indeks Kepuasan 50.315.000 98.98 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
5 Jenis
82
8 RW
Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
8.00 RW
80.9 Nilai
IKM Kecamatan/ kelurahan 80.90 Nilai per triwulan
961.551.700 99.92 %
326.460.000
16.251.000 100.00 %
81
84.51
10 RW
10.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 342.711.000 99.28 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
415.200.000 100.00 %
84.51
15 RW
Realisasi Outcome/ Output
24 laporan
81
15.00 RW
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 6.00 laporan lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
99.67 %
%
3.795.000 100.00 %
418.995.000
624.865.000
Realisasi (Rp)
20.852.500
253.200.000
104.400.000
104.400.000
367.443.500
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.34.02.20.001
2.06.4.05.34.02.20.002
2.06.4.05.34.03.20
2.06.4.05.34.03.20.001
2.06.4.05.34.03.20.002
2.06.4.05.34.04.20
2.06.4.05.34.04.20.001
2.643.500
0
274.052.500
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
34.141.500
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.34.02.20
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.34.01.20.002
430
98.78 %
0%
2.639.200
367.439.200
99.84 %
78
Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
5.00 jenis
82
100 orang bulan
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
25.00 orang bulan
5 jenis
Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap
78
82
252 RW
63.00 RW
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
82
222 %
Realisasi Outcome/ Output
5 jenis
78
222.00 %
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 5.00 jenis lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
104.400.000 100.00 %
0
104.400.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 99.91 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
98.92 %
%
253.200.000 100.00 %
20.597.500
273.797.500
33.774.000
Realisasi (Rp)
581.960.000
14.450.000
202.219.100
168.258.100
Kecamatan Cinambo
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Kecamatan Mandalajati
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06 . 4.05.35
2.06.4.05.35.01.20
2.06.4.05.35.01.20.001
2.06.4.05.35.01.20.002
2.06 . 4.05.36
2.06.4.05.36.01.20
2.06.4.05.36.01.20.001
2.06.4.05.36.01.20.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
581.960.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
2.06.4.05.34.05.20.002
431
165.600.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.34.05.20
33.961.000
1.695.481.900
567.510.000
165.600.000
364.800.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.34.04.20.002
Kode Rekening
% jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
33.648.800
167.527.200
99.08 %
99.57 %
365 orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
365.00 orang
12 Jenis
80.05
Daftar nominatif pelayanan 12.00 Jenis lengkap
80
129 Orang
129 Orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
84.16
42.00 RW
82
92.00 %
Realisasi Outcome/ Output
5 laporan
82.8
42.00 RW
78
92.00 %
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 5 laporan lengkap
99.61 %
97.01 %
95.16 %
Indeks Kepuasan 201.176.000 99.48 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
1.688.852.050
550.528.500
13.750.000
Indeks Kepuasan 564.278.500 96.96 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
564.278.500 96.96 %
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
165.600.000 100.00 %
165.600.000
364.800.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
532.350.000
370.314.800
367.950.000
288.408.000
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
Kegiatan Pembinaan RT RW
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.36.02.20.002
2.06.4.05.36.03.20
2.06.4.05.36.03.20.001
2.06.4.05.36.03.20.002
2.06.4.05.36.04.20
2.06.4.05.36.04.20.001
2.808.000
2.364.800
2.520.000
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
534.870.000
Anggaran (Rp)
2.06.4.05.36.02.20.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.06.4.05.36.02.20
432
2.788.500
283.038.500
367.850.000
2.348.000
370.198.000
Outcome/Output
99.98 %
99.31 %
Daftar nominatif pelayanan 12.00 Jenis lengkap
80
12 Jenis
80.05
91 orang
91.00 orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
80.05
12 jenis
80
Daftar nominatif pelayanan 12.00 jenis lengkap
Indeks Kepuasan 98.14 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
99.97 %
99.29 %
Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
133 orang
134.00 orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
80.05
Realisasi Outcome/ Output
12 Jenis
80
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 Jenis lengkap
Indeks Kepuasan 100.00 Masyarakat terhadap % pelayanan publik
%
532.350.000 100.00 %
2.519.550
534.869.550
Realisasi (Rp)
1.377.530.000 557.078.558
402.875.721
417.575.721
Kegiatan Pembinaan RT RW
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi
Pemberdayaan Sosial Budaya
Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan
Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.06.4.05.36.05.20.002
2.07
2.07 . 2.02.01
2.07.2.02.01.01.24
2.07.2.02.01.01.24.001
2.07.2.02.01.01.24.002
2.07.2.02.01.01.24.003
2.07.2.02.01.01.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
4.721.193.850
Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan
2.06.4.05.36.05.20.001
433
299.670.000
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan
2.06.4.05.36.05.20
3.343.663.850
218.413.185.073
297.150.000
2.520.000
285.600.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Pembinaan RT RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.06.4.05.36.04.20.002
Kode Rekening
99.97 %
3.120.795.704
361.145.000
363.185.000
524.952.837
20%
Jumlah Kecamatan yang 30.00 laporan mendapatkan fasilitas TTG Meningkatnya Partisipasi 93.33 % masyarakat dalam pembangunan
86.49 %
151.00 orang
Jumlah Inovasi dan pengembangan 90.15 % Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan
41.72% 30.00 laporan
Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada
Jumlah kecamatan yang 94.23 % mendapatkan Pembinaan BBGRM
1.249.282.837 90.69 %
4.370.078.541 92.56 %
20%
30.00 laporan
151.00 orang
30.00 laporan
41.72%
72 orang
72.00 orang
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
80.05
68 orang
Realisasi Outcome/ Output
12 jenis
80
68.00 orang
Target Outcome/ Output
Daftar nominatif pelayanan 12.00 jenis lengkap
208.142.264.585 95.30 %
297.050.000
jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan
Outcome/Output
Indeks Kepuasan 99.97 % Masyarakat terhadap pelayanan publik
98.13 %
%
2.520.000 100.00 %
299.570.000
280.250.000
Realisasi (Rp)
204.459.050
27.000.000
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
Kecamatan Sukasari
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.2.02.01.01.25.002
2.07.2.02.01.01.25.003
2.07 . 4.05.07
2.07.4.05.07.01.25
2.07.4.05.07.01.25.005
2.07.4.05.07.02.25
204.459.050
4.939.700.536
353.717.158
517.365.504
2.472.581.188
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Anggaran (Rp)
2.07.2.02.01.01.25.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
434
27.000.000
189.743.300
50.00 Orang#34.00 Orang
100%
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.80 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Persentase 100.00 Partisipasi Lembaga % Kemasyarakatan dalam Pembangunan
1 unit
100%
4.00 lembaga# 4.00 lembaga
Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan#Jumlah 99.95 % Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan 95.75 %
250.00 Org
30 Lembaga
Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga 84.46 % Kemasyarakatan data swadaya masyarakat
Laporan partisipasi swadaya masyarakat
Target Outcome/ Output
12.00 laporan
Outcome/Output
jumlah fasilitasi 94.25 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu
%
Persentase Partisipasi Lembaga 189.743.300 92.80 % Kemasyarakatan dalam Pembangunan Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan
4.729.955.386
353.535.954
436.944.500
2.330.315.250
Realisasi (Rp)
100%
200 Orang# 136 Orang
1 unit
100%
4.00 lembaga# 4.00 lembaga
250.00 Org
12.00 laporan
30 Lembaga
Realisasi Outcome/ Output
79.740.000
79.740.000
88.500.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.07.03.25.005
2.07.4.05.07.04.25
2.07.4.05.07.04.25.005
2.07.4.05.07.05.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
70.200.000
435
70.200.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.07.03.25
27.000.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
2.07.4.05.07.02.25.005
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
%
97.54 %
97.54 %
99.81 %
99.81 %
88.096.800 99.54 %
77.781.100
77.781.100
70.066.200
70.066.200
27.000.000 100.00 %
Realisasi (Rp) Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan
Outcome/Output
100%
100.00 Posyandu#100.00 %
1 unit
100%
100.00 Posyandu#100.00 %
1 unit
100%
100.00 %#100.00 %
1 unit
Target Outcome/ Output
100%
100 Posyandu# 100 %
1 unit
100%
0 Posyandu# 0 %
1 unit
100%
100 %# 400 %
1 unit
Realisasi Outcome/ Output
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.07.02.26.001
2.07.4.05.07.02.26.002
2.07.4.05.07.02.26.003
2.07.4.05.07.02.26.004
2.07.4.05.07.03.26
2.07.4.05.07.03.26.001
2.07.4.05.07.03.26.002
2.07.4.05.07.03.26.003
2.07.4.05.07.03.26.004
100.000.000
800.000.000
1.100.000.000
100.000.000
700.000.000
1.000.000.000
88.500.000
2.07.4.05.07.02.26
2.07.4.05.07.05.25.005
Anggaran (Rp)
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
436
Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan
Outcome/Output
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.54 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
%
99.475.450
97.195.000
98.529.350
772.430.000
1.067.629.800
94.852.650
95.228.300
96.134.510
673.769.650
25.00 sub kegiatan
22.00 sub kegiatan
14.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.20 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.48 % pemberdayaan lingkup LPM
Jumlah sub kegiatan 64.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 98.53 % pemberdayaan lingkup PKK
96.55 %
80%
12.00 sub kegiatan
31.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 95.23 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 94.85 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 97.06 % Lembaga Kemasyarakatan
18.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 25.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
80%
100.00 %#65.00 Posyandu
1 unit
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 96.13 % pemberdayaan lingkup PKK
96.25 %
Tingkat Pemberdayaan 959.985.110 96.00 % Lembaga Kemasyarakatan
88.096.800
Realisasi (Rp)
14 sub kegiatan
22 sub kegiatan
25 sub kegiatan
64 sub kegiatan
100%
12 sub kegiatan
31 sub kegiatan
18 sub kegiatan
25 sub kegiatan
100%
100 %# 65 Posyandu
1 unit
Realisasi Outcome/ Output
100.000.000
100.000.000
100.000.000
69.801.486
12.373.820
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
2.07.4.05.07.04.26.004
2.07.4.05.07.05.26
2.07.4.05.07.05.26.001
2.07.4.05.07.05.26.002
2.07.4.05.07.05.26.003
2.07.4.05.07.05.26.004
2.07.4.05.07.04.27
2.07.4.05.07.04.27.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
100.000.000
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.07.04.26.003
437
100.000.000
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.07.04.26.002
1.100.000.000
1.400.000.000
100.000.000
600.000.000
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.07.04.26.001
900.000.000
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.07.04.26
Kode Rekening
12.373.000
52.740.000
98.864.500
99.327.350
99.963.100
1.023.869.550
1.322.024.500
97.686.150
99.490.100
99.722.900
577.989.426
874.888.576
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
30.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.86 % pemberdayaan lingkup LPM
99.99 %
27.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.33 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
75.56 %
22.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 29.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.96 % pemberdayaan lingkup PKK
93.08 %
80%
12.00 sub kegiatan
16.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.49 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 97.69 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 94.43 % Lembaga Kemasyarakatan
11.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 33.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
80%
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 99.72 % pemberdayaan lingkup PKK
96.33 %
Tingkat Pemberdayaan 97.21 % Lembaga Kemasyarakatan
%
30 sub kegiatan
27 sub kegiatan
22 sub kegiatan
29 sub kegiatan
100%
12 sub kegiatan
16 sub kegiatan
11 sub kegiatan
33 sub kegiatan
100%
Realisasi Outcome/ Output
30.910.000
268.650.000
268.650.000
56.744.700
56.744.700
58.897.750
58.897.750
27.964.489
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kecamatan Cidadap
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.07.04.27.005
2.07 . 4.05.08
2.07.4.05.08.01.25
2.07.4.05.08.01.25.005
2.07.4.05.08.02.25
2.07.4.05.08.02.25.005
2.07.4.05.08.03.25
2.07.4.05.08.03.25.005
2.07.4.05.08.04.25
4.569.288.389
16.500.000
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
10.017.666
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.07.04.27.004
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.07.04.27.003
438
Jumlah kader 68.99 % pemberdayaan kewilayahan aktif
27.062.489
58.860.630
Tingkat partisipasi 96.77 % masyarakat dalam pembangunan
Jumlah kader 99.94 % pemberdayaan kewilayahan aktif
Tingkat partisipasi 58.860.630 99.94 % masyarakat dalam pembangunan
39.146.900
100%
21.00 Posyandu
100%
19.00 Posyandu
100%
50.00 Posyandu
Jumlah kader 98.72 % pemberdayaan kewilayahan aktif
Target Outcome/ Output
100%
Outcome/Output
Tingkat partisipasi 98.72 % masyarakat dalam pembangunan
95.72 %
45.91 %
99.00 %
98.25 %
%
Tingkat partisipasi 39.146.900 68.99 % masyarakat dalam pembangunan
265.201.000
265.201.000
4.373.935.592
14.190.000
16.335.000
9.842.000
Realisasi (Rp)
100%
21 Posyandu
100%
19 Posyandu
100%
50 Posyandu
100%
Realisasi Outcome/ Output
99.999.808
99.974.000
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.08.02.26.002
2.07.4.05.08.02.26.003
2.07.4.05.08.02.26.004
2.07.4.05.08.03.26
2.07.4.05.08.03.26.001
2.07.4.05.08.03.26.002
2.07.4.05.08.03.26.003
2.07.4.05.08.03.26.004
2.07.4.05.08.04.26
2.07.4.05.08.04.26.001
2.07.4.05.08.04.26.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
99.999.000
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.08.02.26.001
439
99.896.000
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.08.02.26
99.999.860
698.538.761
997.955.030
99.884.500
1.099.982.878
1.399.841.186
99.998.800
1.099.997.143
1.399.890.943
27.964.489
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
2.07.4.05.08.04.25.005
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
98.511.548
627.973.670
Outcome/Output
8.00 sub kegiatan
8 sub kegiatan
9 sub kegiatan Jumlah sub kegiatan 98.51 % pemberdayaan lingkup PKK
89.90 %
8 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.69 % pemberdayaan lingkup LPM
7 sub kegiatan
100%
7.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
11 sub kegiatan
Tingkat pemberdayaan 65% lembaga kemasyarakatan
11.00 sub kegiatan
11 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.71 % pemberdayaan lingkup PKK
99.70 %
100%
7 sub kegiatan
7 sub kegiatan
Tingkat pemberdayaan 65% lembaga kemasyarakatan
7.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 81.26 % pemberdayaan lingkup LPM 99.65 %
7.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 95.97 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
9 sub kegiatan
7 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW 9.00 sub kegiatan
100%
10 Posyandu
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat pemberdayaan 65% lembaga kemasyarakatan
10.00 Posyandu
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 98.37 % pemberdayaan lingkup PKK
98.59 %
97.15 %
Jumlah kader 96.77 % pemberdayaan kewilayahan aktif
%
921.922.928 92.38 %
99.570.725
98.962.349
99.709.245
1.096.670.717
1.394.913.036
81.257.800
95.974.000
98.271.000
1.084.499.614
1.360.002.414
27.062.489
Realisasi (Rp)
62.676.887
157.300.000
52.049.250
22.781.000
29.268.250
26.104.760
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.08.02.27.005
2.07.4.05.08.03.27
2.07.4.05.08.03.27.005
2.07.4.05.08.03.27.006
2.07.4.05.08.04.27
61.213.394
281.190.281
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
99.997.975
99.418.434
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.08.02.27.004
2.07.4.05.08.02.27.002
2.07.4.05.08.02.27
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.08.04.26.004
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.08.04.26.003
440
9.468.000
29.164.170
22.751.025
51.915.195
146.355.000
38.346.000
60.742.000
245.443.000
99.443.400
95.994.310
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
36.27 %
1.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pengelolaan ketentraman, 99.87 % ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
99.64 %
3.00 sub kegiatan
8.00 sub kegiatan
15.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
99.74 %
93.04 %
Jumlah sub kegiatan 61.18 % pengelolaan lembaga kemasyarakatan
99.23 %
87.29 %
Jumlah sub kegiatan 96.56 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.45 % pemberdayaan lingkup LPM
%
1 sub kegiatan
3 sub kegiatan
8 sub kegiatan
15 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
172.876.500
998.427.925
99.982.699
99.650.500
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07 . 4.05.09
2.07.4.05.09.01.25
2.07.4.05.09.01.25.005
2.07.4.05.09.04.26
2.07.4.05.09.04.26.001
2.07.4.05.09.04.26.002
2.07.4.05.09.04.26.003
2.07.4.05.09.04.26.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
172.876.500
Kecamatan Sukajadi
2.07.4.05.08.04.27.006
441
6.511.000
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
99.953.830
698.840.896
1.247.628.047
19.593.760
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.08.04.27.002
Kode Rekening 15.09 %
%
98.956.000
99.510.500
99.932.400
698.333.200
996.732.100
151.580.000
151.580.000
1.223.573.910
8.00 %
9.00 sub kegiatan
7.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.86 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.00 % pemberdayaan lingkup LPM
Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
70%
Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup PKK
99.93 %
99.83 %
15.00 %#622.00 Posyandu
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 87.68 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Tingkat Pemberdayaan Masyarakat
100%
Jumlah lembaga yang berpartispasi 87.68 % dalam pembangunan/ kecamatan
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
98.07 %
6.511.000 100.00 %
2.957.000
Realisasi (Rp)
50 sub kegiatan
32 sub kegiatan
54 %
147 sub kegiatan
95.52%
67 %# 1800 Posyandu
100%
Realisasi Outcome/ Output
15.000.000
12.527.402
24.475.220
24.475.220
171.102.600
12.425.000
95.912.600
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kecamatan Cicendo
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.09.04.27.004
2.07.4.05.09.04.27.006
2.07.4.05.09.05.27
2.07.4.05.09.05.27.005
2.07 . 4.05.10
2.07.4.05.10.01.25
2.07.4.05.10.01.25.001
2.07.4.05.10.01.25.002
2.07.4.05.10.02.25
183.527.600
8.438.757.215
24.321.000
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
2.07.4.05.09.04.27.001
Anggaran (Rp) 51.848.402
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.09.04.27
442
100.00 %
99.66 %
99.98 %
95.82 %
97.95 %
%
95.33 %
Outcome/Output
95.624.600
8.775.000
6.00 Kelurahan
91.46%
Jumlah lembaga yang berpartispasi 99.70 % dalam pembangunan/ kecamatan
12.00 sub kegiatan
91.46%
Target Outcome/ Output
Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga 70.62 % Kemasyarakatan data swadaya masyarakat
Jumlah lembaga yang berpartispasi 177.065.500 96.48 % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 168.290.500 98.36 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu
8.044.676.295
24.474.450 100.00 %
24.474.450
12.485.000
14.996.960
23.305.400
50.787.360
Realisasi (Rp)
100%
6 Kelurahan
12 sub kegiatan
100%
Realisasi Outcome/ Output
48.600.000
113.400.000
113.400.000
76.300.000
76.300.000
68.368.600
68.368.600
84.000.000
84.000.000
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
2.07.4.05.10.03.25.001
2.07.4.05.10.04.25
2.07.4.05.10.04.25.001
2.07.4.05.10.05.25
2.07.4.05.10.05.25.001
2.07.4.05.10.06.25
2.07.4.05.10.06.25.001
2.07.4.05.10.07.25
2.07.4.05.10.07.25.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
48.600.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.10.03.25
443
95.912.600
Anggaran (Rp)
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.10.02.25.001
Kode Rekening
83.841.750
83.841.750
48.309.200
48.309.200
76.300.000
76.300.000
113.400.000
113.400.000
48.600.000
48.600.000
95.624.600
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
jumlah fasilitasi 99.70 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga yang berpartispasi 70.66 % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 70.66 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu Jumlah lembaga yang berpartispasi 99.81 % dalam pembangunan/ kecamatan jumlah fasilitasi 99.81 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu
%
12.00 sub kegiatan
91.46%
12.00 sub kegiatan
91.46%
12.00 sub kegiatan
91.46%
12.00 sub kegiatan
91.46%
12.00 sub kegiatan
91.46%
12.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
12 sub kegiatan
100%
12 sub kegiatan
100%
12 sub kegiatan
100%
12 sub kegiatan
100%
12 sub kegiatan
100%
12 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
99.981.500
94.481.390
100.010.000
100.089.800
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.10.02.26.002
2.07.4.05.10.02.26.003
2.07.4.05.10.02.26.004
2.07.4.05.10.03.26
2.07.4.05.10.03.26.001
2.07.4.05.10.03.26.002
2.07.4.05.10.03.26.003
2.07.4.05.10.03.26.004
2.07.4.05.10.04.26
2.07.4.05.10.04.26.001
2.07.4.05.10.04.26.002
99.941.960
999.998.587
1.299.053.392
100.025.000
800.082.408
1.100.207.208
96.733.796
1.199.100.806
Pemberdayaan Lingkup RW
1.490.297.492
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.10.02.26.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.10.02.26
444 Outcome/Output
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.73 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
96.203.500
980.164.500
1.262.078.700
78.356.750
80.802.500
99.669.600
785.268.800
95.950.796
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 96.26 % pemberdayaan lingkup PKK
98.02 %
64%
6.00 sub kegiatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 80.73 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 78.34 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 97.15 % Lembaga Kemasyarakatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.66 % pemberdayaan lingkup PKK
98.15 %
64%
6.00 sub kegiatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
64%
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 99.03 % pemberdayaan lingkup PKK
99.34 %
Tingkat Pemberdayaan 99.21 % Lembaga Kemasyarakatan
%
Jumlah sub kegiatan 99.19 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 1.044.097.650 94.90 % Lembaga Kemasyarakatan
92.333.872
99.009.405
1.191.191.344
1.478.485.417
Realisasi (Rp)
8 sub kegiatan
71 sub kegiatan
64%
6 sub kegiatan
9 sub kegiatan
8 sub kegiatan
71 sub kegiatan
64%
6 sub kegiatan
9 sub kegiatan
8 sub kegiatan
71 sub kegiatan
64%
Realisasi Outcome/ Output
94.861.900
90.757.500
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.10.05.26.002
2.07.4.05.10.05.26.003
2.07.4.05.10.05.26.004
2.07.4.05.10.06.26
2.07.4.05.10.06.26.001
2.07.4.05.10.06.26.002
2.07.4.05.10.06.26.003
2.07.4.05.10.06.26.004
2.07.4.05.10.07.26
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
98.023.700
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.10.05.26.001
445
99.999.784
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.10.05.26
1.299.905.331
90.195.000
588.346.050
864.160.450
99.999.795
999.999.433
1.298.022.712
99.116.100
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.10.04.26.004
99.996.745
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.10.04.26.003
Kode Rekening
Outcome/Output
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
1.159.127.995
86.516.500
77.612.100
92.573.500
581.127.180
97.885.800
64%
6.00 sub kegiatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 85.52 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 95.92 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 89.17 % Lembaga Kemasyarakatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 97.59 % pemberdayaan lingkup PKK
98.77 %
64%
6.00 sub kegiatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
64%
6.00 sub kegiatan
9.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 99.28 % pemberdayaan lingkup PKK
91.98 %
Jumlah sub kegiatan 94.92 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 93.53 % Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 91.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
%
Jumlah sub kegiatan 97.89 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 837.829.280 96.95 % Lembaga Kemasyarakatan
97.036.800
99.276.500
919.785.170
1.213.984.270
94.081.000
91.629.700
Realisasi (Rp)
64%
6 sub kegiatan
9 sub kegiatan
8 sub kegiatan
71 sub kegiatan
64%
6 sub kegiatan
9 sub kegiatan
8 sub kegiatan
71 sub kegiatan
64%
6 sub kegiatan
9 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
99.976.148
26.425.000
26.425.000
85.500.000
85.500.000
135.815.257
122.500.000
13.315.257
99.192.041
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.10.07.26.003
2.07.4.05.10.07.26.004
2.07.4.05.10.02.27
2.07.4.05.10.02.27.004
2.07.4.05.10.03.27
2.07.4.05.10.03.27.004
2.07.4.05.10.04.27
2.07.4.05.10.04.27.004
2.07.4.05.10.04.27.005
2.07.4.05.10.05.27
99.926.148
99.986.456
Pemberdayaan lingkup PKK
1.000.016.579
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.10.07.26.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.10.07.26.001
446
96.772.720
13.090.000
121.777.480
Target Outcome/ Output
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 93.90 % pemberdayaan lingkup LPM
92.63 %
92.63 %
98.78 %
97.56 %
98.31 %
99.41 %
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 94.39 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.78 %
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 71.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 93.35 % pemberdayaan lingkup PKK
87.76 %
%
134.867.480 99.30 %
79.200.000
79.200.000
26.103.000
26.103.000
93.828.300
94.369.000
93.339.100
877.591.595
Realisasi (Rp)
6 sub kegiatan
9 sub kegiatan
8 sub kegiatan
71 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
25.500.000
21.323.932
18.000.000
18.000.000
297.026.200
297.026.200
81.000.000
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kecamatan Andir
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.10.06.27.004
2.07.4.05.10.06.27.005
2.07.4.05.10.07.27
2.07.4.05.10.07.27.004
2.07 . 4.05.11
2.07.4.05.11.01.25
2.07.4.05.11.01.25.005
2.07.4.05.11.02.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
5.245.600
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)
2.07.4.05.10.06.27.003
447
52.069.532
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.10.06.27
7.689.405.755
99.192.041
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.10.05.27.004
Kode Rekening
98.15 %
97.43 %
99.82 %
97.97 %
97.56 %
%
99.88 %
81.000.000
281.596.750
281.596.750
Outcome/Output
40.00 Orang
50%
Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan
50%
Target Outcome/ Output
94.81 % kader posyandu aktif
Jumlah lembaga yang berpartispasi 94.81 % dalam pembangunan/ kecamatan
7.601.027.100 98.85 %
17.978.400
17.978.400 99.88 %
20.928.633
24.845.700
5.236.000
51.010.333
96.772.720
Realisasi (Rp)
100%
35 Orang
100%
Realisasi Outcome/ Output
81.000.000
81.000.000
97.200.000
97.200.000
59.250.000
59.250.000
43.200.000
43.200.000
54.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.11.03.25
2.07.4.05.11.03.25.005
2.07.4.05.11.04.25
2.07.4.05.11.04.25.005
2.07.4.05.11.05.25
2.07.4.05.11.05.25.005
2.07.4.05.11.06.25
2.07.4.05.11.06.25.005
2.07.4.05.11.07.25
Anggaran (Rp) 81.000.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.11.02.25.005
448 %
Outcome/Output
54.000.000
Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan
43.200.000 100.00 % kader posyandu aktif
43.200.000
Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan
59.250.000 100.00 % kader posyandu aktif
59.250.000
Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan
97.200.000 100.00 % kader posyandu aktif
97.200.000
Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan
81.000.000 100.00 % kader posyandu aktif
81.000.000
Jumlah lembaga 100.00 yang berpartispasi % dalam pembangunan/ kecamatan
81.000.000 100.00 % kader posyandu aktif
Realisasi (Rp)
50%
8.00 Orang
50%
7.00 Posyandu
50%
2.00 Posyandu
50%
9.00 Orang
50%
9.00 Posyandu
Target Outcome/ Output
100%
6 Orang
100%
0 Posyandu
100%
10 Posyandu
100%
4 Orang
100%
8 Posyandu
Realisasi Outcome/ Output
99.999.813
99.997.320
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.11.02.26.003
2.07.4.05.11.02.26.004
2.07.4.05.11.03.26
2.07.4.05.11.03.26.001
2.07.4.05.11.03.26.002
2.07.4.05.11.03.26.003
2.07.4.05.11.03.26.004
2.07.4.05.11.04.26
2.07.4.05.11.04.26.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
96.542.444
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.11.02.26.002
449
99.904.000
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.11.02.26.001
949.996.172
1.234.996.028
71.249.850
1.099.703.128
1.370.950.111
99.734.000
1.056.994.887
1.353.175.331
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.11.02.26
54.000.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.11.07.25.005
Kode Rekening
%
Outcome/Output
945.885.655
99.57 %
76%
62.50 %
Jumlah sub kegiatan 2.00 RW pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 71.249.850 100.00 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 1.229.214.505 99.53 % Lembaga Kemasyarakatan
33.33 %
Jumlah sub kegiatan 99.997.300 100.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
Jumlah sub kegiatan 2.00 RW pemberdayaan lingkup RW 66.67 %
99.82 %
76%
62.50 %
Jumlah sub kegiatan 99.999.750 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK
1.097.721.620
Jumlah sub kegiatan 99.734.000 100.00 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 1.368.968.520 99.86 % Lembaga Kemasyarakatan
33.33 %
Jumlah sub kegiatan 96.540.200 100.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
Jumlah sub kegiatan 11.00 RW pemberdayaan lingkup RW 66.67 %
99.33 %
76%
5.00 Posyandu
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 99.904.000 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK
1.049.960.040
Tingkat Pemberdayaan 1.346.138.240 99.48 % Lembaga Kemasyarakatan
54.000.000 100.00 % kader posyandu aktif
Realisasi (Rp)
2 RW
81.16%
75 %
75 %
75 %
6 RW
81.16%
62.5 %
66.67 %
66.67 %
11 RW
81.16%
7 Posyandu
Realisasi Outcome/ Output
99.706.057
99.503.575
93.108.048
92.358.103
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.11.04.26.004
2.07.4.05.11.05.26
2.07.4.05.11.05.26.001
2.07.4.05.11.05.26.002
2.07.4.05.11.05.26.003
2.07.4.05.11.05.26.004
2.07.4.05.11.06.26
2.07.4.05.11.06.26.001
2.07.4.05.11.06.26.002
2.07.4.05.11.06.26.003
565.722.164
845.688.287
99.743.672
899.817.670
1.198.770.974
94.999.860
95.000.000
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.11.04.26.003
Anggaran (Rp) 94.999.996
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan lingkup PKK
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.11.04.26.002
450
91.045.000
92.030.050
561.992.500
838.566.050
98.623.750
95.860.800
97.716.000
858.203.800
1.150.404.350
94.860.300
93.474.800
94.993.750
Realisasi (Rp)
66.67 %
33.33 %
Jumlah sub kegiatan 98.58 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
Jumlah sub kegiatan 1.00 RW pemberdayaan lingkup RW Jumlah sub kegiatan 98.84 % pemberdayaan lingkup PKK
99.34 %
76%
62.50 %
33.33 %
Jumlah sub kegiatan 96.34 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 98.88 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 99.16 % Lembaga Kemasyarakatan
66.67 %
Jumlah sub kegiatan 2.00 RW pemberdayaan lingkup RW
76%
62.50 %
Jumlah sub kegiatan 98.00 % pemberdayaan lingkup PKK
95.38 %
Jumlah sub kegiatan 99.85 % pemberdayaan lingkup LPM Tingkat Pemberdayaan 95.97 % Lembaga Kemasyarakatan
33.33 %
Jumlah sub kegiatan 98.39 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
Target Outcome/ Output 66.67 %
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 99.99 % pemberdayaan lingkup PKK
%
55.56 %
66.67 %
1 RW
81.16%
75 %
66.67 %
77.78 %
2 RW
81.16%
87.5 %
88.89 %
88.89 %
Realisasi Outcome/ Output
94.996.519
8.750.000
4.375.000
4.375.000
2.933.500
2.933.500
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
2.07.4.05.11.07.26.003
2.07.4.05.11.07.26.004
2.07.4.05.11.03.27
2.07.4.05.11.03.27.005
2.07.4.05.11.03.27.006
2.07.4.05.11.04.27
2.07.4.05.11.04.27.006
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
94.978.000
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.11.07.26.002
451
94.999.778
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.11.07.26.001
666.863.527
951.837.824
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.11.07.26
94.499.972
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan Lingkup LPM
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.11.06.26.004
Kode Rekening
2.924.350
2.924.350
4.250.000
4.250.000
8.500.000
94.978.000
94.935.000
94.983.000
664.581.335
949.477.335
93.498.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
99.69 %
99.69 %
97.14 %
97.14 %
62.50 %
Jumlah sub kegiatan 99.98 % pemberdayaan lingkup LPM 97.14 %
33.33 %
Jumlah sub kegiatan 66.67 % pemberdayaan lingkup PKK
87.5 %
66.67 %
88.89 %
3 RW
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW 1.00 RW
81.16%
62.5 %
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
62.50 %
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.98 %
99.66 %
99.75 %
Jumlah sub kegiatan 98.94 % pemberdayaan lingkup LPM
%
5.000.000
5.000.000
190.550.200 1.000.239.927
100.007.535 100.023.449
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kecamatan Coblong
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.11.07.27
2.07.4.05.11.07.27.005
2.07 . 4.05.12
2.07.4.05.12.01.25
2.07.4.05.12.01.25.001
2.07.4.05.12.02.26
2.07.4.05.12.02.26.001
2.07.4.05.12.02.26.002
2.07.4.05.12.02.26.003
2.07.4.05.12.02.26.004
100.021.550
700.187.393
190.550.200
9.739.226.025
4.627.500
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
2.07.4.05.11.06.27.004
Anggaran (Rp) 4.627.500
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.11.06.27
452
100.00 %
99.12 %
99.12 %
%
98.780.050
98.807.250
99.342.450
697.698.410
994.628.160
188.065.400
188.065.400
9.523.392.439
Outcome/Output
78%
Target Outcome/ Output
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.76 % pemberdayaan lingkup LPM
10 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
8 sub kegiatan
10 sub kegiatan
18 sub kegiatan
18.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
10.00 sub kegiatan
100%
12 %
25 unit
100%
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan
12.00 %
Jumlah sub kegiatan 98.78 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.33 %
99.64 %
99.44 %
jumlah fasilitasi 98.70 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat Partisipasi 98.70 % masyarakat dalam pembangunan
97.78 %
5.000.000 100.00 %
5.000.000
4.587.000
4.587.000
Realisasi (Rp)
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.12.03.26.004
2.07.4.05.12.04.26
2.07.4.05.12.04.26.001
2.07.4.05.12.04.26.002
2.07.4.05.12.04.26.003
2.07.4.05.12.04.26.004
2.07.4.05.12.05.26
2.07.4.05.12.05.26.001
2.07.4.05.12.05.26.002
2.07.4.05.12.05.26.003
2.07.4.05.12.05.26.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
99.589.508
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.12.03.26.003
453
99.992.281
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.12.03.26.002
99.997.723
1.299.903.656
1.599.483.168
100.000.118
99.987.060
100.000.048
2.101.096.189
2.401.083.415
100.016.150
100.114.150
100.004.150
1.300.281.874
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.12.03.26.001
1.600.416.324
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.12.03.26
Kode Rekening
97.221.900
94.967.850
98.988.750
1.209.401.820
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.22 % pemberdayaan lingkup LPM
8 sub kegiatan
9 sub kegiatan
6 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 6.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 9.00 sub kegiatan
9 sub kegiatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 95.36 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.00 %
93.04 %
100%
11 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan
11.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 92.39 % pemberdayaan lingkup LPM
8 sub kegiatan
9 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 sub kegiatan
18 sub kegiatan
18.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 95.52 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.10 %
99.06 %
1.500.580.320 93.82 %
92.386.938
95.510.272
99.104.100
2.081.391.652
100%
14 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan
14.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.58 % pemberdayaan lingkup LPM
11 sub kegiatan
10 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 11.00 sub kegiatan
6 sub kegiatan
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 100%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 99.54 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.60 %
99.82 %
99.77 %
%
2.368.392.962 98.64 %
99.599.225
99.653.500
99.604.625
1.297.884.947
1.596.742.297
Realisasi (Rp)
99.890.000 99.854.727
100.031.896 100.000.024
39.436.124
39.436.124
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.12.06.26.002
2.07.4.05.12.06.26.003
2.07.4.05.12.06.26.004
2.07.4.05.12.07.26
2.07.4.05.12.07.26.001
2.07.4.05.12.07.26.002
2.07.4.05.12.07.26.003
2.07.4.05.12.07.26.004
2.07.4.05.12.03.27
2.07.4.05.12.03.27.005
2.07.4.05.12.04.27
49.500.000
100.005.940
600.005.930
900.043.790
99.940.362
1.500.000.727
Pemberdayaan Lingkup RW
1.799.685.816
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.12.06.26.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.12.06.26
454
97.38 %
20.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.04 % pemberdayaan lingkup LPM 97.38 %
20.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 28.00 laporan pemberdayaan lingkup PKK
20 sub kegiatan
20 sub kegiatan
28 laporan
80 %
80.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 98.24 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.09 %
99.20 %
49.203.000 99.40 %
38.401.000
38.401.000
98.044.500
98.236.100
98.124.900
595.181.700
100%
16 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan
16.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.67 % pemberdayaan lingkup LPM
13 sub kegiatan
10 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 13.00 sub kegiatan
14 sub kegiatan
14.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 100%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 100% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 99.86 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.90 %
99.74 %
99.75 %
%
889.587.200 98.84 %
99.609.500
99.715.000
99.787.000
1.496.045.300
1.795.156.800
Realisasi (Rp)
31.789.597
59.378.683
45.260.683
3.884.128.113 195.216.600
195.216.600
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Kecamatan Bandung Wetan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.12.05.27.005
2.07.4.05.12.06.27
2.07.4.05.12.06.27.004
2.07.4.05.12.06.27.006
2.07 . 4.05.13
2.07.4.05.13.01.25
2.07.4.05.13.01.25.005
2.07.4.05.13.02.26
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
67.618.981
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
2.07.4.05.12.05.27.004
455
99.408.578
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.12.05.27
1.094.507.062
14.118.000
49.500.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.12.04.27.005
Kode Rekening
96.19 %
98.51 %
99.11 %
98.97 %
99.07 %
18.31 %
44.13 %
99.40 %
%
Outcome/Output
1.080.111.305 98.68 %
192.959.300
60%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 60% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah kader pemberdayaan 16.00 Posyandu#16.00 98.84 % kewilayahan aktif#pokjanal, orang kader posyandu aktif
Tingkat partisipasi 192.959.300 98.84 % masyarakat dalam pembangunan
3.736.306.125
13.908.200
44.856.350
58.764.550
31.493.000
12.377.750
43.870.750
49.203.000
Realisasi (Rp)
100%
16 Posyandu# 16 orang
100%
Realisasi Outcome/ Output
100.000.000
88.550.000 94.160.028
97.164.000
56.528.864
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.13.02.26.003
2.07.4.05.13.02.26.004
2.07.4.05.13.03.26
2.07.4.05.13.03.26.001
2.07.4.05.13.03.26.002
2.07.4.05.13.03.26.003
2.07.4.05.13.03.26.004
2.07.4.05.13.04.26
2.07.4.05.13.04.26.001
2.07.4.05.13.04.26.002
2.07.4.05.13.04.26.003
2.07.4.05.13.04.26.004
33.360.000
398.923.794
585.976.658
82.421.371
1.602.347.206
1.867.478.605
99.999.900
99.999.900
Pemberdayaan lingkup PKK
794.507.262
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.13.02.26.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.13.02.26.001
456
33.265.200
55.201.200
94.121.200
389.454.780
572.042.380
79.239.500
90.546.500
87.323.350
1.526.405.204
16 sub kegiatan
1 sub kegiatan
1.00 sub kegiatan
4.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.65 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.72 % pemberdayaan lingkup LPM
4 sub kegiatan
15 sub kegiatan# 0 %
16.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup 15.00 sub 96.87 % PKK#Jumlah sub kegiatan kegiatan#100.00 % pemberdayaan lingkup PKK
97.63 %
100%
12 sub kegiatan
15 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 60% Lembaga Kemasyarakatan
12.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 96.14 % pemberdayaan lingkup LPM 97.62 %
15.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 16.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
16 sub kegiatan
206 sub kegiatan
206.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 96.16 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.61 %
95.26 %
16 sub kegiatan 100%
16.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.80 % pemberdayaan lingkup LPM
14 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 60% Lembaga Kemasyarakatan
14.00 sub kegiatan
14 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 14.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Realisasi Outcome/ Output 70 sub kegiatan
Target Outcome/ Output 70.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 96.93 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.73 %
98.89 %
%
1.783.514.554 95.50 %
97.799.450
96.927.985
99.729.470
785.654.400
Realisasi (Rp)
3.778.731
120.995.457
28.000.000
92.995.457
6.857.862.910 186.240.243
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kecamatan Sumur Bandung
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
2.07.4.05.13.03.27.002
2.07.4.05.13.03.27.003
2.07.4.05.13.04.27
2.07.4.05.13.04.27.004
2.07.4.05.13.04.27.005
2.07 . 4.05.14
2.07.4.05.14.01.25
2.07.4.05.14.01.25.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
3.200.000
Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan (DAU)
457
12.975.000
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
2.07.4.05.13.03.27.001
172.932.483
19.953.731
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.13.03.27
Kode Rekening
161.804.750
174.430.900
6.306.702.949
91.283.586
0
91.283.586
3.270.000
1.950.000
11.175.000
16.395.000
Realisasi (Rp)
1 Laporan
Jumlah Laporan Kegiatan pengelolaan 86.54 % pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
Jumlah kader 93.57 % pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal
245 orang#35 posyandu
245 orang#35 posyandu
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
1 laporan
100%
1.00 laporan
1 Laporan
1 Laporan
1 Laporan
Realisasi Outcome/ Output
100%
Tingkat partisipasi 93.66 % masyarakat dalam pembangunan
91.96 %
98.16 %
Jumlah Kegiatan 0.00 % pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
1 Laporan
Jumlah laporan kegiatan pengelolaan pelayanan 60.94 % pendidikan dan kebudayaan
75.44 %
1 Laporan
Jumlah laporan Kegiatan 86.13 % pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
82.17 %
%
0
80.900.000
65.240.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.14.02.25.005
2.07.4.05.14.03.25
2.07.4.05.14.03.25.005
2.07.4.05.14.04.25
2.07.4.05.14.04.25.005
2.07.4.05.14.05.25
80.900.000
0
41.400.000
41.400.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
13.307.760
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.14.02.25
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.14.01.25.001
458 Outcome/Output
100%
84 kader#12 posyandu
100%
84 kader#12 posyandu
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.97 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
100%
0.00 laporan# 0.00 laporan
100%
Tingkat partisipasi 99.97 % masyarakat dalam pembangunan
0.00 laporan#0.00 laporan
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 0% kader pemberdayaan kewilayahan aktif
100%
49 Kader#7 posyandu
100%
Tingkat partisipasi 0 % masyarakat dalam pembangunan
Jumlah kader pemberdayaan 99.78 % 49 Kader#7 posyandu kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
1 KUMKM
Realisasi Outcome/ Output
100%
1 KUMKM
Target Outcome/ Output
100%
Tingkat partisipasi 99.78 % masyarakat dalam pembangunan
Jumlah KUKM aktif di 94.88 % wilayah kecamatan/ kelurahan
%
Tingkat partisipasi 60.609.000 92.90 % masyarakat dalam pembangunan
80.874.800
80.874.800
0
0
41.307.500
41.307.500
12.626.150
Realisasi (Rp)
100.000.000
172.932.483
172.932.483
41.400.000
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.14.02.26.002
2.07.4.05.14.02.26.003
2.07.4.05.14.02.26.004
2.07.4.05.14.01.25
2.07.4.05.14.01.25.005
2.07.4.05.14.02.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
100.000.000
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.14.02.26.001
459
100.000.000
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.14.02.26
800.000.000
1.100.000.000
65.240.000
2.07.4.05.14.05.25.005
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
41.307.500
161.804.750
161.804.750
90.467.300
90.297.000
98.886.150
760.499.745
Target Outcome/ Output
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 90.47 % pemberdayaan lingkup LPM
100%
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
4 laporan# 4 laporan
100%
Tingkat partisipasi 99.78 % masyarakat dalam pembangunan
4.00 laporan#4.00 laporan
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan Jumlah kader 93.57 % pemberdayaan kewilayahan aktif#pokjanal
100%
10.00 sub kegiatan
12.00 sub kegiatan
100%
Tingkat partisipasi 93.57 % masyarakat dalam pembangunan
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 25.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
36.00 sub kegiatan
96 sub kegiatan
86 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 90.30 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.89 %
95.06 %
97.86%
1.00 laporan# 1.00 laporan
4 unit
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
4.00 laporan#4.00 laporan
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Outcome/Output
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.90 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
%
1.040.150.195 94.56 %
60.609.000
Realisasi (Rp)
0
80.900.000
65.240.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.14.03.25.005
2.07.4.05.14.04.25
2.07.4.05.14.04.25.005
2.07.4.05.14.05.25
2.07.4.05.14.05.25.005
2.07.4.05.14.02.26
2.07.4.05.14.02.26.001
800.000.000
1.100.000.000
65.240.000
80.900.000
0
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
41.400.000
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.14.03.25
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.14.02.25.005
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
460 Outcome/Output
0.00 laporan#0.00 laporan
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 0% kader pemberdayaan kewilayahan aktif
760.499.745
95.06 %
50 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
50.00 sub kegiatan
97.86%
4 laporan# 4 laporan Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
4.00 laporan#4.00 laporan
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.90 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
100%
4 laporan# 3 laporan
100%
4.00 laporan#3.00 laporan
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.97 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
100%
0 laporan# 0 laporan
3 laporan# 4 laporan
Realisasi Outcome/ Output
100%
Tingkat partisipasi 99.97 % masyarakat dalam pembangunan
0%
1.040.150.195 94.56 %
60.609.000
Target Outcome/ Output
Jumlah kader pemberdayaan 3.00 laporan#4.00 99.78 % kewilayahan aktif#pokjanal, laporan kader posyandu aktif
%
Tingkat partisipasi 60.609.000 92.90 % masyarakat dalam pembangunan
80.874.800
80.874.800
0
0
41.307.500
Realisasi (Rp)
100.000.000
98.980.000 100.025.000
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.14.03.26
2.07.4.05.14.03.26.001
2.07.4.05.14.03.26.002
2.07.4.05.14.03.26.003
2.07.4.05.14.03.26.004
2.07.4.05.14.04.26
2.07.4.05.14.04.26.001
2.07.4.05.14.04.26.002
2.07.4.05.14.04.26.003
2.07.4.05.14.04.26.004
2.07.4.05.14.05.26
2.07.4.05.14.05.26.001
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
100.000.000
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.14.02.26.004
461
100.000.000
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.14.02.26.003
737.568.647
1.037.568.647
99.999.500
1.173.512.037
1.472.516.537
100.000.000
900.000.000
1.200.000.000
100.000.000
100.000.000
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan lingkup PKK
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.14.02.26.002
Kode Rekening
Target Outcome/ Output
631.417.460
914.476.210
98.924.000
85.61 %
88.14 %
32 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
32.00 sub kegiatan
97.86%
9 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
9.00 sub kegiatan
11 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Jumlah sub kegiatan 99.998.400 100.00 % pemberdayaan lingkup LPM
34 sub kegiatan
34.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
10 sub kegiatan
97.86%
8 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
10.00 sub kegiatan
96.97 %
89.20 %
91.11 %
8.00 sub kegiatan
6 sub kegiatan
15 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 15.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 6.00 sub kegiatan
38 sub kegiatan
38.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 67.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 55.61 % pemberdayaan lingkup LPM
76.01 %
95.45 %
97.86%
9 sub kegiatan
10 sub kegiatan
20 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 90.47 % pemberdayaan lingkup LPM 88.14 %
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 20.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 90.30 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.89 %
%
Jumlah sub kegiatan 98.90 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
95.979.000
1.046.763.306
1.341.664.706
55.606.500
66.999.000
76.006.000
859.071.893
1.057.683.393
90.467.300
90.297.000
98.886.150
Realisasi (Rp)
100.000.000
100.000.000
37.464.000
37.464.000
90.661.000
12.250.000
78.411.000
36.000.000
36.000.000
49.400.000
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.14.05.26.003
2.07.4.05.14.05.26.004
2.07.4.05.14.02.27
2.07.4.05.14.02.27.004
2.07.4.05.14.03.27
2.07.4.05.14.03.27.001
2.07.4.05.14.03.27.004
2.07.4.05.14.04.27
2.07.4.05.14.04.27.004
2.07.4.05.14.05.27
Anggaran (Rp) 100.000.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan lingkup PKK
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.14.05.26.002
462
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.37 % pemberdayaan lingkup LPM
2 kegiatan
Jumlah Penguatan Kelembagaan LKK 99.04 % Kelurahan dan Pelatihan pengelolaan sampah Kelurahan Merdeka
48.070.000
35.970.000
97.31 %
Jumlah pelatihan Pembinaan Lembaga 99.92 % 1 kegiatan Kemasyarakatan Kel. Kebon Pisang
1 kegiatan
1 Kegiatan
Jumlah Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat
98.78 %
99.01 %
Terlaksananya kegiatan 98.65 % Pembinaan untuk warga masyarakat
6.00 sub kegiatan
35.970.000 99.92 %
77.660.000
12.100.000
89.760.000
36.960.000
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 85.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.05 %
%
36.960.000 98.65 %
98.372.250
85.634.850
99.051.650
Realisasi (Rp)
1 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
1 Kegiatan
6 sub kegiatan
6 sub kegiatan
11 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
376.826.792
19.884.250
19.884.250
82.325.000
82.325.000
72.000.000
72.000.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
2.07.4.05.15.01.25.005
2.07.4.05.15.02.25
2.07.4.05.15.02.25.005
2.07.4.05.15.04.25
2.07.4.05.15.04.25.005
2.07.4.05.15.05.25
2.07.4.05.15.05.25.005
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
376.826.792
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.15.01.25
463
11.530.410.559
Kecamatan Cibeunying Kidul
2.07 . 4.05.15
49.400.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.14.05.27.004
Kode Rekening
Outcome/Output
95.17 %
Jumlah Kegiatan 97.31 % pengelolaan lembaga kemasyarakatan
%
75.00 Orang#75.00 Orang
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.81 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
64.800.000
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 90.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
60.00 Orang#60.00 Posyandu
100%
100%
75.00 Orang#80.00 Orang
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 97.34 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Tingkat partisipasi 99.81 % masyarakat dalam pembangunan
100%
65.00 Orang#40.00 Orang
100%
1 kegiatan
Target Outcome/ Output
Tingkat partisipasi 97.34 % masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi 64.800.000 90.00 % masyarakat dalam pembangunan
82.164.500
82.164.500
19.355.000
19.355.000
350.278.400
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 92.95 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
Tingkat partisipasi 350.278.400 92.95 % masyarakat dalam pembangunan
10.973.343.716
48.070.000
Realisasi (Rp)
180 Orang# 180 Posyandu
93.94%
300 Orang# 225 Orang
93.94%
300 Orang# 240 Orang
93.94%
195 Orang# 120 Orang
93.94%
1 kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
12.735.000
12.735.000
99.948.308 99.999.969
99.434.511 99.759.138
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.15.06.25.005
2.07.4.05.15.07.25
2.07.4.05.15.07.25.005
2.07.4.05.15.02.26
2.07.4.05.15.02.26.001
2.07.4.05.15.02.26.002
2.07.4.05.15.02.26.003
2.07.4.05.15.02.26.004
2.07.4.05.15.03.26
2.07.4.05.15.03.26.001
2.07.4.05.15.03.26.002
2.07.4.05.15.03.26.003
1.502.212.163
1.801.362.912
99.999.951
1.829.869.788
2.129.818.016
101.580.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Anggaran (Rp) 101.580.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.15.06.25
464 %
Outcome/Output
89.100.160
99.252.000
1.461.405.350
1.742.004.510
91.434.500
99.407.500
95.679.900
1.767.756.050
100%
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
6 sub kegiatan
7 sub kegiatan
124 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
124.00 sub kegiatan
77.64%
5 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 89.32 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.82 %
97.28 %
96.70 %
5.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 91.43 % pemberdayaan lingkup LPM
8 sub kegiatan
10 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 sub kegiatan
34 sub kegiatan
34.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.41 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
95.73 %
96.61 %
77.64%
225 Orang# 225 Orang
93.94%
240 Orang# 48 Orang
93.94%
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah kader pemberdayaan 75.00 Orang#75.00 96.74 % kewilayahan aktif#pokjanal, Orang kader posyandu aktif
Tingkat partisipasi 96.74 % masyarakat dalam pembangunan
2.054.277.950 96.45 %
12.320.000
12.320.000
100.033.000
100%
Target Outcome/ Output
Jumlah kader pemberdayaan 80.00 Orang#16.00 98.48 % kewilayahan aktif#pokjanal, Orang kader posyandu aktif
Tingkat partisipasi 100.033.000 98.48 % masyarakat dalam pembangunan
Realisasi (Rp)
100.016.000 91.049.000
100.107.000 90.885.600
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.15.04.26.003
2.07.4.05.15.04.26.004
2.07.4.05.15.05.26
2.07.4.05.15.05.26.001
2.07.4.05.15.05.26.002
2.07.4.05.15.05.26.003
2.07.4.05.15.05.26.004
2.07.4.05.15.06.26
2.07.4.05.15.06.26.001
2.07.4.05.15.06.26.002
2.07.4.05.15.06.26.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
100.000.000
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.15.04.26.002
465
99.999.838
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.15.04.26.001
1.700.122.886
1.991.492.637
99.991.049
1.193.030.584
1.484.086.633
99.999.800
1.499.573.250
1.799.572.888
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.15.04.26
99.957.100
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan Lingkup LPM
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.15.03.26.004
Kode Rekening
82.834.000
82.509.000
1.653.167.532
1.911.197.032
49.619.500
68.133.500
91.008.000
1.054.777.150
1.263.538.150
96.185.650
98.486.980
99.250.850
1.476.529.700
Outcome/Output
5.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
3 sub kegiatan
11 sub kegiatan
50 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
70.00 sub kegiatan
77.64%
8 sub kegiatan
6 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 91.14 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
82.42 %
97.24 %
95.97 %
8.00 sub kegiatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
9 sub kegiatan
54 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
62.00 sub kegiatan
77.64%
9 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 74.83 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 49.62 % pemberdayaan lingkup LPM
90.99 %
88.41 %
85.14 %
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 96.19 % pemberdayaan lingkup LPM
8 sub kegiatan
17 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 17.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 sub kegiatan
61 sub kegiatan
65.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 98.49 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.25 %
98.46 %
5 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
77.64%
5.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 92.29 % pemberdayaan lingkup LPM
%
1.770.453.180 98.38 %
92.247.000
Realisasi (Rp)
99.999.900 99.999.200
99.999.950
58.727.577
58.727.577
6.508.063.717 264.772.000
264.772.000
55.200.000
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kecamatan Cibeunying Kaler
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.15.07.26.001
2.07.4.05.15.07.26.002
2.07.4.05.15.07.26.003
2.07.4.05.15.07.26.004
2.07.4.05.15.07.27
2.07.4.05.15.07.27.005
2.07 . 4.05.16
2.07.4.05.16.01.25
2.07.4.05.16.01.25.002
2.07.4.05.16.02.25
1.299.999.804
1.599.998.854
Program Pemberdayaan Kewilayahan
100.377.151
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.15.07.26
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup LPM
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.15.06.26.004
466 Outcome/Output
Jumlah laporan kegiatan perlindungan masyarakat
92.71 %
98.37 %
98.37 %
Jumlah Kader 92.44 % Pemberdayaan dan posyandu aktif
78%
52 orang
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 55.165.000 99.94 % masyarakat dalam pembangunan
244.755.000
78%
3.00 Kegiatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 69.83 % pemberdayaan lingkup LPM
24 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 24.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
100%
52 orang
4 unit
100%
3 Kegiatan
9 sub kegiatan
12 sub kegiatan
112 sub kegiatan
112.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
12.00 sub kegiatan
77.64%
6 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 65% Lembaga Kemasyarakatan
8.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 99.38 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
95.52 %
98.49 %
96.57 %
Jumlah sub kegiatan 92.34 % pemberdayaan lingkup LPM
%
Tingkat partisipasi 244.755.000 92.44 % masyarakat dalam pembangunan
6.033.337.180
57.770.886
57.770.886
69.833.200
99.383.500
95.515.900
1.280.418.508
1.545.151.108
92.686.500
Realisasi (Rp)
100.016.357
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.16.03.25.002
2.07.4.05.16.05.25
2.07.4.05.16.05.25.002
2.07.4.05.16.02.26
2.07.4.05.16.02.26.001
2.07.4.05.16.02.26.002
2.07.4.05.16.02.26.003
2.07.4.05.16.02.26.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
99.999.843
467
89.085.120
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.16.03.25
99.999.867
1.189.999.726
1.490.015.793
195.823.900
195.823.900
89.085.120
55.200.000
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.16.02.25.002
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
99.157.000
99.689.500
99.717.050
1.157.307.020
1.455.870.570
186.834.422
186.834.422
88.570.400
88.570.400
55.165.000
Realisasi (Rp)
Target Outcome/ Output
78%
78%
11 orang
14.00 sub kegiatan
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.16 % pemberdayaan lingkup LPM
Jumlah sub kegiatan 22 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
10 sub kegiatan
14 sub kegiatan
22 sub kegiatan
60 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
60.00 sub kegiatan
100%
133 orang
4 unit
100%
11 orang
4 unit
100%
98 Orang
4 unit
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan
133.00 orang
Jumlah sub kegiatan 99.67 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.72 %
97.25 %
97.71 %
Jumlah kader 95.41 % pemberdayaan dan posyandu aktif
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 95.41 % masyarakat dalam pembangunan
Jumlah kader 99.42 % pemberdayaan dan posyandu aktif
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 99.42 % masyarakat dalam pembangunan
98.00 Orang
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Outcome/Output
Jumlah kader 99.94 % pemberdayaan dan posyandu aktif
%
99.999.872 99.997.991
89.989.600 89.989.015
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.16.03.26.002
2.07.4.05.16.03.26.003
2.07.4.05.16.03.26.004
2.07.4.05.16.04.26
2.07.4.05.16.04.26.001
2.07.4.05.16.04.26.002
2.07.4.05.16.04.26.003
2.07.4.05.16.04.26.004
2.07.4.05.16.05.26
2.07.4.05.16.05.26.001
2.07.4.05.16.05.26.002
2.07.4.05.16.05.26.003
2.07.4.05.16.05.26.004
99.999.845
100.000.000
99.999.591
1.499.998.253
1.799.997.689
89.965.381
720.002.526
989.946.522
99.999.845
1.061.591.225
Pemberdayaan Lingkup RW
1.361.588.933
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.16.03.26.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.16.03.26
468
99.091.960
85.685.107
99.832.725
1.326.527.168
1.611.136.960
89.614.200
85.922.875
89.508.550
698.595.385
963.641.010
97.918.500
92.551.850
98.471.250
883.454.628
1.172.396.228
Realisasi (Rp)
10.00 sub kegiatan
12.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.09 % pemberdayaan lingkup LPM
Jumlah sub kegiatan 26 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
12 sub kegiatan
10 sub kegiatan
26 sub kegiatan
75 sub kegiatan
75.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 85.69 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.83 %
88.44 %
100%
26 sub kegiatan
33 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan
26.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.61 % pemberdayaan lingkup LPM 89.51 %
33.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 34 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
34 sub kegiatan
88 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
88.00 sub kegiatan
100%
8 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 95.48 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.47 %
97.03 %
97.34 %
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.92 % pemberdayaan lingkup LPM
10 sub kegiatan
25 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 25 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 10 sub kegiatan
67 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 67 sub kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 100%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 80% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 92.55 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.47 %
83.22 %
86.11 %
%
120.440.170
45.506.990
35.606.990
9.900.000
54.711.600
4.531.600
50.180.000
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
2.07.4.05.16.02.27.005
2.07.4.05.16.03.27
2.07.4.05.16.03.27.004
2.07.4.05.16.03.27.005
2.07.4.05.16.05.27
2.07.4.05.16.05.27.003
2.07.4.05.16.05.27.006
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
40.975.000
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
2.07.4.05.16.02.27.004
469
161.415.170
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.16.02.27
Kode Rekening
%
47.284.250
3.975.000
51.259.250
9.680.000
34.517.340
44.197.340
119.064.000
40.447.000
Outcome/Output
Jumlah CCTV hasil pengadaan
jumlah kegiatan sosialisasi kangpisman terlaksana
50 orang
1 unit
1 kegiatan
12 unit
1 kegiatan
Target Outcome/ Output
jumlah orang yang 94.23 % mengikuti Pelatihan Mitigasi 650 orang Bencana
Jumlah orang yang 87.72 % mengikuti pelatihan kewirausahaan
93.69 %
97.78 % jumlah unit CCTV
96.94 %
97.12 %
98.86 %
Terlaksananya kegiatan 98.71 % ESQ untuk warga masyarakat
159.511.000 98.82 %
Realisasi (Rp)
650 orang
50 orang
1 unit
1 kegiatan
12 unit
1 kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
130.154.000
112.670.000
1.050.000
1.050.000
9.110.000
3.200.000
5.910.000
3.946.000 2.596.000
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
2.07.4.05.17.01.25.001
2.07.4.05.17.01.25.003
2.07.4.05.17.03.25
2.07.4.05.17.03.25.001
2.07.4.05.17.04.25
2.07.4.05.17.04.25.002
2.07.4.05.17.04.25.003
2.07.4.05.17.05.25
2.07.4.05.17.05.25.001
242.824.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
6.757.694.444
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.17.01.25
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kecamatan Astana Anyar
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07 . 4.05.17
470 %
Jumlah RW berdaya dan Posyandu Purnama
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
2.590.000
99.77 %
Jumlah RW berdaya dan Posyandu purnama
1 RW berdaya dan 1 Posyandu purnama
100%
1 RW berdaya dan 1 Posyandu purnama
100%
1 RW berdaya dan 2 Posyandu purnama
Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, 1 RW berdaya dan 2 52.12 % P3MK, Manajemen Posyandu purnama Lembaga Kemasyarakatan
100%
12 laporan
100%
1 RW berdaya dan 2 Posyandu purnama
Jumlah RW berdaya dan Posyandu purnama
100%
12 laporan
100%
12 laporan
1 RW berdaya dan 3 Posyandu purnama
100%
Realisasi Outcome/ Output
1 RW berdaya dan 2 Posyandu purnama 67.63 %
Tingkat partisipasi 57.56 % masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi 2.590.000 65.64 % masyarakat dalam pembangunan
3.080.000
2.164.000
5.244.000
1 RW berdaya dan 3 Posyandu purnama
100%
Target Outcome/ Output
Jumlah Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat, 99.78 % 12.00 laporan P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan
99.60 %
Tingkat partisipasi 99.68 % masyarakat dalam pembangunan
Outcome/Output
jumlah laporan fasilitasi 1.050.000 100.00 % kelembagaan PKK, LPM, Posyandu
1.050.000
112.425.000
129.627.900
242.052.900
5.426.191.706 80.30 %
Realisasi (Rp)
1.000.000
100.000.075 999.926.374
100.000.000 100.000.000
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.17.06.25.002
2.07.4.05.17.02.26
2.07.4.05.17.02.26.001
2.07.4.05.17.02.26.002
2.07.4.05.17.02.26.003
2.07.4.05.17.02.26.004
2.07.4.05.17.03.26
2.07.4.05.17.03.26.001
2.07.4.05.17.03.26.002
2.07.4.05.17.03.26.003
2.07.4.05.17.03.26.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.000.000
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
2.07.4.05.17.06.25.001
471
2.000.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.17.06.25
99.999.954
699.926.420
100.000.092
99.706.507
599.643.840
899.350.514
1.350.000
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.17.05.25.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
Kode Rekening
0
76.211.500
73.970.500
57.623.000
614.434.442
822.239.442
97.210.000
63.765.000
83.260.000
472.398.750
76.21 % Persentase LPM unggul
Persentase Karang Taruna unggul
57.62 % Persentase PKK unggul 73.97 %
62%
62.00 %
62 %
33%
62%
62%
62%
28.00 %
Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan 87.79 % Persentase RW unggul
82.23 %
97.21 % Persentase LPM unggul
Perentase Karangtaruna unggul
83.51 % Persentase PKK unggul 63.76 %
1 Rw Berdaya + 2 Posyandu Purnama
1 RW Berdaya dan 4 Posyandu purnama
100%
1.00 %
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan
78.78 % Persentase RW unggul
79.68 %
Jumlah RW berdaya & Poyandu Purnama
jumlah RW Berdaya dan Posyandu purnama
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
1.000.000 100.00 %
716.633.750
Outcome/Output
Jumlah Penyelenggaraan Lomba Lingkup Lembaga 0.00 % Kemasyarakatan data swadaya masyarakat
%
1.000.000 100.00 %
2.000.000
Realisasi (Rp)
63%
63%
63%
29 %
75%
63%
63 %
63 %
33%
75%
1 Rw Berdaya + 2 Posyandu Purnama
1 RW Berdaya dan 4 Posyandu purnama
100%
0%
Realisasi Outcome/ Output
99.969.600 99.999.000
99.999.395 99.876.333
98.999.279 99.907.293
100.156.903 100.991.362
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.17.04.26.002
2.07.4.05.17.04.26.003
2.07.4.05.17.04.26.004
2.07.4.05.17.05.26
2.07.4.05.17.05.26.001
2.07.4.05.17.05.26.002
2.07.4.05.17.05.26.003
2.07.4.05.17.05.26.004
2.07.4.05.17.06.26
2.07.4.05.17.06.26.001
2.07.4.05.17.06.26.002
2.07.4.05.17.06.26.003
2.07.4.05.17.06.26.004
2.07.4.05.17.07.26
2.07.4.05.17.07.26.001
2.07.4.05.17.07.26.002
2.07.4.05.17.07.26.003
2.07.4.05.17.07.26.004
100.030.328
1.000.580.189
1.301.758.782
99.052.785
899.998.065
1.197.957.422
99.949.379
599.999.565
899.824.672
99.999.900
899.978.180
Pemberdayaan Lingkup RW
1.199.946.680
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.17.04.26.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.17.04.26
472
88.850.500
28.187.000
96.714.000
943.863.650
88.82 % Persentase LPM unggul
Persentase Karang Taruna unggul
96.56 % Persentase PKK unggul
94.33 % persentase RW unggul
27.91 %
62%
62%
62.00 %
33%
62%
62%
62.00 %
33%
Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan
64.39 % Persentase LPM unggul
Persentase Karang Taruna unggul
77.71 % Persentase PKK unggul 99.26 %
62%
62%
62%
33%
Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan
81.36 % persentase RW unggul
81.15 %
43.64 % Persentase LPM unggul
Persentase Karang Taruna unggul
54.02 % Persentase PKK unggul 70.54 %
62%
62%
62%
33.00 %
Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan
87.75 % persentase RW unggul
77.19 %
75.05 % Persentase LPM unggul
Persentase Karang Taruna unggul
62.86 % Persentase PKK unggul 36.28 %
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 75% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
70.65 % Persentase RW unggul
67.51 %
%
1.157.615.150 88.93 %
63.779.000
99.171.000
76.929.800
732.277.164
972.156.964
43.615.000
70.451.250
54.023.600
526.476.600
694.566.450
75.052.300
36.278.000
62.839.000
635.873.750
810.043.050
Realisasi (Rp)
63%
63%
63 %
30%
75%
63%
63%
63 %
33%
75%
63%
63%
63%
33%
75%
63%
63%
63%
33 %
75%
Realisasi Outcome/ Output
38.874.550
30.888.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.18.01.25.005
2.07.4.05.18.02.25
2.07.4.05.18.02.25.005
2.07.4.05.18.03.25
2.07.4.05.18.03.25.005
2.07.4.05.18.04.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
38.874.550
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
473
410.262.750
13.176.515
30.888.000
410.262.750
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.18.01.25
6.636.434.575
Anggaran (Rp)
Kecamatan Bojongloa Kaler
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07 . 4.05.18
Kode Rekening
Outcome/Output
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
12.926.500
Tingkat partisipasi 98.10 % masyarakat dalam pembangunan
50%
100%
225 Posyandu# 100 %
100%
50%
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
100 Posyandu# 320 %
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan 100.00 Posyandu#80.00 98.33 % kewilayahan aktif#pokjanal, % kader posyandu aktif
100%
50%
Tingkat partisipasi 98.33 % masyarakat dalam pembangunan
Jumlah kader pemberdayaan 350.00 Posyandu#350.00 1400 Posyandu# 96.07 % kewilayahan aktif#pokjanal, % 1400 % kader posyandu aktif
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Realisasi Outcome/ Output
100%
Target Outcome/ Output
50%
Tingkat partisipasi 96.07 % masyarakat dalam pembangunan
97.93 %
%
Jumlah kader pemberdayaan 75.00 Posyandu#100.00 30.888.000 100.00 % kewilayahan aktif#pokjanal, % kader posyandu aktif
30.888.000
38.225.000
38.225.000
394.135.000
394.135.000
6.498.948.500
Realisasi (Rp)
25.445.160
34.831.597
99.976.781 99.689.729
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.18.05.25.005
2.07.4.05.18.06.25
2.07.4.05.18.06.25.005
2.07.4.05.18.02.26
2.07.4.05.18.02.26.001
2.07.4.05.18.02.26.002
2.07.4.05.18.02.26.003
1.176.508.269
1.476.165.777
34.831.597
25.445.160
13.176.515
2.07.4.05.18.05.25
2.07.4.05.18.04.25.005
Anggaran (Rp)
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
474
98.122.500
96.309.200
1.172.985.700
1.464.670.500
34.249.600
34.249.600
Target Outcome/ Output
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Outcome/Output
60 %
Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK
60 %
30 %
30.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
60.00 %
64.79%
210 %# 100 Posyandu Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 98.43 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
96.33 %
99.70 %
99.22 %
70.00 %#100.00 Posyandu
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 98.33 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
100%
50%
Tingkat partisipasi 98.33 % masyarakat dalam pembangunan
200 Posyandu
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan 50.00 Posyandu
100%
100 Posyandu# 300 %
4 unit
Realisasi Outcome/ Output
50%
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
Jumlah kader pemberdayaan 100.00 Posyandu#75.00 98.10 % kewilayahan aktif#pokjanal, % kader posyandu aktif
%
Jumlah kader 25.444.800 100.00 % pemberdayaan kewilayahan aktif
25.444.800
12.926.500
Realisasi (Rp)
81.229.000
97.436.100 98.125.000
80.450.000 85.826.500
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.18.03.26.002
2.07.4.05.18.03.26.003
2.07.4.05.18.03.26.004
2.07.4.05.18.04.26
2.07.4.05.18.04.26.001
2.07.4.05.18.04.26.002
2.07.4.05.18.04.26.003
2.07.4.05.18.04.26.004
2.07.4.05.18.05.26
2.07.4.05.18.05.26.001
2.07.4.05.18.05.26.002
2.07.4.05.18.05.26.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
74.151.500
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.18.03.26.001
475
881.412.634
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.18.03.26
691.253.094
928.851.094
98.549.000
1.071.715.547
1.365.825.647
99.992.169
626.039.965
99.990.998
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan Lingkup LPM
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.18.02.26.004
Kode Rekening
85.436.300
79.600.000
669.913.500
904.670.000
95.688.600
93.891.900
95.812.600
1.046.989.500
1.332.382.600
98.262.100
67.720.000
68.502.000
615.858.500
850.342.600
97.253.100
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
60.00 %
Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK
60 %
60 %
52.86 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
50.00 %
64.79%
30 % Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 99.55 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.94 %
96.91 %
97.40 %
30.00 %
Jumlah sub kegiatan 97.10 % pemberdayaan lingkup LPM
60 %
Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK
60 %
60 %
60.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
60.00 %
64.79%
Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan
70 %
70.00 %
Jumlah sub kegiatan 95.69 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.33 %
97.69 %
97.55 %
60 %
60 %
Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK 60.00 %
30 %
30.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
60 %
Realisasi Outcome/ Output
64.79%
60.00 %
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 83.37 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 98.27 % pemberdayaan lingkup LPM
92.38 %
98.37 %
96.47 %
Jumlah sub kegiatan 97.26 % pemberdayaan lingkup LPM
%
99.406.000 99.289.078
99.197.634
9.340.000
4.670.000
4.670.000
10.088.000
4.670.000
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
2.07.4.05.18.06.26.001
2.07.4.05.18.06.26.002
2.07.4.05.18.06.26.003
2.07.4.05.18.06.26.004
2.07.4.05.18.02.27
2.07.4.05.18.02.27.001
2.07.4.05.18.02.27.006
2.07.4.05.18.03.27
2.07.4.05.18.03.27.001
984.328.216
1.282.220.928
Program Pemberdayaan Kewilayahan
71.321.500
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.18.06.26
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup LPM
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.18.05.26.004
476
100.00 % 4.670.000 100.00 %
10.088.000
4.670.000 100.00 %
80.00 %
Jumlah sub kegiatan 94.92 % pemberdayaan lingkup LPM 100.00 %
80.00 %
Jumlah sub kegiatan 60.00 % pemberdayaan lingkup PKK
83.33 %
80 %
71.43 %
40 %
40.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 95.62 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
96.92 %
99.74 %
80 %
Realisasi Outcome/ Output
64.79%
80.00 %
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 84% Lembaga Kemasyarakatan
4.670.000 100.00 %
9.340.000
94.162.200
94.935.500
96.342.500
981.807.200
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 97.75 % pemberdayaan lingkup LPM
%
1.267.247.400 98.83 %
69.720.200
Realisasi (Rp)
5.792.000
5.605.000
92.098.000
7.288.000
76.400.000
8.410.000
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
2.07.4.05.18.04.27.001
2.07.4.05.18.04.27.006
2.07.4.05.18.05.27
2.07.4.05.18.05.27.001
2.07.4.05.18.05.27.005
2.07.4.05.18.05.27.006
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
11.397.000
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.18.04.27
477
5.418.000
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.18.03.27.006
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Kode Rekening
%
6.375.000
75.966.000
7.101.000
89.442.000
5.055.000
4.920.000
9.975.000
75.80 %
99.43 %
97.43 %
97.12 %
90.19 %
84.94 %
87.52 %
5.418.000 100.00 %
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
11.635.423
6.540.000
291.247.500
81.695.660
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Kecamatan Bojongloa Kidul
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.18.06.27.005
2.07.4.05.18.06.27.006
2.07 . 4.05.19
2.07.4.05.19.01.25
2.07.4.05.19.01.25.005
2.07.4.05.19.03.25
291.247.500
6.848.095.300
7.381.500
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
2.07.4.05.18.06.27.001
Anggaran (Rp) 25.556.923
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.18.06.27
478
97.51 %
%
94.54 %
Outcome/Output
80.998.800
290.774.678
75%
Target Outcome/ Output
4 unit
100%
Realisasi Outcome/ Output
75% Jumlah lembaga yang 1 unit berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 99.15 % masyarakat dalam pembangunan
4 unit
100%
Jumlah kader pemberdayaan 100.00 Posyandu#350.00 100 Posyandu# 350 99.84 % kewilayahan aktif#pokjanal, Orang Orang kader posyandu aktif
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 290.774.678 99.84 % masyarakat dalam pembangunan
6.571.701.150 95.96 %
6.540.000 100.00 %
11.000.000
7.381.500 100.00 %
24.921.500
Realisasi (Rp)
51.333.000
99.980.000 99.999.700
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.19.05.25.001
2.07.4.05.19.06.25
2.07.4.05.19.06.25.005
2.07.4.05.19.02.26
2.07.4.05.19.02.26.001
2.07.4.05.19.02.26.002
2.07.4.05.19.02.26.003
2.07.4.05.19.02.26.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
43.200.000
479
43.200.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.19.05.25
99.959.500
799.832.989
1.099.772.189
51.333.000
81.695.660
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.19.03.25.005
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Kode Rekening
Target Outcome/ Output
75%
75%
40.00 Orang
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
Pokjanal, Kader Posyandu Aktif
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
4 unit
100%
160 Orang
4 unit
100%
15 Posyandu# 75 %
Realisasi Outcome/ Output
86.447.000
89.470.070
99.482.000
736.526.715
1.011.925.785
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 86.48 % pemberdayaan lingkup LPM
16 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 16.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
12 sub kegiatan
18 sub kegiatan
71 sub kegiatan
12.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
18.00 sub kegiatan
100%
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 89.47 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.50 %
92.09 %
92.01 %
Jumlah kader pemberdayaan 51.333.000 100.00 % 35.00 Posyandu#35.00 % 105 Posyandu# 105 % kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif
51.333.000
Outcome/Output
Jumlah kader pemberdayaan 99.15 % 15.00 Posyandu#75.00 % kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif
%
43.200.000 100.00 %
43.200.000
80.998.800
Realisasi (Rp)
99.994.000 99.984.800
99.997.900 99.978.600
99.982.800 999.998.781
99.999.420 99.999.820
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.19.03.26.002
2.07.4.05.19.03.26.003
2.07.4.05.19.03.26.004
2.07.4.05.19.04.26
2.07.4.05.19.04.26.001
2.07.4.05.19.04.26.002
2.07.4.05.19.04.26.003
2.07.4.05.19.04.26.004
2.07.4.05.19.05.26
2.07.4.05.19.05.26.001
2.07.4.05.19.05.26.002
2.07.4.05.19.05.26.003
2.07.4.05.19.05.26.004
99.999.720
699.999.821
799.991.947
1.099.951.247
99.987.315
1.099.955.870
Pemberdayaan Lingkup RW
1.399.921.985
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.19.03.26.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.19.03.26
480 %
92.599.000
95.938.500
98.748.500
656.314.324
28.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 92.60 % pemberdayaan lingkup LPM
28 sub kegiatan
25 sub kegiatan
23 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 23.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 25.00 sub kegiatan
90 sub kegiatan
90.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 95.94 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.75 %
93.76 %
100%
79.97 % Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
70.00 %
Jumlah sub kegiatan 98.89 % pemberdayaan lingkup LPM
73.08 %
Jumlah sub kegiatan 65.00 % pemberdayaan lingkup PKK
76.92 %
65.4 %
63.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
70.00 %
100%
12 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 98.50 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.14 %
97.41 %
97.80 %
12.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 96.46 % pemberdayaan lingkup LPM
9 sub kegiatan
10 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 9.00 sub kegiatan
12 sub kegiatan
12.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 100%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 96.36 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
96.12 %
98.84 %
943.600.324 94.36 %
98.876.200
98.477.100
99.135.600
779.256.200
1.075.745.100
96.445.150
96.342.020
96.112.500
1.087.145.825
1.376.045.495 98.29 %
Realisasi (Rp)
100.000.000
18.350.000
14.200.000
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
2.07.4.05.19.06.26.004
2.07.4.05.19.07.26
2.07.4.05.19.07.26.001
2.07.4.05.19.07.26.002
2.07.4.05.19.07.26.003
2.07.4.05.19.07.26.004
2.07.4.05.19.02.27
2.07.4.05.19.02.27.004
2.07.4.05.19.02.27.006
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
100.000.000
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.19.06.26.003
481
100.000.000
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.19.06.26.002
4.150.000
400.000.000
700.000.000
99.999.826
100.000.000
99.999.766
599.995.219
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.19.06.26.001
899.994.811
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.19.06.26
Kode Rekening
2.450.000
7.425.000
9.875.000
99.509.016
99.633.015
99.875.241
395.606.716
694.623.988
95.822.600
96.631.300
98.185.100
583.858.200
874.497.200
Realisasi (Rp)
59.04 %
52.29 %
12.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.51 % pemberdayaan lingkup LPM 53.81 %
12.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10.00 % pemberdayaan lingkup PKK
16 sub kegiatan
16 sub kegiatan
17 %
56 sub kegiatan
56.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.88 %
98.90 %
100%
18 sub kegiatan
16 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 95.82 % pemberdayaan lingkup LPM 99.23 %
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10.00 % pemberdayaan lingkup PKK
20 %
27 sub kegiatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 100%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 96.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.19 %
97.31 %
97.17 %
%
25.056.250
17.938.500
6.850.500
11.088.000
31.040.000
31.040.000
17.428.800
3.440.800
10.538.000
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
2.07.4.05.19.03.27.004
2.07.4.05.19.04.27
2.07.4.05.19.04.27.001
2.07.4.05.19.04.27.006
2.07.4.05.19.05.27
2.07.4.05.19.05.27.004
2.07.4.05.19.06.27
2.07.4.05.19.06.27.001
2.07.4.05.19.06.27.004
Anggaran (Rp) 25.056.250
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.19.03.27
482
0.00 %
0.00 %
90.00 %
98.73 %
93.33 %
79.14 %
79.14 %
%
6.633.000
2.112.000
62.94 %
61.38 %
12.111.000 69.49 %
0
0
9.979.200
6.763.350
16.742.550
19.829.480
19.829.480
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
2.202.000
68.964.577
6.913.774.276 245.924.000
245.924.000
22.575.000
22.575.000
2.692.000
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kecamatan Babakan Ciparay
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.19.07.27.004
2.07.4.05.19.07.27.005
2.07 . 4.05.20
2.07.4.05.20.01.25
2.07.4.05.20.01.25.005
2.07.4.05.20.02.25
2.07.4.05.20.02.25.005
2.07.4.05.20.03.25
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
71.166.577
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.19.07.27
483
3.450.000
Anggaran (Rp)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.19.06.27.005
Kode Rekening
97.57 %
%
94.21 %
99.24 %
89.01 %
Outcome/Output
2.692.000
22.555.000
22.555.000
241.727.500
76%
85.00 %#8.00 orang
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 99.91 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
76%
57.00 Kelompok#57.00 Posyandu
76%
Target Outcome/ Output
Tingkat partisipasi 99.91 % masyarakat dalam pembangunan
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 98.29 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
Tingkat partisipasi 241.727.500 98.29 % masyarakat dalam pembangunan
6.513.808.613
68.438.750
1.960.000
70.398.750 98.92 %
3.366.000
Realisasi (Rp)
100%
340 %# 32 orang
100%
55 Kelompok # 57 Posyandu
100%
Realisasi Outcome/ Output
2.692.000
13.734.000
13.734.000
14.168.000
14.168.000
15.030.000
15.030.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.20.04.25.005
2.07.4.05.20.05.25
2.07.4.05.20.05.25.005
2.07.4.05.20.06.25
2.07.4.05.20.06.25.005
2.07.4.05.20.07.25
2.07.4.05.20.07.25.005
2.07.4.05.20.02.26
2.07.4.05.20.02.26.001
801.763.439
1.082.213.045
2.692.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.20.04.25
Anggaran (Rp)
2.692.000
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.20.03.25.005
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
484 %
Outcome/Output
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
70.00 Posyandu#50.00 Posyandu
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 89.33 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
94.81 %
49 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
48.00 sub kegiatan
82.40%
20 Posyandu# 32 Kelompok
100%
280 Posyandu# 200 Posyandu
100%
65 orang# 52 Posyandu
100%
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
5.00 Posyandu#8.00 Kelompok
76%
76%
1.006.229.930 92.98 % 760.163.930
76%
Tingkat partisipasi 89.33 % masyarakat dalam pembangunan
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
100%
14 %# 2 laporan
Realisasi Outcome/ Output
125.00 %#21.00 Posyandu 500 %# 84 Posyandu
76%
14.00 %#2.00 laporan
Target Outcome/ Output
Jumlah kader pemberdayaan 65.00 orang#13.00 81.19 % kewilayahan aktif#pokjanal, Posyandu kader posyandu aktif
Tingkat partisipasi 81.19 % masyarakat dalam pembangunan
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 15.030.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
15.030.000
12.656.000
12.656.000
11.150.000
11.150.000
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 2.692.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
2.692.000
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 2.692.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
Realisasi (Rp)
59.883.528
91.093.345 78.791.300
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.20.03.26
2.07.4.05.20.03.26.001
2.07.4.05.20.03.26.002
2.07.4.05.20.03.26.003
2.07.4.05.20.03.26.004
2.07.4.05.20.04.26
2.07.4.05.20.04.26.001
2.07.4.05.20.04.26.002
2.07.4.05.20.04.26.003
2.07.4.05.20.04.26.004
2.07.4.05.20.05.26
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
92.400.000
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.20.02.26.004
485
95.889.500
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.20.02.26.003
1.256.658.160
57.812.764
875.816.272
1.103.513.681
50.344.000
1.171.644.982
1.374.272.510
98.416.800
86.143.306
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan lingkup PKK
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.20.02.26.002
Kode Rekening
1.115.443.993
57.784.000
78.104.800
89.963.300
866.685.040
1.092.537.140
48.942.000
51.491.700
89.900.000
1.098.320.990
1.288.654.690
78.458.000
82.032.000
85.576.000
Realisasi (Rp)
Target Outcome/ Output
88.76 %
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
7.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup LPM
82.40%
7 sub kegiatan
12 sub kegiatan
12 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 12.00 sub kegiatan
20 sub kegiatan
20.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.13 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.76 %
98.96 %
82.40%
6 sub kegiatan
10 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.22 % pemberdayaan lingkup LPM 99.01 %
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 8.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
8 sub kegiatan
80 sub kegiatan
80.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 85.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
97.29 %
93.74 %
82.40%
15 sub kegiatan
15 sub kegiatan
21 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
15.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 79.72 % pemberdayaan lingkup LPM 93.77 %
15.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 15.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 85.55 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.34 %
%
97.975.429
99.693.000 90.618.000
95.312.160 94.070.090
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.20.05.26.003
2.07.4.05.20.05.26.004
2.07.4.05.20.06.26
2.07.4.05.20.06.26.001
2.07.4.05.20.06.26.002
2.07.4.05.20.06.26.003
2.07.4.05.20.06.26.004
2.07.4.05.20.07.26
2.07.4.05.20.07.26.001
2.07.4.05.20.07.26.002
2.07.4.05.20.07.26.003
2.07.4.05.20.07.26.004
90.182.000
466.439.648
746.003.898
79.631.736
722.285.246
992.227.982
97.669.000
90.499.842
Pemberdayaan lingkup PKK
970.513.889
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.20.05.26.002
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup RW
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.20.05.26.001
486
99.31 %
89.654.000
93.400.590
94.091.500
403.465.260
680.611.350
78.593.110
85.302.000
7.00 sub kegiatan
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.41 % pemberdayaan lingkup LPM
Jumlah sub kegiatan 8.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
10 sub kegiatan
7 sub kegiatan
8 sub kegiatan
33 sub kegiatan
33.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.29 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.72 %
86.50 %
82.40%
9 sub kegiatan
10 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.70 % pemberdayaan lingkup LPM 91.23 %
10.00 sub kegiatan
12 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Jumlah sub kegiatan 94.13 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
32 sub kegiatan
32.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
27 sub kegiatan 82.40%
27.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 83.02 % pemberdayaan lingkup LPM
18 Subsektor
22 %
24 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 78.50% Lembaga Kemasyarakatan
18.00 Subsektor
99.693.000 100.00 %
717.283.400
24.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 22.00 % pemberdayaan lingkup PKK
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 91.74 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
92.21 %
88.72 %
%
980.871.510 98.86 %
81.081.000
89.884.429
83.446.500
861.032.064
Realisasi (Rp)
12.370.000
190.317.400
190.317.400
918.357.313
76.930.000 70.194.000
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Kecamatan Bandung Kulon
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.20.04.27
2.07.4.05.20.04.27.006
2.07 . 4.05.21
2.07.4.05.21.01.25
2.07.4.05.21.01.25.005
2.07.4.05.21.02.26
2.07.4.05.21.02.26.001
2.07.4.05.21.02.26.002
2.07.4.05.21.02.26.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
12.370.000
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
2.07.4.05.20.02.27.005
487
29.700.000
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
701.220.813
6.221.432.788
29.700.000
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.20.02.27
Kode Rekening
97.01 %
97.01 %
60.807.500
75.102.000
695.382.600
892.254.600
163.865.471
163.865.471
3.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 80.00 % pemberdayaan lingkup PKK
5 sub kegiatan
97.62 %
10 sub kegiatan
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 86.63 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
97.62 %
99.17 %
83.17%
500 Orang# 85 Posyandu
100%
1 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
590.00 Orang#94.00 Posyandu
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 86.10 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif 97.16 %
90%
Tingkat partisipasi 86.10 % masyarakat dalam pembangunan
1.00 sub kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan pengelolaan ketentraman, 97.50 % ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Target Outcome/ Output
Outcome/Output
97.50 %
%
6.030.759.444 96.94 %
12.000.000
12.000.000
28.957.500
28.957.500
Realisasi (Rp)
81.242.500 79.995.814
82.198.875 74.175.000
52.690.000 99.880.000
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.21.03.26.001
2.07.4.05.21.03.26.002
2.07.4.05.21.03.26.003
2.07.4.05.21.03.26.004
2.07.4.05.21.04.26
2.07.4.05.21.04.26.001
2.07.4.05.21.04.26.002
2.07.4.05.21.04.26.003
2.07.4.05.21.04.26.004
2.07.4.05.21.05.26
2.07.4.05.21.05.26.001
2.07.4.05.21.05.26.002
2.07.4.05.21.05.26.003
132.163.000
344.463.000
76.850.000
740.294.136
973.518.011
79.993.341
865.402.580
1.106.634.235
Program Pemberdayaan Kewilayahan
70.012.500
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.21.03.26
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup LPM
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.21.02.26.004
488
69.480.620
49.040.375
127.018.951
281.135.946
58.850.000
62.750.000
67.000.000
730.655.943
919.255.943
79.668.540
79.989.870
80.965.334
858.336.210
1.098.959.954
60.962.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
5 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 4.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
5 sub kegiatan
8 sub kegiatan
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
4.00 sub kegiatan
83.17%
4 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 69.56 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
93.07 %
96.11 %
81.62 %
5.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 76.58 % pemberdayaan lingkup LPM
3 sub kegiatan
7 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 2.00 sub kegiatan
6 sub kegiatan
5.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 84.60 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
81.51 %
98.70 %
83.17%
14 sub kegiatan
4 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
14.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.59 % pemberdayaan lingkup LPM 94.43 %
4.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 7.00 % pemberdayaan lingkup PKK
7%
60 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW 60.00 sub kegiatan
83.17%
5 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
4.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah sub kegiatan 99.99 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.66 %
99.18 %
99.31 %
Jumlah sub kegiatan 87.07 % pemberdayaan lingkup LPM
%
75.217.296 71.097.389
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.21.06.26.003
2.07.4.05.21.06.26.004
2.07.4.05.21.07.26
2.07.4.05.21.07.26.001
2.07.4.05.21.07.26.002
2.07.4.05.21.07.26.003
2.07.4.05.21.07.26.004
2.07.4.05.21.08.26
2.07.4.05.21.08.26.001
2.07.4.05.21.08.26.002
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
82.491.500
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.21.06.26.002
489
99.999.794
Pemberdayaan Lingkup RW
2.07.4.05.21.06.26.001
99.007.500
474.222.320
687.469.820
71.068.400
842.737.746
1.060.120.831
72.066.594
685.994.290
940.552.178
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07.4.05.21.06.26
59.730.000
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan Lingkup LPM
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.21.05.26.004
Kode Rekening
98.451.500
471.944.750
681.351.250
70.921.750
69.791.500
75.103.200
840.667.000
1.056.483.450
71.406.500
82.185.400
99.905.850
683.955.080
937.452.830
35.596.000
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
99.44 %
99.52 %
83.17% 8 sub kegiatan 12 sub kegiatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
3 sub kegiatan
2 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
3.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.79 % pemberdayaan lingkup LPM 99.11 %
2.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 7.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
7 sub kegiatan
10 sub kegiatan
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 98.16 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.85 %
99.75 %
83.17%
4 sub kegiatan
4 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
4.00 sub kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan 99.08 % Pemberdayaan Lingkup LPM 99.66 %
3.00 sub kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan 99.63 % Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
6 sub kegiatan
9 sub kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan 9.00 sub kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW 6.00 sub kegiatan
83.17%
5 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 90% Lembaga Kemasyarakatan
4.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
Jumlah Sub Kegiatan 99.91 % Pemberdayaan Lingkup PKK
99.70 %
99.67 %
Jumlah sub kegiatan 59.59 % pemberdayaan lingkup LPM
%
91.958.500
91.958.500
99.857.003 98.561.000
Kecamatan Regol
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
2.07 . 4.05.22
2.07.4.05.22.01.25
2.07.4.05.22.01.25.005
2.07.4.05.22.02.26
2.07.4.05.22.02.26.001
2.07.4.05.22.02.26.002
2.07.4.05.22.02.26.003
2.07.4.05.22.02.26.004
2.07.4.05.22.03.26
2.07.4.05.22.03.26.001
2.07.4.05.22.03.26.002
2.07.4.05.22.03.26.003
2.07.4.05.22.03.26.004
2.07.4.05.22.04.26
897.241.479
99.577.000
99.938.000
99.786.174
895.591.632
1.194.892.806
99.507.325
1.198.827.090
1.496.752.418
8.077.406.047
54.580.000
Pemberdayaan Lingkup LPM
59.660.000
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.21.08.26.004
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.21.08.26.003
490
21.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 94.98 % pemberdayaan lingkup LPM
Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
21.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 32.00 % pemberdayaan lingkup PKK
93.83%
21 sub kegiatan
21 sub kegiatan
32 %
66 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
66.00 sub kegiatan
93.83%
6 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 94.88 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
90.88 %
92.44 %
92.73 %
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 89.39 % pemberdayaan lingkup LPM
11 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 11.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
7 sub kegiatan
71 sub kegiatan
71.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
7.00 sub kegiatan
93.83%
100 -# 100 Posyandu
100%
3 sub kegiatan
5 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
25.00 -#25.00 Posyandu
75%
Jumlah sub kegiatan 95.58 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
97.23 %
95.47 %
95.19 %
867.140.790 96.65 %
94.575.000
94.825.500
90.686.000
827.885.710
1.107.972.210
88.950.525
94.207.000
97.089.559
1.144.552.416
1.424.799.500
90.985.000
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 98.94 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
Tingkat partisipasi 90.985.000 98.94 % masyarakat dalam pembangunan
3.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.58 % pemberdayaan lingkup LPM
Target Outcome/ Output 5.00 sub kegiatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 95.79 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
%
7.639.913.721 94.58 %
53.805.000
57.150.000
Realisasi (Rp)
99.480.000
89.799.000 99.995.700
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.22.05.26
2.07.4.05.22.05.26.001
2.07.4.05.22.05.26.002
2.07.4.05.22.05.26.003
2.07.4.05.22.05.26.004
2.07.4.05.22.06.26
2.07.4.05.22.06.26.001
2.07.4.05.22.06.26.002
2.07.4.05.22.06.26.003
2.07.4.05.22.06.26.004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
97.970.000
Pemberdayaan Lingkup LPM
2.07.4.05.22.04.26.004
491
99.999.700
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.22.04.26.003
99.947.200
799.957.172
1.089.699.072
99.488.500
698.770.585
995.709.085
99.997.551
97.269.090
Pemberdayaan lingkup PKK
2.07.4.05.22.04.26.002
599.975.138
Anggaran (Rp)
Pemberdayaan Lingkup RW
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
2.07.4.05.22.04.26.001
Kode Rekening 94.99 %
% 45.00 sub kegiatan
Target Outcome/ Output
89.564.561
92.719.450
80.694.369
706.573.400
969.551.780
77.453.500
98.675.000
94.870.000
694.348.200
8.00 sub kegiatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 89.61 % pemberdayaan lingkup LPM
Jumlah sub kegiatan 8.00 % pemberdayaan lingkup PKK
8 sub kegiatan
10 sub kegiatan
10 %
27 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
27.00 sub kegiatan
93.83%
6 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 92.72 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
89.86 %
88.33 %
88.97 %
6.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 77.85 % pemberdayaan lingkup LPM
12 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 12.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
6 sub kegiatan
23 sub kegiatan
23.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
6.00 sub kegiatan
93.83%
Jumlah sub kegiatan 99.19 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
96.84 %
99.37 %
965.346.700 96.95 %
8 sub kegiatan
7 sub kegiatan
9 sub kegiatan
45 sub kegiatan
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
8.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 99.98 % pemberdayaan lingkup LPM
99.975.200
7.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 9.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 99.999.700 100.00 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
97.269.090 100.00 %
569.896.800
Realisasi (Rp)
94.900.015 94.896.120
97.236.000 96.094.000
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Kecamatan Lengkong
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
2.07.4.05.22.07.26.002
2.07.4.05.22.07.26.003
2.07.4.05.22.07.26.004
2.07.4.05.22.08.26
2.07.4.05.22.08.26.001
2.07.4.05.22.08.26.002
2.07.4.05.22.08.26.003
2.07.4.05.22.08.26.004
2.07 . 4.05.23
01.25
005
264.922.300
264.922.300
9.040.685.538
99.685.413
887.630.838
1.180.646.251
87.792.149
852.918.152
Pemberdayaan Lingkup RW
1.130.506.436
Anggaran (Rp)
2.07.4.05.22.07.26.001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.07.4.05.22.07.26
492
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.96 % pemberdayaan lingkup LPM
236.028.414
100 Orang# 100 %
4 unit
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 1 unit pembangunan/ kecamatan Jumlah kader pemberdayaan 89.09 % 100.00 Orang#100.00 % kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif
100%
17 sub kegiatan
10 sub kegiatan
50%
Tingkat partisipasi 236.028.414 89.09 % masyarakat dalam pembangunan
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 9.00 % pemberdayaan lingkup PKK
21 %
45 sub kegiatan
45.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.97 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
90.14 %
95.74 %
93.83%
9 sub kegiatan
10 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
9.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 92.12 % pemberdayaan lingkup LPM 95.81 %
10.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 9.00 % pemberdayaan lingkup PKK
9%
45 sub kegiatan
45.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 93.83%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 76% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 98.90 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
72.71 %
98.39 %
95.79 %
%
8.615.677.266 95.30 %
97.656.765
96.065.600
87.648.600
849.827.325
1.131.198.290
80.874.991
93.856.000
69.001.600
839.186.860
1.082.919.451
Realisasi (Rp)
99.945.000 99.925.165
97.515.800 97.913.636
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
004
03.26
001
002
003
004
04.26
001
002
003
004
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
99.244.000
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
003
493
99.999.975
Pemberdayaan lingkup PKK
002
97.459.530
879.465.796
1.172.354.762
99.999.600
999.435.057
1.299.304.822
99.855.870
689.525.869
Pemberdayaan Lingkup RW
001
988.625.714
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
02.26
Kode Rekening
%
97.419.600
97.866.000
96.965.800
873.486.737
1.165.738.137
98.310.030
87.149.300
99.842.800
993.971.427
70.00 %
Jumlah sub kegiatan 99.96 % pemberdayaan lingkup LPM
226.79 %
Jumlah sub kegiatan 70.00 % pemberdayaan lingkup PKK
160.65 %
144.64 %
263.96 %
75.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
70.00 %
70.11%
13 sub kegiatan Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 99.95 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.44 %
99.32 %
99.44 %
13.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.31 % pemberdayaan lingkup LPM
17 sub kegiatan
8 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 8.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 17.00 sub kegiatan
7 sub kegiatan
7.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 87.21 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.90 %
99.45 %
70.11%
8 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan
8.00 sub kegiatan
8 Kegiatan
17 Kegiatan
Jumlah sub kegiatan 17.00 Kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 8.00 Kegiatan
6 Kegiatan
6.00 Kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 70.11%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 99.89 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna Jumlah sub kegiatan 99.45 % pemberdayaan lingkup LPM
99.22 %
98.25 %
1.279.273.557 98.46 %
99.311.100
99.137.500
99.220.200
677.469.525
975.138.325 98.64 %
Realisasi (Rp)
97.010.190 95.773.213
99.999.401 99.990.000
99.953.056 97.628.363
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
Pemberdayaan Lingkup LPM
002
003
004
06.26
001
002
003
004
07.26
001
002
003
004
98.048.047
1.043.525.377
1.339.154.843
100.000.000
1.099.991.293
1.399.980.694
97.078.745
794.748.570
Pemberdayaan Lingkup RW
1.084.610.718
Anggaran (Rp)
001
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
05.26
494 %
97.720.000
97.552.000
99.931.000
1.029.821.554
100.00 %
Jumlah sub kegiatan 99.67 % pemberdayaan lingkup LPM
125.8 %
156.17 %
204.29 %
Jumlah sub kegiatan 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK 100.00 %
153.89 %
100.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Jumlah sub kegiatan 99.92 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.98 %
98.69 %
15 sub kegiatan 70.11%
15.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 97.22 % pemberdayaan lingkup LPM
22 sub kegiatan
Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan
22.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 11.00 % pemberdayaan lingkup PKK
11 %
8 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
8.00 sub kegiatan
70.11%
246.6 %
Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 81.79 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.93 %
88.07 %
89.12 %
100.00 %
Jumlah sub kegiatan 98.60 % pemberdayaan lingkup LPM
224.21 %
223.06 %
Jumlah sub kegiatan 100.00 % pemberdayaan lingkup PKK 100.00 %
243.57 %
100.00 %
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 70.11%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 95.21 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
98.06 %
94.07 %
1.325.024.554 98.94 %
97.221.750
81.782.000
99.925.500
968.767.318
1.247.696.568
95.719.800
91.183.100
95.124.138
747.642.473
1.029.669.511 94.93 %
Realisasi (Rp)
95.095.000
65.960.000
17.460.000
48.500.000
140.513.531
140.513.531
28.424.755
Pemberdayaan Lingkup LPM
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
004
02.27
003
005
03.27
005
05.27
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
95.089.025
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
003
495
95.033.820
Pemberdayaan lingkup PKK
002
855.455.554
Pemberdayaan Lingkup RW
001
1.140.673.399
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
08.26
Kode Rekening
0
137.445.000
137.445.000
47.283.000
16.816.000
64.099.000
93.729.000
43.466.750
89.811.750
815.015.800
1.042.023.300
Realisasi (Rp)
0.00 %
97.82 %
97.82 %
97.49 %
96.31 %
97.18 %
20.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 98.56 % pemberdayaan lingkup LPM
18 sub kegiatan
14 sub kegiatan
17 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 19.00 sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK 15.00 sub kegiatan
80 sub kegiatan
85.00 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
Realisasi Outcome/ Output 70.11%
Target Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 54.54% Lembaga Kemasyarakatan
Outcome/Output
Jumlah sub kegiatan 45.71 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
94.51 %
95.27 %
91.35 %
%
29.700.000
86.460.000
86.460.000
43.170.343
43.170.343
229.358.400
229.358.400
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kecamatan Batununggal
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
005
07.27
005
2.07 . 4.05.24
1.03.4.05.24.02.27
1.03.4.05.24.02.27.005
1.03.4.05.24.03.27
1.03.4.05.24.03.27.005
12.231.674.797
29.700.000
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
06.27
Anggaran (Rp)
28.424.755
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
005
496
0
95.78 %
97.26 %
97.26 %
99.17 %
99.17 %
0.00 %
%
228.597.600
228.597.600
41.788.000
99.67 %
99.67 %
96.80 %
41.788.000 96.80 %
11.715.942.884
84.088.400
84.088.400
29.452.500
29.452.500
Realisasi (Rp)
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
122.630.000
230.011.343
213.811.343
16.200.000
239.761.800
239.761.800
185.159.100
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
1.03.4.05.24.04.27.005
1.03.4.05.24.05.27
1.03.4.05.24.05.27.005
1.03.4.05.24.05.27.006
1.03.4.05.24.06.27
1.03.4.05.24.06.27.005
1.03.4.05.24.07.27
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
2.352.500
Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat (DAU)
1.03.4.05.24.04.27.001
497
124.982.500
Anggaran (Rp)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
1.03.4.05.24.04.27
Kode Rekening
180.983.000
238.905.500
238.905.500
0
212.778.500
212.778.500
122.000.450
0
122.000.450
Realisasi (Rp)
97.74 %
99.64 %
99.64 %
0.00 %
99.52 %
92.51 %
99.49 %
0.00 %
97.61 %
%
Outcome/Output
Target Outcome/ Output
Realisasi Outcome/ Output
227.832.457
264.521.156
64.040.200
200.480.956
102.755.000
102.755.000
54.000.000
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan (DAU)
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
1.03.4.05.24.08.27.005
1.03.4.05.24.09.27
1.03.4.05.24.09.27.004
1.03.4.05.24.09.27.005
2.07.4.05.24.01.25
2.07.4.05.24.01.25.005
2.07.4.05.24.05.25
227.832.457
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)
185.159.100
Anggaran (Rp)
1.03.4.05.24.08.27
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (DAU)
Kode Rekening
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
1.03.4.05.24.07.27.005
498
99.59 %
86.04 %
96.31 %
99.64 %
99.64 %
97.74 %
%
Outcome/Output
54.000.000
102.260.000
90%
Target Outcome/ Output
48 unit
90%
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
90%
90%
Jumlah kader pemberdayaan 50 Posyandu# 550 99.52 % 50 Posyandu#550 Orang kewilayahan aktif#pokjanal, Orang kader posyandu aktif
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 102.260.000 99.52 % masyarakat dalam pembangunan
199.666.500
55.099.000
254.765.500
227.010.850
227.010.850
180.983.000
Realisasi (Rp)
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Program Pemberdayaan Kewilayahan
Pemberdayaan Lingkup RW
Pemberdayaan lingkup PKK
Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
2.07.4.05.24.07.25.005
2.07.4.05.24.08.25
2.07.4.05.24.08.25.005
2.07.4.05.24.02.26
2.07.4.05.24.02.26.001
2.07.4.05.24.02.26.002
2.07.4.05.24.02.26.003
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2019
99.997.925
499
99.957.000
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
2.07.4.05.24.07.25
1.199.879.308
1.499.814.908
77.000.000
77.000.000
2.128.000
2.128.000
54.000.000
2.07.4.05.24.05.25.005
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan
Anggaran (Rp)
Urusan/Bidang/Program/Kegiatan
Kode Rekening
%
Target Outcome/ Output
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan
Outcome/Output
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
90%
48# 10 kader
81.94 %
84.79 %
99.975.965
14 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan 10 Jumlah pemberdayaan lingkup PKK
14 sub kegiatan
10 Jumlah
12 sub kegiatan
Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW
12 sub kegiatan
82.33%
70 Posyandu# 14 Posyandu
48 unit
90%
48# 10 kader
48 unit
90%
40 psyandu# 10
48 unit
Realisasi Outcome/ Output
Tingkat Pemberdayaan 78% Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah sub kegiatan 99.98 % pemberdayaan lingkup Karang Taruna
99.957.000 100.00 %
983.142.100
1.271.713.083
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 70 Posyandu#14 77.000.000 100.00 % kader pemberdayaan Posyandu kewilayahan aktif
77.000.000
90%
Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam 54 unit pembangunan/ kecamatan
Tingkat partisipasi 100.00 masyarakat dalam % pembangunan
pokjanal, kader posyandu aktif#Jumlah 2.128.000 100.00 % kader pemberdayaan kewilayahan aktif
2.128.000
Jumlah kader pemberdayaan 54.000.000 100.00 % 40 posyandu# 10 kewilayahan aktif#pokjanal, kader posyandu aktif
Realisasi (Rp)